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Impostos no Protheus
Av. Brasil, 1.625 Jd. Guanabara Campinas SP Brasil. Tel.(19) 3027-6600 www.microsigacampinas.com.br
SUMRIO
ICMS - Imposto Sobre Circulao de Mercadorias e Servios ................................................... 5 Configuraes do Sistema ......................................................................................................... 6 Parmetros ................................................................................................................................ 6 Tabelas...................................................................................................................................... 7 Cadastros .................................................................................................................................. 7 Notas Fiscais ........................................................................................................................... 16 Notas Fiscais Manuais (Entrada) ............................................................................................. 17 Nota Fiscal (Sada) .................................................................................................................. 18 ICMS Solidrio ou Retido - Substituio Tributria .................................................................. 21 Parmetros .............................................................................................................................. 21 Cadastros ................................................................................................................................ 21 Nota Fiscal Manual (Entrada) .................................................................................................. 26 Notas Fiscais Manuais (Sada) ................................................................................................ 27 SUFRAMA - Superintendncia da Zona Franca de Manaus .................................................... 29 Parmetros .............................................................................................................................. 29 Cadastros ................................................................................................................................ 29 Nota Fiscal (Sada) .................................................................................................................. 32 FUNRURAL ............................................................................................................................. 33 Parmetros .............................................................................................................................. 33 Cadastro de Empresas ............................................................................................................ 34 Cadastros ................................................................................................................................ 35 Nota Fiscal (Entrada) ............................................................................................................... 38 Nota Fiscal (Sada) .................................................................................................................. 39 IPI Imposto sobre Produtos Industrializados ......................................................................... 41 Parmetros .............................................................................................................................. 42 Cadastros ................................................................................................................................ 42 Nota Fiscal Manual (Entrada) .................................................................................................. 46 Nota Fiscal Manual (Sada) ..................................................................................................... 47 Pis / Cofins de Apurao ......................................................................................................... 49 Parmetros .............................................................................................................................. 50 Cadastros ................................................................................................................................ 51 Nota Fiscal (Entrada) ............................................................................................................... 54 Nota Fiscal Manual (Sada) ..................................................................................................... 54 Pis/Cofins/Csll Reteno ......................................................................................................... 56
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Parmetros .............................................................................................................................. 57 Cadastros ................................................................................................................................ 58 Nota Fiscal (Entrada) ............................................................................................................... 65 Nota Fiscal (Sada) .................................................................................................................. 65 ISS Imposto Sobre Servios de Qualquer Natureza ............................................................. 67 Parmetros .............................................................................................................................. 68 Cadastros ................................................................................................................................ 69 Nota Fiscal (Entrada) ............................................................................................................... 74 Nota Fiscal (Sada) .................................................................................................................. 74 INSS - Imposto Nacional sobre Seguridade Social .................................................................. 76 Parmetros .............................................................................................................................. 77 Cadastros ................................................................................................................................ 77 Nota Fiscal (Entrada) ............................................................................................................... 82 Nota Fiscal (Sada) .................................................................................................................. 82 IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte .............................................................................. 84 Parmetros .............................................................................................................................. 85 Cadastros ................................................................................................................................ 85 Nota Fiscal (Entrada) ............................................................................................................... 90 Nota Fiscal (Sada) .................................................................................................................. 90 Exceo Fiscal ........................................................................................................................ 92 Cadastros ................................................................................................................................ 93
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Objetivo
Identificar os parmetros e tabelas das rotinas apresentadas neste curso; Efetuar manuteno nos principais cadastros utilizados na gerao dos Impostos; Conhecer os tipos de movimentos quanto as notas fiscais de entrada / sadas disponveis no sistema; Efetuar as movimentaes com os Impostos: ICMS. ICMS Diferido. ICMS ST. Suframa. Funrural. IPI. PIS/COFINS de Apurao. ISS. PIS/COFINS/CSLL de Reteno. IRRF. INSS.
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CONFIGURAES DO SISTEMA
Parmetros
A Microsiga define os parmetros e contedos padres, que podem ser alterados de acordo com a sua necessidade. Os parmetros so configurados no Mdulo Configurador.
Parmetro
Descrio
Define as alquotas de ICMS a serem utilizadas. Devem ser informadas conforme exemplo a seguir: 0/7/12/18/25/37/0.5. Sigla do estado da empresa usuria do sistema para efeito de clculo de ICMS (7, 12 ou 18%).
Definio
MV_ALIQICM
0/7/12/18/25/37
MV_ESTADO
SP AC17 AL17 AM17 BA17 CE17 DF17 ES17 GO17 MA17 MG18 MS17 MT17 PA17 PB17 PE17 PI17 PR17 RJ18 RN17 RO17 RR17 RS18 SC17 SE17 SP18 TO17
MV_ESTICM
Alquota de ICMS de cada estado. Deve ser informada a sigla e, em seguida a alquota, para clculo de ICMS complementar.
MV_ICMPAD
Define a alquota de ICMS aplicada em operaes dentro do estado onde a empresa est localizada (17 ou 18%). Natureza de ttulos de pagamento de ICMS. Quando "T", calcula o ICMS na NF Complementar.
18
MV_ICMS
ICMS
MV_ICMSNFC
Informa a quantidade de dias teis para pagamento clculo do custo de entrada nas moedas 2,3,4 e 5.
03,1
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MV_LPADICM
Lanamento padro para apurao de ICMS pelo Mdulo de Livros Fiscais (ttulo, estorno). Tabelas de estados pertencentes ao norte/nordeste que trabalham com operaes interestaduais aplicando alquota do ICMS de 7%. Utilizado para identificar o cdigo dado Secretaria do Estado para pagamento do ICMS.
710,711
MV_NORTE
MV_RECEST
Tabelas
As tabelas facilitam a digitao, pois relacionam as diversas alternativas para o contedo de um campo. A definio das tabelas realizada no Ambiente Configurador.
Tabela 01 12 13
Descrio da Tabela
Sries de Notas Fiscais
Natureza de Operao
Cadastros
Os cadastros so apresentados de forma hierrquica, isto porque, alguns cadastros precisam de informaes de outros, desta forma, interessante que a montagem seja feita na seqncia de utilizao dos dados, para que no seja necessrio retornar no cadastramento.
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Principais campos Cred.ICMS: Referente ao crdito do ICMS na aquisio de mercadorias. Necessidade de uso apenas na entrada de mercadorias: Sim = Desconta o valor do ICMS do valor do custo de entrada da mercadoria. No = No desconta o valor de ICMS do custo de entrada da mercadoria.
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Principais campos Calcula ICMS: Referente ao clculo do ICMS tanto para as Notas Fiscais de Sada quanto de Entrada. Sim = Destaca o valor do ICMS na Nota de Entrada ou Sada. No = No destaca o valor de ICMS na Nota Fiscal de Entrada ou Sada. % Red. ICMS: Referente porcentagem da base de calculo do ICMS que deve ser considerada como tributada. O restante ser classificado na coluna do livro informada no campo L. Fiscal ICM. L. Fiscal ICMS: Referente coluna do Livro Fiscal P1/P1A (Entrada) ou P2/P2A (Sada) que o valor ou base de ICMS deve ser considerado. T= I= O= N= Z= B= Coluna Tributada do Livro Fiscal. Impresso o valor do ICMS destacado na Nota Fiscal. Coluna Isento do Livro Fiscal. Impresso o valor total da Nota Fiscal. Coluna Outras do Livro Fiscal. Impresso o valor total da Nota Fiscal. No gerado registro no livro fiscal. Coluna ICMS Zerado do Livro Fiscal. Impresso o valor total da Nota Fiscal. Impresso o CFOP e Observao (de acordo com uma frmula) no Livro.
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IPI na Base: Referente ao valor do IPI se incide na base de clculo do ICMS. Sim = Valor do IPI incide na base de clculo do ICMS. No = Valor do IPI no incide na base de clculo do ICMS. Calc. Dif.ICM: Referente a diferena do complemento de ICMS na compra de material de consumo de outros estados da Federao. L. Fiscal CIAP: Indica se ser efetuado o controle do CIAP (Controle do ICMS sobre o Ativo Permanente). Desp.Ac.ICMS: Referente as despesas acessrios, se iro ou no compor a base de clculo do ICMS. Sit.Trib. ICMS: Dever informar o cdigo da Tributao do ICMS conforme a Tabela B da Situao Tributria. Continuao: Pasta > Impostos
ICMS Diferido: Informar se nesta operao se o ICMS dever ser tratado como diferido. 1= 2= 3= 4= Diferido. No diferido. Diferimento de reduo. Diferimento incentivo.
ICMS Observ.: Indica se o ICMS dever ir para a coluna de Observaes. Perc.ICMS DIF.: Informar o percentual do ICMS Diferido.
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Desp. Ac. ICM: Informe o tratamento do sistema com relao as despesas acessrias e a reduo da base de clculo do ICMS. 1 = Aplica a reduo. 2 = No aplica reduo de ICMS. 3 = No incide na base do ICMS.
Produtos
Este cadastro contm as principais informaes sobre produtos e servios adquiridos, fabricados ou fornecidos pela empresa, propiciando o seu controle em todos os ambientes do sistema.
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Principais campos Aliq. ICMS: Alquota fixa do produto. No caso de Nota Fiscal de Sada ser considerada sempre esta alquota independente do estado do Cliente. No caso de Nota Fiscal de Entrada ser sugerida esta alquota e caso necessrio a mesma pode ser alterada na incluso do Documento de Entrada. Origem: Informar o cdigo de origem da mercadoria conforme a tabela A da Situao Tributria.
Clientes
Cliente a entidade que possui necessidades de produtos e servios a serem supridas pelas empresas. importante que o cadastro de clientes esteja o mais completo possvel, possibilitando assim o mximo de informaes fornecidas e controladas pelo sistema. Quanto mais completo estiver o cadastro, mais facilidades o usurio ter no sistema.
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Principais campos Fsica/Jurd.: Tipo do cliente se pessoa jurdica ou fsica. Tipo de Cliente: Influencia diretamente no tipo do documento a ser emitido. Pode ser informado: "F" - Consumidor Final: importante para a gerao da Nota fiscal de venda ao consumidor final. "L" - Produtor Rural: importante para a gerao da Nota fiscal de venda ao Produtor Rural. "R" - Revendedor: pode ser usado para vrias situaes tributrias distintas, o que ir definir o clculo dos impostos e taxas. "S" - Solidrio: importante para a gerao da Nota fiscal de venda com Substituio Tributria. "X" - Venda: Exportao: importante para a gerao da Nota fiscal de venda de exportao.
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Estado: Estado do cliente, onde se no existir Exceo Fiscal ou alquota prpria para o produto, ser assumido a alquota interna do Estado na Nota Fiscal de Sada. CNPJ/CPF: CNPJ do cliente ou CPF para pessoa fsica. Insc.Estadual: Nmero da inscrio estadual do cliente ou RG para pessoa fsica.
Fornecedores
Fornecedor uma entidade que supre as necessidades de produtos ou servios de uma empresa, seja nacional ou do exterior. Quando o fornecedor um prestador de servios, o servio por ele fornecido deve existir no Cadastro de Produtos. O devido preenchimento deste cadastro importante para definir o perfil completo do fornecedor, dados que podero ser utilizados em outras rotinas do sistema.
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Estado: Estado do fornecedor, onde se no existir Exceo Fiscal ou alquota fixa no Produto, ser sugerido a alquota interna do Estado na Nota Fiscal de Entrada. Tipo: Dever ser informado J se o Fornecedor for pessoa Jurdica ou F para pessoa Fsica e X (outros) para importao.
Notas Fiscais
Ambiente de Livros Fiscais: Notas Fiscais manuais (Entradas) Notas Fiscais manuais (Sadas)
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Exerccios Como cadastrar Nota fiscal manual de compra: 1. Acesse o Ambiente de Livros Fiscais; 2. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Movimentos >Nf Manual Entrada 3. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir: Tipo Nota Fiscal: Srie: Data: Fornecedor/loja: Tipo de Documento: Produto: Qtde: Vlr. Unitrio: Vlr. Total: Tipo Entrada: Normal 000010 1 Data de hoje 000002/01 NFE 00101 1 1.000,00 1.000,00 001
Como cadastrar TES para compra de material de consumo: 4. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Tipos de Entr./Sada 5. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:
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Cd.TES: Calc./Cred.ICMS: Gera Duplic.: Atual. Estoque: Cd.Fiscal: L.Fiscal ICMS: Calc.Dif.ICM: Mat.Consumo:
Como cadastrar Nota fiscal manual de compra de material de consumo: 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Movimentos > Nf Manual Entrada 2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir: Tipo: Normal Nota Fiscal: 000011 Srie: 1 Data: Data de hoje Fornecedor/loja: 000002/01 Tipo de Documento: NFE Como cadastrar Nota fiscal manual, com % Reduo de ICMS: Produto: 00101 Qtde: 1 Tipo Normal Vlr. Unitrio: 1.000,00 Nota Fiscal: 000012 Vlr. Total: 1.000,00 Srie: 1 Tipo Entrada: 010 Data: Data de hoje Fornecedor/loja: 000001/01 Como cadastrar TES paraNFE compra, com % Reduo de ICMS: Tipo de Documento: Produto: 00100 3. Selecione as seguintes opes: Qtde: 1 Vlr. Unitrio: 1.000,00 Atualizaes > Cadastros > Tipos de Entr./Sada Vlr. Total: 1.000,00 Tipo Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir: 011 4. Entrada:
Cd.TES: Calc./Cred.ICMS: Gera Duplic.: Atual. Estoque: Cd.Fiscal: % Red.ICMS: L.Fiscal ICMS:
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Exerccios Como cadastrar Nota fiscal de sada, com Diferimento de ICMS, sada atravs da Integrao com o Ambiente Faturamento: Exemplo: Valor total da Nota: 1000,00 Valor do ICMS: 180,00 * 33,33 Valor do ICMS Diferido: 59,99 1. Acessar o Mdulo de Faturamento: 2. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Pedidos > Pedido de Vendas 3. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:
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Nmero: Tipo: Cliente: Loja: Tipo Cliente: Cond. Pag.: Produto: Qtde: Pr. Unitrio: Vlr. Total: Qtd.Liberada: Tipo Sada:
4. Confira os dados e confirma a incluso do Pedido de Vendas; 5. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Faturamento > Documento de Sada O sistema apresentar a tela de Parmetros. 6. Confira os dados e confirme os Parmetros; 7. Marque o pedido a ser liberado (X) com um duplo clique no boto do mouse; 8. Clique na opo Prep.docs.; O sistema apresentar a tela de Parmetros. 9. Confira os dados e confirme os Parmetros; O sistema apresentar a tela para Seleo da Srie e Nmero da Nota Fiscal a ser gerada pelo sistema. 10. Utilizando a Barra Lateral de Rolagem, selecione o Tipo e Nmero de Nota fiscal e confirme: O sistema apresentar a Tela de Mensagem Descritiva do Programa. 11. Confira os dados e confirme a Tela de Mensagem e a Gerao das Notas Fiscais de Vendas pela integrao entre os Ambientes de Faturamento e Livros Fiscais, clicando na opo Ok.
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Obs.: No ambiente de Financeiro ser gerado um ttulo no Contas a Receber no valor total da nota descontado do valor do ICMS Diferido.
Parmetros
Principais parmetros para o ICMS ST: Parmetro Descrio
Define os tipos de Clientes/Fornecedores que utilizam clculo de ICMS Solidrio.
Definio
MV_TPSOLCF
S,F
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Principais campos Crd.ICMS ST: Define o tratamento para o ICMS Substituio Tributria calculado nas notas fiscais de entrada e sada, podendo ser: 1 - Credita 2 - Retido ST 3 - Debita 4 - Subst. Trib.
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Principais campos Agrega Solid.: Define se Agrega o valor do ICMS Solidrio no Total da Nota ou no. Bs. ICMS ST: Define se a Base de Clculo da Substituio Tributria considera o Valor Bruto ou Lquido, ou seja, se for concedido um "Desconto" ao cliente qual o valor a ser considerado para a Base de Clculo? Valor da Mercadoria ou Valor da Mercadoria Descontos. %Red.ICMS ST: Define o percentual para o clculo de ICMS Substituto (se houver base reduzida). Solid. Obs.: Define se o valor do ICMS Solidrio dever ou no aparecer na coluna de Observaes do livro.
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Mkp.ICMS Comp.: Define se a margem de lucro do produto deve ser considerada no clculo do ICMS Complementar. ICMS s/ ST.: Define se o valor do ICMS deve ser sempre includo na base de clculo do ICMS/ST. LF. ICMS ST.: Este campo deve ser configurado nas situaes em que se faz necessria a escriturao do ICMS Subst. Tributria, calculado na movimentao, nas colunas: Isentas, Outras ou Tributadas no Regime de Processamento de Dados: Marg. Solid.: Indica qual a forma de considerar a aplicao da margem de lucro do ICMS retido, permitindo sobrepor as configuraes normais das situaes onde a margem ser aplicada. Opes: 1 - Nunca aplica a margem de lucro informada do ICMS retido a base de clculo. 2 - Aplica conforme a configurao do sistema (padro ). 3 - Sempre aplica a margem de lucro informada do ICMS retido a base de clculo.
Produtos
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Principais campos Solid.Sada: Margem de Lucro para clculo do ICMS Solidrio ou Retido. Solid. Entr.: Margem de Lucro para clculo do ICMS Solidrio ou Retido.
Clientes
Pasta > Cadastrais
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Principais campos Tipo de Cliente = "S" Solidrio: importante para a gerao da Nota fiscal de venda com Substituio Tributria.
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Exerccios Como cadastrar Nota fiscal manual na entrada com ICMS Solidrio ou Retido: 1. Acesse o Ambiente de Livros Fiscais; 2. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Movimentos > Nf Manual Entrada 3. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:
Tipo Nota Fiscal: Srie: Data: Fornecedor/loja: Tipo de Documento: Produto: NotasQtde: Fiscais Manuais Vlr. Unitrio: Vlr. Total: Tipo Entrada:
Normal 000013 1 Data de hoje 000001/01 NFE 00104 (Sada) 1 1.000,00 1.000,00 005 Exerccios
Como cadastrar Nota fiscal manual na sada com ICMS Solidrio ou Retido: 1. Acesse o Ambiente de Livros Fiscais; 2. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Movimentos > Nf Manual Sada 3. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir: Tipo: Nota Fiscal: Srie: Data: Normal 000020 1 Data de hoje
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Cliente/loja: Tipo de Documento: Produto: Qtde: Vlr. Unitrio: Vlr. Total: Tipo Sada:
Como cadastrar Nota fiscal manual na sada com ICMS Solidrio ou Retido: 1. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir: Tipo: Nota Fiscal: Srie: Data: Cliente/loja: Tipo de Documento: Produto: Qtde: Vlr. Unitrio: Vlr. Total: Tipo Sada: Normal 000021 1 Data de hoje 000005/01 NF 00104 1 1.000,00 1.000,00 507
Obs.: Para a gerao dos ttulos a pagar de ICMS e ICMS ST, dever ser executada a rotina de Apurao do ICMS.
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Parmetros
Principais parmetros para o Suframa: Parmetro MV_SUFRAMA Descrio
Indica se opera na Suframa.
Definio T
Cadastros Clientes
Pasta > Cadastrais
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Principais campos SUFRAMA: Cdigo do cliente na Suframa. Desc.p/Sufr.: Informar se deve calcular ou no o desconto de 7% para clientes com cdigo SUFRAMA. Cd.Mun. ZF: Cdigo do municpio utilizado para a Zona Franca de Manaus e rea de Livre Comrcio.
Produtos
Pasta > Impostos
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Principais campos Imp. Z.Franca: Indica se o produto importado. S no receber o desconto do valor (ICMS). N p/ venda de produtos nacionais que recebem o benefcio.
Exerccios Como cadastrar Nota fiscal da Zona Franca na sada atravs da Integrao com o Ambiente Faturamento: 1. Acessar o Mdulo de Faturamento: 2. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Pedidos > Pedido de Vendas 3. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir: Nmero: Tipo: Cliente: Loja: Tipo Cliente: Cond. Pag.: Produto: Qtde: Pr. Unitrio: Vlr. Total: Qtd.Liberada: Tipo Sada: 000002 Normal 000006 01 Revendedor 001 00109 1 1.000,00 1.000,00 1 501
4. Confira os dados e confirma a incluso do Pedido de Vendas; 5. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Faturamento > Documento de Sada O sistema apresentar a tela de Parmetros.
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6. Confira os dados e confirme os Parmetros; 7. Marque o pedido a ser liberado (X) com um duplo clique no boto do mouse; 8. Clique na opo Prep.docs.; O sistema apresentar a tela de Parmetros. 9. Confira os dados e confirme os Parmetros; O sistema apresentar a tela para Seleo da Srie e Nmero da Nota Fiscal a ser gerada pelo sistema. 10. Utilizando a Barra Lateral de Rolagem, selecione o Tipo e Nmero de Nota fiscal e confirme: O sistema apresentar a Tela de Mensagem Descritiva do Programa. 11. Confira os dados e confirme a Tela de Mensagem e a Gerao das Notas Fiscais de Vendas pela integrao entre os Ambientes de Faturamento e Livros Fiscais, clicando na opo Ok.
Obs.: No ambiente de Financeiro ser gerado um ttulo no Contas a Receber no valor total da nota descontado do valor do ICMS.
Obs.: Acessar o ambiente de Livros Fiscais para emitir o relatrio Regime de Processamento de dados, em Relatrios > Livros Oficiais.
FUNRURAL
O FUNRURAL - Fundo de Assistncia e Previdncia do Trabalhador Rural FUNRURAL foi criado pela Lei n. 4.214, no ano de 1963. Era um sistema de previdncia especfico para os trabalhadores da rea rural, com benefcios e formas prprias de custeio.
Parmetros
Principais parmetros para o Funrural:
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Parmetro
Descrio
Porcentagens referente Contr.Seguridade Social
Definio
2.2/2.3/2.7
10
MV_RNDFUN
Informe o critrio de arredondamento do FUNRURAL. As opes vlidas so : .T. Arredonda e .F. Trunca
.F.
Cadastro de Empresas
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Produtor Rural: Para a nota fiscal de sada deve estar preenchido (Fsica ou Jurdica).
Cadastros Clientes
Pasta > Cadastrais
Principais campos Tipo: Influencia diretamente no tipo do documento a ser emitido. Dever ser informado: "L" - Produtor Rural: importante para a gerao da Nota fiscal de venda ao Produtor Rural.
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Fornecedores
Pasta > Fiscais
Principais campos Tp. Contr.Social: Dever informar o tipo do Fornecedor para efeito da Contribuio Seguridade Social. J -> Jurdico F -> Pessoa Fsica L -> Familiar
Produtos
Pasta > Impostos
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Principais campos Cont.Seg.Soc.: Indica se o Produto incide a Contribuio Seguridade Social (Funrural).
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Principais campos
Exerccios Como cadastrar Nota fiscal de compra, com o clculo do Funrural: 1. Acesse o Ambiente de Compras; 2. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Movimentos > Documento Entrada 3. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir: Tipo Nota Fiscal: Srie: Data: Fornecedor/loja: Tipo de Documento: Normal 000014 1 Data de hoje 000008/01 NFE
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Obs.: Acessar o mdulo de Financeiro para conferir os ttulos gerados no Contas a Pagar, ser gerado um ttulo no valor total da nota descontado o valor do Funrural e um ttulo a pagar tipo TX, referente ao Funrural, com a natureza CSS Contribuio Seguridade Social. Nota Fiscal (Sada)
Exerccios Como cadastrar Nota fiscal de sada com o clculo do Funrural atravs da Integrao com o Ambiente Faturamento: 1. Acessar o Mdulo de Faturamento: 2. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Pedidos > Pedido de Vendas 3. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir: Nmero: Tipo: Cliente: Loja: Tipo Cliente: Cond. Pag.: Produto: Qtde: Pr. Unitrio: Vlr. Total: Qtd.Liberada: Tipo Sada: 000007 Normal 000009 01 Produtor Rural 001 000111 1 10.000,00 10.000,00 1 510
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4. Confira os dados e confirma a incluso do Pedido de Vendas; 5. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Faturamento > Documento de Sada O sistema apresentar a tela de Parmetros. 6. Confira os dados e confirme os Parmetros; 7. Marque o pedido a ser liberado (X) com um duplo clique no boto do mouse; 8. Clique na opo Prep.docs.; O sistema apresentar a tela de Parmetros. 9. Confira os dados e confirme os Parmetros; O sistema apresentar a tela para Seleo da Srie e Nmero da Nota Fiscal a ser gerada pelo sistema. 10. Utilizando a Barra Lateral de Rolagem, selecione o Tipo e Nmero de Nota fiscal e confirme: O sistema apresentar a Tela de Mensagem Descritiva do Programa. 11. Confira os dados e confirme a Tela de Mensagem e a Gerao das Notas Fiscais de Vendas pela integrao entre os Ambientes de Faturamento e Livros Fiscais, clicando na opo Ok.
Obs.: Acessar o mdulo de Financeiro para conferir os ttulos gerados. No Contas a receber ser gerado um ttulo no valor total da nota e no Contas a Pagar ser gerado um ttulo tipo TX no valor da contribuio, com o fornecedor INPS.
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Parmetros
Principais parmetros para o IPI:
Descrio
Natureza de ttulos de pagamento de IPI.
Definio IPI F
Define a utilizao do IPI de pauta. Deve ser informada a quantidade de dias a ser considerada para recolhimento do IPI e perodo de apurao para clculo do custo de entrada. Lanamento padro para apurao de IPI pelo ambiente de Livros Fiscais (ttulo, estorno). Este parmetro utilizado na rotina de apurao de IPI, onde define, conforme Lei Federal n 9.430 de 1996, art. 68, que h valor mnimo a ser considerado na gerao de ttulos referente ao saldo devedor de um determinado perodo. Existindo este parmetro com valor superior a ZERO, ser considerado na rotina de apurao de IPI.
MV_IPIVENC
01,2
MV_LPADIPI
720,721
MV_MINIPI
MV_PFAPUIP
MV_IPINOBS
Contedo Obsv.IPI primeiro "S"=Ipi no tributado, segundo "S" ipi na base de icms
SS
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Principais campos
Cred.IPI: Referente ao crdito do IPI na aquisio de mercadorias. Necessidade de uso apenas na entrada de mercadorias: Sim = Desconta o valor do IPI do valor do custo de entrada da mercadoria. No = No desconta o valor de IPI do custo de entrada da mercadoria.
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Principais campos Calcula IPI: Referente ao clculo do IPI tanto para as Notas Fiscais de Sada quanto de Entrada. Sim = Calcula o IPI. No = No calcula o IPI. R = Com. No Atacadista. % Red. IPI: Referente porcentagem da base de clculo do IPI que deve ser considerada como tributada. O restante ser classificado na coluna do livro informada no campo L. Fiscal IPI. L. Fiscal IPI: Referente coluna do Livro Fiscal P1/P1A (Entrada) ou P2/P2A (Sada) que o valor ou base de IPI deve ser considerado. T= I= O= N= Z= Coluna Tributada do Livro Fiscal. Coluna Isento do Livro Fiscal. Coluna Outras do Livro Fiscal. No gerado registro no livro fiscal. Coluna IPI Zerado do Livro Fiscal.
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Destaca IPI: Se o valor do IPI ser destacado na nota fiscal de sada. IPI na Base: Referente ao valor do IPI se incide na base de clculo do ICMS. Sim = Valor do IPI incide na base de clculo do ICMS. No = Valor do IPI no incide na base de clculo do ICMS. F = Consumidor Final Calc.IPI Frete: Referente ao valor do frete se incide na base de clculo do IPI. Sim = Valor do frete incide na base de clculo do IPI. No = Valor do frete no incide na base de clculo do IPI. Desp.Ac.IPI: Referente as despesas acessrios, se iro ou no compor a base de clculo do IPI. IPI Bruto: Define se a base do IPI ser calculada sobre o valor Bruto ou valor Lquido. IPI s/N. Trib.: Define se o IPI ser somado a coluna de no tributadas.
Produtos
Impostos no Protheus
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Principais campos Aliq. IPI: Percentual de IPI a ser aplicado sobre o produto, de acordo com a posio do IPI. IPI de Pauta: Valor IPI unitrio de IPI de Pauta. Pos. IPI /NCM: Descrio da Posio do inciso IPI.
Impostos no Protheus
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Exerccios Como visualizar o cadastro de TES para compra de um fornecedor tipo Com. No Atacadista: 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Tipos de Entr./Sada 2. Clique na opo Visualizar e verifique os dados a seguir: Cd.TES: Cred.IPI: Calcula IPI: %Red.IPI: L.Fiscal IPI: 002 Sim R=Com.no atacadista 50,00 Outros
Como cadastrar Nota fiscal manual de compra de um fornecedor tipo Com. No Atacadista (com 50% reduo base de IPI): 3. Acesse o Ambiente de Livros Fiscais; 4. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Movimentos >Nf Manual Entrada 5. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir: Tipo Nota Fiscal: Srie: Data: Fornecedor/loja: Tipo de Documento: Produto: Qtde: Vlr. Unitrio: Vlr. Total: Tipo Entrada: Normal 000015 1 Data de hoje 000001/01 NFE 00102 1 1.000,00 1.000,00 002
Impostos no Protheus
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Exerccios Como cadastrar Nota fiscal manual na sada: 1. Acesse o Ambiente de Livros Fiscais; 2. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Movimentos > Nf Manual Sada 3. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir: Tipo: Nota Fiscal: Srie: Data: Cliente/loja: Tipo de Documento: Produto: Qtde: Vlr. Unitrio: Vlr. Total: Tipo Sada: * Cadastro TES: 501 IPI na base: Sim Normal 000023 1 Data de hoje 000001/01 NF 00102 1 1.000,00 1.000,00 501
Obs.: Para a gerao dos ttulos a pagar de IPI, dever ser executada a rotina de Apurao do IPI.
Impostos no Protheus
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(B1_PCOFINS), Percentual PIS (B1_PPIS) e Calcula PIS (B1_PIS). 2. Parmetros - percentuais definidos pelos parmetros "MV_TXPIS" e "MV_TXCOFIN". 3. Cadastro de TES - para efeito de crdito/dbito do PIS/Cofins, os campos PIS/Cofins (F4_PISCOF) e Credita PIS/Cofins (F4_PISCRED) devem estar configurados.
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Parmetros
Principais parmetros para o Pis/Cofins de Apurao:
Parmetro MV_COFINS
Descrio
Natureza para ttulos referentes a COFINS. Define a quantidade de dias a ser considerada para recolhimento do COFINS e o perodo de apurao. Indica se retira o valor do ICMS/IPI creditvel na base de clculo do Cofins. Contedos: S = Retira N = No Retira I = Ret. apenas ICMS P = Ret. apenas IPI Indica se retira o valor do ICMS/IPI creditvel na base de clculo do PIS. Contedos: S = Retira N = No Retira I = Ret. apenas ICMS P = Ret. apenas IPI Natureza para ttulos referentes ao PIS. Informa a quantidade de dias as serem considerados para recolhimento do PIS e perodo de apurao. Taxa para clculo do COFINS.
Definio COFINS
MV_COFVENC
15,1
MV_DEDBCOF
MV_DEDBPIS
MV_PISNAT
PIS
MV_PISVENC
15,1
MV_TXCOFIN MV_TXPIS
7.6 1.65
Impostos no Protheus
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Principais campos PIS/COFINS: Referente qual imposto est incidido na utilizao do TES. PIS = Ser calculado apenas valor de PIS sobre Apurao. COFINS = Ser calculado apenas valor de COFINS sobre Apurao. Ambos = Sero calculados os valores de PIS e COFINS sobre Apurao. No = No ser calculado valor de nenhum imposto. Crd. PIS/COF: Referente ao dbito ou crdito do valor do PIS ou COFINS sobre apurao.
Impostos no Protheus
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Credita = Utilizado para crdito do valor de PIS ou COFINS no custo da mercadoria adquirida. Apenas utilizado em movimentos de entrada. Debita = Utilizado para dbito do valor de PIS ou COFINS na emisso das Notas Fiscais de Sada. Apenas utilizado em movimentos de sada. PIS Bruto: Informa se o Pis calculado pelo o valor lquido ou valor bruto. COFINS Bruto: Informa se o Cofins calculado pelo o valor lquido ou valor bruto. Agreg.Pis: Informa se agrega o valor do PIS ao total da nota. Agreg.Cofins: Informa se agrega o valor do Cofins ao total da nota. % B.Crd.Pis: Percentual da base para crdito do PIS. % B.Crd.Cofins: Percentual da base para crdito do Cofins.
Principais campos Aplic.Credit.: Tratamento para considerar ou no as notas fiscais na Apurao do Pis/Cofins. 1= Fiscal/Estoque: Indica se um item com esse TES ser creditado do custo do produto e includo na apurao do PIS/Cofins. 2= Estoque: somente ser creditado do custo.
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Produtos
Principais campos Perc.PIS: Percentual a ser aplicado para clculo do Pis quando a alquota for diferente da qual est informada no parmetro MV_TXPIS. Perc.Cofins: Percentual a ser aplicado para clculo do Cofins quando a alquota for diferente da qual est informada no parmetro MV_TXCOFIN.
Impostos no Protheus
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Exerccios Como cadastrar Nota fiscal de compra, com PIS/COFINS de Apurao: 1. Acesse o Ambiente de Compras; 2. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Movimentos > Documento Entrada 3. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir: Tipo Nota Fiscal: Srie: Data: Fornecedor/loja: Tipo de Documento: Produto: Qtde: Vlr. Unitrio: Vlr. Total: Tipo Entrada: Cond.Pagamento: Normal 000016 1 Data de hoje 000001/01 NFE 00101 1 10.000,00 10.000,00 001 001
Impostos no Protheus
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Exerccios Como cadastrar Nota fiscal manual na sada, com clculo de Pis/Cofins: 1. Acesse o Ambiente de Livros Fiscais; 2. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Movimentos > Nf Manual Sada 3. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir: Tipo: Nota Fiscal: Srie: Data: Cliente/loja: Tipo de Documento: Produto: Qtde: Vlr. Unitrio: Vlr. Total: Tipo Sada: Normal 000024 1 Data de hoje 000001/01 NF 00102 1 10.000,00 10.000,00 508
Obs.: Para a gerao dos ttulos a pagar de PIS/COFINS, dever ser executada a rotina de Apurao do Pis/Cofins.
Impostos no Protheus
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Pis/Cofins/Csll Reteno
Tributos de competncia da Unio e suas retenes obedeceram aos seguintes critrios: Dispensa de reteno: dispensada a reteno para pagamentos de valor igual ou inferior a R$ 5.000(cinco mil reais). Ocorrendo mais de um pagamento no ms a mesma pessoa jurdica, a cada pagamento dever ser efetuada a soma de todos os valores pagos no ms e haver a reteno somente quando esta soma ultrapassar aquele limite. Percentual de reteno: PIS/PASEP = 0,65% COFINS = 3,0% CSLL = 1% Configurao no Sistema: Para o clculo de Reteno do PIS/Cofins/Csll, o sistema avalia as definies das alquotas conforme a seguinte prioridade de preenchimento: 1. Cadastro de Produtos - percentuais definidos nos campos Percentual Cofins, Percentual PIS, Percentual CSLL e os campos Retm Pis, Retm Cofins e Retm CSLL; 2. Cadastro de Naturezas Financeiras - percentuais definidos na natureza financeira.
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Parmetros
Definio
MV_AB10925
MV_AC10925
MV_VRETCOF
10.00 10.00
MV_VRETPIS
MV_VRETCSL
Informa o valor mnimo para a reteno da CSLL. Valor mximo para dispensa do clculo do imposto.
10.00
MV_VL10925
5000
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Cadastros Produtos
Principais campos Perc. CSLL: Percentual de CSLL. Perc. Cofins: Percentual de Cofins. Perc.PIS: Percentual de PIS.
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Principais campos Retem CSLL: Indica se efetua a reteno de CSLL. Utilizado em conjunto com a Natureza Financeira. Retem Cofins: Indica se efetua a reteno de Cofins. Utilizado em conjunto com a Natureza Financeira. Retem PIS: Indica se efetua a reteno de Pis. Utilizado em conjunto com a Natureza Financeira.
Impostos no Protheus
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Natureza
Principais campos Calcula CSLL: Define de deve ser calculado o CSLL sobre um ttulo para a Natureza. Calcula Cofins: Define de deve ser calculado o Cofins sobre um ttulo para a Natureza. Calcula PIS: Define de deve ser calculado o PIS sobre um ttulo para a Natureza. Porc. CSLL: Percentual para clculo de CSLL em ttulos com esta Natureza. Porc. Cofins: Percentual para clculo de Cofins em ttulos com esta Natureza. Porc. PIS: Percentual para clculo de PIS em ttulos com esta Natureza. Ded. PIS: Indica se haver a deduo do valor do PIS. Ded. Cofins: Indica se haver a deduo do valor do Cofins.
Impostos no Protheus
60
Clientes
Pasta Adm/Fin.
Principais campos Natureza: Campo utilizado para informar a Natureza do ttulo, quando gerado, para o mdulo Financeiro. Informar a Natureza para o clculo de Pis/Cofins/Csll.
Impostos no Protheus
61
Pasta
Fiscais
Principais campos Rec. CSLL: Campo para tratamento de efetivao de clculo ou no de CSLL nos ttulos deste cliente. Rec. Cofins: Campo para tratamento de efetivao de clculo ou no de Cofins nos ttulos deste cliente. Rec. PIS: Campo para tratamento de efetivao de clculo ou no de PIS nos ttulos deste cliente.
Impostos no Protheus
62
Pasta
Outros
Principais campos Modo Abt.Imp.: Campo utilizado para definir o clculo de reteno de PIS/COFINS/CSLL do cliente. 1= Clculo do Sistema. 2= Efetua reteno. 3= No efetua reteno.
Fornecedores
Pasta Adm/Fin.
Impostos no Protheus
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Principais campos Natureza: Campo utilizado para informar a Natureza do ttulo, quando gerado, para o mdulo Financeiro. Informar a Natureza para o clculo de Pis/Cofins/Csll.
Pasta
Fiscais
Principais campos Rec. PIS: Informar se o fornecedor responsvel pelo recolhimento do PIS. Rec. Cofins: Informar se o fornecedor responsvel pelo recolhimento do Cofins. Rec. Csll: Informar se o fornecedor responsvel pelo recolhimento do CSLL.
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Exerccios Como cadastrar Nota fiscal de compra, com PIS/COFINS/CSLL de Reteno: 1. Acesse o Ambiente de Compras; 2. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Movimentos > Documento Entrada 3. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir: Tipo Nota Fiscal: Srie: Data: Fornecedor/loja: Tipo de Documento: Produto: Qtde: Vlr. Unitrio: Vlr. Total: Tipo Entrada: Cond.Pagamento: Normal 000016 1 Data de hoje 000004/01 NFE 00106 1 10.000,00 10.000,00 004 001
4. Confira os dados e confirme a incluso da nota fiscal. 5. Acessar o Mdulo de Financeiro: 6. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Contas a Pagar > Baixa Pagar man. 7. Clique na opo Baixar sobre o ttulo 000016 e tipo NF.
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Exerccios Como cadastrar uma Nota fiscal de sada, com Reteno de PIS/COFINS/CSLL atravs da Integrao com o Ambiente Faturamento: 1. Acessar o Mdulo de Faturamento: 2. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Pedidos > Pedido de Vendas 3. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir: Nmero: 000002 Tipo: Normal Cliente: 000004 Loja: 01 Tipo Cliente: Revendedor Cond. Pag.: 001 Produto: 00106 Qtde: 1 Pr. Unitrio: 6.000,00 Vlr. Total: opo Prep.docs.; 6.000,00 8. Clique na Qtd.Liberada: 1 Tipo Sada: 509 O sistema apresentar a tela de Parmetros. 4. Confira os dados e confirma a incluso do Pedido de Vendas; 9. Confira os dados e confirme os Parmetros; 5. Selecione as seguintes opes: O sistema apresentar a tela para Seleo da Srie e Nmero da Nota Fiscal a ser gerada pelo sistema. Atualizaes > Faturamento > Documento de Sada 10. Utilizando a Barra Lateral de Rolagem, selecione o Tipo e Nmero de Nota fiscal e O sistema apresentar a tela de Parmetros. confirme: O sistema apresentar a Tela Parmetros; 6. Confira os dados e confirme os de Mensagem Descritiva do Programa. 11. Confira ospedido a ser liberadoTela de Mensagem e a Gerao das mouse; 7. Marque o dados e confirme a (X) com um duplo clique no boto do Notas Fiscais de Vendas pela integrao entre os Ambientes de Faturamento e Livros Fiscais, clicando na opo Ok.
Obs.: Acessar o mdulo de Financeiro para conferir os ttulos gerados no Contas a Receber, atravs da integrao do mdulo de Faturamento.
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Impostos no Protheus
67
Parmetros
Principais parmetros para o ISS:
Parmetro
Descrio
Alquota do ISS em casos de prestao de servios, utilizando percentuais definidos pelo municpio. Neste parmetro deve ser informado o campo da tabela SF3 (Livros Fiscais) que se refere ao cdigo do servio. Este parmetro define a data do vencimento para pagamento dos ttulos de ISS. Informa ao sistema se o ISS dever ser descontado do valor do ttulo (SIGAFIN), caso o cliente seja responsvel pelo recolhimento, e tambm se o recolhimento de ISS na sada (SIGAFAT / SIGAFIS) dever ser realizado e destacado no rodap do documento fiscal. Define a natureza utilizada para ISS. Informa a quantidade de dias a ser considerado para recolhimento do ISS e perodo de apurao. Controle para arredondamento de ISS, onde .T. arredondado e .F. no arredondado. Indica a forma de abatimento do ISS nas movimentaes em que o cliente responsvel pelo recolhimento do ISS. Taxa para clculo do ISS. Este parmetro indica o fornecedor do ISS. O sistema gera ttulos a pagar contra o municpio determinado neste parmetro, no momento da incluso do ttulo a receber, no ambiente Financeiro.
Definio
MV_ALIQISS
MV_CODISS
F3_CODISS
MV_DIAISS
10
MV_DESCISS
MV_ISS
ISS
MV_ISSVENC
10,1
MV_RNDISS
MV_TPABISS
MV_TXISS
MV_MUNIC
MUNIC
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Principais campos Calcula ISS: Indica se incide o ISS. L. Fiscal ISS: Referente coluna do Livro Fiscal de ISS. T= I= O= N= Coluna Tributada do Livro Fiscal. Coluna Isento do Livro Fiscal. Coluna Outras do Livro Fiscal. No gerado registro no livro fiscal.
% Red. ISS: Define o percentual da base de clculo do ISS para o caso existir base reduzida.
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Produtos
Principais campos
Aliq. ISS: Informa ao sistema que este produto se refere servios, utilizando a alquota para clculo do imposto. Cd.Serv. ISS: Cdigo do servio de ISS, utilizado para discriminar a operao perante o municpio tributador. Grupo Trib.: Grupo de tributao, utilizado para o cadastro de Exceo Fiscal.
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Clientes
Pasta Fiscais
Principais campos Recolhe ISS: Referente a responsabilidade de recolhimento do ISS. Sim = Ser gerado ttulo de abatimento no Contas a Receber do valor do ISS. No = Ser gerado ttulo no Contas a Pagar do valor do ISS. ISS no Preo: Referente ao valor do ISS se est embutido no total da Nota Fiscal de Sada. Sim = Valor do ISS embutido no total da Nota Fiscal de Sada. No = Valor do ISS destacado separado do total da Nota fiscal de Sada.
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Fornecedores
Pasta Fiscais
Principais campos Recolhe ISS: Referente ao recolhimento de ISS na Nota Fiscal de Entrada. Sim ou branco = Recolhe ISS. No = No recolhe ISS.
Impostos no Protheus
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Natureza
Principais campos Calcula ISS: Define de deve ser calculado o ISS sobre um ttulo para a Natureza.
Impostos no Protheus
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Exerccios Como cadastrar Nota fiscal de compra, com ISS: 8. Acesse o Ambiente de Compras; 9. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Movimentos > Documento Entrada 10. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir: Tipo Nota Fiscal: Srie: Data: Fornecedor/loja: Tipo de Documento: Produto: Qtde: Vlr. Unitrio: Vlr. Total: Tipo Entrada: Cond.Pagamento: Normal 000017 1 Data de hoje 000003/01 NFE 00103 1 5.000,00 5.000,00 012 001
Obs.: No ambiente Financeiro ser gerado um ttulo no Contas a Pagar no valor total da nota descontado do valor do ISS e ser gerado um ttulo a pagar de ISS do tipo ISS.
Impostos no Protheus
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Exerccios Como cadastrar uma Nota fiscal de sada, com ISS atravs da Integrao com o Ambiente Faturamento: 1. Acessar o Mdulo de Faturamento: 2. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Pedidos > Pedido de Vendas 3. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir: Nmero: Tipo: Cliente: Loja: Tipo Cliente: Cond. Pag.: Produto: Qtde: Pr. Unitrio: Vlr. Total: Qtd.Liberada: Tipo Sada: 000003 Normal 000003 01 Revendedor 001 00103 1 2.000,00 2.000,00 1 503
8. Clique na opo Prep.docs.; 4. Confira os dados e confirma a incluso do Pedido de Vendas; O sistema apresentar a tela de Parmetros. 5. Selecione as seguintes opes: 9. Confira os dados e confirme os Parmetros; Atualizaes > Faturamento > Documento de Sada O sistema apresentar a tela para Seleo da Srie e Nmero da Nota Fiscal a ser gerada apresentar O sistema pelo sistema.a tela de Parmetros. 10. Utilizando a Barra Lateral de Rolagem, selecione o Tipo e Nmero de Nota fiscal e 6. Confira os dados e confirme os Parmetros; confirme: 7. Marque o pedido a ser liberado de Mensagem Descritiva no boto do mouse; O sistema apresentar a Tela (X) com um duplo clique do Programa. 11. Confira os dados e confirme a Tela de Mensagem e a Gerao das Notas Fiscais de Vendas pela integrao entre os Ambientes de Faturamento e Livros Fiscais, clicando na opo Ok.
Obs.: No ambiente Financeiro ser gerado um ttulo no Contas a Receber no valor total da nota e no Contas a Pagar ser gerado um ttulo a pagar de ISS do tipo TX. Protheus Impostos no
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1 2 3 4 5 6
LIMPEZA,CONSERVAO OU ZELADORIA Vigilncia ou segurana Construo civil Natureza rural Digitao Preparao de dados para processamento
Dispensa da reteno da contribuio do INSS: A pessoa jurdica contratante ficar dispensada de efetuar a reteno da contribuio do INSS quando: O valor correspondente a reteno dos servios contidos em cada nota, fatura ou recibo de prestao de servios for igual ou inferior a R$ 29,00.
Impostos no Protheus
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Parmetros
Principais parmetros para o INSS:
Descrio
Natureza de Ttulos de Pagamento de INSS
Fornecedor padro para ttulos de INSS. Valor mnimo para dispensa de reteno de INSS.
Cadastros
Produtos
Impostos no Protheus
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Principais campos Calcula INSS: Indica se deve ser calculado INSS para este produto na nota. % Red. INSS: Reduo da base de INSS. Informar o percentual a ser considerado em relao a base de clculo.
Impostos no Protheus
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Clientes
Pasta
Fiscais
Principais campos Recolhe INSS: Campo para tratamento de efetivao de clculo ou no de INSS nos ttulos deste cliente. Sim = Calcula No = No calcula
Impostos no Protheus
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Fornecedores
Pasta Adm/Fin.
Principais campos Natureza: Campo utilizado para informar a Natureza do ttulo, quando gerado, para o mdulo Financeiro. Informar a Natureza para o clculo de INSS.
Pasta
Fiscais
Impostos no Protheus
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Principais campos Calcula INSS: Referente ao clculo de INSS ou no para ttulos deste fornecedor. Sim = Calcula o INSS. No = No calcula o INSS.
Natureza
Principais campos Calcula INSS: Define se deve ser calculado o INSS sobre um ttulo para a Natureza. Porc. INSS: Percentual para clculo de INSS em ttulos com esta Natureza.
Impostos no Protheus
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Exerccios Como cadastrar Nota fiscal de compra, com INSS: 1. Acesse o Ambiente de Compras; 2. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Movimentos > Documento Entrada 3. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir: Tipo Nota Fiscal: Srie: Data: Fornecedor/loja: Tipo de Documento: Produto: Qtde: Vlr. Unitrio: Vlr. Total: Tipo Entrada: Cond.Pagamento: Normal 000018 1 Data de hoje 000005/01 NFE 00107 1 1.000,00 1.000,00 004 001
Obs.: No ambiente Financeiro ser gerado um ttulo no Contas a Pagar no valor total da nota descontado do valor do INSS e ser gerado um ttulo a pagar de INSS do tipo INS.
Impostos no Protheus
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Exerccios Como cadastrar uma Nota fiscal de sada, com INSS atravs da Integrao com o Ambiente Faturamento: 1. Acessar o Mdulo de Faturamento: 2. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Pedidos > Pedido de Vendas 3. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir: Nmero: 000004 Tipo: Normal Cliente: 000007 Loja: 01 Tipo Cliente: Revendedor Cond. Pag.: 001 Produto: 00107 Qtde: 1 Pr. Unitrio: 2.000,00 Vlr. Total: 2.000,00 Qtd.Liberada: 1 Tipo Sada: 509 8. Clique na opo Prep.docs.; 4. Confira os dados e confirma a incluso do Pedido de Vendas; O sistema apresentar a tela de Parmetros. 5. Selecione as seguintes opes: 9. Confira os dados e confirme os Parmetros; Atualizaes > Faturamento > Documento de Sada O sistema apresentar a tela para Seleo da Srie e Nmero da Nota Fiscal a ser gerada pelo sistema. O sistema apresentar a tela de Parmetros. 10. Utilizando a Barra Lateral de Rolagem, selecione o Tipo e Nmero de Nota fiscal e 6. Confira os dados e confirme os Parmetros; confirme: O sistema apresentar a Tela (X) com um duplo clique do Programa. 7. Marque o pedido a ser liberado de Mensagem Descritiva no boto do mouse; 11. Confira os dados e confirme a Tela de Mensagem e a Gerao das Notas Fiscais de Vendas pela integrao entre os Ambientes de Faturamento e Livros Fiscais, clicando na opo Ok.
Obs.: No ambiente Financeiro ser gerado um ttulo no Contas a Receber no valor total da nota e um ttulo de abatimento de INSS tipo IN-.
Impostos no Protheus
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CONTABILIDADE Desenho tcnico Economia Elaborao de Projetos Engenharia Ensino e Treinamento Estatstica Fisioterapia Fonoaudiologia Geologia Leilo Medicina Odontologia Pesquisa em geral Programao Psicologia e psicanlise Radiologia e radioterapia Servio de despachante Traduo ou interpretao comercial Veterinria
Dispensa de reteno na Fonte e prazo de recolhimento: dispensada a reteno do IR, de valor igual ou inferior a R$ 10,00 (dez reais). A partir de 01.01.2006, o recolhimento ser efetuado at o ltimo dia do primeiro decndio do ms seguinte ao ms de ocorrncia dos fatos geradores. Lei 11.196.
Impostos no Protheus
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Parmetros
Principais parmetros para o IRRF:
Descrio
Natureza utilizada para Imposto de Renda. Valor mnimo para dispensa de reteno de IRRF.
Cadastros Produtos
Impostos no Protheus
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Principais campos Impos.Renda: Indica se deve ser calculado Imposto de Renda para este produto na nota. % Red. IRRF: Reduo da base de IRRF. Informar o percentual a ser considerado em
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Clientes
Pasta Adm/Fin.
Principais campos Natureza: Informar a natureza para o clculo de IRRF no ttulo. Aliq. IRRF: Alquota de Imposto de Renda Retido na Fonte.
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Fornecedores
Pasta Cadastrais
Principais campos Tipo: Campo utilizado para informar se o fornecedor pessoa Jurdica (J), pessoa Fsica (F) e (X) para exportao. CNPJ/CPF: Campo utilizado para informar o CNPJ para pessoa Jurdica ou CPF para pessoa Fsica. Ins.Estad.: Campo utilizado para informar o nmero da Inscrio Estadual se o fornecedor pessoa Jurdica.
Impostos no Protheus
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Pasta
Adm/Fin.
Principais campos Natureza: Campo utilizado para informar a Natureza do ttulo, quando gerado, para o mdulo Financeiro. Informar a Natureza para o clculo de IRRF.
Natureza
Impostos no Protheus
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Principais campos Calcula IRRF: Define de deve ser calculado o IRRF sobre um ttulo para a Natureza. Porc. IRRF: Percentual para clculo de IRRF em ttulos com esta Natureza.
Exerccios Como cadastrar Nota fiscal de compra, com IRRF: 1. Acesse o Ambiente de Compras; 2. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Movimentos > Documento Entrada 3. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir: Tipo Nota Fiscal: Srie: Data: Fornecedor/loja: Tipo de Documento: Produto: Qtde: Vlr. Unitrio: Vlr. Total: Tipo Entrada: Cond.Pagamento: Normal 000019 1 Data de hoje 000006/01 NFE 00108 1 10.000,00 10.000,00 004 001
Obs.: No Nota Fiscalambiente Financeiro ser gerado um ttulo no Contas a Pagar no valor total da (Sada) nota descontado do valor do IRRF e um ttulo a pagar de IRRF tipo TX.
Impostos no Protheus
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Exerccios Como cadastrar uma Nota fiscal de sada, com IRRF atravs da Integrao com o Ambiente Faturamento: 1. Acessar o Mdulo de Faturamento: 2. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Pedidos > Pedido de Vendas 3. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir: Nmero: 000005 Tipo: Normal Cliente: 000008 Loja: 01 Tipo Cliente: Revendedor Cond. Pag.: 001 Produto: 00110 Qtde: 1 Pr. Unitrio: 10.000,00 Vlr. Total: 10.000,00 Qtd.Liberada: 1 Tipo Sada: 509 8. Clique na opo Prep.docs.; 4. Confira os dados e confirma a incluso do Pedido de Vendas; O sistema apresentar a tela de Parmetros. 5. Selecione as seguintes opes: 9. Confira os dados e confirme os Parmetros; Atualizaes > Faturamento > Documento de Sada O sistema apresentar a tela para Seleo da Srie e Nmero da Nota Fiscal a ser gerada pelo sistema. O sistema apresentar a tela de Parmetros. 10. Utilizando a Barra Lateral de Rolagem, selecione o Tipo e Nmero de Nota fiscal e 6. Confira os dados e confirme os Parmetros; confirme: O sistema apresentar a Tela (X) com um duplo clique do Programa. 7. Marque o pedido a ser liberado de Mensagem Descritiva no boto do mouse; 11. Confira os dados e confirme a Tela de Mensagem e a Gerao das Notas Fiscais de Vendas pela integrao entre os Ambientes de Faturamento e Livros Fiscais, clicando na opo Ok.
Obs.: No ambiente Financeiro ser gerado um ttulo no Contas a Receber no valor total da nota e um ttulo de abatimento de IRRF tipo IR-.
Impostos no Protheus
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Exceo Fiscal
Esta rotina tem por objetivo tratar as situaes de tributao de ICMS que fogem regra geral. As excees no tratamento fiscal podem ser determinadas pelas Unidades da Federao (UF) e/ou Tipo de Cliente, se revendedor, produtor etc., e referem-se a um produto ou a um grupo de produtos. Pode ser utilizado o caracter * no campo Estado para generalizar a aplicao da exceo a todos os Estados ou a todos os tipos de clientes. Exemplo: Determinado produto tem tributao normal de ICMS, desde que no seja vendido a revendedor, caso contrrio, ser tributado em 12%, independente do Estado destino. Assim, cada caso de exceo fiscal, avaliado e classificado, deve ser cadastrado no sistema. Os casos existentes pertencero a grupos de tributao, que devem ser previamente cadastrados no ambiente Configurador, tabela 21. Estes grupos devem ser indicados no cadastramento da exceo fiscal.
Impostos no Protheus
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Principais campos Os principais campos/controles desta rotina determinam onde sero aplicadas as excees fiscais de ICMS. Grupo de Tributao: Cdigo que funciona como identificador nico da tabela. Para serem utilizados, os grupos devem ser previamente cadastrados no ambiente Configurador, tabela 21.
Seqncia: Identificao da linha da exceo. Uma exceo fiscal identificada por um
grupo de tributao pode possuir mais de uma regra cadastrada. As diferentes regras so diferenciadas por nmeros de seqncias. Exemplo: 01, 02, 03... Deve ser informado o nmero seqencial dos estados que possuem exceo fiscal. O nmero seguinte deve obedecer uma seqncia 01,02, e assim por diante.
Estado: Neste campo deve ser selecionado o Estado a que se aplica a exceo. Para
generalizar a aplicao da exceo a todos os Estados este campo deve ser preenchido com **.
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Tipo: Neste campo deve ser selecionado o Tipo de cliente / fornecedor a que se aplica a
exceo. Para generalizar a aplicao da exceo a todos os clientes / fornecedores este campo deve ser preenchido com *.
Alquota Interna: Neste campo deve ser informada a alquota de imposto a ser aplicada
Estado (UF) do Destinatrio. Caso o campo permanea em branco, sem preenchimento, a alquota assumida ser a determinada para o Estado, conforme Parmetro "MV_ESTICM".
Grupo Cliente/Fornecedor: Informe o cdigo atribudo a Clientes ou Fornecedores que
clculo de ICMS em que o valor do imposto apurado pela multiplicao de um valor fixo pela quantidade comprada / vendida. Sobrepe a configurao de campo com mesma funo presente no Cadastro de Produtos.
IPI Pauta: Valor unitrio do IPI Pauta. O IPI de pauta um tipo diferenciado de clculo de
IPI em que o valor do imposto apurado pela multiplicao de um valor fixo pela quantidade comprada / vendida. Empregado nas operaes com bebidas, por exemplo. Sobrepe a configurao de campo com mesma funo presente no Cadastro de Produtos.
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Clientes
Pasta Fiscais
Principais campos Grupo Clientes: Grupo de clientes, utilizado para o cadastro de Exceo Fiscal.
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Fornecedores
Pasta Fiscais
Principais campos Grupo Trib.: Grupo tributao, utilizado para o cadastro de Exceo Fiscal.
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Produtos
Principais campos Grupo Trib.: Grupo de tributao, utilizado para o cadastro de Exceo Fiscal.
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Exerccios Como cadastrar Exceo Fiscal: 1. Acesse o Ambiente de Livros Fiscais; 2. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Excees Fiscais 3. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir: Grupo Trib.: Sequncia: Estado: Tipo: Alq.Interna: Alq.Externa: Grp.Cli/For.: 001 01 SP Todos 25,00 0,00 001
Como cadastrar Produtos: 1. Selecione as seguintes opes: Exerccios Atualizaes > Cadastros > manual compra, com Exceo Fiscal: Como cadastrar Nota fiscal de Produtos 2. Clique na opo Alterar e informe os dados a seguir: 1. Selecione as seguintes opes: Pasta Impostos: Atualizaes > Movimentos > Nf Manual Entrada Cdigo: 00100 Grupo Trib.: 001 2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir: Como cadastrar Fornecedores: Tipo: Normal Nota Fiscal: 000020 1. Selecione as seguintes opes: Srie: 1 Data: Data de hoje Atualizaes > Cadastros > Fornecedores Fornecedor/loja: 000007/01 Tipo de Documento:Alterar e informe os dados a seguir: NFE 2. Clique na opo Produto: 00100 Qtde: 1 Pasta Impostos: Vlr. Unitrio: 1.000,00 Cdigo: 000007/01 Vlr. Total: 1.000,00 Grupo Trib.: 001 Tipo Entrada: 001 3. Confira os dados e confirme a incluso da nota fiscal.
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