You are on page 1of 10

No

Sasaran

Indikator Kinerja Sasaran


Uraian
Target
3
4

Program Utama
5

Kegiatan
6

Indikator Kinerja Output


7
Penanganan Kesehatan Ibu
dan Anak (KIA)
Terlaksananya pelayanan
kesehatan masyarakat

15 Peningkatan pelayanan dan Terlaksananya penanganan


penanggulangan masalah kesehatan jiwa masyarakat
kesehatan
melalui :
Sosialisasi

Pelacakan kasus
supervisi program 1 (satu)
kali di 25 puskesmas dan 2
RSUD
pendalaman materi
kesehatan jiwa bagi dokter,
paramedis puskesmas dan
RSUD 4 (empat) hari
Penanganan kesehatan jiwa
oleh psikolog
Terlaksananya pelayanan
kesehatan masyarakat

Indikator Kinerja Outcomes


Target
Uraian
Target
8
9
10
25 Puskesmas mempertahankan AKI
100%
dan AKB ( AKI
69,31/100.000 KH &
AKB 5,81/1000 KH)
25 puskesmas meningkatnya kualitas
pelayanan kesehatan
masyarakat
25 Puskesmas Meningkatnya
pemahaman dalam
penanganan kesehatan
jiwa
17 Kecamatan,
kader 2 kali

28 psykolog

Tertanganinya
gangguan kesehatan
jiwa oleh psykolog
14 puskesmas meningkatnya kualitas
pelayanan kesehatan
masyarakat

Terlaksananya pelayanan
kesehatan masyarakat

17 Penyelenggaraan
Penyehatan Lingkungan

Terlaksananya uji petik


kualitas air, perbaikan sarana
sanitasi, dan pengendalian
kepadatan lalat dan
sosialisasi kualitas air

75 spl bakteri,
25 spl kimia, 75
Rumah, dan 22
lokasi TPS dan
sosialisasi
daerah yang
sumber airnya
tidak sehat

Terlaksanya pelayanan
kesehatan masyarakat

15 puskesmas meningkatnya kualitas


pelayanan kesehatan
masyarakat
84500 pasien Meningkatnya kualitas
terlayani
dan kuantitas pelayanan
kesehatan RS

Penyediaan jasa layanan


kesehatan: dokter
spesialis/super sps,
dr.konsulen, dr.umum,
dr.gigi, paramedis, nonmedis

778,266 Dinas Kesehatan

100%

40,000 Dinas Kesehatan

100% (1
tahun)

420,000 Dinas Kesehatan

30 orang

16 Penyediaan biaya
operasional dan
pemeliharaan

18 Pemeliharaan dan
pemulihan kesehatan

Anggaran
Unit Pengelola
(dlm ribuan)
11
12
125,000 Dinas Kesehatan

468,220 Dinas Kesehatan

5 puskesmas meningkatnya kualitas


pelayanan kesehatan
masyarakat

80,252 Dinas Kesehatan

Diketahuinya kualitas
100%, 75 KK
air , meningkatnya
8
akses penggunaan
ekor/blockgrill
sarana sanitasi dasar,
dan menurunkan tingkat
kepadatan lalat

45,000 Dinas Kesehatan

53,396 Dinas Kesehatan


85%

6,500,000 RSUD Sleman

Hal 51 of 281

No

Sasaran

Indikator Kinerja Sasaran


Uraian
Target
3
4

Program Utama
5

Kegiatan

Indikator Kinerja Output

6
19 Pemeliharaan dan
pemulihan kesehatan

7
Penyediaan jasa layanan
kesehatan dokter
spesialis/super spesialis dr
konsulen, dr umum, dr gigi
paramedis, non medis

20 Fasilitasi premi JPKM


Pegawai Tidak Tetap

Fasilitasi premi JPKM bagi


Pegawai Tidak tetap

21 Peningkatan pemberdayaan Terlaksanaya pemberdayaan


konsumen/ masyarakat di konsumen/masyarakat di
bidang obat dan makanan bidang obat dan makanan

22 Peningkatan pengawasan
pangan dan bahan
berbahaya

Peredaran
kosmetika,obat.obat
tradisional, dan PKRT dapat
diawasi

Sosialisasi penyehatan
makanan dan pemantauan
peredaran makanan
Terlaksananya pengawasan
keamanan pangan dan
bahan berbahaya

23 Peningkatan kapasitas
laboratorium pengawasan
obat dan makanan

Terlaksananya pelayanan
pemeriksaan laboratorium,
kajian kualitas air dan
perawatan alat lab dan
sosialisasi kualitas air

Indikator Kinerja Outcomes


Target
Uraian
Target
8
9
10
18250 pasien Meningkatnya kualitas
85%
terlayani
dan kuantitas pelayanan
kesehatan RS

600 orang

Kesejahteraan PTT
Kab. Sleman meningkat

1 puskesmas meningkatnya
pemberdayaan
konsumen/masyarakat
dibidang obat dan
makanan

80 %

Anggaran
Unit Pengelola
(dlm ribuan)
11
12
418,950
RSUD
Prambanan

28,000

Setda

100%

1,782 Dinas Kesehatan

100%

25,000 Dinas Kesehatan

40%

35,000 Dinas Kesehatan

9 puskesmas meningkatnya
pengawasan keamanan
pangan dan bahan
berbahaya

100%

8,396 Dinas Kesehatan

2500 sampel, 2 Masyarakat yang


kali 1 paket memanfaatkan lab.kes
dapat terlayani sesuai
standarr mutu,
Tersedianya sarana
pemeriksaan yang lebih
memadai

100%

175,300 Dinas Kesehatan

Adanya peningkatan
kinerja petugas gizi
Puskesmas, deteksi dini
gizi buruk,
danpenanganan kasus
gizi buruk

16%,100%,
3,55%,
73,53%

60,000 Dinas Kesehatan

Diketahuinya status gizi

100%

4,502 Dinas Kesehatan

70 sarana

Produk
kosmetika,obat.obat
tradisional,dan PKRT
yang beredar memenuhi
persyaratan kesehatan

30 Sekolah , 35 Menurunkan kasus


Toko makanan, keracunan makanan
35 Pedagang
asongan

24 Penyusunan peta informasi Terlaksananya penilaian


KEP TB Kal <
masyarakat kurang gizi
kinerja petugas gizi, PE gizi
15 %
buruk, audit kasus gizi buruk, gizi buruk
managemen gizi
0.56 %
ASI eklusif
62 %
prevalensi
anemia gizi <
30 %
Terlaksananya PE gizi buruk, 6 puskesmas
kasus gizi buruk di wilayah
kerja puskesmas

Hal 52 of 281

No

Sasaran

Indikator Kinerja Sasaran


Uraian
Target
3
4

Program Utama
5

Kegiatan

Indikator Kinerja Output

6
25 Pemberian tambahan
makanan dan vitamin

7
Terlaksananya PE gizi buruk,
kasus gizi buruk di wilayah
kerja puskesmas

26 Penanggulangan kurang
energi protein (KEP),
anemia gizi besi, gangguan
akibat kurang yodium
(GAKY), kurang Vitamin A
dan kekurangan zat gizi
mikro lainya

Terlaksananya kegiatan
PSG,PKG,pemantauan
anemia,ASI, Garam
beryodium Status Gizi anak
sekolah

Indikator Kinerja Outcomes


Target
Uraian
Target
8
9
10
5 puskesmas Diketahuinya status gizi

tersedianya data
PSG,PKG,Anemia ASI
ekslusif Garan
beryodium Status Gizi
anak sekolah

100%

146,000 Dinas Kesehatan

14 puskesmas tersedianya data


PSG,PKG,Anemia ASI
ekslusif Garan
beryodium Status Gizi
anak sekolah

100%

53,862 Dinas Kesehatan

Tertanganinya masalah
gizi desa siaga,
terpilihnya desa Kadarzi
dan UPGK, adanya
percepatan informasi
masalah gizi
terlaksananya pemberdayaan 15 puskesmas meningkatnya kualitas
masyarakat sadar gizi
kesehatan masyarakat

100%

60,000 Dinas Kesehatan

100%

42,507 Dinas Kesehatan

tertanginanya masalah gizi


lebih

100%

900 Dinas Kesehatan

Terlaksananya kegiatan
PSG,PKG,pemantauan
anemia,ASI, Garam
beryodium Status Gizi anak
sekolah

1491 pos
yandu, 86
desa, 1-3
SD/Desa

27 Pemberdayaan Masyarakat Terlaksananya pemb UPGK 2 orang /Desa,


untuk pencapaian keluarga dan Kadarzi, Talkshow
2 kali dan 10
sadar gizi
Gizi,lomba menu
kecamatan
seimbang,cerdas cermat dan
sosialisasi IMD

28 Peningkatan gizi lebih

Anggaran
Unit Pengelola
(dlm ribuan)
11
12
10,119 Dinas Kesehatan

1 puskesmas meningkatnya kualitas


kesehatan masyarakat

29 Pengkajian pengembangan Tersoasialisasnya Kawasan 17 kecamatan


lingkungan sehat
sehat, Terbentuknya forum
komunikasi, tersedianya
sarana kebersihan
lingkungan dan termonitornya 5 puskesmas
program kawasan sehat
Fasilitasi pendampingan
Kabupaten Sehat
30 Penyuluhan menciptakan
lingkungan sehat

Fasilitasi pendampingan
Kabupaten Sehat

31 Sosialisasi kebijakan
lingkungan sehat

Fasilitasi pendampingan
Kabupaten Sehat

32 Penyemprotan /fogging
sarang nyamuk

Pelaksanaan fogging fokus


Pelaksanaan fogging fokus

Meningkatnya tatanan
PHBS Tatanan RT,
TTU, Institusi dan
Industri
Meningkatnya tatanan
PHBS Tatanan RT,
TTU, Institusi dan
Industri
17 Kecamatan Kegiatan kabupaten
Sehat berjalan dengan
lancar
14 puskesmas Kegiatan kabupaten
Sehat berjalan dengan
lancar
2 puskesmas Kegiatan kabupaten
Sehat berjalan dengan
lancar

85%, 50%,
dan 65%

40,000 Dinas Kesehatan

100%

21,692 Dinas Kesehatan

90%

25,000 Dinas Kesehatan

100%

38,389 Dinas Kesehatan

100%

2,200 Dinas Kesehatan

Menurunnya angka
kesakitan penyakit DBD

100%

210,000 Dinas Kesehatan

17 puskesmas Menurunnya angka


kesakitan penyakit DBD

100%

159,992 Dinas Kesehatan

200 fogging
fookus

Hal 53 of 281

No

Sasaran

Indikator Kinerja Sasaran


Uraian
Target
3
4

Program Utama
5

Kegiatan

Indikator Kinerja Output

Indikator Kinerja Outcomes


Target
Uraian
Target
8
9
10
400 lt insekt, Tersedianya alat foging
100%
2000 kg
dan bahan foging
larvasida
3 puskesmas Tersedianya alat foging
dan bahan foging

6
7
33 Pengadaan alat foging dan Terlaksananya pengadaan
bahan foging
alat fogging & bahan-bahan
fogging
Terlaksananya pengadaan
alat fogging & bahan-bahan
fogging
34 Pengadaan vaksin penyakit Tersedianya buffer stok
10 % dari
menular
vaksin
kebutuhan
Tersedianya buffer stok
1 puskesmas
vaksin
35 Pelayanan Vaksinasi bagi Terlaksananya Immunisasi
Bayi : 12.797,
Balita , Ibu Hamil dan anak bayi, Ibu hamil, Anak sekolah Balita/ Bumil:
sekolah
14.077 SD :
550 Dan 17
Kec

Meningkatnya kualitas
kesehatan masyarakat
Meningkatnya kualitas
kesehatan masyarakat
Terlindunginya bayi, ibu
hamil dan anak sekolah
dari Penyakit yang
dapat dicegah dengan
Immunisasi

36 Pelayanan vaksinasi bagi


balita dan anak sekolah

Terlaksananya Immunisasi
11 puskesmas Terlindunginya bayi, ibu
bayi, Ibu hamil, Anak sekolah
hamil dan anak sekolah
dari Penyakit yang
dapat dicegah dengan
Immunisasi

37 Pelayanan Pencegahan &


Penanggulangan Penyakit
Menular

Terselenggaranya penemuan 17 Kecamatan Ditemukan dan


kasus dan pendampingan
diobatinya ODHA
ODHA di Kab. Sleman
Validasi data TB antar unit
pelayanan kesehatan,
Penemuan penderita TB
komprehensip,reward
penemuan dan kesembuhan
TB,Survei
kecacingan,pemantauan
pengobatan kusta, Pengolah
data diare, pengolah data
Ispa

2 kali,130
penderita,3
lokasi,10
penderita, 52
minggu, 6
bulan

Terlaksananya PSN PJB


pada lingkungan masyarakat
rawan kesehatan

20 desa

Deteksi dini suspek antraks


pes,leptospirosis

tertanganinya pelayanan
pencegahan dan
penanggulangan penyakit
menular

100%

10,340 Dinas Kesehatan


105,000 Dinas Kesehatan
1,726 Dinas Kesehatan

100%

95,000 Dinas Kesehatan

28,463 Dinas Kesehatan

12,5 %

Meningkatkan
Penemuan
penanganan
kasus baru 70
TB,meningkatkan
%,4 kali,
dukungan
angka
linsek,meningkatkan
kesembuhan
penemuan dan
>=85 %, 3
kesembuhan, memutus
lokasi,15
rantai
permil
penularan,menurunkan
kesakitan
diare,memantau
perkembangan kasus
Diketahuinya ABJ pada
100%
lingkungan masyarakat
rawan kesehatan

100 smpl
Eradikasi antraks, pes
antraks,
dan leptospirosis
serologi pes
dan
leptospirosis,
penyuluhan pes
2
desa,leptospiro
sis 10 lks
10 puskesmas peningkatan kualitas
kesehatan masyarakat

Anggaran
Unit Pengelola
(dlm ribuan)
11
12
300,000 Dinas Kesehatan

75,000 Dinas Kesehatan

50,000 Dinas Kesehatan

45,000 Dinas Kesehatan

100%

54,379 Dinas Kesehatan

10
puskesmas

40,469 Dinas Kesehatan

Hal 54 of 281

No

Sasaran

Indikator Kinerja Sasaran


Uraian
Target
3
4

Program Utama
5

Kegiatan

Indikator Kinerja Output

6
7
38 Pencegahan penularan
Pelaksanaan surveilans
penyakit endemik/epidemik DBD,Malaria, Flu
Burung,penyuluhan
Pelaksanaan surveilans
DBD,Malaria, Flu
Burung,penyuluhan
39 Pemusnahan/ karantina
Pelaksanaan pemusnahan
sumber penyebab penyakit sumber penyebab penyakit
menular
menular
40 Peningkatan Imunisasi
tertangininya penyakit
menular

41 Peningkatan Surveilans
Epidemiologi &
Penanggulangan KLB/
Wabah

42 Peningkatan komunikasi,
informasi dan edukasi (KIE)
pencegahan dan
pemberantasan penyakit

43 Peningkatan pemanfaatan
sarana kesehatan

Indikator Kinerja Outcomes


Target
Uraian
Target
8
9
10
Penyuluhan 17 Deteksi dini suspek
100%
lokasi
DBD, malaria, flu
burung
3 puskesmas Deteksi dini suspek
DBD, malaria, flu
burung
4 puskesmas Deteksi dini suspek
DBD, malaria, flu
burung
6 puskesmas Terlindunginya bayi, ibu
hamil dan anak sekolah
dari Penyakit yang
dapat dicegah dengan
Immunisasi

Terlaksananya pengumpulan,
25 kasus
pengolahan dan kajian data
Campak, 12
Epidemiologi kasus Campak, kasus AFP dan
AFP dan penyakit menular
Sero Survey di
lainnya. Terlaksananya Sero 6 Kecamatan
survey HIV-AIDS & PMS

Anggaran
Unit Pengelola
(dlm ribuan)
11
12
144,081 Dinas Kesehatan
7,790 Dinas Kesehatan
11,367 Dinas Kesehatan
10,488 Dinas Kesehatan

Tersedianya data
Epidemiologi secara
cepat di Puskesmas
dan Rumah Sakit

100%

60,585 Dinas Kesehatan

Terlaksananya pengumpulan, 13 puskesmas Tersedianya data


pengolahan dan kajian data
Epidemiologi secara
Epidemiologi kasus Campak,
cepat di Puskesmas
AFP dan penyakit menular
lainnya. Terlaksananya Sero
survey HIV-AIDS & PMS

100%

22,046 Dinas Kesehatan

127,400 Dinas Kesehatan

Sosialisasi pencegahan dan 2 kali, 15 kali, 5


cara pemberantasan penyakit
kali, 17
TB, Malaria, Kecacingan,
kecamatan
lumpuh layuh, campak, dan
HIV/AIDS, cikungunya,
leptosphirosis, flu burung, flu
babi (H1N1) dll

Meningkatkan
pengetahuan petugas
kesehatan,
Meningkatkan
pengetahuan penghuni
ponpes, Meningkatkan
pengetahuan
masyarakat

Konsultasi
klinis 2 kali,
Penyuluhan
ponpes 15
kali,
sarasehan 5
kali.

Sosialisasi pencegahan dan


1 puskesmas
cara pemberantasan penyakit
TB, Malaria, Kecacingan,
lumpuh layuh, campak, dan
HIV/AIDS, cikungunya,
leptosphirosis, flu burung, flu
babi (H1N1) dll

Meningkatkan
pengetahuan petugas
kesehatan,
Meningkatkan
pengetahuan penghuni
ponpes, Meningkatkan
pengetahuan
masyarakat

100%

Pelaksanaan sosialisasi
pelayanan RSUD kepada
masyarakat

Meningkatnya
pemahaman dan
ketertarikan masyarakat
terhadap layanan RSUD

95%

4 Kali Pertmn,
1000 exp
lifleat, 8 expl
spanduk,

585 Dinas Kesehatan

74,000 RSUD Sleman

Hal 55 of 281

No

Sasaran

Indikator Kinerja Sasaran


Uraian
Target
3
4

Program Utama
5

Kegiatan

Indikator Kinerja Output

6
44 Perencanaan tatanan
kawasan sehat

7
Dokumen perencanaan
pengembangan Kab. Sehat

45 Penyusunan standart
kesehatan
46 Evaluasi dan
pengembangan standar
pelayanan kesehatan

Terlaksananya standarisasi
kesehatan
Terbentuknya Klinik
Keperawatan di Puskesmas

Indikator Kinerja Outcomes


Uraian
Target
9
10
Bahan kebijakan
80%
penyelenggaraan
Kab.sehat

3 puskesmas terwujudnya standart


pelayanan kesehatan
2 pusk.
Meningkatnya
profesionalisme bagi
perawat dan bidan
Maintenance ISO 9001 :
1 Dinas dan 15 Terlaksannya
2008 di Dinkes dan
Puskesmas pembinaan SMM di
Puskesmas
Dinas Kesehatan dan
Puskesmas
Pembinaan supervisi di RS,
11 RS dan 25 RS dan Puskesmas
laboratorium klinik dan
Puskesmas (6 menerapkan
fisioterapi
Puskesmas laboratorium klinik yang
fisioterapi)
bermutu
Terlaksananya pembinaan
25 Puskesmas Puskesmas mampu
manajemen puskesmas di 25
menerapkan
puskesmas
manajemen puskesmas
yang berkualitas
Pemantapan manajemen
dengan sasaran 75 orang
petugas puskesmas
Penyiapan BLUD UPTD

47 Pembangunan dan
pemutakhiran data dasar
standart pelayanan
kesehatan

Target
8
75 dokumen

Terlaksananya evaluasi
standart pelayanan
kesehatan puskesmas
Terlaksananya pemutakhiran
data dasar standart
pelayanan kesehatan

48 Tes kalibrasi alat kesehatan Terlaksananya tes kalibrasi


alat kesehatan

Anggaran
Unit Pengelola
(dlm ribuan)
11
12
110,000
Bappeda

56,215 Dinas Kesehatan


100%

30,369 Dinas Kesehatan

100%

75,000 Dinas Kesehatan

100%

13,146 Dinas Kesehatan

100%

12,400 Dinas Kesehatan

100%

40,000 Dinas Kesehatan

13 UPTD (12 Terwujudnya kesiapan


Pusk, 1 JPKM) UPTD dalam rangka
BLUD
12 puskesmas terwujudnya standart
pelayanan kesehatan

100%

349,000 Dinas Kesehatan

100%

177,117 Dinas Kesehatan

1 puskesmas Terwujudnya
pemutakhiran data
dasar standart
pelayanan kesehatan

100%

5,164 Dinas Kesehatan

Tensi meter,
timbangan
injak

95%

100,034 Dinas Kesehatan

100%

61,165 Dinas Kesehatan

25 pusk

Terwujudnya
manajemen kesehatan
yang memadai

Meningkatnya
kelancaran kerja dan
keakuratan pengukuran

49 Monitoring evaluasi
pengelolaan aset
puskesmas

Terlaksananya monitoring
dan evaluasi pengelo laan
aset puskesmas

25 puskesmas Meningkatnya
manajemen
pengelolaan aset
puskesmas

50 Evaluasi dan
pengembangan standar
pelayanan kesehatan

Pelaksanaan Surveylence
ISO 9001:2000 per 6 bln

2 pt

Meningkatnya sistem
penjagaan mutu
layanan kesehatan RS

100%

100,000 RSUD Sleman

51 Pengawasan dan
pengendalian keamanan
dan kesehatan makanan
hasil produksi rumah
tangga

Pelakksanaan pengawasan
dan pngendalian keamanan
dan kesehatan makanan di
RS

12 bl

Terfasilitasinya jasa
pengujian tempat dan
alat pengolahan
makanan di RS

95%

8,500 RSUD Sleman

Hal 56 of 281

No

Sasaran

Indikator Kinerja Sasaran


Uraian
Target
3
4

Program Utama
5

Kegiatan
6

Indikator Kinerja Output


7

Indikator Kinerja Outcomes


Uraian
Target
9
10

Anggaran
Unit Pengelola
(dlm ribuan)
11
12

52 Evaluasi dan
pengembangan standar
pelayanan kesehatan

Pengembangan sistem dan 12 pertemuan x Meningkatnya sistem


standar pelayanan kesehatan
10
penjagaan mutu
Unit/Instalasi layanan kesehatan RS

100%

53 Pelayanan kesehatan
akibat gizi buruk/ busung
lapar

Tertanganinya kasus akibat


gizi buruk/busung lapar

peningkatan status gizi


balita keluarga miskin

100%

450 Dinas Kesehatan

54 Pemberian Tambahan
Makanan dan vitamin

Terlaksananya pemberian
PMT balita, bufas dan bumil
gakin

1.645 ibu hamil peningkatan status gizi


dan 8520 balita balita, bufas dan ibu
hamil dari keluarga
miskin

100%

1,732,500 Dinas Kesehatan

55 Pengadaan puskesmas
keliling

Terlaksananya pengadaan
puskesmas keliling

Meningkatnya
kelancaran kerja dan
pelayanan kesehatan
kepada masyarakat
2 puskesmas Meningkatnya
kelancaran kerja dan
pelayanan kesehatan
kepada masyarakat

100%

394,380 Dinas Kesehatan

100%

11,123 Dinas Kesehatan

4 unit sepeda Meningkatnya


motor
kelancaran kerja dan
pelayanan kesehatan
kepada masyarakat

95%

8,800 Dinas Kesehatan

Terlaksananya rehabiltasi
puskesmas keliling

2 Program
promosi
kesehatan dan
pemberdayaan
masyarakat di
bidang
kesehatan

Target
8

puskemas
Moyudan

15 unit

25,000

RSUD
Prambanan

56 Pengadaan sarana dan


prasarana puskesmas

Terlaksananya pengadaan
sarana dan prasarana
puskesmas

57 Rehabilitasi sedang/berat
puskesmas pembantu

Terlaksananya rehabilitasi
puskes mas pembantu

1 unit

Meningkatnya
pelayanan kesehatan
kepada masyarakat

100%

25,700 Dinas Kesehatan

58 Rehabilitasi sedang/berat
ruang rawat inap
puskesmas

Terlaksananya rehabilitasi
ruang rawat inap puskesmas

1 unit

Meningkatnya
pelayanan kesehatan
kepada masyarakat

100%

270,000 Dinas Kesehatan

59 Penambahan ruang rawat Terlaksananya


44 tempat tidur Meningkatnya kualitas
inap rumah sakit (WIP, VIP, pembangunan gedung rawat
pelayanan kesehatan
Kelas I, II, III)
inap
masyarakat

90%

3,346,145 RSUD Sleman

60 Rehabilitasi bangunan
rumah sakit

90%

98,000 RSUD Sleman

80%

320,000 RSUD Sleman

Pelaksanaan rehabilitasi
kantor dan ruang-ruang
pelayanan RS

1 bangunan Meningkatnya kualitas


rawat jalan, 8 sarana pelayanan
Rawat inap, 1 kesehatan
bedah sentral,
1 IPS, 2
bangunan
kantor

1 Pengadaan alat-alat rumah Pelaksanaan pengadaan


kedok umum, Meningkatnya
sakit
peralatan medis / kesehatan /
11 kedok.
pelayanan kesehatan
nonmedis
Spesialis, 5 RS
Pelayanan
Penunjang

Hal 57 of 281

No

Sasaran

Indikator Kinerja Sasaran


Uraian
Target
3
4

Program
promosi
Program
kesehatan
Utama
dan
pemberdayaan
masyarakat
5 di
bidang
kesehatan

Kegiatan

Indikator Kinerja Output

6
2 Pengadaan obat-obatan
rumah sakit

7
Pelaksanaan pengadaan
obat-obatan, bahan medis
habis pakai dan alat
kesehatan habis pakai

3 Pengadaan bahan-bahan
logistik rumah sakit

Pelaksanaan pengadaan
bahan makan, reagensia,
film, bahan pengolahan
limbah di Instalasi Gizi, Lab,
IPS,dan Radiologi

4 Pengadaan obat obatan


rumah sakit

Pelaksanaan pengadaan
obat obatan, bahan medis
habis pakai dan alat
kesehatan habis pakai.

5 Pengadaan bahan bahan


logistik rumah sakit

16 Meningkatnya
keluarga
sejahtera

- Laju pertumbuhan
penduduk

1.11%

- Jumlah kelahiran 1.70%


per
1000
penduduk
- Tingkat
74.90%
kesejahteraan
keluarga KS

1 Peningkatan
kualitas
pelayanan KB
dan manajemen
kependudukan

Peaksanaan pengadaan
bahan makan, reagensia,
film, bahan pengolahan
limbah di instansi gizi, lab
IPS dan radilogi
1 Penyediaan Pelayanan KB a).Pengadaan Ginbed
dan Alat Kontrasepsi Bagi
Keluarga Miskin

Target
8
3 paket

Indikator Kinerja Outcomes


Uraian
Target
9
10
Meningkatnya
80%
pelayanan kesehatan
RS

4 instalasi

Tercukupinya
kebutuhan sarana
pelayanan di instalasi
penunjang

95%

2,372,000 RSUD Sleman

3 paket

Meningkatnya
pelayanan kesehatan
RS

80%

1,080,000

RSUD
Prambanan

4 instalasi

Tercukupinya
kebutuhan sarana
pelayanan di instalasi
penunjang

95%

226,000

RSUD
Prambanan

Terpenuhinya sebagian
kebutuhan sarana
pelayanan KB bagi
masyarakat

5 bh

37,354

BKB & PP

125,041

BKB & PP

5 buah

b).Pengadaan almari tmpt


alkon

10 buah

c). Sosialisasi pelyanan KB


bagi kelrga miskin

1 kl (65 org)

Diketahuinya hak yg
dimiliki dan prosedur
dlm mengikuti prog. KB

65 org

2 Fasilitasi pelayanan KB-KR a).Pembekalan ttg perkemb.


dan Pengembangan
Prog KB bagi bidan
Jaringan Kerja

1 kl (60 org)

60 org

b). Sosialisasi prog KB bagi


pekerja di Perusahaan
b) Pembinaan pengelola KB
bagi klinik KB/ KKB

1 kl (50 org)

Meningkatnya kualitas
pelayanan KB-KR dan
meningkatnya jumlah
peserta KB baru

c) Pembinaan bagi calon


pengantin/PUS muda tingkat
kecamatan
d) Evaluasi pelayanan
KB/Sulvailan Tk kab.
e) Pertemuan trikomponen
puskesmas
f) Fasilitasi rapat persiapan
pelaksanaan KB-KR
g) Pembinaan KB lestari di
kabupaten

Anggaran
Unit Pengelola
(dlm ribuan)
11
12
9,500,000 RSUD Sleman

10 bh

1 kali (60 org)


17 kec (@ 20
org)
1 kl (50 org)
5 X 24
pusksmas
(@15 org)
10 kali (@ 20
org)
3 kali (@ 50
org)

Hal 58 of 281

No

Sasaran

Indikator Kinerja Sasaran


Uraian
Target
3
4

Program Utama
5

Kegiatan
6

3 Pembinaan dan
pengendalian program KB

Indikator Kinerja Output


7
h) Pembinaan KB lestari
tingkat kecamatan
i) Bantuan pengayoman
peserta KB
a) Bimbingan lengkap
petugas KB

Indikator Kinerja Outcomes


Uraian
Target
9
10

125,000

BKB & PP

1 kab.

70,291

BKB & PP

17 sekolah
(@ 20 org)

28,500

BKB & PP

d). Penyuluhan KRR

Meningkatnya
pemahaman remaja
tentang kesehatan
reproduksi dan mampu
menghindarkan diri dari
1 kali (100 org) pergaulan sex bebas
dan bahaya HIV/AIDS
1 kl (110 org)

a) Bantuan untuk 86
koordinator PPKBD
kecamatan, 1323 PPKBD
desa dan 7415 sub PPKBD
(Rt)
b) Jambore kader IMP

4 pkt di 17 kec Meningkatnya kualitas


dan profesionalisme
kader dalam memegang
keberhasilan program
KB
1 kali (205 org)

17 kec

18,157

BKB & PP

15,605

BKB & PP

4 Analisa dan penyajian data a) Analisa data KB-KS


KB-KS
b) Pencatatan, pengolahan
dan pelaporan data KB-KS
c) Pelatihan bagi petugas
pengolahan data KB-KS
5 Pembinaan hak kesehatan a) Pembinaan PIK KRR
reproduksi remaja
b).Koordinasi KRR tk
Kabupaten
c) Cerdas cermat hak KRR

10x (kab)
Meningkatnya kualitas
5x kec) 5x(ds) PKB dalam memegang
keberhasilan program
12 x
KB

Anggaran
Unit Pengelola
(dlm ribuan)
11
12

64 org

b) Pengendalian anggaran
dan program KB
c) Review program KB
d) Koordinasi dan konsolidasi
program KB dengan kader

6 Fasilitasi pembentukan
kelompok masyarakat
peduli KB

Target
8
1 kl di 17 kec.
(@ 20 0rg)
1 kl (719 org)

1x
1x
kab.12x kec.
12x
kab. 12 x kec.
12 x
1 kali (103 org)

Tersedianya data KBKS yang akurat sebagai


dasar peren canaan
program KB ke depan

17 sekolah di
17 kec (@ 20
org)
2 kl @ 30 org

c) Pertemuan rutin kader IMP 6 kl (@34 org)


tingkat kabupaten

7 Pembinaan BKS

d) Pertemuan Paguyuban
IMP
Evaluasi IMP & PKB
e) Rapat koordinasi kader 86
desa
a) Pembinaan dan bantuan
operasional BKS

b) Pertemuan koordinasi
integrasi BKB-PAUD

6 kali (@ 55
org)
1 kali (51 org)
1 kali
1 kli ( 51
poktan)

Meningkatnya perhatian
dalam menjaga kualitas
hidup dan
memposisikan anggota
keluarga sesuai usia

51 poktan

1x102 org

Tersepakatinya metode
pendidikan anak usia
dini / balita

1 kep.

Hal 59 of 281

No

Sasaran

Indikator Kinerja Sasaran


Uraian
Target
3
4

Program Utama

Kegiatan

Indikator Kinerja Output


7
c) Orientasi kader BKS

d). Evaluasi klpk BKS


8 P2WKSS

17 Meningkatnya
kesejahteraan
pekerja

- Meningkatnya
penyerapan
tenaga kerja
-

4.98%

Penyerapan
lulusan
pasca
pelatihan kerja

60%

- Penempatan
tenaga
kerja
terdaftar

23%

1 Program
informasi kerja
dan kualitas
penempatan
tenaga kerja

Indikator Kinerja Outcomes


Target
Uraian
Target
8
9
10
1 kali (51 org) Diketahuinya
17 kec
perkembangan
pelaksanaan kegiatan
BKS sebagai bahan
pembinaan lebih lanjut
1 kl di 17 Kec Diperolehnya peringkat
juara kelmpok BKS

a) Pembinaan dan bantuan


untuk desa

6 desa

b) Pembinaan dan bantuan


untuk warga binaan
c) Pembinaan dan bantuan
untuk TPA
d) Koordinasi kebersihan
lingkungan
e) Koordinasi dengan
kelompok kegiatan
Pengadaan Peralatan
bengkel ( Kursis siswa, alat
TUK Mobil Bensin

240 org

Anggaran
Unit Pengelola
(dlm ribuan)
11
12

17 kec

Meningkatnya kualitas
hidup warga/ klpk
binaan

17 kec

95,732

BKB & PP

6 TPA
1 kali
1 kali

1 Pengadaan peralatan
Pendidikan dan
Ketrampilan bagi pencari
kerja
2 Peningkatan Profesionalitas Pemagangan Instruktur
Tenaga Pelatihan dan
Instruktur BLK

100 bh

Pengadaan Peralatan
bengkel ( Kursis siswa,
alat TUK Mobil Bensin

100 bh

386,920

Nakersos

10 org

Meningkatnya SDM
Instruktur

10 org

15,000

Nakersos

3 Pendidikan dan Pelatihan


bagi Pencari kerja

Pelatihan kerja Institusional


10 sub kejuruan

128 org

128 org

372,908

Nakersos

Pelatihan Kerja MTU 10 Sub


Kejuruan

144 org

144 org

245,476

Pelatihan AMT

80 org

80 org

68,000

Pelatihan Kerja Swadana pd


tujuh kejuruan yg ada di BLK
Sleman

180 org

Meningkatnya
ketrampilan calon
tenaga kerja yg siap
kerja
Meningkatnya
ketrampilan Canaker yg
siap mandiri
Meningkatnya
ketrampilan Canaker.
Meningkatnya
ketrampilan Canaker.

180 org

65,000

Pelatihan Difabel 3 sub


kejuruan (3 paket)

48 org

Meningkatnya
ketrampilan
penyandang cacat

48 org

184,763

4 Monitoring lulusan dan


informasi latihan

Pemantauan lulusan BLK


dan Dana APBD TA 2009

450 org

450 org

40,000

Nakersos

5 Pemangangan lulusan
Pelatihan ke Perusahaan
selama 3 bln kerja
6 Fasilitasi uji kompetensi
dan sertifikasi.

Memagangkan lulusan
pelatihan ke Perusahaan

20 org

20 org

30,000

Nakersos

Uji kompetensi dan sertifikasi

80 org

Mengetahui lulusan
pelatihan yg sudah dan
blm bekerja serta
terinformasinya keg.
Pelatihan
Meningkatkan kualitas
lulusan pelatihan
melalui praktek kerja
Meningkatnya kualitas
ketrampilan kerja sesuai
standar BNSP

80 org

85,000

Nakersos

Hal 60 of 281

You might also like