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Gestin de la prevencin de riesgos laborales en la pequea y mediana empresa

8. Documentacin del sistema preventivo


El sistema de prevencin de riesgos laborales, como cualquier otro sistema de gestin, debe estar debidamente documentado. Es esencial, para la calidad y seguridad de procesos, productos y servicios, el establecer por escrito los vnculos existentes entre los tres sistemas: Prevencin de Riesgos Laborales, Calidad y Medio Ambiente, procurando por motivos de racionalizacin y simplificacin que el sistema documental sea unitario. En tal sentido se recogen a continuacin las caractersticas y el procedimiento bsico de actuacin para la configuracin y control del sistema documental. La Ley de Prevencin de Riesgos Laborales, tras la Ley 54/2003 de Reforma, establece en su artculo 23, de forma genrica, la documentacin mnima que cualquier empresa debe elaborar y mantener a disposicin de la autoridad laboral. Esta documentacin debe estar recogida en el Plan de prevencin de riesgos laborales y debe incluir la descripcin del Sistema a implantar y las actividades para lograrlo. Tal como expresa la LPRL debe incluir, la estructura organizativa, las responsabilidades, las funciones, las prcticas, los procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para realizar la accin preventiva. En este captulo se trata de establecer las directrices generales para la elaboracin, el control, la revisin, la distribucin y el archivo de los documentos relacionados con la seguridad y salud laboral. En los captulos anteriores ya se han ido indicando los diferentes documentos que pueden conformar el sistema preventivo, y al final de ste, en el cuadro 8.1, se relaciona toda la documentacin necesaria, sealando con un asterisco los documentos que son exigibles reglamentariamente. Criterios de actuacin La documentacin genrica exigible legalmente, de acuerdo con el citado artculo 23 de la LPRL, es la siguiente: Plan de prevencin; Evaluacin de riesgos; Planificacin de la accin preventiva; Prctica de los controles del estado de salud de los trabajadores; y Relacin de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales con incapacidad superior a un da. La estructura del sistema documental, en coherencia con otros sistemas de gestin normalizados, debera basarse en los cuatro siguientes niveles, aunque en las pyme el primer y segundo nivel (Manual y Procedimientos) pueden estar unificados: Manual de Prevencin. Describe la poltica, el sistema de gestin de la prevencin de riesgos laborales, la organizacin preventiva y una sntesis de las principales actividades. Procedimientos del Sistema de Gestin. Describen las distintas actividades del sistema de gestin, indicando su objetivo y alcance, qu hay que hacer, quin es el responsable de hacerlo y qu registros hay que cumplimentar para evidenciar lo realizado. Es recomendable que las actividades preventivas se procedimenten por escrito a fin de facilitar su proceso de aprendizaje, implantacin y control, siendo necesario que se recojan por escrito aquellos procedimientos y datos bsicos de la actividad realizada y sus resultados siempre que: o Lo exija la normativa directa o indirectamente, obligando a la empresa a tener una determinada documentacin a disposicin de terceras partes. Sea absolutamente imprescindible para el control y desarrollo de la actividad. El mayor tamao de la empresa y la actividad que sta desarrolla con sus consiguientes riesgos son factores a tener en cuenta.

Instrucciones de Trabajo y Normas de Seguridad. Especifican cmo llevar a cabo un trabajo o tarea, especialmente si stas entraan riesgos significativos. Son necesarias en tareas crticas que son aquellas que por sus consecuencias o por su ocasionalidad puedan conducir a errores por accin u omisin que es necesario evitar.

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Registros. Son documentos o datos que recogen los resultados de las actividades preventivas realizadas.

Tanto el Manual como los Procedimientos son un tipo de documentacin con un carcter ms intemporal, es decir, son documentos cuyo contenido y objetivos son generales, siendo vigentes desde su ltima actualizacin. De ah que deba estar a disposicin de todos los usuarios y trabajadores, en lugares bien definidos; se incluira en este tipo de documentacin la Reglamentacin vigente, el Plan de emergencia, las Normas generales de trabajo y el Programa Anual. En el otro tipo de documentacin, ms transitoria que la anterior, recogera los registros y los resultados de la planificacin de la actividad preventiva. Su localizacin tambin debera quedar definida. El principal problema para una pyme puede ser que la gestin documental se derive en ineficaz por una burocracia innecesaria. La documentacin ser slo la necesaria y lo ms sencilla posible, actualizndola, distribuyndola y utilizndola como herramienta de trabajo para el aprendizaje y el autocontrol. El procedimiento de elaboracin y control de la documentacin deber contemplar las siguientes etapas: Elaboracin del documento o registro: deber definirse un responsable para su elaboracin en funcin del tipo de documento, contenido y rea de la empresa a la que afecte. Los documentos deben ser nominados e identificados mediante cdigo y en los mismos deber figurar su autor y la fecha de realizacin, siguiendo cuando exista un formato establecido. La estructura para la realizacin de un procedimiento ser la siguiente:

Objeto: expone brevemente los objetivos que se quieren lograr con ese procedimiento. o o o o Alcance: define a qu procesos, departamentos, etc. afecta y, en su caso, a cules excluye. Responsables e involucrados: aquellas personas afectadas por el procedimiento. Desarrollo/Metodologa: forma de llevar a la prctica la actividad. Registros/Formularios/Anexos: relacin de indicadores y elementos documentales a utilizar en el desarrollo del procedimiento, incluyendo una muestra de cada uno de ellos.

Finalmente, cabe comentar que los procedimientos deberan, en la medida de lo posible, establecer los criterios de evaluacin de la calidad del trabajo realizado. Codificacin: los documentos debern ser codificados de manera que puedan ser identificados. En la prctica, a la hora de archivar la documentacin es muy til utilizar hojas impresas o fotocopiadas unidas por anillas, pudiendo de esta manera reemplazar fcilmente las hojas obsoletas cuando se producen revisiones o suplementos. Revisin: una vez elaborado el documento debe ser revisado por otra o la misma persona que lo elabor, indicando en el documento la fecha, el nmero y el responsable de la revisin. Dado que los representantes de los trabajadores deben ser consultados sobre las diferentes actividades preventivas y sobre los elementos fundamentales del sistema, sera recomendable que los representantes de los trabajadores revisaran los procedimientos previa su aprobacin. Aprobacin: el documento deber ser aprobado por un responsable autorizado, que en principio ser la Direccin de la empresa. Distribucin: los documentos debern estar disponibles en aquellos lugares donde sea necesaria su utilizacin. Hay dos tipos de distribucin de documentos: Copias controladas, para las cuales se establece una lista de distribucin en la que se especifica las copias de los documentos que han sido distribuidas, los destinatarios y la versin vigente; la entrega de estas copias se realiza con acuse de recibo y Copias no controladas, que son aquellas que no requieren su actualizacin. Revisin y actualizacin: peridicamente y especialmente cuando se produzcan cambios o modificaciones del sistema, deber cuestionarse la vigencia de los documentos y proceder a su actualizacin si fuese necesario. Se deber seguir el mismo circuito comentado anteriormente.

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Todos los documentos del sistema preventivo estarn recogidos en un archivo centralizado en el que se especifique para cada uno de ellos, debidamente codificados, fechas y responsables de elaboracin y la aprobacin y las revisiones previstas de los mismos. Registros documentales Reglamentarios o o Plan de prevencin de riesgos laborales (art. 16 y 23 LPRL). Evaluacin de riesgos, incluido el resultado de los controles peridicos de las condiciones de trabajo y la actividad de los trabajadores (art. 23 LPRL). Planificacin de la accin preventiva, incluidas las medidas de proteccin y prevencin a adoptar, y en su caso, material de proteccin que deba utilizarse (art. 23 LPRL y art. 8 y 9 RSP). Prctica de los controles del estado de salud de los trabajadores (art. 23 LPRL). Relacin de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales con incapacidad superior a un da (art. 23 LPRL).

o o

Recomendables o o o o o Manual de Prevencin Procedimientos del Sistema de Gestin, adems de los reglamentarios Instrucciones de trabajo y Normas de Seguridad Registros documentales de las diferentes actividades preventivas Reglamentacin sobre prevencin de riesgos laborales que afecte a la organizacin.

En el cuadro 8.1 se sintetizan los diferentes elementos del Sistema Preventivo y su documentacin ms relevante. En el cuadro 8.2 se presenta un ejemplo de instruccin de trabajo para tareas en instalaciones de baja tensin, este es un ejemplo prctico de elaboracin de instruccin estructurado de acuerdo los criterios expuestos.

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CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIN: Documentacin del sistema preventivo


REQUISITOS 1 La evaluacin de riesgos est debidamente documentada. JUSTIFICACIONES

NO

La evaluacin de riesgos deber estar recogida documentalmente para cumplir as con la legislacin vigente (art. 23 LPRL y art. 7 RSP). La LPRL en su artculo 23 recoge la obligatoriedad de recoger los resultados documentalmente. La prctica de los controles del estado de salud de los trabajadores es obligatoria y adems deber estar documentada (art. 22 y 23 LPRL). Es obligatorio recoger por escrito y comunicar a la autoridad laboral competente los accidentes de trabajo, as como los datos e informaciones que determine la normativa especfica aplicable a cada caso (OM 16/12/87 y TAS/2926/2002). Las medidas de prevencin y proteccin y en su caso el material preventivo que deba utilizarse deber estar recogido documentalmente (art. 23 LPRL). El Manual, a pesar de no ser obligatorio legalmente, constituye un documento bsico para implantar un sistema de prevencin en la empresa ya que en l se definen la poltica, objetivos y compromisos de la empresa en materia de seguridad y salud laboral. Es importante, para facilitar su implantacin, que las actividades ms complejas o que impliquen a diferentes personas se procedimenten por escrito. Se deberan elaborar instrucciones de trabajo como soporte didctico y de control de tareas con riesgos graves. Los trabajadores son quienes mejor conocen el trabajo que estn desarrollando y en muchas ocasiones son los primeros en percibir los riesgos que se generan, por tanto su opinin siempre ha de ser tenida en cuenta cuando se elabore un procedimiento. Los resultados de las actividades debern ser recogidos mediante registros, fichas, etc. constituyndose estas en un mecanismo de autocontrol y en soporte para la toma de decisiones y la planificacin futura (art. 23 LPRL). La documentacin ha de ser la estrictamente necesaria y ha de ser gestionada de la forma ms prctica y sencilla posible. Los documentos del sistema deberan estar debidamente codificados de manera que puedan ser identificados, debern estar actualizados (retirando los documentos obsoletos) y adems estarn disponibles en los lugares en que sea necesaria su consulta. Deber existir un programa anual de actividades si el periodo en que deben desarrollarse las actividades preventivas planificadas y alcanzarse los objetivos establecidos es superior a un ao (art. 9 RSP). Debera existir un archivo con todos los documentos debidamente codificados, con fechas, responsables de elaboracin y aprobacin y revisiones previstas.

2 Los controles peridicos de las condiciones de trabajo y la actividad de los trabajadores estn recogidos documentalmente. 3 Estn documentados los controles de la salud de los trabajadores segn los riesgos a los que estn expuestos. 4 Se notifican los accidentes de trabajo con o sin baja, archivndose los documentos correspondientes.

NO

NO

NO

5 Estn recogidas documentalmente las principales medidas de prevencin y proteccin a aplicar en los puestos de trabajo. 6 La empresa dispone de un Manual de Gestin de la Prevencin.

NO

NO

7 Existen procedimientos de las diferentes actividades preventivas que se realizan. 8 Se han identificado las tareas crticas y se han elaborado instrucciones de trabajo para que puedan desarrollarse con las debidas garantas de seguridad. 9 Los mandos intermedios y trabajadores implicados participan en la elaboracin de las instrucciones de trabajo.

NO

NO

NO

10 Los resultados de las actividades planificadas en la accin preventiva se recogen documentalmente.

NO

11 Existe un procedimiento para controlar toda la documentacin que genera el Sistema Preventivo. Los documentos estn codificados, actualizados y se encuentran disponibles en lugares especficos donde es necesaria su utilizacin.

NO

12 Est establecida la planificacin preventiva para un perodo determinado, las fases y prioridades para el desarrollo de las actividades preventivas en funcin de la magnitud de los riesgos y el nmero de trabajadores. 13 Existe un archivo centralizado en el que estn recogidos toda la legislacin que afecta a la empresa y todos los documentos del sistema preventivo.

NO

NO

RESULTADO DE LA VALORACIN

MUY DEFICIENTE ...............

DEFICIENTE ...................

MEJORABLE ................

CORRECTA ..............

CUADRO 8.1. ELEMENTOS DEL SISTEMA PREVENTIVO Y SU DOCUMENTACIN

POLITICA DE PREVENCIN Principios en que se basa la accin preventiva. Objetivos estratgicos de la prevencin y objetivos anuales*

ORGANIZACIN DE LA PREVENCIN Modalidad de organizacin preventiva elegida*. Procedimiento de funcionamiento de sus rganos preventivos (Servicio de prevencin/ Trabajador designado, Delegado de prevencin, Comit de seguridad y salud). Definicin de las funciones preventivas del personal de la estructura, con vistas a la integracin de stas en las actividades cotidianas*. Consulta previa a los trabajadores o sus representantes sobre todas las acciones y elementos del sistema preventivo*. Reuniones sistematizadas de prevencin.

ACTUACIONES PREVENTIVAS BSICAS Procedimiento de realizacin de la evaluacin de riesgos en todos los puestos de trabajo*. Procedimiento de actualizacin de la evaluacin de acuerdo a lo reglamentado. Evaluacin de riesgos y planificacin preventiva Los resultados de la evaluacin permitirn priorizar las medidas preventivas y su planificacin (plazos de ejecucin y responsables). Seguimiento y control de acciones correctoras*. Programa anual de actividades*. Memoria anual. Informacin general de los riesgos de la empresa y de cada puesto o funcin y de sus medidas de prevencin, as como de las medidas de actuacin ante emergencias *. Tambin debera informarse de los resultados de las acciones preventivas *. Informacin y formacin a los trabajadores Comunicacin de riesgos y sugerencias de mejora por parte de cualquier miembro de la empresa. Formacin preventiva terica y prctica especfica del puesto de trabajo, en el momento de la contratacin y cuando haya cambios (la formacin debera ser continua) *. Deben determinarse los trabajos que requieren autorizacin*. Instrucciones de trabajo en tareas crticas*. Inspeccin y revisin peridica de instalaciones y equipos peligrosos*. Revisin de lugares de trabajo (orden y limpieza). Observacin del trabajo en actividades peligrosas. Control especfico de riesgos higinicos*, ergonmicos y psicosociales. Programa de vigilancia de la salud, cuando sea exigible*. Certificados de aptitud, cuando sean exigibles*. Modificaciones y adquisiciones (Equipos de proteccin individual, productos qumicos y maquinaria). Control de cambios de las condiciones de trabajo Contratacin de personal o cambio de puesto de trabajo. Coordinacin interempresarial. Informacin mutua de riesgos graves*. Autorizaciones de trabajos especiales*. Consignacin de mquinas especialmente peligrosas e instalaciones fuera de servicio*. Plan de emergencia*. Control de emergencias Primeros auxilios. Investigacin de accidentes e incidentes*. Registro de accidentes y enfermedades profesionales y su notificacin a la autoridad laboral*.

Control de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores

Vigilancia de la salud

Notificacin e investigacin de accidentes

REVISIN DEL SISTEMA. AUDITORA DEL PLAN PREVENTIVO Es conveniente que, independientemente de las auditoras reglamentarias*, se realice internamente en la empresa una evaluacin peridica de la eficacia de los diferentes elementos y actividades que conforman el Sistema preventivo.

* Registros documentales reglamentarios

CUADRO 8.1.INSTRUCCIN DE TRABAJO PARA TAREAS EN INSTALACIONES DE BAJA TENSIN


Cdigo: Pg: 1/3 Revisin: 00

NDICE

OBJETIVO DE LA INSTRUCCIN

ALCANCE

IMPLICACIONES Y RESPONSABILIDADES

EQUIPOS DE TRABAJO NECESARIOS

FASES DE TRABAJO Y PUNTOS CLAVE DE SEGURIDAD

Fecha: Elaborado por:

Fecha: Revisado por:

Fecha: Aprobado por:

Firma:

Firma:

Firma:

INSTRUCCIN DE TRABAJO PARA TAREAS EN INSTALACIONES DE BAJA TENSIN

Cdigo: Pg: 2/3 Revisin: 00

OBJETIVO DE LA INSTRUCCIN Establecer las fases de trabajo que debern seguirse escrupulosamente en intervenciones en instalaciones elctricas de baja tensin.

ALCANCE Afecta a todo tipo de trabajo que deba realizarse en instalaciones elctricas de baja tensin. Quedan exceptuadas las actuaciones elementales de conexin y desconexin de equipos.

IMPLICACIONES Y RESPONSABILIDADES Los responsables de las diversas reas funcionales velarn por el cumplimiento de la presente instruccin de trabajo, asegurndose de que todo el personal afectado la conoce perfectamente y est debidamente instruido para realizar las tareas encomendadas, contando con la autorizacin pertinente. Los mandos intermedios instruirn a los trabajadores a su cargo que deban realizar tareas en instalaciones de baja tensin y comunicarn al director de la unidad funcional correspondiente cuando stos hayan completado su formacin, a fin de extenderles la autorizacin pertinente. Los trabajadores slo podrn realizar tareas en instalaciones de baja tensin cuando dispongan de la autorizacin pertinente extendida por el director del centro de trabajo con el visto bueno del responsable del rea funcional.

EQUIPOS DE TRABAJO NECESARIOS La dotacin de Equipos de Proteccin Personal y tiles de trabajo vendr determinada en funcin del trabajo a realizar. Cuando la intervencin requiera permiso especial de trabajo (ver procedimiento de permisos de trabajo), el mando responsable velar por la disponibilidad y utilizacin de los equipos necesarios antes de autorizar la realizacin del trabajo.

INSTRUCCIN DE TRABAJO PARA TAREAS EN INSTALACIONES DE BAJA TENSIN


FASES DE TRABAJO

Cdigo: Pg: 3/3 Revisin: 00

PUNTOS CLAVE DE SEGURIDAD

A) FASE PREVIA: 1. Verificar que se dispone de autorizacin que acredite para realizar el trabajo. 2. Verificar que el trabajo a realizar no exige autorizacin de trabajo especial. En caso afirmativo habr de ser cumplimentado por los mandos responsables de la unidad a intervenir y de la tarea a realizar. 3. Verificar que se dispone de los equipos de trabajo necesarios y el rea de trabajo est ordenada y limpia y fuera de funcionamiento. Est terminantemente prohibido intervenir sin certificado acreditativo expedido por la empresa. A parte de lo indicado en el prrafo anterior es imprescindible asegurarse de que el rea de intervencin no est sujeta a autorizacin especial para acceder o actuar (reas con riesgo de incendio, ambientes corrosivos, espacios confinados, etc.). Asegurarse de que los equipos de proteccin individual disponibles son los adecuados (clase 3). Las instalaciones y equipos han de estar bloqueados cuando su puesta en marcha intempestiva o flujo de materias peligrosas puede ser fuente de peligro.

B) FASES DE REALIZACIN DEL TRABAJO: 1. Abrir con corte visible todas las fuentes de tensin. 2. Enclavamiento o bloqueo de los aparatos de corte. 3. Reconocimiento de la ausencia de tensin. 4. Poner a tierra y cortocircuito todas las fuentes de tensin. 5. Delimitacin de la zona de trabajo mediante balizamiento y sealizar la zona mediante carteles normalizados. 6. Realizar la intervencin rencomendada utilizando exclusivamente los equipos de trabajo establecidos y evitar que pueda acceder a la zona personal ajeno a la tarea. 7. Al finalizar el trabajo, verificar que la zona ha quedado limpia y ordenada y todos los materiales han sido retirados. 8. El operario comunicar al mando intermedio la finalizacin de la operacin. 9. Para proceder a restaurar las condiciones normales de la instalacin, se seguir cuidadosamente el proceso inverso al descrito. Forma parte de la tarea dejar la instalacin en perfectas condiciones eliminando cualquier tipo de residuo generado. No es suficiente el accionar interruptores pulsadores, deben accionarse seccionadores de alimentacin que permitan visualizar la desconexin. Ser imprescindible utilizar enclavamiento con llave. Es necesario utilizar un tester de medicin. Aplicar las conexiones a tierra y en cortocircuito establecidas al efecto. Aplicar el sistema de sealizacin normalizado por la empresa.

CUADRO 8.1.INSTRUCCIN DE TRABAJO PARA TAREAS EN INSTALACIONES DE BAJA TENSIN


Cdigo: Pg: 1/3 Revisin: 00

NDICE

OBJETIVO DE LA INSTRUCCIN

ALCANCE

IMPLICACIONES Y RESPONSABILIDADES

EQUIPOS DE TRABAJO NECESARIOS

FASES DE TRABAJO Y PUNTOS CLAVE DE SEGURIDAD

Fecha: Elaborado por:

Fecha: Revisado por:

Fecha: Aprobado por:

Firma:

Firma:

Firma:

INSTRUCCIN DE TRABAJO PARA TAREAS EN INSTALACIONES DE BAJA TENSIN

Cdigo: Pg: 2/3 Revisin: 00

OBJETIVO DE LA INSTRUCCIN Establecer las fases de trabajo que debern seguirse escrupulosamente en intervenciones en instalaciones elctricas de baja tensin.

ALCANCE Afecta a todo tipo de trabajo que deba realizarse en instalaciones elctricas de baja tensin. Quedan exceptuadas las actuaciones elementales de conexin y desconexin de equipos.

IMPLICACIONES Y RESPONSABILIDADES Los responsables de las diversas reas funcionales velarn por el cumplimiento de la presente instruccin de trabajo, asegurndose de que todo el personal afectado la conoce perfectamente y est debidamente instruido para realizar las tareas encomendadas, contando con la autorizacin pertinente. Los mandos intermedios instruirn a los trabajadores a su cargo que deban realizar tareas en instalaciones de baja tensin y comunicarn al director de la unidad funcional correspondiente cuando stos hayan completado su formacin, a fin de extenderles la autorizacin pertinente. Los trabajadores slo podrn realizar tareas en instalaciones de baja tensin cuando dispongan de la autorizacin pertinente extendida por el director del centro de trabajo con el visto bueno del responsable del rea funcional.

EQUIPOS DE TRABAJO NECESARIOS La dotacin de Equipos de Proteccin Personal y tiles de trabajo vendr determinada en funcin del trabajo a realizar. Cuando la intervencin requiera permiso especial de trabajo (ver procedimiento de permisos de trabajo), el mando responsable velar por la disponibilidad y utilizacin de los equipos necesarios antes de autorizar la realizacin del trabajo.

INSTRUCCIN DE TRABAJO PARA TAREAS EN INSTALACIONES DE BAJA TENSIN


FASES DE TRABAJO

Cdigo: Pg: 3/3 Revisin: 00

PUNTOS CLAVE DE SEGURIDAD

A) FASE PREVIA: 1. Verificar que se dispone de autorizacin que acredite para realizar el trabajo. 2. Verificar que el trabajo a realizar no exige autorizacin de trabajo especial. En caso afirmativo habr de ser cumplimentado por los mandos responsables de la unidad a intervenir y de la tarea a realizar. 3. Verificar que se dispone de los equipos de trabajo necesarios y el rea de trabajo est ordenada y limpia y fuera de funcionamiento. Est terminantemente prohibido intervenir sin certificado acreditativo expedido por la empresa. A parte de lo indicado en el prrafo anterior es imprescindible asegurarse de que el rea de intervencin no est sujeta a autorizacin especial para acceder o actuar (reas con riesgo de incendio, ambientes corrosivos, espacios confinados, etc.). Asegurarse de que los equipos de proteccin individual disponibles son los adecuados (clase 3). Las instalaciones y equipos han de estar bloqueados cuando su puesta en marcha intempestiva o flujo de materias peligrosas puede ser fuente de peligro.

B) FASES DE REALIZACIN DEL TRABAJO: 1. Abrir con corte visible todas las fuentes de tensin. 2. Enclavamiento o bloqueo de los aparatos de corte. 3. Reconocimiento de la ausencia de tensin. 4. Poner a tierra y cortocircuito todas las fuentes de tensin. 5. Delimitacin de la zona de trabajo mediante balizamiento y sealizar la zona mediante carteles normalizados. 6. Realizar la intervencin rencomendada utilizando exclusivamente los equipos de trabajo establecidos y evitar que pueda acceder a la zona personal ajeno a la tarea. 7. Al finalizar el trabajo, verificar que la zona ha quedado limpia y ordenada y todos los materiales han sido retirados. 8. El operario comunicar al mando intermedio la finalizacin de la operacin. 9. Para proceder a restaurar las condiciones normales de la instalacin, se seguir cuidadosamente el proceso inverso al descrito. Forma parte de la tarea dejar la instalacin en perfectas condiciones eliminando cualquier tipo de residuo generado. No es suficiente el accionar interruptores pulsadores, deben accionarse seccionadores de alimentacin que permitan visualizar la desconexin. Ser imprescindible utilizar enclavamiento con llave. Es necesario utilizar un tester de medicin. Aplicar las conexiones a tierra y en cortocircuito establecidas al efecto. Aplicar el sistema de sealizacin normalizado por la empresa.

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