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Atribuciones de la Direccin General de

Presupuesto (DGP)
Evaluar el cumplimiento de los Planes Operativos Anuales y de la
ejecucin presupuestaria de los Organismos de la Administracin Pblica ;
participar en la formulacin de los aspectos presupuestarios de la programacin
financiera de mediano plazo y de la poltica presupuestaria anual que disee la
Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas; y las dems que le confieren la
Ley Orgnica de Presupuesto y su Reglamento.
3.1 Actividad (01): Direccin, Administracin y Coordinacin del Programa
Unidad Ejecutora: Direccin General
Incluye acciones de Direccin, Coordinacin, Asesora y apoyo logstico de la
Direccin General de Presupuesto, cuyas tareas son de difcil cuantificacin pero que
condiciona el quehacer de las dems actividades del Programa de Administracin
Presupuestaria. Las Unidades Tcnicas aqu representadas son las siguientes: Direccin,
Sub Direccin, Asesora Tcnica, Unidades de Estadstica, Administracin y Pool de
Secretaras y archivo.
Cada una de estas Unidades tienen responsabilidades especificas de apoyar a lo interno
a la Direccin, para el cumplimiento de las funciones que por Ley le competen, atender
asuntos puntuales que deben ser resueltos con la participacin simultnea de las dems
dependencias de la SEFIN u otras instituciones, o que por la trascendencia del asunto
requiere mayor profundidad en la investigacin y asesora especifica para contribuir en
la toma de decisiones a las Autoridades de la SEFIN. Dentro de estas actividades se
coordinan los Grupos tareas, que asigna el titular de la Direccin General de
Presupuesto, para atender las labores relacionadas con la consolidacin del Sistema de
Administracin Financiera Integrada (SIAFI); la coordinacin del proceso
presupuestario, el tratamiento de nuevas fuentes de financiamiento con modalidades
particulares, integracin de Comisiones Interinstitucionales, supervisin de la ejecucin
presupuestaria y otras labores.
3.2 Actividad (02): Planificacin y Programacin de Los Ingresos Pblicos
Unidad Ejecutora: Departamento de Anlisis de Ingresos
Coordinar y brindar orientaciones tcnicas a las unidades generadoras de recursos en
todo el proceso de Formulacin Programacin, Control y Seguimiento de los Ingresos
Corrientes, Recursos de Capital del Gobierno Central y las Fuentes Financieras, con
base en las estrategias y polticas del Gobierno, el anlisis e investigacin del
rendimiento diario de los Ingresos, las Leyes, Reglamentos y Disposiciones Tributarias,
Convenios de Prstamos y Donaciones y comportamientos de las variables
macroeconmicas.
3.3 Actividad (03): Planificacin y Programacin de los Gastos Pblicos
Unidad Ejecutora: Departamento de Anlisis de Egresos
Coordinar, participar y brindar orientaciones tcnicas a las diferentes Secretarias de
Estado, Organismos Desconcentrados y Poderes del Estado en el proceso de
formulacin, programacin, ejecucin, seguimiento y evaluacin del Presupuesto
General de Ingresos y Egresos de la Repblica, tomando como instrumento base las
estrategias y lineamientos de poltica del Plan de Gobierno, Leyes, Reglamentos,
Disposiciones, manuales y procedimientos vigentes en materia presupuestaria. Participa
en la coordinacin para la elaboracin del documentos de polticas presupuestarias para
la formulacin del POA-Presupuesto Plurianual que es el marco orientador para que se
elaboren los anteproyectos de POA-Presupuesto Anual del Gobierno y los de las
Instituciones Desconcentradas y Plurianual, as como el documento consolidado que es
enviado al Soberano Congreso Nacional.
Brindarasistencia tcnica y capacitacin a las Unidades Ejecutoras para lograr
consolidar el mdulo de Evaluacin Fsica y Financiera, a fin de obtener informes de
evaluacin coherentes, que reflejan las actividades realizadas por la institucin y que
sean compatibles con las polticas del Gobierno.
3.4 Actividad (05): Fiscalizacin Preventiva de los Servicios Personales
Unidad Ejecutora: Departamento de Preintervencin de Servicios Personales

Orientadas a ejercer el control preventivo de los documentos que por ley sustentan y
soportan el trmite de egresos por sueldos de funcionarios y empleados del Gobierno
Central, pago de vacaciones, dcimo cuarto mes de salario, aguinaldo, becas en el pas y
exterior, pensiones y jubilaciones, salario variable, zonaje, mdico y administrativo,
plus odontolgico y qumico, impresin de planillas de sueldos y salarios del personal
permanente, anexo desglosado de sueldo y salarios, baucheres de sueldos de los
empleados de esta Secretara de Estado. Asimismo, brinda orientaciones tcnicas a la
Sub- Gerencia de Recursos Humanos de las diferentes Secretara de Estado en lo
relacionado al trmite de sueldos y aplicaciones de leyes, reglamentos y disposiciones
vigentes en materia de recursos humanos.
3.5 Actividad (07): Registros Contables y Presupuestarios
Unidad Ejecutora: Departamento de Contabilidad
Organiza, supervisa, controla, analiza e interpreta las operaciones contables de ingresos
y egresos del Gobierno Central. Verifica documentos y genera movimientos de fondos
reales y presupuestarios; elabora estados financieros; controla retiros efectuados por el
Banco Central de Honduras de la Cuenta de la Tesorera General de la Repblica,
verifica los valores de compromisos en el SIIF y aprueba los ordenados a pagar, genera
los cheques de la planilla de sueldos, remite los ordenados a pagar a la Tesorera
General de la Repblica, anula los cheques reintegrables en SIP y SIAFI.
Los reportes peridicos de ejecucin de los ingresos y egresos del Gobierno Central,
que genera esta actividad sirven de base para la preparacin de los informes de
ejecucin y liquidacin presupuestaria.
3.6 Actividad (09): Planificacin y Programacin de Gastos Pblicos
Descentralizados
Unidad Ejecutora: Subdireccin de Instituciones Descentralizadas
Velar por la correcta y buena administracin en el cumplimiento del marco legal,
haciendo nfasis en el Articulo 17 (Ley Orgnica de Presupuesto) de las atribuciones
del Subsistema de Presupuesto, y apoyar en la implementacin del Nuevo SIAFI en el
Sector Pblico Descentralizado.
MISION, FUNCIONES Y OBJETIVOS.
MISION
Disear polticas, normas y procedimientos para la formulacin, programacin de la
ejecucin, seguimiento y evaluacin del Presupuesto General de la Repblica.
FUNCIONES PRINCIPALES
1. Formular polticas y establecer metodologas y tcnicas presupuestarias que
posibiliten la formulacin, aprobacin, programacin, ejecucin, seguimiento y control
del Presupuesto General de la Repblica, as como para instituciones del resto del
Sector Pblico.
2. Analizar los anteproyectos de presupuesto de los organismos del gobierno central, de
los entes autnomos y gubernamentales y de las empresas del Estado y proponer los
ajustes necesarios.
3. Elaborar el Proyecto de Ley Anual de Presupuesto General de la Repblica.
4. Analizar y aprobar la programacin presupuestaria, as como evaluar la ejecucin del
Presupuesto General de la Repblica.
5. Coordinar los procesos de ejecucin presupuestaria de los organismos e intervenir en
los ajustes y modificaciones que correspondan.
6. Asesorar y capacitar en los aspectos presupuestarios, a todos los organismos del
sector Pblico, regidos por la Ley de la materia.
7. Rectorar el subsistema de Presupuesto, en el desarrollo e implantacin de los
procesos de reforma y modernizacin del Sistema de Gestin y Administracin
Financiera.
8. Dirigir el proceso de implementacin de un Marco Presupuestario de Mediano Plazo
al Sector Pblico Nicaragense.
9. Coordinar, con la colaboracin de la Direccin General de Inversin Pblica y
rganos y entidades del Sector Pblico, la formulacin presupuestaria anual y
programacin de mediano plazo de las inversiones pblicas.
10. Preparar informes peridicos de evaluacin de la ejecucin presupuestaria.
OBJETIVOS GENERALES:
Procurar que el Presupuesto General de la Repblica sea la expresin anual, fsica y
financiera del programa de Gobierno, en cuanto al proceso de prestacin de bienes y
servicios del sector pblico, as mismo que sea coherente con el Marco Presupuestario
de Mediano Plazo y con el Plan Nacional de Desarrollo Humano.
Contribuir a la planificacin y definicin de la poltica presupuestaria y velar por el
buen desempeo del proceso presupuestario.
Asegurar y coordinar los procesos presupuestarios a partir de la programacin de
operaciones, en la etapa de formulacin, a travs de la determinacin de indicadores y
metas de los programas y proyectos y de la identificacin de las relaciones insumo
producto, necesarias para alcanzarlas, as como las posteriores etapas de seguimiento y
evaluacin de la gestin presupuestaria.
Asegurar la aprobacin de la programacin de la ejecucin presupuestaria trimestral
de compromiso y mensual de devengado y apoyar a la Tesorera General de la
Repblica, en la determinacin de la programacin de caja.
Mejorar la calidad de la programacin de gastos pblicos, para que su ejecucin a lo
largo del perodo, alcance un nivel consistente con las disponibilidades de recursos y los
avances fsicos de las metas.
Asistir tcnicamente a las instituciones en la implantacin y operacin de
herramientas metodolgicas desarrolladas en el mbito de la modernizacin del Proceso
Presupuestario.
Impulsar los esfuerzos para aumentar la transparencia de las operaciones del
Gobierno, mediante la ampliacin de la cobertura presupuestaria, mejorando el
desarrollo del sistema de gestin financiera y publicando las operaciones
presupuestarias a travs de Internet.

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