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SEATEC S.A.

PLAN DE PRUEBAS DE UNIDAD


MODULO DE RIESGO Y LIQUIDEZ
DE MERCADO

CLIENTE: BANCO DEL LITORAL


22 de Junio 2015

Tabla de Contenido
1. Resumen del Plan...............................................................2
1.1 Descripcin.................................................................2
1.2 Propsito....................................................................2
1.3 Objetivos del plan de pruebas........................................2
1.4 Referencias.................................................................2
2. Alcance.............................................................................3
2.1 Items de Software que van a ser probados.......................3
2.1.1 Aplicacin, Mdulos y/o cambios al software.................3
2.2 Documentacin............................................................3
2.3 Caractersticas que van a ser probadas............................3
2.4 Estrategia de regresin.................................................3
2.5 Criterio para decidir si un tem supera la prueba...............3
2.6 Definicin de Niveles de Severidad..................................3
3. Criterios de inicio y finalizacin de las Pruebas de Aceptacin....4
3.1 Criterios de Inicio.........................................................4
3.2 Criterios de Finalizacin.................................................4
4. Criterios para la suspensin y reanudacin de las pruebas........4
5. Plan de Pruebas y Cronograma.............................................4
5.1 Identificacin de Milestones...........................................4
5.2 Responsables de las actividades de Pruebas.....................4

1. Resumen del Plan


1.1 Descripcin
El Plan de Pruebas de Aceptacin describe los pasos que se deben
seguir para verificar que el mdulo construido satisface los
requerimientos.
El Plan de Pruebas de Aceptacin es uno de los planes de prueba
detallados y corresponde al nivel de pruebas de aceptacin del
sistema o de la solucin. Este plan describe clara y completamente
como realizar las pruebas.
Las pruebas de aceptacin, involucran al usuario final y pretenden
comprobar que la solucin cumple con el modelo de negocio para el
que fue desarrollado. Deteccin de defectos del producto entregado
y planes de accin para correccin de los mismos.
1.2 Propsito
Entregar un Producto que satisfaga 100% las necesidades del rea
de riesgo del banco y un software robusto, escalable y ejecutndose
24 / 7.
Entregar el Proyecto debidamente probado, documentado y definido
el da 2 de Julio del 2015 con la siguiente documentacin:
a) Plan de Pruebas.
b) Informe de Pruebas.
c) Acta de entrega del Proyecto.
d) Instalacin y configuracin del mismo en los servidores del Banco
o en un servidor Independiente.
e) Cdigo Fuente del Sistema.
1.3 Objetivos del plan de pruebas
EL cliente est 100% de acuerdo con el producto que se le va a
entregar; los requerimientos hayan sido bien definidos; alcance del
sistema haya sido bien considerado; Terminacin y finalizacion del
proyecto entre SEATEC S.A. y Banco del Litoral con la
documentacin respectiva.

1.4 Referencias
Este documento esta basado en referencias standares para plan de
pruebas, entrega y finalizacin del Proyecto.
2. Alcance
2.1 Items de Software que van a ser probados
Los Items a Ser probados sern los siguientes:
a) Mdulo Administrativo.
b) Mdulo de Carga de Estructuras
c) Mdulo de Generacin de Archivos
d) Mdulo de Visualizacin de Reportes Normativos
2.1.1 Aplicacin, Mdulos y/o cambios al software
2.2 Documentacin
Los manuales a entregar con el producto son:
Estos manuales sern revisados y validados durante la ejecucin de
las pruebas.
2.3 Caractersticas que van a ser probadas
En la matriz de funciones y casos de pruebas se describen las
funciones de negocio que sern probadas. Las funciones de negocio
que no hayan sido incluidas en este punto, no sern probadas.
2.4 Estrategia de regresin
Las pruebas de regresin se realizarn a aquellos mdulos
considerados como crticos, en los que se hayan detectado errores
durante la ejecucin de las pruebas.
En la matriz de funciones y casos de prueba de regresin se
detallaran los casos de prueba que se ejecutarn de acuerdo al
resultado y evolucin del proceso de pruebas.
2.5 Criterio para decidir si un tem supera la prueba
Para que un tem supere la prueba es necesario que los errores de
severidad 1, 2 y 3 que hayan sido encontrados sean removidos.
Los errores de severidad 4 se tratarn con el gerente del proyecto.

2.6 Definicin de Niveles de Severidad


Cuando se reporta un defecto, los siguientes niveles de severidad se
utilizaran:
3. Criterios de Aceptacin y Pruebas de Finalizacin
Nivel de
Descripcin
Severidad
1
Falla
en
el
sistema. No es
posible continuar
con
el
procesamiento.
2
No
es
posible
continuar con el
proceso
de
la
funcin
seleccionada

Ejemplo
Un error crtico ha sido encontrado
y no permite que se contine con la
operacin de la aplicacin.

El componente clave no est


disponible o la funcionalidad est
incorrecta.

Funciones
restringidas, pero
el procesamiento
puede continuar

Componentes no crticos no estn


disponibles o la funcionalidad es
incorrecta; clculos incorrectos en
funcionalidad clave.

Cambio de forma Errores de usabilidad, pantallas o


menor
reportes de errores que no afectan
la calidad, el uso ni la funcionalidad
del sistema, por ejemplo, cambio
en una etiqueta, en un mensaje,
etc.

4. Plan de Pruebas y Cronograma

Lunes 22 Mircoles 24 de Junio 2015: Cargas de Datos y


Aseguramiento de Datos.
Jueves 25 Lunes 29 de Junio 2015: Generacin de Reportes y
Estructuras.
Martes 30 Jueves 2 Julio 2015: Generacin de Entregables.
4.1 Identificacin de Milestones
El proyecto tiene Bsicamente 4 Milestones ( Puntos Crticos ):
1)
2)
3)
4)

Modulo Administrativo : Generacin de Opciones por Usuario.


Generacin de Estructuras : Carga Completa de Archivos.
Generacin de Reportes : Visualizacin de Reportes en TXT.
Reportes Normativos : Visualizacin de Reportes On line.

4.2 Responsables de las actividades de Pruebas


Tarea
Revisin y aprobacin del Plan
de Pruebas de Aceptacin
Revisin y aprobacin de los
scripts de pruebas
Revisin y aprobacin de los
casos de pruebas
Elaboracin de los datos de
prueba
Suministro del ambiente de
pruebas
Instalacin del ambiente de
pruebas
Ejecucin de las pruebas de
validacin
Ejecucin de las pruebas de
aceptacin
Evaluacin de las pruebas
Reporte de avance de las
pruebas

Responsable
Unidad de Riesgos

Unidad de Riesgos
Sistemas/Unidad
Riesgos
Sistemas
Unidad de Riesgos
Unidad de Riesgos
Unidad de Riesgos
SEATEC S.A.

de

Tarea
Reporte sumario de pruebas

Responsable
SEATEC S.A.

5. Requerimientos de Ambiente de Pruebas


Ambientes de pruebas de cada Entidad
Datos de Pruebas ( Anexo Archivo de Excel ).

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