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Disposic;Oes preliminares;
Disposicoes gerais;
Anexo I - Programas
e Metas
Exmo. Sr.
Vereador FRANCISCO GOMES DOS SANTOS
Presidente da Camara Municipal
MARINGA - PR.
Publtca Municipal;
Demonstrativo II - Avaliacao
Fiscais do Exercicio Anterior;
do Cumprimento
das Metas
e Compensacac
Expansao
com as
da Renuneia
das
do
dos
da
Despesas
PROJETO DE LEIN.
Autor:
13. 464/2015
Poder Executivo.
LE I :
CAPiTULO I
II.
Ill.
as diretrizes
Municipio e suas alteracoes:
IV.
as
encargos sociais;
Publica Municipal;
disposicoes
relativas
as despesas
e execucao
do
dos orc;amentos do
Municipio
V.
VI.
as disposicoes gerais.
Programas e Metas;
com
pessoal e
II.
Metas Fiscais;
111.
Riscos Fiscals,
IV.
Projetos em Andamento;
v.
Evoluc;aoda Receita:
VI.
Obras em Andamento.
CAPITULO II
OAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL
Art.
I.
II.
Ill.
servidores;
IV. promover a adequacao da infra-estrutura urbana e do sistema viario:
V. promover o desenvolvimento eccnomico sustentavel e a recuperacao da
qualidade ambiental do Municipio.
Art. 3. As prioridades e rnetas para o exercicio de 2016 estAo especificadas no
Anexo I - Programas e Metas, sendo estabelecidas per prograrnas, objetivos, func;oes,
subruncoes, ac;oes e metas, e estao em consonancla com aquelas especificadas no Plano
Plurianual para o quadrienio de 2014 a 2017.
Paragrafo unico. A regra contida no caput deste artigo nao se constitui em limite
proqrarnacao das despesas.
II.
funcao, o maier nlvel de agregac;ao das diversas areas de despesas que
competem ao setor publico:
Ill. subfunc;ao, uma particao
subconjunto da despesa do setor publico;
da func;ao que
visa
agregar
determinado
V.
projeto, um instrumento de programac;:aopara alcancar os objetivos de um
programa, envolvendo um conjunto de operacces, limitadas no tempo, das quais resulta um
produto que concorre para a expansao ou aperfeic;:oamentoda ac;aode Governo;
VI.
operacao especial, as despesas que nao contribuem para a manutencac,
expansao ou aperfeic;:oamento das acoes de govemo, das quais nao resulta um produto e
nae gera ccntraprestacao direta sob a forma de bens ou services;
Vll.
II.
Ill.
IV.
investimentos -4;
V.
inversces financeiras, incluidas quaisquer
ccnstltuicao ou aumento de capital de empresas - 5;
VI.
despesas
referentes
amortizacao da divida - 6.
a Uniao
I.
transferencias
- 20;
II.
Ill.
transferencias
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
X.
a definir - 99.
I.
origens
II.
originarios de ernprestirnos
Desenvolvimento - BIRD - 1;
Ill.
oriqlnarios de empresttrnos
do Banco Internacional
do Banco lnteramericano
para Reconstru<;ao e
de Desenvolvimento
BID-2;
IV.
V.
VI.
oriqinarios de transferencias
de doacces - 5;
VI I.
- 4;
a classificar - 9;
I.
II.
Ill.
IV.
V.
recurses condicionados - 9.
a partlcipacac
11.
Ill.
ao cumprimento
consideradas de pequeno valor;
IV.
em categorias de
de
sentencas
judiciais
transitadas
em
julgado
Art. 14. 0 Projeto de Lei Orcamentarla Anual para 2016, que o Peder Executive
encaminhara ao Poder Legislative ate 30 de setembro de 2015, cumprindo o prazo previsto
no art. 4., incise Ill, do Ato das Disposlcoes Transit6rias da Lei Organica Municipal e
conforme estabelecido no art. 108 da Lei Organica Municipal e no art. 22, seus incisos e
paragrafo unico, da Lei n". 4.320/64 sera composto de:
I.
texto da lei;
II.
Ill.
anexos do Orc;amento Fiscal e da Seguridade
receita ea despesa na forma da legisla9ao vigente;
Social, discriminando
IV.
anexo do Orcamento de lnvestimento a que se refere o inciso II do
do art. 165 da Constitulcao Federal, na forma definida nesta Lei;
V.
discrtminacao da legisla9ao
Orearnentos Fiscal e da Seguridade Social.
da receita e da despesa,
referentes
5,
aos
saude,
conforme
2. O Peder Executive
enviara
a Emenda
do Orcarnento
de
Art. 16. Nao se aplicam as empresas de sociedade de economia mista naodependentes, integrantes do orcamento de lnvestimento, as normas gerais da Lei Federal
n. 4.320, de 17 de rnarco de 1964, no que concerne ao regime contabil,
sxecucao do
orcamento e ao demonstrative de resultado.
CAPITULO IV
DAS DIRETRIZES GERAIS PARA A ELABORA<;AO EA EXECUCAO
OR<;AMENTOS DO MUNICIPIO E SUAS AL TERA<;OES
DOS
a todo
cidadao
I.
a)
b)
c)
II.
a)
Art. 26. Observadas as prioridades a que se refere o art. 2. desta Lei, a Lei
Orcarnentaria ou as de creditos adicionais somente lncluirao novos projetos e despesas
obrigat6rias de duracao continuada, a cargo da Administracao Direta, das autarquias, dos
fundos especiais, fundacoes, empresas publicas e sociedades de economia mista, se:
I.
II.
os recurses alocados destinarem-se a contrapartidas de recurses federais,
estaduais ou de operacees de credito;
Ill.
financeira, fixando em ato pr6prio os percentuais e montantes para cada 6rgao, entidade e
fundo.
II.
com a conservacao do patrimonio publico, conforme preve o disposto no
art. 45 da Lei Complementar Federal n. 101/2000.
3. Na hip6tese de ocorrencla do disposto no caput deste artigo, o Poder
Executivo comunicara ao Poder Legislativo o montante que lhe cabera tornar indisponivel
para empenho e movimentacao financeira.
Art. 28. Ficam vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores de
despesas, que resultem na execucao das mesmas, sem o cumprimento dos artigos 15 e
16 da Lei Complementar Federal n 101, de 2000.
Paragrafo (mico. A autcrizacao de que trata o caput deste artigo, nao podera
resultar em alteracao de valores das programac;oes, aprovadas pela Lei Orcsmentarla Anual
para 2016 ou em creditos adicionais, podendo haver ajuste na classmcacao funcional.
Art. 36. A Lei Orcarnentaria Anual para 2016 somente contemplara dotacao para
investimentos com durac;ao superior a um exercicio financeiro se o mesmo estiver contido
no Plano Plurianual ou em lei que autorize sua inclusao.
Art. 37. 0 Peder Executivo devera elaborar e publicar a proqramacao financeira
e o cronograma de execucao mensal de desembolso, especificado per entidades da
Administrac;ao Direta e lndireta, nos termos do art. 8. da Lei Complementar Federal n. 101,
de 04 de maio de 2000.
II.
a elaboracao e a distribuicao do material que compi5e as propostas do
Orcamento Anual dos Poderes Legislative e Executive do Municipio, seus 6rgao, autarquias,
fundacoes, fundos e sociedades de economia mista;
Ill.
as instrucoes para o devido preenchimento das propostas dos orcamentos
de que trata esta Lei.
CAPITULOV
DAS DISPOSl~C>ESRELATIVAS .AS DESPESAS DO MUNICiPIO COM PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
Art. 40. No exercfcio financeiro de 2016, as despesas com pessoal observarao
as normas constitucionais aplicaveis, a Lei Complementar Federal n. 101/2000, a Lei
Federal n. 9.717, de 27 de novembro de 1998, ea legisla~ao municipal em vigor.
Art. 41. A instituic;ao, concessao e o aumento de qualquer vantagem pecuniaria
ou remuneracao, a criacao de cargos, a adaptac;ao e implementacao nos pianos de carreira
e seus respectivos movimentos - sistema de mapeamento de competencias. crescimento
horizontal, crescimento vertical, transil;ao, rnudanca de area de atuacao e atividade, os
programas de qualidade, produtividade e remuneracao variavel, mobilidade nos limites
legais vigentes e a admlssao de pessoal, a qualquer titulo, pelos 6rgaos, autarqulas,
inclusive fundacoes instituidas pelo Municipio, observado o contido no incise II, do art. 37,
da Constltulcao Federal, de 1988, pcderao ser levados a efeito para o exercicio de 2016, de
na Lei
Art. 48. Os valores das metas fiscais, em anexo, devem ser vistas como
indicative e, para tanto, ficam admitidas variacees, de forma a acomodar a trajet6ria que as
determinem, ate o envio do Projeto da Lei Orcamentaria para 2016.
Art. 49. 0 Peder Executive encaminhara a Camara Municipal, juntamente com o
Projeto de Lei Orcamentaria Anual, o Quadro de Detalhamento da Despesa - ODD,
MUNICIPIO DE MARINGA
LEI DE DIRETRIZES OR<;AMENTARIAS
ANEXO 1- PROGRAMAS E METAS
RELACAO DOS PROGRAMAS
2016
PROGRAMAS
VALOR EM R$
CODIGO
CLASSIFICACAO
0000
Encargos Especiais
62.572.878,00
0001
Processo Legislativo
18.490.000,00
0002
Apoio Administrativo
112.067.684,00
0003
Espar;o do Cidadao
12.442.907,00
0004
0005
19.881.616,00
0006
19. 707.001,00
0007
Previdllncia Social
83.484.156,00
0008
Sistema Aeroportuano
9.358.976,00
0009
Habitar;ao
7.454.500,00
0010
0011
Maringa Verde
0012
Maringa Saudavel
0013
Esporte e Lazer
18.738.951,00
0014
lnfraestrutura Urbana
26.778.823,00
0015
62.923.513,00
0016
108.660.323,00
0017
121.946.700,00
0018
16.251.821,00
0019
15.276.861,00
0020
0021
16.609.000,00
9999
Reserva de Contingllncia
45.093.183,00
LE GENOA:
8.504.747,00
76.141.579,00
7.463.774,00
388.121.804,00
2.773.640,00
1.260. 744.437,00
9.368.976,00
1.261.385.461,00
1.251.385.461,00
OBJETIVO PROG
TICO:
Engloba despesas que nao contribuem para a manutencao das ayOesde govemo, das quais nlio resulta um produto e nlio geram
contraprestacaodireta sob a forma de bens ou services, representando, portanto, uma agrega~o neutra.
COD
NAT.
A<;AOPROPOSTA
..
AC0ES GOVERNAMENTAJS
:.
..-.!
'.fUNlDADE D~fl~MET~-Fls'ic'A
.-:
MEDIDA
.. ,,
,
0000.03
~bouro~}:;
Pagamento
efetuado
Pagamento
efetuado
Pagamento
efetuado
Pagamento
efetuado
Pagamento
efetuado
Pagamento
efetuado
Pagamento
efetuado
--:-~,!
VALOREM RS
Unidade
Global
21.436.021,00
Unidade
Global
859.000,00
Unidade
Global
367 000,00
Unidade
Global
3.016.870,00
Unidade
Global
105.000,00
Unidade
Global
3.000,00
Unidade
Global
25.000,00
0000.08
Devolu,;ao efetuada
Unldade
Global
552.000,00
0000.09
Devolucao efetuada
Unidade
Global
1.000,00
Devolu~o efetuada
Unidade
Global
35.000,00
Processo pago
Unldade
Global
17.100.000.00
Processo pago
Unidade
Global
1.034.798,00
Processo pago
Unidade
Global
5.630.429,00
11.364.760,00
0000.10
0000.12
0000.13
OE
0000.15
OE Pagamento de precat6rios
0000.16
Servidor
beneficiado
Unidade
Global
0000.17
Servidor
beneficiado
Unidade
Global
881 000,00
0000.18
Pagamento
efetuado
Unidade
Global
162.000,00
TOTAL DO PROGRAMA
LEGENDA 1
c~
oe ~
espedal
62.572.878,00
MUNICIPIO DE MARINGA
LEI DE DIRETRIZES OR<;AMENTARIAS
ANEXO I - PROGRAMAS E METAS
MET ASE PRIORIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL
2016
C6D
NAT
FUNCAO: 01 Legislativa
SUBFUNCAO: 031 Ai;ao Legislativa
A Manuteni;ao e desenvolvlmento das atividades da
0001.01
camara Municipal de Maring!\
TOTAL DO PROGRAMA
Camara mantida
Unidade
18.490.000,00
18.490.000,00
MUNICIPIO DE MARINGA
LEI DE DIRETRIZES OR<;AMENTARIAS
ANEXO 1- PROGRAMAS E METAS
OBJETIVO PROGRAM>\TICO:
Manter e promover o desenvolvimento das atividades administrativas de diversos 6rgaos da adrnintstracaomunicipal, visando o suporte aos
programas finallsticos.
..
;,..,.
A(;OES GOVERNAMENTAIS
..:..-:
COD.
NAT.
-t, :,
_;
-.-,
.~\
Ar;AO PROPOSTA
...
:~f.'R~9;~ 1~~~~~~,-~~\9A~r{tv~~.R
FUNCAO: 02 Judiciaria
SUBFUNCAO: 062 - Defesa do lnteresse Publico no Processo Judiciario
Manutenc;11o e desenvolvimentodas atividades da
0002.01
A
6rgao mantido
Procuradoria Geral do Municlpio
FUNCAO: 04 Administrac;ao
SUBFUNCAO: 121 Planejamento e Orc;amento
Manutenc;ao e desenvolvimento cas atividades da
0002.02
A
6rgao mantido
Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo
SUBFUNCAO: 12.2 Admlnlstracao Geral
Manutenc;aoe desenvolvimentodas atividades do
A
6rgao mantido
0002.03
Gabinete do Prefeito
Manutenc;aoe desenvolvimentodas atividades da
0002.04
A
6rgao mantido
Secretaria Municipal de Gestao
Manutenc;aoe desenvolvimentodas atividades da
Secretaria Municipal de Recursos Humanos
Manutenc;ao e desenvolvimento das atividades da
Secretaria Municipal de Recursos Materials,
Abastecimento e Loglstica
Unidade
7.264.000,00
Unidade
5.468.000,00
Unidade
4.828.070,00
Unidade
10.035.800,00
6rgao mantido
Unidade
11.087 .380,00
6rgao mantido
Unidade
4.976.810,00
0002.05
0002.06
0002.07
6rgao mantido
Unidade
22
5.462.602,00
0002.08
Servidor cedido
Unidade
Global
3.226.985,00
0002.09
6rgao mantido
Unidade
3.668.945,00
0002.11
servtcos mantidos
Unidade
14.897.794,00
0002.12
Predio melhorado
Unidade
400.000,00
6rgao mantido
Unidade
508.325,00
6rgao mantido
Unidade
2.085.243,00
6rgao mantido
Unidade
9.840.516,00
6rgao mantido
Unidade
748.373.00
Centro mantido
Unidade
6.095.485,00
6rgao mantido
Unidade
6.942.041,00
oe ope<l~O
especial
MUNICIPIO DE MARINGA
LEI DE DIRETRIZES ORQAMENTARIAS
ANEXO I - PROGRAMAS E METAS
COD.
ACAOPROPOSTA
NAT
.'.!~';.
ACOES GOVERNAMENTAIS
Ut,ilDADED
o~ EMR
S
.,....,,,,MEDIDA:
1~,..,..
~.. - ~-,~~
..-, i~;<~ ~f!:Y.:.,~..--~~o
~--ilil'illETAF~
. . b,W""""'+-~~- .I:~~vAL.i-:,5".
,: ,
:~ '~,,v.
--,.~
-;>
Conselho mantido
Unidade
22.162,00
Conselho mantido
Unidade
18.662,00
Conselho mantido
Unidade
19.829,00
Conselho mantido
Unidade
20.662,00
Orgao mantido
Unidade
10.600.000,00
Programa mantido
Unidade
3.850.000,00
FUN<;;AO: 12 Educac;ao
SUBFUN<;;AO: 122 - Administrac;aoGeral
Manutenc;aoe desenvolvimento das atividades da
0002.26 A
Secretaria Municipal de Educac;ao
0002.27
LEGENOA. 1 ~"NAT
= p,ojetO.~
especial
112.067.611-4,00
MUNICIPIO DE MARINGA
LEI DE DIRETRIZES ORQAMENTARIAS
ANEXO I - PROGRAMAS E METAS
OBJETIVO PROGRAMAllCO:
Promover maier integra~o entre o cidadl!o e a Administra~o Publica Municipal, visando melhorar a qualidade dos services prestados,
assegurando e conscientizando seus direitos perante o Poder Publico e nas relacoes de consume.
AC0ES GOVERNAMENTAIS
coo.
FUNCAO: 04 - Admlnlsfracao
SUBFUNCAO: 122 - Admtnlstracao Geral
A
Manuteni;ao e desenvolvimen to das atividades
Secretaria Municipal de Assuntos ComunitArios
A
Manutencao de salOescomunitArios
6rgllo mantido
Unidade
932.440,00
6rgllo mantido
Unidade
7.237 780,00
Sall!o comunhario
mantido
Unidade
6rgao mantido
Unidade
Predio construldo
Unidade
Services manlidos
Unidade
23
184.760,00
e,peclal
12.~2.907,00
MUNICIPIO DE MARINGA
LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS
ANEXO 1- PROGRAMAS E METAS
MET ASE PRIORIDADES DA ADMINISTRAvAO MUNICIPAL
2016
- - - - - --
OBJETIVO PROGRA M AT IC O :
Aumentar o incentivo I\ cultura para que a produvao artlstica da cidade se desenvolva com criatividade e
diversidade. Proporcionarmaior acesso da populayAoaos eventos de manifestayAoartistico-culturais.
Ac;Oes GOVERNAMENTAIS
coo.
NAT
.i
(..,..-_--
.>
.,.
~-~:
Af;AO PROPOSTA
.. , '""'
FUNc;Ao: 13 Cultura
SUBFUNc;AO: 122 AdministrayAoGeral
Manuten<,Me desenvolvimento das atividades da
0004.01
A
Secretaria Municipal de Cultura
SUBFUN<;AO: 391 PatrimOnio Hist6rico, Artistico e Arqueol6gico
0004.02
~
-~
:,--_~rPROOUTO~
,~~Nl~~I~1.-MEDIDA
~
- ~~FISl~~f
-.~
l:~~9lf
EM~
Orgao mantido
Unidade
4.178.255,00
Arquivo e museu
mantidos
Unidade
15.730,00
Centro mantido
Unidade
37.360,00
0004.04
Teatro mantido
Unidade
503.971,00
0004.05
Unidade
608.297,00
0004.06
Unidade
90
0004.07
Unidade
21
698.879,00
0004.08
Unidade
500.000,00
ospec:iaf
Evento e projeto
realizado
Projetoe/cu
entidade cultural
beneficiada
Predio ampliado
e/ou reformado
1.962.255,00
8.504.747,00
MUNICIPIO DE MARINGA
LEI DE DIRETRIZES ORQAMENTARIAS
ANEXO I - PROGRAMAS E METAS
OBJETIVOPROGRAMATICO:
Ouallficar o servidor municipal para que o mesmo desenvolva suas atividades de maneira eficiente e
eficaz. Promover a valorizacao do servidor municipal aumentando o nlvel de satisfa<;ao no ambiente de
trabalho. Manter o sistema de saude ocupacional, visando o bem-estar e a saude do servidor municipal.
Assegurar asslstencia medica, ambulatorial, laboratorial, radiol6gica e odontol6gica segurados e dependentes.
AC0ES GOVERNAMENTAIS
coo.
NAT
ACAO PROPOSTA
. ..
. :.
FUNQAO: 04 - Administracao
SUBFUNQAO: 128 - Formacao de Recursos Humanos
Valorizacao, qualiflcacao e capacitacaode recursos
A
0005.01
humanos
Valoriza<;ao. qualificacao e capacitacao de
0005.02
A
recursos humanos - MARINGA PREVID~NCIA
SUBFUNQAO: 331 - Protecao e Beneflcios ao Trabalhador
Manutencaodo sistema de exame em sauoe
A
0005.03
ocupacional e outros beneficios
0005.04
Manutencao do ststema
de atencao
dependente
servidor
:fJ,jRO[?~JoWi
Unidade
773
275.500,00
Servidor qualificado
Unidade
10
54.934,00
Sistema mantido
Unidade
573.500,00
Unidade
31.000
18.200.000,00
Servidor qualilicado
Unidade
1.894
311.400,00
Servidor qualilicado
Unidade
40
62.300,00
Predio construldo
Unidade
84.000,00
Servidor qualificado
Unidade
1.800
140.000,00
Servidor qualificado
Unidade
2.000
103.000,00
Servidor qualificado
Unidade
30
76.982,00
Servidor/
a sauce do
assistido
RS
Servidor qualificado
FUNQAO: 10 - seuce
SUBFUNQAO: 128 - Formacao de Recursos Humanos
Valorizacao, qualificacao e capacitacaode recursos
A
0005.05
humanos na area de saude
FUNQAO: 12 - Educacao
SUBFUNQAO: 122 - Administracao Geral
vatonzacao, qualifica<;aoe capaetaeao de
0005.06
A recursos humanos na area administrativa e tecnlca
da educacao
0005.07
19.881.616,00
MUNICIPIO DE MARINGA
LEI DE DIRETRIZES OR<;AMENTARIAS
ANEXO I - PROGRAMAS E METAS
OBJETIVO PROGRAMATICO:
Criar condicoes e instrumentos que Iavorecarn o crescimento e o desenvolvimento econOmico sustentavet de Maringa e regiao.
A<;OES GOVERNAMENTAIS
coo.
NAT.
...,.
A<;AO PROPOSTA
>."
. ........
.,._Ff
PRODUTO
' UNIDAD?f..~
MEDIDA
6rgao mantido
Unidade
Conselho mantido
Unidade
560.390,00
Agencia mantida
Unidade
1.129.874,00
Curso/evento
realizado
Unidade
128.090,00
lnstituiyao apoiada
Unidade
452.850,00
Atividades mantidas
Unidade
91.000,00
Horta cornunitaria
mantida
Unidade
50
137.260,00
Atividades mantidas
Unidade
45.000,00
Atividades mantidas
Unidade
84.270.00
-~~>i
SICA
" "VALOR EM RS
FUN<;AO: 04 - Administrayao
SUBFUNCAO: 122 -Administrayao Geral
0006.01
0006.03
a produyao
0006.07
0006.08
0006.09
vegetal
a producao animal
FUN<;AO: 22 lndustria
SUBFUN<;AO: 661 Promocao Industrial
Manutenyao e apoio as atividades de promccao
0006.10
A
industrial
0006.11
0006.12
lnfraestrutura turistica
TOTAL DO PROGRAMA
oe o~
especial
2.160.000,00
Unidade
Unidade
42.700,00
Atlvidades mantidas
Unidade
767.450,00
Atividades mantidas
Unidade
1.695.600,00
Ponto turlstie-0
Unidade
2.027.000,00
Parque/area
industrial
Barracao ampliado
e/ou reformado
10.385.517,00
19.707.001,00
MUNICIPIO DE MARINGA
LEI DE DIRETRIZES ORQAMENTARIAS
ANEXO I - PROGRAMAS E MET AS
OBJETIVO PROGRAMATICO:
---
COD.
FUNCAO: 09 - Prevideneia Social
SUBFUNCAO: 272 - Previd~ncia do Regime Estatutario
A Manuten~o do Fundo Financeiro - MARINGA
0007.01
PREVID~NCIA
0007.02
Pessoa assegurada
Pessoa assegurada
Unidade
Unidade
2.628
81
81.663.249,00
1.820.907 ,00
83.484.156,00
MUNICIPIO DE MARINGA
LEI DE DIRETRIZES ORQAMENTARIAS
ANEXO especial
I - PROGRAMAS E MET AS
'"?" = projeto: "OE"~
OBJETIVO PROGRAMATICO:
Prover recursos necessaries as demandas relacionadas a sustentabilidadedas a<;Oes do transporte de passageiros e de cargas no aeroporto.
FUNC 0: 26 - Transporte
SUBFUN<;AO:781 - Transporte Aereo
0008.01
0008.02
Aeroporto mantido
Unidade
Melhoria realizada
Unidade
TOTAL DO PROGRAMA
oe opo~o
especial
9.098.976,00
260.000,00
9.358.976,00
MUNICIPIO DE MARINGA
LEI DE DIRETRIZES ORyAMENTARIAS
ANEXO I - PROGRAMAS E METAS
MET ASE PRIORIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL
2016
C6D.
NAT.
FUNCAO: 16 Habitacao
SUBFUNCAO: 122 Administracao Geral
0009.01
Orgao mantido
Unidade
1.517.000,00
Atividades mantldas
Unidade
51.320,00
Unidade
habltacional
construlda
Unidade
0009.04
LEGENDA: 1 Campo "NAT. naturez.a: "A"= atividade: "P- s projeto: "OE" ope~o
especial
210
5.886.180,00
7-'54.500,00
MUNICiPIO DE MARINGA
LEI DE DIRETRIZES ORQAMENTARIAS
ANEXO 1- PROGRAMAS E METAS
OBJETIVO PROGRAMATICO:
Proporcionar aos cidadaos do Municipio a prestacao de services eficientes na rnanotencao e conservacao das vias. coleta de lixo, limpeza
dos logradourose outros services, a fim de garantir o bem estar de todos e com isso contribuir com a qualidade de vida da populacao.
ACOES GOVERNAMENTAIS
coo.
NAT
ACA.O PROPOSTA
'
I t~~fRODUTij\'W
FUNCAO: 15 - Urbanismo
SUBFUNCAO: 122 - Administra~o Geral
Manutencao e desenvolvimento das atividades da
A
0010,01
Secretaria Municipal de Services Publicos
SUBFUNCAO: 452 - Services Urbanos
uNMiEoOAIDA }~
W1 N...E..-'!6'.:',Fi:;l;s
6rgao manlido
Unidade
5.422.64-4,00
0010.02
Servicos mantldos
Unidade
15.830.000,00
0010.03
Serviyas mantidos
Unidade
641.404,00
0010.04
Praea melhorada
Unidade
332.000,00
0010.05
Services mantidos
Unidade
612.000,00
0010.06
Services mantidos
Unidade
0010.07
Cemiteno mantido
Unidade
475.288,00
0010.09
Services manlidos
Unidade
1.899.430,00
Services manlidos
Unidade
11.634.935,00
6rgao mantido
Unidade
692.920,00
6rgao mantido
Unidade
1.100.250,00
Servtcos mantidos
Unidade
26.573.050,00
Servicos manlidos
Unidade
13.230,00
Apiario manlido
Unldade
8.690,00
Fabrica mantida
Unidade
267.580,00
Pedreira mantida
Unidade
606.243,00
0010.14
0010.16
FUNCAO: 22 - lndustria
SUBFUNCAO: 662 - Producao Industrial
Manutencao das at.ividades da fabrlca de artefatos
A
0010.17
de cimento
SUBFUNCAO: 663 - Mineracao
0010.18
LEGENDA 1
campo
oe opera~o especial
10.031.915,00
76.141.579,00
MUNICIPIO DE MARINGA
LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS
ANEXO I - PROGRAMAS E METAS
OBJETIVO PROGRAMATICO:
Promover a qualidade do meio ambiente atraves de melhorias, monitoramento e controle ambiental.
ACOES GOVERNAMENTAIS
COD.
NAT.
:l_~ PROMO
A<;},.O PROPOSTA
0~,
0} ;: UNIDADE
MEDIDA
WMETAFISICA;!
,.
::.;~Al.OR EM R$
6rgao mantido
Unidade
Services mantidos
Unldade
111.392,00
servtcos mantidos
Unidade
1.208.340,00
2.939.572.00
0011.03
0011.04
Viveiro mantido
Unidade
167.830,00
0011.05
Parque e bosque
mantido
Unidade
13
280.000,00
0011.06
Espa<;o melhorado
Unidade
1.687.754,00
0011_07
Servi<;os mantidos
Unidade
361.895,00
0011.08
Fundo de vale
melhorado
Unidade
527.491,00
0011.09
Atividades mantidas
Unidade
179.500,00
TOTAL DO PROGRAMA
oe ~ opera~
especlal
7.463.77 4,00
MUNICIPIO DE MARINGA
LEI DE DIRETRIZES OR<;AMENTARIAS
ANEXO 1- PROGRAMAS E METAS
MET ASE PRIORIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL
2016
OBJETIVO PROGRAMATICO:
Assegurar o atendimento da media e da alta complexidade procurando diminuir suas demandas efetivando a ateneao baslca no municlpio como
espaco prioritario de orqanizacao do SUS e investindo nas acoos de promoeao em saude.
coo.
NAT.
.. .
ACOES GOVERNAMENTAIS
A<;AO PROPOSTA
PRODUTO
....
FUNCAO: 10 - Saude
SUBFUNCAO: 122 Administracao Geral
Manutencao e desenvolvimento das atividades da
0012.01
A
Secretaria Municipal de Saude
Manutencao das atividades do Conselho Municipal de
0012.03
A
Saude
SUBFUNCAO: 301 - Atent;ao Baslca
Manutencao da rede municipal de saude - atencao
0012.04
A baslca
'UNIDAOE~~
~-~
".'..f, -.-,-~ -~ .r
'
..
ETAFSICA
..'.
:--:-
VALO~EMR$
-~
IDA.
).t
. ~
'.'
MED
6,gao mantido
Unidade
Conselho mantido
Unidade
Unidade mantida
Unidade
36
46.719.381,00
Equipe mantida
Unidade
70
38.983.234.00
21.970.668,00
32.800,00
0012.07
0012.08
Services mantidos
Unidade
193.468,00
0012.09
Farmacia mantida
Unidade
313.326,00
0012.10
Unidade
4.612.000,00
Unidade mantida
Unidade
53.447.360,00
Unidade mantida
Unidade
10.544.532,00
Hospital mantido
Unidade
34.513.839.00
Services mantidos
Unidade
9.200.514,00
Services mantidos
Unidade
143.876.490.00
0012.20
Cons6rcio mantido
Unidade
9.056.746,00
services mantidos
Unidade
3.762.640,00
Centro mantido
Unidade
1.145.849.00
2.894.725.00
Programa mantido
Unidade
0012.25
Services mantidos
Unidade
2.176.160.00
0012.26
Programa mantido
Unidade
4.678.072,00
TOTAL DO PROGRAMA
-oe oper~o
especial
388.121.804,00
MUNICIPIO DE MARINGA
LEI DE DIRETRIZES ORQAMENTARIAS
ANEXO I - PROGRAMAS E METAS
METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRA<;AO MUNICIPAL
2016
OBJETIVO PROGRAMATICO:
Promover a integrac;ao e inciusao social atraves de alividades esportivas e de
lazer. lncentivar e apoiar o esporte local comunitario e de rendimento.
C6D.
..
...
NAT
'
'
ACOES GOVERNAMENTAIS
ii:iC-.'.~ "\~~i
'
M;l,.O PROPOSTA
MEDIOA
ROl:tWP
.-.~;,., Zv}t
VAL~~-~ ..
~$!'bf!,~
.~-~~IOADl;Otii~I~"'"
R$
-c
Orgao manlido
Unidade
6.847.138,00
Jogo/evento
Unidade
33
1.634.146,00
Assoclacao
0013.03
esportiva
beneficiada
Unidade
24
2. 710.506,00
0013.04
Prova realizada
Unidade
231.150,00
Unidade
15
328.545,00
Jogo/evento
0013.06
Espac;omanlido
Unidade
116
1.196.388,00
0013.07
Espac;oampliado
e/ou reformado
Unidade
1.972.000,00
0013.08
Espac;o implantado
Unidade
3.786.003,00
Evento realizado
Unidade
20
LEGENOA: ,. Campo "NAT.". nalUleU'. "A"; awldade; p-; profeto; "OE". opera~
especial
33.075,00
18.738.951,00
2016
....
~-
COD.
NAT.
ACOESGOVERNAMENTAIS
1\~ ~ODUTO
)~~:,
,
.
A<;AO PROPOSTA
... UNIDADE DE
MEDIDA
,~et...
-
FISICA --
'
<~Al.B;EM' R$
I
'
FUNCAO: 15 - Urbanismo
SUBFUNCAO: 451 - lnfraestrutura Urbana
Desapropriacao
realizada
lnfraestrutura
realizada
0014.01
0014.02
0014.03
0014.04
0014.06
0014.08
Unidade
11
389.427,00
2.000
152.000,00
Pavimentacao
m2
65.004
10.670. 736,00
Obra construlda
Unidade
6.780.000,00
lmplantacao de ciclovias
Ciclovia implantada
Km
4,448
1.423.360,00
Rede de ilumina<:llo
publica melhorada
Unidade
4.363.300,00
Galenas
2.000
FUNCAO: 17 - Saneamento
SUBFUNCAO: 512 - Saneamento Basico Urbano
0014.10
= projeto: "OE"
ope,1~0especial
3.000.000,00
26. 778.823,00
MARINGA
LEI DE MUNICIPIO
DIRETRIZES DEOR<;AMENTARIAS
ANEXO I - PROGRAMAS E METAS
MET ASE PRIORIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL
2016
OBJETIVO PROGRAMlricO:
Proporcionarmaior condtcao de sesuranca e mobilidade no sistema de transito;
tmplementare assegurarum born atendimento aos usuarios do transporte urbano, lntermunicipal e interestadual;
lmplementar e assegurar o transporte gratuito de estudantes incentivando a perrnanencla e a frequ~nciaescolar.
..:..5;<,,;:_
coo.
NAT.
c.>;>"I~~~~
~O
.......
i~
:V~9!?~ -
~~~- - o_ -,
MEDIDA~J;I
6rgao mantido
Unidade
3.179.000,00
Fundo mantido
Unidade
8.142.018,00
Equipamento
mantido
Unidade
104
5.201.000,00
Sistema mant.ido
Unidade
2.237.000,00
Sinalizaylio mantida
Unidade
4.057.000,00
Aylio realizada
Unidade
154
1..252.000,00
lntervencao
realizada
Unidade
20
116.000,00
Passe livre
Unidade
6.364.842
Unidade
270
Unidade
23.647.500,00
Unidade
3.207 638,00
Unidade
1.357.000,00
FUNCAO: 26 - Transporte
SUBFUNCAO: 122 -Administrayao Geral
Manutenyao e desenvolvimentodas atividades da
0015.01
A
Secretaria Municipal de Transite e Seguranya
Manutenyao do Fundo Municipal de Transportes e
0015.02 A
Sequranca no Transite
0015.06
,.A~,~ - ~
AC0ES GOVERNAMENTAIS
l~NIDADE])EIEII
PROPOSTA
_;_;: ,..
Readequacao de vias
SUBFUNCAO:
0015.08
0015.09
Ponto reformado/
implantado
Terminal
implantado
0015.10
0015.11
0015.12
LEGENDA" 1
campo "NAT."
Terminal mantido
9.963.871,00
563.486,00
62.923.513,00
OBJETIVO PROGRAMATICO:
Garantir o acesso e permanllncia de um nurnero cada vez maior de criancas de O a 3 anos (cteche) e de 4 a 5 anos (pre-escota) nos Centros
Municipais de Educa<;aolnfantil, assegurando-lheso atendimento de suas necessidades baslcas, soclais, cognitivas. afetivas e flsicas.
FUN~ 0: 12 - Educacao
SUBFUN9AO: 306 - Alimentacao e Nutricao
0016.01
0016.02
0016.03
0016.04
Refei<;ao distribulda
Unidade/dia
Centro municipal e
conveniado mantido
Unidade
consuucao de Cent
lnfantil - CMEls
Amplia<;ao e/ou reform
Educacao lnfantil - C
37.240
5.027 000,00
65
83.880.323,00
Unidade
10.200.000.00
Unidade
12
9.553.000,00
108.660.323,00
e~al
MUNICIPIO DE MARINGA
LEI DE DIRETRIZES ORQAMENTARIAS
ANEXO 1- PROGRAMAS E METAS
OBJETIVO PROGRAMATICO:
Assegurar a igualdade nas condicOes de acesso, perman!ncia e !xito escolar do aluno no ensino fundamental.
NAT.
FUN~ O: 12 - Educacao
SUBFUN~AO: 306 - Alimentacao e Nutricao
0017.01
Refeicao distribulda
Unidade/dia
34.603
5.690.000,00
Manuten~o e desen
ensino fundamental
Unidade
52
98.695.700,00
construcao de escola
Unidade
6.650.000,00
Escola ampliada
e/ou reformada
Unidade
11
8.253.000,00
Centro mantido
Unidade
AJunoatendido
Unidade
550
978.000,00
Aluno atendido
Unidade
310
990.000,00
0017.07
p
A
LEGENOA I Campo "NAT" - natu,e~a: "A" aUvldade: "P"' = p<ojeto: "OE"= opere~o especial
12UM6.700,00
690.000,00
MUNICIPIO DE MARINGA
LEI DE DIRETRIZES OR<;AMENTARIAS
ANEXO 1- PROGRAMAS E METAS
METAS E PRIORIDADES DA
ADMINISTRA~AO MUNICIPAL
2016
OBJETIVO PROGRAMATICO:
Prevenir situaes de risco social por meio do desenvolvimentode politicas publicas visando o fortalecimento de vlnculos familiares e comunharios.
ACOES GOVERNAMENTAIS
'
Ar;AO PROPOSTA
Unidade
pr6pria/entidade
convenlada
Unidade
Unidade
pr6pria/entidade
conveniada
Unidade
29
4.952.529,00
Unidade
pr6pria/entidade
conveniada
Unidade
23
8.487 381,00
Unicladeconstrulda
Unidade
Restaurante
manlido
Unidade
596.678,00
0018.06
0018.08
0018.09
0018.11
Evento realizado
Unidade
165.979,00
0018.12
Centro mantido
Unidade
170.294,00
0018.13
Centro ampliado
e/ou reformado
Unidade
153.000,00
especial
620.000,00
1.105.960,00
18.251.821,00
MUNICIPIO DE MARINGA
LEI DE DIRETRIZES OR<;AMENTARIAS
ANEXO I - PROGRAMAS E METAS
MET ASE PRIORIDADES DA ADMINISTRA~AO MUNICIPAL
2016
OBJETIVO PROGRAMATICO:
Prover atencao s6cio-assistenciala familias e individuos que encontram-se em situacao de risco pessoal e social, por ocorrencia de abandono, maus
tratos fisicos e/ou psiquicos, abuso sexual, uso de substAncias psicoativas, cumprimento de medidas s6clo-educativas, situayao de rua e situayao de
trabalho infantil.
coo.
..
NAT.
-,
'I
:;-:.;;.:
~- .-.
- ...
A~O PROPOSTA
,,_,
AC0ES GOVERNAMENTAIS
I'
-)-
MEDIDA
::c1tl~JRoo~q~~j~N10N)eBli1'16erms1CA~
I~~~ ,
0019.03
Unidade
pr6pria/entidade
conveniada
Unidade
3.310.008,00
Unidade ampliada
e/ou reforrnada
Unidade
225.000.00
Entidade
conveniada
Unidade
920.397,00
Unidade
pr6pria/entidade
conveniada
Unidade
13
3.021 218,00
0019.05
Programs mantido
Unidade
354.104,00
0019.06
Conselho mantido
Unidade
1.266.493.00
Unidade
Unidade
11
Unidade
625.000,00
Services mantidos
Unidade
370.542,00
Conselho mantido
Unidade
23.328,00
LEGENOA. 1 Campo "NAT.". natureza: "A" c abvldade, "P" pro1ero; "OE"= operac;ao especial
640.000,00
4.520.771,00
15.276.861,00
MUNICIPIO DE MARINGA
LEIANEXO
DE DIRETRIZES
OR<;AMENTARIAS
1- PROGRAMAS
E METAS
MET ASE PRIORIDADES DA ADMINISTRA~AO MUNICIPAL
2016
OBJETIVO PROG
TICO:
Formular, coordenar, acompanhar e executar politicas publicas, visando combater a discriminac;ao e toda forma de viol~ncia contra a mulher.
COD.
NAT
a mulher
FUNCAO: 11 - Trabalho
SUBFUNCAO: 334 - Fomento ao Trabalho
A Oualifica~o. Valorizac;ao e Empoderamento das
0020.03
Mulheres
FUNCAO: 14 - Direitos da Cidadania
SUBFUNCAO: 422 - Direitos lndividuais, Coletivos e Difusos
A Manutenc;aoe desenvolvimento das atividades da
0020.04
Secretaria Municipal da Mulher
TOTAL DO PROGRAMA
oe = opera~o
especial
Unidade mantlda
Unidade
945.880,00
Vaga ofertada
Unidade
1.644
166.520,00
6rgao manlido
Unidade
1.661.240,00
2.773.640,00
MUNIC[PIO DE MARINGA
LEI DE DIRETRIZES OR<;AMENTARIAS
ANEXO I - PROGRAMAS E MET AS
METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAt;AO MUNICIPAL
2016
OBJETIVO PROGRAtAATICO:
Proporcionar a cidade de Maringa seguran~ efetiva e continua, promovendo a<;Oes integradas de preven<;ao, defesa, protecao ao cidadao, conslitufda
de forma participaliva e articulada.
AC0ESGOVERNAMENTAIS
coo
NAT.
ACJ..O PROPOSTA
f~~
~
0021.02
) i
UNIDADE~~
~ MET6~ .,,
Y,_~q~J~RS
Guarda municipal
mantida
Unidade
9.907.000.00
convento mantido
Unidade
122.000,00
QuarteVposto
mantido
Unidade
4. 744.000.00
Services mantidos
Unidade
28.000,00
Sistema implantado
Unidade
1.808.000,00
.,
~ J9f..
',
TOTAL DO PROGRAMA
oe = opera9AO especial
16.609.000,00
MUNICIPIO DE MARINGA
LEI DE DIRETRIZES OR<;AMENTARIAS
ANEXO 1- PROGRAMAS E METAS
MET AS E PRIORJDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL
2016
OBJETIVO PROGRAMATICO:
Reserva grafica de dctacao para fins de abertura de creditos adicionais e cobertura de passivos contingentes, utilizavel nos termos do artigo 5, inciso
Ill da Lei Complementar n 101, de 04 de maio de 2000 e artigo 8 da Portaria n 163, de 04 de maio de 2001.
AC0ES GOVERNAMENTAIS
A<;A.O PROPOSTA
OE Reserva de contingencia
TOTAL DO PROGRAMA
oe = opera~o
espec,al
Reserva
orcamentaria
Unidade
Global
Unidade
Global
33. 733.183,00
11.360.000,00
45.093.183,00
MUNICIPIO OE MARINGA
LEI OE DIRETRIZES OR<;:AMENTARIAS
ANEXO II - METAS FISCAIS METAS
ANUAIS
2016
RS 1,00
LRF, art. 4, 1
Valor
Corrente
(a)
ESPECIFICA<;:AO
1.251.385.461
2016
Valor
Constante
1.190.661.714
%PIB
(aJPIB)
x100
2017
Valor
Constante
Valor
Corrente
( b)
%PIB
(b/PIB)
x100
Valor
Corrente
( c)
2018
Valor
Constante
%PIB
(c/PIB)
x100
0,34 1.362.421.574
1.236.317.218
0,36
1.216.668.078
0,34 1.516.240.900
1.310.493.431
0,35
1.197.580.684
1.139.467.825
0,33 1.340.768.222
Total Oespesas
1.217.651.277
1.158.564.488
0,35
Primaries (II)
1.186.341.957
1.128.774.460
0,34
0,01
0,01
= (I -
10.693.365
0,003
51.751.364
Resultado Nominal
15.671.875
14.911.394
0,004
(18.350. 771)
(16.652.242) (0,005)
(16.670.263)
(14.408.179) (0.004)
198.343.833
188.719.156
0,05
189.129.628
171.623.982
178.959.365
154.675.337
{0,03
{110.868.372'
II)
11.238.727
(92.154.1671
Dlvida ConsolidadaLiauida
{87.682.367)
46.961.310
(100.606.5081
0,05
56.650.000
48.962.835
ReceilasPnmarias advindas de
PPP(IV)
Oespesas Primartas geradas por
PPP (V)
lmpacto do saldo das PPP (VI) =
(IV -V)
FONTE; Oit-etoria de Planejamenlo
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NOTA: 1) FOfllm consideradas as receitas e despesas ln~men1"1as no cak:ulo do reS<Jltado ptlmario, no total das receitas e despesas, confonne a Portana 637/2012 da STN
Media - BACEN
2016
8,68
2017
8,88
2018
8,68
5,1
4,9
4,9
365.502
397.965
432.489
0,04
(0,03)
MUNICIPIO DE MARINGA
LEI DE DIRETRIZES OR<;:AMENTARIAS
ANEXO 11- METAS FISCAIS
AVALIA<;'AO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCICIO ANTERIOR
2016
R$ 1,00
ESPECIFICA<;:AO
2014
%PIB
Metas
Realizadas em %PIB
2014
(b)
(a)
Variayao
Valor
( c) = (b-a)
%
(c/a) x 100
0,33
10.371.032
1,02
980.160.595
0,32
21.611.759
2,25
0,32
977.334.668
0,32
(17.443.601)
(1,75)
972.393.144
0,31
955.107.349
0,31
(17.285.795)
(1, 78)
(13.844.308)
(0,004)
25.053.246
0,01
38.897.554
Resultado Nominal
51.813.662
0,02
(570.587.268)
737.931.941
0,24
129.726.111
558.707.841
0,18
(167.139.433)
1.020.668. 780
0,33
958.548.836
0,31
Despesa Total
994.n8.269
Receita Total
1.031.039.812
(280,96)
(1.201,23)
(608.205.830)
(0,05) (725.847.275)
(82,42)
(129,92)
VALOR RS milhares
308.986
308.986
FONTE: IPARDES
NOTA: o valor efetivo (realizado)do PIB Estadual para 2014
possui ate o momento dados sobre o PIB Estadual realaado.
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MUNICIPIO DE MARINGA
LEI DE DIRETRIZES OR<;AMENTARIAS
ANEXO II - METAS FISCAIS
EVOLU<;AO DO PATRIMONIO LIQUIDO
2016
R$ 1,00
2014
2013
2012
3.937.225. 785
100
2.722.205.051
100
2.049.842.87 4
100
100
2.722.205.051
100
2.049.842.874
100
REGIME PREVIDENCIARIO
PATRIMONIO LIOUIDO
PatrimOnio
Reservas
Lueras ou Prejufzos Acumulados
TOTAL
2014
2013
2012
14.778.707
100
23.360.248
100
19.842.269
100
14.778.707
100
23.360.248
100
19.842.269
100
no valor de RS 3.517.979,00,
DE ATIVOS
R$1,00
2014
(a)
12.901.166
205.050
12.696.116
2014
( d)
RECEITAS REALIZADAS
15.404.448
15.404.448
2014
(g)
= (I a II d) Ill h)
4.793.904
2013
( b)
34.609.349
94.000
34.515.349
2013
(el
27.149.561
27.149.561
2013
( h ) (I b II e) + Ill i)
7.297.186
5.435.538
101.600
5.333.938
2012
( f)
5.598.140
5.598.140
2012
( I ) (I e II f)
(162.601 l
'
MUNICIPIO DE MARINGA
LEI DE DIRETRIZES
OR<;AMENTARIAS ANEXO II METAS FISCAIS
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PR6PRIO DE PREVID~NCIA DOS SERVIDORES
2016
R$
1,00
RECEITAS
2012
2013
2014
34.122.209
34.122.209
16.948.076
16.948.076
37.798.753
37.798.753
19.573.873
19.573.873
41.311.427
41.311.427
25.674.177
25.674.177
8.811.428
4.079.127
7.970.088
8.362.705
8.359.332
3.373
14.145.753
14.144.035
1.718
7.667.163
7.664.677
2.486
19.205.486
19.205.486
19.115.677
19.115.677
19.115.677
21.908.596
21.908.596
21.791.287
21.791.287
21.791.287
28.356.930
28.356.930
28.265.295
28.265.295
28.265.295
50.639
62.770
64.131
39.170
54.540
27.504
53.327.695
59.707.349
69.668.358
2012
2013
2014
45.173.483
1.696.746
1.692.797
3.949
43.476.737
43.475.408
54.640.668
2.179.641
2.159.954
19.688
52.461.026
52.332.664
66.324.012
2.899.295
2.868.928
30.367
63.424.717
63.245.540
1.330
1.330
128.362
128.362
179.178
179.178
37.314
37.314
37.314
59.641
59.641
59.641
65.038
65.038
65.038
45.210.797
54.700.309
66.389.050
(Ill VI)
(IV+ V)
8.116.899!
5.007.040!
3.279.308
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MUNICfPIO DE MARINGA
LEI DE DIRETRIZES OR<;AMENTARIAS ANEXO II METAS FISCAIS
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PR6PRIO DE PREVIDl:NCIA DOS SERVIDORES
2016
RS 1,00
2012
2013
2014
10.070.762
10.070.762
10.070.762
17.804.280
17.804.280
17.804.280
26.016.723
26.016.723
26.016.723
8.116.899
47.970.753
5.007.040
70.125.701
3.279.308
101.381.657
MUNICIPIO DE MARINGA
LEI DE DIRETRIZES OR9AMENTARIAS
ANEXO II - METAS FISCAIS
2016
R$ 1 00
RECEITAS PREVI
DENCIARIAS (a)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
24.510.615.42
29.791.163,49
32.811.993,21
35.921.020,24
39.341.864,84
43.162.237,38
46.981.582,35
51.109.708,58
55.583.953,33
60.056.970,92
65.200.146,78
69.696.022,50
74.432.694,27
79.325. 781, 12
83.993.088,01
88.662.810,50
93.296.109,57
97.866.604,64
102.525.609,65
107.033.298,43
111.065.506,43
115.669.364,72
119.439.174,77
123.395.576,60
126.947.789,87
130.364.111,30
132.888.248,39
136.000. 779,46
138.350.437,25
140. 786.253, 70
142.663.863, 15
144.101.711,74
145.575.787, 15
147.087.886, 15
147.918.402,44
148.916.989,80
149.376.606,71
149.985.163,55
150.193.170,64
150.552.901, 18
150.381.505,72
150.227.575,51
150.018.228,72
DESPESAS
PREVIDENCIARIAS
(b)
890.895,41
1.608. 773,21
2.358.684,82
3.167.876,69
4.308.006,47
5.509.243,34
7.006.357,79
8.829.341,70
10. 764.294, 71
13.286.253,63
15.885.382,53
18.735.855,06
21.491.673,02
24.259.001.40
27.753.007,90
31.662.819,20
35.551.395,73
40.386. 724,04
45.132.106,05
49. 766.427,27
55.338.567,44
60.019.803,51
65.880.220, 75
71.117.150,28
76.922.250,21
82. 790.124,62
90.376.612,49
96.530.594,67
102.968. 732,82
107.581.368,79
112.325.144,48
117.757.914,23
122.528.295,02
125.888.411,99
129.746.549,48
132.872.153,33
136.412.194,70
139.360.189,65
142.497.205,96
144.630.754,77
147.658.429,34
150.438.454, 18
152.286.896,04
RESULTADO
PREVIDENCIARIO
(c)=(a-b)
23.619.720,01
28.182.390,28
30.453.308,39
32.753.143,55
35.033.858,37
37.652.994,04
39.975.224,56
42.280.366,88
44.819.658,62
46.770.717,29
49.314.764.25
50.960.167,44
52.941.021,25
55.066.779,72
56.240.080, 11
56.999.991,30
57.744.713,84
57.479.880,60
57.393.503,60
57.266.871, 16
55. 726.938,99
55.649.561,21
53.558.954,02
52.278.426,32
50.025.539,66
47.573.986,68
42.511.635,90
39.470.184,79
35.381.704,43
33.204.884,91
30.338.718,67
26. 343. 797, 51
23.047.492, 13
21.199.474, 16
18.171.852,96
16.044.836.47
12.964.412,01
10.624.973,90
7.695.964,68
5.922.146,41
2.723.076,38
(210.878,67)
(2.268.667,32)
SALDO FINANCEIRO DO
EXERCICIO
(d)=(d Exerc.Ant.)+(c)
85.378.910, 12
113.561.300.40
144.014.608,79
176.767.752,34
211.801.610,71
249.454.604,75
289.429.829, 31
331.710.196, 19
376.529.854,81
423.300.572, 10
472.615.336,35
523.575.503, 79
576.516.525,04
631.583.304,76
687.823.384,87
744.823. 376, 17
802.568.090,01
860.047.970,61
917.441.474,21
974.708.345,37
1.030.435.284,36
1.086.084.845,57
1.139.643. 799,59
1.191.922.225,91
1.241.947.765,57
1.289.521.752,25
1.332.033.388, 15
1.371.503.572,94
1.406.885.277,37
1.440.090.162,28
1.470.428.880,95
1.496. 772.678.46
1.519.820. 170,59
1.541.019.644, 75
1.559.191.497,71
1.575.236.334, 18
1.588.200.746, 19
1.598.825.720,09
1.606.521.684, 77
1.612.443.831, 18
1.615.166.907,56
1.614.956.028,89
1.612.687.361,57
MUNICIPIO DE MARINGA
LEI DE DIRETRIZES OR<;AMENTARIAS
ANEXO II - METAS FISCAIS
PROJEvAO ATUARIAL DO REGIME PR6PRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - FUNDO PREVIDENCIARJO
2016
LRF. art.4, 2, inciso IV, alinea "a"
EXERCICIO
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
RECEITAS
PREVIDENCIARIAS
(a)
149.294.348, 10
149.059.510,08
148.302.024,31
147.600.198,34
146.635.795,05
145.556.460,80
144.351.014,70
143.216.111,61
142.143.037,90
140.492.387,02
138. 738.460,44
136.979.383, 17
135.022.237, 19
132.739.271,56
130.303.057,26
127.815.918,43
125.277 .289,54
122.605.181,85
119.681.613,81
116. 797 .201,29
113.790.843,37
110.730.574,61
107.408.628,56
104.022.065,82
100.193.392,64
96.373.496,58
92.344.638,54
88.081.865,69
83.721.395,74
78.873.784,43
73.883. 765, 76
68.567.661,73
R$1 00
DESPESAS PREVI
DENCIARIAS
(b)
154.484.726,36
155.403.576,98
156.358.211,87
157.330.311,69
158.349.079,46
159.415.011,95
160.370.254,64
161.306.644,02
161.406.916,99
163.368.249,57
163.418.433,16
163.801.630,02
164.035.975,06
165.516.206,02
166.188.799,27
167.097.903,68
167.191.014,75
166.511.654,83
165.451.826,34
165.565.011,67
164.608.413,44
163.513.092,37
163.294.540,26
162.836.197,71
162.340.856,07
162. 725.389,22
162. 748.004,26
162.380.366,66
161.353.577,60
161.359.191,93
159.971.471,94
160.559.779,47
RESULTADO
PREVIDENCIARIO
(c)=(a-b)
(5.190.378,26)
(6.344.066,90)
(8.056.187,56)
(9. 730.113,35)
(11.713.284,41)
(13.858.551,
15)
(16.019.239,94)
(18.090.532,41)
(19.263.879,09)
(22.875.862,55)
(24.679.972,72)
(26.822.246,85)
(29.013. 737,87)
(32. 776. 934,46)
(35.885.742,01)
(39.281. 985,25)
(41.913.725,21)
(43.906.472,98)
(45.770.212,53)
(48.767.810,38)
(50.817.570,07)
(52.782.517,76)
(55.885.911,70)
(58.814.131,89)
(62.147.463,43)
(66.351.892,64)
(70.403.365, 72)
(74.298.500,97)
(77.632.181,86)
(82.485.407,50)
(86.087.706, 18)
(91.992.117,74)
SALDO FINANCEIRO DO
EXERCICIO
(d)=(d Exerc.Ant.)+(c)
1.607.496.983,31
1.601.152.916,41
1.593.096. 728,85
1.583.366.615,50
1.571.653.331,09
1.557.794.779,94
1.541.775.540,00
1.523.685.007,59
1.504.421.128,50
1.481.545.265,95
1.456.865.293,23
1.430.043.046,38
1.401.029.308,51
1.368.252.374,05
1.332.366.632,04
1.293.084.646,79
1.251.170.921,58
1.207.264.448,60
1.161.494.236,07
1.112. 726.425,69
1.061.908.855,62
1.009.126.337,86
953.240.426, 16
894.426.294,27
832.278.830,84
765. 926. 938,20
695.523.572,48
621.225.071,51
543.592.889,65
461.107.482, 15
375.019. 775,97
283.027.658,23
EXERCICIO
RECEITAS
PREVIDENCIARIAS
(a)
R$ 1.00
DESPESAS
PREVIDENCIARIAS
(b)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
33.147.426,66
33.192.452,16
33.267.742,06
33.424.939,46
33.261.497, 13
33.222.106,39
33.008.959,91
32.817.011,33
32.496.748,94
32.066.137,95
31.457.794,33
30.875.959,70
30. 150.590,58
29.465.650,47
28.697.995,75
28.039.937,86
27.223.965,37
26.374.050,76
25.443.161,20
24.530. 789,84
23.579.821,38
22.743.222,05
21.930.756,66
21.045.636,41
20.232.053,73
19.338.601,41
18.405.249,83
17.508.824,89
16.598.507, 10
15.669.416,50
14.743.350,46
13.810.720,79
12.872.893,05
11.936.171,14
11.006.878,06
10.091.370,86
70.312.048,01
75.279.342,04
79.876.970,90
84.963.980,60
90.831.156,48
95. 986.043, 79
100.696.852,38
105.483.895,96
109.764.973,25
113.130.548,47
118.020.236,55
120.926.939,39
124.146.749,45
126.168.760,75
127 .645.815,27
127.754.714,24
127.931.443,88
127.747.057,62
127.094.117, 17
125.822.579,73
124.208.396, 75
121.593.784,81
118.372.101,95
115.177.523,34
111.272.407,52
107.395.414,43
103.434.046, 16
99.051.560,21
94.512.602,09
89.890.429,94
85.150.370,33
80.372.394, 75
75.595.677, 18
70.840.557,80
66.127.979,45
61.478.710, 10
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
9.195.956,30
8.326.546,03
7.488.495,71
6.686. 745, 75
5.925.688,80
5.209.279,30
4.540.919,23
56.913.394,93
52.451.343,08
48.110.853,35
43.909.444,31
39.864.090,30
35.991.176,12
32.305. 701,46
RESULTADO
PREVIDENCIARIO
(c)=(a-b)
(37.164.621,35)
(42.086.889,88)
(46.609.228,84)
(51.539.041, 14)
(57.569.659,35)
(62.763.937,40)
(67.687.892,47)
(72.666.884,63)
(77.268.2.24,31)
(81.064.410,52)
(86.562.442,22)
(90.050.979,69)
(93.996.158,87)
(96. 703.110,28)
(98.947.819,52)
(99.714.776,38)
(100.707.478,51)
(101.373.006,86)
(101.650.955,97)
(101.291. 789,89)
(100.628.575,37)
(98.850.562, 76)
(96.441.345,29)
(94.131.886,93)
(91.040.353, 79)
(88.056.813,02)
(85.028. 796,33)
(81.542.735,32)
(77.914.094,99)
(74.221.013,44)
(70.407.019,87)
(66.561.673,96)
(62.722.784, 13)
(58.904.386,66)
(55.121.101,39)
(51.387.339,24)
(47.717.438,63)
(44.124.797,05)
(40.622.357,64)
(37.222.698,56)
(33.938.401,50)
(30.781.896,82)
(27.764.782,23)
SALDO FINANCEIRO DO
EXERCICIO
(d)=(d Exerc.Ant.)+(c)
(29.266.481,81)
(71.353.371,69)
(117.962.600,53)
(169.501.641,67)
(227 .071.301,02)
(289.835.238,42)
(357 .523.130,89)
(430.190.015,52)
(507.458.239,83)
(588.522.650,35)
(675.085.092,57)
(765.136.072,26)
(859.132.231, 13)
(955.835.341,41)
(1.054. 783.160,93)
(1.154.497.937,31)
(1.255.205.415,82)
(1.356.578.422,68)
(1.458.229.378,65)
(1.559.521.168,54)
(1.660.149.743,91)
(1.759.000.306,67)
(1.855.441.651,96)
(1.949.573.538,89)
(2.040.613.892,68)
(2.128.670. 705,70)
(2.213.699.502,03)
(2.295.242.237,35)
(2.373.156.332,34)
(2.447.377.345,78)
(2.517.784.365,65)
(2.584.346.039,61)
(2.647.068.823, 74)
(2. 705. 973.210,40)
(2.761.094.311,79)
(2.812.481.651,03)
(2.860.199.089,66)
(2.904.323.886, 71)
(2.944.946.244,35)
(2.982.168.942,91)
(3.016.107.344,41)
(3.046.889.241,23)
(3.074.654.023,46)
EXERCICIO
RECEITAS PREVI
DENCIARIAS (a)
DESPESAS
PREVIDENCIARIAS
(b)
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
3.923.344,06
3.358.273, 72
2.846.459, 16
2.387.663,96
1.980.740,78
1.623.913,71
1.314.847, 10
1.050.771,60
828.382,38
643.812,01
492.830,37
371.116,58
274.495,32
199.118, 15
141.479,01
98.356,31
66.812,88
44.232,87
28.422,49
17.643,73
10.525,27
5.992,20
3.221,25
1.607,34
725,66
286,20
94,10
24,26
4,55
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0,00
28.820. 733, 72
25.546. 735,40
22.491.583,62
19.660.219,64
17.054.983, 14
14.675.992.07
12.521.153,87
10.586.630,25
8.866.212,93
7.351.002,40
6.029.485,93
4.888.094,63
3.912.248,28
3.087.355,83
2.398.902,36
1.832.213,85
1.372.616,31
1.005.653,34
717.788,88
496.804,65
331.483,28
211.628,86
128.017,98
72.407,31
37.672,68
17.682,25
7.306,12
2.577,37
736,35
150,97
17,33
0,65
RESULTADO
PREVI DENCIARIO
(c)=(a-b)
(24.897.389,66)
(22.188.461,68)
(19.645.124,46)
(17.272.555,68)
(15.074.242,36)
(13.052.078,36)
(11.206.306,77)
(9.535.858,65)
(8.037.830,55)
(6. 707 .190,39)
(5.536.655,56)
(4.516.978,05)
(3.637. 752,96)
(2.888.237,68)
(2.257.423,35)
(1.733.857,54)
(1.305.803,43)
(961.420.47)
(689.366,39)
(479.160,92)
(320.958,01)
(205.636,66)
(124.796,73)
(70.799,97)
(36.947,02)
(17.396,05)
(7.212,02)
(2.553, 11)
(731,80)
(150,44)
(17,31)
(0,65:
SALDO FINANCEIRO DO
EXERCICIO
(d)=(d Exerc.Ant.)+(c)
(3.099.551.413, 12)
(3.121.739.874,80)
(3.141.384.999,26)
(3.158.657.554,94)
(3.173.731.797.30)
(3.186. 783.875,66)
(3.197.990.182,43)
(3.207.526.041,08)
(3.215.563.871,63)
(3.222.271.062,02)
(3.227.807. 717,58)
(3.232.324.695,63)
(3.235.962.448,59)
(3.238.850.686,27)
(3.241.108.109,62)
(3.242.841.967, 16)
(3.244.147.770,59)
(3.245.109.191,06)
(3.245. 798.557,45)
(3.246.277 .718,37)
(3.246.598.676,38)
(3.246.804.313,04)
(3.246.929.109, 77)
(3.246.999.909,74)
(3.247.036.856,76)
(3.24 7 .054.252,81)
(3.247.061.464,83)
(3.247.064.017,94)
(3.247.064.749,74)
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MUNICIPIO DE MARINGA
LEI DE DIRETRIZES OR<;AMENTARIAS
ANEXO II - METAS FISCAIS
MARGEM DE EXPANSAO DAS DESPESAS OBRIGAT6RIAS DE CARATER CONTINUADO
2016
LRF, art. 4, 2, inciso V
EVENT OS
Aumento Permanente da Receita
R$1 00
Valor Previsto para 2016
112.187.613
22.567.000
89.620.613
89.620.613
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MUNICIPIO DE MARINGA
LEI DE DIRETRIZES ORQAMENTARIAS
ANEXO Ill - RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDENCIAS
2016
LRF, art 4, 3
R$ 1,00
PROVIDENCIAS
PASSIVOS CONTINGENTES
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Valor
Descricao
Demandas judiciais
8.210.000
SUBTOTAL
8.210.000
Valor
8.210.000
8.210.000
PROVIDENCIAS
Descricao
Valor
15.000.000
tlmltacao de empenho
650.000
Discrepancla de Projecoes:
2.500.000
1.000.000
1.000.000
Contrapartidas
previstas
1.500.000
1.500.000
SUBTOTAL
TOTAL
de
convenios
nao
18.150.000
26.360.000
2.500.000
SUBTOTAL
TOTAL
18.150.000
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8$.8914
EM Paulo Frwlre
PtlllmOl1io
ua AIMIIO
S-aa lguateml
n' 1334. Lo!
127. Ouadtt 000, Zon1 33. Glel>a
EM Proteuo,
Minon
San&OI
Pa,alao
Con.uucora OemalCon
Ude
1814114
524114
I 003~000.00
11.0114
Con1t:Nt0f'aFall Lida
1885/14
625/14
I a92.270,00
3.5814
208/14
75/U
1 957.930,49
9531111,
72911'
819/14
I 148431,t2
18.7114
UBSZont07
Conawtono
Alcalde Enganhana
2383/13
434/13
1.327.782.44
92.78%
Lala Et,genharia
Ol>faa Uda EPP
1310/14
485/14
I 659.037.85
28 64,0
Canal.Mora Sancr..1
Honzontl,.., pl/II
de
48,17"'
Quebec
UBS J..-
lmplant~lode
4S
2561113
1007/14
Rtrom,1 Ampuylo de
EM Eacol1 Municipal
SAi.JOE
SAUOE
EM Midi.ItoVad.a
R. Gu11tmllt,
896/14
EM - Ecola Municipal
S.ude
Wat\clPrctenalo&
COnalNylo CM UO
Orie<UI
Rofonna de EM EJcola
Municipal
2518113
Roronna e Amplla~ao de
40
EM Joa, Marchuinl II
546114
EMPa,queTatUIISI
lmp~lodeEM
EaC41a Ml.riC,pal
Con1do Uda
09
Rua J<><v Bened4o S.roval. sin,
Ou1ora 172, Oala 01. Zotti 19
33
Hcrido-Al>o.
p-~-a
Ouldra M, LOle 092. Zoftl
UBSJ..-Plnhelros
Parque CKSoe
lndusllitl
Fatz Lida
T~polonl Uda
1914112
438/12
32.607 916,64
98.87"'
MUNICIPIO DE MARINGA
LEI DE DIRETRIZES OR<;AMENTAAIAS
ANEXOVI
OBRAS EM ANDAMENTO E PARALISADAS ATE ABRIL DE 2015
2016
i .
tr
SECRETARlA
46
SEOE
OBRA
lmplanta~lo de
infrae.stn.rtura no Parque
Cidaefe fndustl1aJ, Pane
II
LOCAUPR6PRJO
tr
VALORATUAL
CONTIU.TORS
EXEC.
CONTIU.TO
SITUAt;AO
A/P
2521/12
608/12
18.370.1M9,13
99,69"'
"
182311<
560/1<
24.399 ..265,37
0,00%
185311<
609/1'
87,780,00
0,00%
9'311<
62<114
747.500,00
0.00%
8t2114
2.<9114
4112<5.79
79,13%
819114
2.50/1<
3'5,311.,8'
47,72%
Plieuco
ENDREt;O
EMPRESA
PROCESSO
Parque Ck,ade
lnduslrial
Cons&do Emp,esatlal
Lepavi EJdtacon
Paique Cldade
lnd'ustriaf
Conswtora Sancl1H
TJ1pojonlUda
"'
lmplanla~lo de
infrae.suutura no Parque
,1
SEOE
Industria.lPaste Ill,
Hndo pavimenta~lo
asrtlllca,
drenagem de jguas
pluviais:.1ln1liz.a~Ao.rede
de ,gua e Hgot.o
PefflJra~lo e instala~lo
de ? ~os
48
SEOE
1rte1iano.s Pto~o
Fens da Cidadania:
Econornia
Solidtria e
DesenvOlvime,,10
Su.stentJvet
49
SEOE
lmpt1ma~lo do CenltO de
Apolo 10 Turlsta do
Pa,que do lngi
Pa,que do tng4
50
SASC
ln\planta~lo do CREAS
c.tro de RefectncJ
E-speciafizada de
Auist6ncia Social
Ce~
de Refer6<1Cia
Especialluda de
Assistffleia Social.
CREAS
51
SASC
lmplant1~llo do CRAS
Centro de Refet6ncia de
52
53
Auist.6ncla Social
SASC
lmpl1nta~ do Al>rigo
PtovisO<lo Municipal
ADrigo PtovtsOno
Munlclpal
SESP
lmplanta~lo de um
Parque de Lazet
Camp0 de Futet>ol -
5'
SESP
SS
SESP
56
SESP
57
SESP
58
SESP
Readequa~lo da enttada
de energi:a
Gina.lo de e.1pot1u
lmplana,lo de
alambrado p.a,ra
Vila ocrmpica
60
SEAC
SEAC
lmplanta;lo de SalAo
Comvndrio
Setvl~lde
Te.rraplen.agem
Mope< consWtora de
~Uda
2096/1<
62311<
1.366.663,55
10.18%
"
Reaklenclal TarumJ
e,,ge<1etpcon~lles
CMs e lnco,po~lles
Uda
1177113
2'6f13
785.922.07
'9.<5%
Engedetp Cons~6el
CMs e lnco,pora~s
Uda
'87/14
22111,
1.021.011.8
86,92%
262<113
26411
8,1614
Elecrofio lnsta~O.s
Elftrlcas Uda
221"1'
003/15
98_<95,02
o.-
1031/14
235/14
61.<<0,06
0,00%
1031/14
23511<
19.<22.72
0,00%
LallA EJ>genllllta e
Otltas Uda EP!'
511/14
219114
463.046,
73.18%
5'6114
117/14
21.683.22
0.001'
QuadrUterodu
Avenidu
ColombO, Lau~ Wemeck.
Ribeiro e PN<tente de
Morau. Quadta 36136-A. Oaia
OuadtHtero dasAvenlda
VIia Ollmplca
~oartesiano
59
Uda
EleltO Marlnga
Wem6CI< rt'. 500 Quodno 36136-A
1111111~18'tllca1 Uda
Lote 01/02 Zona 07
FranclJeoBuenoNeto
lmplanta~lo de
alam.bndo pata
cercamento da bOm.ba do
COt\rzMOBDemarc.on
Estadfo R~onll
Wiilie Oavkls
Recirad:a e relnstala~Jo
da llumltta~lo
cercamnto da
pi,cena
NCIOe Engenharla e
ObtuUda
Po!1o Blanco
Cons~sUda
Parque TarumS
Urt>an!za~lo e
ATI. API e Campo de
readequa~io de espa~o-1
Futebol Jartlim
e lmplan1a~lo de All e
Orlental
API
Hid~souo~,
MeslnosUda
SalJo Comunlurlo
B~ga
Ney
Sallo Comuf\ilirlo Ney Rua Jolo de Barro. sin', Zona '3. Pedtel<a rnga lnduslria
Oaia 19, Ouadn, 28, COnjun10
Braga
COmen:ioUd
Resldencial Ney Braga
TOTAL
FONTE: Sec.retan.1 Mun1c1pal de Obfas Publicu SEMOP
110.213.001 53
"
A
EQUIPE TECNICA
Cinthia Soares Amboni
Contadora
Claudia Michelli Fronce Rosa
Coordenadora
Aline Nascimento Guido
Coordenadora
Rofom,o I Ampll1~io de
EM Escott Municipal
EM Pion. Geraldo
MtnlQhenl
RafOffllllo~lodo
EM - EKOla Munidpal
EMOaca,-dOa
San1<>1
Ca111 Con1w~6<11 e
Empreen<1unen1oa Uda
a..tec~CMI
Ude