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Maringa, 14 de abril de 2015.

MENSAGEM DE LEI N. 0025/2015


Senhor Presidente:

Encaminhamos a Vossa Excelencia, para aprectacao e deliberat;ao


dessa Camara de Vereadores, o Projeto de Lei que dispoe sobre as Diretrizes para Elaboracao
da Lei Orcamentaria referente ao exercicio financeiro de 2016, em cumprimento ao disposto no
paraqrato 2., do art. 165 da Constitui~o Federal; art. 4. da lei Complementar n. 101/2000;
art. 107 e inciso II, do art. 4., do Ato das Disposi9oes Transit6rias da lei Orgfmica do
Municfpio, e Portaria n. 637/2012 da Secretaria do Tesauro Nacional.
A Lei de Diretrizes Orcamentarias, instituida pela Constituicao Federal
de 1988, pela Lei OrgAnica do Municfpio e pela Lei de Responsabilidade Fiscal de 2000,
tern por objetivo orientar a elabcracao da Lei Orcarnentaria Anual, compreendendo:

Disposic;Oes preliminares;

Prioridades e metas da Adrninlstracao

Estrutura e organizac;lo dos orcarnentos:

Diretrizes gerais para a etaboracao e execucao dos orcamentos do


Municipio e suas alteracoes:

Disposicoes relativas as despesas com pessoal e encargos sociais;

Dlsposieoea sobre a legislacao tributaria do Municipio;

Disposicoes gerais;

Anexo I - Programas

Anexo II - Metas Fiscais, constituido dos seguintes relat6rios:


-

e Metas

Demonstrativo I - Metas Anuais;

Exmo. Sr.
Vereador FRANCISCO GOMES DOS SANTOS
Presidente da Camara Municipal
MARINGA - PR.

Publtca Municipal;

Demonstrativo II - Avaliacao
Fiscais do Exercicio Anterior;

Demonstrativo Ill - Metas Fiscals Atuais Comparadas


Fixadas nos Tres Exerclcios Anteriores;

Demonstrativo IV- Evoluc;ao do Patrimonio Uquido;

Demonstrativo V - Origem e Aplicac;,ao dos Recursos Obtidos com


Alienac;ao de Atlvos;

Demonstrativo VI - Receitas e Despesas Prevldenciarias


RPPS e Projeyao Atuarial do Regime Pr6prio de Previdencla
Servidores;

Demonstrative VII - Estimativa


Receita;

Demonstrativo VIII - Margem de


Obrigat6rias de carater Continuado

Anexo 111 - Riscos Fiscais;

Anexo IV - Projetos em Andamento;

Anexo V - Evolu~ao da Receita.

Anexo VI -Obras em Andamento;

do Cumprimento

das Metas

e Compensacac
Expansao

com as

da Renuneia
das

do
dos
da

Despesas

Ao exposto e na certeza de contar com o apoio de Vossa Excelencia


e Nobres Vereadores na aprovacao da inclus propositura, aproveitamos o ensejo para renovar
os protestos de estlma e conslderacao, subs r vendo-nos,
A tenci osamen e t ,

PROJETO DE LEIN.

Autor:

13. 464/2015

Poder Executivo.

Dispoe sobre as Diretrizes Or~amentarias


para o
exercicio de 2016 e da outras provldencias.

A CAMARA MUNICIPAL DE MARINGA, ESTADO


DO PARANA,
aprovou
e
eu,
PREFEITO
MUNICIPAL, sanciono a seguinte

LE I :
CAPiTULO I

DAS DISPOSICOES PRELIMINARES


Art. 1. 0 Orcarnento do Municipio de Maringa, relative ao exercicio de 2016,
sera elaborado e executado segundo as diretrizes gerais estabelecidas nos termos da
presente Lei, em cumprimento ao disposto no 2. do art. 165 da Constituicao Federal, art.
4. da Lei Complementar Federal n. 101, de 04 de maio de 2000, e art. 107 da Lei Organica
do Municipio, incise II do art. 4. do Ato das Disposlcoes Transit6rias da Lei Organica do
Municipio e Portaria n. 637/2012 da Secretaria do Tesauro Nacional, compreendendo:
I.

as prioridades e metas da Administrac;ao

II.

a estrutura e organizac;ao dos orcamentos:

Ill.
as diretrizes
Municipio e suas alteracoes:
IV.
as
encargos sociais;

Publica Municipal;

gerais para a elaboracao

disposicoes

relativas

as despesas

e execucao

do

dos orc;amentos do

Municipio

V.

as disposic;oes sobre a Jegislac;ao tributarla do Municipio;

VI.

as disposicoes gerais.

Paragrafo unlco, lntegram esta Lei os seguintes anexos:


I.

Programas e Metas;

com

pessoal e

II.

Metas Fiscais;

111.

Riscos Fiscals,

IV.

Projetos em Andamento;

v.

Evoluc;aoda Receita:

VI.

Obras em Andamento.

CAPITULO II
OAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL
Art.
I.
II.
Ill.

2. Constituem prioridades do Govemo Municipal:


implementar pollticas publicas de responsabilidade social;
promover a adequacao, rnodernizacac e eficiencia dos services publicos:
promover o aprimoramento, rnodernizacao e vatonzacao do quadro de

servidores;
IV. promover a adequacao da infra-estrutura urbana e do sistema viario:
V. promover o desenvolvimento eccnomico sustentavel e a recuperacao da
qualidade ambiental do Municipio.
Art. 3. As prioridades e rnetas para o exercicio de 2016 estAo especificadas no
Anexo I - Programas e Metas, sendo estabelecidas per prograrnas, objetivos, func;oes,
subruncoes, ac;oes e metas, e estao em consonancla com aquelas especificadas no Plano
Plurianual para o quadrienio de 2014 a 2017.

Paragrafo unico. A regra contida no caput deste artigo nao se constitui em limite
proqrarnacao das despesas.

Art. 4. As metas fiscais sao especificadas no Anexo II, elaborado de acordo


com o 1, do art. 4, da Lei Complementar Federal n 101, de 2000 e Portaria n. 637/2012
da Secretaria do Tesauro Nacional, abrangendo todos os 6rgaos dos Orcarnentos Fiscal e
da Seguridade Social.
CAPITULO 111
DA ESTRUTURA E ORGANIZACAO DOS ORCAMENTOS

Art. 5. A Lei Orcamentaria Anual para 2016 compreendera o Orcamento Fiscal,


o Orcamento da Seguridade Social e o Orcarnento de lnvestimento.

Art. 6. Os Orcamentos Fiscal, da Seguridade Social e de lnvestimento


compreenderao a programac;ao dos Poderes Legislative e Executive do Municipio, seus
6rgaos, autarquias, fundacoes e fundos, instituidos e mantidos pela Administracac
Municipal, bem coma das empresas em que o Municipio detenha, direta ou indiretamente, a
maioria do capital social com direito a vote.
Art. 7. Para efeito desta Lei, entende-se por:
I.

programa, o instrumento de organizac;ao da ac;ao governamental, visando

a concrenzacao dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por lndicadores estabelecidos


no Plano Plurianual;

II.
funcao, o maier nlvel de agregac;ao das diversas areas de despesas que
competem ao setor publico:
Ill. subfunc;ao, uma particao
subconjunto da despesa do setor publico;

da func;ao que

visa

agregar

determinado

IV. atividade, um instrumento de programac;ao para alcancar os objetivos de


um programa. envolvendo um conjunto de operacces que se realizam de mode continue e
permanente, das quais resulta um produto necessano a rnanutencao da ac;aode Governo;

V.
projeto, um instrumento de programac;:aopara alcancar os objetivos de um
programa, envolvendo um conjunto de operacces, limitadas no tempo, das quais resulta um
produto que concorre para a expansao ou aperfeic;:oamentoda ac;aode Governo;
VI.
operacao especial, as despesas que nao contribuem para a manutencac,
expansao ou aperfeic;:oamento das acoes de govemo, das quais nao resulta um produto e
nae gera ccntraprestacao direta sob a forma de bens ou services;
Vll.

6rgao orcamentarlc, o maier nlvel da classiticacao institucional;

VIII. unidade orcamentaria, um n!vel da classiticacao institucional, agrupada em


6rgaos orcamentarios;

1. Cada programa identificara as acoes necessanas para atingir os seus


objetivos, sob a forma de atividades, projetos e operacoes especiais, especificando os
respectivos valores e metas, bem como as unidades orcamentarias responsaveis pela
reallzacao da acao.

2. Cada atividade, projeto e operacao especial ldentificara a func;ao e a


subfun<;ao as quais se vinculam, na forma do anexo que integra a Portaria n. 42, de 14 de
abril de 1999, do Ministerio do Orc;amentoe Gestao.

3. Cada ac;aoidentificada por atividades, projetos e operacces especiais pode


participar de apenas um programa, porem podera ser orcada em mais de uma unidade
orcamentaria.

Art. 8. 0 Orcarnento Fiscal e da Seguridade Social discriminara a despesa por


unidade orcamentarla,
detalhada por categoria de proqrarnacao em seu menor nivel, com
suas respectivas
dotacoes,
especificando
a unidade
crcamentaria,
as categorias
eccncmicas,
os grupos de natureza de despesa, as modalidades de aplicacao, os
elementos de despesa, o identificador de uso, o grupo de destinacao de recurses e as
fontes de recurses.

1. Nos grupos de natureza da despesa sera observado o seguinte


detalhamento:
I.

pessoal e encargos sociais -1;

II.

juros e encargos da divida - 2;

Ill.

outras despesas correntes - 3;

IV.

investimentos -4;

V.
inversces financeiras, incluidas quaisquer
ccnstltuicao ou aumento de capital de empresas - 5;
VI.

despesas

referentes

amortizacao da divida - 6.

2. A Reserva do Regime Pr6prio de Previdencia do Servidor sera identificada


pelo dlgito 9, no que se refere ao grupo de natureza de despesa.

3. A Reserva de Continqencia do Orc;amento Fiscal sera identificada pelo


digito 9, no que se refere ao grupo de natureza da despesa.
4. Na especificacao das modalidades de apucacao sera observada, no
minima, o seguinte detalhamento:

a Uniao

I.

transferencias

- 20;

II.

transferencias a Estados e ao Distrito Federal- 30;

Ill.

transferencias

IV.

transferencraea instituiyoes privadas com fins lucrativos - 60;

V.

transferenctas a instituiyOes multigovernamentais - 70;

VI.

transferenctas a Cons6rcios Publicos - 71;

VII.

execucao orcamentaria delegada a Cons6rcios Publicos - 72;

a instituic;oes privadas sem fins lucrativos - 50;

VIII.

aplicacces diretas - 90;

IX. aplicacao direta decorrente de operacao entre 6rgaos, fundos e entidades


integrantes dos Orc;:amentos Fiscal e da Seguridade Social - 91;

X.

a definir - 99.

Art. 9. A Lei Orcarnentaria Anual, para 2016 contera a destlnacao de recursos


classificados pelo ldentificador de Uso, Grupo de Destinac;ao de Recurses e Fontes de
Recurses, regulamentados
pela Secretaria do Tesauro Nacional - STN, do Ministerio da
Fazenda e pelo Tribunal de Contas do Estado do Parana - TCE-PR.

1. Fica o Poder Executive autorizado a criar, alterar ou extinguir os c6digos da


desnnacao

de recurses, composts por ldentificador de Uso, Grupo de Destinacao


de
Recurses e Fontes de Recurses, incluidos na Lei Orcarnentaria Anual para 2016 e em seus
creditos adicionais.

2. 0 Municipio podera incluir na Lei Orcamentaria Anual para 2016 outras


fontes de recurses, para atender as suas peculiaridades, alern das determinadas pelo caput
deste artigo.
Art. 10. O ldentificador de Uso destina-se a indicar se os recurses compoe
contrapartida
municipal de emprestlmos
ou de outras apllcacoes, constantes da Lei
Orcarnentaria Anual para 2016, e de seus creditos adicionais pelos seguintes digitos, que
antecederao o grupo de destinacao de recurses e as fontes de recurses:

I.

origens

nae referentes a transferenclas voluntarias - O;

II.
originarios de ernprestirnos
Desenvolvimento - BIRD - 1;

Ill.

oriqlnarios de empresttrnos

do Banco Internacional
do Banco lnteramericano

para Reconstru<;ao e

de Desenvolvimento

BID-2;
IV.
V.

crlqmarlos de transferencias publicas voluntarias - 3;


onqinarios

de outros ernprestimos e financiamentos

VI.
oriqinarios de transferencias
de doacces - 5;

VI I.

- 4;

da iniciativa privada (fisica e juridica) na forma

a classificar - 9;

Art. 11. 0 Grupo de Destlnacao de Recurses destina-se a indicar se os recursos


sao provenientes da Aoministracao Direta ou lndireta, constantes da Lei Orcsmentaria Anual
para 2016, e de seus creditcs adicionais pelos seguintes digitos, que antecederao as fontes
de recursos:

I.

arrecadado na Administra9ao Direta - exercicio corrente - 1;

II.

arrecadado na Administra9ao lndireta - exercicio corrente - 2;

Ill.

arrecadado na Adrnjnistracao Direta - exercicios anteriores - 3;

IV.

arrecadado na Admtnistracao lndireta - exercicios anteriores - 6;

V.

recurses condicionados - 9.

Art 12. A Reserva de Contingencia do Orcamento Fiscal sera constituida,


exclusivamente, com recurses do seu orcamento, com valor equivalente a, no minima, 1 %
(um por cento) da receita corrente !iquida prevista para o exercicio de 2016, para atender as
determmacoes da Lei Complementar Federal n 101, de 2000 e Portaria lnterministerial n
163, de 2001.
Art. 13. A Lei Orcamentaria Anual para 2016 dtscrimmara,
programa9ao especfficas, as dotacoes destinadas:
I.

a partlcipacac

11.

ao pagamento de precat6rios judiciaries;

em constitulcao ou aumento de capital de empresas;

Ill.
ao cumprimento
consideradas de pequeno valor;
IV.

em categorias de

de

sentencas

judiciais

transitadas

em

julgado

ao pagamente dos ju res, encarges e arnortizacao da divida fundada;

Art. 14. 0 Projeto de Lei Orcamentarla Anual para 2016, que o Peder Executive
encaminhara ao Poder Legislative ate 30 de setembro de 2015, cumprindo o prazo previsto
no art. 4., incise Ill, do Ato das Disposlcoes Transit6rias da Lei Organica Municipal e
conforme estabelecido no art. 108 da Lei Organica Municipal e no art. 22, seus incisos e
paragrafo unico, da Lei n". 4.320/64 sera composto de:
I.

texto da lei;

II.

quadros orcarnentarios conselidados;

Ill.
anexos do Orc;amento Fiscal e da Seguridade
receita ea despesa na forma da legisla9ao vigente;

Social, discriminando

IV.
anexo do Orcamento de lnvestimento a que se refere o inciso II do
do art. 165 da Constitulcao Federal, na forma definida nesta Lei;
V.
discrtminacao da legisla9ao
Orearnentos Fiscal e da Seguridade Social.

da receita e da despesa,

referentes

5,
aos

1. Os quadros orcamentarios a que se refere o incise II deste artigo, incluindo


os quadros a que se refere o incise Ill do art. 22 da Lei Federal n. 4.320, de 17 de marco
de
1964, sao os seguintes:
I.
resume das receitas do Orc;amento Fiscal e da Seguridade Social, por
categoria econornica:
II.
resume das despesas do Orcarnento Fiscal e da Seguridade Social, por
categoria econemica:

Ill. receita e despesa, do Orc;amento Fiscal e da Seguridade Social, segundo


as categorias econemtcas, conforme Anexo I da Lei Federal n. 4.320, de 17 de marco
de
1964;
IV. evolucao da receita do Orcarnento Fiscal e da Seguridade Social, segundo
as categorias econOmicas e seu desdobramento em fontes;
V.
receita do Orc;amento Fiscal e da Seguridade Social, de acordo com a
classiticacao constante do Anexo Ill da Lei Federal n. 4.320, de 17 de marco de 1964;
VI. despesa do Orcamento Fiscal e da Seguridade Social, segundo o poder e
o 6rgao e os grupos de natureza de despesa;
VII. evotucao da despesa do Orcamento Fiscal e da Seguridade Social,
segundo as categorias econornicas e os grupos de natureza de despesa;
VIII. despesa do Orcarnento Fiscal e da Seguridade Social, segundo a func;ao,
a subfuncao, o programa e os grupos de natureza de despesa;
IX. da apficacao dos recurses na rnanutencao e desenvolvimento do ensino, nos
termos do art. 212 da Constituic;aoFederal;
X.
da apticacao dos recurses referentes ao Fundo de Manutencao e
Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizac;ao dos Profissionais da Educacao FUNDEB, na forma da legislac;ao que dispoe sobre o assunto;
XI. da descrlcao sucinta, para cada unidade administrativa, de suas principals
finalidades, com a respectiva legisla9ao;
XII. da aplica9ao dos recurses para o financiamento das despesas do Peder
Legislative Municipal, conforme a Emenda Constitucional n. 58, de 23 de setembro de 2009
e o art. 20 da Lei Complementar Federal n. 101, de 04 de maio de 2000;
XIII. da receita corrente liquida, com base no art. 1., 1., incise IV, da Lei
Complementar Federal n. 101/2000, e da despesa com pessoal:

XIV. da aplicac;ao dos recursos reservados


Constitucional n. 29, de 13 de setembro de 2000;

saude,

conforme

XV. resumo das fontes de financiamento e da despesa


lnvestimento. segundo o 6rgao, a fun~o. a subfuncao e o programa.

2. O Peder Executive

enviara

a Emenda

do Orcarnento

de

Camara Municipal os Projetos de Lei


Orcamentaria e dos Creditos Adicionais par meio tradicional ou eletrOnico, com sua despesa
discriminada par elemento de despesa e com a identificac;ao da destinacao dos recurses.
Art. 15. A Proposta Orcamentaria do Peder Legislative
devera ser elaborada
pela Camara Municipal,
de acordo com o art. 17, incise II, da Lei Organica Municipal,
e
entregue
Diretoria de Planejamento Orcamentario ate o dia 31 de agosto do corrente,
observados os parametros e as diretrizes estabelecidas nesta Lei, para fins de consotidacao
do Projeto de Lei Orcamentaria.

Art. 16. Nao se aplicam as empresas de sociedade de economia mista naodependentes, integrantes do orcamento de lnvestimento, as normas gerais da Lei Federal
n. 4.320, de 17 de rnarco de 1964, no que concerne ao regime contabil,
sxecucao do
orcamento e ao demonstrative de resultado.

CAPITULO IV
DAS DIRETRIZES GERAIS PARA A ELABORA<;AO EA EXECUCAO
OR<;AMENTOS DO MUNICIPIO E SUAS AL TERA<;OES

DOS

Art. 17. A elaboracao do projeto, a aprovacao ea execucao da Lei Orcarnentaria


de 2016 permitirao o ample acesso da sociedade a todas as infcrmacces relativas a cada
uma dessas etapas, assegurando, assim, o controle social e a transparencla da gestao
fiscal.

1. O principio do controle social implica assegurar


particlpacao na elaboracao e no acompanhamento do orcamento,

a todo

cidadao

2. 0 principio da transparencia implica alem da observancia ao principio


constitucional da publicidade, a utilizac;ao dos meios disponiveis
para garantir o efetivo
acesso dos munfcipes as mfcrmacees relativas ao orcarnento.
3. Para o efetivo cumprimento da fransparencia da gestao fiscal de que trata o
2. deste artigo, o Poder Executive devera manter atualizado endereco eletrenicc, de livre
acesso a todo cidadao, com as dados e as informac;oes
Complementar Federal n. 101/2000.

descritos no art. 48 da Lei

4. Sera dada ampla divulga<;~o. inclusive em meios eletronicos de acesso


publlco:

I.

pelo Poder Executivo:

a)

a estimativa das receitas de que trata o 3. do art. 12 da Lei


Complementar Federal n. 101, de 04 de maio de 2000;

b)

a proposta de Lei orcamentarla e seus anexos;

c)

a Lei orcamentana Anual e seus anexos.

II.

pelo Poder Legislativo:

a)

a projetos de lei, emendas, parecer preliminar e ao parecer sabre as


emendas apresentadas.

Art. 18. A elaooracao do Projeto de Lei Orcamentaria de 2016 ea aprovacao e


execucao da respectiva lei deverao levar em conta o alcance das disposicoes do Anexo de
Metas Fiscais, constantes no Anexo II desta Lei.
Art. 19. A aloca,;ao de recursos na Lei orcamentarla Anual para 2016, e em
seus crecltos adicionais sera feita de forma a propiciar o controle dos custos das a,;oes e da
avalia<;aodos resultados dos Programas de Governo.
Art. 20. Na programacao da despesa nao podera ser fixada despesa sem que
esteja definida a respectiva fonte de recurso e legalmente lnstitulda a unidade executora.
Art. 21.

obrigat6ria a inclusao, na Proposta da Lei Orcarnentaria Anual para


2016, dos debitos decorrentes de precat6rios judlciarioe, apresentados ate 1. de julho, data
em que terao atualizados seus valores, conforme 1 do art. 100 da Constituicao Federal
de
1988.

Art. 22. 0 Municipio podera conceder ajuda financeira, prevista na Lei


Or<;amentaria,a titulo de "subvencees sociais", a entidades privadas sem fins lucrativos, de
atividades de natureza continuada, que preencham as seguintes condicees:
I.
sejam de atendimento direto ao publico, em funcoes compatrveis com as
de responsabilidade do Municipio;
II. assoctacoes,
cooperativas,
organizayoes
nao-governamentais,
organizac;oesda sociedade civil de interesse publico e/ou organiza<;oessociais;
Ill.
transferidor.

que se achem em dia quanto ao pagamento de tributos devidos ao ente

1. Os repasses de recursos serao efetivados atraves de convenio, conforme


determina o art. 116 da Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993, a exig~ncia do art.
26 da Lei Complementar Federal n. 101, de 04 de maio de 2000.

2. Para habilitar-se ao recebimento das "subvencoes sociais", a entidade


privada sem fins lucrativos devera apresentar declaracao de funcionamento regular no
ultimo ano, emitida no exercicio de 2015, e comprovante de regularidade do mandate de
sua diretoria.
3. As entidades beneficiadas nos termos deste artigo encarninharao ao
6rgao repassador, a prestacao de contas dos recurses recebidos do Poder Executive,
conforme requlamentacao da Diretoria de Contabilidade, ficando proibido nova repasse
caso tenha prestacao de contas pendente.

4. A prestacao de contas a que se refere o paragrafo anterior sera


disponibilizada a populacao, atraves do 6rgao repassador do recurso.
5. As entidades privadas beneficiadas com recurses publicos, a qualquer
tltulo,
submeter-se-ao
concedente,
a finalidade de verificar-se o
cumprimento
de metas efiscalizac;aodo
objetivos para poder
os quais
receberamcom
os recurses.

Art. 23. 0 Municfpio podera transferir recurses financeiros, na forma de


contnbuicces e auxilios, para entidades privadas com ou sem fins lucrativos, atraves de
convenio, conforme art. 26 da Lei Complementar Federal n. 101, de 04 de maio de 2000.
Art. 24. A inclusao, na Lei Orcamentarta Anual, de transferenclas de recurses
para o custeio de despesas de outros entes da Feoeracao somente podera ocorrer em
sttuacees que envolvam claramente o atendimento de interesses locais, atendidos os
dispositivos constantes do art. 62 da Lei Complementar Federal n. 101, de 04 de maio de
2000.
Art. 25. E vedada a aplica~o da receita derivada da alienacao de bens e
direitos que integram o patrimenio publico para o financiamento de despesa corrente, salvo
se destinada, por lei, aos regimes de previdencla social, geral e pr6prio dos servidores
publicos, conforme art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 26. Observadas as prioridades a que se refere o art. 2. desta Lei, a Lei
Orcarnentaria ou as de creditos adicionais somente lncluirao novos projetos e despesas
obrigat6rias de duracao continuada, a cargo da Administracao Direta, das autarquias, dos
fundos especiais, fundacoes, empresas publicas e sociedades de economia mista, se:
I.

estiverem perfeitamente definidas suas fontes de custeio;

II.
os recurses alocados destinarem-se a contrapartidas de recurses federais,
estaduais ou de operacees de credito;
Ill.

houver a comprovacao de viabilidade tecruca, econOmica e financeira.

Art. 27. Na hip6tese de ocorrencia das circunstilncias estabelecidas no caput do


art. 9. e no incise II, 1. do art. 31, todos da Lei Complementar Federal n. 101/2000,
o
Poder Executive procedera a respectiva limitac,ao de empenho e de movlmentacao

financeira, fixando em ato pr6prio os percentuais e montantes para cada 6rgao, entidade e
fundo.

1. Excluem-se do caput deste artigo as despesas que constituem obrigayoes


constitucionais e legais do Municipio e as despesas destinadas ao pagamento dos servicos
da divida.
2. No caso de limitayao de empenhos e de movlrnentacao financeira de que
trata o caput deste artigo, buscar-se-a preservar as despesas abaixo hierarquizadas:
I.

com pessoal e encargos patronais;

II.
com a conservacao do patrimonio publico, conforme preve o disposto no
art. 45 da Lei Complementar Federal n. 101/2000.
3. Na hip6tese de ocorrencla do disposto no caput deste artigo, o Poder
Executivo comunicara ao Poder Legislativo o montante que lhe cabera tornar indisponivel
para empenho e movimentacao financeira.
Art. 28. Ficam vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores de
despesas, que resultem na execucao das mesmas, sem o cumprimento dos artigos 15 e
16 da Lei Complementar Federal n 101, de 2000.

Paragrafo (mico. A Contabilidade reqistrara os atos e os fatos, relatives


gestao orcarnentario-financelra, que tenham efetivamente occrridos, sem prejuizo das
responsabilidades e das providencias derivadas do caput deste artigo.
Art. 29. Para os efeitos do art. 16, da Lei Complementar Federal n 101, de
2000:
I - as especlncacees nele contidas inteqrarao o processo administrative de que
trata o art. 38, da Lei Federal n 8.666/1993.
11 - entende-se coma despesas irrelevantes aquelas cujo valor nao ultrapasse,
para bens e servicos, os limites dos incises I e II, do art. 24, da Lein. 8.666/1993.
Art. 30. As propostas de criayao ou aumento de despesa obrigat6ria de carater
continuado, entendida como aquela que constitui ou venha a constituir em obrigacao
constitucional, alem de atender ao dispositivo no art. 17, da Lei Complementar Federal n
101/2000, deverao ser encaminhadas previamente a Secretaria Municipal de Fazenda.
Art. 31. A abertura de creditos adicionais dependera da existencia de recurses
disponiveis e sera apresentada na forma e com detalhamento estabefecido na Lei
Orcarnentaria Anual.
Paragrafo (mico. Acompanharao os projetos de lei relativos a creditos
adicionais exposicoes de motivo circunstanciadas que justifiquem e que indiquem as

consequencias dos cancelamentos de dotacoes propostas sabre a execucao das atividades,


dos projetos e das operacoes especiais.
Art. 32. A Reserva do Regime Pr6prio de Previdencia do Servidor podera ser
utilizada coma recurso para abertura de credltos adicionais suplementares e/ou especiais,
destinados exclusivamente as despesas prevldencierlas.
Art. 33. A Reserva de Conting!ncia podera ser utilizada como recurse para
abertura de creditos adicionais e emendas
Lei Orcarnentaria Anual para 2016.

1. Caso os valores destinados para outros riscos fiscais, conforme o


demonstrative de riscos fiscais e providencias nao ocorram, o Poder Executive podera
utiliza-los come recurse para abertura de credltos adicionais.
2. 0 limite minima deterrninado no artigo 12 devera ser obedecido quando
forem para
utilizados
Lei Orcamentaria
Anual
2016. os recurses da Reserva de Continglmcia em emendas

Art. 34. 0 Poder Executive pcdera indicar como recurse, a Reserva de


Continqencia, servindo de aporte local, quando da formulacao de convenios a serem
assinados com outras esferas de governo, conforme lnstru~ao Normativa Federal n 127, de
29 de maio de 2008.

Paragrafo unlco, O recurse da Reserva de Contingencia


indicado na
tormulacao do convenio podera ser substituido, quando forem elaborados os projetos de leis
ou decretos, que abrirem os credttos adicionais.
Art. 35. O Poder Executive, mediante decreto, fica autorizado a transpor,
remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotacoes orcamentarias aprovadas
na Lei Orcamentaria
Anual para 2016 e em credltcs adicionais, e ainda em decorrencia da
extincao, transformacao, transferencia,
lncorporacao
ou desmembramento
de 6rgaos,
entidades ou fundos, bem como de alteracoes de suas competencias e atribui~oes, mantida
a estrutura prcqramatica, expressa por categoria de programac;ao.

Paragrafo (mico. A autcrizacao de que trata o caput deste artigo, nao podera
resultar em alteracao de valores das programac;oes, aprovadas pela Lei Orcsmentarla Anual
para 2016 ou em creditos adicionais, podendo haver ajuste na classmcacao funcional.
Art. 36. A Lei Orcarnentaria Anual para 2016 somente contemplara dotacao para
investimentos com durac;ao superior a um exercicio financeiro se o mesmo estiver contido
no Plano Plurianual ou em lei que autorize sua inclusao.
Art. 37. 0 Peder Executivo devera elaborar e publicar a proqramacao financeira
e o cronograma de execucao mensal de desembolso, especificado per entidades da
Administrac;ao Direta e lndireta, nos termos do art. 8. da Lei Complementar Federal n. 101,
de 04 de maio de 2000.

1. A Camara Municipal devera enviar ate 10 de janeiro de 2016, ao Peder


Executive, a proqramacao de desembolso mensal para o referido exercicio.

2. O Poder Executive devera publicar a programac;ao financeira e o


cronograma de execucao mensal de desembolso ate 30 (trinta) dias ap6s a publica9ao da
Lei Orcarnentaria de 2016.
Art. 38. No prazo previsto no artigo anterior desta Lei, o Peder Executive devera
publicar as receitas previstas, desdobradas em metas mensais, juntamente com as medidas
de combate a evasao e a soneqacao, bem como as quantidades e valores das ac;~es
ajuizadas para cobranca da dfvida ativa e o montante dos creditos tributaries passiveis de
cobranca administrativa, nos termos do art. 13 da Lei Complementar Federal n. 101, de 04
de maio de 2000.
Art. 39. Cabe a Secretaria Municipal de Gestao a responsabilidade pela
coordenacao do processo de elaboracao e consolidacao do Projeto de Lei Orcamentaria de
que trata esta lei.
Paragrafo (mico. A Secretaria Municipal de Gestao determinara sabre:
I.

o catendarlo das atividades para a elaboracao dos orcamentos:

II.
a elaboracao e a distribuicao do material que compi5e as propostas do
Orcamento Anual dos Poderes Legislative e Executive do Municipio, seus 6rgao, autarquias,
fundacoes, fundos e sociedades de economia mista;
Ill.
as instrucoes para o devido preenchimento das propostas dos orcamentos
de que trata esta Lei.
CAPITULOV
DAS DISPOSl~C>ESRELATIVAS .AS DESPESAS DO MUNICiPIO COM PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
Art. 40. No exercfcio financeiro de 2016, as despesas com pessoal observarao
as normas constitucionais aplicaveis, a Lei Complementar Federal n. 101/2000, a Lei
Federal n. 9.717, de 27 de novembro de 1998, ea legisla~ao municipal em vigor.
Art. 41. A instituic;ao, concessao e o aumento de qualquer vantagem pecuniaria
ou remuneracao, a criacao de cargos, a adaptac;ao e implementacao nos pianos de carreira
e seus respectivos movimentos - sistema de mapeamento de competencias. crescimento
horizontal, crescimento vertical, transil;ao, rnudanca de area de atuacao e atividade, os
programas de qualidade, produtividade e remuneracao variavel, mobilidade nos limites
legais vigentes e a admlssao de pessoal, a qualquer titulo, pelos 6rgaos, autarqulas,
inclusive fundacoes instituidas pelo Municipio, observado o contido no incise II, do art. 37,
da Constltulcao Federal, de 1988, pcderao ser levados a efeito para o exercicio de 2016, de

acordo com os limites estabelecidos na Emenda Constitucional n 25, de 2000,


Complementar Federal n 101, de 2000 e na legislac;ao municipal vigente.

na Lei

Art. 42. O Peder Legislativo, durante o exerclcio financeiro de 2016, devera


enquadrar-se nas determinacoes dos artigos 40 e 41, desta lei, com relacao as despesas
com pessoal e encargos socials.
Art. 43. Se a despesa de pessoal atlngir o nivel de que trata o paragrafo unico
do art. 22 da Lei Complementar Federal n. 101, de 04 de maio de 2000, a contratacac de
hcra-extraordinaria flea restrita a sltuacoes emergenciais de risco ou de prejuizo para a
sociedade.
Art. 44. A proposta orcamentaria para 2016 assequrara recursos para
qualificacao de pessoal e visara o aprimoramento e treinamento dos servidores municipais,
que flcarao agregados a programa de trabalho especifico.
CAPfTULO VI
DAS DISPOSICOES SOBRE A LEGISLACAO TRIBUTARIA DO MUNICIPIO

Art. 45. Os tributes municipais poderao sofrer alteracoes em decorrencia de


mudancas na legislac;ao nacional sobre a materia ou ainda em razao de interesse pubnco
relevante.
Art. 46. Os impactos decorrentes de rnodflcacces na legislac;ao mbutaria
ocorridas ate 31 de agosto de 2015 serao considerados nas previsoes de receitas da Lei
Orcarnentaria Anual para 2016.
Art. 47. 0 desconto para pagamento integral e

vista do Impasto sobre a


Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU, das Taxas agregadas ao IPTU, do Impasto
sobre services dos Autonomos e Sociedades de Profissionais - ISS Fixo e das Taxas
Mobiliarias, no exercicio de 2016, per ato do Poder Executivo nao pcdera ser superior a
15% (quinze por cento).
CAPfTULO VII
OUTRAS DISPOSIC0ES GERAIS

Art. 48. Os valores das metas fiscais, em anexo, devem ser vistas como
indicative e, para tanto, ficam admitidas variacees, de forma a acomodar a trajet6ria que as
determinem, ate o envio do Projeto da Lei Orcamentaria para 2016.
Art. 49. 0 Peder Executive encaminhara a Camara Municipal, juntamente com o
Projeto de Lei Orcamentaria Anual, o Quadro de Detalhamento da Despesa - ODD,

especificando por projetos, atividades e operacces especiais os elementos de despesas do


Orc;:amento Fiscal e da Seguridade Social.
Art. 50. Se o Projeto de Lei Orcamentaria Anual nao for encaminhado a sancao
do Prefeito Municipal em tempo habil, a programac;:aodele constante podera ser executada,
em cada mes, ate o limite de 1/12 (um doze) avos do total de cada dotacao, na forma da
Proposta do Orc;:amentoremetida a Camara Municipal, conforme determina o art. 108, 4.,
da Lei Organica Municipal, enquanto nae se completar o ato sancionat6rio.

Paragrafo (mico. O disposto no caput deste artigo nao se aplica as despesas


na area de ecucacao, saude e assistencia social, bem coma as despesas da divida publtca
municipal, podendo os gastos ser realizados em sua totalidade.
Art. 51. Fica o Poder Executive autorizado a alterar a Lei de Diretrizes
Orcarnentarias e seus anexos, sempre que houver necessidade, com previa autorizacac do
Legislative.
Art. 52. 0 Poder Executive podera encaminhar mensagem ao Poder Legislative
para propor modittcacao nos projetos de lei relatives ao Plano Plurianual, as Diretrizes
Orcamentartas, ao Orc;:amento Anual e aos Creditos Adicionais enquanto nao iniciada a
votacao no tocante as partes cuja alteracao
proposta.

Art. 53. A reabertura dos creditos especiais e extraordinaries. conforme o


disposto no 2. do art. 167 da consnnncac Federal, sera efetivada mediante Decreto do
Poder Executivo.
Art. 54. Esta Lei entra em vigor na data de sua pubilcacao, revogando as
disposlcces em contrario.

MUNICIPIO DE MARINGA
LEI DE DIRETRIZES OR<;AMENTARIAS
ANEXO 1- PROGRAMAS E METAS
RELACAO DOS PROGRAMAS
2016

PROGRAMAS

VALOR EM R$

CODIGO

CLASSIFICACAO

0000

Encargos Especiais

62.572.878,00

0001

Processo Legislativo

18.490.000,00

0002

Apoio Administrativo

112.067.684,00

0003

Espar;o do Cidadao

12.442.907,00

0004

Cultura Perto de Voe!

0005

Valorizar;ao e Qualificar;ao do Servidor Publlco

19.881.616,00

0006

Desenvolvimento Econ6mico sustentavet

19. 707.001,00

0007

Previdllncia Social

83.484.156,00

0008

Sistema Aeroportuano

9.358.976,00

0009

Habitar;ao

7.454.500,00

0010

Services Urbanos Eficientes

0011

Maringa Verde

0012

Maringa Saudavel

0013

Esporte e Lazer

18.738.951,00

0014

lnfraestrutura Urbana

26.778.823,00

0015

Transite e Transporte com Seguranr;a

62.923.513,00

0016

Educar;Ao lnfantil Construindo a Cidadania

108.660.323,00

0017

Educar;ao Fundamental Construindo a Cidadania

121.946.700,00

0018

Protecao Social Basica

16.251.821,00

0019

Protecao Social Especial

15.276.861,00

0020

Mulher e Polfticas Publicas

0021

Maringa mais Segura

16.609.000,00

9999

Reserva de Contingllncia

45.093.183,00

TOTAL DOS PROGRAMAS


(-) DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA DO PROGRAMA SISTEMA AEROPORTUARIO

LE GENOA:

1 CLASSIFICAyAODO PROGRAM/I: "A"

8.504.747,00

76.141.579,00
7.463.774,00
388.121.804,00

2.773.640,00

1.260. 744.437,00
9.368.976,00

TOTAL DOS PROGRAMAS ORCAMENTARIOS

1.261.385.461,00

TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA

1.251.385.461,00

APOIO AOMINISTRATIVO; "F" FINALISTICO.

LEI DE DIRETRIZES ORyAMENTARIAS


ANEXO 1- PROGRAMAS E METAS
MET ASE PRIORIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL
2016

OBJETIVO PROG

TICO:

Engloba despesas que nao contribuem para a manutencao das ayOesde govemo, das quais nlio resulta um produto e nlio geram
contraprestacaodireta sob a forma de bens ou services, representando, portanto, uma agrega~o neutra.

COD

NAT.

A<;AOPROPOSTA

..

AC0ES GOVERNAMENTAJS
:.
..-.!
'.fUNlDADE D~fl~MET~-Fls'ic'A

.-:
MEDIDA
.. ,,
,

FUNc;Ao: 28 - Encargos Especiais


SUBFUN<;AO: 843 - Service da Dlvida lntema
Pagamento de arnortlzacao, Jurose outros encargos
0000.01 OE incidentes sobre a dlvida publica intema de
operacces de credlto
0000.02

OE Pagamento da divida do PASEP

0000.03

OE Pagamento da divida com o INSS

~bouro~}:;

Pagamento
efetuado
Pagamento
efetuado
Pagamento
efetuado

SUBFUN<;AO: 84-4 - Servico da Divida Extema


Pagamento de amortizacao. juros e outros
0000.04 OE encargos incidentes sobre a divida publica extema
de operacoes de credito
SUBFUN<;AO: 846 - Outros Encargos Especiais
Pagamento de despesas de exerclcios anteriores
0000.05 OE
- PMM
Pagamento de despesas de exerclcios anteriores 0000.06 OE
CAMARA
Pagamento de despesas de exerclcios anteriores
0000.07 OE
- MARINGA PREVIDtNCIA

Pagamento
efetuado
Pagamento
efetuado
Pagamento
efetuado
Pagamento
efetuado

--:-~,!

VALOREM RS

Unidade

Global

21.436.021,00

Unidade

Global

859.000,00

Unidade

Global

367 000,00

Unidade

Global

3.016.870,00

Unidade

Global

105.000,00

Unidade

Global

3.000,00

Unidade

Global

25.000,00

0000.08

OE Pagamento de indeniza<;Oese restitui<;Oes - PMM

Devolu,;ao efetuada

Unldade

Global

552.000,00

0000.09

OE Pagamento de lndenizacoes e reslituiyOesCAMARA


Pagamento de indeniza<;Oes e
OE
reslituiyOes- MARINGA PREVID~CIA

Devolucao efetuada

Unidade

Global

1.000,00

Devolu~o efetuada

Unidade

Global

35.000,00

Processo pago

Unldade

Global

17.100.000.00

Processo pago

Unidade

Global

1.034.798,00

Processo pago

Unidade

Global

5.630.429,00
11.364.760,00

0000.10
0000.12

OE Pagamentode sentences judiciais - PMM

0000.13

OE

0000.15

OE Pagamento de precat6rios

0000.16

Recolhimento ao Programa de Formai;ao do


OE PatrimOnio do Servidor Publico Municipal - PASEP
- PMM

Servidor
beneficiado

Unidade

Global

0000.17

Recolhimento ao Programa de Forma,;aodo


OE PatrimOnio do Servidor Publico Municipal - PASEP
- MARINGA PREVIDtNCIA

Servidor
beneficiado

Unidade

Global

881 000,00

0000.18

OE Encargos com pagamento de pensionistas

Pagamento
efetuado

Unidade

Global

162.000,00

Pagamentode sentences judiciais - MARINGA


PREVIDtNCIA

TOTAL DO PROGRAMA

LEGENDA 1

c~

"NAT" naiureza "A"~ &IMClade, "P" prqeu>.

oe ~

espedal

62.572.878,00

MUNICIPIO DE MARINGA
LEI DE DIRETRIZES OR<;AMENTARIAS
ANEXO I - PROGRAMAS E METAS
MET ASE PRIORIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL

2016

Manter e promover o desenvolvimento das atividades da Camara Municipal de Maring!\.

C6D

NAT

FUNCAO: 01 Legislativa
SUBFUNCAO: 031 Ai;ao Legislativa
A Manuteni;ao e desenvolvlmento das atividades da
0001.01
camara Municipal de Maring!\
TOTAL DO PROGRAMA

l.EGENDA t. Campo "NAT nauua.

"A"= all\lldaoe,p-= prOJeto; "OE" a opeta<;Ao especial

Camara mantida

Unidade

18.490.000,00
18.490.000,00

MUNICIPIO DE MARINGA
LEI DE DIRETRIZES OR<;AMENTARIAS
ANEXO 1- PROGRAMAS E METAS

METASE PRIORIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL


2016

OBJETIVO PROGRAM>\TICO:
Manter e promover o desenvolvimento das atividades administrativas de diversos 6rgaos da adrnintstracaomunicipal, visando o suporte aos
programas finallsticos.

..

;,..,.

A(;OES GOVERNAMENTAIS

..:..-:

COD.

NAT.

-t, :,

_;

-.-,

.~\

Ar;AO PROPOSTA

...
:~f.'R~9;~ 1~~~~~~,-~~\9A~r{tv~~.R

FUNCAO: 02 Judiciaria
SUBFUNCAO: 062 - Defesa do lnteresse Publico no Processo Judiciario
Manutenc;11o e desenvolvimentodas atividades da
0002.01
A
6rgao mantido
Procuradoria Geral do Municlpio
FUNCAO: 04 Administrac;ao
SUBFUNCAO: 121 Planejamento e Orc;amento
Manutenc;ao e desenvolvimento cas atividades da
0002.02
A
6rgao mantido
Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo
SUBFUNCAO: 12.2 Admlnlstracao Geral
Manutenc;aoe desenvolvimentodas atividades do
A
6rgao mantido
0002.03
Gabinete do Prefeito
Manutenc;aoe desenvolvimentodas atividades da
0002.04
A
6rgao mantido
Secretaria Municipal de Gestao
Manutenc;aoe desenvolvimentodas atividades da
Secretaria Municipal de Recursos Humanos
Manutenc;ao e desenvolvimento das atividades da
Secretaria Municipal de Recursos Materials,
Abastecimento e Loglstica

Unidade

7.264.000,00

Unidade

5.468.000,00

Unidade

4.828.070,00

Unidade

10.035.800,00

6rgao mantido

Unidade

11.087 .380,00

6rgao mantido

Unidade

4.976.810,00

0002.05

0002.06

0002.07

Manutencao e desenvolvimento das atividades das


secretarias municipals sob supervisao da
Secretaria Municipal de Recursos Materials,
Abastecimento e Loglstica

6rgao mantido

Unidade

22

5.462.602,00

0002.08

Pagamento de servidores a disposic;11o de outros


6rgaos

Servidor cedido

Unidade

Global

3.226.985,00

0002.09

Manutenc;ao e desenvolvimento das atividades da


Secretaria Municipal de Obras Publicas

6rgao mantido

Unidade

3.668.945,00

0002.11

Manutenc;aode pr6prios publicos

servtcos mantidos

Unidade

14.897.794,00

0002.12

Melhorias em predios publicos

Predio melhorado

Unidade

400.000,00

6rgao mantido

Unidade

508.325,00

6rgao mantido

Unidade

2.085.243,00

6rgao mantido

Unidade

9.840.516,00

6rgao mantido

Unidade

748.373.00

Centro mantido

Unidade

6.095.485,00

6rgao mantido

Unidade

6.942.041,00

Manutenc;aoe desenvolvimentodas atividades da


Secretaria Municipal de Relaeoes lnterinstitucionais
Manutenc;aoe desenvovimentodas atividades da
A
0002.14
MARINGA PREVIDl:NCIA 6rgao Gerenciador
SUBFUNCAO: 123. Admlnistrac;ao Flnanceira
Manutenc;aoe desenvolvimento das atividades da
0002.18
A
Secretaria Municipal de Fazenda
SUBFUNCAO: 124 Controle lntemo
Manutenc;aoe desenvolvimento das atividades da
A
0002.19
Secretaria Municipal de Controle lntemo
SUBFUNCAO: 126 Tecnologia da tntormecao
Manutenc;aodas atividades do Centro de Tecnologia
0002.20
A
da tntormacao
FUNCAO: 08 Assistencia Social
SUBFUNCAO: 122 Adminlstracao Geral
Manutenc;ao e desenvolvimento das atividades da
0002.21
A Secretaria Municipal de Assist!ncia Social e
Cidadania
0002.13

LEGENDA 1. Campo "NAT - natureza "A" atMdade, "P" ~ ptqeto;

oe ope<l~O

especial

MUNICIPIO DE MARINGA
LEI DE DIRETRIZES ORQAMENTARIAS
ANEXO I - PROGRAMAS E METAS

METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL


2016
-

COD.

ACAOPROPOSTA
NAT

.'.!~';.

ACOES GOVERNAMENTAIS

Ut,ilDADED
o~ EMR
S
.,....,,,,MEDIDA:
1~,..,..

~.. - ~-,~~
..-, i~;<~ ~f!:Y.:.,~..--~~o
~--ilil'illETAF~
. . b,W""""'+-~~- .I:~~vAL.i-:,5".

,: ,

:~ '~,,v.

--,.~

-;>

SUBFUN<;;AO: 241 - Assist~ncia ao ldoso


0002.22

Manutenc;aoe desenvolvimento das atividades do


Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa ldosa
- CMDPI

Conselho mantido

Unidade

22.162,00

Conselho mantido

Unidade

18.662,00

Conselho mantido

Unidade

19.829,00

Conselho mantido

Unidade

20.662,00

Orgao mantido

Unidade

10.600.000,00

Programa mantido

Unidade

3.850.000,00

SUBFUN<;;AO: 242 - Asslstencia ao Portador de Defici~ncia


0002.23

Manutenc;ao e desenvolvimento das atividades


do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa
com DeficiAncia- CMDPD

SUBFUN<;;AO: 243 - Assist~ncia a Crianc;a e ao Adolescente


0002.24

Manutenc;aoe desenvolvimento das atividades


do Conselho Municipal dos Direitos da Crianc;ae
Adolescente - CMDCA

SUBFUN<;;AO: 244 - Asslstencia Cornunltaria


0002.25

Manutencao e desenvolvimento das atlvidades do


Conselho Municipal de Assrstencta Social - COMAS

FUN<;;AO: 12 Educac;ao
SUBFUN<;;AO: 122 - Administrac;aoGeral
Manutenc;aoe desenvolvimento das atividades da
0002.26 A
Secretaria Municipal de Educac;ao
0002.27

Manutenc;aodo programs de transporte escolar


TOTAL DO PROGRAMA

LEGENOA. 1 ~"NAT

naanza "A"" - "P'

= p,ojetO.~

especial

112.067.611-4,00

MUNICIPIO DE MARINGA
LEI DE DIRETRIZES ORQAMENTARIAS
ANEXO I - PROGRAMAS E METAS

METASE PRIORIDADESDA ADMINISTRA~AO


MUNICIPAL
2016

OBJETIVO PROGRAMAllCO:
Promover maier integra~o entre o cidadl!o e a Administra~o Publica Municipal, visando melhorar a qualidade dos services prestados,
assegurando e conscientizando seus direitos perante o Poder Publico e nas relacoes de consume.
AC0ES GOVERNAMENTAIS

coo.
FUNCAO: 04 - Admlnlsfracao
SUBFUNCAO: 122 - Admtnlstracao Geral
A
Manuteni;ao e desenvolvimen to das atividades
Secretaria Municipal de Assuntos ComunitArios
A

Manu leni;ao e desenvolv imento das atividades


Secretaria Municipal de Cornunlcacao Social

Manutencao de salOescomunitArios

6rgllo mantido

Unidade

932.440,00

6rgllo mantido

Unidade

7.237 780,00

Sall!o comunhario
mantido

Unidade

6rgao mantido

Unidade

Predio construldo

Unidade

Services manlidos

Unidade

23

184.760,00

FUNC 0: 14 - Direitos da Cidadania


SUBFUNCAO: 422 - Direitos Individuals, Coletivos e Difusos
0003.05
0003.06
0003 . 0
ouvidoria
7

Manuteni;llo e desenvolvimentodas atividades do


PROCON

construeao de predio para o PROCON

Manutencao das atividades do Espai;o da Cidadania e


TOTAL DO PROGRAMA

LEGENOA 1 Cllm4l0"NAT natureza; "A"= a!Mdado. "P" p,qeto. "OE"~

e,peclal

12.~2.907,00

MUNICIPIO DE MARINGA
LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS
ANEXO 1- PROGRAMAS E METAS
MET ASE PRIORIDADES DA ADMINISTRAvAO MUNICIPAL
2016

- - - - - --

OBJETIVO PROGRA M AT IC O :

Aumentar o incentivo I\ cultura para que a produvao artlstica da cidade se desenvolva com criatividade e
diversidade. Proporcionarmaior acesso da populayAoaos eventos de manifestayAoartistico-culturais.

Ac;Oes GOVERNAMENTAIS

coo.

NAT

.i

(..,..-_--

.>

.,.

~-~:

Af;AO PROPOSTA

.. , '""'

FUNc;Ao: 13 Cultura
SUBFUNc;AO: 122 AdministrayAoGeral
Manuten<,Me desenvolvimento das atividades da
0004.01
A
Secretaria Municipal de Cultura
SUBFUN<;AO: 391 PatrimOnio Hist6rico, Artistico e Arqueol6gico
0004.02

Manutencao do arquivo e museu

~
-~
:,--_~rPROOUTO~

,~~Nl~~I~1.-MEDIDA

~
- ~~FISl~~f

-.~
l:~~9lf
EM~

Orgao mantido

Unidade

4.178.255,00

Arquivo e museu
mantidos

Unidade

15.730,00

SUBFUNc;AO: 392 Difusao Cultural


0004.03

Manuten<,llodos centros culturais

Centro mantido

Unidade

37.360,00

0004.04

ManutenyAodos teatros municipals

Teatro mantido

Unidade

503.971,00

0004.05

Manutencaodas atividades das bibliotecas municipai.s Biblioteca mantida

Unidade

608.297,00

0004.06

Realiza<,lloe/ou participa<,Aoem eventos e


projetos culturais

Unidade

90

0004.07

Apolo a projetos e entidades culturals

Unidade

21

698.879,00

0004.08

Amplia<,Aoe/ou reforms em obras de incentivo


a cultura
TOTAL DO PROGRAMA

Unidade

500.000,00

LEGENOA 1 Campo "NAT." naiureza: .A .- a!lvldade: "P" = projeto, "OE" opera~

ospec:iaf

Evento e projeto
realizado
Projetoe/cu
entidade cultural
beneficiada
Predio ampliado
e/ou reformado

1.962.255,00

8.504.747,00

MUNICIPIO DE MARINGA
LEI DE DIRETRIZES ORQAMENTARIAS
ANEXO I - PROGRAMAS E METAS

METASE PRIORIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL


2016

OBJETIVOPROGRAMATICO:
Ouallficar o servidor municipal para que o mesmo desenvolva suas atividades de maneira eficiente e
eficaz. Promover a valorizacao do servidor municipal aumentando o nlvel de satisfa<;ao no ambiente de
trabalho. Manter o sistema de saude ocupacional, visando o bem-estar e a saude do servidor municipal.
Assegurar asslstencia medica, ambulatorial, laboratorial, radiol6gica e odontol6gica segurados e dependentes.

AC0ES GOVERNAMENTAIS

coo.

NAT

ACAO PROPOSTA

. ..

. :.

FUNQAO: 04 - Administracao
SUBFUNQAO: 128 - Formacao de Recursos Humanos
Valorizacao, qualiflcacao e capacitacaode recursos
A
0005.01
humanos
Valoriza<;ao. qualificacao e capacitacao de
0005.02
A
recursos humanos - MARINGA PREVID~NCIA
SUBFUNQAO: 331 - Protecao e Beneflcios ao Trabalhador
Manutencaodo sistema de exame em sauoe
A
0005.03
ocupacional e outros beneficios
0005.04

Manutencao do ststema
de atencao
dependente
servidor

:fJ,jRO[?~JoWi

Unidade

773

275.500,00

Servidor qualificado

Unidade

10

54.934,00

Sistema mantido

Unidade

573.500,00

Unidade

31.000

18.200.000,00

Servidor qualilicado

Unidade

1.894

311.400,00

Servidor qualilicado

Unidade

40

62.300,00

Predio construldo

Unidade

84.000,00

Servidor qualificado

Unidade

1.800

140.000,00

Servidor qualificado

Unidade

2.000

103.000,00

Servidor qualificado

Unidade

30

76.982,00

Servidor/

a sauce do

assistido

Construcaode centro de capacitacao para a


Secretaria de Educacao

SUBFUNQAO: 361 - Ensino Fundamental


Valorizacao, qualificacao e capacitacao de recursos
A
0005.08
humanos no ensino fundamental
SUBFUN<;AO: 365 - Educacao lnfantil
Vatorizacao, qualifica<;aoe capacitacao de recursos
0005.09
A
humanos na educacao infantil
FUNQAO: 26 - Transporte
SUBFUNQAO: 128 - Formacao de Recursos Humanos
Valorizacao, quatlflcacao e capacitacao de recursos
0005.10
A
humanos na area de transno
TOTAL DO PROGRAMA

RS

Servidor qualificado

FUNQAO: 10 - seuce
SUBFUNQAO: 128 - Formacao de Recursos Humanos
Valorizacao, qualificacao e capacitacaode recursos
A
0005.05
humanos na area de saude
FUNQAO: 12 - Educacao
SUBFUNQAO: 122 - Administracao Geral
vatonzacao, qualifica<;aoe capaetaeao de
0005.06
A recursos humanos na area administrativa e tecnlca
da educacao
0005.07

1~.v~:~f~1. i;~~~Fl~,9~S;_. f(vALoitEM

LEGENOA,1. Campo "NAT. n1tureza "A" atlvldade;"P" ~ projeto; "OE" ope(119Aoespecial

19.881.616,00

MUNICIPIO DE MARINGA
LEI DE DIRETRIZES OR<;AMENTARIAS
ANEXO I - PROGRAMAS E METAS

METAS E PRIORIDADES DA AOMINISTRA~AO MUNICIPAL


2016

OBJETIVO PROGRAMATICO:
Criar condicoes e instrumentos que Iavorecarn o crescimento e o desenvolvimento econOmico sustentavet de Maringa e regiao.

A<;OES GOVERNAMENTAIS

coo.

NAT.

...,.

A<;AO PROPOSTA

>."

. ........

.,._Ff

PRODUTO

' UNIDAD?f..~
MEDIDA

6rgao mantido

Unidade

Conselho mantido

Unidade

560.390,00

Agencia mantida

Unidade

1.129.874,00

Curso/evento
realizado

Unidade

128.090,00

lnstituiyao apoiada

Unidade

452.850,00

Atividades mantidas

Unidade

91.000,00

Horta cornunitaria
mantida

Unidade

50

137.260,00

Atividades mantidas

Unidade

45.000,00

Atividades mantidas

Unidade

84.270.00

-~~>i

SICA

" "VALOR EM RS

FUN<;AO: 04 - Administrayao
SUBFUNCAO: 122 -Administrayao Geral
0006.01

Manutenyao e desenvolvimento das atividades da


Secretaria Municipal de Desenvolvimento EconOmico

Manutenyao das atividades do Conselho de


Desenvolvimento EconOmico
FUN<;AO: 11 Trabalho
SUBFUN<;AO: 333 Empregabilidade
0006.02

0006.03

Manutenyao da Agencia do Trabalhador

SUBFUNCAO: 334 - Fomento ao Trabalho


lncentivo e reauzacao de capacitacao e treinamento
0006.04
A
de mao-de-obra
FUN<;AO: 19 - Ciencia e Tecnologia
SUBFUNCAO: 572 - Desenvolvimento Tcnol6gico e Engenharia
Apoio as inslituiyOes de fomento ao desenvolvimento
0006.06
A
tecnol6gico
FUN<;AO: 20 - Agricultura
SUBFUNCAO: 608 - Promocao da Producao Agropecuaria

a produyao

0006.07

Apoio as atividades relacionadas

0006.08

Manutenyao das hortas comunltarias

0006.09

Apoio as atividades relacionadas

vegetal

a producao animal

FUN<;AO: 22 lndustria
SUBFUN<;AO: 661 Promocao Industrial
Manutenyao e apoio as atividades de promccao
0006.10
A
industrial
0006.11

lnfraestrutura para parques e areas industrials

0006.12

Ampliayao e/ou reforma em barracOes industriais

FUNCAO: 23 - Comercio e Serviyos


SUBFUNCAO: 691 - Promocao Comercial
Manutenyao e apoio as atividades de promoyl!o
0006.13
A
comercial
SUBFUNCAO: 695 Turismo
Apoio e realizayao de atividades e eventos
0006.14
A
relacionados ao turismo
0006.15

lnfraestrutura turistica
TOTAL DO PROGRAMA

LEGENDA. 1. Campo "NAT. natureza 14. atividade; "P" = projelo;

oe o~

especial

2.160.000,00

Unidade

Unidade

42.700,00

Atlvidades mantidas

Unidade

767.450,00

Atividades mantidas

Unidade

1.695.600,00

Ponto turlstie-0

Unidade

2.027.000,00

Parque/area
industrial
Barracao ampliado
e/ou reformado

10.385.517,00

19.707.001,00

MUNICIPIO DE MARINGA
LEI DE DIRETRIZES ORQAMENTARIAS
ANEXO I - PROGRAMAS E MET AS

METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRA~AO MUNICIPAL


2016

OBJETIVO PROGRAMATICO:

---

Assegurar a aposentadoria e pensao do servidor publico municipal.

COD.
FUNCAO: 09 - Prevideneia Social
SUBFUNCAO: 272 - Previd~ncia do Regime Estatutario
A Manuten~o do Fundo Financeiro - MARINGA
0007.01
PREVID~NCIA
0007.02

Manuten~o do Fundo Prevloenclario - MARINGA


PREVID~NCIA
TOTAL DO PROGRAMA

Pessoa assegurada
Pessoa assegurada

Unidade
Unidade

2.628
81

81.663.249,00
1.820.907 ,00
83.484.156,00

LEGENOA. 1 Campo "NAT. natureza "A"= atividade;

MUNICIPIO DE MARINGA
LEI DE DIRETRIZES ORQAMENTARIAS
ANEXO especial
I - PROGRAMAS E MET AS
'"?" = projeto: "OE"~

MUNICf PIO DE MARINGA


LEI DE DIRETRIZES OR<;AMENTARIAS
ANEXO I - PROGRAMAS E METAS
MET ASE PRIORIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL
2016

OBJETIVO PROGRAMATICO:
Prover recursos necessaries as demandas relacionadas a sustentabilidadedas a<;Oes do transporte de passageiros e de cargas no aeroporto.

FUNC 0: 26 - Transporte
SUBFUN<;AO:781 - Transporte Aereo
0008.01
0008.02

Manuten,;ao e desenvolvimento das atlvidades do


aeroporto

Aeroporto mantido

Unidade

Melhorias nas lnstalacoes do aeroporto

Melhoria realizada

Unidade

TOTAL DO PROGRAMA

LEGENOA: 1 Campo "N.A.T.". nat1.nur "A"= auvi0a<10; -P- = projolO;

oe opo~o

especial

9.098.976,00

260.000,00
9.358.976,00

MUNICIPIO DE MARINGA
LEI DE DIRETRIZES ORyAMENTARIAS
ANEXO I - PROGRAMAS E METAS
MET ASE PRIORIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL
2016

OBJETIVO PROGRAMA TICO:


Facilitar e viabilizar o acesso

C6D.

a casa pr6pria, garantindo o direito a moradia com qualidade e baixo custo.

NAT.

FUNCAO: 16 Habitacao
SUBFUNCAO: 122 Administracao Geral
0009.01

Manutencao e desenvolvimento das atividades da


Secretaria Municipal de Habitacao de lnteresse Social

Orgao mantido

Unidade

1.517.000,00

Atividades mantldas

Unidade

51.320,00

Unidade
habltacional
construlda

Unidade

SUBFUN<;AO: 482 Habitacao Urbana


0009.02

Manutencao das atividades habitacionais

0009.04

Construcao de unidades habitacionais


TOTAL DO PROGRAMA

LEGENDA: 1 Campo "NAT. naturez.a: "A"= atividade: "P- s projeto: "OE" ope~o

especial

210

5.886.180,00

7-'54.500,00

MUNICiPIO DE MARINGA
LEI DE DIRETRIZES ORQAMENTARIAS
ANEXO 1- PROGRAMAS E METAS

METASE PRIORIDADES DA ADMINISTRA<;AO


MUNICIPAL
2016

OBJETIVO PROGRAMATICO:
Proporcionar aos cidadaos do Municipio a prestacao de services eficientes na rnanotencao e conservacao das vias. coleta de lixo, limpeza
dos logradourose outros services, a fim de garantir o bem estar de todos e com isso contribuir com a qualidade de vida da populacao.

ACOES GOVERNAMENTAIS

coo.

NAT

ACA.O PROPOSTA

'

I t~~fRODUTij\'W

FUNCAO: 15 - Urbanismo
SUBFUNCAO: 122 - Administra~o Geral
Manutencao e desenvolvimento das atividades da
A
0010,01
Secretaria Municipal de Services Publicos
SUBFUNCAO: 452 - Services Urbanos

uNMiEoOAIDA }~

W1 N...E..-'!6'.:',Fi:;l;s

6rgao manlido

Unidade

5.422.64-4,00

0010.02

Manuten~o da ilurninacao publica

Servicos mantldos

Unidade

15.830.000,00

0010.03

Manutent;:aode pracas e canteiros

Serviyas mantidos

Unidade

641.404,00

0010.04

Melhorias em pracas publlcas

Praea melhorada

Unidade

332.000,00

0010.05

Manutencao da rocada de gramados e


terrenos baldios

Services mantidos

Unidade

612.000,00

0010.06

Manutencao da limpeza publica

Services mantidos

Unidade

0010.07

Manutencao e conservacso do cernneno municipal

Cemiteno mantido

Unidade

475.288,00

0010.09

Manutencao dos services de viat;:ao

Services manlidos

Unidade

1.899.430,00

Services manlidos

Unidade

11.634.935,00

6rgao mantido

Unidade

692.920,00

6rgao mantido

Unidade

1.100.250,00

Servtcos mantidos

Unidade

26.573.050,00

Servicos manlidos

Unidade

13.230,00

Apiario manlido

Unldade

8.690,00

Fabrica mantida

Unidade

267.580,00

Pedreira mantida

Unidade

606.243,00

Manuten~o da pavlmentacac asfaltica e galenas de


aguas pluviais
FUNCAO: 17 - Saneamento
SUBFUNCAO: 122 - Administracao Geral
Manuten~oe desenvolvimento das atividades da
0010.12
A
Secretaria Municipal de Saneamento Basico
SUBFUNCAO: 125 - Ncrmatizacao e Fiscalizacao
Manutencao das atividades da Ag!ncia Maringaense
0010.13
A
de Regulacao - AMR
SUBFUN ;Ao: 512 - Saneamento Basico Urbano
0010.10

0010.14

Manutencao dos servlccs de coleta de lixo

Manutencao do service de abastecimentode agua


potavel e esgotamento saniterio
FUNCAO: 18 - Gestao Arnbiental
SUBFUNCAO: 542 - Controle Ambients.I
0010.15

0010.16

Manuten~o do aplano municipal

FUNCAO: 22 - lndustria
SUBFUNCAO: 662 - Producao Industrial
Manutencao das at.ividades da fabrlca de artefatos
A
0010.17
de cimento
SUBFUNCAO: 663 - Mineracao
0010.18

Manutencao das atividades da pedreira municipal


TOTAL DO PROGRAMA

LEGENDA 1

campo

"NAT." - nal\Jfeza:"A"= atividade; "P" projeco,

oe opera~o especial

10.031.915,00

76.141.579,00

MUNICIPIO DE MARINGA
LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS
ANEXO I - PROGRAMAS E METAS

MET ASE PRIORIDADES DA ADMINISTRA~AO MUNICIPAL


2016

OBJETIVO PROGRAMATICO:
Promover a qualidade do meio ambiente atraves de melhorias, monitoramento e controle ambiental.

ACOES GOVERNAMENTAIS
COD.

NAT.

:l_~ PROMO

A<;},.O PROPOSTA

FUNCAO: 18 GesU!o Ambiental


SUBFUNCAO: 122 - Admlnlstracao Geral
Manuten<,ao e desenvolvimento das atividades da
0011.01
A
Secretaria Municipal de Meio Amblente
SUBFUNCAO: 125. Normatiza<,ao e Fiscaliza<,ao
Manuten<,l!o dos servtccs para licenciamento
0011.02
A
ambientai
SUBFUNCAO: 541 Preservacao e conservacao Ambiental

0~,
0} ;: UNIDADE
MEDIDA

WMETAFISICA;!

,.

::.;~Al.OR EM R$

6rgao mantido

Unidade

Services mantidos

Unldade

111.392,00

servtcos mantidos

Unidade

1.208.340,00

2.939.572.00

0011.03

Manuten<,l!o e revitaliza<,ao da arboriza<,ao urbana

0011.04

Manuten<,ao do viveiro municipal

Viveiro mantido

Unidade

167.830,00

0011.05

Revitaliza<,ao, ccnservacao e manuten<,ao de parques


e bosques

Parque e bosque
mantido

Unidade

13

280.000,00

0011.06

Melhorias em parques e bosques

Espa<;o melhorado

Unidade

1.687.754,00

0011_07

Manuten<,ao e recuperacao de fundos de vale

Servi<;os mantidos

Unidade

361.895,00

0011.08

Melhorias em rundos de vale

Fundo de vale
melhorado

Unidade

527.491,00

0011.09

Manuten<,ao de espacos e atividades ambientais

Atividades mantidas

Unidade

179.500,00

TOTAL DO PROGRAMA

LEGENOA: 1 Campo "NAT: - natuteu A"" auvidacle. "P" p,ojeto.

oe ~ opera~

especlal

7.463.77 4,00

MUNICIPIO DE MARINGA
LEI DE DIRETRIZES OR<;AMENTARIAS
ANEXO 1- PROGRAMAS E METAS
MET ASE PRIORIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL
2016

OBJETIVO PROGRAMATICO:
Assegurar o atendimento da media e da alta complexidade procurando diminuir suas demandas efetivando a ateneao baslca no municlpio como
espaco prioritario de orqanizacao do SUS e investindo nas acoos de promoeao em saude.

coo.

NAT.

.. .

ACOES GOVERNAMENTAIS

A<;AO PROPOSTA

PRODUTO

....
FUNCAO: 10 - Saude
SUBFUNCAO: 122 Administracao Geral
Manutencao e desenvolvimento das atividades da
0012.01
A
Secretaria Municipal de Saude
Manutencao das atividades do Conselho Municipal de
0012.03
A
Saude
SUBFUNCAO: 301 - Atent;ao Baslca
Manutencao da rede municipal de saude - atencao
0012.04
A baslca

'UNIDAOE~~

~-~

".'..f, -.-,-~ -~ .r

'

..

ETAFSICA

..'.

:--:-

VALO~EMR$

-~

IDA.

).t

. ~

'.'

MED
6,gao mantido

Unidade

Conselho mantido

Unidade

Unidade mantida

Unidade

36

46.719.381,00

Equipe mantida

Unidade

70

38.983.234.00

21.970.668,00
32.800,00

0012.07

Manutencao da Estrategia Saude da Familia

0012.08

Manutencao das acees de prevencao e promocao a


saude

Services mantidos

Unidade

193.468,00

0012.09

Manutenc;ao da farmacia popular

Farmacia mantida

Unidade

313.326,00

0012.10

Manutent;ao do cons6rcio intergestores Parana Saude Cons6rcio mantido

Unidade

4.612.000,00

Unidade mantida

Unidade

53.447.360,00

Unidade mantida

Unidade

10.544.532,00

Hospital mantido

Unidade

34.513.839.00

Services mantidos

Unidade

9.200.514,00

SUBFUNCAO: 302 Assist!ncia Hospitalar e Ambulatorial


Manutencao da rede municipal de saude media e
0012.12
A alta complexidade
Manutenc;ao do Centro lntegrado de Saude Mental e
0012.13
A Resid!ncias Terapeutlcas
Manutencao e desenvolvimento das atividades do
0012.16
A Hospital Municipal
Manutencao do service de Atendimento M6vel as
A Urg!ncias SAMU
0012.18
0012.19

Manutencao dos prestadores de servieos do SUS

Services mantidos

Unidade

143.876.490.00

0012.20

Manutent;ao do cons6rcio intermunicipal de saude

Cons6rcio mantido

Unidade

9.056.746,00

services mantidos

Unidade

3.762.640,00

Centro mantido

Unidade

1.145.849.00

2.894.725.00

SUBFUNCAO: 304 - Vigilancia Sanitaria


0012.21

Manutenc;ao das atividades da vigilancia sanltarla

Manutenc;ao das atividades do Centro de Controle de


0012.22
A
Zoonoses
SUBFUNCAO: 305 Vigilancia Epidemiol6gica
0012.24

Manutencao do programa de combate a DST/AIDS

Programa mantido

Unidade

0012.25

Manutencao das atividades de epidemiologia e


controle de doencas

Services mantidos

Unidade

2.176.160.00

0012.26

Pagamento dos agentes de combate a dengue

Programa mantido

Unidade

4.678.072,00

TOTAL DO PROGRAMA

LEG ENDA: 1 Campo "NAT natureza A = a1Mdade, "P" = proie10.

-oe oper~o

especial

388.121.804,00

MUNICIPIO DE MARINGA
LEI DE DIRETRIZES ORQAMENTARIAS
ANEXO I - PROGRAMAS E METAS
METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRA<;AO MUNICIPAL

2016

OBJETIVO PROGRAMATICO:
Promover a integrac;ao e inciusao social atraves de alividades esportivas e de
lazer. lncentivar e apoiar o esporte local comunitario e de rendimento.

C6D.

..
...

NAT

'

'

ACOES GOVERNAMENTAIS

ii:iC-.'.~ "\~~i

'

M;l,.O PROPOSTA
MEDIOA

ROl:tWP

FUNCAO: 27 Desporto e Lazer


SUBFUNCAO: 122 -Administrac;ao Geral
Manutenc;aoe desenvolvimento das atividades da
0013.01
A
Secretaria Municipal dos Esportes e Lazer
SUBFUNCAO: 811 - Oesporto de Rendimento
Realizac;aoe participacao em jogos e
A
0013.02
eventos esportlvos de rendimento

.-.~;,., Zv}t
VAL~~-~ ..
~$!'bf!,~

.~-~~IOADl;Otii~I~"'"
R$

-c

Orgao manlido

Unidade

6.847.138,00

Jogo/evento

Unidade

33

1.634.146,00

Assoclacao
0013.03

Repasse da Lei de lncentivo ao Esporte

esportiva
beneficiada

Unidade

24

2. 710.506,00

0013.04

Realizac;aoda Prova Rustica Tiradentes

Prova realizada

Unidade

231.150,00

Unidade

15

328.545,00

SUBFUNCAO: 812 Desporto Comunitano


Realiza<;aoe participacao em jogos e
0013.05
A
eventos esportivos cornunitarios

Jogo/evento

0013.06

Manutenc;aodos espacos esportivos

Espac;omanlido

Unidade

116

1.196.388,00

0013.07

Melhoriasem espac;osesportivos e de lazer

Espac;oampliado
e/ou reformado

Unidade

1.972.000,00

0013.08

lmplantac;aode novos espacos esportivos e de lazer

Espac;o implantado

Unidade

3.786.003,00

Evento realizado

Unidade

20

SUBFUNCAO: 813 Lazer


0013.09

Realizac;aode eventos recreativos e comemorativos


TOTAL DO PROGRAMA

LEGENOA: ,. Campo "NAT.". nalUleU'. "A"; awldade; p-; profeto; "OE". opera~

especial

33.075,00
18.738.951,00

MUNICf PIO DE MARINGA


LEI DE DIRETRIZES OR<;:AMENTARIAS
ANEXO I - PROGRAMAS E METAS
METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRA<;AO MUNICIPAL

2016

OBJETIVO PROGRAMJ\ TICO:


Melhorar as condicces gerais de infraestrutura urbana.

....

~-

COD.

NAT.

ACOESGOVERNAMENTAIS

1\~ ~ODUTO
)~~:,
,
.

A<;AO PROPOSTA

... UNIDADE DE
MEDIDA

,~et...
-

FISICA --

'

<~Al.B;EM' R$
I

'

FUNCAO: 15 - Urbanismo
SUBFUNCAO: 451 - lnfraestrutura Urbana
Desapropriacao
realizada
lnfraestrutura
realizada

0014.01

Pagamento de desapropriacao de areas

0014.02

lnfraestrutura para passeios publicos

0014.03

Execucao de pavimentacao asfattlca

0014.04

Construcao de obras de arte de engenharia

0014.06

0014.08

Unidade

11

389.427,00

2.000

152.000,00

Pavimentacao

m2

65.004

10.670. 736,00

Obra construlda

Unidade

6.780.000,00

lmplantacao de ciclovias

Ciclovia implantada

Km

4,448

1.423.360,00

Melhorias na rede de ilumina~o publica

Rede de ilumina<:llo
publica melhorada

Unidade

4.363.300,00

Galenas

2.000

FUNCAO: 17 - Saneamento
SUBFUNCAO: 512 - Saneamento Basico Urbano
0014.10

lrnplantacao de galenas de aguas pluvials


TOTAL DO PROGRAMA

LEGENDA: 1. Campo "NAT.". natureza: "A.. abvldade: -p-

= projeto: "OE"

ope,1~0especial

3.000.000,00
26. 778.823,00

MARINGA
LEI DE MUNICIPIO
DIRETRIZES DEOR<;AMENTARIAS
ANEXO I - PROGRAMAS E METAS
MET ASE PRIORIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL
2016

OBJETIVO PROGRAMlricO:
Proporcionarmaior condtcao de sesuranca e mobilidade no sistema de transito;
tmplementare assegurarum born atendimento aos usuarios do transporte urbano, lntermunicipal e interestadual;
lmplementar e assegurar o transporte gratuito de estudantes incentivando a perrnanencla e a frequ~nciaescolar.

..:..5;<,,;:_

coo.

NAT.

c.>;>"I~~~~
~O

.......

SUBFUNCAO: 125 - Normatlzacao e Fiscalizaylio


Ampliayao e manutencaodo sistema de
0015.03
A
fiscalizayao eletrOnica
Manutenyao do sistema de estacionamento
0015.04
A
rotativo municipalizado - EstaR
Manutenyao da sinalizacao horizontal,vertical, rede
0015.05
A
semaf6ricae CTA
SUBFUNCAO: 366 - Educayao de Jovens e Adultos
A

i~

:V~9!?~ -

~~~- - o_ -,

MEDIDA~J;I

6rgao mantido

Unidade

3.179.000,00

Fundo mantido

Unidade

8.142.018,00

Equipamento
mantido

Unidade

104

5.201.000,00

Sistema mant.ido

Unidade

2.237.000,00

Sinalizaylio mantida

Unidade

4.057.000,00

Aylio realizada

Unidade

154

1..252.000,00

lntervencao
realizada

Unidade

20

116.000,00

Passe livre

Unidade

6.364.842

Unidade

270

Unidade

23.647.500,00

Unidade

3.207 638,00

Unidade

1.357.000,00

FUNCAO: 26 - Transporte
SUBFUNCAO: 122 -Administrayao Geral
Manutenyao e desenvolvimentodas atividades da
0015.01
A
Secretaria Municipal de Transite e Seguranya
Manutenyao do Fundo Municipal de Transportes e
0015.02 A
Sequranca no Transite

0015.06

,.A~,~ - ~

AC0ES GOVERNAMENTAIS
l~NIDADE])EIEII
PROPOSTA
_;_;: ,..

Campanha educativa e informativa para o transito

META !.:. .... ~.

SUBFUNCAO: 451 - lnfraestrutura Urbana


0015.07

Readequacao de vias

SUBFUNCAO:

453 - Transportes Coletivos Urbanos

0015.08

Manutenylio do passe do estudante

0015.09

Manutenyao e implantacao de ponto de Onibus

Programa Mobllidade Urbana - Irnplantacso


de terminals para transporte coletivo
SUBFUNCAO: 782 - Transporte Rodovic\rio

Ponto reformado/
implantado
Terminal
implantado

0015.10

0015.11

Manutenyao dos terminais rodoviario e urbano

0015.12

Ampliaylio e/ou reforma dos terminals rodovic\rio


Terminalampliado
e urbano
e/ou reformado
TOTAL DO PROGRAMA

LEGENDA" 1

campo "NAT."

-1\81\Jfeza. "A" 1~,noade; -P- = projeto;-OE" opor8QAO especial

Terminal mantido

9.963.871,00
563.486,00

62.923.513,00

LEI DE DIRETRIZES ORQAMENTARIAS


ANEXO I - PROGRAMAS E METAS

METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL


2016

OBJETIVO PROGRAMATICO:
Garantir o acesso e permanllncia de um nurnero cada vez maior de criancas de O a 3 anos (cteche) e de 4 a 5 anos (pre-escota) nos Centros
Municipais de Educa<;aolnfantil, assegurando-lheso atendimento de suas necessidades baslcas, soclais, cognitivas. afetivas e flsicas.

FUN~ 0: 12 - Educacao
SUBFUN9AO: 306 - Alimentacao e Nutricao
0016.01

Manuten<;aodo Programa de Alimentacao Creche

0016.02

Manutencao e desenvolvimentodas atividades da


Educa<;ao lnfantil

0016.03

0016.04

Refei<;ao distribulda

Unidade/dia

Centro municipal e
conveniado mantido

Unidade

consuucao de Cent

lnfantil - CMEls
Amplia<;ao e/ou reform
Educacao lnfantil - C

37.240

5.027 000,00

65

83.880.323,00

Unidade

10.200.000.00

Unidade

12

9.553.000,00
108.660.323,00

LEGENOA 1 CampoNAT." natu<eza:"A" a 11Mdade;"P" = profeto."OE" a~

e~al

MUNICIPIO DE MARINGA
LEI DE DIRETRIZES ORQAMENTARIAS
ANEXO 1- PROGRAMAS E METAS

METASE PRIORIDADES DA ADMINISTRA<;AOMUNICIPAL


2016

OBJETIVO PROGRAMATICO:
Assegurar a igualdade nas condicOes de acesso, perman!ncia e !xito escolar do aluno no ensino fundamental.

NAT.
FUN~ O: 12 - Educacao
SUBFUN~AO: 306 - Alimentacao e Nutricao
0017.01

Manutencao do Programa de AJimentacao Escolar

Refeicao distribulda

Unidade/dia

34.603

5.690.000,00

Manuten~o e desen
ensino fundamental

Unidade

52

98.695.700,00

construcao de escola

Unidade

6.650.000,00

Ampliacao e/ou reforma de escolas do ensino


fundamental
Manuten~o do Centro Municipal de Apoio
Especializado lnterdisciplinar

Escola ampliada
e/ou reformada

Unidade

11

8.253.000,00

Centro mantido

Unidade

Manuten~o da educacao de jovens e adultos

AJunoatendido

Unidade

550

978.000,00

Aluno atendido

Unidade

310

990.000,00

SUBFUN~AO: 361 - Ensino Fundamental


0017.02
0017.03
0017_04
0017_06

0017.07

p
A

l mpl ernent acao e manutencao da educacao incluslva


0017. 08
(pessoas com necessi dades educativas especiais)
TOTAL DO PROGRAMA

LEGENOA I Campo "NAT" - natu,e~a: "A" aUvldade: "P"' = p<ojeto: "OE"= opere~o especial

12UM6.700,00

690.000,00

MUNICIPIO DE MARINGA
LEI DE DIRETRIZES OR<;AMENTARIAS
ANEXO 1- PROGRAMAS E METAS

METAS E PRIORIDADES DA
ADMINISTRA~AO MUNICIPAL
2016

OBJETIVO PROGRAMATICO:
Prevenir situaes de risco social por meio do desenvolvimentode politicas publicas visando o fortalecimento de vlnculos familiares e comunharios.
ACOES GOVERNAMENTAIS
'

C6D. ... NAT,

;'t1PRODUTO~;.;: ,:.UNIDADE~~,1METAFIS1CA'.'z ~{VALOR-EMRS


..
MEDIDA
...-,. , ,
,

Ar;AO PROPOSTA

FUNCAO: 08 Assist~ncia Social


SUBFUN<;AO: 241 - Assist~ncia ao ldoso
0018.01

Manuten~aoe lmplementacao das ai;oes de


protecao social baslca ao idoso

Unidade
pr6pria/entidade
convenlada

Unidade

Unidade
pr6pria/entidade
conveniada

Unidade

29

4.952.529,00

Unidade
pr6pria/entidade
conveniada

Unidade

23

8.487 381,00

Unicladeconstrulda

Unidade

Restaurante
manlido

Unidade

596.678,00

SUBFUNCAO: 243 - Assist~ncia a cnanca e ao Adolescente


Manuteni;ao e implementa~o das acees de
prote~o social basica a crianca, adolescente e
jovem
SUBFUN<;AO: 244 - Asslstencla Comunitaria
0018.04

0018.06

0018.08

consuucae para a rede de proteeao social basica

0018.09

Manuteni;ao do restaurante popular

0018.11

Reatizacao e/ou participa~ao em eventos


assistenciais

Evento realizado

Unidade

165.979,00

0018.12

Manuteni;aodos centros comunitarios de multiplo uso

Centro mantido

Unidade

170.294,00

0018.13

Ampliai;ao e/ou reforma dos centros comunitarios


de multiplo uso
TOTAL DO PROGRAMA

Centro ampliado
e/ou reformado

Unidade

153.000,00

Manuteni;ao e lmplementacac das acees de


protei;ao social castca as familias
as famllias

lEGENOA 1 Campo "NAT." -na1ureza. "A"= atividade; p- projelo: "OE"= ope~

especial

620.000,00
1.105.960,00

18.251.821,00

MUNICIPIO DE MARINGA
LEI DE DIRETRIZES OR<;AMENTARIAS
ANEXO I - PROGRAMAS E METAS
MET ASE PRIORIDADES DA ADMINISTRA~AO MUNICIPAL
2016

OBJETIVO PROGRAMATICO:
Prover atencao s6cio-assistenciala familias e individuos que encontram-se em situacao de risco pessoal e social, por ocorrencia de abandono, maus
tratos fisicos e/ou psiquicos, abuso sexual, uso de substAncias psicoativas, cumprimento de medidas s6clo-educativas, situayao de rua e situayao de
trabalho infantil.

coo.

..
NAT.
-,
'I

:;-:.;;.:

~- .-.

- ...
A~O PROPOSTA

,,_,

AC0ES GOVERNAMENTAIS
I'

-)-

MEDIDA

::c1tl~JRoo~q~~j~N10N)eBli1'16erms1CA~

I~~~ ,

FUNCAO: 08 - Assistencia Social


SUBFUNCAO: 241 Assistencla ao ldoso
0019.01

Manutencao e implementacao das acees de


protecao social especial ao idoso

Ampliayao elou reforrna para a rede de


protecao social especial ao idoso
SUBFUNCAO: 242 - Assistencta ao Portador de Oeflciencia
0019.02

0019.03

Manuten9ao e implementa9ao das acoes de protecao


social especial a pessoa com deficiencia

Unidade
pr6pria/entidade
conveniada

Unidade

3.310.008,00

Unidade ampliada
e/ou reforrnada

Unidade

225.000.00

Entidade
conveniada

Unidade

920.397,00

Unidade
pr6pria/entidade
conveniada

Unidade

13

3.021 218,00

SUBFUNCAO: 243 - Asslstencla a crtanca e ao Adolescente


0019.04

Manutenyao e implernentacao das acoes de protecao


social especial a crianca, adolescente e jovem

0019.05

Manutem,:lioe lrnplernentacaodo Programa Familia


Acolhedora

Programs mantido

Unidade

354.104,00

0019.06

Manuten,;iio do Conselho Tutelar

Conselho mantido

Unidade

1.266.493.00

Unidade

Unidade

11

Unidade

625.000,00

Services mantidos

Unidade

370.542,00

Conselho mantido

Unidade

23.328,00

Construcao para a rede de prote9ao social especial a


Unidade construlda
crianca, adolescente e Jovem
SUBFUNCAO: 244 Asststencla Comunitilria
Unidade
pr6prialentidade
0019.08
A Manuten9ao e implementa,;Aodas acoes de prctecao
social especial a familia
conveniada
Construyao
para
a
rede
de
protecao
social
especial
a
p
0019.09
Unidade construlda
familia
0019.07

FUNCAO: 14 Direitos da Cidadania


SUBFUNQAO: 244 AssistenciaComunitc\ria
Manuten,;ao dos services de prevencao ao uso
0019.10
A
de drogas
SUBFUNCAO: 422 - Direitos lndividuais, Coletivos e Difusos
Manuten,;Ao do Conselho Municipal Anti Drogas
0019.11
A
COMAO
TOTAL DO PROGRAMA

LEGENOA. 1 Campo "NAT.". natureza: "A" c abvldade, "P" pro1ero; "OE"= operac;ao especial

640.000,00

4.520.771,00

15.276.861,00

MUNICIPIO DE MARINGA
LEIANEXO
DE DIRETRIZES
OR<;AMENTARIAS
1- PROGRAMAS
E METAS
MET ASE PRIORIDADES DA ADMINISTRA~AO MUNICIPAL
2016

OBJETIVO PROG

TICO:

Formular, coordenar, acompanhar e executar politicas publicas, visando combater a discriminac;ao e toda forma de viol~ncia contra a mulher.

COD.

NAT

FUNCAO: 08 - Assist~ncia Social


SUBFUNCAO: 244 - Assistencia Comunitaria
0020.01

Manutenc;aoda rede de atendimento

a mulher

FUNCAO: 11 - Trabalho
SUBFUNCAO: 334 - Fomento ao Trabalho
A Oualifica~o. Valorizac;ao e Empoderamento das
0020.03
Mulheres
FUNCAO: 14 - Direitos da Cidadania
SUBFUNCAO: 422 - Direitos lndividuais, Coletivos e Difusos
A Manutenc;aoe desenvolvimento das atividades da
0020.04
Secretaria Municipal da Mulher
TOTAL DO PROGRAMA

LEGENDA 1. Campo "NAT. natureza: "A"= awldade, "P"' projeto;

oe = opera~o

especial

Unidade mantlda

Unidade

945.880,00

Vaga ofertada

Unidade

1.644

166.520,00

6rgao manlido

Unidade

1.661.240,00

2.773.640,00

MUNIC[PIO DE MARINGA
LEI DE DIRETRIZES OR<;AMENTARIAS
ANEXO I - PROGRAMAS E MET AS
METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAt;AO MUNICIPAL

2016

OBJETIVO PROGRAtAATICO:
Proporcionar a cidade de Maringa seguran~ efetiva e continua, promovendo a<;Oes integradas de preven<;ao, defesa, protecao ao cidadao, conslitufda
de forma participaliva e articulada.

AC0ESGOVERNAMENTAIS

coo

NAT.

ACJ..O PROPOSTA

f~~
~

0021.02

) i

UNIDADE~~

~ MET6~ .,,

Y,_~q~J~RS

Guarda municipal
mantida

Unidade

9.907.000.00

convento mantido

Unidade

122.000,00

QuarteVposto
mantido

Unidade

4. 744.000.00

Services mantidos

Unidade

28.000,00

Sistema implantado

Unidade

1.808.000,00

Manuten<;ao da Guarda Municipal


Manuteni;ao dos convenlos de sequranca publica

SUBFUNCAO: 182 - Defesa Civil


Manuten<;ao do Fundo de Reequipamento do
0021.03
A
Corpo de Bombeiros de Maringa
0021.06

.,

~ J9f..

FUN<;AO: 06 - Segurani;a Publica


SUBFUNCAO: 181 - Policiamento
0021.01

',

Manuteni;ao das atividades de defesa civil

SUBFUNCAO: 183 - tnrormacao e lnteligencla


0021.07

lmpfanta<;ao de sistema de monitoramentourbano

TOTAL DO PROGRAMA

LEGENDA 1 Campo "NAT. nat...reu; "/, = atMdade. "P" = projeto;

oe = opera9AO especial

16.609.000,00

MUNICIPIO DE MARINGA
LEI DE DIRETRIZES OR<;AMENTARIAS
ANEXO 1- PROGRAMAS E METAS
MET AS E PRIORJDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL
2016

OBJETIVO PROGRAMATICO:
Reserva grafica de dctacao para fins de abertura de creditos adicionais e cobertura de passivos contingentes, utilizavel nos termos do artigo 5, inciso
Ill da Lei Complementar n 101, de 04 de maio de 2000 e artigo 8 da Portaria n 163, de 04 de maio de 2001.

AC0ES GOVERNAMENTAIS
A<;A.O PROPOSTA

FUNC O: 99 - Reserva de Contingencia


SUBFUNCAO: 997 - Reserva do Regime Pr6prio de Previdencia do Servidor - RPPS
Capitalizacao
9999.01
OE Reserva de contlnqencla - Fundo Previdenciario
realizada
SUBFUNCAO: 999 - Reserva de Conlingencia
9999.02

OE Reserva de contingencia
TOTAL DO PROGRAMA

LEGENOA 1 Campo "NAT. naMeui. -K = auvldade. "P" = projeto:

oe = opera~o

espec,al

Reserva
orcamentaria

Unidade

Global

Unidade

Global

33. 733.183,00
11.360.000,00
45.093.183,00

MUNICIPIO OE MARINGA
LEI OE DIRETRIZES OR<;:AMENTARIAS
ANEXO II - METAS FISCAIS METAS
ANUAIS
2016

RS 1,00

LRF, art. 4, 1

Valor
Corrente
(a)

ESPECIFICA<;:AO

1.251.385.461

Receita Total Receitas

2016
Valor
Constante
1.190.661.714

%PIB
(aJPIB)
x100

2017
Valor
Constante

Valor
Corrente
( b)

%PIB
(b/PIB)
x100

Valor
Corrente
( c)

2018
Valor
Constante

%PIB
(c/PIB)
x100

0,34 1.362.421.574

1.236.317.218

0,34 1.539.740.900 1.330.804.581

0,36

1.216.668.078

0,34 1.516.240.900

1.310.493.431

0,35

Primarias (I) Oespesa

1.197.580.684

1.139.467.825

0,33 1.340.768.222

Total Oespesas

1.217.651.277

1.158.564.488

0,33 1.323.897 .999 1.201.359.346

0,33 1.495.740.900 1.292. 775.194

0,35

Primaries (II)

1.186.341.957

1.128.774.460

0,32 1.289.016.858 1.169. 706.768

0,32 1.459.590.900 1.261.530.596

0,34

0,01

0,01

= (I -

10.693.365

0,003

51.751.364

Resultado Nominal

15.671.875

14.911.394

0,004

(18.350. 771)

(16.652.242) (0,005)

(16.670.263)

(14.408.179) (0.004)

Divida Publlca Consolidada

198.343.833

188.719.156

0,05

189.129.628

171.623.982

178.959.365

154.675.337

{0,03

{110.868.372'

Resultado Primcirio (Ill)

II)

11.238.727

(92.154.1671

Dlvida ConsolidadaLiauida

{87.682.367)

46.961.310

(100.606.5081

0,05

56.650.000

48.962.835

{0,031 (130.538.635) (112.825.095)

ReceilasPnmarias advindas de
PPP(IV)
Oespesas Primartas geradas por
PPP (V)
lmpacto do saldo das PPP (VI) =
(IV -V)
FONTE; Oit-etoria de Planejamenlo

~'*'

NOTA: 1) FOfllm consideradas as receitas e despesas ln~men1"1as no cak:ulo do reS<Jltado ptlmario, no total das receitas e despesas, confonne a Portana 637/2012 da STN

O calculo das metas foi realizado considerando-se o seguinte cenario macroeconomlco:


VARIAVEIS
PIS real (cresclmento % anual)
lnflayao media (% anual) projetada com base em lndlce oficial
de inflayao
Projecao do PIB do Estado - RS milhares
FONTE: PIS ESladual IPAROES
lnfl~o

Media - BACEN

Metodologla de carcutc dos Valores Constantes:


2016
Valor corrente / 1,051
2017
Valor correnteI 1, 102
2018
Valor corrente I 1, 157

2016
8,68

2017
8,88

2018
8,68

5,1

4,9

4,9

365.502

397.965

432.489

0,04
(0,03)

MUNICIPIO DE MARINGA
LEI DE DIRETRIZES OR<;:AMENTARIAS
ANEXO 11- METAS FISCAIS
AVALIA<;'AO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCICIO ANTERIOR

2016
R$ 1,00

LRF, art. 4, 2, inciso I


Metas
Previstas em

ESPECIFICA<;:AO

2014

%PIB

Metas
Realizadas em %PIB

2014
(b)

(a)

Variayao
Valor
( c) = (b-a)

%
(c/a) x 100

0,33

10.371.032

1,02

980.160.595

0,32

21.611.759

2,25

0,32

977.334.668

0,32

(17.443.601)

(1,75)

972.393.144

0,31

955.107.349

0,31

(17.285.795)

(1, 78)

Resultado Primario {Ill) = (I - II)

(13.844.308)

(0,004)

25.053.246

0,01

38.897.554

Resultado Nominal

51.813.662

0,02

(570.587.268)

Dfvida Publica Consolidada

737.931.941

0,24

129.726.111

Divida Consolidada Llquida

558.707.841

0,18

(167.139.433)

1.020.668. 780

0,33

Receitas Prirnartas (I)

958.548.836

0,31

Despesa Total

994.n8.269

Despesas Primarias (II)

Receita Total

1.031.039.812

(0, 18) (622.400.929)


0,04

(280,96)
(1.201,23)

(608.205.830)

(0,05) (725.847.275)

(82,42)
(129,92)

FONTE: Oiretoriade Planejamento Oreamentarto


NOTA: Foram consideradas as receitas e despesas lntraorcamentariasno calculo do resultado primario. no total das receltas e
despesas. conforme a Portaria 637/2012 da STN.
A divlda publlca consolldada teve uma reduyao significativa devldo a ayao revlslonal do contrato de confissao de divida n 225400.
firmado em 23 de feverelrode 1994. inOuenciando tambem no resultado nominal e na divida consolidada llqulda. Esta reduyao
estava prevista para o exercicio de 2015, mas a decisaojudicial foi proferidano exerclcio de 2014.

PIB Estadual previsto e reallzado para


2014
ESPECIFICA<;AO

VALOR RS milhares

Previsao do PIB Estadual para 2014

308.986

Valor efetivo (realizado) do PIB Estadual para 2014

308.986

FONTE: IPARDES
NOTA: o valor efetivo (realizado)do PIB Estadual para 2014
possui ate o momento dados sobre o PIB Estadual realaado.

e o mesmo da prevlsao, conforme orientaylio do IPARDES, que nae

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MUNICIPIO DE MARINGA
LEI DE DIRETRIZES OR<;AMENTARIAS
ANEXO II - METAS FISCAIS
EVOLU<;AO DO PATRIMONIO LIQUIDO
2016
R$ 1,00

LRF, art.4, 2, inciso Ill


PATRIMONIO LIOUIDO
PatrimOnio/Capital
Reservas
Resultado Acumulado
TOTAL

2014

2013

2012

3.937.225. 785

100

2.722.205.051

100

2.049.842.87 4

100

3.937 .225. 785

100

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100

2.049.842.874

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REGIME PREVIDENCIARIO
PATRIMONIO LIOUIDO
PatrimOnio
Reservas
Lueras ou Prejufzos Acumulados
TOTAL

2014

2013

2012

14.778.707

100

23.360.248

100

19.842.269

100

14.778.707

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23.360.248

100

19.842.269

100

FONTE: Diretoria de Contabilidadee MARINGA PREVID~NCIA


NOTA: 0 crescimento do PL de 2013 para 2014 ocorreu. princlpalmente, pela reduc;:ao do saldo devedor no montante de RS
588.885.044,58, por forca de acao Judicial, do contrato de confissao de divida n 225400, firmado em 23/02/1994. Outros fatos foram a
incorporacao de bens m6veis e im6veis (conta contabll 499919901), no valor de RS 664.374.968,91 e deslnccrpcracao de bens m6veis e
im6veis (conta contabll 3999102), no valor de RS 236.942.324,98, perfazendo um acrescimo llquido atraves da lncorporacac de bens no
montante de RS 427.432.643,93.
O crescimento do PL do RPPS de 2012 para 2013,
Prevldenctarto.

no valor de RS 3.517.979,00,

ocorreu devido as reservas do Fundo

A reducao do PL do RPPS de 2013 para 2014, no valor de RS 8.581.541,00,


ocorreu devldo ao aumento nas Provisees
Matematicas Previdenciarias apresentadas no calculo atuarial ano base 2014, data base
31/12/2013.

MUNICf PIO DE MARINGA


LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS
ANEXO II - METAS FISCAIS
ORIGEM E APLICACAO DOS RECURSOS OBTIOOS COM A ALIENACAO
2016

LRF, art.4, 2, inciso Ill


2012 ( c)

DE ATIVOS

R$1,00
2014
(a)
12.901.166
205.050
12.696.116
2014
( d)

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS DE CAPITAL - ALIENACAO DE ATIVOS (I)


Aliena~o de Bens M6veis
Alienacao de Bens lm6veis
DESPESAS EXECUTADAS
APLICACAO DOS RECURSOS DAALIENACAO DE ATIVOS (II)
DESPESAS DE CAPITAL
lnvestimentos
tnversoes Financeiras
Arnortizacao da Dlvida
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDtNCIA
Regime Geral de Previdencia Social
Regime Pr6prio de Previdencia dos Servidores
SALDO FINANCEIRO
VALOR (Ill)

15.404.448
15.404.448

2014

(g)

= (I a II d) Ill h)
4.793.904

2013
( b)

34.609.349
94.000
34.515.349
2013
(el
27.149.561
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2013
( h ) (I b II e) + Ill i)

7.297.186

5.435.538
101.600
5.333.938
2012
( f)
5.598.140
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2012

( I ) (I e II f)

(162.601 l

FONTE: Oaretoria de Contabdldade


NOTA:
1) A despesa executada refere-se a despesa liquldada somadas as despesas inscritas em restos a pager nllo processados, custeadas com recursosde atiena~
de ativos.
2) As despesas em 2012, 2013 e 2014 foram custeadas, parclalmente, com recurses do supenlvitfinanceiro de exerclclos anteriores.
3) 0 satdo tinanceiro do demonstrativo nlio considera as receltas de apllca,;;Ao financelra das alienaes, os restos a pagar pagos e o supenlvil flnanceiro
de exerclciosanteriores.

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MUNICIPIO DE MARINGA
LEI DE DIRETRIZES
OR<;AMENTARIAS ANEXO II METAS FISCAIS
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PR6PRIO DE PREVID~NCIA DOS SERVIDORES
2016
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LRF, art.4, & 2, inclso IV alfnea a

1,00
RECEITAS

2012

RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-OR<;AMENTARIAS) ( I )


RECEITAS CORRENTES
Receita de Contribuiylies dos Segurados
Pessoal Civil
Pessoal Milltar
Oulras Receitas de Contribuiyoes
Receita Patrimonial
Receitas de Services
Outras Receilas Correntes
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS
Outras Receitas Correntes
RECEITAS DE CAPITAL
Alienayao de Bens, Direitos e Ativos
Amortizayao de Emprestimos
Outras Receitas de Capital
(-) DEDU<;6ES DA RECEITA
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-OR<;AMENTARIAS) (II)
RECEITAS CORRENTES
Receita de Contribuiylies
Patronal
Pessoal Civil
Pessoal Militar
Para Cobertura de Deficit Atuarial
Regime de Debitos e Parcelamentos
Receita Patrimonial
Receita de services
Outras Receitas Correntes
RECEITAS DE CAPITAL
( - ) DEDU<;6ES DA RECEITA
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS (Ill)= (I)+ (II)
DESPESAS

2013

2014

34.122.209
34.122.209
16.948.076
16.948.076

37.798.753
37.798.753
19.573.873
19.573.873

41.311.427
41.311.427
25.674.177
25.674.177

8.811.428

4.079.127

7.970.088

8.362.705
8.359.332
3.373

14.145.753
14.144.035
1.718

7.667.163
7.664.677
2.486

19.205.486
19.205.486
19.115.677
19.115.677
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21.908.596
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21.791.287
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28.356.930
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28.265.295
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50.639

62.770

64.131

39.170

54.540

27.504

53.327.695

59.707.349

69.668.358

2012

2013

2014

DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-OR<;AMENTARIAS) (IV)


ADMINISTRA<;AO
Despesas Correntes
Despesas de Capital
PREVID~NCIA
Pessoal Civil
Pessoal Militar
Outras Despesas Previdenciarias
Ccrnpensacao Previdenciaria do RPPS para o RGPS
Demais Despesas Previdenciarias
DESPESAS PREVIDENCIARJAS RPPS (INTRA-OR<;AMENTARIAS) ( V)
ADMINISTRA<;AO
Despesas Correntes
Despesas de Capital

45.173.483
1.696.746
1.692.797
3.949
43.476.737
43.475.408

54.640.668
2.179.641
2.159.954
19.688
52.461.026
52.332.664

66.324.012
2.899.295
2.868.928
30.367
63.424.717
63.245.540

1.330
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128.362
128.362

179.178
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37.314
37.314
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59.641
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59.641

65.038
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TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS (VI)=

45.210.797

54.700.309

66.389.050

RESULTADO PREVIDENCiARIO (VII)=

(Ill VI)

(IV+ V)

8.116.899!

5.007.040!

3.279.308

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MUNICfPIO DE MARINGA
LEI DE DIRETRIZES OR<;AMENTARIAS ANEXO II METAS FISCAIS
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PR6PRIO DE PREVIDl:NCIA DOS SERVIDORES

2016

LRF art.4, & 2 inciso IV aHnea a


APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO
SERVIDOR
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS
Plano Financeiro
Recursos para Cobertura de lnsuficiencias Financeiras
Recurses para Formacao de Reserva
Outros Aportes para o RPPS
Plano Previdenciario
Recursos para Cobertura de Deficit Financeire
Recurses para Cobertura de Deficit Atuarial
Outros Aoortes para o RPPS

FONTE: MARINGA PREV10tNCIA

RS 1,00

2012

2013

2014

10.070.762
10.070.762
10.070.762

17.804.280
17.804.280
17.804.280

26.016.723
26.016.723
26.016.723

8.116.899
47.970.753

5.007.040
70.125.701

3.279.308
101.381.657

MUNICIPIO DE MARINGA
LEI DE DIRETRIZES OR9AMENTARIAS
ANEXO II - METAS FISCAIS

PROJE<;.AO ATUARIAL DO REGIME PR6PRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES FUNDO PREVIDENCIARIO

2016
R$ 1 00

LRF, art.4, 2, inciso IV, alinea "a"


EXERCICIO

RECEITAS PREVI
DENCIARIAS (a)

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056

24.510.615.42
29.791.163,49
32.811.993,21
35.921.020,24
39.341.864,84
43.162.237,38
46.981.582,35
51.109.708,58
55.583.953,33
60.056.970,92
65.200.146,78
69.696.022,50
74.432.694,27
79.325. 781, 12
83.993.088,01
88.662.810,50
93.296.109,57
97.866.604,64
102.525.609,65
107.033.298,43
111.065.506,43
115.669.364,72
119.439.174,77
123.395.576,60
126.947.789,87
130.364.111,30
132.888.248,39
136.000. 779,46
138.350.437,25
140. 786.253, 70
142.663.863, 15
144.101.711,74
145.575.787, 15
147.087.886, 15
147.918.402,44
148.916.989,80
149.376.606,71
149.985.163,55
150.193.170,64
150.552.901, 18
150.381.505,72
150.227.575,51
150.018.228,72

DESPESAS
PREVIDENCIARIAS
(b)
890.895,41
1.608. 773,21
2.358.684,82
3.167.876,69
4.308.006,47
5.509.243,34
7.006.357,79
8.829.341,70
10. 764.294, 71
13.286.253,63
15.885.382,53
18.735.855,06
21.491.673,02
24.259.001.40
27.753.007,90
31.662.819,20
35.551.395,73
40.386. 724,04
45.132.106,05
49. 766.427,27
55.338.567,44
60.019.803,51
65.880.220, 75
71.117.150,28
76.922.250,21
82. 790.124,62
90.376.612,49
96.530.594,67
102.968. 732,82
107.581.368,79
112.325.144,48
117.757.914,23
122.528.295,02
125.888.411,99
129.746.549,48
132.872.153,33
136.412.194,70
139.360.189,65
142.497.205,96
144.630.754,77
147.658.429,34
150.438.454, 18
152.286.896,04

RESULTADO
PREVIDENCIARIO
(c)=(a-b)
23.619.720,01
28.182.390,28
30.453.308,39
32.753.143,55
35.033.858,37
37.652.994,04
39.975.224,56
42.280.366,88
44.819.658,62
46.770.717,29
49.314.764.25
50.960.167,44
52.941.021,25
55.066.779,72
56.240.080, 11
56.999.991,30
57.744.713,84
57.479.880,60
57.393.503,60
57.266.871, 16
55. 726.938,99
55.649.561,21
53.558.954,02
52.278.426,32
50.025.539,66
47.573.986,68
42.511.635,90
39.470.184,79
35.381.704,43
33.204.884,91
30.338.718,67
26. 343. 797, 51
23.047.492, 13
21.199.474, 16
18.171.852,96
16.044.836.47
12.964.412,01
10.624.973,90
7.695.964,68
5.922.146,41
2.723.076,38
(210.878,67)
(2.268.667,32)

SALDO FINANCEIRO DO
EXERCICIO
(d)=(d Exerc.Ant.)+(c)
85.378.910, 12
113.561.300.40
144.014.608,79
176.767.752,34
211.801.610,71
249.454.604,75
289.429.829, 31
331.710.196, 19
376.529.854,81
423.300.572, 10
472.615.336,35
523.575.503, 79
576.516.525,04
631.583.304,76
687.823.384,87
744.823. 376, 17
802.568.090,01
860.047.970,61
917.441.474,21
974.708.345,37
1.030.435.284,36
1.086.084.845,57
1.139.643. 799,59
1.191.922.225,91
1.241.947.765,57
1.289.521.752,25
1.332.033.388, 15
1.371.503.572,94
1.406.885.277,37
1.440.090.162,28
1.470.428.880,95
1.496. 772.678.46
1.519.820. 170,59
1.541.019.644, 75
1.559.191.497,71
1.575.236.334, 18
1.588.200.746, 19
1.598.825.720,09
1.606.521.684, 77
1.612.443.831, 18
1.615.166.907,56
1.614.956.028,89
1.612.687.361,57

MUNICIPIO DE MARINGA
LEI DE DIRETRIZES OR<;AMENTARIAS
ANEXO II - METAS FISCAIS
PROJEvAO ATUARIAL DO REGIME PR6PRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - FUNDO PREVIDENCIARJO
2016
LRF. art.4, 2, inciso IV, alinea "a"

EXERCICIO

2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088

RECEITAS
PREVIDENCIARIAS
(a)
149.294.348, 10
149.059.510,08
148.302.024,31
147.600.198,34
146.635.795,05
145.556.460,80
144.351.014,70
143.216.111,61
142.143.037,90
140.492.387,02
138. 738.460,44
136.979.383, 17
135.022.237, 19
132.739.271,56
130.303.057,26
127.815.918,43
125.277 .289,54
122.605.181,85
119.681.613,81
116. 797 .201,29
113.790.843,37
110.730.574,61
107.408.628,56
104.022.065,82
100.193.392,64
96.373.496,58
92.344.638,54
88.081.865,69
83.721.395,74
78.873.784,43
73.883. 765, 76
68.567.661,73

R$1 00
DESPESAS PREVI
DENCIARIAS
(b)
154.484.726,36
155.403.576,98
156.358.211,87
157.330.311,69
158.349.079,46
159.415.011,95
160.370.254,64
161.306.644,02
161.406.916,99
163.368.249,57
163.418.433,16
163.801.630,02
164.035.975,06
165.516.206,02
166.188.799,27
167.097.903,68
167.191.014,75
166.511.654,83
165.451.826,34
165.565.011,67
164.608.413,44
163.513.092,37
163.294.540,26
162.836.197,71
162.340.856,07
162. 725.389,22
162. 748.004,26
162.380.366,66
161.353.577,60
161.359.191,93
159.971.471,94
160.559.779,47

RESULTADO
PREVIDENCIARIO
(c)=(a-b)
(5.190.378,26)
(6.344.066,90)
(8.056.187,56)
(9. 730.113,35)
(11.713.284,41)
(13.858.551,
15)
(16.019.239,94)
(18.090.532,41)
(19.263.879,09)
(22.875.862,55)
(24.679.972,72)
(26.822.246,85)
(29.013. 737,87)
(32. 776. 934,46)
(35.885.742,01)
(39.281. 985,25)
(41.913.725,21)
(43.906.472,98)
(45.770.212,53)
(48.767.810,38)
(50.817.570,07)
(52.782.517,76)
(55.885.911,70)
(58.814.131,89)
(62.147.463,43)
(66.351.892,64)
(70.403.365, 72)
(74.298.500,97)
(77.632.181,86)
(82.485.407,50)
(86.087.706, 18)
(91.992.117,74)

SALDO FINANCEIRO DO
EXERCICIO
(d)=(d Exerc.Ant.)+(c)
1.607.496.983,31
1.601.152.916,41
1.593.096. 728,85
1.583.366.615,50
1.571.653.331,09
1.557.794.779,94
1.541.775.540,00
1.523.685.007,59
1.504.421.128,50
1.481.545.265,95
1.456.865.293,23
1.430.043.046,38
1.401.029.308,51
1.368.252.374,05
1.332.366.632,04
1.293.084.646,79
1.251.170.921,58
1.207.264.448,60
1.161.494.236,07
1.112. 726.425,69
1.061.908.855,62
1.009.126.337,86
953.240.426, 16
894.426.294,27
832.278.830,84
765. 926. 938,20
695.523.572,48
621.225.071,51
543.592.889,65
461.107.482, 15
375.019. 775,97
283.027.658,23

FONTE: MARINGA PREVID~NCIA


Nota: Projec;ao atuarial elaborada em rnarco de 2014 com posic;ao dos dados em 31/12/2013. A partir de 2015 a projec;ao atuarial sera elaborada
no mes de julho.

LEI DE DIRETRIZES OR<;AMENTARIAS


ANEXO 11- METAS FISCAIS
PROJEy.AO ATUARIAL DO REGIME PR6PRIO DE PREVID~NCIA DOS SERVIDORES FUNDO FINANCEIRO
2016
LRF, art.4, 2, inciso IV, alinea "a"

EXERCICIO

RECEITAS
PREVIDENCIARIAS
(a)

R$ 1.00
DESPESAS
PREVIDENCIARIAS
(b)

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049

33.147.426,66
33.192.452,16
33.267.742,06
33.424.939,46
33.261.497, 13
33.222.106,39
33.008.959,91
32.817.011,33
32.496.748,94
32.066.137,95
31.457.794,33
30.875.959,70
30. 150.590,58
29.465.650,47
28.697.995,75
28.039.937,86
27.223.965,37
26.374.050,76
25.443.161,20
24.530. 789,84
23.579.821,38
22.743.222,05
21.930.756,66
21.045.636,41
20.232.053,73
19.338.601,41
18.405.249,83
17.508.824,89
16.598.507, 10
15.669.416,50
14.743.350,46
13.810.720,79
12.872.893,05
11.936.171,14
11.006.878,06
10.091.370,86

70.312.048,01
75.279.342,04
79.876.970,90
84.963.980,60
90.831.156,48
95. 986.043, 79
100.696.852,38
105.483.895,96
109.764.973,25
113.130.548,47
118.020.236,55
120.926.939,39
124.146.749,45
126.168.760,75
127 .645.815,27
127.754.714,24
127.931.443,88
127.747.057,62
127.094.117, 17
125.822.579,73
124.208.396, 75
121.593.784,81
118.372.101,95
115.177.523,34
111.272.407,52
107.395.414,43
103.434.046, 16
99.051.560,21
94.512.602,09
89.890.429,94
85.150.370,33
80.372.394, 75
75.595.677, 18
70.840.557,80
66.127.979,45
61.478.710, 10

2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056

9.195.956,30
8.326.546,03
7.488.495,71
6.686. 745, 75
5.925.688,80
5.209.279,30
4.540.919,23

56.913.394,93
52.451.343,08
48.110.853,35
43.909.444,31
39.864.090,30
35.991.176,12
32.305. 701,46

RESULTADO
PREVIDENCIARIO
(c)=(a-b)
(37.164.621,35)
(42.086.889,88)
(46.609.228,84)
(51.539.041, 14)
(57.569.659,35)
(62.763.937,40)
(67.687.892,47)
(72.666.884,63)
(77.268.2.24,31)
(81.064.410,52)
(86.562.442,22)
(90.050.979,69)
(93.996.158,87)
(96. 703.110,28)
(98.947.819,52)
(99.714.776,38)
(100.707.478,51)
(101.373.006,86)
(101.650.955,97)
(101.291. 789,89)
(100.628.575,37)
(98.850.562, 76)
(96.441.345,29)
(94.131.886,93)
(91.040.353, 79)
(88.056.813,02)
(85.028. 796,33)
(81.542.735,32)
(77.914.094,99)
(74.221.013,44)
(70.407.019,87)
(66.561.673,96)
(62.722.784, 13)
(58.904.386,66)
(55.121.101,39)
(51.387.339,24)
(47.717.438,63)
(44.124.797,05)
(40.622.357,64)
(37.222.698,56)
(33.938.401,50)
(30.781.896,82)
(27.764.782,23)

SALDO FINANCEIRO DO
EXERCICIO
(d)=(d Exerc.Ant.)+(c)
(29.266.481,81)
(71.353.371,69)
(117.962.600,53)
(169.501.641,67)
(227 .071.301,02)
(289.835.238,42)
(357 .523.130,89)
(430.190.015,52)
(507.458.239,83)
(588.522.650,35)
(675.085.092,57)
(765.136.072,26)
(859.132.231, 13)
(955.835.341,41)
(1.054. 783.160,93)
(1.154.497.937,31)
(1.255.205.415,82)
(1.356.578.422,68)
(1.458.229.378,65)
(1.559.521.168,54)
(1.660.149.743,91)
(1.759.000.306,67)
(1.855.441.651,96)
(1.949.573.538,89)
(2.040.613.892,68)
(2.128.670. 705,70)
(2.213.699.502,03)
(2.295.242.237,35)
(2.373.156.332,34)
(2.447.377.345,78)
(2.517.784.365,65)
(2.584.346.039,61)
(2.647.068.823, 74)
(2. 705. 973.210,40)
(2.761.094.311,79)
(2.812.481.651,03)
(2.860.199.089,66)
(2.904.323.886, 71)
(2.944.946.244,35)
(2.982.168.942,91)
(3.016.107.344,41)
(3.046.889.241,23)
(3.074.654.023,46)

MUNICf PIO DE MARINGA


LEI DE DIRETRIZES OR<;AMENTARIAS
ANEXO II - METAS FISCAIS
PROJE~AO ATUARIAL DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES FUNDO FINANCEIRO
2016
R$1 00

LRF, art.4, 2, inciso IV, allnea "a"

EXERCICIO

RECEITAS PREVI
DENCIARIAS (a)

DESPESAS
PREVIDENCIARIAS
(b)

2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088

3.923.344,06
3.358.273, 72
2.846.459, 16
2.387.663,96
1.980.740,78
1.623.913,71
1.314.847, 10
1.050.771,60
828.382,38
643.812,01
492.830,37
371.116,58
274.495,32
199.118, 15
141.479,01
98.356,31
66.812,88
44.232,87
28.422,49
17.643,73
10.525,27
5.992,20
3.221,25
1.607,34
725,66
286,20
94,10
24,26
4,55
0,53
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28.820. 733, 72
25.546. 735,40
22.491.583,62
19.660.219,64
17.054.983, 14
14.675.992.07
12.521.153,87
10.586.630,25
8.866.212,93
7.351.002,40
6.029.485,93
4.888.094,63
3.912.248,28
3.087.355,83
2.398.902,36
1.832.213,85
1.372.616,31
1.005.653,34
717.788,88
496.804,65
331.483,28
211.628,86
128.017,98
72.407,31
37.672,68
17.682,25
7.306,12
2.577,37
736,35
150,97
17,33
0,65

RESULTADO
PREVI DENCIARIO
(c)=(a-b)
(24.897.389,66)
(22.188.461,68)
(19.645.124,46)
(17.272.555,68)
(15.074.242,36)
(13.052.078,36)
(11.206.306,77)
(9.535.858,65)
(8.037.830,55)
(6. 707 .190,39)
(5.536.655,56)
(4.516.978,05)
(3.637. 752,96)
(2.888.237,68)
(2.257.423,35)
(1.733.857,54)
(1.305.803,43)
(961.420.47)
(689.366,39)
(479.160,92)
(320.958,01)
(205.636,66)
(124.796,73)
(70.799,97)
(36.947,02)
(17.396,05)
(7.212,02)
(2.553, 11)
(731,80)
(150,44)
(17,31)
(0,65:

SALDO FINANCEIRO DO
EXERCICIO
(d)=(d Exerc.Ant.)+(c)
(3.099.551.413, 12)
(3.121.739.874,80)
(3.141.384.999,26)
(3.158.657.554,94)
(3.173.731.797.30)
(3.186. 783.875,66)
(3.197.990.182,43)
(3.207.526.041,08)
(3.215.563.871,63)
(3.222.271.062,02)
(3.227.807. 717,58)
(3.232.324.695,63)
(3.235.962.448,59)
(3.238.850.686,27)
(3.241.108.109,62)
(3.242.841.967, 16)
(3.244.147.770,59)
(3.245.109.191,06)
(3.245. 798.557,45)
(3.246.277 .718,37)
(3.246.598.676,38)
(3.246.804.313,04)
(3.246.929.109, 77)
(3.246.999.909,74)
(3.247.036.856,76)
(3.24 7 .054.252,81)
(3.247.061.464,83)
(3.247.064.017,94)
(3.247.064.749,74)
(3.247.064.900, 18)
(3.247.064.917,49)
(3.247.064.918, 14)

FONTE. MARINGA PREVID~NCIA


Nota: Projec;Ao atuarial elaborada em rnarco de 2014 com posic,Ao dos dados em 31/12/2013. A partir de 2015 a projec,Aoatuarial sera elaborada no
mes de julho.

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LEI DE DIRETRIZES OR<;AMENTARIAS
ANEXO II - METAS FISCAIS
MARGEM DE EXPANSAO DAS DESPESAS OBRIGAT6RIAS DE CARATER CONTINUADO
2016
LRF, art. 4, 2, inciso V
EVENT OS
Aumento Permanente da Receita

R$1 00
Valor Previsto para 2016
112.187.613

(-) Transferencias Constitucionais


(-) Transferencias ao FUNDEB

22.567.000

Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)

89.620.613

Reducao Permanente de Despesa (II)


Margem Bruta (Ill) = (1+11)
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)

89.620.613

Novas DOCC

26.886.184

(contratacao de pessoal, manutencao de novas


equipamentos e espacos publicos entre outras)

Novas DOCC geradas por PPP


Margem Llquida de Expansao de DOCC (V) = (Ill-IV)
(adicional por tempo de service. proqressao funcional,
aumento de tarifas pubticas, reajuste salarial entre
outras)
FONTE: Quadro mem6na de catcuto receita consolidada LOO
Diretoria de Planejamento Orcamentarlo
Neta: 0 aumento permanente da receita foi calculado sobre a receita corrente.

62.734.429

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MUNICIPIO DE MARINGA
LEI DE DIRETRIZES ORQAMENTARIAS
ANEXO Ill - RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDENCIAS
2016
LRF, art 4, 3

R$ 1,00
PROVIDENCIAS

PASSIVOS CONTINGENTES

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DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS


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Restituicao de tributos a maior

Valor

Abertura de credltos adicionais a


leartir da reserva de continqencia
SUBTOTAL

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PROVIDENCIAS

Descricao

Valor
15.000.000

tlmltacao de empenho

650.000 Abertura de creditos adicionais


partir da reserva de conting!ncia

650.000

Discrepancla de Projecoes:

2.500.000

Despesas de juros e arnortizacoes


da dlvida intema ou externa fixadas
a menor

1.000.000

Abertura de creditos adicionais


partir da reserva de continqencia

1.000.000

Contrapartidas
previstas

1.500.000

Abertura de creditos adicionais


partir da reserva de conting!ncia

1.500.000

SUBTOTAL
TOTAL

de

convenios

nao

18.150.000
26.360.000

FONTE: Procuradoria Juridica e Secretaria Municipal de Fazenda

2.500.000

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c.rcto Municipal de

1mpl1'1lilOdo
CMEI COfllrOMun!
Gipalde
EducaCalo1nranlfl
Implant~ de CMEI.
Educa?>lnf~deCMEI
Educ~lo lnfantll

C<lff"1olo

LOI000, z,,,,, 20, Pa,quo


Flora<lli doo -.Oinl1llo1que II.
P11teB.~
J..cte 000, 2"'1120, Perque
Flora&UI -

Piiie B

Boo_ II.

CMEIJaraimPlMeltos Ru1 CuDI, lln, Quldrl 426, 0111


UI

lmptan~lo de CMEI
c.rcto Municipalde CMEIJarcllffAl
E~olnlanll
l/Iona,

,a

Pa Ing Comerdo e
!Ma~lode
Equlpame'101Ud

Av. Franl<linOellllnO Aoo,eveAe


T..n1po1~lol<>Oteo Rioeirlo

P~as.f.....
9

......

16

eon.-.

3'2.n

Rua Pion NilsonRout n 618 x


AFP Con11~6es e
Ru Pn>lenOJAn10nlo Mianl,,,.
Qu1dnl 160, Lote 26, Zonl EmptHndime'101Udl

2312.

19

CMEI can..i, II

Aue 0.. RIAi 14005.


OUIClrl 32.. Lote I, Z<wll I.
J1nfimClnlda,2' Porte

Elnlecon Tecnologll e
Con~6eUdl

25'5113

455/13

681-1'

75.M%

CMEI Zon07

Ru1 Mvte,,.. Oeodo<o,lln, 0,.


1 (rem), Zona 07, Ouadnl 21

Proec Construtoracle
Obra1 U<II

2538113

457113

.332.0&7. 1'

($,1~

,.,

CME! Maua II

Av.MvogldO HOficloRocanallo J di MirandaCon1uNoria


Fllho, 76 Lace 092 - OUldra,.,_ Enganhal1ade Projtlo
Z<wll 09
Udl

1801/ ..

62211(

4 2'7 100,00

0,00%

ConaltUIO<IIAOC11Uda 1$93/U

626/1(

4 a:J8 902,00

0,0014,

CMEIJatdomOriental

Rua JoAo lllvln. tt' 1110, l.cte 001,


OUldra 052, Z<wl1 16, Janlim
ClMnJII

MUNICIPIO OE MARINGA
LEI OE OIRETRlZES
OR~AMENTARIAS
ANEXOVI
EM ANDAMENTO
E PARALISAOAS ATE ABRIL OE 2015

OBRAS

2016

LOCAUPR6PRJO
PU BUCO

II< SECRETARlA

l'ROCEHO

l!M,RESA

OBRA

"'

Teff81'1

23

de

SEOUC

YU_a

Rua-.

ltnplant~lo ... CME!


Cencto Munlc,pat de
Eduu~lo lnlant>l

CME! Janllln Orl1'al

au..

w-.a,lluosl
139.
062. Loe 001. Zona 1a.

CMEI Bonoddo doRua


Souu

Ou1dra 47,

0.00%

CMEI PIOl0110fa l.ria


Cle CHtto

Rua Amtrico Laert ~~


Janllm Anclrlde. LOle OISI018.
Ou1dro 087, ZM>a 46

Engepall< eon,~,
CMsUda

111311'

582/1'

1.297.773,57

6.11311.

CMEI Profe110f8

Rua Plrownl, n 1335. l.ole 127,


Ouaclnl 000, Zona 33, Gk-l>a
PelllmOnloMallngl

COnsll\llora Rotta Uda

1147/t

814114

I 263.000.00

20.2414

cata,COn~
Em_...,.,.,.,,.os

2141/14

620(14

921.222.44

37-2916

1572/14

618/14

2.038.000.00

1,3414

2138/14

20IIS

~-000.00

10,13"'

1031/14

235/14

142 363,51

74,53~

117/14

78.925.24

0.00%

450/13

6.927.430.24

69.8211.

28

SEOUC

Ct.El C--0

27

SEOUC

Rel'offllao~looe
CMEI Cffl/0 Municipal
de Eduoaclo !nfantil

CMEJCaN;n,,.,,

Rua Lw Gama. n' 785, Lo


009/010. Quaclnl 025. Zona 04

28

SEOUC

Refom,a e Ampll1~lo do
CMEI. Ctnlro MunJcll)al
do Educ~lo lnfantll

CMEI Jos P1checo


CIOS Sln10S

Ru1 Pionel<oNilo Alve1 dOs


Santos, n .C65, Ouadr1134, l.OCt
028. Zona 39. LOlumento Madrid

29

SEOUC

F,_.l.la

F-

Rua La Pu. 659 x Rua


Vt1p1rolso. Lot 092C, Gleba
RJbelfiO Motanguelro, Zonl 37

CMEI Alon10 Vidal

1 n

Lida

Engepalle
CJvl,Cona1N96e
Ud.a

Rua RioJogulllibe. n' 2541. Lato


001, Ouadrl 309 ZM>a 37,
~Ro-Joto
de

CMEJDott-.

Bano hapanca

~ ... ..

89,48"'

1005577,59

Rotonn. Ampli~
do
CMEI Cenll<> Municipal
do Educa~lo 1nranUI

pl101 ftchamentoa
(muro1) de CMEI - Conlro
llniclP<II do Educa~

I .204.606.90

000%

497/14

SEOUC

SSXJC

877.017.61

1527/1'

25

deE4~1olnfltllil

SITUAt;.W

eon,uucora ROCIO Uda

CME.I Prote.uor
Galdlnode--

Municlpaf

261114

EXEC.

CONTRATO RS

Rua Rio Ouanclu. n' 930. lwa


s.1<16, n' 200 Rua Rio~
n
354.0u*3ta 354, LOle001B

Rlfonm, de CMS c*O Munoclpal de


E<kl<aclolnfanli

Rofonm, 1 Ampli~lo de
!,lunicipat
deE~lnf-

117114

5-<&'14

Proec ConsllUta de 527if 4


"'11aUda

Oau 09. 10, 13 14

SEOOC

30

c:..n.aoUda

Avenlda P1l111ndu. n' 395. com a


BIIIOIO, n 132. Zona 03.

24

Refonm,e~.,.
CME.I C-

1<>96 lnduslri.l e

P-

JenlolnOIWUI

Relonn1 1 Ampll~lo de
SEl)UC
CMEI Centro Munitjpal
E4uca~
lnfanll

Refom,1 da Cotiertura,

VALORATUAL

CONTRATO
A/P

~osde

22

...

l!NDEREOO

Con1tM0<a Pono BolO


Lida

Mr w

11,npeudoier,wno

31

32

SEOUC

SEDUC

...

CMEI CMunlcipli
de Educ~
lnlan1'1
1mp1111111,ao de EM Eacota Municipal

CMEJMauan
EM

AV
4475

SEOUC

lm~.,.EMe.cota Municlpal

34

SEOUC

1mp11n11~10 do EM E1col1 Municipal

35

SEOUC

Trt& Lagoa,

36

SEOUC

37

SEOUC

31

SEOUC

39

ssooc

SEOUC

~de
U-IU

42

SAUDE

lffll)la~lo de UBS
Unld1de Bislu

43

SAUDE

Refom,a Ampllafl do
UBS Unldado a,1ica do

UBS
.... de

saUde

Rel'offlla Ampl~
UBS~ea.bde

SEOE

Rua Joto Vlvltl, n' 180, Quadta


OS2, Late 001. Zena 16. Janlim
Rua Kirin'

ConSlt\Jlora RottJI Uda

1752/14

COnalNlono RcU Ud1

14119.'14

25/15

2149113

460/13

1865434.05

114,IO'II,

349114

U58367.87

40.96~

456/13

815/14

7.528814,01

5 261 118,07

ao

nfra11tnrtur1
lnduatrial. Par1e I. aendo
p1vtmenta~ao

utlllUC.O

s.v~a de wt,aniu~lo

13.2114

7 778 594.29

0,71111,

143- LOIU 01 a 02,

Zona 30, Parque Raaldencial

Con11MoraROIIOUda

n' 797, Zona 37,


236114

880.595.94

8$.8914

EM Paulo Frwlre
PtlllmOl1io
ua AIMIIO
S-aa lguateml
n' 1334. Lo!
127. Ouadtt 000, Zon1 33. Glel>a
EM Proteuo,

Minon

San&OI
Pa,alao

Con.uucora OemalCon
Ude

1814114

524114

I 003~000.00

11.0114

Av. AmMco Bolay. 2120, Loll


002 A. Quadra 032, Zona 31.
Pa,que R11klonclal Avonlclt

Con1t:Nt0f'aFall Lida

1885/14

625/14

I a92.270,00

3.5814

Rua Oolor91 Dwan. 2345, LOle


1/12-A l~OuaaO,Glel>a
-P,ngulm.
Zona 23

COnaltulora Fail Uda

208/14

75/U

1 957.930,49

9531111,

72911'

819/14

I 148431,t2

18.7114

UBSZont07

Rua M119Cl\tl o-oro, Datt 01.


ouaara 21. z.,,,a 01

Conawtono

UBS Zona Sui

Rua A.uunilo, Lott 08, Ouad,1


77. Zona 27. J1rdlm Novo
Obru Uda

Alcalde Enganhana

2383/13

434/13

1.327.782.44

92.78%

Rua CUba, n 1203, OUldR 389,


LOI 004, Zona 37. J-..

Lala Et,genharia
Ol>faa Uda EPP

1310/14

485/14

I 659.037.85

28 64,0

Lote 110/A 110/8-A. GIOl>a


Ribelrlo Plngulm

Canal.Mora Sancr..1

Honzontl,.., pl/II
de

48,17"'

Quebec

UBS J..-

lmplant~lode

4S

2561113

1007/14
Rtrom,1 Ampuylo de
EM Eacol1 Municipal

SAi.JOE

SAUOE

Ru1 Ot Jost Clvlsostomo


C1pillan, 350 x Rua Plonolro

Jull1n M1rtlntz Alvarez- Quad,a

EM Midi.ItoVad.a
R. Gu11tmllt,
896/14

EM - Ecola Municipal

S.ude

Wat\clPrctenalo&
COnalNylo CM UO

Rua A11ulroAJve1com Rua


Jolo Cual6dio Pereira

Orie<UI

Rofonna de EM EJcola
Municipal

2518113

000 Loto 277.c/2/41214-A Zon1


38
EMJa,,i,n,Orinal

Roronna e Amplla~ao de
40

EM Joa, Marchuinl II

546114

COnalNloro Del 1'1.111


Uda

com Rua PioMiroJoto Perin I


Rua AnlOnoa Capoli Fernandes.
Ou..ira 58. LOI 01. Zena 25
Pa,queTatUIISI

EMPa,queTatUIISI

lmp~lodeEM
EaC41a Ml.riC,pal

Con1do Uda

09
Rua J<><v Bened4o S.roval. sin,
Ou1ora 172, Oala 01. Zotti 19

33

Hcrido-Al>o.
p-~-a
Ouldra M, LOle 092. Zoftl

UBSJ..-Plnhelros

Parque CKSoe
lndusllitl

Fatz Lida

T~polonl Uda

1914112

438/12

32.607 916,64

98.87"'

MUNICIPIO DE MARINGA
LEI DE DIRETRIZES OR<;AMENTAAIAS
ANEXOVI
OBRAS EM ANDAMENTO E PARALISADAS ATE ABRIL DE 2015
2016

i .
tr

SECRETARlA

46

SEOE

OBRA

lmplanta~lo de
infrae.stn.rtura no Parque
Cidaefe fndustl1aJ, Pane
II

LOCAUPR6PRJO

tr

VALORATUAL
CONTIU.TORS

EXEC.

CONTIU.TO

SITUAt;AO
A/P

2521/12

608/12

18.370.1M9,13

99,69"'

"

182311<

560/1<

24.399 ..265,37

0,00%

185311<

609/1'

87,780,00

0,00%

9'311<

62<114

747.500,00

0.00%

8t2114

2.<9114

4112<5.79

79,13%

819114

2.50/1<

3'5,311.,8'

47,72%

Plieuco

ENDREt;O

EMPRESA

PROCESSO

Parque Ck,ade
lnduslrial

LOles 210.C 191. Gleba


Rlbelrto Pingulm

Cons&do Emp,esatlal
Lepavi EJdtacon

Paique Cldade
lnd'ustriaf

LOIH 11()..A/11().B (REM.) e LOIH


111/111-1,GlebaRibeirio
Plngulm, Zona 61

Conswtora Sancl1H
TJ1pojonlUda

"'

lmplanla~lo de
infrae.suutura no Parque

,1

SEOE

Industria.lPaste Ill,
Hndo pavimenta~lo
asrtlllca,
drenagem de jguas

pluviais:.1ln1liz.a~Ao.rede
de ,gua e Hgot.o

PefflJra~lo e instala~lo

de ? ~os
48

SEOE

1rte1iano.s Pto~o
Fens da Cidadania:
Econornia
Solidtria e
DesenvOlvime,,10

Su.stentJvet

Ru1 Edson E. C1n1ador.i s1n.


Moradias Alenas. Rua Mitugo
Mlyabayasnl, lln', Gleba Rlbe;,to
Mor1dias Ate.nas,
Gleba Rlbeitio
Maringt. Rua Pion. BNno
Maring,, COnjunto
Blutt,gen, <01, Conjunto
Rasldencial RodOlpho Resldenclal ROdOlphoBemanfi.
Bemarol, Jartllm
Rua Pion. Olinlo Marlanl, 1232.
Diamante. Jardlm
JMdlm Diamante. Rua Ant6nlo
Andrade, C4,,Jun10
Peruui. 168. Jardim NMWde.
Habrtaclonal Eurnpa e Rua Mlrlo de Souia, 81, Conjur,to
JartlimMontrell
Habibdcml Europa. Rua Pion.
Mourvan Neves de OllveJra.
60, Janllrn Monlteal

49

SEOE

lmpt1ma~lo do CenltO de
Apolo 10 Turlsta do
Pa,que do lngi

Pa,que do tng4

Av. Slo P&.110, &In, Quadra 00,


Lole oo. Zona 02

50

SASC

ln\planta~lo do CREAS
c.tro de RefectncJ
E-speciafizada de
Auist6ncia Social

Ce~
de Refer6<1Cia
Especialluda de
Assistffleia Social.
CREAS

Rua Carac,o,, n' 110. Lote 002.


Ouadra M 12, Zona 23, vua
MorangueJno

51

SASC

lmplant1~llo do CRAS
Centro de Refet6ncia de

CRAS Sonia Ciat11

Cos-ta. n 769. Lore 002. Ouadrl

52
53

Auist.6ncla Social

Rua Plonelra Alfredo Jost da


10<. Zona 46. Jllllim Santa Clara

SASC

lmpl1nta~ do Al>rigo
PtovisO<lo Municipal

ADrigo PtovtsOno
Munlclpal

Rua Virginia. 31, '1 e 51, lole 6-7


8, Ouaara ,..1,J1rtllm Virginia

SESP

lmplanta~lo de um
Parque de Lazet

Camp0 de Futet>ol -

Rua Genoveva Glunll.,

5'

SESP

SS

SESP

56

SESP

57

SESP

58

SESP

Readequa~lo da enttada
de energi:a

Gina.lo de e.1pot1u

lmplana,lo de
alambrado p.a,ra

Vila ocrmpica

60

SEAC

SEAC

lmplanta;lo de SalAo
Comvndrio

Setvl~lde

Te.rraplen.agem

Mope< consWtora de
~Uda

2096/1<

62311<

1.366.663,55

10.18%

"

Reaklenclal TarumJ

e,,ge<1etpcon~lles
CMs e lnco,po~lles
Uda

1177113

2'6f13

785.922.07

'9.<5%

Rua Pion. Pedto Gabrlel dos


Samos, Ouadta 038. Lote 001.
Jartllm Orlent.ll, Zona 16

Engedetp Cons~6el
CMs e lnco,pora~s
Uda

'87/14

22111,

1.021.011.8

86,92%

262<113

26411

2.31 1.537 ,59

8,1614

Elecrofio lnsta~O.s
Elftrlcas Uda

221"1'

003/15

98_<95,02

o.-

Conswt0<a Porto Belo


Uda

1031/14

235/14

61.<<0,06

0,00%

Colombo. Lauro Wemec:J<,


Oetnetrlo R!Mlro e PI\Jd..,te de
MOBes. Zona 07

ConslJUloni Porto Belo


Uda

1031/14

23511<

19.<22.72

0,00%

Rua Joao de Barro, 1/rt', Zona 3.


Data 19, Quadn, 28, Conjunro
Residenclal Ney Braga

LallA EJ>genllllta e
Otltas Uda EP!'

511/14

219114

463.046,

73.18%

5'6114

117/14

21.683.22

0.001'

QuadrUterodu
Avenidu
ColombO, Lau~ Wemeck.
Ribeiro e PN<tente de
Morau. Quadta 36136-A. Oaia

Ouadril,tem das Avenid.a


COiombo. LauroWem<>ek,
Demtcllo Ribeiro e f>Ndente de
Monies, Zona07

OuadtHtero dasAvenlda
VIia Ollmplca

~oartesiano

59

Uda

EleltO Marlnga
Wem6CI< rt'. 500 Quodno 36136-A
1111111~18'tllca1 Uda
Lote 01/02 Zona 07

FranclJeoBuenoNeto

lmplanta~lo de
alam.bndo pata
cercamento da bOm.ba do

COt\rzMOBDemarc.on

Rua Profeuor Lluco Eduardo

Estadfo R~onll
Wiilie Oavkls

Recirad:a e relnstala~Jo
da llumltta~lo

cercamnto da
pi,cena

NCIOe Engenharla e
ObtuUda

Po!1o Blanco
Cons~sUda

Parque TarumS

Urt>an!za~lo e
ATI. API e Campo de
readequa~io de espa~o-1
Futebol Jartlim
e lmplan1a~lo de All e
Orlental
API

Hid~souo~,
MeslnosUda

SalJo Comunlurlo
B~ga

Ney

Sallo Comuf\ilirlo Ney Rua Jolo de Barro. sin', Zona '3. Pedtel<a rnga lnduslria
Oaia 19, Ouadn, 28, COnjun10
Braga
COmen:ioUd
Resldencial Ney Braga

TOTAL
FONTE: Sec.retan.1 Mun1c1pal de Obfas Publicu SEMOP

110.213.001 53

"
A

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO


Jose Luiz Bovo
Secret6rio Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA


Jose Luiz Bovo
Secret6rio Municipal
,

EQUIPE TECNICA
Cinthia Soares Amboni
Contadora
Claudia Michelli Fronce Rosa
Coordenadora
Aline Nascimento Guido
Coordenadora

Av. XV de Novembro, 701


Peco Municipal Silvio Magalhaes Barros - 1 . Andar
CEP: 87.013-230Maring6 - PR
Fones: (044) 3221-1341 e 3221-1346
www.maringa.pr.gov .br

Rofom,o I Ampll1~io de
EM Escott Municipal

EM Pion. Geraldo
MtnlQhenl

RafOffllllo~lodo
EM - EKOla Munidpal

EMOaca,-dOa
San1<>1

Ouadrll 000, LOCO 931'-A, 9315-A.


92JC.85 e 92JC.87
R_

POCllnoa 239, Ouadra 011, LOI


15. Zona 47, Janlim lnduJlrial

Ca111 Con1w~6<11 e
Empreen<1unen1oa Uda

a..tec~CMI
Ude

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