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PEMEX
EXPLDRAClDN YPRDDUCClDN
~------------------------~--~._------------~/
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DE PRE-ARRANQUE
PG-PO-TC-0001-2012
SEPTIEMBRE DE 2012
VERSiN: SEGUNDA
: ...
!OPEiViEX
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SEPTIEMBRE /2012
VERSION:
EXPLORAClON r PRODUCClON
ELABOR
fI
DE:48
SEGUNDA
RKVIS \,
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g.
HOJA DE AUTORIZACiN
PROPONE:'
CONFORME:
Lo.
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AUTORIZA:
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bnstancio Cruz Vimm~eva
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Ip'PO-TC-0001-2012
.FlEMEX
EX'I.DJ~ClON
r PlODUCClON
SEPTIEMBRE 12012
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ELABOR
rea de
Adscripcin
SPRN
SPRS
SPRMNE-APKMZ
SPRMSO
SPRMSO
SML
UNP
SSAP
SSAP
SDC
CSIPAP-APKMZ
SASIPA-GP
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j8f:1EMEX
EXPLDRAClON r PRODUCClON
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ELABOR
NDICE
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.~EMEX
UPI.OIlAClON r PROOUUlON
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1.- OBJETIVO.
Establecer un procedimiento para verificar que antes de arrancar un elemento, componente,
equipo o sistema de un proceso y/o instalacin nueva, reparada, rehabilitada o modificada,
cumple con los requisitos de diseo, seguridad, salud y proteccin ambiental; y se confirme
que los elementos aplicables del Subsistema de Administracin de la Seguridad de los
Procesos han sido cumplidos satisfactoriamente y que la instalacin es segura para
arrancar.
2.- MBITO DE APLICACiN, ALCANCE Y RESPONSABILIDADES.
mbito de aplicacin: Este documento es de observancia general y obligatoria para el
personal de PEP que construye, opera y mantiene las instalaciones, tanto en tierra como
costa afuera, en aguas someras yaguas profundas.
Alcance: Este documento contempla las actividades para la Revisin de Seguridad de Pre
arranque en las instalaciones de Pemex Exploracin y Produccin e incluye las diferentes
fases de dicho proceso hasta la "Autorizacin de arranque" de un elemento, componente,
equipo o sistema de un proceso y/o instalacin nueva, reparada, rehabilitada o modificada.
Este documento cancela y sustituye al Documento Rector para la Revisin de Seguridad en
el Pre-arranque de instalaciones nuevas, modificadas y/o que estuvieron temporalmente
pruebas no destructivas.
Responsabilidades:
- Del Cuerpo de Gobierno de ASP: Emitir, difundir e instruir la aplicacin de ste
procedimiento en PEP, as como mantenerlo actualizado y controlado.
- De la Mxima Autoridad del Centro de Trabajo: Difundir el procedimiento en su mbito de
competencia y asegurar su aplicacin.
- De la Mxima Autoridad de la Instalacin: Verificar la aplicacin y cumplimiento del
procedimiento en sus instalaciones.
- Del personal de PEP que construye, opera y mantiene las instalaciones: Aplicar el presente
procedimiento.
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.I=IEMEX
Ul'LOIAClON r PlODUCClON
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DNV.RG.004
de
Seguridad
de
Pre-arranque
vigente,
Clave
.PEMEX
U'LDIlAClON r 'IlODUCClON
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ELABOR
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SEGUNDA
0'
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.FlEMEX
EXPlORAClON r PlODUCClON
E 12012
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l. "
\)
Hallazgo tipo "8" (Riesgo indeseable que no condiciona la autorizacin del arranque):
ltima versin el documento "Guas Tcnicas para realizar Anlisis de Riesgos de Proceso",
Clave: 800-16400-DCO-GT-75.
minuciosamente detallada.
Instalacin modificada: Proceso que ha sufrido cambio en: el equipo, sus parmetros de
Instalacin Nueva: Instalacin Industrial creada para iniciar su puesta en marcha por
Lder de la RSPA: Es la persona designada por la MACT o la MAl para coordinar el Grupo
tiene el potencial de causar lesiones serias a la gente y/o dao a la propiedad o al medio
ambiente.
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"PEMEX
EXPLORIlClON r PRODUCClON
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A
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Ing. Constancia Cruz Vllar ueva
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~
ELABOR
~v-A
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\ R~IS,1:
"'\J.. . ; ,
\\ "
EL TRABAJO Y PROTECCiN
a) Todo usuario de este procedimiento debe conocer y comprender cada una de las
actividades descritas en el mismo.
b) Todo usuario de este procedimiento que participar en la Revisin de Seguridad de Pre
arranque, est obligado a acatar las reglas de seguridad establecidas en la instalacin y/o
proceso en particular; y utilizar el equipo de proteccin personal acorde con los riesgos
inherentes a la actividad u operacin sujeta a la aplicacin de la RSPA
c) Todo usuario de este procedimiento que participar en la Revisin de Seguridad de Pre
arranque est obligado a conocer los riesgos de los materiales (materias primas,
productos intermedios, productos terminados, aditivos para el proceso, materiales para
mantenimiento y desechos) implicados en el proceso sujeto a revisin y en funcin a
estos, seleccionar y utilizar el equipo de proteccin personal requerido para evitar una
exposicin.
d) En las secciones 6.1, 6.2 Y 6.3 de este procedimiento "actividades crticas", estn
indicadas las recomendaciones particulares de seguridad, salud en el trabajo y proteccin
ambiental que deben observarse, as como los responsables de acatarlas. Esto en base a
los peligros asociados a seguridad, salud y medio ambiente de cada una de dichas
actividades crticas.
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"F1EMEX
ELABOR
EXPLORAClON y PRODUCClON
S,
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,
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16
23
Recomendaciones de Seguridad
f\segurarse que se ha seleccionado
de
~orrectamente
la
Lista
Verificacin.
Responsables de
acatarlas o
cumplirlas
Lder de la RSPA
MACT
MAl
Consecuencias
Posibles
daos
al
personal, al proceso, los
sistemas, los equipos o
a las instalaciones por
riesgos no identificados.
Posibles
daos
al
y a
personal
las
instalaciones por riesgos
no
identificados
y
atendidos.
Posibles
daos
al
personal
y
las
a
instalaciones por riesgos
y
no
identificados
atendidos.
16
23
Recomendaciones de Salud en el
Trabajo
El
personal
seleccionado
para
ntegrar el Grupo Multidisciplinario no
~ebe participar en la RSPA, si no ha
recibido la induccin para conocer los
iesgos de la actividad.
gurarse que se ha seleccionado
ectamente la Lista de Verificacin
atienda los cambios realizados.
Al detectar hallazgos tipo HA", no
autorizar el arranque de una
nstalacin o equipo, en tanto no se
corrijan los mismos.
Asegurarse que todos los hallazgos
Tipo "B" se atiendan en tiempo y
forma para eliminar los riesgos
potenciales que stos representan.
Responsables de
acatarlas o
cumplirlas
Consecuencias
Lder de la RSPA
Lder de la RSPA
MACT
MAl
al
Posibles
daos
personal por riesgos no
identificados.
al
Posibles
daos
personal por riesgos
no
identificados
y
atendidos.
Posibles
daos
al
personal por riesgos
y
identificados
no
atendidos.
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~
ELABOR
EXP10IlAClON r PIlODUCClON
Actividades
crticas
Recomendaciones de Proteccin
ambiental
Responsables de
acatarlas o
cumplirlas
~segurarse
que se ha seleccionado
correctamente la Lista de Verificacin
1-_ _ _ _-fqL:lu:..::e~a=t~ie~n=d.c=a~lo~s cambios realizados.
Al detectar hallazgos tipo "A", no
autorizar
el arranque de una
16
nstalacin o equipo, en tanto no se
I-_ _ _ _ _-+:c::rrijan los mismos.
Asegurarse que todos los hallazgos
Tipo "B" se atiendan en tiempo y
23
arma para eliminar los riesgos
potenciales Que stos representan.
Lder de la RSPA
MACT
MAl
Consecuencias
Posibles
daos
al
ambiente por riesgos no
identificados.
Posibles
daos
al
ambiente por riesgos
identificados
y
no
atendidos.
Posibles
daos
al
ambiente por riesgos
identificados
y
no
corregidos.
Nota:
Las "actividades crticas" indicadas en este apartado 6 estn enmarcadas con un rectngulo
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"(:JEMEX
EXPLORAClON r PRODUCClON
ELABOR
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
FORMAS
INICIA PROCEDIMIENTO
MACT
Anexo
12.10
Lder de la RSPA
Anexo 12.3
Anexo 12.4
Lder de la RSPA
Anexo 12.3
Anexo 12.4
Especialistas de la RSPA
Anexo 12.2
Lder de la RSPA
Anexo 12.1
Anexo 12.2
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.PEMEX
EXPLORAClON y PRODUCClON
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ELABOR
OE:48
VERSION: SEGUNDA
,\~
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PAG: 14
,RE~S'<,
~
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...-'
RESPONSABLE
DESCRIPCiN DE ACTIVIDADES
FORMAS
Lder
de
la
RSPAI
Especialistas
de
la
RSPAlResidente del Proyecto
(responsable del proyecto o
modificacin)
Anexo 12.3
Anexo 12.4
la
RSPAI
Lder
de
Especialistas de RSPA
Anexo 12.1
Y
Anexo 12.3
Anexo 12.4
la
RSPAI
Lder
de
Especialistas de RSPA
Especialistas de RSPA
Lder de la RSPA
Lder de la RSPA
Responsable de la Atencin
Responsable de la Atencin
Lder de la RSPA
15.- Verificar que los Hallazgos Tipo "A" han sido atendidos:
Si.- Informar a la MACT y pasar a la actividad No. 16
No.- Informar al Responsable de la Atencin y regresar a la
actividad No. 14
MACT
Anexo 12.5
Anexo 12.6
Anexo 12.7
PG-PO-TC-0001-2012
.r-wEMEX
SEPTIEM~~::
~:::
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'''"
UI"OIlAOON r I'1I0JUcaON
DESCRIPCiN DE ACTIVIDADES
FORMAS
Lder de la RSPA
Lder de la RSPA
Anexo 12.5
Responsable de la Atencin
Anexo 12.6
Lder de la RSPA
Anexo 12.8
Lder de la RSPA
Anexo
12.10
Responsable de la Atencin
MAl
MACT
24.- Asegurar que todos los Hallazgos Tipo "B" sean atendidos,
dando seguimiento en las reuniones de rendicin de cuentas.
MACT
Lder de la RSPA
el expediente
repositorio de
la informacin
los registros
Anexo
12.10
Anexo 12.9
TERMINA EL PROCEDIMIENTO
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.I=IEIVIEX
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ELABOR
EXPLORAClON YPRODUCClON
lder
RSPA
MAl
Especialistas
RSPA
I
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ACTIVIDADES
,,
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Responsa
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INICIA EL PROCEDIMIENTO
[Inicio]
Residente
del
proyecto
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I:
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lPEMEX
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Lder
RSPA
MAl
ACTIVIDADES
NO
15.- Verificar que los Hallazgos Tipo "A" han sido atendidos:
Si.- Informar a la MACT y pasar a la actividad No. 16
No.- Informar al Responsable de la Atencin y regresar
a la actividad No. 14
16.- Autorizar el arranque del componente, equipo, sistema
o instalacin (nueva, reparada, rehabilitada o modificada)
usando el Anexo 12.7, siempre y cuando no existan
hallazgos Tipo "A" por corregir, considerando que la MACT
puede facultar a la MAl para que este autorice el arranque.
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"PEMEX
EXPLORAClON r PRODUCClON
ELABOR
ACTIVIDADES
-+
19.- Elaborar el programa para la atencin de los hallazgos
19 ~: Tipo "B" aplicando el Anexo 12.6, turnarlo al lder de la
I
: RSPA y al personal involucrado, asentando la fecha de
....---+_ _ _-+-_
_ _+-----lI : cumplimiento, el nombre y rbrica del responsable.
,,
: Continuar en la actividad 20.
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J:
:
el expediente
repositorio de
la informacin
los registros
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NO
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1 Fin 1
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fXPLORAClON YPRODUCClON
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ELABOR
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"I=IEMEX
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12. ANEXOS
Anexo 12.1
~FlEMEX
UPUHlJIC/OII r p/lODucaOIl
Subdireccin: _ _C0_1
_ _ _ ActivO/Gerencia: _ _ _ _0_2__ Instalacin: _ _ _ _0_3
_ _ __
Nombre del Proyecto: _ _
0_4_ _________________Fecha:_ _0_5
_ _ __
Objetivo
Alcance
0)
Requerimientos
Especialidad
0
@
Programa detallado de actividades (en esta seccin se debe anexar el programa del Anexo 12.2)
Lder de la RSPA
(Nombre y Firma)
~~ .
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~I=IEMEX
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ELABOR
Espacio no. 1
Espacio no. 2
Espacio no. 3
Espacio no. 4
Espacio no. 5
Espacio no. 6
Espacio no. 7
Espacio no. 8
Espacio no. 9
Espacio no. 10
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SEPTIEMBRE I 2012
VERSION:
.I=IEMEX
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ELABOR
EXPLORAClON y PRODUCClON
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DE:48
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~I=IEMEX
UPlOIAClOIf r PI/ODUcaOIf 3
Subdireccin: ___0_1
_ __ Activo/Gerencia: _ _ _ _0_2_ ____ lnstalacin: _ _0_3
_______
Nombre del Proyecto: _ _0_4
____________________ Fecha:___0_5_ _ __
Actividad, Especialidad
o Tema
Platica de induccin
0)
;
14105/12
15105/12
P
P
Administracin de Salud en
el Trabajo
P( lB}
R ro-
Administracin de Seguridad
Contraincendios
Elctrica/l nstrumentacin
Equipos
Seguridad de la Maquinaria
Comunicacin de Peligros
18/05/12
21105112
22/05/12
23/05/12
24/05/12
25/05/12
X
X
R
P
R
R
P
R
P
R
P
Identificacin de Equipo y
Maquinaria
Seguridad General
17/05/12
Administracin de la
Seguridad de los Procesos
Administracin Ambiental
16/05/12
Perodo (fechas)
R
X
R
X
R
P
Nota: El alcance de este programa se limita al proceso de ejecucin de la RSPA y se deber ajustar a
las actividades involucradas, dependiendo de la lista de verificacin seleccionada.
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EXPI.DIlAClON r PIlODUCClON
Anexo 12.2
DATOS
INSTRUCCIONES
Espacio no. 1
instalacin.
Espacio no. 2
pertenece la instalacin.
Espacio no. 3
Espacio no. 4
Espacio no. 5
Espacio no. 6
Espacio no. 7
Escribir los plazos estimados para llevar a cabo cada una de las
actividades de la RSPA.
Espacio no. 8
P - Programado
R - Realizado
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~I=IEMEX
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EXPLOIlAClON r PIlODUCClON
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ELABOR
~PEMEX
UPIDllAC/ON r P/lODUcaON
Subdireccin: ___________
Instalacin: ____________
Activo/Gerencia/Divisin: _____----::::---:--_ _ _ _ _ _ __
rea:
Fecha:
--------------
----------
La siguiente Lista de Verificacin Simplificada o "Mini lista de control para la RSPA" se aplica en reparaciones,
rehabilitaciones o modificaciones que han sufrido cambios menores o "sustitucin en especie", que no requieren de una
autorizacin de cambio de tecnologa, pero que permite dar seguimiento a aspectos de ASP antes de la puesta en marcha
de la instalacin o equipo. sta "Mini lista" se debe revisar y aprobar con antelacin por la Lnea de Mando del rea
operativa, para garantizar que su aplicacin es para el propsito adecuado y que no se est intentando sustituir la lista
completa para la RSPA.
"
No.
1
2
3
4
.0
Se han incluido nuevas pruebas e inspecciones de integridad mecnica en el programa de mantenimiento y se han
Se han evaluado y archivado para futuras consultas, los manuales e informacin proporcionada por el proveedor?
Se han efectuado todas las dems pruebas o la puesta en marcha del equipo que se va a sustituir, para garantizar
una operacin segura?
Cuenta con alguna lista de actividades o puntos de verificacin para dar seguimiento despus del arranque?
l'
No.
8
9
10
11
:~/C
,".~
Lista para casos donde se hace uno orns cambios menOres el1 el equipo o instalacin:
:~4
o'.
Se han actualizado los archivos de diseo del equipo o instalacin como planos y especificaciones, para reflejar los
cambios efectuados?
Se ha efectuado una verificacin fsica del equipo instalado para asegurarse de que todos los componentes y
Si para la adquisicin e instalacin de las piezas de repuesto, componentes o dispositivos, fue necesario el
14
Con base en los cambios menores realizados se han incluido nuevas inspecciones y/o pruebas de integridad
mecnica en el programa de mantenimiento y se han adecuado las frecuencias de inspeccin?
El responsable de la instalacin tiene actualizado el listado de equipos criticos, de tal manera que puede identificar
Se han efectuado todas las dems pruebas o la prueba de funcionamiento de los componentes por separado, para
15
Cuenta con alguna lista de actividades o puntos de verificacin para dar seguimiento despus del arranque?
12
13
Atendido
(SilNo/ NA)
NA.- No aplica.
Nota: Todos los Hallazgos de ste formato se consideran Tipo "B"
Lder de la RSPA
(Nombre y Firma)
Atendido
(SilNol NA)
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ELABOR
EXPLORAClON y PRODUCClON
~PEMEX
fXPlDIlAC/OII
fb
r I'l/ODucaOIl
1:lSSPA~
:1;
Esta lista deber emplearse para todos los casos en que se pretenda arrancar un elemento,
componente, equipo o sistema de un proceso y/o Instalacin nueva, reparada, rehabilitada o
modificada y que dicho cambio modifique cualquiera de los tres siguientes temas: los
riesgos de los materiales del proceso, las bases de diseo del equipo y/o las bases de
diseo del proceso mismo, establecidos en el diseo original.
Subdireccin: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Instalacin: _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
D/F
O
DF
F
NA
rea:
Gerencia/Activo: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
~~~
:".
..
No.
D/F
Se han obtenido, creado o modificado todas las Hojas de Datos de Seguridad de los Materiales para
materias primas, productos intermedios, productos terminados y residuos; y estn disponibles para el
personal involucrado?
El listado de equipo crtico para ASP ha sido actualizado para reconocer los equipos y/o componentes
nuevos o modificados?
El paquete de tecnologa del proceso ha sido actualizado para incluir los peligros nuevos o
modificados de los materiales o energas?
DF
Todos los archivos de las bases de diseo del equipo (ej. DTls, clculo de las bases de diseo, as
como los archivos, manuales de proveedores, reportes de datos, etc.), han sido establecidos o
actualizados para demostrar el cumplimiento con las prcticas recomendadas (RAGAGEPs) aplicables.
Todos los manuales de instrucciones de los proveedores han sido recopilados e identificados, segn
las necesidades.
Atendido
(S/NoINA)
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ELABOR
EXPLORA"'. 'PIOOUC"ON
I .
No. D/F
.':
....
~..
modiflcaciones~
."1
..,. . .
.~.
Atendid
'. (Si/No/NA) .
10
Verificar que la instalacin cuente con Anlisis de Riesgos de Proceso y que la metodologa utilizada
est acorde a la complejidad de la instalacin y los criterios de la Gua Tcnica correspondiente,
11
Verificar que se haya realizado y se tenga disponible el anlisis de consecuencias para los escenarios
ms catastrficos y ms probables y que el resultado de dicho anlisis haya sido utilizado para
actualizar el Plan de Respuesta a Emergencias segn aplique.
12
Las recomendaciones no requeridas para el arranque (hallazgos tipo "8"), han sido capturadas en el
sistema designado para el control y seguimiento de acciones correctivas del centro de trabajo con los
nombres de las personas responsables y las fechas de cumplimiento?
13
14
DF
Verificar que el personal que opera y mantiene el equipo o instalacin en revisin conoce los riesgos
identificados en el ARP, as como sus recomendaciones,
15
DF
Todas las recomendaciones (hallazgos tipo "A") resultantes del ARP del proyecto han sido atendidas?
D/F.
Hallazgo.
' tilJo:
No;',
. ;
f~"
tt
A.
18
Se ha establecido algn medio para verificar y analizar los permisos para traba
cerrados inherentes a la actividad de arranque dentro del rea?
Todos los Procedimientos Operativos incluyen una clara identificacin de las condiciones estndar de
operacin de seguridad, las consecuencias de la desviacin y los pasos para recuperar el control,
prdida de servicios, descripcin de los sistemas de seguridad, alarmas e interlocks de seguridad,
Control de Calidad de materias primas e inventarios mximos?
sido elaborados y aprobados para todos los aspectos de las operaciones del proceso
(arranque y paro normal, y paro por emergencia)?
19
Se han desarrollado los procedimientos o listas de verificacin del bloqueo y etiquetado para tareas
especficas de aislamiento del equipo?
20
Las Prcticas Operativas Complementarias y las de Trabajo Seguro han sido elaboradas y aprobadas
para todos los aspectos de las operaciones del proceso local ms all de las Prcticas de Trabajo
Seguro del lugar de trabajo (procedimientos de bloqueo y etiquetado del equipo, entrada y salida de
contratistas al rea operativa, prcticas de cambio de turno y controles de vlvulas de aislamiento en
los sistemas de alivio de presin)?
Verificar que se tenga disponibilidad de equipos de comunicacin y que cumpla con la clasificacin de
riesgo del rea,
21
......
22
Verificar que la tecnologa del proceso est actualizada respecto a los cambios real
personal involucrado los conoce.
23
Verificar que los procedimientos operativos afectados por el cambio han sido actualizados, que
incluyen los riesgos en SSPA, los cambios en la operacin y que tengan establecidas las medidas
preventivas para proteger al personal.
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UPLORAClON r PRODUCClON
ELABOR
24
Verificar que se haya documentado la Administracin de Cambio de Tecnologa y que sta muestre
que se sigui el procedimiento de Administracin de Cambios a la Tecnologa cada vez que una nueva
instalacin es adicionada o se realizan cambios a las existentes.
25
Todas las acciones de seguimiento relevantes han sido identificadas en la Administracin de Cambios
y se han terminado en tiempo y forma? Se ha entregado la documentacin adecuada sobre las
acciones correctivas y fechas de terminacin asignadas a la persona correcta en el lugar de trabajo?
26
DF
Todos los cambios que fueron hechos durante la construccin han sido documentados, revisados y
aprobados?
27
DF
El cumplimiento con todos los requerimientos normativos (de jurisdiccin nacional y local), ha sido
adecuadamente manejado incluyendo los que estn en trmite, como resultado de la Administracin de
Cambio autorizada (registros, permisos, estndares).
No.
DfF
H~k~~o
".,
.. ~~
....;
28
Verificar que el personal de operacin que participar en el arranque del equipo o instalacin, sea el
personal experimentado para su operacin, para ello debe de haber recibido previamente la
capacitacin, entrenamiento y las certificaciones (de ser requeridas) y se deben tener los registros
correspondientes.
29
30
DF
31
DF
Verificar que el personal de operacin ha sido capacitado y entrenado para responder ante situaciones
de emergencias asociadas con riesgos de SSPA, para lo cual conoce el funcionamiento de los
sistemas de seguridad.
.';~..
'
:
32
DF
Aten~ido
'i (Sll~o/NA)
.'
El personal contratista involucrado en las actividades del arranque ha recibido informacin sobre los
nuevos riesgos o ha sido entrenado tomando como base los cambios efectuados al equipo o
instalacin?
'"
33
El Plan para conducir los simulacros relacionado a la respuesta a emergencias se actualiz tomando
como base los cambios?
34
Los planes previos de respuesta a emergencias han sido actualizados o creados basados en los
cambios en el equipo, la instalacin o los riesgos?
35
El nivel del Plan de Respuesta a Emergencias se actualiz y/o revis tomando como base los
cambios?
36
Hay algn requisito especfico nuevo o modificado para tratamiento mdico (protocolos o
medicamentos especializados) basado en los riesgos de nuevos materiales peligrosos?
.I='EMEX
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I
ELABOR
UPWRAClON y PRODUCClON
37
Se requiere que haya alguna actualizacin para el centro de trabajo relacionada con el Centro de
Operaciones de Emergencia (COE) que fueron originadas por el cambio o el proyecto?
38
Todos los puntos de reunin o los puntos de evacuacin similares para una emergencia han sido
debidamente identificados y comunicados?
39
DF
Hay alguna necesidad de comunicar fuera de la instalacin los cambios relacionados al Plan de
Respuesta a Emergencias (Organizaciones de la comunidad o Respuesta a Emergencias Locales)?
40
Verificar que exista equipo y materiales para atender una emergencia derivada de los escenarios del
anlisis de consecuencias resultantes del proyecto o modificacin.
No.
O/F
~ati~pl"azo'.9 0
seguramlento
d~Calidad'Y
.' "\.'~
'<;
'"
'.
Atendido
., '. (S~o/NA)
41
Verificar que se tengan los reportes de pruebas e inspeccin de control de calidad para asegurar la
Integridad Mecnica desde la construccin de; equipos, tuberas y accesorios para demostrar que la
planta o equipo ha sido construida, modificada o reparada de acuerdo con los estndares de diseo,
esto incluye vlvulas de seguridad, circuitos de proceso, recipientes a presin e instrumentacin.
42
43
44
Se han hecho revisiones e inspecciones para garantizar que el equipo crtico fue recibido e instalado
adecuadamente y que es consistente con las especificaciones de diseo y las recomendaciones del
proveedor.
45
Todos los equipos y/o componentes crticos para ASP han sido identificados para el Aseguramiento de
Calidad como parte del proyecto, tales como tanques, sistemas de lneas y soportes estructurales para
el equipo, entre otros.
46
DF
Verificar que las bridas, vlvulas y conexiones, juntas, empaques y esprragos sean instalados
conforme a las especificaciones del diseo, en cuanto a presiones y temperatura del material.
47
DF
Verificar que para los casos de entrega de equipos en "paquete", independientemente de los
certificados de calidad que se entregan con este, se debe verificar fsicamente que el paquete est
completo.
48
DF
Queda algn hallazgo o recomendacin relevante de Aseguramiento de Calidad sin resolver o que
involucre las inspecciones de construccin y pruebas (por ejemplo, revisiones del proveedor en el lugar
de trabajo por parte de un tercero de Aseguramiento de Calidad)?
49
DF
..
50
Verificar que las vlvulas de activacin remota y paros de emergencia de la instalacin donde se
cuente con ellos han sido instalados y probados.
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.F3EMEX
EXPLOIlAClON r PIlODUCClON
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ELABOR
51
52
Verificar que las alarmas y disparos de proteccin de equipos as como Interlocks fueron calibrados y
probados conforme a los lmites establecidos en el diseo.
53
Verificar que se han efectuado las pruebas no destructivas y destructivas de Inspeccin Tcnica
(espesor, radiografas, lquidos penetrantes, partculas magnticas, hidrostticas o neumticas segn
sea el caso) indicadas en el diseo para los equipos, tuberas y accesorios con el propsito de
demostrar que la instalacin, planta o equipo ha sido construida, modificada o reparada de acuerdo con
los estndares de diseo, esto incluye vlvulas de seguridad, circuitos de proceso, recipientes a
presin, tanques de almacenamiento, instrumentacin y servicios auxiliares.
54
55
Las inspecciones y pruebas (incluyendo los requerimientos normativos) del siguiente equipo han sido
identificados e incluidos en un sistema de administracin del mantenimiento para el rastreo (incluyendo
intervalos de prueba, mtodos de prueba e inspeccin, identificadores del equipo):
"Contenedores presurizados y tanques de almacenamiento
"Sistemas de alivio de presin, sistemas y aditamentos de venteo
"Controles crticos, interlocks de seguridad, alarmas e instrumentos
"Aditamentos de emergencia incluyendo sistemas de paro, sistemas de aislamiento, vlvulas de paro.
"Sistemas y alarmas de seguridad contra incendios, sistemas de deteccin, supresin, agua de
combate de incendios y proteccin contra incendios
"Equipo giratorio de alta energa
"Soportes estructurales para el equipo crtico para ASP
"Otros componentes del equipo considerados crticos para ASP.
56
Los procedimientos de control de calidad han sido aprobados para los materiales de mantenimiento y
partes de repuesto.
57
58
59
Se tiene un control de los documentos para los casos donde el equipo es inspeccionado o certificado
por un organismo extemo u otro grupo local (por ejemplo: certificados de prueba de equipos de izaje,
sistemas presurizados, etc.).
60
DF
Verificar que los sistemas de deteccin de fuego, humo, toxicidad, oxgeno (donde aplique) y
explosividad, as como botones de emergencia y alarmas estn debidamente instalados, calibrados y
probados.
61
DF
62
Verificar que las vlvulas de drenado o purga se encuentren cerradas y con tapones, si durante el
proceso de arranque son retirados los tapones, por necesidades operativas, stos debern reinstalarse
despus de realizar los purgados o venteados necesarios.
63
Verificar que las vlvulas e instrumentos de operacin estn accesibles para el operador.
64
Verificar que los esprragos y tornillos en las bridas estn completos y que tengan al menos 2 cuerdas
libres despus de la tuerca.
.I=IEMEX
EXPLORAClON r "RODUCClON
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~
ELABOR
~'\Li.\
~ . t;J
,R~IS
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NO. DfF
HAtLAZ,
.
"~'o
4.
ADMINISTRACiN DE LA SALUD EN EL TRABAJO
GO
.'..
TIPO:
\.
'.~.'
65
Se ha conducido una evaluacin detallada o se tiene programada para los casos en los que se
manejan materiales que involucran cancergenos, mutagnicos u otros materiales considerados de alto
riesgo?
66
Se han considerado estudios de ruido, y si es as, las reas para monitoreo de ste han sido
programadas para identificar los lmites potenciales de proteccin para los odos y para la delimitacin
de reas?
67
Se han evaluado todos los riesgos a la salud debido a gases, polvos, nieblas o vapores, contenidos o
generados por el equipo, y se han controlado cuando es necesario para reducir o eliminar la exposicin
potencial?
68
69
Todas las estaciones nuevas de aire respirable han sido evaluadas y probadas apropiadamente para
asegurar la calidad del aire respirable?
70
DF
Es necesario llevar a cabo una evaluacin formal de ergonoma por parte de un recurso calificado
para evaluar los riesgos, incluyendo los factores contribuyentes de trabajo, as como los requisitos
producto del anlisis del lugar de trabajo?
71
DF
72
DF
73
El lugar de trabajo, el puesto de trabajo y el equipo, han sido construidos de modo que la necesidad
de agacharse, doblarse, estirarse, torcerse y el trabajo arriba de la cabeza han sido eliminados o
reducidos?
74
La estacin de trabajo 'est diseada y equipada para que el operador pueda adoptar una posicin
cmoda? Es decir, capaz de soportar o cambiar de postura y sentarse en posicin vertical con el
ngulo en codos y rodillas a 90 y los pies sobre el suelo.
75
76
La operacin del equipo aumenta el riesgo de trastorno de las extremidades superiores (p/ej, tareas
repetitivas, manipulacin de cargas, el ritmo de trabajo de la mquina y la operacin prolongada de
sta, etc.)?
77
Las pantallas de visualizacin se han colocado de manera que la interferencia de luz intensa se ha
reducido al mnimo?
78
79
Estn debidamente identificadas, sealizadas y delimitadas todas las fuentes de radiacin ionizante y
no ionizante, y estn incluidas en los programas de inspeccin de la instalacin?
ATENDIDO
(S/NO/NA)
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JFlEMEX
EXPLOIlAClON r PIlODUCClON
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, REVIS
ELABOR
'-U.
{~"
U ",",
HALLAZ
NO. O/F
ATNDIt:K)
. GO
TIPO:
.(S/NOINA)
"
80
el SAA se han seguido durante las etapas de diseo del proyecto, incluyendo
r que los objetivos estratgicos en esta materia no se vean afectados?
81
Los controles operacionales de los procedimientos de operacin han sido actualizados para incluir los
nuevos requisitos legales o permisos?
82
Los dispositivos de monitoreo (PH, opacidad, COx, NOx, SOx) as como del equipo para control
ambiental estn inventariados y actualizados e incluidos en el listado de equipo crtico?
83
84
Se requiere algn cambio a los registros del SAA en los siguientes elementos: Aspectos ambientales,
requisitos legales, capacitacin (competencia, formacin y toma de consciencia), monitoreo y medicin,
control operacional y evaluacin de cumplimiento o de auditora intema?
85
OF
86
OF
Los procedimientos de la instalacin para la atencin a derrames estn actualizados y los equipos
para este fin estn disponibles?
87
OF
Se han hecho los arreglos necesarios antes del arranque para la identificacin, clasificacin y
eliminacin segura de todos los materiales de desecho?
88
OF
Todas las fuentes generadoras de residuos han sido identificadas analizadas y minimizad'3s'i' :
tienen reas de almacenamiento designadas para estos?
89
Todas las reas para almacenamiento de materiales son adecuadas y estn correctamente
identificadas?
90
Las reas de maniobras para descarga de materiales son adecuadas y estn construidas para evitar
afectaciones al personal y al medio ambiente?
:~~~~1~:~.'i:>.
. /~\:f~~~<
Este proyecto cambi la calificacin relativa del plan de administracin de seguridad contraincendios
de la instalacin en trminos de riesgo y recursos necesarios/experiencia y conocimiento?
91
92
93
94
95
di~positi'IIOSi
'';"
';;"
lPEMEX
EXPLORAClON y PRODUCClON
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SEGUNDA
ELABOR
96
97
Los nuevos sistemas de aspersores han sido probados para asegurar que cumplen con los requisitos
de aceptacin de la norma aplicable (Norma PEMEX AVII-18)?
98
Los sistemas hmedos y secos de aspersin instalados (la seccin modificada o nueva) fueron
probados y no presentaron obstrucciones durante su operacin?
99
100
DF
Verificar que los extintores estn distribuidos a las distancias definidas en el diseo en funcin del tipo
de riesgo y estn colocados con base al clculo de unidades de riesgo, para su fcil acceso, a lo largo
de las rutas normales de circulacin y en las salidas de las reas, y se cumple con sus periodos de
revisin y se le da el mantenimiento adecuado (NFPA-10).
101
DF
102
DF
Es adecuado el drenaje o se ha provisto de un control para contener el agua, producto del combate
de un incendio?
103
DF
Las bombas contraincendios son capaces de entregar el 100% de la demanda de agua a la presin
requerida para el mayor incendio creble esperado para la instalacin?
104
DF
El personal que trabaja con lquidos inflamables/gases o polvos combustibles que presentan el riesgo
de un fuego relmpago, utiliza ropa NOMEX o de otras fibras resistentes al fuego?
105
DF
106
DF
Las barreras contraincendios (muros) estn identificadas, se mantienen de manera apropiada para
prevenir la propagacin del fuego, incluyendo las separaciones entre las reas operativas y las reas
de almacenamiento?
107
DF
Se tiene personal competente y un plan de mantenimiento en la instalacin para todo el equipo nuevo
de seguridad contraincendios?
108
DF
Todas las instalaciones que manejan lquidos inflamables estn totalmente protegidas con aspersores
de agua, espuma o cualquier otro sistema automtico de supresin que cumpla con el cdigo o la
norma aplicable (Norma PEMEX AVII-18)?
109
DF
Todas las seales de advertencia necesarias para emergencia, as como las luces y otros dispositivos
estn instalados donde es necesario?
110
DF
Todos los otros requisitos (locales o propios de la instalacin) para la seguridad de la vida se estn
cumpliendo (distancias recorridas, acceso a mltiples medios de evacuacin, proteccin contra riesgos,
rutas de evacuacin despejadas, chalecos, balsas, aros salvavidas, etc.), se cumple la normativa
aplicable como la NFPA-101 (Cdigo de Seguridad Humana)?
111
Todas las aberturas de las barreras contraincendios estn debidamente protegidas (como son:
puertas contra incendios, compuertas, hoyos)?
112
Verificar que las estaciones de conexin rpida para equipos de Contra Incendio se encuentren
disponibles.
~I=IEMEX
EXPLORAClON r PRODUCClON
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DE:48
~
Ing. Constancia Cruz Villanu Iva
ELABOR
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No.
OfF
Hallazgo.
Elctrica/Instrumentacin'
tipo:
..,.,~
.C ..< ""~;~I~
..
.'
'
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f"
113
Todos los equipos nuevos (interruptores, aisladores de los centros de control de motores,
arrancadores, variadores de velocidad) han sido incluidos en el programa de inspeccin de equipo
elctrico de la instalacin?
114
115
DF
116
DF
Las tierras fsicas de equipos elctricos y circuitos cumplen con la normatividad aplicable (NOM-001
SEDE) y los sistemas de tierra han sido inspeccionados y probados?
117
DF
118
DF
Se tiene una evaluacin de riesgos por arco elctrico, si es aplicable, se ha completado la instalacin
de etiquetas para indicar los riesgos por arco elctrico en los circuitos o equipos?
119
DF
Toda la documentacin elctrica relevante y los diagramas han sido actualizados para que reflejen
las condiciones actuales (DTI, Unifilares, Esquemticos, Diagramas de conexin Punto a Punto,
Arreglos de equipo, etc.)?
120
DF
El equipo ha sido debidamente construido e instalado de acuerdo con las especificaciones de diseo,
la normatividad correspondiente y los requisitos de seguridad, as como los requisitos especiales de
instalacin segn instrucciones del fabricante?
121
Verificar que las operaciones o las reas han sido clasificadas elctricamente y los equipos elctricos
cumplan con la clasificacin elctrica del rea.
122
Verificar que los sistemas de presurizacin de subestaciones elctricas y cuartos de control satlite se
123
Verificar que las protecciones contra descargas elctricas atmosfricas estn en condiciones seguras
de operabilidad.
124
Aleatoriamente algunos equipos instalados se han revisado para asegurar que su diseo cumple con
las condiciones de operacin (p/ej. los que se encuentran en reas riesgosas, expuestos a las
inclemencias del medio ambiente, etc.)?
125
Los circuitos permanentes estn identificados y la informacin para su aislamiento est actualizada y
disponible?
126
Todas las partes vivas de circuitos elctricos estn adecuadamente resguardadas para evitar el
acceso a ellas?
I~l>-".
I~~?~~
.....
..
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'"
"'>
':~il~~,;.. ' . .
; Atendido
'(S/NoINA)
I..-:.,:~:
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127
128
r~~;i':i'~";' ~,'
~PEMEX
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SEGUNDA
!
EXPLORAClON r PRODUCClON
ELABOR
\7ia~JE va
129
DF
Verificar que se lleva un control de las juntas ciegas instaladas y que no hay juntas por retirar o colocar
antes del arranque de la instalacin y que las figuras ocho tambin han quedado giradas confonne lo
requiera el proceso.
130
DF
Verificar que todas las bombas involucradas en el proyecto o cambio se han probado y estn
acopladas correctamente a sus motores.
131
DF
Las vlvulas de relevo de presin y otros dispositivos de seguridad fueron instalados de acuerdo a
diseo?
132
DF
Verificar que la prueba de rotacin de los motores intervenidos sea la correcta, que sus ejes giran
libremente y que se tengan registros de esta actividad.
133
134
Verificar que las escaleras de acceso y platafonnas de equipos, para maniobras, de operacin y
mantenimiento estn totalmente terminadas.
135
Verificar que los diques de contencin de los tanques de almacenamiento as como los contenedores
estn provistos del recubrimiento adecuado y con los cruces de tuberas calafateados (para el caso de
los diques).
136
Verificar que los sistemas de desfogue se encuentren alineados a los quemadores elevados o de fosa
segn sea el caso, y en los casos en que tengan vlvulas de bloqueo, que estos estn en su posicin
de abiertas y colocarles flejes o cadenas con candado.
137
Verificar que todas las vlvulas automticas de control se encuentren con sus bloqueos abiertos y sus
vlvulas de bypass cerradas.
138
Las tuberas de la bomba estn adecuadamente soportadas para evitar que estn siendo cargadas
por la carcasa o voluta de la bomba?
139
140
141
142
Las tuberas de descarga de los venteas de proceso estn adecuadamente soportadas para resistir
las fuerzas o presiones, producto de un venteo?
143
Los venteas de proceso son los adecuados, estn en el sitio correcto, descargan a un lugar seguro?
144
Se han provisto manmetros indicadores u otros indicadores entre el disco de ruptura y una vlvula de
relevo de presin (VRP), donde un disco es instalado debajo de la VRP?
145
146
No.
OIF
147
Hallazgo
Seguridad de la Maquinaria
tipo:
>"
Atendido
(SilNoINA)
,':c,.' "
En donde se han instalado dispositivos de seguridad, tales como guardas, interlocks o dispositivos de
paro de emergencia, se tiene para estos componentes, programa de inspeccin y prueba peridica en
el que se incluye su seguimiento a fin de garantizar la funcionalidad de estos? Y los sistemas de
emergencia estn completos y fueron probados?
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.I=IEMEX
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ELABOR
Se ha provisto a la maquinaria con identificacin clara y un procedimiento para aislar todas sus
posibles fuentes de energa?
149
Los accesos a partes mviles o a zonas de peligro generadas por equipo en movimiento, estn
controlados por guardas, interlocks y/o vallas?
150
Se han tomado las medidas de seguridad adecuadas para controlar los riesgos de componentes
rotatorios, la expulsin de material, la falla de partes o su expulsin y sobrecalentamiento (fuego)?
151
Toda la maquinaria ha sido instalada de modo que se garantice su seguridad y estabilidad durante la
operacin?
No.
OIF
'y-.
.,'
r:
.:.
152
Fue requerida comunicacin de un riesgo en especial para este cambio (por ejemplo: Carcinognico
conocido o probable con riesgos para la reproduccin, el desarrollo o de riesgos mutagnicos en
clulas germinales)?
153
DF
Los trabajadores han sido capacitados sobre los riesgos nuevos o modificados de los materiales,
basndose en las hojas de seguridad u otras fuentes de informacin y se tiene actualizado el listado
con el inventario de tal forma que refleja los nuevos materiales peligrosos que se van a actualizar?
No.
OIF
..
'
Hallazgo'
.'. :
"Atendido
(SilNotNA)
..... : ..
:;itpo:
".
'.
Atendido
.(SI/NO/NA)
154
Alguno de los productos qumicos involucrados en el cambio estn sujetos a la regulacin nacional o
local para su transportacin? Si es as, se ha efectuado el trmite correspondiente en la entidad
gubernamental?
155
156
El Lder de Seguridad Industrial ha revisado los cambios para evaluar la posible necesidad de mejoras
en la Seguridad Industrial? (p/ej. Control de accesos, nuevos procedimientos, actualizacin de equipos,
etc.)
157
Los cambios requieren de una nueva evaluacin de vulnerabilidad del Cdigo de Responsabilidad
Integral (ANIQ)?
158
I
I
"
160
161
Verificar que todos los equipos de proceso y servicios auxiliares, tanques de almacenamiento, bombas
y compresores, vlvulas de seguridad, cuenten con sus placas de identificacin conforme a lo
establecido en las normas.
162
Verificar que los Instrumentos y los sistemas elctricos (interruptores, botoneras de CCM's, controles
locales) estn debidamente identificados.
163
Verificar que los registros de drenaje estn identificados, tengan sus tapas y aquellos que tengan
vlvulas de bloqueo estn en la posicin correcta.
.PEMEX
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A
ELABOR
EXPLORAClON y PRODUCClON
~,~ci~'
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-,
'(>.\,)0. ( ,
~.
164
"
No.' OfF;:;;
Hallazgo
tipo:'
SeguiidadGen~ral
""
'
,':,
,.
~j"
Atendido
,',o
,:(Si/~~/NA)
"
165
Verificar que las regaderas de emergencia, lavaojos, circuitos cerrados de televisin y tomas de
conexin rpida para aire, han sido instalados y probados,
166
167
Verificar que la iluminacin sea la adecuada para todos los aspectos de las operaciones (operaciones
normales, mantenimiento, reparaciones, paros y emergencia),
168
169
Se han llevado a cabo pruebas de carga y se ha marcado la capacidad de carga para los dispositivos
de izaje como, gras, montacargas, diferenciales, Winchers, polipastos, etc,?
170
Se han tomado las medidas de seguridad adecuadas para controlar los riesgos de superficies
calientes/fras incluyendo su proteccin de aislamiento y la sealizacin?
171
172
173
Verificar que los registros de drenajes cuenten con sus tapas y estn identificados,
Notas:
1.
Esta lista de verificacin ya tiene definida la clasificacin del tipo de hallazgos (A = Impeditivo
/ B = No impeditivo), esto se hizo tomando en consideracin el riesgo inminente que pudiera
representar para el personal, el medio ambiente y/o la instalacin. Para los casos en que a
juicio del Grupo Multidisciplinario de la RSPA, dicha clasificacin tenga que cambiarse, se
tendrn que documentar los razonamientos que se tomaron para realizar el cambio
propuesto, apoyados en el documento Guas Tcnicas para realizar Anlisis de Riesgos de
Proceso, Clave: 800-16400-DCO-GT-75, Revisin O, de fecha 03/09/2010 (ltima versin, o
documento que lo sustituya y permita calificar el nivel de riesgo).
2.
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~PEMEX
SEPTIEMBRE I 2012
ELABOR
fXPlORAClON 'PRODUCClON
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~~\~~
(\ _
R~S~ ~ . o.P
Anexo 12.5
Registro de Hallazgos detectados durante la RSPA
J)PEMEX
EXPUNlAClDN r I'IlOIIfKQDN
Especialidad: _ _ _ _
# de la lista
de
Verificacin
Tip
(AlB
Hallazgo
Hallazgos:
Tipo "A"- Es obligatorio que se corrijan antes de que se autorice la secuencia de puesta en marcha del equipo. instalacin o
proceso.
Tipo "B".- Pueden ser corregidos incluso despus de la puesta en marcha del equipo. instalacin o proceso con base en un
programa de atencin.
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J8PEMEX
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ELABOR
Anexo 12.5
DATOS
INSTRUCCIONES
Espacio no. 1
Activo/Gerencia/Unidad.
proyecto especfico.
especfico.
Espacio no. 2
Espacio no. 3
Espacio
Espacio
Espacio
Espacio
no.
no.
no.
no.
4
5
6
7
Anotar el
Anotar el
Anotar la
Anotar el
Espacio no. 8
Espacio no. 9
Espacio no. 10
Espacio no. 11
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~FlEMEX
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,~'
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ELABOR
EXPLORAClON r PRODUCClON
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\RE~"'L.. ~ .
__ ~ ( . I
UPUH/JIC/O" r
,.l/ODucao"
Hallazgo
Tipo
(AlB)
Accin correctiva
_0_8_ ____
Responsable
Fecha de
de la
Conclusin
ejecucin
Comprometida
Terminacin
Verificada
Hallazgos:
Tipo "A".- Es obligatorio que se corrijan antes de que se autorice la secuencia de puesta en marcha
Tipo "B".- Pueden ser corregidos incluso despus de la puesta en marcha del equipo, instalacin o
~PEMEX
.,
.PEMEX
EXPLORAClON
r PRODUCClON
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SEGUNDA
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Anexo 12.6
DATOS
INSTRUCCIONES
Espacio no. 1
Activo/Gerencia/Un idad.
proyecto especfico.
especfico.
Espacio no. 2
Espacio no. 3
Espacio
Espacio
Espacio
Espacio
no.
no.
no.
no.
4
5
6
7
Anotar el
Anotar el
Anotar la
Anotar el
Espacio no. 8
Espacio no. 9
Espacio no. 10
Espacio no. 11
Espacio no. 12
Espacio no. 13
Espacio no. 14
Espacio no. 15
concluido.
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~\~~~,\t..~ (,RE~S
. -..
\ ... ~ \l
ELABOR
UP'ORAClON y PRODUCClON
~PEMEX
~
Subdireccin: ____0_1
_ ______ Activo/GerenCia/Divisin: ____0_2_ _ _ _ _ __
Instalacin: -------------~
0)
rea:
Observacin:
Si algn hallazgo no fue completado como est previsto originalmente, anexar la informacin
necesaria para explicar la solucin alternativa que fue adoptada.
(
(
Pre-arra~que:
Area
FiCh& Firma
6.
e!)
Nombre y firma de la Mx. Autoridad del CT/lnstalacin.
Fecha:
UPUHlAC/OII r p/lODumOIl
_ _ _
PG-PO-TC-0001-2012
.PEMEX
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VERSION: SEGUNDA
EXPLORAClON y PRODUCClON
NMERO DE FORMA:
Anexo 12.7
DATOS
Espacio no. 1
Espacio no. 2
instalacin.
Espacio no. 3
Espacio no. 4
Espacio no. 5
Espacio no. 6
en la RSPA.
Espacio no. 7
Espacio no. 8
oficialmente en la RSPA.
Espacio no. 9
de la instalacin.
Espacio no. 10
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~PEMEX
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UPLORAClON y PRODUCClON
Para unificar los criterios en la estructura documental 'en la Revisin de Seguridad de Pre
1.- Titulo.
2.- Antecedentes.
que la integra,
Describir brevemente la funcin principal para la que fue creado el proyecto, caractersticas
de la seguridad de Pre-arranque.
6.-Anexos
Plan de RSPA y programa de actividades (Anexos 12.1 y 12.2)
Lista de Verificacin Anexo 12.3 o Anexo 12.4 segn corresponda
Registro de hallazgos y programa de atencin a recomendaciones (Anexo 12.5 y
Anexo 12.6)
Autorizacin de arranque del equipo o instalacin (Anexo 12.7)
Otros documentos que se consideren importantes para el informe (fotos, planos, etc.)
~PEMEX
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VERSION:
ELABOR
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SEGUNDA
I
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RE .SO'
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~PEMEX
UPUllAC/OII r PI/ODUcaOIl
fb
1:lSSPA'J(
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~
a) Que las recomendaciones tipo "A" que se identificaron durante la revisin de seguridad
de pre-arranque y que se relacionan en el Anexo 12.5 que se anexa, fueron atendidas
totalmente observando lo dispuesto en las especificaciones de diseo y en el contrato
de obra respectivo.
b) Que las recomendaciones tipo "B" que se identificaron durante la revisin de seguridad
de pre-arranque y que se relacionan en el Anexo 12.5 que se anexa, fueron atendidas
totalmente observando lo dispuesto en las especificaciones de diseo; as como, en los
programas de trabajo y en el contrato de obra respectivos.
arranque.
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ELABOR
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Anexo 12.9
DATOS
INSTRUCCIONES
Espacio no. 1
Activo/Gerencia/Unidad.
Espacio no. 2
proyecto especfico.
Espacio no. 3
especfico.
Espacio no. 4
Espacio no. 5
Espacio no. 6
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.FJEMEX
EXPLORAClON r PIlODUCClON
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ELABOR
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.PEMEX
EXPLORAClON Y'RODUCClON
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VERSION: SEGUNDA
ELABOR
Plan de la RSPA
Lista de Verificacin aplicada (Anexo 12.3 Anexo 12.4)
Registro de hallazgos y programa de atencin (Anexo 12.5 y Anexo 12.6)
Autorizacin de arranque del equipo, proceso, sistema o instalacin (Anexo 12.7)
El Informe Final de la RSPA (Anexo 12.8)
El acta de cierre del proceso de Revisin de Seguridad de Pre-Arranque (Anexo
12.9)
Registros comprobatorios de la atencin a hallazgos.
~ FlEMEX
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VERSION:
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EXP'ORAClON r PRODUCClON
Revisin:
Fecha:
Nombre y Firma
Septiembre
2007
Septiembre
2012
14.-
Versin
Primera
VERIFICA
ovia
Ing. Orlando Cr va
Subgerente de Normativi d
CUMPLE
Segunda
CON
EL