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OHSAS 18001
Palavra(s)-chave:
Sumrio
1 Introduo
2 Requisitos
18 pginas
OHSAS 18001
1. INTRODUO
A estrutura da norma foi pensada para alinhar com outras normas de sistemas de gesto, j
existentes, concretamente a ISO 9001:2000 (Sistemas de Gesto da Qualidade) e a ISO 14001:1996
(Sistemas de Gesto Ambiental). Tal comprovado analisando alguns dos requisitos normativos, que
estabelecem, por exemplo:
A aplicabilidade do Ciclo de Deming (Planear, Executar, Verificar e Agir);
A necessidade de estabelecer procedimentos escritos;
A importncia decorrente da realizao de auditorias;
A notoriedade dada a formao;
O envolvimento da Direco;
O relevo proporcionado reviso do sistema como momento privilegiado para a anlise
da sua eficcia.
Esta norma , tambm suficientemente abrangente e passvel de ser utilizada por toda e qualquer
organizao, independentemente do seu sector de actividade e dimenso.
Efectivamente os requisitos desta norma so aplicveis a qualquer organizao que objective:
a) estabelecer um sistema de gesto da SST destinado a eliminar ou minimizar o risco para
os trabalhadores e para as partes interessadas que possam estar expostos a riscos para a
SST associados s suas actividades;
b) implementar, manter e melhorar de forma contnua um sistema de gesto SST;
c) assegurar a conformidade com a Poltica da SST que estabelecer;
d) demonstrar essa conformidade a terceiros;
e) obter a certificao ou o reconhecimento do seu sistema de gesto da SST por uma
organizao externa;
f) fazer uma auto-avaliao e uma declarao de conformidade com esta norma.
2. REQUISITOS
4.2 POLTICA
PRINCIPAIS OBJECTIVOS
A Poltica SST estabelece uma orientao geral coerente com as caractersticas da organizao,
dos seus processos e produtos, assim como com a cultura e personalidade da organizao e os
objectivos estabelecidos pela Direco.
A Poltica deve ser coerente com os riscos, com a legislao, com o propsito de melhoria contnua e deve
poder ser facilmente compreendida e comunicada a toda a organizao.
LINHAS DE ORIENTAO PARA A INTERPRETAO
Deve ser estabelecida a Poltica SST aprovada pelo mais alto nvel de gesto da organizao..., isto
significa que a poltica deve ser formalmente estabelecida e aprovada pela gesto de topo (ex. Direco,
Gerncia, Administrao).
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4.3 PLANEAMENTO
As actividades de planeamento so imprescindveis no Sistema de Gesto de SST. Esta norma requer quatro
importantes requisitos de planeamento:
- Planeamento para a identificao dos perigos, avaliao e controlo de riscos;
- Planeamento dos requisitos legais e outros requisitos;
- Planeamento dos objectivos;
- Planeamento do programa de gesto da SST.
4.3.1 PLANEAMENTO DA IDENTIFICAO DE PERIGOS, AVALIAO E CONTROLO DE RISCOS
PRINCIPAIS OBJECTIVOS
A organizao deve identificar os perigos associados a todas as actividades (rotina e ocasionais), avali-los e
classific-los e planear o modo como sero controlados.
LINHAS DE ORIENTAO PARA A INTERPRETAO
So de realar os seguintes conceitos:
Perigo fonte ou situao com potencial para o dano, em termos de leses ou ferimentos para
o corpo humano ou danos para a sade, para o patrimnio, para o ambiente do local de trabalho,
ou uma combinao destes.
Risco combinao da probabilidade e da(s) consequncia(s) da ocorrncia de um determinado
acontecimento perigoso.
R=PxS
R Risco
P Probabilidade
S Severidade (consequncia, gravidade).
Definido desta forma, o Risco, varia na proporo directa da probabilidade e da severidade. Quanto maior a
probabilidade e a severidade, maior o risco, quanto menor for a probabilidade e a severidade, menor o
risco.
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medida que a probabilidade aumenta a severidade diminui, assim como, com o aumento da
severidade a probabilidade diminui.
Poder-se- definir Risco Aceitvel da seguinte forma: Risco que foi reduzido a um nvel que
possa ser aceite pela organizao, tomando em ateno as suas obrigaes legais e a sua prpria poltica da
SST.
A gesto dos riscos um dos aspectos fundamentais de toda a funo segurana. O conhecimento dos
riscos suporta a sua avaliaoe o estabelecimento das medidas de preveno mais adequadas.
A distino terica dos conceitos de risco potencial e risco efectivo, revela-se igualmente
importante para o estudo e anlise de riscos.
O risco potencial est associado ao facto de a resistncia do corpo, eventualmente atingido, ser
inferior a uma determinada energia (causadora do acidente).
O risco efectivo a probabilidade do Homem, estar exposto a um risco potencial.
Tal como definimos no incio, R = P x S em que a severidade est relacionado com risco potencial, e o risco
efectivo uma funo da probabilidade e da severidade.
O processo de avaliao de risco constitudo pelas seguintes fases:
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c) determinar o risco, ou seja, fazer uma estimativa do risco associado com cada perigo, assumindo que os
controlos planeados ou existentes esto a postos. Os avaliadores devem tambm considerar a eficcia dos
controlos e as consequncias de suas falhas;
d) decidir se o risco tolervel, julgando se as precaues existentes ou planeadas de SST (se houver) so
suficientes para manter os perigos sob controlo e se atendem a requisitos legais;
e) preparar um plano de aco de controle de risco (se necessrio), ou seja, preparar um plano para lidar
com quaisquer assuntos identificados na avaliao que requeiram uma particular monitorizao;
f) rever a adequabilidade do plano de aco, reavaliando os riscos com base nos controlos revistos e verificar
se os riscos so tolerveis.
NOTA: A palavra tolervel significa, neste caso, que o risco foi reduzido ao nvel mais baixo que
razoavelmente praticvel.
A Metodologia de Avaliao de Riscos
A metodologia mais apropriada deve ser seleccionada pela organizao, sendo a sua profundidade e detalhe
funo da natureza, escala e complexidade dos riscos da organizao. Contudo, esta deve:
- ser definida com respeito ao seu campo de aplicao e natureza;
- ser calendarizada;
- ser mais proactiva (devem preceder a introduo de actividades ou de procedimentos novos ou
alterados) que reactiva;
- classificar os riscos em tolerveis e no tolerveis;
- identificar os riscos que devem ser eliminados;
- identificar os riscos que so controlados pelos objectivos e programa de gesto (4.3.3 e 4.3.4);
- ser consistente com a experincia operativa e com as potencialidades das medidas utilizadas para controlo
dos riscos;
- fornecer dados para:
requisitos das instalaes;
para identificao das necessidades de formao;
e/ou desenvolvimento de controlos operacionais;
estipular a monitorizao das aces requeridas para assegurar que a implementao seja eficaz e
atempada.
Este mtodo deve tambm:
- incluir as actividades de rotina e ocasionais (actividades ocasionais so executadas sem
qualquer periodicidade definida, tais como limpezas, cargas e descargas, ...);
- incluir as actividades de todos os trabalhadores e todas as pessoas que tm acesso ao local
de trabalho (em particular subcontratados, mas tambm visitantes, fornecedores, clientes, ...);
- incluir as instalaes (riscos associados s estruturas tais como piso, escadas, paredes, ...).
A organizao deve conservar e manter actualizados a documentao, dados e registos respeitantes
identificao de perigos, avaliao e controlo de riscos relativos s actividades em curso.
Periodicidade do Processo de Identificao, Avaliao e Controlo de Riscos
Deve ser definida tendo em conta os riscos, da escala e complexidade das situaes (um ano pode ser
razovel). Deve ser aplicada quando houver alteraes (novas mquinas, produtos, processo, etc.) e ser
reavaliada aps um acidente.
Relao Identificao de Perigos, Avaliao e Controlo de Riscos e Objectivos / Programa
de Gesto da SST
Os riscos e os objectivos esto relacionados, pois:
Alguns riscos podem ser controlados pelos objectivos;
Ao estabelecer os objectivos a organizao deve ter em ateno os seus riscos.
RELAO COM A PREVENO
A Identificao de Perigos, Avaliao e Controlo de Riscos um dos objectivos fundamentais da
preveno.
PRINCIPAIS EVIDNCIAS
- Procedimentos documentados para identificao de perigos; determinao dos riscos
associados aos perigos;
- Indicao do nvel de cada risco, referindo se so tolerveis ou no;
- Descrio ou referncia s medidas a monitorizar e controlar os riscos;
- Identificao dos riscos controlados pelos objectivos/programa de gesto;
- Identificao dos requisitos de competncia e de formao para implementar as medidas
de controlo.
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PRINCIPAIS OBJECTIVOS
A organizao deve estar ciente e compreender como as suas actividades so ou sero afectadas pelos
requisitos legais e outros aplicveis, e deve comunic-los ao pessoal relevante.
Este requisito destina-se a promover a consciencializao e a compreenso das responsabilidades legais.
LINHAS DE ORIENTAO PARA A INTERPRETAO
Os principais objectivos so:
1. Identificar e cumprir, quer a legislao relevante quer outros requisitos que a organizao
subscreva;
2. Criar os mecanismos mais apropriados para aceder a legislao nova ou revogada;
3. Proporcionar evidencia do cumprimento dos requisitos decorrentes da aplicao de
legislao nova;
4. Manter a informao dos requisitos legais e outros requisitos actualizada;
5. Manter informados, em tempo til, os trabalhadores e outras partes interessadas.
Tal como se refere nos Principais Objectivos pretende-se identificar a legislao e outros requisitos
aplicveis organizao, por exemplo a legislao principal (de enquadramento, organizao de servios,
regulamento de SST, incndios, emergncia, ...) bem como a relacionada com as actividades (rudo,
vibraes, produtos qumicos, mquinas e equipamentos, ...).
Face necessria comunicao de informao relevante aos trabalhadores e partes interessadas, poder
ser apropriada a comunicao de requisitos ou resumos de legislao aos colaboradores ou reas funcionais
envolvidas e quando relevante atendendo s actividades ou funes que realizam.
RELAO COM A PREVENO
O tratamento da legislao implica no s o planeamento para o seu cumprimento, mas tambm
uma consciencializao do modo como pode afectar a SST. A legislao pode fornecer indicaes do modo
de actuar face a determinados situaes (riscos) indicando medidas de preveno.
PRINCIPAIS EVIDNCIAS
- Quais e onde se aplicam os requisitos legais (identificao da legislao aplicvel);
- Do modo como assegurado o acesso a nova legislao;
- Do modo como comunicada s pessoas onde ela pertinente;
- Do modo como a organizao assegura o cumprimento da legislao.
4.3.3 OBJECTIVOS
PRINCIPAIS OBJECTIVOS
Para a materializao da poltica de SST necessrio estabelecer objectivos, tanto quanto possvel
mensurveis, ao longo de todos os nveis e funes da organizao.
LINHAS DE ORIENTAO PARA A INTERPRETAO
Os objectivos permitem por em prtica a poltica da organizao ... em cada funo e nvel
relevante da organizao ... .
Ao estabelecer os seus objectivos a organizao deve tambm basear-se:
- em requisitos legais e outros requisitos aplicveis;
- nos perigos e riscos identificados;
- na perspectiva de melhoria contnua.
Os objectivos devem, ainda, procurar reflectir as posies (sugestes, crticas, propostas, ...) das
partes interessadas.
RELAO COM A PREVENO
O controlo e a consequente eliminao / minimizao dos riscos um dos principais desafios do
sistema de gesto SST. Para conseguir obter esse desiderato muito podero contribuir os objectivos, e se
estes foram estabelecidos com base nos riscos e requisitos legais, a organizao poder minimizar a
probabilidade de surgirem potenciais acidentes.
PRINCIPAIS EVIDNCIAS
Podero ser exigidas as seguintes evidncias:
dos objectivos documentados para cada funo e nvel da organizao;
da comunicao dos objectivos, pelo menos aos responsveis pela sua gesto (e partes
interessadas);
das posies das partes interessadas (se existirem).
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PRINCIPAIS OBJECTIVOS
Para implementar a poltica e objectivos a organizao deve estabelecer um ou mais programa(s) de gesto
SST. Esse(s) programa(s) contempla(m) o desenvolvimento de estratgias e planos de aco documentados.
A sua implementao deve ser monitorizada e as estratgias e planos devem ser actualizados.
LINHAS DE ORIENTAO PARA A INTERPRETAO
O(s) programa(s) de gesto SST deve(m) conter as aces, e respectivos prazos, a implementar para atingir
os objectivos.
O(s) programa(s) deve(m) identificar quem so os responsveis por implementar cada uma das
aces. A identificao dos recursos necessrios deve estar referida.
De seguida estabelece-se a relao entre o Programa de Gesto de SST e outros requisitos e
actividades:
IMPLEMENTAO E FUNCIONAMENTO
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Registos da avaliao da eficcia da formao;
4.4.3 CONSULTA E COMUNICAO
PRINCIPAIS OBJECTIVOS
A organizao deve incentivar a participao na melhoria da SST, divulgar a sua poltica da SST
e os seus objectivos da SST, para todos os colaboradores afectados, atravs de um processo de
consulta e comunicao.
LINHAS DE ORIENTAO PARA A INTERPRETAO
requerido e enfatizado o envolvimento, motivao e participao dos trabalhadores.
Os trabalhadores devem:
- ser envolvidos no desenvolvimento e na reviso dos procedimentos de gesto de riscos;
- ser consultados sobre todas as mudanas que possam afectar a SST;
- estar informados a respeito de quem so os representantes dos trabalhadores em matria
de SST e quem (so) a(s) pessoa(s) nomeada(s) pela gesto
So considerados duas distintas facetas de consulta e comunicao:
Interna: que procura assegurar que os procedimentos, aces e resultados so
efectivamente divulgados e compreendidos pela organizao.
Externa: incorpora os mesmos princpios mas relativamente comunidade local,
instituies reguladoras, sindicatos e restantes partes interessadas.
A gesto da comunicao externa deve estar documentalmente estabelecida
assegurando-se, pelo menos, a divulgao dos acidentes graves s autoridades e das
medidas mais importantes que esto a ser implementadas para melhorar o sistema
SST.
PRINCIPAIS EVIDNCIAS
Reunies entre a Direco e os trabalhadores atravs de conselhos ou comisses da SST
e de rgos similares;
Participao dos trabalhadores na identificao de perigos, avaliao e controlo de
riscos;
Nomeao dos representantes dos trabalhadores para a SST;
Instrues divulgadas aos trabalhadores e outras partes interessadas, tais como
subcontratados ou visitantes;
Mtodos e fluxos comunicao que foram identificados e estabelecidos;
Comunicao com as partes interessadas em situaes normais, anormais e de emergncia.
4.4.4 DOCUMENTAO
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PRINCIPAIS OBJECTIVOS
Todos os documentos e dados que contenham informao relevante para a gesto do Sistema de Gesto e
para o desempenho das actividades da SST da Organizao devem ser identificados e controlados.
LINHAS DE ORIENTAO PARA A INTERPRETAO
Aplicam-se os princpios bsicos aplicados na gesto dos sistemas da qualidade, ou seja, este
requisito requer, por exemplo:
- a disponibilidade da informao necessria:
no stio certo
no tempo certo
na reviso correcta
Os documentos requeridos para o funcionamento do Sistema de Gesto da SST devem ser
controlados. Deve ser estabelecido um procedimento documentado para:
a) aprovar os documentos antes de serem distribudos e utilizados;
b) actualizar quando necessrio e reaprovar os documentos;
c) identificar o estado de reviso dos documentos;
d) assegurar que as verses relevantes dos documentos aplicveis esto disponveis nos locais
onde so utilizados;
e) assegurar que os documentos permanecem legveis, facilmente identificveis e recuperveis;
f) assegurar que os documentos de origem externa so identificados e sua distribuio
controlada;
g) prevenir a utilizao indesejada de documentos obsoletos (os quais devem ser
adequadamente identificados se forem mantidos por algum propsito).
PRINCIPAIS EVIDNCIAS
- Procedimento documentado que defina o modo como a organizao controla os documentos
e os dados;
- Registos dos documentos distribudos.
PRINCIPAIS OBJECTIVOS
A organizao deve estabelecer e manter programas de aco para assegurar a aplicao eficaz
de medidas de controlo, onde quer que estas sejam necessrias para controlar os riscos operacionais, para
cumprir a poltica e os objectivos da SST e para assegurar a conformidade com os requisitos legais e outros
requisitos.
LINHAS DE ORIENTAO PARA A INTERPRETAO
O Sistema de Gesto SST requer que a organizao identifique e implemente o controlo necessrio para
assegurar a operacionalizao da poltica e monitorizar o desempenho face aos objectivos (essencialmente
no que diz respeito legislao e outros requisitos, melhoria contnua e preveno).
O controlo operacional est estritamente relacionado com os riscos (mais crticos) e com a poltica, os
objectivos e o programa de gesto SST.
O controlo operacional deve ser planeado e definido pela gesto, de modo a assegurar a sua
consistncia e a sua contnua aplicao.
Deve ser assegurado o controlo operacional no s das actividades rotineiras, mas tambm das
no rotineiras.
O requisito exige, tambm, que a organizao estabelea o modo como controla os riscos
identificveis em bens, instalaes e equipamentos.
O controlo implementado pode afectar as diferentes reas organizacionais (produo, manuteno,
compras,...) e pode assumir vrias formas.
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Por exemplo:
Controlo Operacional - sendo requerido que as organizaes:
- providenciem pessoal adequadamente formado;
- providenciem procedimentos operacionais, instrues de trabalho (descrevendo o
controlo a ser aplicado, quando apropriado);
- pessoal (mo-de-obra) identificado, competente, formado e disponvel;
- equipamento identificado, adequado, em condies de funcionamento, protegido
e disponvel;
- ambiente de trabalho / ambiente operacional apropriado;
- material necessrio identificado, adequado e disponvel.
Deve ser assegurada a comunicao dos procedimentos e requisitos aos fornecedores e
subcontratados;
Os novos postos de trabalho, mquinas, processos e instalaes devem ser concebidos de modo a eliminar
os riscos na origem.
O controlo operacional deve ser executado em todas as operaes cuja ausncia pode ocasionar:
- danos ao prprio ou outros empregados;
- danos ao pblico, subcontratados e/ou visitantes;
- fogo ou exploso causando estragos no equipamento.
Deste modo, a organizao deve:
- Identificar as operaes e as actividades que necessitam de medidas de controlo e esto
associados a riscos;
- Assegurar o controlo das actividades/riscos que possam ser introduzidos por prestadores
de servios e visitantes;
- Controlar os riscos que possam ocorrer nas actividades realizadas no exterior (casa do
cliente).
Sem querer ser exaustivos, alguns dos elementos que podem ser analisados no controlo operacional
so os seguintes:
Sistema e Administrativo
- Regras gerais de higiene e segurana;
- Inspeces;
- Sistemas de permisso de entradas.
Equipamento
- Verificaes de pr-uso;
- Manuteno;
- Equipamento de manuteno.
Pessoal
- Qualificaes a exigir;
- Requisitos para EPIs;
- Autorizaes de permanncia;
- Licenas ou verbetes.
Subcontratados
- Procedimentos de seleco e avaliao de fornecedores baseados em desempenhos de
higiene e segurana;
- Contratos e condies de desempenho, seguros, etc.;
- Cartes de controlo de acesso (entradas);
- Participao em reunies e comisses;
- Inspeces a reas de subcontratados;
- Informaes (produtos qumicos);
- Formao especfica (uso de EPIs, regras bsicas de segurana,...).
Materiais
- Gesto dos produtos qumicos.
Informao
- Disponibilidade do Software de antivrus;
- Realizao dos Backup.
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PRINCIPAIS EVIDNCIAS
A identificao das actividades que necessitam de controlo operacional;
As evidncias da comunicao dos procedimentos e requisitos aos fornecedores e
subcontratados;
A disponibilidade dos procedimentos escritos que definem os critrios operacionais;
A disponibilidade dos procedimentos para novos postos de trabalho, mquinas, processos
e instalaes onde sejam patentes a eliminao de riscos na origem.
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Restabelecimento
Deve ser estabelecido um plano de ps-acontecimento (plano de restabelecimento do negcio).
As actividades referidas neste plano podem ser as seguintes:
- recuperar dados e registos;
- accionar os seguros;
- analisar os danos;
- identificar os trabalhos necessrios;
- mobilizar tcnicos e especialistas;
- gerir os subcontratos;
- analisar e decidir sobre alternativas;
- restabelecer os meios auxiliares de actividade (energia, gs, gua, etc.);
- restabelecer os meios auxiliares;
- gerir as comunicaes.
RELAO COM A PREVENO
O ttulo desta clusula inclui uma referncia explcita preveno.
Um dos objectivos da emergncia minimizar os riscos decorrentes da ocorrncia (atravs da
identificao e reconhecimento dos riscos e situaes crticas ou potencialmente crticas), o qual
tambm partilhado pela preveno.
PRINCIPAIS EVIDNCIAS
Procedimentos para identificar as respostas a acidentes e a situaes de emergncia;
Plano(s) de emergncia;
Lista de equipamento de emergncia;
Registo dos testes e manuteno ao equipamento de emergncia;
Registos de:
- simulacros realizados;
- anlise dos simulacros;
- aces recomendadas aps a realizao dos simulacros;
- actividades definidas para a implementao das aces recomendadas;
Registos das anlises efectuadas e das aces desencadeadas aps ocorrncia de acidentes
ou situaes de emergncia.
A organizao deve planear o modo como monitoriza, mede, analisa e melhora as actividades
que possam ter impacto na SST.
Consolida a fase do Verificar do ciclo de Deming, que inclui:
- Monitorizao e avaliao do desempenho;
- Acidentes, no-conformidades, aces correctivas e preventivas;
- Registos;
- Auditorias.
A organizao deve identificar os parmetros fundamentais para monitorizar e medir o desempenho do seu
Sistema de Gesto da SST. Estes devem incluir, mas no se limitam a, todos os aspectos que determinam
se:
- esto a ser atingidos os objectivos da SST;
- foi implementado e eficaz o controlo dos riscos;
- foi tida em conta a experincia resultante das deficincias do Sistema de Gesto da SST,
incluindo os acontecimentos perigosos (acidentes e doenas);
- so eficazes os programas de consciencializao, de formao, de comunicao e de consulta
aos trabalhadores e partes interessadas;
- est a ser produzida e disponibilizada informao que possa ser utilizada para rever ou
melhorar aspectos do Sistema de Gesto da SST.
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Reactiva
- Acompanhar os objectivos;
- Controlar os riscos;
- Avaliar a eficcia da formao;
Medir
- Programa de gesto da SST;
- Critrios operacionais;
- Requisitos legais e outros regulamentos;
- Outros (1)
- Acidentes;
- Doenas profissionais;
- Outras evidncias histricas (2);
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PRINCIPAIS OBJECTIVOS
Devem ser conservados os registos que demonstrem que o Sistema de Gesto da SST funciona de modo
eficaz. Os registos da SST devem ser legveis e organizados, conservados e adequadamente identificados.
LINHAS DE ORIENTAO PARA A INTERPRETAO
Os registos so a prova da efectiva implementao do que foi planeado e servem, por exemplo,
para a avaliao contnua do seu desempenho.
Assim:
- Todos os registos devem ser legveis, identificveis e rastreveis actividade, ao produto
ou servio;
- Os registos devem ser arquivados e conservados de forma a serem rapidamente acessveis
e protegidos contra a degradao ou perda;
- O prazo de conservao dos registos deve ser especificado;
- Os registos devem ser guardados na forma mais apropriada com vista a demonstrar a
conformidade com os requisitos;
- Os registos devem estar integralmente preenchidos e adequadamente identificveis;
- Os registos devem estar protegidos de maneira apropriada, contra incndios e outros
danos ou como requerido por lei.
Os registos exigidos ao Sistema de Gesto da SST devem ser controlados. Tais registos devem ser mantidos
para demonstrar conformidade com os requisitos e o funcionamento eficaz do sistema de gesto. Deve ser
estabelecido um procedimento documentado para identificao,
armazenamento, recuperao, proteco, tempo de reteno e disposio dos registos da qualidade.
RELAO COM A PREVENO
Os registos exigidos pela legislao so os mnimos e no so suficientes para satisfazer a gesto da
preveno. A formalizao do controlo dos registos uma contribuio importante para a preveno.
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PRINCIPAIS EVIDNCIAS
- Procedimentos para identificao, manuteno e disposio dos registos da SST;
- Os registos da SST devem ser adequadamente armazenados e facilmente consultveis;
- Entre os registos, salientam-se os seguintes:
registos da formao;
relatrios da inspeco da SST;
relatrios das auditorias ao Sistema de Gesto da SST;
relatrios das consultas;
relatrios dos acidentes;
relatrios do acompanhamento de acidentes;
actas das reunies de SST;
relatrios dos testes mdicos;
relatrios da vigilncia da sade;
registos dos assuntos relacionados com EPI;
registos de testes e manuteno de equipamentos de emergncia;
relatrios dos exerccios de resposta a emergncias;
registos da reviso pela Direco;
registos da identificao de perigos avaliao e controlo de riscos.
4.5.4 AUDITORIAS
PRINCIPAIS OBJECTIVOS
A auditoria ao Sistema de Gesto da SST um processo com base no qual as organizaes podem avaliar,
de forma sistematizada, a eficcia dos seus sistemas de gesto.
Deve ser estabelecido um programa interno de auditorias ao Sistema de Gesto da SST que permita
organizao avaliar a conformidade do Sistema de Gesto com a norma.
As auditorias planeadas ao Sistema de Gesto da SST devem ser realizadas ou pelo pessoal
qualificado da prpria organizao e/ou pessoal externo, qualificado para o efeito e seleccionado
pela organizao, para avaliar o grau de conformidade com os procedimentos documentados da
SST e avaliar a eficcia do sistema no cumprimento dos objectivos da SST da organizao. As
auditorias devem ser efectuadas de forma imparcial e objectiva.
As auditorias internas ao Sistema de Gesto da SST devem centrar a sua ateno no desempenho do
Sistema de Gesto, no devendo ser confundidas com inspeces da SST ou com outras inspeces de
segurana.
LINHAS DE ORIENTAO PARA A INTERPRETAO
A organizao deve promover auditorias internas peridicas, para determinar se o Sistema de
Gesto da SST est:
a) conforme os requisitos desta norma internacional;
b) efectivamente implementado e mantido.
A organizao deve planear um programa de auditorias, tendo em considerao a posio e
importncia das actividades e reas a auditar bem como resultados de auditorias anteriores. O
mbito da auditoria, frequncia e metodologias devem ser definidos. As auditorias devem ser
conduzidas por pessoal independente das actividades a auditar.
Um procedimento documentado deve incluir as responsabilidades e requisitos para a conduo
de auditorias, assegurar a sua independncia e registo de resultados.
A organizao deve implementar oportunamente as aces correctivas, perante as deficincias
encontradas no decorrer da auditoria.
As aces de seguimento devem incluir a verificao e implementao de aces correctivas, e
registos da verificao dos resultados.
As auditorias so realizadas de acordo com um programa com o propsito de avaliar periodicamente a
eficcia do Sistema de Gesto da SST, face s disposies planeadas (incluindo os requisitos da presente
norma) e implementadas.
Ao estabelecer o(s) programa(s) de auditorias a organizao deve:
- basear-se na criticidade das reas;
- indicar a frequncia;
- indicar as responsabilidades da gesto e conduo das auditorias internas;
- ajustar o programa aos resultados das auditorias anteriores;
- contemplar a comunicao dos resultados Direco.
O(s) procedimento(s) para a realizao das auditorias podem incluir:
- o mbito da auditoria;
- a frequncia;
- as metodologias;
- as competncias;
- as responsabilidades pela realizao;
- o relato dos respectivos resultados.
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PRINCIPAIS OBJECTIVOS
A Direco deve rever o Sistema de Gesto da SST para avaliar se est a ser integralmente executado e
permanece adequado face aos objectivos da SST estabelecidos.
A reviso deve tambm avaliar se a poltica continua a ser apropriada. Deve estabelecer novos,
ou actualizados, objectivos para a melhoria contnua, e avaliar se so necessrias alteraes a
algum dos elementos do Sistema de Gesto da SST.
LINHAS DE ORIENTAO PARA A INTERPRETAO
A Direco deve efectuar uma reviso ao Sistema de Gesto da SST, em intervalos planeados, para
assegurar uma adaptao, adequao e eficcia contnua. A reviso deve avaliar a necessidade de
mudanas no Sistema de Gesto da SST da organizao, incluindo a poltica e os objectivos da SST. As
revises devem ser realizadas pela Direco, com periodicidade regular (por exemplo, uma vez por ano),
devendo focalizar-se no desempenho global.
Para tal, necessrio recolher toda a informao necessria e documentar a anlise.
O objectivo da reviso avaliar a eficcia do sistema e estabelecer as aces necessrias face aos
resultados.
Dado que a anlise da informao recolhida documentada, implicitamente dever haver um
planeamento dessa anlise, identificando os pontos a abordar, identificando quem deve estar
presente, assim como as responsabilidades de cada participante.
O elemento designado pela Direco deve fazer um registo sobre o desempenho global do Sistema de
Gesto da SST.
RELAO COM A PREVENO
A eficiente reviso do sistema realizada pela direco demonstra o seu envolvimento na melhoria do Sistema
de Gesto da SST, o qual constitui um forte contributo para a preveno.
PRINCIPAIS EVIDNCIAS
- Informao recolhida e analisada na reviso do sistema;
- Periodicidade da reviso;
- Registos da reviso;
- Alteraes da Poltica e dos Objectivos;
- Aces correctivas decididas;
- Aces preventivas decididas.
- Registos da reviso;
-
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