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MACRONI

VEL

Procedimiento para
Anlisis de Riesgos

Cdigo: PROSO-RH-001
Vigencia: Abril
2013
Versin: 1

PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICAR


PELIGROS Y EVALUACIN DE
RIESGOS

1.OBJETIVO
Establecer un mtodo sistemtico para la identificacin de peligros y evaluacin
de riesgos de seguridad, salud y medio ambiente y definir los controles
adecuados para el gerenciamiento de riesgos.
2.ALCANCE
El campo de accin de este procedimiento abarca a todas las reas de la
planta TRIAIRI
3.DEFINICIONE
S
RIESGO
Combinacin de la probabilidad, la exposicin y la(s) consecuencia(s) de
que ocurra un evento peligroso especfico. (NTC -OHSAS 18001)

PELIGRO
El peligro es una fuente o situacin con potencial de dao en
trminos de lesin o enfermedad, dao a la propiedad, al ambiente de
trabajo o una combinacin de stos. (NTC
-OHSAS
18001).
RIESGO
SIGNIFICATIVO
Son los riegos que requieren medidas de control adicionales para eliminar o
reducir el riesgo de prdidas a niveles aceptables comparados con otros
riesgos del negocio.
LLUVIA DE IDEAS
Es una actividad de grupo y un proceso creativo; extrapolar eventos
conocidos de un ambiente a otro con sus equivalencias posibles es una
tcnica muy usual. Una perspectiva externa y experiencia previa son
ingredientes importantes, la ayuda de una lista de opciones puede ser de
mucha ayuda.
Algunas reglas elementales para esta tcnica se mencionan a continuacin:

La tormenta de ideas debe ser concisa, sin ambigedades y no


debe estancarse en ninguna direccin en particular o presuponer
soluciones.
El medio ambiente de la sesin.
Debera ser informal
y
relajado;
todos los participantes deben ser considerados iguales y los rangos
jerrquicos deben ser olvidados.

4.-RESPONSABLE DEL AREA

El responsable de rea es el encargado del desarrollo del anlisis de


riesgos de su rea incluyendo anlisis de riesgos de los equipos y
procesos.

Implementar las medidas necesarias para


significativos en su rea de responsabilidad.

El responsable del rea es el encargado del seguimiento de las acciones


a tomar como resultado del anlisis de riesgos (Plan de Accin).

controlar

los

riesgos

5.PROCEDIMIEN
TO
El Anlisis de Riesgos se lo realiza bajo el formato Topologa de Riesgos
descrito en el Anexo A. Los pasos a seguir para la identificacin, evaluacin y
gerenciamiento de riesgos son:
Asignar un lder para el Anlisis de Riesgos (Responsable de rea).
Formar un equipo de trabajo que conozca del rea a analizar, donde se incluir
a una persona del Departamento de Seguridad Industrial, del Mdico y si
es el caso una persona externa con experiencia en el tema a tratar.
Identificacin de Peligros mediante tormenta de ideas y utilizacin de los
Factores de Riesgo:
FACTORES MECANICOS:

espacio fsico reducido,


piso irregular, resbaladizo;
obstculos en el piso;
desorden;
maquinaria desprotegida;
manejo de herramienta cortante y/o punzante;
manejo de armas de fuego;
circulacin de maquinaria y vehculos en reas de trabajo;
desplazamiento en transporte (terrestre, areo, acutico);
transporte mecnico de cargas;
trabajo a distinto nivel;
trabajo subterrneo;
trabajo en altura ( desde 1.8 metros);
cada de objetos por derrumbamiento o desprendimiento;
cada de objetos en manipulacin;
proyeccin de slidos o lquidos;

superficies o materiales calientes;


trabajos de mantenimiento;
trabajo en espacios confinados,
cadas de nivel,
cadas a distinto nivel,
atrapamiento,
golpes,
choques,
quemaduras
perforaciones
manejo elctrico inadecuado.

FACTORES FISICOS:

temperatura elevada;
temperatura baja;
iluminacin insuficiente,
iluminacin excesiva;
ruido;
vibracin;
radiaciones ionizantes;
radiacin no ionizante (UV, IR, electromagntica);
presiones anormales (presin atmosfrica, altitud geogrfica);
ventilacin insuficiente (fallas en la renovacin de aire);

FACTORES QUIMICOS:

polvo orgnico;
polvo inorgnico (mineral o metlico);
gases de.. (Especificar);
vapores de.(especificar);
nieblas de(e especificar)
aerosoles (especificar);
smog (contaminacin ambiental);
manipulacin de qumicos (slidos o lquidos) especificar;
emisiones producidas por.

FACTORES PSICOSOCIALES:

turnos rotativos
trabajo nocturno;
trabajo a presin;
alta responsabilidad;
sobrecarga mental;
minuciosidad de la tarea;
trabajo montono;
inestabilidad en el empleo;
dficit en la comunicacin;
inadecuada supervisin;
relaciones interpersonales inadecuadas o deterioradas;
desmotivacin;
desarraigo familiar;
agresin o maltrato (palabra y obra);
trato con clientes y usuarios;
amenaza delincuencial;
inestabilidad emocional
manifestaciones psicosomticas;


dficit en la comunicacin

Organizacin en el trabajo
FACTORES DE RIESGO DE ACCIDENTES MAYORES (incendio, explosin,
escape derrame de sustancias):

manejo de inflamables y/o explosivos;


recipientes o elementos a presin;
sistema elctrico defectuoso;
presencia de puntos de ignicin;
transporte y almacenamiento de productos qumicos y material radiactivo;
depsito y acumulacin de polvo;
alta carga combustible;
ubicacin en zonas con riesgo de desastres.
FACTORES BIOLOGICOS:

elementos en descomposicin,
animales peligrosos (salvajes o domsticos);
animales venenosos o ponzoosos;
presencia de vectores (roedores, moscas, cucarachas);
insalubridad - agentes biolgicos (microorganismos, hongos, parsitos);
Consumo de alimentos no garantizados,
Alrgenos de origen vegetal o animal
FACTORES ERGONOMICOS:

sobreesfuerzo fsico;
levantamiento manual de objetos;
movimiento corporal repetitivo;
Posicin forzada (de pie, sentada, encorvada, acostada);
uso inadecuado de pantallas de visualizacin; PVDs

Realizar la evaluacin de riesgos de acuerdo a la Topologa de Riesgos


descrita en el Anexo A.

Llenar el formato de Mapa de Riesgos.

Los riesgos evaluados deben de ser clasificados por el cdigo de riesgos


en el formato de mapa de riesgos.

Los riesgos que en la topologa se muestren como de exposicin baja se


pinta el cuadro de color amarillo que significa riesgo moderado, los de
exposicin importante van de color anaranjado, lo que implica riesgo
importante y los que se muestren como intolerables se pintan de rojo
lo cual significa riesgo intolerable (significativo).

Con lo que obtenemos la cantidad de riesgos identificados, los cuales se


ejecutar un plan de accin para contrarrestar los riesgos existentes en
las diferentes reas.

ANEXO
A

La estimacin del Riesgo, da una gua sobre la respuesta al riesgo y se calcula de


acuerdo a lo siguiente:

Si el NIVEL ESTIMADO DE RIESGO POTENCIAL (NERP) es MODERADO:


Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones
precisas, las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un periodo
determinado
Cuando el riesgo moderado se asocia con consecuencias extremadamente
dainos, se precisara una accin posterior para establecer con mayor precisin, la
probabilidad de dao como base para determinar la necesidad de mejora de las
medidas de control

Si el NIVEL ESTIMADO DE RIESGO POTENCIAL (NERP) es IMPORTANTE:


No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo, puede que se
precisen recursos considerables para controlar el riesgo.
Cuando el riesgo corresponde a un trabajo que se est realizando, debe
remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados

Si el NIVEL ESTIMADO DE RIESGO POTENCIAL (NERP) es INTOLERABLE:


No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo, si no es
posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo

Accin es la respuesta al riesgo, es la accin a tomar para el riesgo identificado


tomado de acuerdo a la estimacin del riesgo.
Responsable es la persona encargada de ejecutar la accin para controlar el riesgo.
Luego de la accin se evala el riesgo determinando as la efectividad de la accin
tomada.
Riesgo secundario, cualquier riesgo desarrollado a partir de la respuesta
podra ser identificado y procesado como un riesgo.

ANEXO B MAPA
DE RIESGO

Fecha:

Elaborado por:

Aprobado Por:

Ing. Kleber Martnez

Ing. Carlos Gavilnez


Gerente General

Da 01

Ao
Mes Abril 2013

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