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Mayo
1100 1600
21
22
Costo de material
S/50 /unidad
Costo de mantenimiento de inventario S/1.50 /unidad/ mes
Costo de rotura de inventario
S/5 / unidad / mes
Costo de subcontratacin
S/ 75 / unidad
Costo de contratacin y formacin
S/200 / trabajador
Costo de despido
S/250 / trabajador
Horas necesarias por unidad
5 horas
Costo de mano de obra
S/4 / hora
Costo hora extra
S/6 / hora
Inventario inicial
400 unidades
Nmero de trabajadores actualmente empleados 30
Desarrollar los siguientes planes:
Plan 1. Producir para igualar la demanda mensual utilizando un da
normal de 8horas y variando el tamao de la fuerza de trabajo.
Plan 2. Producir para satisfacer la demanda media esperada en los
prximos 6meses manteniendo constante la mano de obra. El nmero
constante de trabajadores se calcula promediando el pronstico de
demanda a lo largo del horizonte de planificacin. Se determinan
cuantos trabajadores seran necesarios si las necesidades de cada
mes fueran las mismas.
Plan 3. Producir para satisfacer la demanda mnima esperada (abril)
utilizando una fuerza de trabajo constante durante una jornada
normal. Se recurre a la subcontratacin para satisfacer necesidades
de produccin adicional. El nmero de trabajadores se calcula
identificando la necesidad de produccin mensual mnima y
determinando cuantos trabajadores seran necesarios para ese mes.
Se subcontrata cualquier diferencia mensual entre necesidades y
produccin.
Plan 4. Producir para satisfacer la demanda esperada de todos los
meses utilizando una mano de obra constante con una jornada
Demanda agregada
630
520
410
270
410
520