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IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACIN

DE RIESGOS
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AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
Fecha:16-01-16

PROCEDIMIENTO
IDENTIFICACION DE PELIGROS Y
EVALUACIN DE RIESGOS.

Nota: Los Cambios realizados se deben escribir en el cuadro anterior

VERSION: FECHA:

PROCEDIMIENTO ELABORADO POR :


DE MODIFICADO POR REVISADO POR; APROBADO :
IDENTIFICACION
Y EVALUACION
DE RIESGO

FECHA: FECHA: FECHA:

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1. OBJETIVO
Establecer el procedimiento para la Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos en todas
las actividades y procesos relacionados a la empresa sobre los cuales se tiene influencia y
pueden controlarse, con la finalidad de prevenir daos a la persona y/o propiedad en el
emplazamiento de la empresa.

2. ALCANCE
Este Control aplica a todas las actividades de la empresa OPEN SPACE SAC en materia de
Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos.

3. DEFINICIONES

Peligro: Fuente o situacin con el potencial de dao en trminos de lesin humana, enfermedad,
dao a la propiedad, dao al entorno del lugar de trabajo o una combinacin de estos. (OHSAS
18001:1999).Los Peligros pueden ser:

Peligros Fsicos: ruido, radiacin ionizante, iluminacin, vibracin, etc.


Peligros Qumicos: sustancias txicas, polvo, partculas, etc.
Peligros Biolgicos: virus, bacterias, etc.
Peligros Mecnicos: maquinaria, equipo, fajas transportadoras, etc.
Peligros Ergonmicos: espacios restringidos, manipulacin repetitiva, ubicacin, etc.
Peligros Psicosociales: organizacin del trabajo, intimidacin, sistemas de turno de trabajo, etc.

Riesgo: Combinacin de la probabilidad que ocurra un hecho peligroso especificado y sus


consecuencias (OHSAS 18001:2007).

Consecuencias: Se refieren al resultado de la ocurrencia de un hecho peligroso.

Probabilidad: Posibilidad de que el riesgo ocurra.

Incidente: Suceso que pudo dar lugar a un accidente o que tuvo el potencial de provocar un
accidente (OHSAS 18001:2007).

Accidente: Suceso no deseado que puede dar lugar a muerte, enfermedad, herida, dao u otra
perdida (OHSAS 18001:2007).

Salud y Seguridad Ocupacional (SSO): Condiciones y factores que afectan al bienestar de los
trabajadores de la empresa, trabajadores temporales, personal subcontratado, visitantes y
cualquier otra persona en el emplazamiento del trabajo.

4. RESPONSABILIDADES

La Gerencia General, , es responsable de la aprobacin del presente procedimiento.

El coordinador o Supervisor de Seguridad es el responsable de implementar y revisar el


procedimiento, as como definir los peligros y riesgos de las actividades de OPEN SPACE SAC

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5. PROCEDIMIENTO
La Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riegos se debe de realizar cumpliendo las
siguientes etapas:

5.1 ETAPA I: Designacin o conformacin del equipo de trabajo

En esta etapa el Supervisor de Seguridad designarn al equipo de trabajo encargado de


realizar la identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos (Inspectores y Supervisores
Operativos), a travs de una reunin y firmado el acta de compromiso.

5.2 ETAPA II: Identificacin de los Procesos, Actividades y Tareas.

El Equipo de Trabajo designado diagramar las diferentes actividades mediante bloques


cuidando que no se obvie ninguna de ellas, pudiendo separar los detalles catalogndolos como
procesos Operativos hasta llegar a las actividades especficas o tareas donde sea ms sencillo
identificar los peligros y riesgos.

El equipo de trabajo, dependiendo de la necesidad, se apoyar en la siguiente informacin:

Mapa de Proceso Operativo.


Instructivos y Procedimientos de Operativos.
Memoria descriptiva

5.3 ETAPA III: Identificacin de Peligros y Riesgos

En cada una de las actividades el equipo de trabajo proceder a identificar los peligros y riesgos,
considerando, entre otros los tipos de riesgos indicados .Para una mejor identificacin se debe
tener en cuenta los materiales y herramientas a utilizar, las hojas de seguridad de los productos,
los accidentes e incidentes ocurridos, entre otros.

Luego el equipo de trabajo procede a registrar dicha informacin en el formato de FOR SSO-
046 Identificacin de peligros y Evaluacin de riesgos y comunicar las evidencias al
Coordinador o Supervisor de Seguridad

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5.4 ETAPA IV: Evaluacin de Riesgos

El Coordinador o Supervisor de Seguridad con la informacin obtenida estima el riesgo,


asignando los valores de probabilidad y consecuencia

. Identificacin de Riesgos Potenciales


Ubicacin: Oficinas
Ingreso puerta principal.
.
Caractersticas de construccin: el local est construido de material a base de concreto
con aditivos, vigas prefabricadas y material noble diseado especialmente para el
funcionamiento de Oficinas.
Medios de proteccin:

Medios Tcnicos: Oficinas


- Seales de evacuacin colocadas en el hall principal, en los pasadizos del edificio.
- Seal de Zona de Seguridad colocada sobre las columnas en cada uno de los pisos del edificio.
- Extintores, extintores de tipo a, b y c
- Si cuentan con luces de emergencia.

Medios Humanos:
- Arquitecto, ingeniero residente, contratista, prevencionista y operarios quienes ven las acciones
que van a realizarse en la instalaciones de luminarias, tomar medidas preventivas en posibles
actos inseguros, en dar primeros auxilios y actuar en amago de incendio que se puedan originar
durante la emergencia.

Evaluacin
Se realizar una evaluacin que pondere las condiciones del estado actual de cada uno de los
riesgos considerados en cada rea, as como su interrelacin. Para este caso se usar el criterio
del riesgo intrnseco en funcin al uso, de la ocupacin, superficie de la actividad y altura de las
edificaciones, instalaciones o recinto. Ello permite clasificar el nivel de riesgo alto, medio o bajo.
Las condiciones de evacuacin de Oficinas debern ser evaluadas en funcin del cumplimiento o
no de la normatividad vigente, definindose las condiciones de evacuacin. Se debe establecer
criterios de evaluacin por el uso de la edificacin, de la peligrosidad de los productos o
instalaciones existentes, de su complejidad o de otros parmetros que deban ser considerados.
Valoracin del Riesgo:

En esta etapa se evalan y analizan los riesgos (AR) e impactos potenciales en base a una
matriz de riesgo que toma en cuenta la probabilidad, frecuencia y la severidad del mismo.
Probabilidad (P): Es una estimacin de la frecuencia con que ocurre un evento (riesgo) que est
asociado a un aspecto e impacto ambiental.
Severidad (S): Es una estimacin de la magnitud del dao actual o potencial asociado a un
aspecto e impacto ambiental, fsico y humano y que puede medirse mediante criterios tales como
peligrosidad, toxicidad persistencia, extensin, valor y recuperabilidad del recurso afectado.
Frecuencia (F): Es una estimacin de la frecuencia con que se repite un evento (riesgo)
asociado a un Aspecto Ambiental Impacto Ambiental, Accidentes e Incidentes ambientales.
Indicador de Riesgo (IR): Es el resultado de multiplicar el valor asignado a la probabilidad y
frecuencia por la severidad del riesgo asociado a un dao en la salud, fsico (equipos) y
ambientales.
IR = PF x S
Matriz de Valoracin de Riesgos

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La Tabla de Valorizacin de Riesgos nos indicara el nivel de significancia del riesgo, previamente
haciendo uso de la frmula de Indicador de Riesgo (IR).

5.5 ETAPA V: Actualizacin de la Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos.


Se debe de actualizar la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos cuando:

Se adquiera un nuevo material o equipo.


Se agrega una nueva actividad a desarrollar
Se modifiquen los mtodos Operativos.
Se presente cambios en la legislacin aplicable.
Se observe que no se han considerado los peligros y riesgos en procesos o actividades
previamente evaluadas.
Ocurra un incidente o accidente, y otras causas.

La identificacin de peligros y evaluacin de riesgos de las actividades, productos o servicios,


deber ser revisada por lo menos una vez al ao, con el fin de identificar mejoras o
modificaciones como producto de:

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Cambios en la metodologa, sistemas de trabajo y tecnologa.


Cambios en la Legislacin aplicable.
Eficacia de las medidas de control de los riesgos vigentes.
Emergencias o simulacros.
Incidentes y accidentes.

5.6 ETAPA VI: Control y Seguimiento de los Riesgos

Todos los riesgos deben ser controlados, esto incluye los monitoreos y mediciones que se
establecen en los requisitos legales y otros requisitos establecidos por la empresa. y se har un
seguimiento a la mejora de su Gestin. Ante la presencia de trabajos no rutinarios la evaluacin
in situ ser registrada en los formatos de AST (Anlisis Seguro de Trabajo) FOR SSO-046
6. CASOS ESPECIALES:
La Matriz IPER establecida por OPEN SPACE SAC , est adecuado para toda actividad de
Implementacin de Oficinas Administrativa de acuerdo a las normas legales vigentes. En el caso
que el cliente requiera el uso de su formato propio, se le solicitar el documento requerido para
que los peligros y riesgos definidos por nuestras actividades sean adecuados al nuevo formato; y
este ser gestionado como Documento Externo. Casos especiales como el Sector de Energa y
Minas entre otras.

7. REGISTROS:

Identificacin de peligros y Evaluacin de riesgos. (Obra y Mobiliario)


FOR SSO-046 Anlisis Seguro de Trabajo.
.

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