You are on page 1of 11

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016

DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN KABUPATEN SAMPANG

Indikator Kinerja Rencana Kegiatan Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Urusan / Program Program ( outcome Catatan
Kode
dan Kegiatan ) dan Kegiatan ( Penting
Lokasi Target APBD APBD PROPINSI APBN JUMLAH (6+7+8) Target Rp
output )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 )

1. 03. Pekerjaan Umum


1. 03. 02. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan
1. 03. 1 03 02 01 Pelayanan Persentase
Administrasi penyelesaian DPU. Pengairan
Perkantoran permasalahan yang Kab. Sampang
100% 504,465,000 504,465,000 100% 554,911,500
muncul
1. 03. 1 03 02 01 01 Penyediaan Jasa Surat yang terkirim
Surat biaya benda pos DPU. Pengairan
610 Surat 9,500,000 9,500,000 650 surat 10,450,000
dan perjalanan Kab. Sampang
dinas
1. 03. 1 03 02 01 02 Penyediaan Jasa Pembayaran
komunikasi sumber rekening listrik, DPU. Pengairan
daya air dan listrik telpon dan air 12 Bulan 64,800,000 64,800,000 12 Bulan 71,280,000
Kab. Sampang

1. 03. 1 03 02 01 06 Penyediaan jasa STNK Kendaraan


pemeliharaan dan Dinas Mobil &
DPU. Pengairan
perijinan kendaraan Sepeda Motor 55 Unit 22,500,000 22,500,000 58 Unit 24,750,000
Kab. Sampang
dinas/ operasional

1. 03. 1 03 02 01 08 Penyediaan Jasa


kebersihan kantor Peralatan dan DPU. Pengairan
31 Macam 50,000,000 50,000,000 30 Macam 55,000,000
Bahan Kebersihan Kab. Sampang

1. 03. 1 03 02 01 10 Penyediaan alat tulis


kantor DPU. Pengairan
Alat tulis kantor 56 Macam 48,000,000 48,000,000 56 Macam 52,800,000
Kab. Sampang

1. 03. 1 03 02 01 11 Penyediaan barang


cetakan dan Barang cetakan dan DPU. Pengairan
12 Jenis 36,000,000 36,000,000 12 Jenis 39,600,000
penggandaan penggandaan Kab. Sampang
Indikator Kinerja Rencana Kegiatan Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Urusan / Program Program ( outcome Catatan
Kode
dan Kegiatan ) dan Kegiatan ( Penting
Lokasi Target APBD APBD PROPINSI APBN JUMLAH (6+7+8) Target Rp
output )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 )

1. 03. 1 03 02 01 12 Penyediaan
komponen instalasi
listrik/ penerangan Komponen instalasi DPU. Pengairan
16 Jenis 12,500,000 12,500,000 16 Jenis 13,750,000
bangunan kantor listrik Kab. Sampang

1. 03. 1 03 02 01 13 Penyediaan Umbul -umbul,


peralatan dan bendera dan DPU. Pengairan
perlengkapan kantor spanduk 3 Jenis 8,000,000 8,000,000 3 Jenis 8,800,000
Kab. Sampang

1. 03. 1 03 02 01 15 Penyediaan bahan Pembayaran surat


bacaan dan kabar dan cetak DPU. Pengairan 48
peraturan perundang- perundang - 48 Exemplar 7,200,000 7,200,000 7,920,000
Kab. Sampang Exemplar
undangan undangan
1. 03. 1 03 02 01 17 Penyediaan makanan Mamin staf meeting
dan minuman & mamin tamu DPU. Pengairan
125 Orang 24,675,000 24,675,000 125 Orang 27,142,500
Kab. Sampang

1. 03. 1 03 02 01 18 Rapat- rapat BBM dan perjalanan


koordinasi dan Dinas Luar Daerah 1800 Liter
konsultasi ke luar DPU. Pengairan 1620 Liter
150,000,000 150,000,000 dan 160 165,000,000
daerah Kab. Sampang dan 150 OK
OK

1. 03. 1 03 02 01 19 Penyediaan jasa Honor Tenaga


tenaga pendukung Daerah
administrasi/ teknis DPU. Pengairan
5 Orang 58,800,000 58,800,000 5 Orang 64,680,000
perkantoran Kab. Sampang

1. 03. 1 03 02 01 20 Rapat- rapat BBM dan perjalanan


koordinasi dan Dinas Dalam 350 Liter
konsultasi dalam Daerah DPU. Pengairan 360 Liter
12,490,000 12,490,000 dan 160 13,739,000
daerah Kab. Sampang dan 155 OK
OK

1. 03. 1. 03. 02. 02. Peningkatan Sarana Meningkatnya


dan Prasarana sarana dan
Aparatur prasarana aparatur 100% 2,780,835,000 2,780,835,000 100% 2,821,418,500
pada tiap SKPD
Indikator Kinerja Rencana Kegiatan Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Urusan / Program Program ( outcome Catatan
Kode
dan Kegiatan ) dan Kegiatan ( Penting
Lokasi Target APBD APBD PROPINSI APBN JUMLAH (6+7+8) Target Rp
output )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 )

1. 03. 1. 03. 02. 02. 03 Pembangunan Pembebasan Tanah DPU. Pengairan -


Gedung Kantor Kab. Sampang
1 Unit 1,500,000,000 1,500,000,000 -

1. 03. 1. 03. 02. 02. 05 Pengadaan Sepeda Motor trail DPU. Pengairan
kendaraan dinas/ Kab. Sampang 3 Unit 100,000,000 100,000,000 3 Unit 110,000,000
operasional

1. 03. 1. 03. 02. 02. 10 Pengadaan Meubeler Meja + kursi kerja DPU. Pengairan
staf Kab. Sampang 24 Unit 100,000,000 100,000,000 10 Unit 100,000,000

1. 03. 1. 03. 02. 02. 11 Pengadaan Laptop , PC , printer DPU. Pengairan


komputer A3 , Printer A4 Kab. Sampang 8 printer, 2
100,000,000 100,000,000 26 Unit 110,000,000
dotmatrik laptop, 2pc

1. 03. 1. 03. 02. 02. 12 Pengadaan peralatan Almari DPU. Pengairan


kantor arsip/modular panel Kab. Sampang lemari arsip
50,000,000 50,000,000 5 Unit 55,000,000
4, mobile file

1. 03. 1. 03. 02. 02. 15 Pengadaan alat -alat Sound system DPU. Pengairan
studio Kab. Sampang
2 Unit 50,000,000 50,000,000 3 Unit 55,000,000

1. 03. 1. 03. 02. 02. 19 Pengadaan AC DPU. Pengairan


perlengkapan kantor Kab. Sampang
2 unit 15,000,000 15,000,000 2 Unit 16,500,000

1. 03. 1. 03. 02. 02. 21 Pemeliharaan rutin/ Rumah Dinas DPU. Pengairan
berkala rumah dinas Kab. Sampang
3 Unit 25,000,000 25,000,000 3 Unit 27,500,000

1. 03. 1. 03. 02. 02. 22 Pemeliharaan rutin/ Pemeliharaan DPU. Pengairan


bekala gedung gedung kantor Kab. Sampang
1 Unit 35,000,000 35,000,000 1 Unit 38,500,000
kantor
Indikator Kinerja Rencana Kegiatan Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Urusan / Program Program ( outcome Catatan
Kode
dan Kegiatan ) dan Kegiatan ( Penting
Lokasi Target APBD APBD PROPINSI APBN JUMLAH (6+7+8) Target Rp
output )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 )

1. 03. 1. 03. 02. 02. 24 Pemeliharaan rutin/ BBM dan DPU. Pengairan
berkala kendaraan Pemeliharaan Mobil Kab. Sampang 8250 Liter 9100 Liter
250,000,000 250,000,000 275,000,000
dinas/ operasional Dinas dan 8 Unit dan 9 Unit

1. 03. 1. 03. 02. 02. 30 Pemeliharaan rutin/ Pemeliharaan DPU. Pengairan


berkala peralatan Peralatan & Kab. Sampang
dan perlengkapan Perlengkapan
kantor Kantor 8 Macam 30,835,000 30,835,000 15 Macam 33,918,500

1. 03. 1. 03. 02. 02. 36 Pembangunan Pembangunan DPU. Pengairan -


Tempat Parkir dan Pagar dan Paving Kab. Sampang
Halaman Tempat Parkir +
Tempat Ponton + 1 Unit 100,000,000 100,000,000 -
Instalasi listrik

1. 03. 1. 03. 02. 02. 38 Rehabilitasi sedang/ Rehab rumah dinas DPU. Pengairan -
berat rumah dinas Torjun Kab. Sampang
1 Unit 350,000,000 350,000,000 -

1. 03. 1. 03. 02. 02. 39 Rehabilitasi sedang / DPU. Pengairan


Berat Rumah Gedung Rehab Aula + Kab. Sampang
1 Unit 75,000,000 75,000,000 - -
Kantor Podium

1. 03. 1. 03. 02. 02. 41 Rehabilitasi sedang / Gedung Kantor ( DPU. Pengairan
Berat Gedung Kantor Perencanaan) Kab. Sampang
1 Unit - - 1 Unit 2,000,000,000

1. 03. 1. 03. 02. 03. Peningkatan Disiplin Meningkatnya PNS


Aparatur yang disiplin dan
tertib 100% - - 100% 100,000,000

1. 03. 1. 03. 02. 03. 02 Pengadaan pakaian Pakaian Dinas PU. DPU. Pengairan
Dinas beserta Pengairan Kab. Sampang
kelengkapannya 120 orang - - 120 orang 65,000,000
Indikator Kinerja Rencana Kegiatan Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Urusan / Program Program ( outcome Catatan
Kode
dan Kegiatan ) dan Kegiatan ( Penting
Lokasi Target APBD APBD PROPINSI APBN JUMLAH (6+7+8) Target Rp
output )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 )

1. 03. 1. 03. 02. 03. 05 Pengadaan Pakaian Terpenuhinya DPU. Pengairan


Khas khusus hari - kebutuhan pakaian Kab. Sampang
hari tertentu batik DPU. 120 orang - - 120 orang 35,000,000
Pengairan
1. 03. 1. 03. 02. 05. Peningkatan Jumlah pegawai 50,000,000 50,000,000
Kapasitas Sumber fungsional yang
Daya Aparatur mengikuti diklat 100% 100%
fungsional
1. 03. 1. 03. 02. 05. 01 Pendidikan dan PNS ikut diklat / DPU. Pengairan
pelatihan formal Bintek Kab. Sampang
12 Orang 50,000,000 50,000,000 12 Orang 55,000,000

1. 03. 1. 03. 02. 06. Peningkatan Tersusunnya


Pengembangan pelaporan
Sistem Pelaporan perkantoran yang 100% 19,000,000 19,000,000 100% 20,900,000
Capaian Kinerja dan sesuai aturan
Keuangan
1. 03. 1. 03. 02. 06. 01 Penyusunan laporan Laporan capaian DPU. Pengairan
capaian kinerja dan kinerja Dinas PU. Kab. Sampang
1
ikhtisar realisasi Pengairan Kab. 1 Dokumen 3,000,000 3,000,000 3,300,000
Dokumen
kinerja SKPD Sampang

1. 03. 1. 03. 02. 06. 02 Penyusunan laporan Laporan Keuangan DPU. Pengairan
keuangan semesteran Kab. Sampang 2
2 Dokumen 3,000,000 3,000,000 3,300,000
Semesteran Dokumen

1. 03. 1. 03. 02. 06. 04 Penyusunan laporan Laporan keuangan DPU. Pengairan
keuangan akhir akhir tahun Kab. Sampang 1
1 Dokumen 3,000,000 3,000,000 3,300,000
tahun Dokumen

1. 03. 1. 03. 02. 06. 05 Penyusunan RKA - Rka SKPD, DPA DPU. Pengairan
3
SKPD, DPA- SKPD SKPD dan Renja Kab. Sampang 3 Dokumen 10,000,000 10,000,000 11,000,000
Dokumen
dan Renja SKPD SKPD
Indikator Kinerja Rencana Kegiatan Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Urusan / Program Program ( outcome Catatan
Kode
dan Kegiatan ) dan Kegiatan ( Penting
Lokasi Target APBD APBD PROPINSI APBN JUMLAH (6+7+8) Target Rp
output )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 )

1 03 1 03. 02. 24 Pengembangan dan Luas jaringan irigasi


Pengolaan Jaringan kabupaten dalam
Irigasi, Rawa dan kondisi baik
Jaringan Pengairan 42.84% 11,018,662,000 8,000,000,000 - 19,018,662,000 44.38% 9,252,000,000
lainnya

1 03 1 03. 02. 24 01 Pengembangan 1.Tersusunnya Kec. Omben,


Jaringan Irigasi dokumen Keca. Camplong
perencanaan dan Kec. Jrengik 1 Dokumen + 1
- - 385,000,000
2.pengelolaan 1 D.I Dokumen
jaringan irigasi

1 03 1 03. 02. 24 08 Rehabilitasi/ Perbaikan Saluran Kab. Sampang


Pemeliharaan Irigasi 3500 M' 5,678,662,000 - 5,678,662,000 1000 M' 1,500,000,000
Jaringan Irigasi

1 03 1 03. 02. 24 09 Rehab sedang / berat Rehab Jaringan Kab. Sampang


jaringan irigasi Irigasi 8500 m' 8,000,000,000 8,000,000,000

1 03 1 03. 02. 24 12 Optimalisasi fungsi Jaringan irigasi yang Kabupaten


jaringan irigasi yang terpelihara Sampang
telah dibangun 1700 m' 1,600,000,000 1,600,000,000 1700 m' 1,760,000,000

1 03 1 03. 02. 24 13 Pemberdayaan Jumlah kelompok Kec. Camplong,


petani pemakai air yang menerima Kec.
manfaat Torjun/Jrengik, 11 GHIPPA 500,000,000 500,000,000 11 GHIPPA 575,000,000
Kec. Banyuates
1 03 1 03. 02. 24 14 Pelaksanaan WISMP Jumlah kelompok Kec. Sampang,
yang menerima Kec. Banyuates
1 GHIPPA 130,000,000 130,000,000 1 GHIPPA 149,500,000
hibah

1 03 1 03. 02. 24 16 Penyusunan Sistem Dokumen data


Informasi/ data base dasar SDA
Kabupaten 1
sumber daya air Kabupaten 1 Dokumen 30,000,000 30,000,000 30,000,000
Sampang Dokumen
Indikator Kinerja Rencana Kegiatan Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Urusan / Program Program ( outcome Catatan
Kode
dan Kegiatan ) dan Kegiatan ( Penting
Lokasi Target APBD APBD PROPINSI APBN JUMLAH (6+7+8) Target Rp
output )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 )

1 03 1 03. 02. 24 17 Evaluasi dan Data operasional


perencanaan, dan pengelolaan
Kabupaten 1
pengelolaan operasi jaringan irigasi 1 Dokumen 300,000,000 300,000,000 345,000,000
Sampang Dokumen
dan pemeliharaan

1 03 1 03. 02. 24 18 Rehabilitasi / Mengoptimalkan Kec. Omben, Kec.


Pemeliharaan kembali jaringan Torjun, Kec.
Jaringan Irigasi irigasi tersier Banyuates, Kec.
tersier Jrengik, Kec. 1340 m' 2,650,000,000 2,650,000,000 1340 m' 3,047,500,000
Camplong

1 03 1 03. 02. 24 22 Perencanaan Tersusunnya


Pengembangan dokumen Kec. Sampang,
Jaringan Irigasi perencanaan dan Kec. 1 Dokumen 1
Tambak pengelolaan 100,000,000 100,000,000 330,000,000
Pangarengan, SIDD Dokumen
jaringan irigasi kec. Sreseh
Tambak
1 03 1 03. 02. 24 23 Rehabilitasi / Rehab Jaringan
Pemeliharaan Irigasi Tambak Kec. Sampang,
800 m - - 800 m 1,100,000,000
Jaringan Irigasi kec. Pangarengan
Tambak
1 03 1 03. 02. 24 24 Perencanaan dan Survey Pra desain,
verifikasi sumber mensurvey dan
daya air memverifikasi harga
bahan dan upah,
serta analisa harga
satuan pekerjaan
DPU. Pengairan 1Dokumen 30,000,000 30,000,000 1Dokumen 30,000,000
dan memverifikasi
draf perencanaan
Indikator Kinerja Rencana Kegiatan Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Urusan / Program Program ( outcome Catatan
Kode
dan Kegiatan ) dan Kegiatan ( Penting
Lokasi Target APBD APBD PROPINSI APBN JUMLAH (6+7+8) Target Rp
output )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 )

1 03 1 03. 02. 25 Program Cakupan


Penyediaan dan penyediaan air
Pengelolaan air irigasi untuk
Baku pertanian rakyat 71.03% 4,340,000,000 - - 4,340,000,000 71, 24 % 3,217,000,000
pada sistem irigasi
yang sudah ada

1 03 1 03. 02. 25 04 Pembangunan Jumlah sumur air Kec. Sampang,


Sumur - sumur Air tanah yang akan di Kec. Banyuates,
tanah bangun Kec. Camplong,
Kec. Sokobanah,
kec. Karang 10 Unit 3,680,000,000 3,680,000,000 10 Unit 3,082,000,000
penang

1 03 1 03. 02. 25 05 Peningkatan Jumlah kelompok Kec. Jrengik, Kec.


partisipasi Hippa yang di latihSampang, Kec.
masyarakat dalam Camplong, Kec. 8 HIPPA 60,000,000 60,000,000 10 HIPPA 69,000,000
pengelolaan air baku Torjun, Kec.
Omben
1 03 1 03. 02. 25 07 Rehabilitasi sumur- Jumlah sumur air Kec. Omben, Kec.
sumur air tanah tanah yang direhab Jrengik, Kec.
Ketapang, Kec. 6 Unit 600,000,000 600,000,000 6 Unit 66,000,000
Banyuates Kec.
Torjun
1 03 1 03. 02. 25 09 Monitoring evaluasi Monitoring evaluasi Kab. Sampang
dan Pelaporan dan pelaporan
sumur 1 Dokumen - -

1 03 1 03. 02. 26. Program Cakupan


Pengembangan, penyediaan air
Pengelolaan dan baku untuk
Konversi sungai, memenuhi 24.10% 11,650,000,000 8,500,000,000 10,000,000,000 30,150,000,000 28.90% 12,685,000,000
danau dan sumber kebutuhan
daya air lainnya minimalm sehari -
hari
Indikator Kinerja Rencana Kegiatan Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Urusan / Program Program ( outcome Catatan
Kode
dan Kegiatan ) dan Kegiatan ( Penting
Lokasi Target APBD APBD PROPINSI APBN JUMLAH (6+7+8) Target Rp
output )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 )

1 03 1 03. 02. 26. 01 Pembangunan Pembangunan Kec.


embung dan Embung Kedungdung,
bangunan Kec. Robatal, Kec.
penampungan air Camplong, Kec.
lainnya Kr. Penang, Kec.
Tambelangan, 16 Unit 8,750,000,000 10,000,000,000 18,750,000,000 16 Unit 9,350,000,000
Kec. Sokobanah,
Kec. Sreseh dan
Kec. Banyuates

1 03 1 03. 02. 26. 02 Pemeliharaan dan Rehab Embung Kec.


rehabilitasi embung Tambelangan,
dan bangunan Kec. Banyuates,
penampung air Kec. Kr. Penang, 10 Unit 2,900,000,000 2,900,000,000 10 Unit 3,335,000,000
lainnya Kec. Kedungdung
dan Kec. Sreseh

1 03 1 03. 02. 26. 04 Rehabilitasi kawasan Kab. Sampang


lindung daerah
tangkapan sungai
Embung 50 Unit 8,500,000,000 8,500,000,000 - -
dan danau

1 03 1 03. 02. 26. 08 Pengamanan Aset inventarisasi aset- Kab.Sampang


dan Jaringan Irigasi aset pengairan 1 dokumen - - ha -

1 03 1 03. 02. 26. 09 Rehabilitasi Kawasan Kab. Sampang


Kritis Daerah
Tangkapan Sungai
dan Danau Saluran Pembuang 30 Unit 7,000,000,000 7,000,000,000 - -

1 03 1 03. 02. 27 Program Menurunnya luas


Pengendalian Banjir genangan banjir 30.30% 36,994,607,500 7,500,000,000 - 44,494,607,500 27.27% 24,070,865,690
Indikator Kinerja Rencana Kegiatan Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Urusan / Program Program ( outcome Catatan
Kode
dan Kegiatan ) dan Kegiatan ( Penting
Lokasi Target APBD APBD PROPINSI APBN JUMLAH (6+7+8) Target Rp
output )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 )

1 03 1 03. 02. 27 01 Pembangunan Volume kapasitas Kab. Sampang


reservoir pengendali tampung reservoir
banjir yang akan di
bangun & SIDD 337.000 m3 20,627,976,000 20,627,976,000 943 M 6,500,000,000

1 03 1 03. 02. 27 02 Rehabilitasi / Volume kapasitas Kab. Sampang


Pemeliharaan tampung reservoir
Reservoir Pengendali yang akan di rehab 27.000 m3 1,052,602,000 1,052,602,000 24 M' 605,000,000
Banjir

1 03 1 03. 02. 27 03 Rehabilitasi / Tebing, Bronjong Kab. Sampang


Pemeliharaan yang akan
Bantaran dan dipelihara 500 M' 500,000,000 500,000,000 500 M' 605,000,000
Tanggul sungai

1 03 1 03. 02. 27 04 Pengembangan Tebing, Bronjong Kab. Sampang


pengelolaan daerah
rawa dalam rangka
1360 M 7,500,000,000 7,500,000,000
pengendalian banjir

03 1 03. 02. 27 05 Peningkatan Jumlah Kelompok Kec. Sampang


partisipasi prokasih
masyarakat dalam 6
6 kelompok 220,000,000 220,000,000 264,000,000
penanggulangan kelompok
banjir

1 03 1 03. 02. 27 06 Mengendalikan Tebing


banjir pada daerah ,bronjong,Sheet pile
tangkapan air dan dan parapet sungai
badan- badan sungai yang dibangun& Kab. Sampang 2285 M' 13,794,029,500 13,794,029,500 3000 M' 14,941,865,690
SIDD

1 03 1 03. 02. 27 08 Peningkatan Pengadaan alat ARR Kab. Sampang


pembangunan pusat-
pusat pengendali 2 unit ARR 750,000,000 750,000,000 2 Unit 825,000,000
banjir
Indikator Kinerja Rencana Kegiatan Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Urusan / Program Program ( outcome Catatan
Kode
dan Kegiatan ) dan Kegiatan ( Penting
Lokasi Target APBD APBD PROPINSI APBN JUMLAH (6+7+8) Target Rp
output )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 )

03 1 03. 02. 27 14 Monitoring Evaluasi Tersedianya Kab. Sampang


dan pelaporan dokumen monev
1 Dokumen 50,000,000 50,000,000

1 03 1 03. 02. 27 15 Pembangunan Pembangunan Jalan


Prasarana Pengaman Inspeksi
Sungai / Kali Kec. Sampang 2000 M' - - Kali 330,000,000

JUMLAH TOTAL 67,357,569,500 24,000,000,000 10,000,000,000 101,357,569,500 52,722,095,690

67,357,569,500
Sampang, 25 Maret 2015
-
KEPALA DINAS PU. PENGAIRAN
KABUPATEN SAMPANG

Ir. TONY MOERDIWANTO, M.Si


Pembina Utama Muda
NIP. 19601213 198903 1 008

You might also like