You are on page 1of 14

REVISORIA FISCAL Y AUDITORIA

GAMA

SERVICIOS DISPONIBLES

Auditora
LA MEJOR ASESORIA
Una auditora rigurosa e independiente que
PARA NUESTROS
proporciona informacin crucial para accionistas y
CLIENTES
otras partes interesadas, una perspectiva slida y
clara a los socios y administradores de las compaas.
Nuestra Firma con 20 aos de

Fiscal trayectoria profesional y reconocido

prestigio en el ejercicio de la Contadura


Nuestra Empresa ofrece un amplio rango de
servicios de asesoramiento fiscal, Pblica y Auditora, ponemos a su
caracterizado por una atencin personalizada disposicin nuestra gama de servicios de
de calidad. Nuestros profesionales, gracias a
Auditora y Consultora Fiscal, para
su amplia experiencia y preparacin, asesoran a
las empresas para que puedan tomar decisiones satisfacer sus necesidades
adecuadas. Esto les capacita para proporcionar empresariales.
a los clientes oportunidades y ventajas
competitivas.

Carrera 5 # 15-76 B/ La Union 0928258065


E-mail: auditoresgama@contadores.co.com
PRESENTACIN que ms se adecue a las
necesidades del cliente, en las
reas de contabilidad, revisora
Revisoria Fiscal y Auditoria fiscal, auditoria y consultara
GAMA: Brinda la Mejor Asesora empresarial, comprometidos con la
Para Nuestros Clientes, es una visin y el cumplimiento de los
sociedad legalmente constituida objetivos de nuestros clientes.
desde 1995, registrada en la
Cmara de comercio de la Ciudad VALORES CORPORATIVOS
Santiago de Cali, con el propsito de
ofrecer un servicio de excelente
calidad para satisfacer las
Lealtad
necesidades de nuestros clientes a
travs de un servicio eficaz, Objetividad
eficiente, de calidad y cumplimiento
con el trabajo. Independencia

Honestidad
MISIN
Respeto
Brindar una excelente asesora,
alternativas y soluciones de Eficiencia
mejoramiento a las empresas
naturales y jurdicas en el campo Actitud permanente de
contable, revisora fiscal, auditora,
tributaria y la consultora, por medio servicio
del cumplimiento de nuestro trabajo
en armona con el desarrollo Cumplimiento
personal y profesional de nuestro
grupo de colaboradores. Compromiso

Calidad
VISIN
Confidencialidad

Para el ao 2018, ser la Firma de Responsabilidad


Auditores y Consultores de Negocios
ms reconocida por la excelente
prestacin de sus servicios y por la
competencia de sus profesionales y

Carrera 5 # 15-76 B/ La Union 0928258065


E-mail: auditoresgama@contadores.co.com
Una auditoria de
PRESTACIN DE SERVICIOS cumplimiento, cuyo objetivo
es verificar la adhesin a las
REA DE AUDITORIA
normas legales, a los
Revisora fiscal. estatutos sociales y a las
Auditoria externa decisiones de la asamblea de
Auditoria interna accionistas y junta directiva.

Una auditora financiera, cuyo


objetivo es expresar una
opinin profesional e
independiente sobre la
razonabilidad de las cifras
contenidas en los estados
financieros a una fecha
determinada.

Una auditoria de gestin, cuyo


objetivo es verificar el
Revisora fiscal. El principal
cumplimiento, por parte de la
objetivo del servicio como revisores
administracin de la
fiscales, adems de cumplir con las
compaa, de las metas y
funciones que estn establecidas en
objetivos previamente
el Cdigo de Comercio y en los
establecidos y aprobados por
pronunciamientos del Consejo
la asamblea de accionistas,
Tcnico de la Contadura, es el de
junta de socios, o junta
asesorar a la alta gerencia para que
directiva.
mejore en el cumplimiento de los
requerimientos legales y
estatutarios, optimice la utilizacin
de sus recursos fsicos y humanos, y Auditoria externa. La auditora
minimice los riesgos existentes en externa incluye servicios tales
la operacin. Para cumplir ese como el examen de los estados
objetivo realizamos lo siguiente: financieros de una empresa con
el propsito de expresar una
Una auditoria de control
opinin profesional
interno, relacionada con el
independiente sobre los mismos
buen desarrollo de los
e incluye una evaluacin de los
negocios sociales y el buen
controles y procedimientos
manejo del patrimonio.
utilizados por cada entidad para

Carrera 5 # 15-76 B/ La Union 0928258065


E-mail: auditoresgama@contadores.co.com
el registro y control de las
operaciones.

Auditoria interna. Asesoramos


en la creacin o transformacin
de los departamentos de
auditoria interna; en la
programacin de actividades;
elaboramos los programas de Asesora Tributaria. Consiste
trabajo y los cuestionarios para fundamentalmente en atender
evaluacin del control interno a consultas que normalmente surgen
la medida de cada compaa y dentro del giro de los negocios en
capacitamos y entrenamos al relacin con los impuestos de renta
personal de auditoria interna. y complementarios, impuesto a las
ventas - IVA, de timbre e industria y
comercio, entre otros.
REA DE IMPUESTOS
Evaluacin Tributaria. Consiste
en la realizacin de exmenes
Asesora Tributaria directos y selectivos con el
propsito de comprobar el
Evaluacin Tributaria adecuado
NUESTROS CLIENTES

Cumplimiento, por parte de la


compaa, de las disposiciones
fiscales y de las obligaciones
tributarias.

Estos son algunos de nuestros Clientes:

Ingenio La Cabaa S.A.


Colombina del Cauca S.A.
Vinos de la Corte S.A
Proindustrias cauca S.A.

Carrera 5 # 15-76 B/ La Union 0928258065


E-mail: auditoresgama@contadores.co.com
CONTCTENOS

AMANDA GOMEZ MENESES

Contador Pblico y Especializado en Impuestos de la Universidad del Valle.


Especializado en Gerencia Integral del Politcnico Colombiano J.I.C. Fundadora de
REVISORIA FISCAL Y AUDITORIA GAMA. Ex-Contador de Metalmecnicas S.A., Ex-
Contralor de Yulsome S.A., Ex-Gerente Financiero Administrativo de textiles Maury
S.A, Asesor contable y tributario; docente universitario, revisor fiscal y consultor
de varias empresas nacionales.

Direccin:

Carrera 5 No. 15-76

Caloto, Cauca

Telfonos. 8288065 Telefax. 8288065


E-mail. auditoresgama@contadores.co.com
Servicio al cliente. servicioalcliente@gama.com
www. GAMA.com

Carrera 5 # 15-76 B/ La Union 0928258065


E-mail: auditoresgama@contadores.co.com
PLANIFICACION DE AUDITORIA FINANCIERA A LA EMPRESA
FUNDACIN EMSSANAR PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2014

1. OBJETIVO DE LA AUDITORIA

Emitir dictamen de auditoria sobre los estados financieros relativos a la


empresa FUNDACIN EMSSANAR, por el ao 2015, de acuerdo a las Normas
Internacionales de Auditoria.

2. ALCANCE

Se evaluar el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de


2015.

3. CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO

Descripcin general de la empresa.

La sociedad Incauca S. A., fue constituida en 1963 y su objeto social principal


es el cultivo de la caa y la produccin de azcar, miel y dems derivados de
la caa. Su domicilio principal se encuentra en Cali (Valle del Cauca). El
trmino de la sociedad es en 2038.
La Sociedad Incauca S. A. el 3 de abril de 2009 mediante escritura nmero
895 de la Notara Sexta de Cali, adopt la calidad de Empresa de Servicios
Pblicos y por ello, agreg a su razn social las siglas E. S. P., esto con el fin
de entrar al negocio de venta de energa a consumidores finales. Sin
embargo, para un mejor manejo y control administrativo de la operacin de
generacin y venta de energa se decidi crear una sociedad independiente,
razn por la cual, el 16 de diciembre de 2009 mediante la Escritura Pblica
3800 de la Notara Sexta de Cali se elimin la calidad de Empresas de
Servicios Pblicos. En tal virtud se elimin de la razn social la sigla E. S. P.,
quedando como Incauca S. A.

Ubicacin

Se encuentran ubicados en El Ortigal, departamento del Cauca, a 50 km. de


Cali y 134 km. de Popayn, capital del departamento del Cauca. Administran
tierras en direccin Sur-Norte desde el municipio de Santander de Quilichao,
hasta Palmira y en direccin Occidente-Oriente desde el municipio de
Jamund hasta Miranda

Productos
Elaboran azcar blanco, azcar extrafino/refinado, azcar morena, azcar
mitad caloras y endulzante natural cero caloras. Adicional a esto, producen
alcohol carburante, energa elctrica y compost. Las plantas de produccin,
se encuentran ubicadas en El Ortigal, Cauca y su operacin se distribuye por
todo el Pas.

SITUACIN JURDICA

A 31 de diciembre de 2014 no hay ningn asunto jurdico ni proceso judicial


de importancia, salvo la iniciacin de una accin de nulidad y restablecimien-
to del derecho, ante la Jurisdiccin de lo Contencioso Administrativo, contra
la Resolucin de la Superintendencia de Industria y Comercio que sancion al
Ingenio por supuestas conductas de acuerdos con otros Ingenios para la
fijacin de precios de las caas y de los alcoholes y contra la Resolucin que
resolvi el recurso de reposicin, confirmando la sancin. Al cierre del ejer-
cicio, el proceso se encontraba en la etapa previa de conciliacin.

PRINCIPALES POLTICAS Y PRCTICAS CONTABLES

Las polticas contables de la Compaa se resumen a continuacin:

Ajustes por inflacin. A partir del 1 enero de 2007 el Ministerio de


Comercio, Industria y turismo mediante el Decreto No. 1536 del 7 de mayo
de 2007 suspendi el sistema de ajustes integrales por inflacin para efectos
contables.

Conversin de saldos en moneda extranjera. Las transacciones en


moneda extranjera se contabilizan y se ajustan al cierre de cada ejercicio con
base en la tasa de cambio representativa del mercado. La diferencia en
cambio correspondiente al ajuste de los activos y pasivos representados en
moneda extranjera, se reconoce como un ingreso o un gasto financiero segn
corresponda, salvo cuando deba contabilizarse como parte del costo de
adquisicin de activos.

Inversiones. Las disposiciones de la Superintendencia de Sociedades


requieren que las inversiones que posee el Ingenio se clasifiquen de acuerdo
con la intencin de su realizacin por parte de la Gerencia en negociables
antes de tres aos, y permanentes despus de tres aos y de acuerdo con los
rendimientos que generen en inversiones de renta fija y de renta variable.

Provisin para deudores. La provisin para cuentas de difcil cobro, se


revisa y actualiza al final de cada ejercicio, con base en anlisis por edades
de saldos y evaluaciones de cobrabilidad de las cuentas individuales
efectuadas por la Administracin. Peridicamente, se cargan a la provisin
las sumas que son consideradas incobrables.

Inventarios. Los inventarios se contabilizan al costo y al cierre del ejercicio


es reducido a su valor de mercado si ste es menor. El costo se determina
con base en el mtodo de costos promedios. Al cierre de cada perodo se
registra provisin para inventarios obsoletos y de lento movimiento si sta es
requerida.

Intangibles. Se registran los contratos fiduciarios y los bienes recibidos en


arrendamiento financiero con opcin de compra, en los trminos previstos en
las normas legales vigentes.

Diferidos. Se clasifican como diferidos los gastos pagados por anticipado,


intereses y comisiones y cargos diferidos como correccin monetaria diferida,
estudios de investigacin y proyectos y mejoras en propiedades ajenas, entre
otros.

Propiedades, planta y equipo y depreciacin. Las propiedades, planta y


equipo se contabilizan al costo, que en lo pertinente incluye cargos por
gastos de financiacin y diferencias en cambio incurridos para su adquisicin
hasta que se encuentren en condiciones de utilizacin.

Obligaciones laborales y pensiones de jubilacin. Las obligaciones


laborales se ajustan al final de cada ejercicio con base en las disposiciones
legales y los convenios laborales vigentes.

Pasivos estimados y provisiones. Comprende obligaciones a cargo del Ingenio


originados en bienes o servicios recibidos. Los ajustes originados en la
determinacin final del pasivo se contabilizan contra ingresos o gastos segn el
caso.

Reconocimiento de ingresos, costos y gastos. Los ingresos provenientes


de ventas se reconocen cuando el producto es facturado y despachado, los
provenientes de servicios cuando se prestan los servicios o durante el
perodo contractual. Los costos y gastos se registran con base en causacin.

Estructura Organizacional

Asamblea de Accionistas. Integrada por los accionistas inscritos en


el libro de Registros de Acciones o sus representantes legales o
mandatarios, reunidos con el qurum y en las condiciones previstas en
la ley y en los estatutos.

Junta Directiva. Integrada por cinco miembros, designados por la


Asamblea General de accionistas para periodos de un ao. Dos de los
cargos son ocupados por personas independientes, de conformidad con
lo previsto en el numeral 1 del art. 19 de los estatutos.

Carlos Ardila Lulle


Hctor Fernando Garca Ardila
Vicente de Jess Borrero Restrepo
Jairo Gomes Domnguez
Ivn Guillermo Lizcano Alzate.

Presidencia. La representacin legal de la Compaa y la


administracin de los negocios sociales compete al Presidente de la
sociedad.

Comit de Auditora. Cuentan con un Comit de Auditoria integrado


por tres miembros de la Junta Directiva incluyendo todos los
independientes.

Revisor Fiscal. Tienen un Revisor Fiscal con su respectivo suplente,


nombrado anualmente por la Asamblea General de Accionistas.

Objetivos y polticas de administracin

Poltica Basc

Para FUNDACIN EMSSANAR. es de vital importancia garantizar a sus clientes


un comercio nacional e internacional seguro, as como la seguridad fsica de
los colaboradores, bienes y propiedades del Ingenio. Las acciones para lograr
este propsito estarn orientadas a:
Generar conocimiento y crear conciencia en el personal en temas
relacionados con el control y seguridad.
Establecer procedimientos que permitan identificar, prevenir y
controlar los riesgos que puedan llegar a presentarse.
Cumplir los requisitos legales o de otra ndole, que sean aplicables a los
procesos o actividades, con el fin de satisfacer los requerimientos
establecidos por el estado.
El transporte del personal es contratado en su totalidad. Cuentan con
un jefe de transporte que garantiza que este servicio cumpla con la
normatividad y calidad requeridos

Poltica de calidad e inocuidad de los productos.

En FUNDACIN EMSSANAR. desarrollan procesos generadores de soluciones


energticas y sucroqumicas que satisfacen las necesidades y expectativas
de los clientes y consumidores en aspectos de calidad e inocuidad, para lo
que estn comprometidos con:
Cumplir los requisitos legales, reglamentarios y de clientes
Mejorar continuamente la eficacia de los Sistemas de Gestin
adoptados para este propsito

Satisfaccin del cliente

Como parte de las polticas de calidad hacen un seguimiento y evaluacin


permanente para asegurar la satisfaccin de sus clientes. Cuentan con la
Lnea Ingeniosa 018000, con un sistema de informacin gerencial que
garantiza el debido proceso de cualquier queja o reclamo. Por otro lado, cada
tres aos miden la satisfaccin de sus clientes a travs de una encuesta, que
les permite identificar las oportunidades de mejora.

Poltica de Seguridad y Salud Ocupacional

FUNDACIN EMSSANAR. se compromete a prevenir los riesgos, mantener la


salud y la seguridad de las personas vinculadas a la Empresa y de aquellas
que puedan verse afectadas directa o indirectamente por sus actividades,
cumplir los requisitos legales y de otra ndole aplicables, procurar el
mejoramiento continuo del sistema. Para ello, se identifican los peligros, se
establecen programas en salud ocupacional y se crea una cultura
permanente de prevencin en seguridad, salud y desarrolla la competencia
en SYSO de sus colaboradores.

Desempeo Econmico

En general, el Sector Azucarero Colombiano present buenos resultados


econmicos durante 2014 debido a que los precios internacionales del azcar
alcanzaron de manera sistemtica valores mximos histricos. Debe
destacarse que, debido a que la produccin colombiana de azcar ha logrado
satisfacer la demanda nacional y a que durante gran parte del periodo
analizado el arancel para las importaciones de azcar se ha mantenido en
cero (0%), los precios internos del azcar no han registrado los aumentos que
se observaron en los mercados internacionales.
De esta forma, entre enero de 2008 y diciembre de 2011, el precio del azcar
a los consumidores nacionales, medido a travs del IPC en el caso de los
hogares y del IPP en el caso de las empresas que emplean el azcar como
insumo, aument mucho menos que lo registrado en los mercados
internacionales.

Retomando el desempeo econmico de Incauca, en 2014 los ingresos


totales fueron de $615,026 millones con una disminucin del 2% frente a
2009 y los costos totales de $540,828 millones, para una utilidad operacional
de $74,198 millones y una utilidad neta de $88,158 millones.
En trminos de azcar, las ventas totales de la Compaa fueron de
7,583,997 quintales de los cuales 3,896,808 se vendieron en el exterior, para
una participacin del 51% y 3,687,189 en el mercado interno que representa
el 49%. Las ventas de alcohol en el ao fueron de 89.1 millones de litros, que
le reportaron ingresos por $175,280 millones.
Con relacin al invierno durante los dos ltimos aos, han sido afectados en
424 ha, de las cuales se perdieron 130 ha, que corresponden al 31% de las
tierras afectadas. En solucionar este problema, han invertido en la
reconstruccin de obras de proteccin ms de $1,300 millones.
ENSSANAR
AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

MARCAS

REVISORIA FISCAL Y AURDITORIA GAMA

CLIENTE: FUNDACIN EMSSANAR


AUDITORIA A: ESTADOS FINANCIEROS

MARC SIGNIFICADO
A
C Confrontado con libros
* Cotejado con el balance general
Correccin realizada
Comparado en auxiliar
Sumado verticalmente
@ Confrontado correcto
Sumas verificadas
^ Pendiente de registro
No rene requisitos
Solicitud de confirmacin enviada
Solicitud de confirmacin recibida
inconforme
Solicitud de confirmacin recibida
inconforme pero aclarada
Solicitud de confirmacin recibida
conforme
Totalizado
Conciliado
Circularizado
~ Inspeccionado
Cheque examinado
Factura examinada

INFORME DEL REVISOR FISCAL


CDULAS
A la Asamblea de Accionistas de FUNDACION ENSSANAR.

Diciembre 04 de 2016

He auditado los balances generales de Fundacion Emssanar A. al 31 de diciembre de


2015 y los correspondientes estados de resultados, de cambios en el patrimonio de los
accionistas, de cambios en la situacin financiera y de flujos de efectivo del ao
terminado en esa fecha y el resumen de las principales polticas contables indicadas en
la Nota 2 y otras notas explicativas. Los estados financieros de FUNDACIN
EMSSANAR. Correspondientes al ao 2013 fueron auditados por otro contador pblico,
vinculado a Revisora Fiscal y Auditoria GAMA, quien en informe de fecha 19 de
febrero de 2015 expres una opinin sin salvedades sobre los mismos.

La administracin es responsable por la adecuada preparacin y presentacin de estos


estados financieros de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados
en Colombia para instituciones vigiladas por la Superintendencia de Sociedades. Esta
responsabilidad incluye disear, implementar y mantener el control interno relevante
para que estos estados financieros estn libres de errores de importancia relativa
debido a fraude o error; seleccionar y aplicar las polticas contables apropiadas, as
como establecer los estimados contables que sean razonables en las circunstancias.

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinin sobre dichos estados financieros


con base en mi auditora. Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis
funciones de revisora fiscal y llev a cabo mi trabajo de acuerdo con normas de
auditora generalmente aceptadas en Colombia. Estas normas requieren que planee y
efecte la auditora para obtener una seguridad razonable de si los estados financieros
estn libres de errores de importancia relativa.

Una auditora de estados financieros comprende, entre otras cosas, realizar


procedimientos para obtener evidencia de auditora sobre los valores y revelaciones en
los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del
auditor, incluyendo la evaluacin del riesgo de errores de importancia relativa en los
estados financieros. En la evaluacin de esos riesgos, el revisor fiscal considera el
control interno relevante de la entidad para la preparacin y razonable presentacin de
los estados financieros, con el fin de disear procedimientos de auditora que sean
apropiados en las circunstancias. Una auditora tambin incluye evaluar lo apropiado de
las polticas contables usadas y de las estimaciones contables realizadas por la
administracin de la entidad, as como evaluar la presentacin de los estados
financieros en conjunto. Considero que la evidencia de auditora que obtuve
proporciona una base razonable para fundamentar la opinin que expreso a
continuacin.
En mi opinin, los citados estados financieros auditados por m, que fueron fielmente
tomados de los libros, presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos,
la situacin financiera de Fundacion Enssanar S. A. al 31 de diciembre de 2014 y los
resultados de sus operaciones, los cambios en su situacin financiera y sus flujos de
efectivo del ao terminado en esa fecha, de conformidad con principios de contabilidad
generalmente aceptados en Colombia para instituciones vigiladas por la
Superintendencia de Sociedades, los cuales fueron aplicados de manera uniforme con
los del ao anterior.

GAMA

CONTADORES PBLICOS

AMANDA GOMEZ MENESES


Tarjeta Profesional 3213656- T

Tarjeta Profesional

You might also like