You are on page 1of 4

Ministerio de ambientee

Entes de Control
Por mandato de la Constitucin Poltica de 1991, los rganos de control que
ejercen supervisin sobre las actividades del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible son:
Contralora General de la Repblica: La Constitucin Poltica de Colombia de 1991
en el artculo 267, establece que ejercer el control financiero, de gestin y de
resultados sobre la entidades que manejen fondos o bienes de la nacin. Verifica
la regularidad de las actuaciones del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, que se deben efectuar con base en la normatividad vigente. Alguna de
las reas en las cuales puede efectuar auditorias son: Contratacin, ejecucin
presupuestal, manejo contable y financiero, verificacin de tramites internos, etc.
Procuradura General de la Repblica: Ejerce el control disciplinario del servidor
pblico, adelantando las investigaciones y sancionando a los funcionarios que
incurran en faltas disciplinarias en el desempeo de sus funciones. De igual
manera adelanta las investigaciones cuando se presenten irregularidades en el
manejo del patrimonio pblico. Lo anterior de acuerdo a lo establecido en el
artculo 277 de la Constitucin Poltica de Colombia de 1991.
Contadura General de la Nacin: De acuerdo a lo establecido en el artculo 354
de la Constitucin Poltica de Colombia de 1991, ejerce el control sobre la
contabilidad de la entidad y la aplicacin de las normas contables que rigen en el
pas conforme a la Ley, con el objeto de identificar los bienes, inversiones,
inventarios, rentas por cobrar, obligaciones financieras, pasivos laborales, de
proveedores, etc., para consolidar el Balance general de la Nacin.
Congreso de la Repblica: Compuesto por el Senado de la Repblica y la Cmara
de Representantes. Ejerce el control poltico de todas las decisiones y actuaciones
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que se efecten con base en
las disposiciones legales y reglamentarias que le sean dadas para el cumplimiento
de sus objetivos y metas. De acuerdo a lo establecido en el artculo 135 de la
Constitucin Poltica de Colombia de 1991, este control se realiza mediante la
citacin al Ministro a las sesiones, para la presentacin de los informes que la
Corporacin estime necesarios y convenientes.

Mecanismos de Control

Por mandato de la Constitucional Nacional de 1991, todas las entidades estatales


deben aplicar control interno (Articulo 209) en todas sus actuaciones para el
adecuado cumplimiento de sus funciones.
En el artculo 11 de la ley 87 de 1993 se define control interno como el sistema
integrado por el esquema de organizacin y el conjunto de planes, mtodos,
principios, normas procedimientos y mecanismos de verificacin y evaluacin
adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas las actividades,
operaciones y actuaciones, as como la administracin de la informacin y los
recursos , se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales
vigentes dentro de las polticas trazadas por la direccin y en atencin a las metas
y objetivos previstos.
En cumplimiento de lo anterior el Decreto 1620 de 2003 en el artculo 08 establece
las funciones de la Oficina Asesora de Control Interno en el Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible, la cual realiza la evaluacin y control de gestin de la
entidad, el control financiero, la verificacin de resultados y la evaluacin del
sistema de control interno aplicable al organismo, mediante la realizacin de
visitas de gestin y auditoria interna.
Control Financiero. Para la aplicacin de este control se efectan revisiones a las
cuentas y estados financieros, a la eficiencia de la ejecucin presupuestal, las
inversiones, los inventarios, etc. en general a todo lo referentes con la situacin
financiera de la entidad.
Control de Gestin. Se relaciona con el examen de la eficiencia y eficacia de la
entidad en la administracin de sus recursos, mediante la evaluacin de los
procesos y procedimientos administrativos y tcnicos, con el fin de asesorar
mediante la formulacin de recomendaciones para el mejoramiento de los mismos.
Control de Resultados. Es el examen que se realiza para establecer en qu
medida la entidad logra sus objetivos y cumple los planes, programas y proyectos
adoptados por la administracin, en un periodo de terminado, bajos los parmetros
definidos en la Misin y Visin de la Entidad.
Evaluacin del Sistema Control Interno. Es el anlisis de los sistemas de control
interno de la entidad, con el fin de determinar la calidad de los mismos, el nivel de
confianza que se les puede otorgar y si son eficientes y eficaces en el
cumplimiento de los objetivos.
Contralora General de la Repblica (Resolucin 5544 del 17 de diciembre de
2003)
Cuenta Anual Consolidada. El Ministerio a travs de su representante legal es el
responsable de rendir un informe anual consolidado sobre su gestin financiera
operativa y de resultados. El trmino para la presentacin del Informe Intermedio a
30 de Junio, ser hasta el da 30 de julio del ao en curso. El trmino para la
presentacin del Informe Final a 31 de Diciembre, ser hasta el 28 de febrero del
ao siguiente. Para las Sociedades, Empresas y Particulares, de que tratan los
Captulos II, III y IV del Ttulo II de la presente Resolucin, la fecha mxima de
presentacin del Informe Intermedio ser el 30 de julio del ao en curso. Para el
Informe Anual, ser hasta el da 15 de abril del ao siguiente.
Pargrafo. Si la fecha corresponde a un da no hbil, el trmino vencer el da
hbil inmediatamente siguiente.
Informe sobre Austeridad y Eficiencia en el Gasto Pblico. El Jefe de la Oficina de
Control Interno o quien haga sus veces es responsable de rendir un informe
mensual o por el periodo que establezca el Gobierno Nacional, sobre austeridad y
eficiencia del gasto publico. El trmino para su presentacin ser el ltimo da
hbil siguiente al que se refiere la informacin.
Planes de Mejoramiento. El Representante legal del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, cuando la Contralora general de la Repblica
haya realizado un proceso de Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral,
deber presentar un Plan de Mejoramiento Consolidado de la Entidad, con base
en los resultados del respectivo proceso auditor. El Plan de Mejoramiento cubrir
el periodo que adopte la administracin en su formulacin. Se debe presentar
dentro de los quince (15) das calendario contados a partir del recibo del informe
de Auditora Gubernamental con Enfoque, Integral.
Control al Lmite de los Gastos. En concordancia con los artculos 91, 92 y 93 de
la Ley 617 de 2000, la Contralora General de la Repblica verificar durante los
prximos cinco (5) aos que los gastos por adquisicin de bienes y servicios no
superen en promedio el 50% de la meta de inflacin para cada ao proyectada por
el Banco de la Repblica y los gastos de personal no superen en promedio el 90%
de la meta de inflacin. Para tal efecto el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenbible remitir anualmente a la Contralora delegada pertinente dentro de los
30 das calendario siguientes a la expedicin del presupuesto, un informe en el
que se expresen los mecanismos que adoptaran para dar cumplimiento al ajuste
fiscal.
Certificacin y Estadsticas Fiscales. El Ministerio deber presentar
trimestralmente la informacin correspondiente a las operaciones efectivas. Esta
informacin deber ser enviada dentro de los veinte (20) das hbiles siguientes a
la terminacin del trimestre correspondiente.
Informacin para la Vigilancia y el Control Macroeconmico. El Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible est exento de esta obligacin, por estar en
lnea en el Sistema Integrado de Informacin Financiera - SIIF- .
Cuenta al Culminar la Gestin. El representante legal del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, cuando culminen su gestin fiscal o cuando por vacancia
definitiva se produzca un encargo, deber rendir un informe de gestin. El informe
cubrir el periodo desde el 1 de enero de la vigencia fiscal en que se retira, hasta
el ltimo da hbil en que se haya realizado su retiro. Se debe presentar dentro de
los quince (15) das hbiles siguientes de la fecha efectiva de su retiro o
terminacin de su encargo.
Procuradura General de la Nacin. Cada vez que haya requerimientos y
peridicamente sobre la Contraccin Administrativa dentro de los cinco (5)
primeros das de cada mes.
Contadura General de la Nacin. De acuerdo a lo establecido en la Resolucin
196 de julio 23 de 2001, hasta febrero 15 de cada ao se deben presentar los
estados financieros de cada entidad con corte a 31 de diciembre de cada vigencia
fiscal, que debern acompaarse del informe sobre la Evaluacin del Sistema de
Control Interno Contable aplicado en la vigencia. Adicionalmente la Oficina de
Control Interno en Mayo y septiembre debe presentar los informes intermedios
sobre la efectividad de los controles implementados sobre el Sistema de Control
Interno Contable a la Alta Direccin del Ministerio.
Departamento Administrativo de la Funcin Pblica. (Ley 190 de 1995, Dec.
1049/2001, Dec. 2232/95 y Circular 1000-007-2001-D.A.F.P.). El Jefe de La
entidad debe suministrar la informacin que requiera el Sistema nico de
Informacin de Personal -SUIP- dentro de los primeros cinco (5) das de cada
mes, la informacin se relaciona con la estructura del ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, planta, hojas de vida, novedades de personal y datos
bsicos de bienestar y capacitacin.
Mecanismos de Evaluacin de la Gestin. En el Orden Interno, la Direccin de
Planeacin y la Oficina de Control Interno hacen seguimiento y control sobre los
planes y programas, as como a la ejecucin presupuestal mediante seguimientos
peridicos, auditorias y monitoreos, dejando plasmados en los informes
correspondientes las recomendaciones a seguir para avanzar en el mejoramiento
continuo. En el orden externo, la Contralora General de la Repblica por medio de
comisiones de auditora hace las verificaciones pertinentes y hace sus
recomendaciones, las cuales son compiladas en un Plan de Mejoramiento
Institucional.
http://media.utp.edu.co/centro-gestion-ambiental/archivos/mod-v-
analisis-macroeconomico-
ambiental/02marcolegaldelcontrolfiscalambientalencolombia.pdf
https://es.scribd.com/doc/56674102/Mecanismos-de-Control-Fiscal-
Ambiental-en-Colombia
https://www.google.com.co/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0a
hUKEwihpdmxtNTSAhUG5CYKHZysCsgQFggtMAM&url=http%3A%2F
%2Fcvul.unilibre.edu.co%2Fcinoat%2Fwp-content%2Fuploads
%2F2015%2F07%2FGustavo_Escudero.pptx&usg=AFQjCNEfLXMURZqln9
jnPNNAWm7Yl3mTQg&sig2=MbWla3VgfcQZsr5QMlWLdg&bvm=bv.1493
97726,d.eWE

You might also like