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FONDO ADAPTACION

CONVOCATORIA ABIERTA FA-CA-XXX-2012

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEOS DE LOS SITIOS CRITICOS DEL PROYECTO CARRETERA PONEDERA-CARRETO
RUTA 2516 Y RUTA 2515, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.

ANEXO 1. PRESUPUESTO OFICIAL

DEDICACI
SUELDO PRIMA PARTICIPACION
CANT. CODIGO CUBS CARGO / OFICIO ON VALOR PARCIAL
Mensual REGIONAL H/MES MES
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
PERSONAL PROFESIONAL
1 2.8.11.1.2 Director de Proyecto $ 8,730,000 0.50 3.00 13,095,000.00
1 2.8.11.1.12 Ingeniero Residente $ 6,653,000 500,000.00 1.00 3.00 21,459,000.00
1 2.8.11.1.13 Ingeniero Residente Auxiliar $ 5,200,000 0.25 3.00 3,900,000.00
1 2.8.11.1.3 Especialista en geotecnia $ 6,653,000 0.30 3.00 5,987,700.00
1 2.8.11.1.3 Especialista en hidraulica o hidrologia $ 6,653,000 0.15 3.00 2,993,850.00
1 2.8.11.1.3 Especialista en Vias o Transporte $ 6,653,000 0.15 3.00 2,993,850.00
1 2.8.11.1.3 Especialista Estructural $ 6,653,000 0.50 3.00 9,979,500.00
1 2.8.11.1.3 Especialista Ambiental $ 6,653,000 0.15 3.00 2,993,850.00
1 Especialista en costos y presupuesto $ 5,614,000 0.15 3.00 2,526,300.00
PERSONAL TCNICO
1 asistente administrativo $ 1,243,000 1.00 3.00 3,729,000.00
PERSONAL ADMINISTRATIVO -
1 2.8.11.1.6 Ingeniero apoyo cordinador $ 3,845,000 1.00 3.00 11,535,000.00
1 2.8.11.3 Secretaria $ 843,000 1.00 3.00 2,529,000.00
PERSONAL AUXILIAR TCNICO -

1 $ 6,200,000 0.15 3.00 2,790,000.00


Comisin topogrfica (Incluye Personal, Equipos y Transporte)
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (15) = (5) 86,512,050.00
FACTOR MULTIPLICADOR (6) 2.40
TOTAL COSTOS DE PERSONAL = (5) * (6) = (A) 207,628,920.00

TIEMPO DE VALOR VALOR


CANT. CUBS CONCEPTO
UNIDAD UTILIZACIN PARCIAL ($) TOTAL ($)
OTROS COSTOS DIRECTOS
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS
PASAJES AEREO Y VIATICOS
1 2.8.11.9.5 Viaticos Director $ 200,000.00 dia 3.00 200,000 600,000.00
1 2.8.11.9.5 Viaticos Especialistas $ 200,000.00 dia 36.00 200,000 7,200,000.00
1 2.8.11.9.4 Pasajes Areos director (ida y vuelta) $ 650,000.00 dia 3.00 650,000 1,950,000.00

1 2.8.11.9.4 Pasajes Areos especialistas(ida y vuelta) $ 650,000.00 dia 18.00 650,000 11,700,000

global segun
1 2.8.11.9.2 $ 10,000,000.00 1.00 10,000,000 10,000,000
Transporte terrestre personal tcnico, auxiliar tcnico y Administrativo facturas)
OTROS COSTOS
1 2.8.11 0ficina (incluye servicios publicos) $ 1,800,000.00 mes 3.00 1,800,000 5,400,000
Elaboracion de informes,Reproduccin de documentos, planos y
1 2.35.21 $ 600,000.00 mes 3.00 600,000 1,800,000
otros gastos
TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (17) = (B) 38,650,000.00
COSTO BSICO = (A) + (B) = (C) 246,278,920.00
RESERVA PARA AJUSTES = (D) -
SUBTOTAL = (C) + (D) = (E) 246,278,920.00
IVA = 16% * (E) = (F) 39,404,627.00
COSTO TOTAL = (E) + (F) $285,683,547.00

NOMBRE DEL PROPONENTE


FECHA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
C.C. No.________________________ de _________

(Firma del Representante Legal)

NOTAS:
1. El factor multiplicador no debe exceder de 2.4 o de lo contrario generara rechazo de la propuesta (debe ser menor o igual a 2.4)
FACTOR MULTIPLICADOR EMPRESAS DE CONSULTORIA

CONCEPTO
1. Salarios y Prestaciones Sociales de Personal Facturable

1.1. Salarios
1.2. Prima anual (legal) 100.00% 12 =
1.3. Cesanta 100.00% 12 =
1.4. Intereses de cesanta 1.00% x 1.3. =
1.5. Vacaciones
1.6. Seguridad Social (salud + pensin)
1.7. Caja de Compensacin Familiar
1.8. ARP
1.9. Sena
1.10. ICBF
1.11. Otros (Auxilios varios, prestaciones extralegales, Incapacidades no cubertas)
1.12. Dotacin
Sub-total

2. Gastos Directos

2.1. Arriendo oficina


2.2. Administracin edificio
3.2. Servicios pblicos
Sub-total

3. Gastos Generales
3.1. Preparacin de Propuesta
3.2. Asesoria Contable Tributaria y Juridica
3.3. Equipos y mantenimiento Oficina (Aseo)
3.4. Gastos de vehculo
3.5. Seguros de robo e incendio
3.6. Documentacin Tcnica
3.7. Papelera y tiles de oficina
3.8. Personal Administrativo no facturado
3.9. Personal Profesional no facturado
3.10. Depreciacin de muebles y equipos
3.11. Licenciamiento de software
3.12 Correo y otros
Gastos de Representacin
Sub-total

4. Costos Directos no Reembolsables

4.1 Poliza de Calidad


4.2 Pliza Cumplimiento
4.3 Pliza Salarios y prestaciones Sociales
4.4 Retefuente
4.5 ReteICA
Sub-total

Honorarios (Utilidad del consultor y costos no


5. previstos) Sub-total
T O T A L
PORCENTAJE

100.00%
8.33%
8.33%
1.00%
4.17%
28.50%
4.00%
2.50%
2.00%
3.00%
1.00%
5.00%
167.83%

3.00%
0.40%
0.50%
3.90%

1.50%
15.00%
2.00%
1.00%
0.50%
5.00%
1.00%
1.00%
1.00%
0.50%
5.00%
0.50%
1.00%
35.00%

0.53%
0.99%
2.65%
10.00%
1.10%
15.27%

18.00%
240.00%