Professional Documents
Culture Documents
Recursos Propios
Ley 59
Sistema General de Participacion
Destinacion Especifica
Cofinanciacion
Recursos de Credito
Fondo Local de Salud
Regalias
Otro
UNIDAD DE MEDIDA
Mes
Dias
Horas
Unidad
Global
Km
M2
M3
Ml
Jornales
PROBABILI
VALORACI
DAD DE
N (Alto,
RIESGOS OCURRENC
mediano,
IA (de 0% a
bajo)
100%)
1. Incumplimiento en tiempos de
Bajo 15%
ejecucion
RECURSOS
Auxiliar Adm.
Profesional
Coordinador
Tecnico
Promotores
Personal
Transporte
Refrigerios
Almuerzo
Hospedaje
Video Beam
Computador
Papeleria
Volantes
Afiches
ACCIONES DE MITIGACIN
1. Concertacin de fechas de
entrega de acuerdo con
el cronograma establecido.
# 0 40
Ha 1216 1334
# 277 500
# 0 4
# 30 40
# 0 20
% 75 90
# 0 5
Ha 300 330
# 0 1
Ton 100 500
# 3700 4265
# 0 4
# 1900 2200
% 0 20
# 0 60
# 0 3
# 0 10
# 0 80
% 82 87
# 0 80
# 0 36
# 0 40
# 0 1
# 4 6
# 0 2
# 2 5
# 1044 1360
# 12 24
# 0 200
# 0 600
# 0 1
# 0 16
% 8.5
# 13.5 12
# 1 4
# 0 6
Nota: Esta
construccin de
iniciativas deben ser
construidas acordes
al plan de desarrollo
de cocorna
Programa:
Indicador de resultado:
Unidades productivas
Portafolio de servicios
fortalecidas para el Numero 60 15 15 15
empresariales
desarrollo empresarial
Facilitar el Iniciativas
asentamiento de promovidas para el
Numero 4 1 1 1
empresas asentamiento de
pymes empresas pymes
Apoyo al Emprendimientos en
emprendimiento artes y cultura Numero 10 2 3 3
en arte y cultura apoyadas
Programa:
Indicador de resultado:
TOTAL
TOTAL EMPRENDIMIEN
Total cuatrienio 2016 - 2019 2016
Costo total del
Ao 4 cuatrenio Total vigencia
Recursos propios Gestion
(millones $) 2016
15 - - - -
1 - - - 37,000,000
2 - - - -
20 - - - -
1 - - - -
- - - 37,000,000
- - - 37,000,000
L EMPRENDIMIEN - - - 37,000,000
2016 2017
- ### - -
### - 44,375,000 -
### - - -
### - - -
### - - -
- - 44,375,000 -
2016 2017
- - 44,375,000 -
- - 44,375,000 -
17 2018
0 - - 0
- 51,593,750 - -
### - - -
- - - ###
- - - ###
- 51,593,750 - -
17 2018
- 51,593,750 - -
- 51,593,750 - -
2019
Total vigencia
Recursos propios Gestion
2019
- - 0
59,173,438 - -
- - -
- - ###
- - ###
59,173,438 - -
2019
Total vigencia
Recursos propios Gestion
2019
- - ###
- - ###
- - ###
- - ###
- - ###
- - -
59,173,438 - -
59,173,438 - -
Linea 2 Componente Programa
Iniciativa
Proyectos
Objetivo General
Indicador de Resultado
Objetivos Especificos
Indicador de Producto
Articulacion Instituconal de Proy
Linea
Componente
Programa
Iniciativa
Indicador
Nombre Proyecto
Valor Total
Contrapatida Mun
Efectivo
$ -
Contrapartida otras E
Efectivo
$ -
Fecha de Inicio
Duracion
Responsable
Articulacion Instituconal de Proyectos de Inversion
$
Contrapatida Municipio
Especie
$
Contrapartida otras Entidades
Especie
$
DESCRIPC
Unidad de
Objetivo General Indicador de Resultado
medidad
Meta
0 0 # 200
Componente Estrategico
P 0
H 0
V
0
A
COMUNICACIONES
Unidad de
Indicador de Producto Meta
medidad
0 #
0 #
0 #
0 #
0 #
0 #
0 %
#
METODOLOGIA
Nombre del Prroyecto: 0
Unidad de
Objetivo General Objetivo Especifico Actividades Recurso
medida
Promotores Horas
V
0 A
0 H
V
A
0 H D
0 H D
V
A
METODOLOGIA
Subtotal - - - - -
0 - - -
0 - -
0 - - -
-
Subtotal - - - - -
Subtotal - -
TOTAL $ 140,000.00 $ - $ 140,000.00 $ - $ -
140,000.00
CR
Ao 2016 Ao 2017 Ao 2018
Meses
Actividades
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
- Talleres Laboratorios e
Integraciones con cada comunidad.
- Planteamiento e identificacin
de las necesidades de cada
comunidad.
- Talleres de formacin en los
nios de las comunidades acerca de
liderazgo.
- Creacin de Los Comunalitos,
como actividad con proyeccin al
futuro.
0
0
0
0
D
CRONOGRAMA
018 Ao 2019 Seguimiento
Actividades Presupuesto
Valor
% Avance % Avance % Avance % Avance
12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 presupuestado
Esperado Real Esperado Real
($)
140,000
-
-
-
-
-
Observaciones
PRESUPUESTO RESUMIDO
Nombre del Proyecto: 0
Costo Estimado de la
Objetivos Especificos PHVA Actividades Entregable y/o Evidencia
contratacin
V
0 Anlisis y Documento -
A
Subtotal Componente Hacer -
H 0 Informe de gestion -
0
V
0 -
A
Subtotal Componente Verificar -
P 0 Documento y diseos -
H D Piezas publicitarias -
0 V 0
A 0
Subtotal Componente Actuar -
140,000.00
Aporte Administracion
Aporte Aliado
Municipal
140,000.00 -
- -
- -
140,000.00 -
-
-
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
- -
- -
-
-
- -
140,000.00 -
PLAN DE RIESGOS
OBJETIVOS ESPECIFICOS
0
PLAN DE RIESGOS
PROBABILIDAD
VALORACIN
DE ACCIONES DE
RIESGOS (Alto, mediano,
OCURRENCIA MITIGACIN
bajo)
(de 0% a 100%)
1. Concertacin de fechas
1. Incumplimiento en tiempos de
Medio 50%
de ejecucion entrega de acuerdo con
el cronograma establecido.
1. Concertacin de fechas
1. Incumplimiento en tiempos de
Medio 30%
de ejecucion entrega de acuerdo con
el cronograma establecido.
3. Rectificar dignostico
3. los funcionarios dicen
Bajo 15% inicial para que disminuya
informacion errada
este riesgo.
1. Concertacin de fechas
1. Incumplimiento en tiempos de
Alto 60%
de ejecucion entrega de acuerdo con
el cronograma establecido.