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DESCRIPCIN Y PERFIL DE PUESTOS

1. DATOS DE IDENTIFICACIN DEL PUESTO 2. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 5. INSTRUCCIN FORMAL REQUERIDA

Cdigo: INTERFAZ
Nivel de
Denominacin: Auditor 2 Tercer Nivel
Instruccin:
Nivel: Profesional

Unidad o Proceso: Direccin de Auditora Interna Director de Auditora, personal de la institucin,


CGE, unidad o proceso financiero, unidades o Titulo Requerido: SI
Rol: Ejecucin de procesos procesos internos.

Grupo Ocupacional: Servidor Publico 5 Contabilidad y Auditora,


rea de
Administracin de empresas y
Conocimiento:
mbito: Nacional pblica, Economa

2. MISIN 6. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Tiempo de Experiencia: 4 aos


Ejecutar procesos de gestin de auditora y/o exmenes especiales en el rea tcnica, Sistemas, mtodos, principios, polticas y normas de
administrativa y financiera del INEC. Especificidad de la experiencia: contabilidad, auditoria, gestin administrativa, economa,
contabilidad.

3. ACTIVIDADES ESENCIALES 7. CONOCIMIENTOS 8. DESTREZAS / HABILIDADES

Estructura de planes, programas, proyectos relacionados con


Ejecutar los planes y programas de trabajos de auditora de gestin institucional. Planificacin y gestin
Auditora.

Revisar y evaluar la solidez, razonabilidad y aplicacin de los controles internos financieros y Disposiciones legales, tcnicas y prcticas que regulan la
Pensamiento crtico
administrativos. administracin de los recursos del estado.

Revisar la exactitud de la informacin proveniente de documentos fuente, libros contables, balance


Tcnicas, normas y procedimientos contables y de auditoria. Pensamiento analtico
de comprobacin y estados financieros

Efectuar conclusiones y recomendaciones en las reas o rubros que le corresponde examinar. Tcnicas y procedimientos de auditora. Pensamiento crtico

Conformar equipos de auditora para verificar el cumplimiento de normas tcnicas, polticas de


Disposiciones legales, normas, polticas. Percepcin de sistemas y entorno
auditora y cdigo de tica del auditor gubernamental.
Verificar si se han aplicado las recomendaciones y las acciones correctivas emanadas de los
Disposiciones legales vigentes relacionadas con el rea. Monitoreo y control
exmenes de auditoria.
Redactar el borrador de informe y el memorando de antecedentes para la revisin y aprobacin del
Estructuras de informes. Expresin escrita
Auditor General.
DESCRIPCIN Y PERFIL DE PUESTOS

2. RELACIONES INTERNAS Y
1. DATOS DE IDENTIFICACIN DEL PUESTO 5. INSTRUCCIN FORMAL REQUERIDA
EXTERNAS

Cdigo: INTERFAZ

Denominacin: Auditor 3 Nivel de Instruccin: Tercer Nivel

Nivel: Profesional

Unidad o Proceso: Direccin de Auditora Interna Director de Auditora Interna, Directores


Tcnicos, personal de la institucin, CGE,
Titulo Requerido: SI
Unidad o proceso financiero, unidades
Rol: Ejecucin y coordinacin de procesos internas.

Grupo Ocupacional: Servidor Publico 7 Contabilidad y Auditoria,


Administracin de
rea de Conocimiento:
empresas y pblica,
mbito: Nacional Economa
2. MISIN 6. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Tiempo de Experiencia: 6 aos

Ejecutar, coordinar y evaluar planes, programas y proyectos de control institucional a nivel nacional. Sistemas, mtodos, principios, polticas y normas de
Especificidad de la experiencia: contabilidad/ Auditoria de gestin, administrativa y
financiera.

3. ACTIVIDADES ESENCIALES 7. CONOCIMIENTOS 8. DESTREZAS / HABILIDADES

Supervisar la veracidad de la informacin proveniente de documentos fuente, libros contables, balance de Sistemas, polticas, mtodos, principios, normas de
Monitoreo y control
comprobacin, estados financieros y registros documentales contabilidad y auditoria.

Exmenes de Auditoria, polticas y normas emitidas por la


Revisar y evaluar la solidez, razn habilidad y aplicacin de los controles internos y administrativos. Pensamiento crtico
Contralora General del Estado

Dominio de polticas, normas y procedimientos contables


Coordinar y revisar los planes y programas de exmenes especiales y auditoras de gestin institucional. y ms disposiciones emitidas por la Contralora General Planificacin y gestin
del Estado.

Obtener evidencia suficiente y competente en las reas examinadas que respalden los correspondientes Estudio, revisin y verificacin de cifras y formularios de
Pensamiento analtico
papeles de trabajo. valores recaudados, establecimiento de niveles de gasto.
Verificar el grado de conformidad de las polticas, planes, programas, proyectos y procesos de gestin Indicadores, mtodos y tcnicas de evaluacin en el rea
Pensamiento crtico
institucional. de Auditoria.
Exmenes de Auditoria, polticas y normas emitidas por la
Efectuar el seguimiento y evaluacin de las recomendaciones emitidas de exmenes anteriores. Monitoreo y control
Contralora General del Estado
Elaboracin de actas de fiscalizacin, determinacin de
Emitir los comentarios, conclusiones y recomendaciones en las reas o rubros que le correspondi
anomalas, y establecimiento de responsabilidades Pensamiento conceptual
examinar, e identifica los papeles de trabajo que ha elaborado.
econmico administrativas.
DESCRIPCIN Y PERFIL DE PUESTOS

2. RELACIONES INTERNAS Y
1. DATOS DE IDENTIFICACIN DEL PUESTO 5. INSTRUCCIN FORMAL REQUERIDA
EXTERNAS

Cdigo: INTERFAZ

Denominacin: Director de Auditora Interna Nivel de Instruccin: Tercer Nivel

Nivel: Directivo

Unidad o Proceso: Direccin de Auditora Interna Mxima autoridad, unidad o proceso


financiero, unidades internas, Contralora Titulo Requerido: SI
Rol: Direccin de unidad organizacional General del Estado, Fiscala, Juzgados de
lo penal, Direcciones Zonales.
Grupo Ocupacional: NJS 2 Contabilidad y Auditoria,
rea de Administracin de Empresas y
Conocimiento: pblica, Economa, carreras afines.
mbito: Nacional

2. MISIN 6. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Tiempo de Experiencia: 6 aos

Dirigir, coordinar y controlar la ejecucin de planes, programas y proyectos de la Direccin de Estudios, revisiones y verificaciones de movimientos
Auditoria Interna del INEC. financieros, sistemas, mtodos, principios, polticas y normas de
Especificidad de la experiencia:
contabilidad/ auditora operacional, administrativa y financiera.
Auditoras de gestin.

3. ACTIVIDADES ESENCIALES 7. CONOCIMIENTOS 8. DESTREZAS / HABILIDADES

Sistemas, polticas, mtodos, principios y normas de


Establecer las polticas de exmenes a realizarse y determina el alcance del mismo. Contabilidad y de Auditoria y sistema financiero y dems Pensamiento estratgico
normativas.

Elaborar y presentar a la Contralora General del Estado el Plan Anual de Auditora. POA, sistemas de gestin institucionales. Planificacin y gestin

Objetivos, estrategias, proyectos de la Unidad de


Dirigir la ejecucin de actividades de la direccin de auditora, respecto de exmenes especiales,
Auditoria, formularios e instrumentos tcnicos para Pensamiento conceptual
auditoras financieras y de gestin.
Auditorias/ Tcnicas de control interno y externo.
Tipos de inspecciones y fiscalizaciones, clculo y control
Evaluar la calidad tcnica de los exmenes efectuados, y el avance peridico y cumplimiento de las
de pago de impuestos tasas, servicios y dems Monitoreo y control
actividades de control en la Institucin.
obligaciones legalmente contradas por las entidades.
Formulacin y elaboracin de actas de fiscalizacin en
Emitir y suscribir los informes de auditora y exmenes especiales. todo mbito, estructura de informes presupuesto Pensamiento crtico
institucional.
Dominio de rea contable, financiera,
Asesorar al Director Ejecutivo del INEC; y recomendar la adopcin de medidas correctivas a
econmica/disposiciones legales y conexas referidas al Orientacin / asesoramiento
implementarse.
sistema financiero y administrativo.
Revisar los informes y memorandos de responsabilidades preparados por los auditores y la Estructura de informes y memorandos de antecedentes,
Juicio y toma de decisiones
Contralora General del Estado para su trmite. basados en disposiciones legales.
DESCRIPCIN Y PERFIL DE PUESTOS

2. RELACIONES INTERNAS Y
1. DATOS DE IDENTIFICACIN DEL PUESTO 5. INSTRUCCIN FORMAL REQUERIDA
EXTERNAS
Cdigo: INTERFAZ

Denominacin: Auditor Interno 1 Nivel de Instruccin: Tercer Nivel

Nivel: Profesional

Unidad o Proceso: Direccin de Auditoria Interna Responsable de Equipos de trabajo,


Miembros de equipo de trabajo, Miembros
Titulo Requerido: SI
de Equipos de trabajo, dems Clientes
Rol: Ejecucin de procesos Internos y Clientes Externos.

Grupo Ocupacional: Servidor Publico 3 Contabilidad y Auditoria,


rea de Conocimiento: Comercial, Finanzas,
mbito: Nacional carreras afines.

2. MISIN 6. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Tiempo de Experiencia: 2 aos


Ejecutar actividades auditora en el campo financiero, contable, operativo o tcnico de la Institucin.
Manejo de libros contables, procedimientos de auditora
Especificidad de la experiencia:
financiera, contable y administrativa.

3. ACTIVIDADES ESENCIALES 7. CONOCIMIENTOS 8. DESTREZAS / HABILIDADES

Dominio de rea contable, financiera,


Preparar y aplicar los programas de supervisin, en las principales etapas del proceso de auditora. econmica/disposiciones legales y conexas referidas al Operacin y control
sistema financiero y administrativo.
Dominio de rea contable, financiera,
Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales, reglamentarias y la normatividad emitida por el
econmica/disposiciones legales y conexas referidas al Planificacin y gestin
Organismo Tcnico Superior de Control y nivel jerrquico superior
sistema financiero y administrativo.
Sistemas, polticas, mtodos, principios y normas de
Realizar las actividades de la entidad a ser examinada, a fin de ejercer una supervisin adecuada de las
Contabilidad y de Auditoria y sistema financiero y dems Percepcin de sistemas y entorno
labores del equipo.
normativas.
Estudiar y decidir sobre las condiciones que se presenten en la ejecucin del examen, como la falta de Sistemas, polticas, mtodos, principios y normas de
informacin o de su desactualizacin, la ampliacin o reduccin de los procedimientos de auditora y su Contabilidad y de Auditoria y sistema financiero y dems Pensamiento conceptual
alcance, la ampliacin o reduccin de los procedimientos de auditora y su alcance. normativas.
Sistemas, polticas, mtodos, principios y normas de
Informar mensualmente al jefe de la unidad operativa sobre el avance de cada trabajo supervisado,
Contabilidad y de Auditoria y sistema financiero y dems Expresin oral
utilizando para ello el formulario diseado para el efecto.
normativas.
Analizar las condiciones que se presenten en la ejecucin del examen, como la falta de informacin o de su
Examinar y evaluar los resultados de la gestin de
desactualizacin, para discutir con la administracin y en casos muy relevantes someterlos a Pensamiento estratgico
Auditoria.
consideracin del jefe de la unidad operativa.

Presentar los resultados parciales o finales del examen y los hechos que no han podido ser solucionados. Presentacin de informes y resultados de Auditoria. Pensamiento conceptual

Informar al jefe de la unidad operativa sobre los hallazgos significativos relacionados con el examen y los
Presentacin de informes y resultados de Auditoria. Pensamiento analtico
hechos que no han podido ser solucionados.

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