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AUDITORIA
Con un cordial saludo, me dirijo a usted para informar que el equipo auditor de
Gerencia de Calidad realizar la Auditoria Interna de seguimiento al proceso del
cual se hace mencin en el alcance de este documento. El objetivo es verificar y
evaluar que se estn aplicando los procesos y procedimientos inherentes a la
prestacin de servicios, como la produccin, procesos y distribucin y ventas de los
productos TOMATE DE ARBOL NACIONAL, UCHUVA de la empresa FRUTIFER
S.A consignados en cada uno de los documentos relacionados como criterios de
auditoria. La visita ser realizada por un equipo de tres (3) auditores de calidad y
debe ser atendida en primera instancia por el Coordinador de produccin, El
Coordinador de procesos y los Analistas de distribucin y ventas el da 25 de junio
del presente ao, con una duracin de 7 horas, en las instalaciones de la empresa
FRUTIFER. Adjunto lista de Chequeo y procedimiento establecido en el SGC
empresarial para el proceso en cuestin. En caso de tener alguna observacin o
aclaracin a la presente comunicacin, por favor comunicarnos.
Favor devolver este documento diligenciado con los nombres y cargos de las
personas que van a recibir la auditoria, al E-mail juanjo@frutifer.com
Cualquier duda comunicarse al celular: 3107879797. Los elementos 4.2.3 (control
de documentos), 4.2.4 (control de registros), 6.3 (Infraestructura), 6.4 (ambiente de
trabajo), 5.5.3 (comunicacin interna), 8.5.2 y 8.5.3 (acciones correctivas y
preventivas), 8.4 (Anlisis de datos), se auditarn en todas las reas y procesos
aplicables. Los nombres de los procesos corresponden a la denominacin dada por
la empresa. Durante la auditoria se cerrarn las acciones correctivas planteadas
para las no conformidades detectadas en la auditoria anterior y que estn
pendientes.
Lista de Verificacin:
CUMPLIMIENTO EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
Estn identificados los planes de trabajo de cada uno de los miembros del rea de
control de calidad?
Existen indicadores adecuados para cada uno de los procesos del sistema de
gestin de calidad de las reas auditadas?
Si. Documentados por informes mensuales de los coordinadores de rea.
5 Libros conforme a
Libros contables Libros contables la ley, completo los X
requeridos
CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA:
PROCESO AUDITADO: PROCESOS, DISTRIBUCION Y VENTAS