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SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD REV.

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FECHA 10-04-
17
PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD
HOJA 1 DE 24

PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD

Elaborado por Jefe QA/QC Revisado por: Ing. Jefe de Planta Aprobado por: Gerente General
Nombre: Karina Castro Nombre: Stalin Macazana Pareja Nombre: Silverio Daz Uriarte

Firma: Firma: Firma:


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PRESENTACIN

Los Planes de Aseguramiento de Calidad para los Proyectos de COMEDSA


INGENIERIA Y CONSTRUCCIN S.A.C forman parte de su Sistema de Gestin de Calidad,
el cual est basado en la Norma ISO 9001:2008 y comprenden los mtodos, prcticas y
medios de los que har uso para asegurar a sus Clientes que la ejecucin de todos los
procesos a llevarse a cabo en cada Proyecto, se realizan bajo control y de acuerdo a las
Normas y los requisitos de Calidad aplicables a dichos procesos.

Todos los procesos se realizan bajo el marco de la Poltica y los Objetivos de Calidad
de COMEDSA INGENIERIA Y CONSTRUCCIN S.A.C que forman parte de la
Documentacin de nuestro Sistema de Gestin de Calidad y de este Plan de Aseguramiento
de Calidad que presentamos a continuacin.

COMEDSA INGENIERIA Y CONSTRUCCIN S.A.C. ha elaborado Procedimientos


de Inspeccin, Planes de Puntos de Inspeccin e Instructivos para la ejecucin del presente
Plan de Aseguramiento de Calidad en los procesos mencionados. Dichos documentos son
complementados con Registros de Calidad, con la finalidad de dejar evidencia objetiva del
cumplimiento de dicho control. Todos estos documentos forman parte del Plan de
Aseguramiento de Calidad para este Proyecto.

El contenido de todos estos documentos permitir dar la confiabilidad a nuestro


Cliente, de que los trabajos que ejecute COMEDSA INGENIERIA Y CONSTRUCCIN
S.A.C. sern concordantes con lo establecido en las Normas y Especificaciones Tcnicas
correspondientes.

COMEDSA INGENIERIA Y CONSTRUCCIN S.A.C. entregar, al finalizar del


Proyecto o en entregas parciales de requerirse, el Dossier de Calidad del Proyecto con toda la informacin de
Calidad correspondiente a ste, as como con los Certificados y Registros que evidenciarn el cumplimiento de
las Especificaciones y Requisitos establecidos para este Proyecto.
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NDICE

1 PROPSITO.

2 ALCANCE.

3 DOCUMENTACIN DE REFERENCIA.

4 RESPONSABILIDADES.

5 SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD.

6 DOCUMENTACIN DEL PLAN DE CALIDAD.

6.1POLTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD.

6.2PLAN DE CONTROL DE CALIDAD.

6.3PROCEDIMIENTOS DE INSPECCIN.

6.4PLANES DE PUNTOS DE INSPECCIN.

6.5INSTRUCCIONES TCNICAS COMPLEMENTARIAS.

6.6REGISTROS DE CALIDAD.

7 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN.

8 GESTIN DE LOS RECURSOS.

8.1 RECURSOS MATERIALES.

8.2 RECURSOS HUMANOS.

8.3 INFRAESTRUCTURA.

9 PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DE LOS PROCESOS.

10 COMPRAS.

11 VERIFICACIN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS.

12 PRODUCCIN Y CONTROL DE PRODUCCIN.


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13 VALIDACIN DE LOS PROCESOS DE FABRICACIN.

14 PROPIEDAD DEL CLIENTE

15 PRESERVACIN DEL PRODUCTO

16 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE MEDICIN

17 SEGUIMIENTO Y MEDICIN DE LOS PROCESOS Y PRODUCTOS

17.1 CONTROL DE CALIDAD POR PROCESOS

17.2 CONTROLES, INSPECCIONES Y ENSAYOS

17.2.1 EN LA RECEPCIN DE MATERIALES Y PRODUCTOS.

17.2.2 EN LAS ETAPAS PREVIAS A LA FABRICACIN.

17.2.3 DURANTE LOS PROCESOS DE FABRICACIN.

17.3 REGISTROS DEL CONTROL DE CALIDAD

18 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

19 ANEXOS

19.1 POLTICA DE CALIDAD, MISIN Y VISIN.

19.2 LISTA DE DOCUMENTOS DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO Y


CONTROL DE CALIDAD.

19.3 PROCEDIMIENTOS DE INSPECCIN.

19.4 INSTRUCTIVOS.

19.5 PLAN DE PUNTOS DE INSPECCIN.

19.6 FORMATOS PARA REGISTROS DE CALIDAD.

19.7 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO.


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1. PROPSITO

Establecer los lineamientos necesarios para registrar y controlar la calidad de los


trabajos del proyecto en ejeucin que garanticen el cumplimiento de las
especificaciones dadas por el cliente.

2. ALCANCE

El presente documento est elaborado para el proyecto en ejeucin y es aplicable


desde la Ingeniera de Detalle hasta el Montaje de las Estructuras Metlicas, a realizarse
en la Planta de COMEDSA INGENIERIA Y CONSTRUCCIN S.A.C. y en el lugar de la
Obra.

3. DOCUMENTACIN DE REFERENCIA

Planos de Detalle o de Fabricacin.


Especificaciones Tcnicas del Cliente.
Normas ASTM.
Cdigo AWS D1.1 Ed. 2010
Normas SSPC
Norma ISO 9000:2005
Norma ISO 9001:2008

4. RESPONSABILIDADES

Las responsabilidades para el presente Proyecto estn definidas en la documentacin


que conforma parte de este Plan.

5. SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

El Sistema de Gestin de Calidad de COMEDSA INGENIERA Y CONSTRUCCIN


S.A.C.est basado en la Norma ISO 9001:2008, mediante la identificacin e interaccin
de los procesos que es un requisito de la norma, COMEDSA asegura la correcta
ejecucin, seguimiento, medicin y control de sus procesos con el fin de satisfacer los
requerimientos de sus clientes.

Siendo las etapas de un estricto Control de Calidad lo que nos confirmar el cumplimiento de los requisitos
de nuestro Cliente para este Proyecto, el presente Plan
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tambin est dirigido a describir los criterios, mtodos y actividades para el Control de
Calidad en el Proyecto dentro del marco del Sistema de Gestin de Calidad.

6. DOCUMENTACIN DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

COMEDSA ha diseado la Documentacin del Plan de Aseguramiento de Calidad segn


las directivas de la norma ISO 9001:2008 para la en ejecucin esta documentacin est
diseada en el marco de la Poltica y de los Objetivos de Calidad.
La Documentacin del Plan incluye:

Poltica de Calidad y Objetivos de Calidad.


Plan de Aseguramiento y Control de Calidad.
Procedimientos de Inspeccin.
Planes de Puntos de Inspeccin.
Registros de Calidad.

6.1. POLTICA DE CALIDAD Y OBJETIVOS DE CALIDAD.

La Poltica y los Objetivos de Calidad son los documentos que contienen las
declaraciones de la Alta Direccin de COMEDSA INGENIERA Y CONSTRUCCIN
S.A.C. acerca de la orientacin de la empresa con respecto a la Calidad y a su
Sistema de Gestin de Calidad.

6.2. PLAN DE CALIDAD

El Plan de Calidad tiene como finalidad proporcionar la confianza a nuestro Cliente


de que COMEDSA cumplir con sus requisitos de Calidad. Para esto incluye,
mediante los documentos que lo componen, las actividades requeridas de Control e
Inspeccin a travs de los procesos del Proyecto, as como los criterios de
aceptacin de las mismas para asegurar el cumplimiento de los requisitos de
nuestro Cliente para este Proyecto.

6.3. PROCEDIMIENTOS DE INSPECCIN.

Los Procedimientos de Inspeccin (PRO) determinan, para cada proceso definido para el presente
Proyecto, el alcance, fundamentos, actividades a realizarse y
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responsabilidades para el Control y la Inspeccin de los productos resultantes del


proceso. Indican, adems, todos los documentos aplicables en el Control e
Inspeccin de dicho proceso.

6.4. PLANES DE PUNTOS DE INSPECCIN.

Los Planes de Puntos de Inspeccin (PPI) establecen, tambin para cada proceso,
las etapas en las cuales se va a controlar e inspeccionar, las caractersticas crticas,
el mtodo de inspeccin, los documentos que contienen los criterios de evaluacin
(Normas, Especificaciones, etc.) y los registros aplicables en cada etapa.

6.5. REGISTROS DE CALIDAD

Los Registros de Calidad son los documentos que proporcionarn evidencia objetiva
de que los controles e inspecciones se han cumplido y de que los resultados se
ajustan a las especificaciones o requisitos establecidos para la ejecucin.

7. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN

La Alta Direccin de COMEDSA INGENIERA Y CONSTRUCCIN S.A.C. evidencia su


compromiso con el desarrollo del presente plan mediante:

- Establecimiento y aprobacin de la Poltica y los Objetivos de Calidad.


- Establecimiento de los procedimientos necesarios para asegurar que las
necesidades o expectativas de los clientes se determinan, son conocidas y tenidas
en cuenta en nuestros servicios, se convierten en requisitos y se satisfacen.
- Suministrar los recursos necesarios para el desarrollo del presente proyecto.
- La designacin de una organizacin especfica para el Proyecto, con
responsabilidades y autoridades definidas y con un Representante que lo mantendr
informado acerca del desarrollo del Proyecto.
- La evaluacin del desempeo del Proyecto para asegurar el cumplimiento de los requisitos
especificados.
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8. GESTIN DE LOS

RECURSOS 8.1. RECURSOS

MATERIALES

COMEDSA INGENIERA Y CONSTRUCCIN S.A.C. identifica las necesidades de


recursos y proporcionara estos recursos para mantener y mejorar los procesos para
el desarrollo del presente Proyecto.

8.2. RECURSOS HUMANOS

COMEDSA INGENIERA Y CONSTRUCCIN S.A.C. ha designado personal


calificado para realizar las actividades que afectan la calidad del producto final y
satisfagan los requerimientos del cliente, fueron seleccionados en base a un perfil.

8.3. INFRAESTRUCTURA

COMEDSA INGENIERA Y CONSTRUCCIN S.A.C. ha determinado la


infraestructura necesaria para el desarrollo del Proyecto, la cual incluye los espacios
de trabajo, la maquinaria y equipo para los procesos, los medios de comunicacin,
etc. Dicha infraestructura est mantenida por los procesos de apoyo
correspondientes.

9. PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DE LOS PROCESOS

COMEDSA INGENIERA Y CONSTRUCCIN S.A.C. ha identificado y planificado los


procesos necesarios para la fabricacin.

En esta Planificacin, COMEDSA ha determinado:

- Los requisitos que debern cumplir las estructuras.


- Los procesos de realizacin de los diferentes tipos de estructuras.
- Los recursos materiales, humanos y documentacin necesaria.
- La maquinaria y equipo para la ejecucin de los procesos.
- Las actividades de Control de Calidad y los criterios de aceptacin.
- Los registros para el control de los procesos y de los productos.

Uno de los resultados de esta Planificacin es el presente Plan de Calidad para este Proyecto.
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10. COMPRAS

COMEDSA INGENIERA Y CONSTRUCCIN S.A.C. realizar las compras de los


materiales que suministrar para el presente Proyecto, a proveedores evaluados y
aprobados para cada material especfico, lo que garantizar el cumplimiento de las
Normas y Cdigos aplicables.

COMEDSA INGENIERA Y CONSTRUCCIN S.A.C. verificar y asegurar de que los


requisitos de compra para los materiales o servicios a adquirir as como la descripcin de
stos, estn claramente especificados en los documentos de compra correspondientes, para
asegurar el cumplimiento de los requisitos y especificaciones tcnicas aplicables.

11. VERIFICACIN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS.

Los materiales y consumibles comprados para el Proyecto sern controlados a su


llegada a la Planta, para verificar el cumplimiento de las especificaciones tcnicas
indicadas en los documentos de compra.
Deber verificarse la presentacin de los Certificados de Calidad correspondientes.
Estos Certificados debern ser entregados por los proveedores junto con los materiales
a recibir y debern mostrar, de acuerdo al material del que se trate:

- Identificacin del material.


- Propiedades fsicas, qumicas y mecnicas, segn sea el caso.
- Otras especificaciones aplicables.

Se verificar que los valores se encuentren dentro de los rangos establecidos en la


Norma o Cdigo aplicable.

Asimismo se verificarn los dems requisitos que deban cumplir dichos materiales. Slo
sern decepcionados y podrn ser utilizados en los procesos respectivos, los materiales
que cumplan con la documentacin y las especificaciones tcnicas.

Los procedimientos para la Inspeccin en la Recepcin de Materiales y Consumibles para este Proyecto se
encuentran detallados en el Procedimiento GC-PRO-01 y en el Plan de Puntos de Inspeccin GC/PPI-01.
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12. PRODUCCIN Y CONTROL DE PRODUCCIN

COMEDSA INGENIERA Y CONSTRUCCIN S.A.C. llevar a cabo la fabricacin bajo


condiciones controladas. Estas condiciones controladas incluyen:

- La disponibilidad de los planos de detalle y las especificaciones tcnicas de las


estructuras en los puntos en que sean requeridos.
- El uso de la maquinaria y equipo adecuado para cada uno de los procesos.
- El uso de dispositivos de seguimiento y medicin para los procesos que lo requieran.
- La ejecucin de las actividades de liberacin y entrega.
- Instrucciones de trabajo, para los casos en que sea necesario.

13. VALIDACIN DE LOS PROCESOS DE FABRICACIN

COMEDSA INGENIERA Y CONSTRUCCIN S.A.C. validar o calificar los procesos


de soldadura, ya que el comportamiento de stas no podr verificarse mediante
actividades de seguimiento o medicin posteriores y cualquier deficiencia se hara
evidente nicamente despus de que las estructuras estn siendo utilizadas.

La resistencia de la soldadura no puede garantizarse slo por los resultados de Ensayos


No Destructivos. Para conocer la resistencia de la soldadura se necesita destruirla, por
lo que se requiere la validacin de los procesos de soldeo, as como la calificacin del
soldador que va a ejecutar dichos procesos. La validacin o calificacin demostrar la
capacidad de los procesos de soldadura para alcanzar las resistencias requeridas.

COMEDSA INGENIERA Y CONSTRUCCIN S.A.C. calificar, previamente al inicio de


los procesos de fabricacin, los procesos de soldadura a utilizarse en el Proyecto de
Fabricacin (si el Cdigo aplicable no admita procedimientos precalificados o el cliente
as lo requiera), as como a los soldadores que ejecutarn dichos procesos.

14. PROPIEDAD DEL CLIENTE (de ser aplicable)

COMEDSA INGENIERA Y CONSTRUCCIN S.A.C. recibir perfiles y planchas


suministrados para la fabricacin. Estos perfiles y planchas recibirn el tratamiento de bienes de propiedad
del Cliente.
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COMEDSA cuidar estos bienes de nuestro cliente mientras estn bajo su control.
COMEDSA INGENIERA Y CONSTRUCCIN S.A.C. identificar, verificar, proteger y
salvaguardar los perfiles y planchas suministrados por el cliente. Si alguno de estos
materiales se deteriora o de algn modo se considera inadecuado para su uso, ser
registrado y comunicado.

15. PRESERVACIN DEL PRODUCTO

COMEDSA INGENIERA Y CONSTRUCCIN S.A.C. preservar la conformidad de las


estructuras durante los procesos, hasta el despacho de las mismas. Esta preservacin
incluir la identificacin, manipulacin, embalaje, almacenamiento y proteccin tanto de
los elementos como de las estructuras terminadas.

16. CONTROL DE LOS EQUIPOS DE MEDICIN Y SEGUIMIENTO

COMEDSA INGENIERA Y CONSTRUCCIN S.A.C. ha determinado los dispositivos


necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad de las estructuras con los
requisitos establecidos.

COMEDSA INGENIERA Y CONSTRUCCIN S.A.C. ha establecido los procesos de


calibracin de los dispositivos de medicin para asegurarse de que se cumple con los
requisitos de medicin.

Para el Proyecto de Fabricacin, los equipos de medicin debern:

- Tener Certificado de Fabricacin del fabricante en caso de ser nuevos o con


calibracin vigente.
- Ajustarse o reajustarse segn sea necesario;
- Identificarse para poder determinar el estado de calibracin;
- Protegerse contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medicin;
- Protegerse contra los daos y el deterioro durante la manipulacin, el mantenimiento
y el almacenamiento.

En caso que se detecte que algn equipo de medicin no est conforme con los
requisitos, se deber evaluar y registrar la validez de los resultados de las mediciones
anteriores. COMEDSA INGENIERA Y CONSTRUCCIN S.A.C. deber tomar las acciones
apropiadas sobre el equipo y sobre cualquier producto afectado.
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17. SEGUIMIENTO Y MEDICIN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS.

17.1.CONTROL DE CALIDAD POR PROCESOS

Para el Proyecto de Fabricacin, COMEDSA INGENIERA Y


CONSTRUCCIN S.A.C. ha establecido mtodos apropiados para el
seguimiento y medicin, mediante el Control de Calidad de las Estructuras a
travs de los procesos de fabricacin definidos para stas, de manera que se
verifique que se cumplen los requisitos y especificaciones tcnicas
establecidas.

Este Control de Calidad se realizar en las etapas apropiadas de cada


proceso, definidas por el impacto de stas en el cumplimiento de los
requisitos.

El Control de Calidad en los procesos de fabricacin constar de los


controles, inspecciones y ensayos que resumimos a continuacin y que se
realizarn desde la recepcin de los materiales a utilizarse hasta la liberacin
de las estructuras para el despacho.

17.2. CONTROLES, INSPECCIONES Y ENSAYOS.

Los controles, inspecciones y ensayos sern ejecutados durante los procesos


siguientes:

- En la recepcin en los materiales que ingresaran a los procesos.


- En las etapas previas a la fabricacin de los elementos.
- En todos los procesos de fabricacin de los elementos.
- Liberacin de elementos para su despacho.

Los controles, inspecciones y ensayos sern ejecutados de acuerdo a los Procedimientos,


Planes de Puntos de Inspeccin e Instrucciones Tcnicas Complementarias elaboradas para
este fin.
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Todos los resultados de estos controles, inspecciones y ensayos sern


registrados en los Formatos diseados para cada uno de ellos y que se
indican en cada uno de los documentos antes sealados.

17.2.1. EN LA RECEPCIN DE MATERIALES Y PRODUCTOS

Los controles se realizarn en cualquiera de las plantas de COMEDSA


INGENIERA Y CONSTRUCCIN S.A.C. a la llegada de los materiales, para
verificar el cumplimiento de las especificaciones tcnicas y constarn de dos
etapas:

- Recepcin de materiales suministradas por el cliente (de ser aplicable).


- Recepcin de materiales y consumibles suministrados por COMEDSA
INGENIERA Y CONSTRUCCIN S.A.C.

Tendr especial importancia la presentacin de los Certificados de Calidad


correspondientes entregados por los proveedores correspondientes, para el
caso de materiales y consumibles comprados por COMEDSA INGENIERA Y
CONSTRUCCIN S.A.C. Los Certificados debern mostrar, de acuerdo al
material:

- Identificacin del material.


- Propiedades fsicas, qumicas y mecnicas, segn sea el caso.
- Cumplimiento de cualquier otra especificacin establecida por el cliente.

Los documentos para la ejecucin de estos controles son:

- Procedimiento de Inspeccin para la Recepcin de Materiales GC/PRO-


01.
- Plan de Puntos de Inspeccin en la Recepcin de Materiales, Productos y
EquiposGC/PPI-01.
-

17.2.2. EN LAS ETAPAS PREVIAS A LA FABRICACIN

Se realizarn las Calificaciones aplicables a los procedimientos de los procesos de soldadura


que se utilizarn, as como la Calificacin del personal que realizar dichos procesos, de
acuerdo al Procedimiento, Plan de Puntos de Inspeccin e Instruccin Tcnica
Complementaria elaboradas para este fin.
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Asimismo, se seleccionar a la empresa de servicios de Ensayos No


Destructivos que ejecutar dichos ensayos.

Los documentos para la ejecucin de estas Calificaciones son:

- Plan de Puntos de Inspeccin para las Actividades Previas a la Soldadura


GC/PPI-03
- Instructivo para la Calificacin de Procedimientos de Soldadura y
Soldadores GC/INS-01.

17.2.3. DURANTE LOS PROCESOS DE FABRICACIN

Se realizarn los controles, inspecciones y ensayos definidos en los


Procedimientos, Planes de Puntos de Inspeccin e Instructivos
correspondientes a cada proceso de fabricacin.

Los controles a realizarse y su documentacin correspondiente son:

Inspeccin del Estructurado de Elementos

- Procedimiento de Inspeccin para el Estructurado de Elementos GC-


PRO-02.
- Plan de Puntos de Inspeccin para el Estructurado de Elementos
GC/PPI-02.

Inspeccin Visual de Soldadura

- Procedimiento de Inspeccin para la Soldadura de Elementos GC-


PRO-03.
- Plan de Puntos de Inspeccin para la Soldadura de Elementos
GC/PPI-03.
- Instructivo para la Inspeccin Visual de Soldadura GC/INS-02.
Ensayo por Lquidos Penetrantes

- Procedimiento de Inspeccin para la Soldadura de Elementos GC-


PRO-03.
- Procedimiento de Inspeccin por Lquidos Penetrantes P-PT-01, suministrado por el
Proveedor de Servicios de Ensayos No Destructivos.
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Ensayo por Ultrasonido

- Procedimiento de Inspeccin para la Soldadura de Elementos GC-


PRO-03.
- Procedimiento de Inspeccin por Ultrasonido P-UT-01, suministrado
por el Proveedor de Servicios de Ensayos No Destructivos.

Inspeccin de Granalla

- Procedimiento de Inspeccin para el Granallado de ElementosGC-


PRO-04.
- Plan de Puntos de Inspeccin para el Granallado y Pintado de
Elementos GC/PPI-05.

Inspeccin del Pintado

- Procedimiento de Inspeccin para el Pintado de Elementos GC-PRO-


05.
- Plan de Puntos de Inspeccin para el Granallado y Pintado de
Elementos GC/PPI-05.

Inspeccin del Embalaje y Despacho de Productos

- Procedimiento de Inspeccin para el Embalaje y Despacho de


Productos GC-PRO-08.

17.3. REGISTROS DE CONTROL DE CALIDAD

Todos los Procedimientos, Planes de Puntos de Inspeccin e Instrucciones


Tcnicas Complementarias hacen referencia a los registros en los que se
dejar evidencia de los controles realizados y de la conformidad con los
requisitos establecidos por el cliente.
Dichos registros indican la(s) persona(s) que autoriza(n) la liberacin de las estructuras en sus
diferentes procesos y en el control final.
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18. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

COMEDSA INGENIERA Y CONSTRUCCIN S.A.C. tiene establecida la metodologa


para el Control de los Productos No Conformes.
Con esta metodologa se asegura de que el producto que no sea conforme con los
requisitos, se identifica y controla para prevenir su uso y entrega no intencional. Los
controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento del
producto no conforme estn definidos.

Para el Proyecto, COMEDSA INGENIERA Y CONSTRUCCIN S.A.C. aplicar este


tratamiento a las estructuras que no cumplan con algn requisito establecido:

Tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada.


Autorizar su uso, liberacin o aceptacin bajo concesin por una autoridad pertinente
y la aprobacin del cliente.
Tomando acciones para impedir su uso o aplicacin originalmente previsto.
El Procedimiento para el Tratamiento de las No Conformidades se encuentra detallado en
el Procedimiento de Control de No Conformidades GC-PRO-07.

Se mantendrn registros de la naturaleza de las No Conformidades y de cualquier accin


tomada posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan obtenido.
Cuando se corrija una no conformidad, deber someterse a una nueva verificacin para
demostrar su conformidad con los requisitos.

Los registros del Tratamiento de No Conformes sern realizados en el Formato:

Formato para Informe de No Conformidad GC-PRO-07/REG-01.


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19. ANEXOS

19.1.POLTICA DE CALIDAD, MISIN Y VISIN.


19.2.LISTADO DE DOCUMENTOS DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE
CALIDAD.
19.3.PROCEDIMIENTOS DE INSPECCIN.
19.4.INSTRUCTIVOS.
19.5.PLAN DE PUNTOS DE INSPECCIN.
19.6.FORMATOS PARA REGISTROS DE CALIDAD.
19.7.PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO.
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ANEXO 19.1

POLTICA DE CALIDAD, MISIN Y VISIN


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ANEXO 19.2

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL PLAN DE


ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD
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ANEXO 19.3

PROCEDIMIENTOS DE INSPECCIN
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ANEXO 19.4

INSTRUCTIVOS
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ANEXO 19.5

PLAN DE PUNTOS DE INSPECCIN


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ANEXO 19.6

FORMATOS PARA REGISTROS DE CALIDAD


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ANEXO 19.7

PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

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