You are on page 1of 350

PLANO PLURIANUAL

DO ESTADO DE ALAGOAS
PPA 2016-2019
PLANO PLURIANUAL
DO ESTADO DE ALAGOAS
PPA 2016-2019

Lei N 7.798 d e a b r i l d e 2 0 1 6
Publicada no Dirio Ocial do Estado
de Alagoas em 07/04/2016
ESTADO DE ALAGOAS
GABINETE DO GOVERNADOR

LEI N 7.798, DE 6 DE ABRIL DE 2016.


DISPE SOBRE O PLANO PLURIANUAL PARA O PERODO DE 2016-2019, NOS TERMOS DO
ART. 176, 1, DA CONSTITUIO ESTADUAL, E D OUTRAS PROVIDNCIAS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE ALAGOAS


Fao saber que o Poder Legislativo Estadual decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1 Fica institudo o Plano Plurianual para o quadrinio 2016-2019, em cumprimento ao disposto no art. 176, 1, da Constituio
Estadual, conforme especificado no Anexo nico desta Lei.

Pargrafo nico. Para cumprimento das disposies constitucionais que disciplinam o Plano Plurianual, consideram-se:

I Eixos: estruturas focais de concentrao dos melhores esforos e recursos, visando s transformaes e melhorias desejadas na realidade,
relacionando-se com os destinatrios da atuao do Governo;

II Dimenses Estratgicas: conjunto de grandes escolhas que orientam a construo de uma viso de futuro de mdio e longo prazos para um
dado segmento da realidade econmica, social, ambiental e mercadolgica, visando gerao e apropriao de valor, e atua sob condies de
incerteza;

III Programas: instrumento de organizao da atuao governamental que articula um conjunto de aes;

IV Objetivos: os resultados que se deseja alcanar;

V Aes: operaes das quais resultam produtos bens ou servios que contribuem para atender ao objetivo de um programa;

VI Produtos: bem ou servio que resulta da ao; e

VII Metas: a quantificao fsica do produto a ser ofertado.


ESTADO DE ALAGOAS
GABINETE DO GOVERNADOR

Art. 2 As prioridades e metas da Administrao Pblica Estadual para o exerccio de 2016, atendendo ao disposto no art. 3 da Lei Estadual
n 7.728, de 10 de setembro de 2015, so as definidas no Captulo 5 do Anexo nico desta Lei.

Art. 3 Os cdigos e os ttulos dos programas e das aes oramentrias deste Plano sero observados nas leis de diretrizes oramentrias, nas
leis oramentrias anuais, em seus crditos adicionais e nas leis que os modifiquem.

Pargrafo nico. Os cdigos de que trata o caput deste artigo prevalecero at a extino dos programas e aes a que se vinculam.

Art. 4 A alterao ou a excluso de programa constante do Plano, assim como a incluso de novo programa, sero propostas pelo Poder
Executivo, por meio de projeto de lei de reviso anual ou especfico, ressalvado o disposto no 5 deste artigo.

1 Os projetos de lei de reviso anual, quando necessrios, sero encaminhados ao Poder Legislativo at 15 de setembro.

2 A proposta de incluso de programa conter, no mnimo:

I diagnstico sobre a atual situao do problema a ser enfrentado;

II identificao com os Eixos e Dimenses Estratgicas que norteiam os programas e as aes, respectivamente; e

III indicao dos recursos que financiaro o programa proposto.

3 Na hiptese de alterao ou excluso de programa, o projeto conter exposio das razes que motivaram a proposta.

4 Considera-se alterao de programa:

I adequao de denominao, adequao de objetivo;

II incluso ou excluso de aes; e


ESTADO DE ALAGOAS
GABINETE DO GOVERNADOR

III alterao do ttulo da ao, dos produtos, das metas, das unidades de medida e dos custos.

5 As alteraes de que trata o inciso II do 4 deste artigo podero ocorrer por meio da lei oramentria ou de seus crditos adicionais,
desde que:

I decorram de fuso ou desmembramento de atividades do mesmo programa;

II refiram-se a investimentos limitados a um exerccio financeiro;

III na hiptese de investimento cuja execuo ultrapasse um exerccio financeiro, respeitando o disposto no art. 178, 1, da Constituio
Estadual, apresente anexo especfico contendo as informaes referentes s projees plurianuais e aos atributos constantes deste Plano; ou

IV sejam programaes includas ou excludas decorrentes de emendas parlamentares.

Art. 5 A gesto do Plano Plurianual observar os princpios da transparncia, eficincia, eficcia e efetividade e compreender a
implementao, monitoramento, avaliao e reviso da programao governamental.

Pargrafo nico. O Poder Executivo manter sistema de informaes gerenciais e de planejamento para apoio gesto do Plano, com
caracterstica de sistema estruturador de governo.

Art. 6 O Poder Executivo enviar Assembleia Legislativa, anualmente, relatrio de avaliao do PPA, demonstrando os seguintes aspectos:

I desempenho do conjunto de programas de cada rea de atuao do Governo em relao aos objetivos estabelecidos;

II demonstrativo, por programa e para cada indicador, do ndice alcanado ao trmino do exerccio anterior comparado com o ndice final
previsto;
ESTADO DE ALAGOAS
GABINETE DO GOVERNADOR

III demonstrativo, por programa e por ao, de execuo fsica e financeira do exerccio anterior e a acumulada, distinguindo as fontes de
recursos fiscal, seguridade social e investimento das empresas; e

IV consolidao da realizao fsica e financeira das metas de projetos e atividades de cada um dos programas de cada unidade oramentria
ou rgo.

Art. 7 Fica acrescida a unidade oramentria 2457 Fundo Estadual de Consumidor FUNDECON nos anexos que compem esta Lei a
ao na forma abaixo descrita:

Valor Valor
Estratgia/Ao/Finalidade (Em R$ 1,00) (Em R$ 1,00)
2016 2017-2019
U.O - 2457 - Fundo Estadual de Defesa do Consumidor- FUNDECON 550.000,00 1.650.000,00
Dimenso Estratgica: Gesto Pblica Democrtica e Participativa
Ao: Reforma e Modernizao do Prdio do Procon 550.000,00 1.650.000,00
Finalidade: Promover melhores condies de trabalho para os servidores e um atendimento ao pblico.
Objetivo: proporcionar locais com melhores condies de atender ao pblico e aos servidores,
administrativa e operacional, com reforma e implantao do sistema e de gesto
Localizao: Todo Estado
Produto/Unidade de Medida: Prdio modernizado/Unidade
Quantidade: 01
Fonte de Recurso: 029100 (Recurso Administrao Indireta) 550.000,00 1.650.000,00
Categoria Econmica: 4.4.90.52(Equipamento e Material Permanente) 550.000,00 1.650.000,00

Total 550.000,00 1.650.000,00


ESTADO DE ALAGOAS
GABINETE DO GOVERNADOR

Art. 8o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicao.

Art. 9 Ficam revogadas as disposies em contrrio.

PALCIO REPBLICA DOS PALMARES, em Macei, 6 de abril de 2016, 200 da Emancipao Poltica e 128 da Repblica.

JOS RENAN VASCONCELOS CALHEIROS FILHO


Governador

Publicada no DOE do dia 7/4/2016.


PODER EXECUTIVO

Governador do Estado de Alagoas Secretria de Estado da Cultura Secretrio de Estado do Planejamento, Gesto e
Jos Renan Vasconcelos Calheiros Filho Mellina Torres Freitas Patrimnio
Carlos Christian Reis Teixeira
Vice Governador do Estado de Alagoas Secretria de Estado do Desenvolvimento
Jos Luciano Barbosa da Silva Econmico e Turismo Secretrio de Estado de Preveno Violncia
Jeanine Pires Jardel da Silva Aderico
Secretrio Chefe do Gabinete Civil
Fbio Luiz Arajo Lopes de Farias Secretrio de Estado da Educao Secretrio de Estado de Ressocializao e
Jos Luciano Barbosa da Silva Incluso Social
Procurador Geral do Estado Mrio Srgio de Freitas Santos
Francisco Malaquias de Almeida Jnior Secretria de Estado do Esporte, Lazer e
Juventude Secretrio de Estado da Sade
Controladora Geral do Estado Cludia Aniceto Caetano Petuba Rozangela Maria de Almeida Fernandes
Maria Clara Cavalcante Bugarim Wyszomirska
Secretrio de Estado da Fazenda
Secretrio de Estado da Agricultura, Pesca e George Andr Palermo Santoro Secretrio de Estado do Trabalho e Emprego
Aquicultura Joaquim Antnio de Carvalho Brito
lvaro Jos do Monte Vasconcelos Secretria de Estado da Infraestrutura
Maria Aparecida de Oliveira Berto Machado Secretrio de Estado da Segurana Pblica
Secretrio de Estado da Assistncia e do Alfredo Gaspar de Mendona Neto
Desenvolvimento Social Secretrio de Estado do Meio Ambiente e dos
Joaquim Antnio de Carvalho Brito Recursos Hdricos Secretrio de Estado do Transporte e
Cludio Alexandre Ayres da Costa Desenvolvimento Urbano
Secretrio de Estado da Cincia, da Tecnologia e Mosart da Silva Amaral
da Inovao Secretria de Estado da Mulher e dos Direitos
Pablo Viana da Silva Humanos
Roseane Cavalcante de Freitas Estrela
Secretrio de Estado da Comunicao
nio Lins de Oliveira
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, GESTO E PATRIMNIO

Secretrio de Estado do Planejamento, Gesto e Henrique dos Santos Lins Jos Eraldo dos Santos Jnior
Patrimnio Laila de Arajo Costa Laila de Arajo Costa
Carlos Christian Reis Teixeira Mayanna Hora Juc Mayana Hora Juc
Simone Craveiro Barros Simone Maria Alves Calheiros
Secretrio Executivo de Planejamento e Gesto Suane Gonalves Pereira Suane Gonalves Pereira
Genildo Jos da Silva
Colaborao Especial Equipe Tcnica de Suporte Estatstico
Chefe de Gabinete Jos Cndido do Nascimento Gilvandro Freitas
Kyssia Kamilla de Arajo Vilela Borges Everton de Souza Coelho
Colaboradores Roberson Leite Silva
Superintendente de Planejamento e Polticas
Carlos Eduardo Lacerda Veiga Teresa Mrcia da Rocha Lima Emery
Pblicas
Carmen Andrea da Fonseca Tavares
Yara Correia Reblo Gonalves Assessoria de Comunicao
Gustav Ives Mendes Niccio
Marcos Santos Kroll Adalberto Lopes de Souza
Coordenao Geral do PPA
Mrcio Bastos de Medeiros Igor Raphael Gouveia de Queiroz
Genildo Jos da Silva
Thiago Jos Tavares vila Julianne Lima Leo
Gerente Geral do PPA Vania Maria Cavalcante Veloso Pedro Fernandes Mendona de Oliveira
Yara Correia Reblo Gonalves Wagner Silva de Sena
Equipe de Moderadores das Oficinas Regionais
Equipe de Coordenao do PPA Equipe Tcnica de Articulao e Suporte Josefa Alves Lopes de Barros
Bruno Pimentel da Silva Oficinas Regionais Luciene Maria Ambrsio de Mesquita
Jos Elias Casado Gonalves Bruno Pimentel da Silva Rilma Alves Brando
Mrcio de Mendona Melnia Bruno Vicente Nunes de Oliveira Ronaldo Camboim Gonalves
Cyro Alonso Leite Lima
Equipe Tcnica de Elaborao do PPA Eduardo Jorge Cavalcante Ferreira Equipe de Apoio Administrativo
Bruno Vicente Nunes de Oliveira Everton de Souza Coelho Arlene Leite Gomes
Christiane Louise Lima Silva Maria de Ftima Santos Pires Maria de Ftima Santos Pires
Cyro Alonso Leite Lima Henrique dos Santos Lins
Jos Elias Casado Gonalves Apoio Tecnolgico
Eduardo Jorge Cavalcante Ferreira
Walter Wellington Ramos Jnior
APRESENTAO
O Plano Plurianual 2016-2019 traz um enfoque inovador no processo de construo do futuro desejado pelos alagoanos e alagoanas,
que almejam melhores condies de vida em seus aspectos sociais e econmicos. O Governo partiu do entendimento de que para
alcanar-se um Estado mais igualitrio, em seus diversos sentidos, a participao do povo, nesse processo construtivo, um dos
pontos de partida fundamentais para o reestabelecimento da confiana e do sentimento de que possvel crescer e se desenvolver
de forma equitativa, com incluso das classes mais humildes no processo produtivo e no acesso aos servios bsicos nas reas de
educao, sade e segurana pblica.
Assim, a estratgia expressa nesse Plano, fruto de um esforo coletivo, que engloba as participaes fundamentais da academia,
das equipes de Governo, de apoio tcnico especializado, mas, sobretudo, dos cidados alagoanos. Foram realizadas nove oficinais
regionais, onde a sociedade foi convidada a pensar junto ao Governo, os maiores desafios e as melhores escolhas, com foco no que
possvel e que de fato implicar em uma transformao social republicana.
Corroborando com esse processo, o Governo inovou disponibilizando uma ferramenta online de consulta, visando entender melhor
os anseios do maior nmero possvel de alagoanos, para de forma salutar, priorizar a alocao eficiente e eficaz dos recursos pblicos
naquilo que mais urgente e demanda maiores esforos.
Embora passando por um cenrio de crise nacional, o Governo atuou de forma significativa ao instigar os rgos do executivo
a manterem total coerncia com a estratgia estabelecida - levando-se em considerao as reais possibilidades de investimento
nas vrias pastas - sem deixar de ousar em suas propostas, compreendendo que uma Gesto com Participao, Transparncia e
Foco nos Resultados, aliada a disposio de trabalhar de forma sria e comprometida, torna possvel caminhar para o alcance do
desenvolvimento em suas diversas vertentes.
Dessa forma, os princpios da tica, da transparncia e da proximidade, constituem os principais pilares que sustentaro a conduo
das aes desse Governo, expressos na estratgia que norteia a construo desse Plano Plurianual.
Caminhar para um desenvolvimento equnime com transformao social um compromisso assumido por este Governo, por
acreditar que o somatrio dos esforos de todos os atores envolvidos nesse processo, permitir alavancar a capacidade produtiva
o Estado e reverter o incomodo quadro social que nos encontramos, tornando Alagoas uma unidade federativa onde todos tenham
chances reais de poder plantar, mas, sobretudo, colher os frutos de uma sociedade mais justa e humana.

Jos Renan Vasconcelos Calheiros Filho


Governador do Estado de Alagoas
LISTA DE TABELA
Tabela 1: Incidncia da populao em extrema pobreza (%) - 2010..................................................................................................................25
Tabela 2: ndice de Gini da Distribuio do Rendimento Mensal das Pessoas de 10 Anos ou Mais de Idade, com Rendimento 2008-2011........26
Tabela 3 - Nmero de CRAS por Municpio........................................................................................................................................................28
Tabela 4 - Nmero de domiclios particulares permanentes e valor do rendimento mdio mensal domiciliar, por localizao, em Alagoas 2008 2012...29
Tabela 5 - Domiclios particulares permanentes com abastecimento de gua em Alagoas 2008 2012.....................................................30
Tabela 6 - Domiclios particulares permanentes com esgotamento sanitrio em Alagoas 2008 - 2012.......................................................30
Tabela 7 - Domiclios particulares com iluminao eltrica em Alagoas 2008 - 2012.....................................................................................30
Tabela 8 - Taxa de Distoro Idade-Srie no Ensino Fundamental 2010 2013..............................................................................................31
Tabela 9 - Taxa de Distoro Idade-Srie no Ensino Mdio 2010 - 2013..........................................................................................................31
Tabela 10 - ndice de Desenvolvimento da Educao Bsica............................................................................................................................33
Tabela 11 - Gasto per capita...................................................................................................................................................................................34
Tabela 12 - Mdicos por Habitante........................................................................................................................................................................34
Tabela 13 - Taxa de Mortalidade Infantil..............................................................................................................................................................35
Tabela 14 - Esperana de Vida ao Nascer.............................................................................................................................................................35
Tabela 15 - Esperana de vida aos 60 anos...........................................................................................................................................................35
Tabela 16 - Proporo de Idosos............................................................................................................................................................................36
Tabela 17 - Crimes Violentos Letais e Intencionais dos anos de 2011, 2012 e 2013 em Alagoas...................................................................37
Tabela 18 - Crescimento Mdio anual do PIB, segundo Brasil, Nordeste e seus Estados, 2003-2012..........................................................39
Tabela 19 - Produto Interno Bruto per capita segundo Brasil, Regio Nordeste e Estados nordestinos (2002-2012)............................41
Tabela 20 - Taxas acumuladas de crescimento (%) do nmero de estabelecimentos industriais no Brasil e Nordeste (2002-2013).......45
Tabela 21 - Taxas mdias de crescimento (%) do nmero de estabelecimentos industriais no Nordeste, 2002-2013...............................46
Tabela 22 - Variao (%) do Fluxo de Turistas nos Estados do Nordeste (2003-2011)...................................................................................49
Tabela 23 - Participao (%) dos Empregos das Atividades Caractersticas de Turismo em Relao ao Estoque de Empregos Totais (2006-2013).........51
Tabela 24- Famlias beneficiadas pelo Programa Bolsa Famlia e valores correntes em R$ (2004 e 2013)..................................................53
Tabela 25 - Total de Professores e Pesquisadores Mestres e Doutores (2014).................................................................................................55
Tabela 26 - Total de Tcnicos ligados a instituies de Pesquisa e Desenvolvimento (2014).......................................................................55
Tabela 27 - Profissionais Mestres e Doutores por 1.000 hab. (2014).................................................................................................................56
Tabela 28 - Investimentos (em R$ mil) em P&D - CNPq (2013)........................................................................................................................56
Tabela 29 - Fomento a P&D - CNPq 2013 (unidade)........................................................................................................................................56
Tabela 30 - Sntese da Situao da Malha Rodoviria em Alagoas (2011).......................................................................................................58
Tabela 31 - Classificao das rodovias na regio Nordeste (2011)....................................................................................................................59
Tabela 32 - Sntese da movimentao de carga pelo modo rodovirio (2007-2011)........................................................................................32
Tabela 33 - Transporte rodovirio de cargas: quantidade e classificao de terminais intermodais de cargas por UF (2008(1))............61
Tabela 34 - Movimento Anual de Aeronaves (Pousos e Decolagens) (2010-2014)..........................................................................................63
Tabela 35 - Movimento Anual de Passageiros (Embarcados + Desembarcados)...........................................................................................63
Tabela 36 - Movimento Anual de Carga e Correios (t) (Carregada + Descarregada + Trnsito)..................................................................64
Tabela 37 - Movimento Total de Cargas nos Portos Organizados (2011-2013)...............................................................................................66
Tabela 38 - Produo e Consumo de Eletricidade...............................................................................................................................................67
Tabela 39 - Produo de Energia Por Fonte (Valores em 103 tep).....................................................................................................................68
Tabela 40 - Produo de Energia Primria Por Fonte (Valores em %)..............................................................................................................68
Tabela 41 - Tipo e quantidade de Centro de Distribuio em Alagoas.............................................................................................................70
Tabela 42 - Capacidade de armazenagem (t) dos Centros de Distribuio em Alagoas................................................................................70
Tabela 43 - ndice de Transparncia (2010-2014)..................................................................................................................................................75
Tabela 44 - Escala Brasil Transparente...................................................................................................................................................................75
Tabela 45 - Escala Brasil Transparente...................................................................................................................................................................76
Tabela 46 - Evoluo das Receitas Oramentrias: Principais Categorias........................................................................................................83
Tabela 47 - Despesas Realizadas Segundo a Natureza de Despesa....................................................................................................................85
Tabela 48 - Demonstrativo do Supervit Primrio (2012-2015).........................................................................................................................87
Tabela 49 - Demonstrativo do Resultado Nominal (2012-2015)........................................................................................................................87
Tabela 50 - Relao entre DCL e RCL (2012-2015)..............................................................................................................................................89
Tabela 51 - Informaes Oramentrias Bsicas...................................................................................................................................................89
Tabela 52 - Disponibilidade de Recursos para Investimento e Inverses........................................................................................................90
Tabela 53 - Previso das Receitas Oramentrias................................................................................................................................................91
LISTA DE GRFICOS

Grfico 1: Valor do Rendimento Mdio Mensal (R$) das Pessoas de 10 Anos ou Mais de Idade 2010-2013..............................................26
Grfico 2: Evoluo do Repasse de Recursos PBF (R$ milhes)........................................................................................................................27
Grfico 3 - Taxa de Abandono/Evaso no Ensino Fundamental 2010 - 2013..................................................................................................31
Grfico 4: Taxa de Abandono/ Evaso no Ensino Mdio 2010 - 2013...............................................................................................................32
Grfico 5 - Taxa de Analfabetismo da Populao de 15 Anos de Idade ou Mais 2010 - 2013.......................................................................32
Grfico 6 - Taxa de Homicdio Doloso, segundo o nmero de ocorrncias, por Cem Mil Habitantes 2010 - 2013..................................36
Grfico 7 - Taxas de bito por AF (por 100 mil habitantes) nas UF. Brasil. 2010............................................................................................37
Grfico 8 - Taxa de bitos em Acidentes de Trnsito, por Cem Mil Habitantes 2010 - 2013.........................................................................38
Grfico 9 - Taxa percentual de crescimento nominal do PIB a preos correntes para Regio Nordeste e Brasil no perodo 2003-2012......38
Grfico 10 - Representao (%) no PIB do Brasil, segundo Grandes Regies (2002-2012).............................................................................40
Grfico 11 - Participao (%) no PIB do Nordeste (2002-2012)...........................................................................................................................43
Grfico 12 - Participao (%) no VA Total do Nordeste, segundo Setor de Atividade (2002-2012).............................................................43
Grfico 13 - Participao (%) do Setor da Agropecuria no Valor Adicionado de Alagoas (2002-2012).....................................................44
Grfico 14 - Participao (%) do Setor Industrial no Valor Adicionado de Alagoas - 2002-2012..................................................................45
Grfico 15 - Participao (%) do Setor de Servios no Valor Adicionado de Alagoas - 2002-2012...............................................................46
Grfico 16 - Investimentos Realizados pelos APLs de Alagoas, de 2005 a 2012.............................................................................................48
Grfico 17 - Participao Relativa (%) dos Estados sobre o Total do Nordeste, para o Fluxo de Turistas Recebidos (2003 e 2011).......48
Grfico 18 - Participao (%) dos Empregos das Atividades Caractersticas de Turismo em Relao ao Estoque de Empregos Totais (2006-2013)..50
Grfico 19 - Taxa de Desemprego (%) para o Brasil, Nordeste e Alagoas (2003 e 2013)................................................................................52
Grfico 20 - Renda Domiciliar per Capita, para Alagoas, Nordeste e Brasil (2003-2013)..............................................................................52
Grfico 21 - Percentual da Populao Vivendo Abaixo da Linha de Pobreza, para os Estados do Nordeste (2003 e 2013).....................53
Grfico 22 - Percentual da Populao Vivendo Abaixo da Linha de Extrema Pobreza, para os Estados do Nordeste (2003 e 2013).....53
Grfico 23 - Situao da Malha Rodoviria em Alagoas, conforme critrio Regular, Bom, Ruim e timo, em participao percentual (2011)...59
Grfico 24 - Classificao geral das rodovias (federal e estadual) na regio Nordeste (2011)......................................................................59
Grfico 25 - Sntese da movimentao de carga pelo modo rodovirio (2007-2011).......................................................................................60
Grfico 26 - Evoluo das Receitas no Perodo de 2012-2015 (em R$)..............................................................................................................81
Grfico 27 - Evoluo dos Componentes da Receita Corrente...........................................................................................................................81
Grfico 28 - Evoluo dos Componentes da Receita Tributria.........................................................................................................................82
Grfico 29 - Evoluo dos Componentes da Receita de Transferncia............................................................................................................82
Grfico 30 - Evoluo dos Componentes da Receita de Capital........................................................................................................................83
Grfico 31 - Evoluo das Despesas no Perodo de 2012 a 2015 por Categoria Econmica..........................................................................85
Grfico 32 - Resultado Primrio e Nominal (2012-2015).....................................................................................................................................88
SUMRIO

INTRODUO.......................................................................................................................................................................................................21
CAPTULO 1 - REALIDADE SOCIOECONMICA.......................................................................................................................................23
1.1 Aspectos Sociais................................................................................................................................................................................................25
1.2 Aspectos Econmicos......................................................................................................................................................................................38
1.2.1 Cenrio da Economia Nacional E Regional.................................................................................................................................................38
1.2.2 A Economia do Estado de Alagoas.............................................................................................................................................................42
1.2.2.1 Agropecuria................................................................................................................................................................................................43
1.2.2.2 Indstria........................................................................................................................................................................................................44
1.2.2.3 Servios..........................................................................................................................................................................................................46
1.2.2.4 APLs...............................................................................................................................................................................................................47
1.2.2.5 Turismo..........................................................................................................................................................................................................48
1.2.2.6 Trabalho e Renda..........................................................................................................................................................................................50
1.2.2.7 A Pobreza em Alagoas.................................................................................................................................................................................53
1.3 Cincia, Tecnologia e Inovao......................................................................................................................................................................54
1.4 Infraestrutura e Logstica...............................................................................................................................................................................57
1.5 Meio Ambiente e Recursos Hdricos.............................................................................................................................................................71
1.5.1 Aspectos Ambientais do Planejamento........................................................................................................................................................71
1.5.2 Os Recursos Hdricos......................................................................................................................................................................................72
1.5.3 A Questo dos Resduos Slidos em Alagoas.............................................................................................................................................74
1.6 Transparncia Pblica........................................................................................................................................................................................75

CAPTULO 2 FINANAS PBLICAS.............................................................................................................................................................77


2.1 Cenrio Macroeconmico.................................................................................................................................................................................79
2.2 Evoluo das Receitas no Perodo de 2012 a 2015.........................................................................................................................................81
2.3 Indicadores de Solvncia...................................................................................................................................................................................86
2.4 Utilizao da Poupana Pblica para Investimento.....................................................................................................................................89
2.5 Previso de Receita............................................................................................................................................................................................91

CAPTULO 3 EIXOS DE DESENVOLVIMENTO, DIRETRIZES E DIMENSES.................................................................................93


3.1 Eixo 1 Desenvolvimento Humano e Social..................................................................................................................................................96
3.1.1 Dimenso Estratgica: Educao para a Cidadania e Formao Profissional........................................................................................96
3.1.2 Dimenso Estratgica: Sade com Qualidade para Todos e Expanso dos Servios............................................................................98
3.1.3 Dimenso Estratgica: Segurana Pblica e Defesa Social.........................................................................................................................99
3.1.4 Dimenso Estratgica: Erradicao da Extrema Pobreza e Combate s Condies de Vulnerabilidade Social...............................101
3.2 Eixo 2 Desenvolvimento Econmico e Popular..........................................................................................................................................103
3.2.1 Dimenso Estratgica: Desenvolvimento com Incluso das Famlias.....................................................................................................104
3.3 Eixo 3 Desenvolvimento Urbano e Logstico..............................................................................................................................................105
3.3.1 Dimenso Estratgica: Desenvolvimento Urbano com Qualidade de Vida...........................................................................................106
3.4 Eixo 4 Desenvolvimento Econmico Setorial...........................................................................................................................................108
3.4.1 Dimenso Estratgica: Desenvolvimento Econmico Desconcentrado, com Sustentabilidade........................................................108
3.5 Eixo 5 Gesto com Participao, Transparncia e Foco nos Resultados................................................................................................111
3.5.1 Dimenso Estratgica: Gesto Pblica Democrtica e Participativa.......................................................................................................112

Quadro consolidado por Poder............................................................................................................................................................................115


Quadro de fontes e usos........................................................................................................................................................................................119
Poder Executivo......................................................................................................................................................................................................123
Demais Poderes......................................................................................................................................................................................................323

CAPTULO 5 ANEXO DE METAS E PRIORIDADES.................................................................................................................................335

20
INTRODUO A construo do PPA 2016-2019 Este plano contempla a proposta de
levou em considerao elementos ao para o perodo 2016-2019, no qual
fundamentais, trabalhados desde o o Governo se empenhar com toda
Este documento intitulado Plano
momento de campanha, onde foram dedicao na sua execuo, mobilizando
Plurianual 2016-2019 do Estado de
realizados encontros regionais, e articulando a sociedade e todas as
Alagoas, constitui o instrumento legal
seminrios temticos e apresentao instncias polticas e instituies, no
que estabelece a orientao estratgica,
de proposta da sociedade por meio da sentido de iniciar a construo de um
as diretrizes, os objetivos e metas do
internet, consolidados no Programa do processo firme de desenvolvimento
governo para os prximos quatro anos.
Governo Renan Filho. para Alagoas, buscando contribuir, de
O seu contedo est estruturado como forma efetiva para: i) reduo da misria
O segundo momento, que contemplou
descrito a seguir: e da pobreza; ii) promoo da incluso
vrias etapas desenvolvidas sob a
O captulo primeiro, que faz uma coordenao da Secretaria de Estado social e a melhoria e qualificao das
descrio ampla da realidade do Planejamento, Gesto e Patrimnio polticas pblicas de sade, educao e
socioeconmica do Estado e do - SEPLAG, por meio da Secretaria formao profissional, assistncia social
cenrio nacional e internacional; Executiva de Planejamento e Gesto e segurana pblica; iii) reestruturar a
SEPG, pode ser resumida nas produo econmica local promovendo,
O captulo segundo, que aborda a principalmente, a economia popular, a
seguintes etapas globais; i) Definio do
situao das finanas pblicas; industrializao, os servios e comrcio
processo de trabalho, planejamento das
O captulo terceiro, que trata da diversas fases e preparao do Sistema e; iv) enfrentar a crise e estagnao da
dimenso estratgica construda Informatizado de Planejamento e Gesto agricultura.
para orientar a ao do governo; - SIPLAG; ii) Elaborao do diagnstico Deste modo, o planejamento
O captulo quarto, onde consta socioeconmico e financeiro do Estado; governamental est unido ao processo
a Matriz Programtica, que iii) Mobilizao e assessoramento aos de gesto, possibilitando a reavaliao
contempla o conjunto de programas rgos setoriais; iv) Planejamento e do quadro de realidade e um contnuo
e aes definidos para o exerccio execuo das Oficina Regionais e das monitoramento com avaliao dos
governamental de 2016-2019; e Oficinas Setoriais v) Fase de consolidao resultados.
do contedo, contemplando: anlise e
O captulo quinto, que se refere consolidao das propostas setoriais;
ao Anexo de Metas, onde esto anlise e validao das propostas pelo
relacionadas as prioridades para o Governador; Elaborao do Projeto
exerccio de 2016. de Lei; e Consolidao e impresso do
documento final.

21
CAPTULO 1

REALIDADE SOCIOECONMICA
24
1.1 ASPECTOS SOCIAIS Composto por 102 municpios, o A tabela 1 a seguir expressa que
Estado de Alagoas possui segundo Santos Alagoas, em 2010, registrou taxa de
(2010), 64 municpios classificados de pobreza demasiadamente superior
Alagoas ocupa uma rea de 27.774.993
pequeno porte I (at 20.000 habitantes), 29 mdia do pas e consideravelmente acima
Km, dividida em 9 (nove) regies para
de pequeno porte II (de 20.001 at 50.000), da mdia da regio Nordeste.
o Planejamento1 . De acordo com o
7 de mdio porte (de 50.001 at 100.000), 1
Censo Demogrfico de 2010, a populao
de grande porte (de 100.001 at 900.000) e
alagoana de 3,1 milhes de habitantes, Tabela 1: Incidncia da populao em
1 metrpole (a partir de 900.001).
sendo aproximadamente 51% do sexo extrema pobreza (%) - 2010
feminino e 49% masculino. Desses, Um dado preocupante se refere
rea Geogrfica Pobres Urbano Rural
18,33% compreendem a faixa etria at 09 populao que ainda se encontra em
situao de misria, 633.650 habitantes Brasil 8,5 5,4 25,5
anos de idade; 30,16% entre 10 e 24 anos;
(20,3% da populao total), sendo 51,7% Nordeste 18,1 11,7 35,4
29,6% entre 25 e 44 anos; 15,9% entre 45 e
em rea urbana e 48,3% em rea rural Alagoas 20,3 14,3 37,2
65 anos; 6,0% igual ou superior a 65 anos
de idade. A composio por raa/etnia (com base no Censo Demogrfico de Fonte: IBGE

de 60,17% parda; 31,6% branca; 6,57% 2010). No cenrio nacional, Alagoas se


preto; 1,17% amarela; e 0,46% indgena. destaca pelo percentual da populao
A situao da renda da populao
que vive em situao de pobreza extrema.
A ocupao do Estado alagoana deve ser vista como componente
Nesse sentido, a seguinte observao se
predominantemente urbana, onde prioritrio para aplicabilidade das
faz relevante:
residem 73,6% dos habitantes, enquanto polticas de assistncia social. No
os demais (26,4%) residem em rea rural. Em relao taxa de pobreza extrema, Estado, o caso complexo, uma vez
Macei abriga 29,9% da populao, observa-se que, em 1995, Maranho que a dvida com a federao elevada,
que por sua vez apresenta um grau de (53,1%), Piau (46,8%) e Cear (43,7%) a dinmica produtiva carece de meios
eram os estados com maior proporo
urbanizao de 70%. de miserveis no Pas. Para o ano de
de diversificao e alavancagem, e a
A densidade demogrfica de Alagoas 2008, Alagoas foi o estado da federao dependncia dos recursos financeiros
de 112,13 hab./km, sendo o estado com a maior taxa de pobreza extrema injetados atravs de diversos benefcios
com maior densidade demogrfica do (32,3%), seguido do Maranho (27,2%) do governo federal significativa.
e do Piau (26,1%). (IPEA, 2010).
Nordeste. A nvel Brasil superado apenas O valor do rendimento mdio mensal
pelo Distrito Federal (444,07 hab./km), e Os dados mais recentes demonstram (R$), das pessoas de 10 anos ou mais
os estados do Rio de Janeiro (365,23 hab./ que Alagoas embora tenha reduzido de idade, no perodo de 2010 a 2013,
km) e So Paulo (166,25 hab./km). esse percentual, ainda detentor dessa comportou-se da seguinte forma:
1. Recorte regional especfico para o Planejamento do Estado, desconfortvel posio no rol dos estados
com vistas ao desenvolvimento mais singular possvel entre
com elevada taxa de pobreza extrema.
as regies. Est estabelecido conforme Decreto 30.157,
publicado no Dirio Oficial do Estado em 29/01/2014.

25
Grfico 1: Valor do Rendimento Mdio Mensal (R$) das de 2008 a 2011, Alagoas apresentou uma maior
Pessoas de 10 Anos ou Mais de Idade 2010-2013 evoluo na distribuio de renda que os valores do
Nordeste e do Brasil, conforme tabela 2.

Tabela 2: ndice de Gini da Distribuio do Rendimento


Mensal das Pessoas de 10 Anos ou Mais de Idade, com
Rendimento 2008-2011
rea Geogrfica 2008 2009 2010 2011
Brasil 0,51 0,51 0,52 0,51
Nordeste 0,53 0,52 0,53 0,51
Alagoas 0,58 0,57 0,53 0,48
Fonte: IBGE/PNAD/Censo Demogrfico 2010/IPEA.

Fonte: IBGE/Censo Demogrfico 2010/PNAD. (*) a partir de 2012


consideram-se pessoas de 15 anos e mais. Essa reduo na disparidade guarda forte relao
com as transferncias do Governo Federal, com
destaque para o Programa Bolsa Famlia (PBF), que
Notoriamente, houve crescimento do rendimento em 2008, segundo dados do Portal da Transparncia,
mdio mensal nas trs instncias observadas, transferiu de forma direta aproximadamente R$ 358,6
no entanto, os valores registrados para Alagoas milhes. J em 2014, o montante transferido pelo
apresentaram crescimento com ritmo ligeiramente citado programa se deu na ordem de R$ 871,7 milhes,
inferior ao Nordeste, e consideravelmente abaixo do ou seja, um aumento de 143% em relao a 2008.
Brasil. Fazendo a mesma relao para a Regio Nordeste,
Conforme dados do IBGE/PNAD/SIDRA (2014), em 2008, o montante total da transferncia se deu na
em 2012, o percentual da populao economicamente ordem de R$ 5,7 bilhes, enquanto que em 2014, o
ativa com renda de at um salrio mnimo em Alagoas, valor foi de R$ 14,1 bilhes, que correspondeu a um
representava 60,5%, enquanto 25,3% recebiam entre aumento de 145% no perodo. O grfico 2 a seguir
1 e 2 salrios mnimos, e 14,2% acima de 2 salrios ilustra as informaes para o estado de Alagoas:
mnimos.
Por outro lado, o ndice de Gini da distribuio do
rendimento mensal das pessoas de 10 anos ou mais de
idade com rendimento, demonstrou que no perodo

26
Grfico 2: Evoluo do Repasse de Recursos V a garantia de um salrio mnimo de III qualquer outra despesa corrente no
PBF (R$ milhes) benefcio mensal pessoa portadora de vinculada diretamente aos investimentos ou
deficincia e ao idoso que comprovem no aes apoiados.
possuir meios de prover prpria manuteno Com base nessas premissas legais, h
ou de t-la provida por sua famlia, conforme a definio clara que a Assistncia Social
dispuser a lei. deve ser prestada a todos que precisarem
dela. Corroborando, a Lei Orgnica
Art. 204. As aes governamentais na rea da Assistncia Social (LOAS)2 , em seu
Fonte: Portal da Transparncia da assistncia social sero realizadas com artigo primeiro, define que a assistncia
recursos do oramento da seguridade social, social direito do cidado e dever do
previstos no art. 195, alm de outras fontes, e Estado, Poltica de Seguridade Social
Com base nessa breve explanao, organizadas com base nas seguintes diretrizes: no contributiva, que prov os mnimos
observa-se que parcela significativa (EC no 42/2003) sociais, realizada atravs de um conjunto
da populao alagoana dependente integrado de aes da iniciativa pblica e
da ao do Estado para garantir-lhe os I descentralizao poltico-administrativa, da sociedade, para garantir o atendimento
direitos previstos nos artigos 203 e 204 cabendo coordenao e as normas gerais s necessidades bsicas. Conforme a
da Constituio Federal de 1988, os quais esfera federal e a coordenao e a execuo dos Fundao Ulysses Guimares (2014):
colocam: respectivos programas s esferas estadual e
municipal, bem como a entidades beneficentes A efetivao da poltica de assistncia
e de assistncia social; social de responsabilidade do
Ministrio do Desenvolvimento
Art. 203 A assistncia social ser prestada a II participao da populao, por meio de Social e Combate Fome (MDS) e
quem dela necessitar, independentemente de organizaes representativas, na formulao nas trs esferas de governo obedece
contribuio seguridade social, e tem por das polticas e no controle das aes em todos a um comando nico. Nos estados,
objetivos: os nveis. nos municpios e no Distrito Federal,
deve existir uma instncia especfica,
I a proteo famlia, maternidade, Pargrafo nico. facultado aos Estados e encarregada de coordenar a execuo
infncia, adolescncia e velhice; ao Distrito Federal vincular a programa de dessa poltica, no caso, uma secretaria
II o amparo s crianas e adolescentes apoio incluso e promoo social at cinco que assuma essa responsabilidade.
carentes; dcimos por cento de sua receita tributria importante destacar, dois
III a promoo da integrao ao mercado de lquida, vedada a aplicao desses recursos no momentos importantes no processo
trabalho; pagamento de: de descentralizao da poltica de
IVa habilitao e reabilitao das pessoas I despesas com pessoal e encargos sociais; Assistncia Social.
portadoras de deficincia e a promoo de sua II servio da dvida;
2. Lei 8.742 de 7 de dezembro de 1993, atualizada em 06 de
integrao vida comunitria; julho de 2011, atravs da Lei n 12.435.

27
O primeiro compreendendo oferta desses servios de fundamental do Brasil. possvel perceber que as
a transferncia de recursos e importncia para aplicao dos recursos reivindicaes em relao habitao
responsabilidades das esferas federal pblicos. emergem sob vrias facetas: soluo para
e estadual para os municpios Ainda conforme a Fundao Ulysses os graves problemas de infraestrutura
municipalizao e o segundo, a criao Guimares 2014: (saneamento, asfaltamento, etc.),
dos Centros de Referncia da Assistncia construo de moradias para atender ao
Social (CRAS) e dos Centros de Os CREAS tm a responsabilidade de nmero alarmante de famlias sem casa
desenvolver o Servio de Proteo e
Referncia Especializado de Assistncia Atendimento Especializado a Famlias
prpria e questionamento das obras
Social (CREAS), tendo como intuito a e Indivduos (PAEFI). Em Alagoas de urbanizao em reas perifricas e
territorializao da referida poltica, que existem 56 unidades, distribudas favelas. Nesse sentido, torna-se pertinente
de suma importncia para a dinmica em 53 municpios, sendo dois deles ressaltarmos alguns dados da questo da
do Sistema nico de Assistncia Social destinados ao atendimento Populao habitao no Estado de Alagoas.
em Situao de Rua, chamados de
(SUAS). Os dados referentes distribuio CREAS/POP. Em 2011, o dficit habitacional
dos CRAS em Alagoas seguem na tabela relativo3 do Brasil registrou 5,89 milhes
3 abaixo. Fatores como inacessibilidade, de moradias em termos absolutos
distncia geogrfica, e outros e 5,79 milhes em 2012, passando,
semelhantes, no podem ser impeditivos respectivamente, de 9,5% para 9,1%,
Tabela 3 - Nmero de CRAS por Municpio
para que a sociedade demandante desses segundo dados da Pesquisa Nacional por
Municpios Quantidade servios seja excluda ou desfavorecida Amostra de Domiclios (Pnad).
Macei 10 no processo. Evidentemente, toda e
Arapiraca 7 qualquer estratgia desenvolvimentista
Rio Largo 3 deve proporcionar condies, A diminuio do nmero de domiclios
Cajueiro, Campo Alegre, Po 2 econmicas e sociais, para que ao longo com habitao precria no pas merece
de Acar, Penedo, So Jos da do tempo, o nmero de pessoas ou destaque. Embora tenha sido pequena
Tapera, Unio dos Palmares famlias dependentes desses servios se
Demais 93 municpios 1 reduza gradualmente. Tendo em vista
Total 115 que a maturao de polticas pblicas 3. Dimensiona a carncia em relao ao total de domiclios de
uma regio. Considera-se integrante do dficit habitacional
Fonte: BARROS e SANTOS, 2011. destinadas a esse fim necessita de tempo, qualquer domiclio no qual ocorra uma das quatro situaes:
Nota: (1) Em cada municpio assegurar a garantia da Assistncia Social habitao precria (domiclios improvisados ou rsticos),
a essa camada menos favorecida da coabitao familiar (soma dos cmodos e das famlias
conviventes com inteno de constituir um domiclio
populao se faz fundamental. exclusivo), nus excessivo com aluguel (famlias com
Observa-se que 93 dos 102 municpios rendimento de at trs salrios mnimos e gasto superior
alagoanos possuem apenas um CRAS. A questo da habitao pode ser
a 30% da renda familiar) ou adensamento excessivo de
Uma reflexo acerca da eficcia da considerada, na atualidade, um dos moradores em imveis alugados (mais de trs moradores
principais problemas sociais urbanos por dormitrio).

28
em termos relativos foi significativa em termos Em 2012, o Estado registrou um aumento chegando
absolutos, principalmente nas regies Norte e a 920.616 domiclios, sendo 73% domiclios urbanos e
Nordeste. 27% domiclios rurais, como mostra a tabela 4.
Na regio Nordeste, o dficit absoluto em 2012 era
de 1,79 milhes de domiclios; o relativo, 10,7%. No Tabela 4 - Nmero de domiclios particulares
ano anterior, os valores eram 1,96 milhes e 12,1% permanentes e valor do rendimento mdio mensal
respectivamente. domiciliar, por localizao, em Alagoas 2008 2012
Em 2011, os valores absolutos foram 465 mil no Anos Domiclios Valor do Rendimento
Maranho, 463 mil na Bahia, 248 mil em Pernambuco, Mdio Mensal
246 mil no Cear, 126 mil no Rio Grande do Norte Domiciliar (R$) (1)
e na Paraba, 112 mil no Piau, 103 mil em Alagoas Total Urbano Rural Total Urbano Rural
e 68 mil em Sergipe. Os dficits relativos eram 2008 883.014 609.977 273.037 1.140 1.385 594
de 26,1% (Maranho), 12,8% (Piau), 12,8% (Rio 2009 873.849 608.632 265.217 1.225 1.462 678
Grande do Norte), 11,3% (Alagoas), 10,7% (Paraba), 2010 998.003 738.803 259.200 1.311 1.532 623
10,3% (Sergipe), 10,3% (Bahia), 9,6% (Cear) e 9,1% 2011 897.052 661.719 235.333 1.343 1.489 932
(Pernambuco). 2012 920.616 672.792 247.824 1.553 1.731 1.063
No ano de 2012, o Maranho e a Bahia apresentaram Fonte: IBGE/PNAD/ Censo demogrfico
dficit de 404 mil e 386 mil unidades, respectivamente, Nota: (2) Exclusive as informaes dos domiclios sem declarao do valor
seguidos por Cear (248 mil), Pernambuco (244 mil), do rendimento domiciliar.

Rio Grande do Norte (123 mil), Paraba (114 mil), Piau


(100 mil), Alagoas (91 mil) e Sergipe (77 mil). Os valores A tabela 5 mostra que em 2008, do total de
relativos do dficit habitacional para os estados foram domiclios, 77% apresentavam canalizao interna,
21,9% (Maranho), 11,7% (Sergipe), 10,8% (Piau), ou seja, possuam abastecimento de gua. Entretanto,
12,3% (Rio Grande do Norte), 9,7% (Alagoas), 9,6% 23% no apresentavam canalizao interna. Apesar do
(Paraba), 9,6% (Cear), 8,6% (Pernambuco) e 8,2% aumento do nmero total de domiclios de 2008 para
(Bahia). 2012, na ordem de 4,2%, houve reduo no nmero
Em 2008, o estado de Alagoas possua 883.014 dos que no eram abastecidos com gua, tanto em
domiclios particulares permanentes4 , sendo 69% termos absolutos (de 200.706 para 142.453), quanto
domiclios urbanos e 31% domiclios rurais. em termos percentuais (de 23% para 15,5%).

4. Domiclios particulares permanentes so aqueles construdos para fins


exclusivos de habitao e, na data de referncia, tinha a finalidade de servir de
moradia a uma ou mais pessoas.

29
Tabela 5 - Domiclios particulares permanentes com No que se refere iluminao com energia eltrica
abastecimento de gua em Alagoas 2008 2012 nos domiclios do Estado de Alagoas, podemos
Anos Total de Domiclios com Domiclios sem conferir na tabela 4 que 98,7% dos domiclios eram
Domiclios Canalizao Canalizao iluminados com energia eltrica em 2008, enquanto
Interna Interna 1,3% no possuam iluminao eltrica. A tabela 7
2008 883.014 682.308 200.706 apresenta uma reduo significativa de 2008 para
2009 873.849 686 324 187.525 2012, quando o percentual de domiclios sem acesso a
2010 842.884 654.668 188.216 iluminao com energia eltrica se deu na ordem de
2011 894.176 770.466 123.710 0,12%.
2012 920.616 778.163 142.453
Fonte: IBGE/PNAD/ Censo demogrfico Tabela 7 - Domiclios particulares com iluminao
eltrica em Alagoas 2008 - 2012
A tabela 6, demonstra que 89,4% dos domiclios Anos Total de Domiclios com Domiclios sem
apresentavam esgotamento sanitrio em 2008, Domiclios Iluminao Iluminao
Eltrica Eltrica
enquanto 10,6% no apresentavam. J em 2012,
2008 883.014 871.239 11.775
mesmo com o aumento do nmero de domiclios,
94,4% desses possuam esgotamento sanitrio e 5,6% 2009 873.849 865.813 8.036
no possuam. 2010 842.884 833.428 9.456
2011 894.176 892.451 1.725
2012 920.616 919.440 1.176
Tabela 6 - Domiclios particulares permanentes com
Fonte: IBGE/PNAD/ Censo demogrfico
esgotamento sanitrio em Alagoas 2008 - 2012
Anos Total de Domiclios com Domiclios sem
Domiclios Canalizao Canalizao A compreenso da integrao entre as diversas
Interna Interna variveis sociais se faz de fundamental importncia
2008 883.014 682.308 200.706 para uma alocao eficiente e eficaz dos recursos
2009 873.849 686 324 187.525 pblicos, permitindo priorizar o que mais relevante
2010 842.884 654.668 188.216 para a sociedade, considerando-se o dilema da escassez.
2011 894.176 770.466 123.710 A transformao social um desafio complexo, que
2012 920.616 778.163 142.453 exige, a partir do conhecimento, a construo de uma
Fonte: IBGE/PNAD/ Censo demogrfico base slida que sustente o desenvolvimento a mdio e
longo prazos, sendo consideradas reas fundamentais
nesse contexto a educao, sade e segurana pblica.

30
Quando observamos os indicadores 42,1% em 2013. Nesse nvel de ensino, ensino, escola distante de casa, falta de
na rea de educao, percebemos que Alagoas apresentou reduo da taxa na transporte escolar, falta de interesse dos
a taxa de distoro idade-srie, que ordem de 7,3%, enquanto o Nordeste alunos, doenas/dificuldades dos alunos,
um indicador utilizado pelo Ministrio (7,2%) e o Brasil (5%) apresentaram ajudar os pais em casa ou no trabalho,
da Educao (MEC) para medir o redues inferiores. necessidade de trabalhar e proibio dos
fluxo escolar, assim como a eficincia pais de ir escola, o que so caractersticas
do sistema na promoo dos alunos, da pobreza.
Tabela 8 - Taxa de Distoro Idade-Srie no
pode detectar problemas relacionados Como pode ser observado, nas trs
Ensino Fundamental 2010 2013
alta repetncia em determinada srie, regies de comparao a evaso escolar
com consequncias para os nveis de BR/NE/AL 2010 2011 2012 2013
vem sendo reduzida. O Estado de Alagoas
escolaridade da populao. Brasil 23,6 22,9 22,0 21,0
apresentou uma taxa de 8,7% em 2010 e
Nordeste 32,7 31,6 30,3 28,9
O MEC considera a idade de 7 anos 6,4% em 2013 para o ensino fundamental.
como a idade adequada para iniciar o Alagoas 35,4 34,8 34,0 33,0 Para o ensino mdio, o estado registrou
ensino fundamental e de 15 anos para Fonte: INEP. uma taxa de 17,8% em 2010, com
iniciar o ensino mdio. Esse indicador aumento em 2011, quando registrou
mostra o percentual de alunos, que esto Tabela 9 - Taxa de Distoro Idade-Srie no 18,7%, mas melhorou significativamente
matriculados em cada srie, com idade Ensino Mdio 2010 - 2013 em 2013, quando obteve 14,9% de taxa de
maior ou igual recomendada pelo MEC evaso escolar. Apesar das melhorias, o
BR/NE/AL 2010 2011 2012 2013
para aquela srie. Estado de Alagoas ainda apresenta uma
Brasil 34,5 32,8 31,1 29,5 realidade aqum do Brasil e do Nordeste,
Como pode ser observado nas tabelas
Nordeste 46,6 44,0 41,8 39,4 nesse sentido.
8 e 9, o Brasil, Nordeste e Alagoas
Alagoas 49,4 47,8 45,0 42,1
apresentaram reduo dessa distoro
Fonte: INEP.
no perodo de 2010 a 2013, tanto no Grfico 3 - Taxa de Abandono/Evaso no
ensino fundamental quanto no ensino Ensino Fundamental 2010 - 2013
mdio. O Estado de Alagoas apresentou Os grficos 3 e 4 tratam do nmero
melhorias no perodo de 2010 a 2013, de alunos que se matricularam nas
registrando 35,4% e 33%, para o Ensino escolas durante o ano e abandonaram
Fundamental, respectivamente. No o sistema educacional. No Estado de
entanto, essas melhorias no se deram Alagoas, assim como no Nordeste
na mesma proporo que as observadas e no Brasil, a evaso escolar possui
para o Nordeste e Brasil. Em se tratando causas variadas, as principais so: as
do ensino mdio, a taxa de distoro, para condies socioeconmicas, culturais Fonte: INEP.
o Estado, passou de 49,4% em 2010, para e geogrficas, a baixa qualidade do

31
Grfico 4: Taxa de Abandono/ Evaso no Ensino Mdio Grfico 5 - Taxa de Analfabetismo da Populao de 15
2010 - 2013 Anos de Idade ou Mais 2010 - 2013

Fonte: INEP. Fonte: IBGE/PNAD/Censo Demogrfico 2010.

Considera-se analfabeto o indivduo que incapaz A tabela 10 demonstra os resultados do ndice de


de ler e escrever ao menos um bilhete simples na Desenvolvimento da Educao Bsica (IDEB), que
sua lngua de origem. A taxa de analfabetismo, que combina o fluxo escolar e a mdia de desempenho nas
representa o quociente entre a populao analfabeta e avaliaes. Atravs dos resultados desse indicador
a populao total de um mesmo grupo etrio, reduziu possvel traar as metas de qualidade educacional.
no Estado de Alagoas no perodo de 2010 a 2013 para Para o Estado de Alagoas a pontuao mdia das
a populao com idade igual ou superior aos 15 anos. escolas do Ensino Mdio foi de 2,9 em 2011 e de
Os dados do grfico 5 mostram que em 2010, a 3,0 em 2013, consideravelmente abaixo das metas
taxa se deu na ordem de 24,3%, j em 2011 e 2012, a estipuladas. As escolas alagoanas, a partir do 6
taxa registrada foi de 21,8%. Em 2013, observa-se uma ano do ensino fundamental, no alcanaram a meta
sutil reduo em relao aos anos anteriores (21,6%). estabelecida pelo governo federal em 2013. O clculo
Entretanto, apesar da evoluo, a taxa de analfabetos das metas feito a partir dos dados sobre aprovao
nesta faixa etria no estado ainda preocupante e escolar, obtidos no Censo Escolar, e das mdias de
encontra-se consideravelmente aqum do Nordeste e desempenhos nas avaliaes do INEP.
Brasil.

32
Tabela 10 - ndice de Desenvolvimento da Educao Bsica pilares do desenvolvimento econmico de um estado
BRASIL IDEB Observado Metas ou nao, e por isso indispensvel um tratamento
2007 2009 2011 2013 2011 2013
prioritrio para essa rea, tendo em vista, a urgncia
por melhorias sociais no Estado.
Anos Iniciais 4,2 4,6 5,0 5,2 4,6 4,9
do Ensino A sade outra rea social que expe, em diversas
Fundamental situaes, o cidado alagoano a condies de desprezo
Anos Finais 3,8 4,0 4,1 4,2 3,9 4,4 e desumanidade. O setor de sade no Brasil um dos
do Ensino mais desafiadores esfera pblica, no que se refere
Fundamental
alocao de recursos de forma eficiente e eficaz,
Ensino Mdio 3,5 3,6 3,7 3,7 3,7 3,9
com capacidade de mudana e relevncia social.
NORDESTE IDEB Observado Metas Historicamente, o pas passou por uma reorganizao
2007 2009 2011 2013 2011 2013 dos rgos competentes, no intuito de centralizar
Anos Iniciais 3,5 3,8 4,3 4,7 3,7 4,0 esforos, visando garantir os direitos da populao,
do Ensino conforme previsto na Constituio Federal de 1988,
Fundamental que define Sade como direito do cidado e dever
Anos Finais 3,1 3,4 3,5 3,6 3,3 3,7 do Estado.
do Ensino
Fundamental No estado de Alagoas, os cenrios anteriores
Ensino Mdio 3,1 3,3 3,2 3,3 3,3 3,6 apontavam para situaes crticas em diversas
variveis ligadas a sade, como por exemplo, a
ALAGOAS IDEB Observado Metas elevada taxa de mortalidade infantil, que no incio
2007 2009 2011 2013 2011 2013 do sculo XXI registrava 62,54 mortes para cada mil
Anos Iniciais 3,3 3,7 3,8 4,1 3,3 3,6 nascidos vivos, mais que o dobro da mdia nacional,
do Ensino de 27,4, conforme o Censo Demogrfico de 2000.
Fundamental
Alguns municpios alagoanos, como Mata Grande,
Anos Finais 2,7 2,9 2,9 3,1 2,9 3,3
do Ensino
por exemplo, estiveram em situao de calamidade
Fundamental pblica pelas autoridades estaduais e pelo Fundo das
Ensino Mdio 2,9 3,1 2,9 3,0 3,3 3,6 Naes Unidas para a Infncia (UNICEF).
Fonte: INEP. Alm disso, outros fatores corroboraram para o
caos, como hospitais superlotados, com infraestrutura
deficitria e insuficincia de profissionais disponveis
Os resultados na rea de educao reforam e so, para o pronto atendimento. Algumas medidas
em parte, reflexo do quadro de pobreza e extrema emergenciais tiveram de ser tomadas nesse sentido,
pobreza. A educao tida como um dos principais necessitando de uma atuao prioritria do Governo

33
do Estado, aliado a parceiros como o UNICEF, o Tabela 12 - Mdicos por Habitante
Conselho Regional de Medicina de Alagoas (Cremal), 2007 2008 2009 2010
Universidades, a Pastoral da Criana, e ONGs ligadas
Brasil 1,74 1,80 1,84 1,86
rea social.
Alagoas 1,16 1,14 1,18 1,17
A tabela 11 demonstra o gasto per capita em sade Nordeste 1,03 1,06 1,12 1,09
no Brasil, na regio Nordeste e em Alagoas, no perodo Fonte: DATASUS (2012)
de 2007 a 2012. Nestes termos, os dados indicam que
em Alagoas os gastos per capita anuais aumentaram,
no entanto, levando-se em considerao que at 2008 Os dados demonstraram que durante todo o
o montante gasto em Alagoas se encontrava acima da perodo analisado, o nmero de mdicos por mil
mdia do Nordeste, a partir de 2009, o Estado passou habitantes em Alagoas, situou-se acima da mdia
a apresentar montantes inferiores, distanciando-se do Nordeste, porm, abaixo da registrada no pas.
dessa mdia suavemente. Em relao mdia do A mdia do Nordeste tambm se encontra abaixo da
pas, em 2012, o investimento mdio correspondia a do Brasil, cerca de 0,77 pontos percentuais. Enquanto
R$ 903,52, enquanto a mdia da Regio Nordeste se o Brasil apresentou resultados crescentes para toda
encontrava abaixo, com diferena de recurso de R$ a srie estudada, mesmo que de forma sutil, no
284,7. Em relao a Alagoas essa diferena se deu na Nordeste, o comportamento dessa varivel no se deu
ordem de R$ 319,32. de forma singular. Tomando, por exemplo, Alagoas,
em 2007 o estado dispunha de 1,16 mdicos para cada
mil habitantes. No ano de 2008, esse valor diminui
Tabela 11 - Gasto per capita
para 1,14, voltando a aumentar em 2009, para 1,18,
2007 2008 2009 2010 2011 2012 mas reduzindo outra vez em 2010, para 1,17.
Brasil 510,76 591,22 653,11 725,83 830,14 903,52 Expostos os gastos per capita e o nmero de mdicos
Nordeste 364,49 416,33 458,69 517,36 597,14 618,82 por habitante, cabe observar o comportamento da
Alagoas 371,58 425,8 449,74 503,53 570,83 584,20 taxa de mortalidade infantil. Os dados de 2009 a 2013
Fonte: DATASUS (2012) demonstraram uma reduo gradual em Alagoas.
Nesse perodo, a taxa de mortalidade no Estado
reduziu de 19,16 mortes para cada 100 mil nascidos
Outra varivel importante para investigar o
vivos para 16,23, enquanto no Nordeste diminuiu
desempenho da sade no Estado se refere ao nmero
de 17,03 mortes para 15,48, e no Brasil de 14,80 para
de mdicos por habitantes. Considerando que os
13,42. Alagoas, que apresentava taxa de mortalidade
clculos so expressos na proporo de 01 (um) mdico
relativamente superior mdia do Nordeste em 2009,
para 1.000 (mil) habitantes, o tabela 12, demonstra o
conseguiu reduzir essa taxa em 2012, com resultado
comportamento dessa varivel, de 2007 a 2010.

34
prximo mdia da Regio Nordeste, no entanto, a Se os dados referentes esperana de vida ao nascer
disparidade voltou a crescer em 2013. Em relao ao no so confortveis para Alagoas, intuitivamente
pas, em 2009, Alagoas se encontrava com taxa de 4,36 imaginamos que a esperana de vida aos 60 anos
mortes por 100 mil nascidos vivos a mais que a mdia tambm no seja. A tabela 15 retrata essa realidade,
do Brasil, em 2013, essa disparidade se deu na ordem uma vez que demonstra Alagoas abaixo das mdias
de 2,81. do Nordeste e do Brasil. Enquanto o comportamento
dessa varivel, na mdia do pas em 2012, de 21,6
anos, a mdia do Nordeste de 20,6 anos e Alagoas
Tabela 13 - Taxa de Mortalidade Infantil 19,8 anos. O Rio Grande do Norte o nico estado
2009 2010 2011 2012 2013 do Nordeste com esperana de vida acima da mdia
Brasil 14,80 13,93 13,63 13,46 13,42 do pas, para os cidados com 60 anos. No Nordeste,
Nordeste 17,03 15,69 15,28 15,05 15,48
apenas o Piau obteve resultado inferior a Alagoas no
perodo de 2007 a 2012.
Alagoas 19,16 16,95 15,70 15,16 16,23
Fonte: DATASUS/SINC (2015)
Tabela 15 - Esperana de vida aos 60 anos

Referente esperana de vida ao nascer, o estado 2007 2008 2009 2010 2011 2012
de Alagoas, em 2013, encontrou-se na ltima posio Brasil 20,6 20,8 21 21,2 21,4 21,6
do Nordeste e na penltima do pas, estando frente Nordeste 19,8 20 20,1 20,3 20,4 20,6
apenas do estado do Par. O nico estado do Nordeste Alagoas 18,9 19,1 19,3 19,5 19,7 19,8
que apresentou resultado acima da mdia do Brasil Fonte: DATASUS (2012)
(74,5 anos), em 2012, foi o Rio Grande do Norte (74,7
anos). Conforme DATASUS (2014), durante todo o
perodo, Alagoas situava-se na desconfortvel ltima Quanto proporo de idosos na populao,
posio dentre os estados do Nordeste, porm, Alagoas se encontra entre os ltimos estados da
a distncia em relao mdia do Nordeste tem regio. Enquanto o valor para o Brasil de 10,8%,
diminudo, embora, de forma lenta. em 2012, o Nordeste chega a 10,3%, e Alagoas 8,9%.
Interessante destacar a distncia percentual entre
os estados do Maranho, Alagoas e Sergipe, com
Tabela 14 - Esperana de Vida ao Nascer os demais estados do Nordeste e o valor mdio do
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Brasil. No perodo de 2007 a 2012, enquanto a maior
Brasil 72,8 73,2 73,5 73,9 74,2 74,5 74,8 parte desses se encontra no intervalo entre 10% e
Nordeste 70,2 70,5 70,9 71,2 71,6 71,9 72,2 11%, exceto a Paraba que desde 2010 mantm-se em
Alagoas 67,8 68,3 68,7 69,2 69,6 70 70,4
12%, Alagoas ainda se aproxima dos 9%. A tabela 16
Fonte: DATASUS (2014)
contm os dados para o Brasil, Nordeste e Alagoas.

35
Tabela 16 - Proporo de Idosos comparao a 2011, quando o Estado apresentou uma
2007 2008 2009 2010 2011 2012 taxa de 74,5. Essa taxa considerada como uma das
Brasil 9,6 9,9 10,1 10,8 10,8 10,8
mais importantes sobre indicadores de criminalidade,
por se tratar de um crime contra a vida, alm de
Nordeste 09 9,2 9,3 10,3 10,3 10,3
ocasionar grandes custos sociais e econmicos.
Alagoas 7,6 7,8 7,9 8,9 8,9 8,9
Fonte: DATASUS (2012)
Grfico 6 - Taxa de Homicdio Doloso, segundo o nmero
de ocorrncias, por Cem Mil Habitantes 2010 - 2013
Atravs do conjunto de variveis observadas
acima, podemos facilmente identificar que a mdia
da regio Nordeste se encontra abaixo do Brasil e,
Alagoas, abaixo de ambos. Embora tenha havido
pontuais avanos para o Estado, Alagoas necessita,
com urgncia, de polticas pblicas que sejam capazes
de reverter esse quadro negativo.
Outra rea de extrema relevncia, em termos
de aspectos sociais, a Segurana Pblica, que est
diretamente relacionada a sensao de liberdade
Fonte: Anurio Brasileiro de Segurana Pblica
do cidado, enquanto agente social e econmico, Dados sujeitos a retificao pelas fontes
detentor de direitos previstos nas Constituies
Federal e Estaduais, sobretudo, do direito de viver
com dignidade. Cabe destacar que a Organizao Mundial da Sade
De acordo com o levantamento feito pelo Frum OMS considera regies com taxas de assassinatos
Brasileiro de Segurana Pblica, em 2013, uma pessoa excedentes ao nmero de 10 homicdios por 100 mil
foi assassinada a cada dez minutos no Brasil. O pas habitantes como sendo epidmica de homicdios. De
apresentou uma taxa de 23,7 vtimas de crime doloso5 acordo com os dados expostos, pode-se constatar
para cada 100 mil habitantes. Alagoas como uma aguda zona epidmica. O
grfico 7, relaciona Alagoas com as demais unidades
O Estado de Alagoas foi o que apresentou o maior federativas do Brasil.
nmero de homicdios, 58,5 por 100 mil habitantes
em 2013. Apesar disso, houve uma reduo em
5 O crime doloso caracterizado pela inteno de atingir um fim exclusivamente O estado de Roraima apresentou, em termos
criminoso para causar dano a outras pessoas, sendo expresso pela relao entre comparativos, os melhores resultados em 2010,
o nmero de ocorrncias de homicdios dolosos e a populao residente total
de um determinado espao geogrfico. enquanto Alagoas os piores, levando em considerao

36
todos os Estados da federao. Em se tratando de Segundo o Anurio Brasileiro de Segurana
Nordeste, o estado que apresentou resultado menos Pblica de 2014, Alagoas apresentou uma taxa de 50,4
alarmante foi o Piau, com 8 mortes por 100 mil por 100 mil habitantes, do porte ilegal de armas de
habitantes. fogo em 2013, o dobro da taxa registrada pelo Brasil
que foi de 25,6 nesse mesmo ano, fincado atrs apenas
dos Estados do Acre (64,8) e do Esprito Santo (51,1).
Grfico 7 - Taxas de bito por AF (por 100 mil habitantes)
O que justifica, em partes, a estatstica de 86,6% da
nas UF. Brasil. 2010
populao vtima de morte por agresso ter sido com
o uso de arma de fogo em 2013, enquanto o total do
pas foi de 71,1%.
importante ressaltar tambm que de acordo com
a taxa de morte por agresso, em Alagoas, no ano de
2013, os jovens de 15 a 24 anos foram parcela da
sociedade mais atingida, representando 157,3 mortes
por 100 mil habitantes, ocupando o primeiro lugar
no ranking do pas. Em seguida esto os jovens de
25 a 29 anos (126 mortes por 100 mil habitantes), de
30 anos ou mais (53,3 mortes por 100 mil habitantes)
e os menores de 15 anos (7,2 mortes por 100 mil
habitantes). Observam-se assim, uma alta taxa de
mortes relacionadas a jovens, impactando fortemente
na desestruturao familiar, do ponto de vista social,
Fonte: SIM/ SVS/ MS e na fora de trabalho do Estado, do ponto de vista
econmico.

Tabela 17 - Crimes Violentos Letais e Intencionais dos


Como mostra o grfico 8, a taxa de bitos em
anos de 2011, 2012 e 2013 em Alagoas acidentes de trnsito aumentou tanto no Brasil quanto
na regio Nordeste de 2012 para 2013, e reduziu no
Anos Meses Mdia/ Estado de Alagoas, passando de 27,3% em 2012 para
dia 26,7% em 20136 . Os acidentes de transporte, fazendo
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Total
2011 219 166 233 224 216 223 183 180 176 202 211 194 2427 6,65 parte dos fatores que ameaam a segurana fsica dos
2012 188 222 203 197 185 188 162 163 162 172 154 190 2186 5,97 cidados, refletem na qualidade de vida da populao.
2013 196 171 216 182 185 182 169 151 180 184 214 230 2260 6,19

Fonte: Relatrio do Ncleo de Estatstica e Anlise Criminal da Secretaria 6 Esse indicador abrange os acidentes de transporte exclusivamente terrestre.
de Estado da Defesa Social - NEAC/SEDS

37
1.2 - ASPECTOS ECONMICOS
Grfico 8 - Taxa de bitos em Acidentes de Trnsito, por
Cem Mil Habitantes 2010 - 2013
1.2.1 CENRIO DA ECONOMIA NACIONAL E
REGIONAL

O Produto Interno Bruto - PIB como indicador


macroeconmico demonstra que a economia
nordestina no perodo 2002-2012 tem crescido acima
da taxa mdia do Brasil. Ponderando os dados das
contas regionais divulgados pelo IBGE em parceria
com as unidades da federao, a mdia de crescimento
Fonte: SIM/ SVS/MS econmico nominal, levando-se em conta o PIB a
preos correntes, foi de 12,03% para o Nordeste ante
11,56% para a economia nacional. Observa-se, no
A sensao de insegurana, de temor pela vida
grfico 9, que o ritmo de crescimento da economia
por parte do cidado pacfico, um dos sintomas de
nordestina superior ao verificado para o nacional na
uma sociedade subdesenvolvida, que em parte, pela
maioria dos anos da srie.
falta de condies bsicas a vida, tende a destruir-se
gradualmente.
Do ponto de vista social, com base nos dados Grfico 9 - Taxa percentual de crescimento nominal do PIB
tratados acima, a estratgia desenvolvida nesse plano a preos correntes para Regio Nordeste e Brasil no perodo
2003-2012
no pode deixar de considerar como prioritrias as
reas de Educao, Sade e Segurana Pblica, sendo
essas entendidas como primordiais ao bem-estar
social de toda e qualquer unidade federativa.

Fonte: IBGE-CONAC/SEPLAG-SINC.

38
Os dados sobre o dinamismo 3 Bloco Sergipe 11,52 crescimento do consumo no Nordeste
econmico do nordeste revelam, contudo, Bahia 10,78 tem sido medidas de valorizao do
que o mesmo processou-se de maneira Fonte: IBGE-CONAC/SEPLAG-SINC.
salrio mnimo com reajustes acima da
assimtrica entre seus 09 (nove) estados. inflao oficial, cuja eficcia afeta tanto
Considerando essas mesmas taxas mdias os trabalhadores da ativa quanto a
de crescimento nominal para o momento As consequncias mais gerais que maioria dos aposentados e pensionistas
2002-2012, destacam-se os desempenhos refletem os resultados do recente do INSS. Juntando o Programa Bolsa-
do Maranho (14,41%), Piau (13,30%), crescimento da economia nordestina Famlia com os demais programas de
Pernambuco (12,82%), Rio Grande do podem ser explicadas por uma ordem transferncia de renda condicionados,
Norte (12,51%), Cear (12,14%) e Paraba de fatores inter-relacionados, os quais somado ao crescimento relativo do
(12,08%) os quais foram superiores ao foram responsveis pelo estmulo salrio mnimo, tem-se uma conjuno de
Brasil e Nordeste. Em um segundo bloco o ampliao dos investimentos na regio fatores responsveis pelo crescimento da
qual se insere Alagoas, os dados revelam e a expanso da renda e do consumo, demanda efetiva na regio.
que seu resultado de 11,72% situa-se sobretudo naquelas faixas de populao Em relao poltica monetria
entre a mdia nacional e nordestina, e que apresentavam, historicamente, baixa objetivando incrementar ainda mais
apenas Sergipe (11,52%) e Bahia (10,78%) capacidade de consumo. o aumento do consumo, medidas
possuem taxas de crescimento inferiores. Os programas federais de transferncia como acesso ao crdito em diversas
de renda, com destaque ao Programa modalidades, favoreceu a expanso do
Tabela 18 - Crescimento Mdio anual do PIB, Bolsa Famlia, ajudaram a incentivar o horizonte das famlias brasileiras em
segundo Brasil, Nordeste e seus Estados, 2003-2012 consumo dos indivduos. Neste sentido, o termos de aquisio de bens e servios,
efeito multiplicador no Nordeste foi mais o que normalmente seria limitado e
Brasil, Grande Crescimento Mdio (%)
significativo, em virtude da demanda adiado no tempo se as mesmas pudessem
Regio e Anual do PIB (2003-2012)
Unidades da reprimida devido ao fato desta regio somente contar com a renda lquida
Nordeste 12,03
Federao do pas apresentar o maior nmero de presente, ou seja, elas possivelmente
Brasil 11,56
famlias dependentes do Programa, no poderiam acessar bens de consumo
1 Bloco Maranho 14,41
contingentes superiores de famlias em durveis modernos.
Piau 13,30 estado de pobreza ou abaixo desta linha.
Pernambuco 12,82
Outro fator exgeno que impulsionou
Em 2014, cerca de 7,0 milhes de o crescimento nordestino e a gerao de
Rio Grande do 12,51
Norte
famlias foram atendidas no Nordeste emprego e renda foi a poltica econmica
Cear 12,14
com o respectivo Programa, o que anticclica implementada pelo governo
significa que aproximadamente 50% dos federal, como maneira de enfrentar
Paraba 12,08
recursos tiveram como destino a referida as turbulncias da crise financeira
2 Bloco Alagoas 11,72
regio. Outro elemento estimulante do internacional a partir de 2008, objetivando

39
manter o ritmo de crescimento da economia brasileira. Grfico 10 - Representao (%) no PIB do Brasil, segundo
Foi neste contexto que programas habitacionais como Grandes Regies (2002-2012)
o Minha Casa Minha Vida se originaram, contribuindo
para a construo civil no Brasil alcanar um novo
ritmo de crescimento.
Programas de reconstruo das casas e
estabelecimentos comerciais destrudos, em razo das
fortes chuvas que marcaram algumas localidades no
ano de 2010, tambm colaboraram para desenvolver o
segmento e, por conseguinte impulsionar o mercado
de trabalho. Para efeito de registro, o estoque de
empregos na construo civil no Nordeste, entre 2005
e 2013, cresceu 178,03%, passando de 233.401 para Fonte: IBGE-CONAC/SEPLAG-SINC.
628.935 contratos formais.
O Programa de Acelerao do Crescimento No Nordeste o processo de concentrao econmica
I, lanado pelo governo federal, com gastos de ainda persiste, porquanto, esta estagnao relativa
R$ 619 bilhes executados nos diversos pacotes mantm as caractersticas das desigualdades regionais
de investimentos em nvel nacional (logstica, no pas, beneficiando os trs estados mais dinmicos
infraestrutura social e urbana e energia) pelo PAC I e com maiores nveis de produto, Bahia, Cear e
(2007/2010), disponibilizou para o Nordeste mais de Pernambuco. Essas trs economias so responsveis
um sexto do total, totalizando R$ 116 bilhes. por 63,06% do PIB da regio em 2012, alm de
O Nordeste no obstante aos avanos ocorridos responderem por mais de 60% dos investimentos
neste ltimo par de anos no tem superado a marca dos PACs I e II, abarcando os principais blocos de
histrica de 13% de participao econmica da regio inverses da iniciativa privada e, principalmente, do
no PIB nacional, apesar de concentrar 27,8% da governo federal e empresas estatais, como a Petrobrs.
populao7 brasileira. Os estados do Maranho, Piau, Rio Grande do
Norte e Paraba tm apresentado taxas acumuladas
de crescimento acima da verificada para a economia
brasileira, permitindo que a mobilidade ascendente
seja motivo de destaque nas avaliaes mais
7 No que se refere a populao residente a Regio Nordeste no ano de 2013 dinmicas. Por sua vez, Alagoas e Sergipe no tm
detinha 27,8% do total para o Brasil ,situando-se na segunda posio atrs demonstrado o mesmo desempenho.
apenas do Sudeste, que concentrava 42,0% da populao para este mesmo ano

40
O Produto Interno Bruto per capita constitui-se em um resultado obtido pelo quociente
entre o valor do PIB a preos de mercado e a populao residente da localidade tratada, seja
pas, estado, municpio, etc. importante ressaltar que um alto valor de PIB per capita, no
caracteriza melhor qualidade de vida com menor desigualdade social.
O desenvolvimento humano e o progresso das condies de vida das pessoas no podem
ser determinados apenas pela dimenso econmica, sobretudo quando essas riquezas no so
aplicadas adequadamente, ou seja, no sentido de oferecer meios para que a sociedade possa
desfrutar de uma vida mais digna. A anlise do PIB per capita, todavia, permite averiguar o
produto por habitante, possibilitando a comparao entre diferentes regies no que tange esta
varivel.
Em termos absolutos, o estado de Sergipe continua com o maior PIB per capita segundo
valores constantes na tabela 19, acompanhado de Pernambuco, Rio Grande do Norte e Bahia,
estes com valores superiores ao registrado para o Nordeste. Abaixo desta mdia encontram-se
Cear, Paraba, Alagoas, Maranho e Piau.

Tabela 19 - Produto Interno Bruto per capita segundo Brasil, Regio Nordeste e Estados nordestinos
(2002-2012)
Evoluo do PIB per capita
Brasil, Grande 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Regio e Ufs
Brasil 8.378 9.497 10.692 11.658 12.686 14.464 15.989 16.917 19.016 21.536 22.646
Nordeste 3.890 4.355 4.898 5.498 6.028 6.748 7.487 8.167 9.561 10.380 11.045
Sergipe 5.059 5.718 6.289 6.823 7.559 8.711 9.778 9.787 11.572 12.536 13.181
Pernambuco 4.327 4.773 5.287 5.933 6.526 7.663 8.064 8.901 10.821 11.776 13.138
Rio Grande do Norte 4.234 4.626 5.259 5.950 6.753 7.607 8.202 8.893 10.207 11.287 12.249
Bahia 4.524 5.031 5.780 6.581 6.918 7.787 8.378 9.364 11.007 11.340 11.832
Cear 3.735 4.145 4.621 5.055 5.634 6.149 7.111 7.686 9.216 10.314 10.473
Paraba 3.538 3.998 4.209 4.691 5.506 6.097 6.865 7.617 8.481 9.349 10.152
Alagoas 3.370 3.804 4.324 4.688 5.162 5.858 6.227 6.728 7.874 9.079 9.333
Maranho 2.636 3.111 3.587 4.150 4.627 5.165 6.103 6.259 6.888 7.853 8.760
Piau 2.544 2.977 3.297 3.701 4.211 4.661 5.372 6.051 7.072 7.836 8.138
Fonte: IBGE-CONAC/SEPLAG-SINC.

41
Alagoas, neste contexto, perde dinamismo em 1.2.2 A ECONOMIA DO ESTADO DE ALAGOAS
se tratando do PIB per capita na comparao entre
os estados nordestinos, visto que no ano inicial da
srie, ou seja, em 2002, o estado situava-se na stima No caso de Alagoas, esta perda de participao
posio no ordenamento dos produtos per capita do relativa no PIB do Nordeste mais sentida visto
Nordeste, com valor equivalente ao estado do Cear que sua economia se posicionava entre as maiores
e da Paraba, possuindo PIB per capita superior ao da regio nos meados do sculo XX, vindo a perder
auferido para Maranho e Piau. Em 2012, observa-se essa posio, principalmente, ao longo das ltimas
que o PIB per capita de Alagoas, em termos absolutos, duas dcadas. Em consonncia com os resultados
mantm-se na posio de 2002, distante, entretanto, do projeto institucional das Contas Regionais, a
da sexta posio e prximo aos estados que ocupam dinmica do crescimento acumulado do PIB alagoano
as ltimas colocaes neste mesmo ranking. a antepenltima entre todos os estados nordestinos,
verificando um crescimento em termos nominais,
Como argumento para tal comportamento tem-se entre 2002 e 2012, de 201,32%, menor que a mdia
que o crescimento de seu produto est aqum das para a regio (210,76%), frente apenas de Sergipe
demais unidades da federao somando o fato de a (194,29%) e Bahia (176,45%).
populao alagoana apresentar taxas declinantes de
natalidade. Como constado, O desempenho da economia alagoana,
portanto, significa um caso tpico de involuo econmica
ao nvel de baixa produtividade do sistema econmico
(FUNDAO ULYSSES GUIMARES, 2014, p.7).
Assim, temos no caso de Alagoas, um exemplo
emblemtico de involuo econmica, com
caractersticas de fortalecimento das estruturas do
subdesenvolvimento, quais sejam: uma estrutura
econmica com baixa diversificao, produtividade
e ocupao da fora de trabalho, marcada pela
heterogeneidade tecnolgica entre os setores
produtores, e elevada desigualdade de renda e
riqueza.
Aliado a esses fatores econmicos destacam-se:
baixo padro na oferta de servios pblicos; altos
ndices de analfabetismo e baixo nvel de escolaridade;
forte concentrao fundiria, que aliada elevada

42
densidade demogrfica, provoca distrbios em Grfico 12 - Participao (%) no VA Total do Nordeste,
termos de mobilidade urbana, ocupao do solo nas segundo Setor de Atividade (2002-2012)
cidades e baixo nvel de acesso habitao prpria;
e, como consequncia geral, a exploso da violncia,
urbana e rural, principalmente nos estratos inferiores
da sociedade alagoana e entre os jovens.

Grfico 11 - Participao (%) no PIB do Nordeste (2002-2012)

Fonte: IBGE-CONAC/SEPLAG-SINC

Paralelamente ascenso do setor de servios


percebe-se a queda relativa do setor agropecurio,
uma vez que ocorre aumento mais que proporcional
obtido pelos setores de indstria e de servios, que
tambm se expande graas urbanizao.

1.2.2.1 AGROPECURIA

A economia agrcola alagoana ainda conserva e


reproduz algumas das caractersticas da era colonial.
O forte do desenvolvimento de sua agricultura
Fonte: IBGE-CONAC/SEPLAG-SINC.
ocorre atravs da explorao da cana-de-acar, com
o propsito de exportar seus subprodutos (acar e
No que se refere estrutura setorial do PIB, o setor de lcool). Por sua vez, a pecuria tem se expandido em
servios o de maior representatividade, visto a presena razo da elevao da demanda por laticnios e carne
de atividades como o comrcio e a Administrao na regio Nordeste. Nessas duas atividades a presena
pblica. Esta caracterstica mais presente em regies marcante da grande propriedade um elemento de
em que o desenvolvimento econmico est em processo grande influncia econmica, social e poltica.
mais lento como o nordeste brasileiro.

43
A produo agrcola em Alagoas est subdividida A diminuio apenas relativa, posto que o
entre aqueles agricultores que cultivam principalmente crescimento dos demais setores e da urbanizao
a cana-de-acar com tecnologia de mdio a alto obriga a agricultura a crescer, diversificar e
contedo, ocupando uma rea de 445,033 mil hectares modernizar-se (CANO, 2014), alm deste setor
no ano de 2013, corroborando com a concentrao da apresentar dependncia das condies climticas as
terra apesar de alguns poucos avanos do programa quais afetam a produo nas lavouras e a criao de
de reforma agrria do governo federal. rebanhos.
A agricultura alagoana tambm caracterizada
pela presena de minifndios destinada ao cultivo de 1.2.2.2 INDSTRIA
cereais e algumas hortcolas, principalmente na regio
denominada de agreste onde se localiza o municpio
de Arapiraca. O Setor Indstria uma agregao de quatro
O setor da Agropecuria no estado de Alagoas segmentos: i- Extrativa Mineral; ii- Construo
vem ao longo dos anos perdendo participao na civil; iii- Produo e distribuio de eletricidade,
composio da economia alagoana, uma vez que os gs, gua, esgoto e limpeza urbana (gs, energia,
perodos de secas, que tm sistematicamente atingido gua); e iv- Indstria de transformao. Sendo este
o estado, impactam negativamente sobre a base ltimo segmento o que envolve maior complexidade
produtiva e, portanto, levam a redues nas taxas de tecnolgica, o qual possibilita e promove a
crescimento. Conforme grfico 13, a participao no disseminao do maior contedo de progresso tcnico
valor adicionado sai de 11,97% em 2002, decaindo (CRUZ e SANTOS, 2014) aos demais setores da
para 5,62% em 2012. economia (agricultura, resto da indstria e servios).
Porquanto o segmento um importante dinamizador
de outros setores porque gera um progresso tcnico
Grfico 13 - Participao (%) do Setor da Agropecuria no que pode ser apropriado por outros segmentos
Valor Adicionado de Alagoas (2002-2012) econmicos.
Sobre a importncia da indstria de transformao,
Cano (2014) discorre:
Alm de ser o principal vetor das polticas de
desenvolvimento, em especial das indstrias e de
comrcio exterior, tambm o mais suscetvel na
concorrncia internacional, quando se defronta
com adversidades cruciais como as de dumping,
financiamento de longo prazo, acesso a C&T, cmbio
valorizado, e outros. Dessa forma, pouco ou nenhum
Fonte: IBGE-CONAC/SEPLAG-SINC

44
sentido tem usar o total do Setor No que concerne ao Setor industrial Analisando, contudo, os dados
Indstria, para indagar sobre eventuais em Alagoas o mesmo apresenta referentes aos estabelecimentos
problemas de desindustrializao,
sendo o correto usar unicamente o
comportamento oscilante influenciado industriais observa-se que mesmo com a
segmento de transformao. (CANO, pelo segmento sucroenergtico. As crise no setor houve crescimento nestes
2014, p. 2). dificuldades conjunturais tais como a estabelecimentos industriais no Nordeste,
crise financeira internacional evidenciada entre 2002 e 2013(variao acumulada de
No que se refere conjuntura brasileira, a partir do ano de 2008, que dificultou 85,1%), superior registrada no Brasil
uma das razes que explicam a perda de o acesso ao crdito por parte deste (61,4%) em idntico perodo.
dinmica na indstria de transformao segmento; fatores climticos (cheias
reside na apreciao cambial. Isso Sopesando os resultados estaduais
no ano de 2010 e seca nos anos de 2012 externados na tabela 20, ressalta-se que
porque uma moeda local forte torna e 2013); e estrutural como a poltica
as exportaes menos competitivas e Rio Grande do Norte (104,8%), Alagoas
federal de adio do etanol a gasolina, (103,8%), Piau (103,5%), Pernambuco
permite a entrada de importados a um que no foi de acordo com o almejado
preo mais barato. Fato do crescimento (86,1%) apresentaram comportamento
pelo setor sucroalcooleiro, atuam de acima do verificado para o Nordeste e
da demanda por produtos nos ltimos modo a convergir para o comportamento
anos ter sido atendida em grande medida Brasil. Em um segundo grupo alinham-
supracitado, ensejando, inclusive, no se os estados do Cear (84,3%), Maranho
por indstrias de outros pases. fechamento de unidades industriais. (84,2%), Bahia (81,9%) e Paraba (72,8%)
A indstria, por ser capital intensiva, com variaes acima do Brasil e abaixo do
seria o setor com maior produtividade. Nordeste, e Sergipe (57,6%), nico estado
Grfico 14 - Participao (%) do Setor Industrial
Isso implica a realocao de mo de subnacional com performance abaixo do
no Valor Adicionado de Alagoas - 2002-2012
obra para outros setores, entre eles, o de Nordeste e Brasil.
servios. Essa realocao de mo de obra
explicaria a reduo do peso da indstria
na economia (BAUMOL, 1967). Tabela 20 - Taxas acumuladas de crescimento
(%) do nmero de estabelecimentos industriais
Parte das funes antes desenvolvidas no Brasil e Nordeste (2002-2013)8
dentro da prpria firma industrial pode
ser terceirizada para firmas do setor de Perodo 2002-2013
servios, implicando uma nova diviso Brasil 61,4
do trabalho intersetores. Haveria, desta Nordeste 85,1
maneira, um crescimento mais que Maranho 84,2
Fonte: IBGE-CONAC/SEPLAG-SINC.
proporcional na demanda por servios Piau 103,5
implicando, no longo prazo, uma parcela Cear 84,3
maior da renda alocada neste setor. Rio Grande do Norte 104,8
8. 2002=100

45
Continuao 1.2.2.3 SERVIOS
Paraba 72,8
Pernambuco 86,1
Este setor possui a maior representatividade na
Alagoas 103,8
composio do Produto Interno Bruto. Em mdia o
Sergipe 57,6
Setor Servios participa com mais de 60,0% desta,
Bahia 81,9
tanto ao nvel nacional como subnacional, uma vez
Fonte: RAIS/M.T.E. que abarca, entre seus constituintes, importantes
atividades econmicas como o comrcio e a
A mdia das taxas de crescimento da implantao Administrao Pblica.
de estabelecimentos industriais, quando confrontada
com a mdia verificada para o Nordeste demonstra Grfico 15 - Participao (%) do Setor de Servios no Valor
que, dentre todos os estados, o Rio Grande do Norte Adicionado de Alagoas - 2002-2012
(com taxa mdia de 6,31%), o Piau (6,13%) e Alagoas
(5,81%) foram os que externaram as maiores mdias
de crescimento no perodo analisado.

Tabela 21 - Taxas mdias de crescimento (%) do nmero de


estabelecimentos industriais no Nordeste, 2002-2013
Perodos 2002- 2006- 2010- Mdia
2005 2009 2013
Nordeste 1,79 6,01 7,49 5,10
Maranho -0,18 7,77 7,56 5,05 Fonte: IBGE-CONAC/SEPLAG-SINC.
Piau 3,94 6,69 7,76 6,13
Cear 1,00 6,91 7,01 4,97
Rio Grande do 4,78 5,87 8,26 6,31
Analisando o componente do comrcio (subsetor)
Norte observou-se que a Regio Nordeste ao longo da srie
Paraba -2,78 6,79 8,99 4,33 2003-2014 externou comportamento acima do Brasil.
Pernambuco 2,37 5,36 7,92 5,22 A explicao para isto reside no fato da regio ter
Alagoas 2,10 5,09 10,24 5,81
recebido expressivos aportes financeiros, tais como
programas de transferncia de renda e a execuo das
Sergipe 1,81 3,79 4,67 3,42
obras do Programa de Acelerao do Crescimento
Bahia 2,56 5,70 6,78 5,02
Fonte: Ministrio do Trabalho e Emprego-M.T.E/RAIS. PAC.

46
O aumento da ocupao total a partir o estado dependente de programas (SECTES) a partir do ano de 2001.
,sobretudo, do crescimento do nvel e federais, visto que seus indicadores Dada necessidade de se buscar
da parcela dos ocupados com carteira de desenvolvimento socioeconmicos alternativas para diversificao das
de trabalho assinada e dos contribuintes esto entre os mais baixos da federao, atividades econmicas, procurando
do sistema de seguridade social, tem se dificultando, desta maneira, o promover o desenvolvimento
configurado como outro fato distintivo, desenvolvimento da economia no mesmo econmico, no estado de Alagoas surgiu
assim como a expanso do salrio real ritmo dos demais estados do Nordeste, imprescindibilidade da insero
mdio e da massa real de salrios, ou pois o estado necessita da ampliao das do mesmo no Programa de Arranjos
seja, um conjunto de polticas e fatores atividades vinculadas base produtiva. Produtivos Locais do Ministrio da
institucionais tais como as polticas de Em suma houve avanos na Regio Cincia e Tecnologia (MCT), institudo
valorizao real do salrio mnimo, e Nordeste e em particular Alagoas, devido, preliminarmente, com nfase no setor
por consequncia do seguro desemprego sobretudo, a aes governamentais agropecurio.
e outras transferncias previdencirias que procuraram mitigar os graves e
e sociais, fatos que proporcionaram A partir de 2004, o governo do estado
estruturais problemas dessas localidades de Alagoas instituiu o Programa de
a expanso e instalao de unidades citadas. preciso, entretanto, avanar
de varejo, tais como supermercados e Mobilizao para o Desenvolvimento dos
por meio de iniciativas como os arranjos Arranjos e Territrios Produtivos Locais
hipermercados, assim como a construo produtivos locais APLs de forma
de centros de compras. do Estado de Alagoas (PAPL), tambm
programtica e pragmtica, identificando denominado de Programa de Arranjos
A administrao pblica possui bices e os tratando de maneira pontual, Produtivos Locais de Alagoas. Este foi
presena marcante na economia vislumbrando, tambm, cenrios no incorporado ao Plano Plurianual PPA
nordestina visto que nesta regio que intuito de antecipar dificuldades, (2004-2007) e nos Plano Plurianuais
reside o maior contingente de pessoas promovendo desta maneira mecanismos posteriores.
que necessitam de um maior auxlio por para diminuir seus efeitos no conjunto da
parte do governo. A presena do governo sociedade. Fazendo parte de um contexto da adoo
importante ainda como indutora de de uma poltica de insero produtiva,
crescimento econmico, pois nesta incentivando o microempreendedor, a
rea do pas existe uma baixa dinmica 1.2.2.4 APLs propriedade privada e a gerao de renda
na maioria dos municpios, devido ao para a populao, o PAPL (Programa de
fato da agropecuria ser voltada para Arranjos Produtivos Locais) surgiu com
O incio das discusses sobre a o objetivo de promover uma melhor
a subsistncia e a indstria estar em implantao de Arranjos Produtivos
desenvolvimento. distribuio de renda, aumento da
Locais (APL) em Alagoas deu-se no produtividade e desconcentrao das
Alagoas, por sua vez, exibe performance mbito da Secretaria de Estado da atividades econmicas.
semelhante ao Nordeste, uma vez que Cincia, Tecnologia e Educao Superior

47
O conceito de APL compreende uma Todavia, de 2005 para 2012, verificou-se Nordeste, conforme grfico 17, para
concentrao macroespacial de empresas um crescimento de 12,14%, o que induz 2003 e 2011, constata-se uma diminuio
de qualquer porte com grau diferenciado a concluso de que os investimentos dos percentual da capitao de turistas em
de coeso e caractersticas comuns APLs alagoanos foram ampliados no Alagoas, em relao ao fluxo global de
(SEPLAN-AL/SEBRAE-AL, 2003). perodo relatado. turistas com destino ao Nordeste, pois este
At 2011 existiam 13 APLs. Em 2012 estado sai de 8,37% de participao em
este nmero passou para 18 APLs9 , 2003, e alcana 7,78% em 2011.
Grfico 16 - Investimentos Realizados pelos
mantendo-se a mesma quantidade at o APLs de Alagoas, de 2005 a 2012
momento presente. A abrangncia dos Grfico 17 - Participao Relativa (%) dos
APLs compreendeu, em 2012, cerca de 84 Estados sobre o Total do Nordeste, para o Fluxo
dos 102 municpios alagoanos. de Turistas Recebidos (2003 e 2011)
Os dados, contidos no grfico Y, sobre
os investimentos realizados pelos APLs
alagoanos, revelaram que 2007 a 2009 foi
o perodo mais representativo do ponto
de vista do crescimento das inverses,
atingindo neste ltimo ano uma quantia
de R$ 42.981.518,74. Delineada a partir da Fonte: Sedetur (dados elaborados a partir de relatrios
gestao da crise econmica internacional, de gesto).

de 2009 a 2010 houve queda dos


investimentos, o que gerou uma menor 1.2.2.5 TURISMO
Fonte: GTP/CTI NE. Elaborao Seplag.
disponibilidade de recursos por parte
das instituies de fomento aos APLs,
Outro aspecto que demonstra a
limitando a obteno de crdito, o que As belezas naturais do estado de Alagoas
insuficiente explorao do potencial turstico
impactou diretamente nos investimentos. fazem com que o Turismo seja um setor
de Alagoas consiste na anlise da variao
de destaque no que toca ao potencial para
Em 2011 ocorreu uma retomada percentual de crescimento do fluxo turstico
expanso. Nesse contexto, investimentos
do crescimento dos investimentos. J para os estados nordestinos. Com dados
na rea de Turismo, inclusive promovendo
em 2012, observou-se uma reduo. expressos na tabela 22, Alagoas obteve um
9. So eles: Apicultura do Serto, Oleiro Cermico, Apicultura s atividades vinculadas a cultura tornam-
crescimento mdio para o perodo (2003-
Litoral e Lagoas, Fruticultura do Agreste, Fruticultura Vale se essenciais para realizar uma melhor
2011) de 4,59%, situando-se apenas acima
do Munda, Horticultura, Mandioca, Extrao Artesanal explorao desse potencial. Entretanto,
de Granito, Mveis do Agreste, Mveis Macei e Entorno, de Pernambuco (que registrou aumento de
Ovinocaprino, Fitoterpico, Piscicultura, Rizicultura, quando se observa a participao relativa
3,76%) e da Bahia (4,55%). A mdia para o
Tecnologia e Informao, Turismo Caminhos So Francisco, do fluxo de turistas para os estados do
Turismo Costa dos Corais e Turismo Lagoas e Mares do Sul. Nordeste correspondeu a 5,51%.

48
Entre os fatores que explicam o desempenho do crescimento do fluxo de turistas em Alagoas
abaixo da mdia nordestina, esto: a qualificao do capital humano e social, que se traduz em
baixos indicadores sociais e educacionais; e a infraestrutura incipiente do estado.

Tabela 22 - Variao (%) do Fluxo de Turistas nos Estados do Nordeste (2003-2011)

Estados Variao (%) do Fluxo Turstico nos Estados do Nordeste


2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Mdia
Nordeste -0,31 7,64 8,79 5,23 2,74 1,87 7,73 9,06 6,78 5,51
Bahia** 6,35 3,99 4,00 5,01 2,71 0,16 8,69 5,00 5,00 4,55
Pernambuco 1,10 1,18 4,36 0,91 3,20 3,65 4,48 7,93 7,05 3,76
Cear -10,76 17,11 12,26 4,73 2,09 4,75 13,29 9,11 5,80 6,49
Rio Grande 1,97 22,80 16,77 5,04 -0,32 0,96 5,72 10,66 6,95 7,84
do Norte
Alagoas* 13,87 -5,99 15,62 -2,91 -5,12 0,39 7,66 13,87 3,95 4,59
Maranho* -7,85 31,59 10,75 32,89 8,94 -2,54 5,61 13,03 14,66 11,90
Sergipe* 9,70 -4,32 9,65 0,37 9,33 2,39 0,33 15,28 7,64 5,60
Paraba -16,50 25,03 7,27 7,66 5,02 3,74 6,45 7,00 3,60 5,47
Piau* -19,81 -12,65 17,70 9,96 12,08 4,75 9,23 22,30 16,87 6,72
Fonte: GTP/CTI NE. Elaborao Seplag.
Obs.: (*) representa dados estimados. (**) Significa que de 2006 a 2009 os dados so preliminares.

Desse modo, com uma mdia de crescimento do fluxo de turistas inferior a mdia
nordestina e a perda de participao no total da absoro desses fluxos, torna-se evidente o
baixo desempenho do setor de Turismo em Alagoas, que vem perdendo espao para outros
estados do Nordeste, como localidade de destino.
Analisando a participao dos empregos vinculados as atividades de turismo10 , com dados
disponveis no grfico 18, para o perodo11 de 2006 a 2013, percebe-se que o estado de Alagoas
10. O Departamento de Estudos e Pesquisas (DEPES) do Ministrio do Turismo (MTur) selecionou na Classificao Nacional de Atividades
Econmicas (CNAE 2.0) um grupo de atividades e servios responsveis pela produo de bens e servios caractersticos do turismo, com
base nas orientaes da Organizao Mundial do Turismo (OMT) e da Comisso Nacional de Classificao (CONCLA). fundamentada
nesta seleo que foram elaborados os dados.
11. Delimitou-se esse perodo em funo da disponibilidade de dados da Classificao Nacional de Atividades Econmicas CNAE 2.0.

49
no incio da srie detm participao relativa nos Portanto, pode-se constatar que a participao
estoques de empregos inferior a do Nordeste e do dos empregos ligados ao Turismo crescente no
Brasil, fato que se mantm at 2011. Entretanto, em estado de Alagoas, superando em 2011 a participao
2012, Alagoas supera a participao do Nordeste obtida para o Nordeste e aproximando-se a do Brasil
(3,80%), alcanando 3,83% de empregos referentes s em 2013, fato que parece realar a importncia do
atividades de turismo. Em 2013, a participao desses Turismo para a economia alagoana, assim como, num
empregos aproxima-se da participao do Brasil e cenrio contemporneo, para o aumento da absoro
continua maior do que a nordestina. Para este ltimo de turistas com destino ao Nordeste.
ano, o setor de turismo representa 4,15% do total do
estoque de empregos em Alagoas.
1.2.2.6 TRABALHO E RENDA

Grfico 18 - Participao (%) dos Empregos das Atividades


Caractersticas de Turismo em Relao ao Estoque de De acordo com o tabela 23, que aborda as taxas de
Empregos Totais (2006-2013) crescimento no estoque de empregos para os estados
do Nordeste para o perodo 2004-2013, observa-se
que Alagoas (com taxa de 4,92%) registra uma taxa
mdia de crescimento inferior a do Nordeste (5,78%)
e do Brasil (5,19%).
De 2004 a 2006, Alagoas alcana taxas mais elevadas
em relao ao Brasil e o Nordeste, com exceo do ano
de 2005, em que esta regio supera o estado analisado.
A partir de 2007, Alagoas apresenta uma priora no seu
desempenho de crescimento no estoque de empregos,
auferindo taxas menores que as verificadas para o
Fonte: MTE (RAIS). Elaborao Seplag/AL. Nordeste. Na comparao entre as taxas exibidas pelo
Brasil, aps o ano de 2006, apenas em 2009 e 2011 o
estado supera as taxas nacionais.
Cabe salientar que, no perodo investigado,
ocorre crescimento da participao dos empregos
relacionados s atividades de turismo para Alagoas,
Nordeste e Brasil, em todos os anos observados, com
exceo do ano de 2007, em que nesses empregos
ocorre recuo de participao relativa para Alagoas.

50
Tabela 23 - Participao (%) dos Empregos das Atividades Caractersticas de Turismo em Relao ao Estoque
de Empregos Totais (2006-2013)
Estados/Ano 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Taxa
Mdia
Maranho 6,20 8,04 9,32 10,40 11,82 4,12 13,22 6,07 3,12 3,61 7,59
Piau 6,51 6,09 5,03 1,90 12,31 4,79 7,32 4,21 6,36 6,15 6,07
Cear 4,29 6,94 7,53 7,06 6,66 9,40 7,24 6,12 1,19 5,08 6,15
Rio Grande do 8,53 7,05 5,43 4,88 3,36 4,57 6,73 3,03 1,65 2,56 4,78
Norte
Paraba 3,20 6,23 7,10 5,49 7,96 5,85 6,65 6,09 2,15 4,97 5,57
Pernambuco 6,28 7,13 6,12 6,62 5,59 6,97 9,76 7,31 2,77 3,77 6,23
Alagoas 9,76 5,95 7,11 3,74 4,19 4,97 5,57 5,71 1,45 0,79 4,92
Sergipe 4,47 8,49 8,89 6,01 -0,45 7,77 7,42 4,40 0,69 4,44 5,21
Bahia 5,70 9,51 5,29 6,13 4,30 7,42 6,98 5,91 -0,40 2,58 5,34
Total Nordeste 5,87 7,67 6,50 6,17 5,80 6,81 7,93 5,87 1,56 3,64 5,78
Total Brasil 6,30 5,83 5,77 6,98 4,88 4,48 6,94 5,09 2,48 3,14 5,19
Fonte: MTE RAIS. Elaborao Seplag.
Fonte: MDS.

Cabe salientar que os estados nordestinos que conseguiram obter uma taxa mdia de
crescimento, para o perodo 2004-2013, acima da mdia da regio, foram: Maranho (7,59%),
Pernambuco (6,23%), Cear (6,15%) e Piau (6,07%). Por outro lado, a menor taxa de crescimento
foi obtida pelo Rio Grande do Norte (4,78%). Alagoas, por sua vez, alcanou crescimento de
4,92%, configurando-se como o segundo pior estado no que toca a taxa de crescimento no
estoque de empregos para o perodo.
Tomando a taxa de desemprego, para pessoas com 10 anos ou mais, conforme grfico 19,
notou-se que o estado de Alagoas em 2003 esboou um desempenho superior ao nacional e ao
nordestino, pois sua taxa alcanou 8,2%. Todavia, em 2013, o estado passou a exibir um pior
resultado na comparao com a taxa auferida pelo Brasil (7,1%) e o Nordeste (9,4%), quando
Alagoas registrou 13,2%.

51
Grfico 19 - Taxa de Desemprego (%) para o Brasil, Nordeste Grfico 20 - Renda Domiciliar per Capita, para Alagoas,
e Alagoas (2003 e 2013) Nordeste e Brasil (2003-2013)

Fonte: IBGE (PNAD). Fonte: IBGE (PNAD). Elaborao Seplag.

Este resultado contribui para realar a deteriorao Todavia, apesar da aproximao entre a renda
no mercado de trabalho na passagem de 2003 a 2013 alagoana e nordestina nos anos de 2006 e 2007, a
em Alagoas. diferena voltou a se aprofundar no final da srie
A renda domiciliar per capita do estado de Alagoas, analisada. A renda domiciliar per capita alagoana
com dados disponveis no grfico 20, acompanhou a que correspondia a 90,66% da renda nordestina em
tendncia de aumento da renda domiciliar per capita 2003, ao fim do perodo tornou-se 82,75%, o que se
nacional e nordestina. Em Alagoas ela atingiu R$ traduz no diagnstico de elevao das discrepncias
340,76 em 2003, passando para R$ 556,58 em 2013. de renda e distanciamento do alcance aos patamares
nordestinos e brasileiros.
Estes resultados refletem o aumento das
disparidades de renda e gerao de empregos em
Alagoas e os demais estados do Nordeste, o que
sugere a necessidade da formulao de polticas
com o intuito de propiciar uma ruptura no ciclo de
reproduo e aprofundamento das caractersticas do
subdesenvolvimento.

52
1.2.2.7 A POBREZA EM ALAGOAS Analisando o grfico 21, observou-se Em se tratando da populao
que 67,29% da populao alagoana vivia extremamente pobre13 nota-se um
abaixo da linha de pobreza12 em 2003, decrescimento em todos os estados
As transferncias federais e mais caracterizando Alagoas como o estado nordestinos do percentual de indivduos
especificamente o Programa Bolsa do Nordeste que apresentou a maior que se encaixam nesta situao, na
Famlia desempenham um papel proporo de pessoas enquadradas nessa comparao de 2013 a 2003 (com dados
elementar para a reduo da pobreza e situao. No ano de 2013, em funo expressos no grfico 22).
extrema pobreza no pas, principalmente principalmente dos rumos trilhados pela
nos estados do Nordeste. De 2004 a poltica social de transferncia de renda
2013, o valor dos benefcios concedidos Grfico 22 - Percentual da Populao Vivendo
do governo brasileiro, ocorreu reduo no
atravs deste programa cresceu cerca Abaixo da Linha de Extrema Pobreza, para os
percentual de pessoas pobres em todos os Estados do Nordeste (2003 e 2013)
de 580% em Alagoas, passando de R$ estados da regio Nordeste, colaborando
137.724.223,00 no primeiro ano citado, para que Alagoas reduzisse para 33,60%
para R$ 801.449.280,00 no ltimo ano, a participao das pessoas pobres em
conforme dados contidos na tabela 24. O relao ao total da populao.
total de famlias atendidas pelo programa
que era de 214.726 em 2004 passou a ser
de 438.656, em 2013. Estes fatos atuaram Grfico 21 - Percentual da Populao Vivendo
promovendo a diminuio do percentual Abaixo da Linha de Pobreza, para os Estados
de pessoas na condio de pobreza e do Nordeste (2003 e 2013)
extrema pobreza no estado de Alagoas.
Fonte: IBGE (PNAD). Elaborao Seplag.

Tabela 24- Famlias beneficiadas pelo Programa


Bolsa Famlia e valores correntes em R$ (2004 e 2013) Alagoas obtm posio de destaque em
relao extrema pobreza da populao
nos dois anos observados. Em 2003, com
Transferncias do governo atravs do dados presentes no grfico 22, Alagoas
Programa Bolsa Famlia (Alagoas),
em R$ (Valores Correntes) alcana um percentual de 37,70 de
Ano Famlias Valor em R$ Fonte: IBGE (PNAD). Elaborao Seplag.
pessoas na condio de pobreza extrema,
beneficiadas todavia, este percentual decai para 12,34%
2004 214.726 137.724.223,00 12. A linha de pobreza aqui considerada o dobro da linha
13. A linha de extrema pobreza aqui considerada uma
de extrema pobreza, uma estimativa do valor de uma cesta de
2013 438.656 801.449.280,00 estimativa do valor de uma cesta de alimentos com o mnimo
alimentos com o mnimo de calorias necessrias para suprir
Fonte: MDS. de calorias necessrias para suprir adequadamente uma
adequadamente uma pessoa, com base em recomendaes da
pessoa, com base em recomendaes da FAO e da OMS.
FAO e da OMS.

53
em 2013, o que altera a classificao Neste contexto, Alagoas, apesar dos Ainda relevante destacar as
desta unidade federativa, deixando de investimentos em CT&I na dcada de 70 aes voltadas ao fortalecimento do
ser estado do Nordeste com a maior e 80 oriundos do setor sucroalcooleiro e ecossistema de Tecnologia da Informao
proporo de indivduos classificados bem como na produo leiteira na dcada e da Comunicao (TIC) estadual com
como extremamente pobres, para ser o de 80 que apresentava uma das maiores a execuo do Polo de TIC e Servios
segundo maior, sendo superado apenas mdias nacionais, no estabeleceu a de Macei, a conquista por trs anos
pelo Maranho. Cincia, a Tecnologia e a Inovao como consecutivos do prmio de inovao
pilares estratgicos para desenvolvimento RioInfo (201215 , 201316 e 201417)
local. decorrente de empresas inovadoras de
Entretanto, destacam-se aes como a base tecnolgica, editais de inovao para
fomento e projetos inovadores no setor
1.3 CINCIA, TECNOLOGIA E ampliao do quantitativo e diversificao
pblico como o Videomonitoramento18
INOVAO da oferta de cursos com interiorizao das
Instituies de Ensino Superior, a criao da capital, investimentos na ampliao
de Laboratrios Avanados de Pesquisa, do Datacenter do Governo de
No contexto nacional, o Brasil ao como o Laboratrio de Computao Alagoas 19
, implantao do Ncleo
longo de sua histria tem ficado aqum Cientfica e Visualizao LCCV e os de Geoprocessamento e aquisio e
em relao aos demais pases do Laboratrios da Rede Metrolgica de disponibilizao de mais de 7.000 km2
mundo no que tange aos avanos no Alagoas (SENAI-AL), a elaborao de um de imagens de satlite20, e por fim, a
seu desenvolvimento social, econmico Plano Estadual de Cincia, Tecnologia e importante elaborao e aprovao de
e ambiental a partir de uma base slida Inovao e a implantao de dois Polos um Plano Estadual de Cincia, Tecnologia
de investimentos em Educao, Cincia, Agroalimentares, sendo um na regio e Inovao para o perodo 2013-201321.
Tecnologia e Inovao (CT&I). Nem Agreste, no municpio de Arapiraca,
mesmo as conquistas do prprio pas, voltado cadeia produtiva da Mandioca
15.http://exame.abril.com.br/pme/noticias/edital-tecnova-
obtidas em funo do seu investimento e produtos Hortifrutigranjeiros e outro leva-inovacao-a-pequenos-negocios
em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), na regio do Mdio Serto, no municpio 16.http://www1.folha.uol.com.br/empreendedorsoci
al/2014/12/1546396-jovens-de-alagoas-criam-app-de-
que resultaram em alguns avanos das de Batalha, voltado cadeia produtiva traducao-para-lingua-de-sinais.shtml
nossas indstrias petrolfera, aeronutica do Leite, editais14 de fomento a inovao 17.http://cadaminuto.com.br/noticia/226208/2013/09/19/
alagoas-vence-grande-premio-da-rioinfo-2013-com-
e na agricultura, obtidos claramente e desenvolvimento de empresas de base crowdmobi
como resultado dos investimentos que tecnolgica em reas como Petrleo e 18.http://www.defesasocial.al.gov.br/sala-de-imprensa/
noticias/2014/fevereiro/videomonitoramento-e-ampliado-
fizeram em P&D, foram suficientes para Gs, Energias Alternativas, Tecnologia em-maceio
que o pas tivesse um olhar estratgico da Informao, Cadeia da Construo, 19.http://www.itec.al.gov.br/Imprensa/noticias/2014/
diferenciado sobre a CT&I. Agronegcio e Qumica e Plstico. outubro/itec-aperfeicoa-gerenciamento-do-datacenter
20. http://www.dados.al.gov.br
14. http://exame.abril.com.br/pme/noticias/edital-tecnova-
21.http://www.cienciaetecnologia.al.gov.br/projetos/
leva-inovacao-a-pequenos-negocios
projetos/plano-estadual-de-ciencia-tecnologia-e-inovacao

54
Apesar de importantes avanos recentes, ainda existe Entretanto, em que pese estrutura citada,
muito a ser desenvolvido que explore o rico potencial os potenciais existentes e os resultados recentes,
oriundo dos estudos, pesquisas e projetos de inovao Alagoas apresenta ainda situao bem desfavorvel
que sejam convertidos em diferenciais estratgicos para o em relao regio e ao pas, considerando alguns
desenvolvimento do Estado. indicadores importantes de Cincia, Tecnologia
Ademais, no que tange ao arranjo institucional, e Inovao. Em relao ao total de Professores e
Alagoas possui um conjunto de entidades com Pesquisadores Mestres e Doutores, Alagoas detm
histrico, atuao e potencial para fortalecer a apenas 0,92% do total nacional e 4,9% do total do
dinamizao do setor, como a Fundao de Amparo Nordeste. Quanto aos Tcnicos ligados a instituies
a Pesquisa FAPEAL, a Universidade Federal de de Pesquisa e Desenvolvimento, Alagoas corresponde
Alagoas - UFAL, Universidade Estadual de Alagoas a 0,73% do total nacional e 4,3% do total da regio.
UNEAL, Universidade Estadual de Cincias da Considerando a ocorrncia de Doutores e Mestres
Sade UNCISAL, Instituto Federal de Alagoas por 1.000 habitantes, Alagoas possui respectivamente
IFAL e outras instituies privadas, alcanando um 0,40 e 0,85, ficando abaixo dos resultados da regio
total de 47 campis de Instituies de Ensino Superior Nordeste e do Pas (vide quadro abaixo).
bem distribudas espacialmente nas regies do estado
conforme a figura XX. Alm disto, possui Ncleos de Tabela 25 - Total de Professores e Pesquisadores Mestres e
Pesquisa e Inovao apoiados pelo Sistema Indstria, Doutores (2014)
dentre outros.
Doutores Mestres Total
Brasil 119.402 82.136 201.538
Figura 1 - Localizao das Instituies de Ensino Superior do Nordeste 21.087 16.505 37.592
Estado de Alagoas Alagoas 978 873 1.851
Fonte: Plataforma Lattes.

Tabela 26 - Total de Tcnicos ligados a instituies de


Pesquisa e Desenvolvimento (2014)
Doutores Mestres Total
Brasil 69.040 247.485 316.525
Nordeste 9.185 44.286 53.471
Alagoas 367 1.939 2.306
Fonte: Plataforma Lattes.

Fonte: Alagoas em Dados e Informaes, 2015.

55
Tabela 27 - Profissionais Mestres e Doutores por 1.000 hab. Tabela 28 - Investimentos (em R$ mil) em P&D - CNPq (2013)
(2014)
Bolsas para Bolsas para Projetos de
Doutores Mestres Total pesquisa no pesquisa no pesquisa
Brasil 0,93 1,63 2,55 pas exterior
Nordeste 0,54 1,08 1,62 Brasil 1.261.191 401.125 519.732
Alagoas 0,40 0,85 1,25 Alagoas 6.632 2.137 2.627

Fonte: Plataforma Lattes. Fonte: CNPQ.

Tabela 29 - Fomento a P&D - CNPq 2013 (unidade)


Este dficit de profissionais de alta qualificao,
que para ser diminudo depende do avano em Bolsas para Bolsas para Projetos de
investimentos voltados para a educao e cultura de pesquisa no pesquisa no pesquisa
cincia e tecnologia, resulta diretamente num baixo pas exterior
investimento destinado a Pesquisa e Desenvolvimento Brasil 88.148 7.963 23.742
em Alagoas. Alagoas 712 50 179

De acordo com os dados do Conselho Nacional de Fonte: CNPQ.

Desenvolvimento Cientfico e Tecnolgico CNPq de


2013, no que tange ao volume de recursos destinados Neste contexto, imperativa a continuidade e
ao financiamento de bolsas para pesquisa no Brasil ampliao de polticas pblicas para a CT&I em
e no exterior, Alagoas corresponde a apenas 0,50% Alagoas integradas a outras reas sociais, econmicas
do total nacional. O mesmo percentual aplicado e ambientais, que possam gerar resultados
ao financiamento de projetos de pesquisa. Quanto significativos para o desenvolvimento do estado,
ao quantitativo de bolsas e projetos de pesquisa a considerando o seu carter e potencial transformador
participao de Alagoas extremamente baixa, onde de uma regio, especialmente no mdio e no longo
o estado responsvel por apenas 0,81% do total de prazo.
bolsas para pesquisas no pas, 0,63% das bolsas para
pesquisa no exterior e 0,75% do total de projetos de Como exemplo de iniciativas nesta rea, em
pesquisa que recebem financiamento pelo CNPq 2013, Alagoas alcanou cerca de 80 mil alunos de
(vide tabelas abaixo). graduao e ps-graduao22 matriculados em
Instituies de Ensino Superior, com potencial para a
execuo de pesquisas e projetos que contribuam com
22. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Ansio Teixeira INEP Ano
2013

56
o desenvolvimento do estado. 65% dos e ainda, a expanso das aes de CT&I De acordo com o documento da
domiclios do estado j possuem acesso para o aproveitamento de oportunidades Fundao Ulysses Guimares (Ano
internet em banda larga23 , tendo em setores da economia visando 2013, p.01), o aumento de demanda por
ainda, mais de 4 milhes de telefones insero de Alagoas no espao regional, infraestrutura econmica e social fator
mveis habilitados em todo o estado24, nacional e global, conforme previsto no que chama a ateno dos gestores pblicos,
que somado a infraestrutura de CT&I Plano Estadual de Cincia, Tecnologia e em particular, pela responsabilidade de se
existente no estado, representa um Inovao do Estado de Alagoas. prover a oferta que a populao necessita.
importante insumo para o fortalecimento O documento tambm revela um quadro
da capacidade produtiva do estado, preocupante, no que diz respeito
mediante a incorporao de novos baixa competitividade em relao
conhecimentos s cadeias produtivas 1.4 INFRAESTRUTURA E Infraestrutura de Transporte e Logstica
existentes bem como, podendo gerar LOGSTICA de Alagoas frente a outras unidades
subsdios para o desenvolvimento de federativas, comprometendo dessa
novas atividades econmicas. forma, o processo de desenvolvimento
O Estado de Alagoas mesmo com do Estado.
Nesta direo, Alagoas precisa se alguns avanos na construo de sua
apropriar do potencial da Cincia, infraestrutura econmica e social Decerto, um bom planejamento para
Tecnologia e Inovao desenvolvendo bsica, ainda apresenta uma posio o setor, melhorar essa competitividade.
diretrizes estratgicas como: a formulao desfavorvel, em termos de sua cobertura, Pois alm de prever a ampliao
e implementao de uma poltica estadual qualidade e integrao, com destaque e modernizao da infraestrutura,
de CT&I voltada para o desenvolvimento para a infraestrutura de transporte e removendo uma srie de deficincias
sustentvel de Alagoas; priorizao logstica e a de saneamento bsico. hoje existentes, possibilita mudanas
da educao bsica como condio estruturais significativas na matriz de
fundamental para promover a inovao; As anlises cientficas e as experincias transportes, permitindo aos usurios
estruturao do sistema estadual de da realidade prtica universalmente tem disporem de planos de logsticas que
CT&I; ampliao da capacidade local demonstrado que o setor transporte combinem diferentes modais e que
de gerao e difuso de conhecimento, um agente indutor de riqueza e estes atuem de forma integrada a partir
pesquisa e inovao; Induo da cultura desenvolvimento, alm de ser o de uma viso sistmica do setor. Isto
do empreendedorismo e da inovao; responsvel maior pela integrao entre tendo em vista que o prprio documento
expanso da oferta de conhecimento, as comunidades, as reas de produo ressalta que melhorias da Infraestrutura
tecnologia e de infraestrutura de CT&I; e de consumo, no nvel local, regional, de Transporte e Logstica, assim como
nacional e internacional. desenvolvimento de tecnologias,
23. Dados da Pesquisa Nacional de Amostra de Domiclios aumento da renda e produo so aspectos
PNAD Ano 2013
24. Dados obtidos nas estatsticas de telefones mveis no site relevantes associados ao crescimento e
www.teleco.com.br desenvolvimento econmico.

57
No tocante aos aspectos operacionais Neste contexto, a situao de Alagoas (1,4%) e bom (38,9%), foram classificados
da infraestrutura na Regio Nordeste, quanto capacidade econmica e como insatisfatrios 435 km (59,7%), j os
conforme registra o documento acima operacional em termos de infraestrutura nveis de regular e ruim cobriram (54,2%)
citado: e logstica indica, tambm, deficincias e (5,5%), respectivamente, e no foram
diversas, que precisam ser enfrentadas verificados trechos classificados como
A implantao do modelo de
privatizao no Brasil, em particular na
em consonncia com a estratgia de pssimo (grfico 23).
infraestrutura de transporte e logstica desenvolvimento estabelecida para o
no teve o desempenho que fora obtido Estado.
pelo setor de telecomunicaes, fato
Tabela 30 - Sntese da Situao da Malha
que se tornou mais grave nas regies
O sistema rodovirio em Alagoas Rodoviria em Alagoas (2011)
menos desenvolvidas, como o Nordeste. predominante, frente aos demais
Resultado por rodovias pesquisadas em Alagoas
Estados menos desenvolvidos desta modos da infraestrutura existentes. Em
regio sentiram mais ainda a falta 2014 a sua extenso, segundo dados do

Sinalizao
Pavimento

Geometria
Extenso
Rodovia

Estado
de interesse de investidores sobre a Departamento Nacional de Transito/

Geral
(km)
infraestrutura de transporte e logstica
regional, que dote a regio de um
DNT, era de 14.9657,00 km, com todas
sistema de transporte multimodal as cidades sedes dos municpios com
de alta competitividade, com maior acesso asfaltado. No entanto, apenas BR - 251 Regular Bom Regular Ruim
101
capacidade de operao, mais eficiente 2.359,90 km deste sistema so de
no consumo de combustveis e de menor BR - 110 Bom Bom Regular Regular
rodovias asfaltadas, assim distribudas: 104
custo, seja um dos principais fatores de
desinteresse dos setores privados sobre
745 km de rodovias federais; 1.656,70 BR - 16 Bom timo Regular Regular
110
investimentos em infraestrutura nos km so estaduais e apenas 49,20 km so
BR - 241 Bom timo Regular Regular
estados principalmente do Nordeste. do municpio. Verifica-se que a extenso 316
Os destaques positivos na dimenso da total das rodovias asfaltadas representa BR - 80 Regular Regular Ruim Ruim
infraestrutura de transporte e logstica apenas 15,8 % do sistema, o que indica 416
na regio so os Estados Bahia, Cear e BR - 107 Regular timo Regular Regular
Pernambuco, com a ressalva de que todos
um percentual ainda baixo. 423
os modais carecem de investimentos Segundo a avaliao do estado geral B- 3 Bom timo Regular Bom
e dependem de aperfeioamentos 424
das rodovias alagoanas, realizada pela
institucionais para torn-los mais
Confederao Nacional dos Transportes Fonte: CNT/IDET-ndice de Desempenho Econmico do
eficientes, alm da necessidade de
investimentos que proporcionem (CNT) em 2011 (tabela 30), atravs de Transporte
maior equilbrio entre os diferentes pesquisa que contemplou uma amostra
modais na matriz de transporte regional de 728 km, cerca de 30% das rodovias
(Desenvolvimento e Transformao: pavimentadas em Alagoas mostra que,
Uma Agenda Necessria para Alagoas-
293 km (40,3%) foram diagnosticados
Ano 2013, p. 16).
como satisfatrios, com nveis de timo

58
Grfico 23 - Situao da Malha Rodoviria em Alagoas, Tabela 31 - Classificao das rodovias na regio Nordeste (2011)
conforme critrio Regular, Bom, Ruim e timo, em
Pavimento Sinalizao Geometria da
participao percentual (2011)
Classificao Via
KM % KM % KM %
timo 11.590 44,9 1.424 5,5 269 1,0
Bom 1.315 5,1 6.467 25,0 4.628 17,9
Regular 9.369 36,3 8.977 34,8 6.813 26,4
Ruim 2.321 9,0 4.053 15,7 4.096 15,9
Pssimo 1.225 4,7 4.899 19,0 10.014 38,8
Total 25.820 100 25.820 100 25.820 100
Fonte: Pesquisa CNT de Rodovias, 2011

Grfico 24 - Classificao geral das rodovias (federal e estadual)


na regio Nordeste (2011)
Fonte: Pesquisa CNT de Rodovias, 2011

Cabe ressaltar que as caractersticas das rodovias


asfaltadas em Alagoas, em termos de conservao,
segurana e conforto perceptveis aos usurios, alm
do pavimento, sinalizao e geometria, conforme
pesquisa da CNT, destacaram-se em relao Regio
Nordeste, por apresentar melhores condies. Na
pesquisa realizada pela CNT, a regio como um todo
indicou para a situao das rodovias resultado inferior,
com 33% para nvel bom, 32,8% para regular, 17,8%
para ruim e 12,6% em nvel pssimo (grfico 24). Fonte: Pesquisa CNT de Rodovias, 2011

Os dados contidos na tabela 32 demonstram o


desempenho do transporte total de carga interestadual
no modo rodovirio em Alagoas no perodo de 2007
a 2011. Com exceo dos meses do ano de 2007,
onde apresentou um desempenho atpico, os demais

59
meses expressam uma performance equilibrada com Grfico 25 - Sntese da movimentao de carga pelo modo
crescimento em todos os anos da srie observada. Os rodovirio (2007-2011)
nmeros so relevantes e mostram que existe uma
demanda crescente pelo uso do transporte de carga
no modal rodovirio indicam a predominncia do
uso do transporte de carga no modal rodovirio em
Alagoas.

Tabela 32 - Sntese da movimentao de carga pelo modo


rodovirio (2007-2011)
Transporte Rodovirio de Cargas
Ms (por milhes de toneladas)3
2007 2008 2009 2010
Janeiro 151.839 546.170 724.472 757.414 Fonte: IDET, 2011

Fevereiro 97.530 571.792 726.299 749.333


Maro 102.458 572.822 745.978 745.900 Quando se observa a situao dos terminais
Abril 99.340 577.270 728.089 782.943 intermodais de cargas distribudos pelas unidades
Maio 1.007.393 578.233 743.986 755.523 da federao, conforme ANTT apud Fundao
Junho 958.623 659.660 740.917 756.952 Ulysses Guimares (2013, p.20), verifica-se que dos
Julho 1.141.664 659.613 736.534 758.075 310 (trezentos e dez) terminais existentes no Brasil,
Agosto 929.619 661.416 743.448 763.108 52 (cinquenta e dois) esto na Regio Nordeste e
Setembro 543.640 662.609 745.286 764.245 destes, Alagoas tem apenas 4 (quatro), ficando a
Outubro 546.736 713.733 747.992 781.924 frente somente dos Estados do Piau, Rio Grande
Novembro 547.201 719.637 756.779 782.170 do Norte e Sergipe, o que refora a desvantagem de
Dezembro 546.337 720.739 752.385 782.848 competitividade que Alagoas enfrenta (Tabela 33).
Total 6.672.380 7.643.694 8.892.165 9.180.435
Incremento - 14,56 16,33 3,24
(%)
Fonte: ndice de Desempenho Econmico do Transporte-IDET/CNT
Nota (): Srie estatstica no atualizada pela fonte.

60
Tabela 33 - Transporte rodovirio de cargas: quantidade e classificao de terminais intermodais de cargas
por UF (2008(1))
Continua

Quantidade de Modalidade de Operao


UF Terminais
AER CAB DUT FER HID MAR ROD MULT EADI
4
2 x x
AL
1 x x x x
1 x
9
2 x x
1 x x x x x
1 x x x
BA 1 x x
1 x x
1 x x
1 x
1 x
4
CE 3 x x x
1 x x x x x
11
6 x x
2 x x
MA
1 x x x x x
1 x
1 x
6
2 x x
PB 2 x x x
1 x x x
1 x
12
5 x x x
4 x x
PE
1 x x x x x
1 x
1 x

61
Continuao
Quantidade de Modalidade de Operao
UF Terminais
AER CAB DUT FER HID MAR ROD MULT EADI
1
PI
1 x x x
3
1 x x x x x
RN
1 x x
1 x
2
SE 1 x x x x
1 x x

Fonte: ANTT, Anurio Estatstico dos Transportes Terrestres AETT/2009. Nota: AER (Aeroviria); CAB (Aquaviria
cabotagem); DUT (Dutoviria); FER (Ferroviria); HID (Aquaviria hidrovia); MAR (Aquaviria martima de longo curso); ROD
(Rodoviria); MULT (Multimodalidade no especificada); EADI (Estao aduaneira de interior multimodalidade ou multiterminais
no especificados).
(1) Extrado do Trabalho Infraestrutura de transporte e logstica: aspectos econmicos e operacionais, da Fundao Ulysses
Guimares.

Quanto ao Sistema Aerovirio tm-se dois componentes bsicos a serem analisados: a


infraestrutura aeroporturia e a movimentao de passageiros e cargas por este modal. Em
Alagoas, conforme registrado no Relatrio Final Caracterizao e Anlise dos Sistemas
produtivos Macrologsticos na Regio Nordeste(BNB, UFC e GLEN, 2012, p.107), o sistema
aeroporturio composto pelo Aeroporto Zumbi dos Palmares, este de interesse federal,
que diante da infraestrutura moderna que dispe, destaca-se entre os maiores do Nordeste,
ficando na quarta posio oferecendo conforto e segurana aos usurios, por sete aerdromos
de interesse estadual (situados em Arapiraca, Coruripe, Maragogi, Mata Grande, Palmeira dos
ndios, Penedo e Santana do Ipanema) e por dois aerdromos de interesse privado situados
em Delmiro Gouveia e Unio dos Palmares, alm de seis heliportos de interesse privado.
No Plano Aerovirio do Estado de Alagoas (PAEAL, 2005), indica que os municpios
alagoanos de Arapiraca, Coruripe, Maragogi e Penedo apresentam potencial de demanda
para serem atendidos pelo modal areo regular. Esta recomendao se respalda na existncia
de atividades tursticas presentes nestes municpios, em diferentes nveis, alm do potencial

62
turstico ainda a ser explorado, ao lado neste Aeroporto vem acompanhando a Tabela 35 - Movimento Anual de Passageiros
de sua importncia socioeconmica dinmica da Regio Nordeste com uma (Embarcados + Desembarcados)
para o Estado. A expanso desses participao que variou de 5,8% em 2011 Total Geral
servios impulsionara o turismo nestas para 5,2% em 2014. Ano SBMO/ Regio MAC/
localidades, que por sua vez demandara Macei Nordeste Reg.Ne
mais transporte areo, gerando um ciclo (%)
Tabela 34 - Movimento Anual de Aeronaves
de expanso de negcio. 2010 1.431.781 25.469.751 5,6
(Pousos e Decolagens) (2010-2014)
A infraestrutura do Aeroporto 2011 1.549.228 28.737.655 5,4
Ano Total Geral
Internacional Zumbi dos Palmares de 2012 1.719.979 30.489.883 5,6
Aeroporto Regio MAC/
acordo com os dados da INFRAERO Internacional Nordeste Reg.Ne
2013 1.943.437 30.673.118 6,3
(2015) contempla um stio aeroporturio de Macei (%) 2014 1.893.688 32.506.530 5,8
com rea total de 4.857.197,654 m2, com 2 (SBMO) Mdia do - - 5,7
(dois) ptios de manobras das aeronaves. 2010 22.594 385.016 5,8 Perodo
O ptio 1 possui 45.729,75 m2, com 11 2011 20.226 420.267 4,8 Fonte: INFRAERO
posies para alocao de aeronaves, 2012 20.094 416.167 4,8
sendo 4 (quatro) destas providas de 2013 23.583 400.503 5,8 No que se refere ao movimento
pontes de embarque e o ptio 2 com 2014 20.478 392.145 5,2 de cargas e correios verifica-se que
37.716,14 m2, que contempla mais oito
Fonte: INFRAERO este sofreu um certo arrefecimento
posies remotas. Tambm dispe de
com queda no decorrer dos cinco
um terminal de passageiros com 22 mil
anos analisados, passando de uma
m2, totalmente climatizado e com um J o movimento de passageiros
participao de 1,7% no movimento da
sistema informatizado moderno, alm apresenta performance melhor e mais
Regio Nordeste em 2010, para 1,3% em
de 24 balces de check-in, sete escadas equilibrada, com participao mdia
2014. Portanto, como demonstram os
rolantes, seis elevadores, 591 vagas de 5,7% (tabela 35) do movimento da
dados da tabela 36, o transporte de carga
estacionamento, alm de uma pista de Regio no perodo de 2010 a 2014 com
(domstico, internacional e mala postal)
pouso e decolagem de 2.604,67 m de pequena oscilao na participao deste
pouco expressivo, implicando em baixa
comprimento e 45 m de largura. Por fim, movimento em relao a Regio Nordeste.
dinmica do ponto de vista econmico e
cabe destacar que o Aeroporto Zumbi dos Verifica-se, portanto, que mesmo em um
operacional.
Palmares possui capacidade para atender perodo de crise que o Brasil, a regio
5,3 milhes de passageiros anualmente. Nordeste e o Estado vm enfrentando, o
Analisando os dados da INFRAERO movimento de passageiros acompanha
(tabela 34) possvel inferir que a o ritmo do Nordeste com tendncia
movimentao anual das aeronaves ascendente.

63
Tabela 36 - Movimento Anual de Carga e vrios municpios interioranos, onde se e fora de trabalho. O resultado mais
Correios (t) (Carregada + Descarregada + destacam: Arapiraca, Coruripe, Penedo, simples que se pode esperar de uma
Trnsito) Piranhas, Marechal Deodoro e Delmiro infraestrutura rodoviria eficiente o
Total Geral MAC/ Gouveia. aumento da rentabilidade da produo
Ano SBMO/ Regio Reg. Ne Considerando a orientao do Plano e o crescimento da economia das vrias
Macei Nordeste (%) regies e do estado como um todo.
do Governo Renan Filho, na parte de
2010 3.246 191.517 1,7 logstica e transporte, de canalizar Alm disso, as possibilidades
2011 4.090 231.982 1,7 esforos para dirigir o dinamismo envolvendo a ampliao e a implantao
2012 2.960 180.457 1,6 econmico para as diversas regies do de terminais aerovirios em posies
2013 2.305 160.568 1,4 estado e de que as propostas devem estratgicas no estado concorre para o
2014 2.305 181.967 1,3 produzir efeito no interior, acolhe-se fortalecimento de sub-regies no interior.
Fonte: INFRAERO aqui, como sntese conclusiva dos modos A partir da diversificao de opes de
de transporte acima - as reflexes do transporte areo possvel fomentar novas
Relatrio do BNB citado e tomado como oportunidades de negcio, em um curto
Por fim registra-se que, considerando a referncia no tocante a necessidade espao de tempo, centralizando em torno
grande importncia do Aeroporto Zumbi de implantao de infraestrutura em de terminais areos descentralizados
dos Palmares para o desenvolvimento das modais de transporte que possibilitem a uma grande quantidade de atividades
atividades tursticas no Estado, as anlises integrao desses modais, o escoamento envolvendo indstrias, comrcio e
resultantes do Relatrio do BNB, acima da produo do interior do estado, turismo.
citado, inclui ente as vrias proposies promovendo a sofisticao das cadeias Com relao ao sistema ferrovirio,
a de ampliao e melhoria do sistema produtivas j existentes, favorecendo a observou-se no documento Relatrio
macrologstico do Estado de Alagoas, atrao de investimentos de naturezas Final (BNB, UFC e GLEN, 2012) que tratou
a reforma e ampliao do Aeroporto diversas dos tradicionais crculos sobre a Caracterizao e Anlise dos
Zumbi dos Palmares. Tal proposio produtivos de Alagoas. Neste contexto, a Sistemas Produtivos e Mercadolgico na
se coloca como um investimento atividade turstica se apresenta uma das Regio Nordeste (...) que no ano de 2008,
estratgico para o desenvolvimento do que tem potencial e elevada capilaridade Alagoas contava com cerca de 390 km de
turismo em Alagoas, considerando o seu na gerao de emprego e renda. ferrovias para o escoamento de cargas e
grande potencial ainda no explorado.
Tambm a ampliao, recuperao pessoas. As ferrovias de escoamento de
O Estado dispe hoje de dois polos
e manuteno da malha rodoviria cargas ligam este Estado de norte a sul e
tursticos importantes em expanso, o
devem ser aquelas que possam repercutir de Sergipe a Pernambuco. Tais ferrovias,
de Macei e o de Maragogi, alm de
positivamente em diferentes aspectos em Alagoas, quando em funcionamento
vrias outras cidades onde esta atividade
de mobilidade produtiva, permitindo atendem as reas produtoras de acar,
j se desenvolve, mas que apresentam
a complementaridade de mercadorias lcool, cimento, gesso, derivados lquidos
grande potencial a ser explorado em

64
de petrleo, produtos cermicos, bebidas, se resume a 15 estaes em operao, com O sistema porturio em Alagoas
produtos siderrgicos, milho, coque, transporte em mdia de 6,5 mil passageiros/ formado pelo Terminal de usos privativo
alumnio e sal. No entanto, em Alagoas dia e serve apenas a trs municpios do da Braskem S.A. e o Porto de Macei. O
a rede de ferrovias opera, atualmente, Estado. Terminal da Trikem situa-se na rea leste
com baixa densidade de trfego, pelo Considerando a baixa qualidade do da capital Macei e distante 4 km do Porto
fato de em 2010 terem sido destrudas transporte urbano de passageiro na de Macei, atualmente possui 228 m de
cerca de 100 km de ferrovias, pelas fortes Grande Macei, ao lado do problema de comprimento, 9m de profundidade. Nele
chuvas ocorridas nesta poca, o que congestionamento de veculos, agravado so escoados dicloroetano e soda custica,
levou a interrupo de grande extenso a cada dia pelo aumento da frota e a no para os mercados interno e externo. De
de seus trechos. Estes trechos continuam realizao de investimento na expanso acordo com o Relatrio Final (BNB. UFC e
paralisados, pois ainda no foram de sua infraestrutura, como a criao de GLEN, 2012):
totalmente recondicionados. novas vias de acesso e /ou, alternativas de A Trikem S.A. tem autorizao da
O retorno do transporte ferrovirio de transporte urbano, etc., a ampliao do Unio para explorar esse terminal
carga apresenta-se como uma alternativa sistema de trens urbanos, na modalidade com fins privados, o que possibilita
de importncia estratgica para o Estado de VLT, apresenta-se como uma alternativa a movimentao de soda custica,
dicloroetano, leo diesel, leo vegetal,
de Alagoas, por ser um forte instrumento a soluo desta questo. eteno, lcool e gasolina de sua
de apoio ao desenvolvimento da indstria propriedade ou de terceiros. Assim, com
local, sobretudo nas regies interioranas, essa autorizao, o terminal privativo da
Figura 2 - Mapa do Sistema de Trens Urbanos
pela elevada reduo dos custos com Trikem S.A. passa ser enquadrado como
transporte da produo. Por outro lado, de explorao na modalidade mista,
tornando possvel a movimentao de
esta retomada possibilita a integrao cargas de terceiros.
de Alagoas ferrovia Transnordestina
corredor de transporte frreo que liga parte Este fato vem ampliar a capacidade do
dos estados nordestinos, fator de expanso transporte de carga pelo modo Porturio.
das atividades produtivas e comerciais. J a movimentao de cargas pelo porto de
A operao com passageiros pelo Macei nos anos de 2011 e 2012 ficou entre
sistema ferrovirio em Alagoas feita pela os dezessete primeiros dos 34 portos do
Companhia Brasileira de Trens Urbanos pas, com um volume de 3,3 e 3,0 milhes de
(CBTU). Esta se limita, hoje, a uma linha toneladas nos anos respectivos, indicando
com 32,1 km, que vai de Macei a Loureno uma boa performance. J em 2013 h um
de Albuquerque, em Rio Largo, passando recuo deste movimento, expressando o
pelo Municpio de Satuba, conforme mapa reflexo da crise econmica j presente no
abaixo. Assim, a cobertura deste servio mbito interno e externo. Neste perodo,
Fonte: CBTU - Companhia Brasileira de Transportes conforme indica a tabela 37, houve recuo
Urbanos Unidade AL.

65
no desempenho de 12 dos portos em todo o pas, as melhores atuaes ficaram apenas para os
Portos de Paranagu (PR), So Francisco do Sul (SC) e de Santos (SP).
Tabela 37 - Movimento Total de Cargas nos Portos Organizados (2011-2013)
2011 2012 2013
Portos Brasileiros
Total % Total % Total %
P. de Macei AL 3.305.545 1,04 3.000.872 0,95 2.581.559 0,76
P. de Macap AP 1.333.713 0,42 1.177.040 0,37 2.505.287 0,74
P. de Aratu BA 5.188.342 1,64 5.814.012 1,84 5.825.663 1,72
P.de Ilhus BA 267.100 0,08 459.941 0,15 393.491 0,12
P. Salvador BA 3.484.219 1,1 3.424.087 1,08 3.986.204 1,18
P.de Fortaleza CE 4.309.971 1,36 4.409.704 1,39 5.160.708 1,53
P. de Vitria ES 8.112.748 2,56 6.831.570 2,16 5.065.852 1,5
Porto de Praia Mole ES 7.779.946 2,46 0 0 0 0
P. de Itaqui AM 13.913.818 4,39 15.700.099 4,97 15.291.910 4,52
P. de Belm PA 3.225.448 1,02 3.089.687 0,98 3.146.816 0,93
P.de Santarm PA 2.345.425 0,74 3.422.059 1,08 4.434.997 1,31
P. V. do Conde PA 16.614.022 5,24 15.147.942 4,79 14.405.206 4,26
P.de Cabedelo PB 1.754.942 0,55 1.907.438 0,6 1.901.676 0,56
P. de Recife PE 1.998.676 0,63 1.716.032 0,54 1.708.284 0,5
P. de Suape PE 11.004.193 3,47 10.997.685 3,48 12.853.885 3,8
P.de Antonina PR 1.208.184 0,38 1.261.001 0,4 1.560.210 0,46
P. Paranagu PR 37.418.523 11,81 40.441.812 12,79 41.912.263 12,39
P. de Angra dos Reis RJ 31.839 0,01 87.084 0,03 122.049 0,04
P. de Forno RJ 367.222 0,12 161.700 0,05 216.935 0,06
P. de Itagua RJ 58.131.045 18,35 57.081.602 18,05 58.327.912 17,24
P. de Niteri RJ 86.421 0,03 62.074 0,02 235.670 0,07
P.do Rio de Janeiro RJ 7.706.623 2,43 7.758.349 2,45 8.858.836 2,62
P. de Areia Branca RN 2.523.650 0,8 1.995.945 0,63 2.255.499 0,67
Porto de Natal RN 359.092 0,11 443.797 0,14 420.654 0,12
P.Porto Velho RO 2.094.375 0,66 3.273.247 1,04 3.397.099 1
P. de Estrelas RS 58.593 0,02 7.244 0 53.249 0,02
P. de Pelotas RS 24.899 0,01 13.331 0 18.550 0,01
Porto de Porto Alegre RS 785.224 0,25 904.651 0,29 1.004.521 0,3
P. Rio Grande RS 17.933.213 5,66 17.072.811 5,4 20.534.639 6,07
P.de Imbituba SC 2.311.731 0,73 2.055.613 0,65 2.492.025 0,74
Porto de Itaja SC 4.353.794 1,37 3.913.188 1,24 4.112.998 1,22
Porto de S.F. do Sul SC 10.089.511 3,18 10.934.504 3,46 13.029.826 3,85
P. de Santos SP 85.995.109 27,15 90.737.329 28,7 99.808.300 29,5
P. de So Sebastio SP 670.061 0,21 884.951 0,28 654.828 0,19
TOTAL GERAL 316.787.217 100 316.188.401 100 338.277.601 100

Fonte: Sistema de Informaes Gerenciais (SIG) da Agncia Nacional de Transportes, Elaborao Seplag.

66
Hoje se tem trs projetos voltados melhoria Tabela 38 - Produo e Consumo de Eletricidade
do Porto de Macei, a saber: A dragagem e SETOR ALAGOAS BRASIL
aprofundamento do Porto, cujo projeto est em 2004 2013 2004 2013
processo licitatrio; O Programa de Conformidade
Produo 16.539 12.589 387.452 570.025
Gerencial de Resduos Slidos e Efluentes Lquidos
Importao 37.392 40.334
dos Portos Brasileiros, em execuo e; o Programa
Exportao -12.060 -6.287 -7 -467
Federal de Apoio a Regularizao e Gesto Ambiental
Var. Est. Perdas -728 -1.203 -64.892 -93.562
Porturia-PRGAP, em execuo. Ao lado destas aes,
e Ajustes
outros projetos so identificados como importantes
Oferta Interna 3.751 5.099 359.945 516.330
para a ampliao e modernizao deste sistema, Bruta
conforme registrado no documento do BNB, onde
Consumo total 3.751 5.099 359.945 516.330
se destacam a construo de um terminal martimo
Consumo Final 3.751 5.099 359.945 516.330
de passageiros e a construo de um terminal de Energtico
contineres, que dobrar a atual capacidade de 140 Setor 4 147 13.199 29.663
mil para 280 mil passageiros, bem como ampliar sua Energtico
capacidade de embarque e desembarque de cargas. Setor 645 1.225 78.577 124.896
Com a frequncia cada vez maior de transatlnticos Residencial
que cruzam a costa nordestina e com aumentado do Setor 364 680 50.082 84.388
destino destes navios para Macei, estas obras se Comercial
colocam com importantes para o fortalecimento do Setor Pblico 355 514 30.092 41.288
turismo no estado e das exportaes e importaes de Setor 248 216 14.895 24.129
produtos atravs deste modal. Agropecurio
Com relao ao setor energtico, pela tica da Setor 1.039 1.884
Transporte
produo, Alagoas tem uma posio favorvel
Setor Industrial 2.135 2.316 172.061 210.083
quanto a sua matriz de oferta de energia renovvel
frente a no renovvel. J o segmento de energtico Fonte: Balano Energtico do Estado de Alagoas| Ano base 2013,
SEPLANDE
como um todo no Estado de Alagoas, identifica-se
dificuldades no atendimento da demanda de energia
eltrica populao e as atividades econmicas, Por outro lado, a anlise da Matriz Energtica do
inclusive quanto a sua qualidade e quantidade em Estado, indica que em 2004 Alagoas produzia 5.386
alguns espaos. 103 tep (tonelada equivalente de petrleo), j em 2013
esta produo regride para 3.402 103 tep (Tabela - 39).

67
Tabela 39 - Produo de Energia Por Fonte (Valores em 103 tep) Tabela 40 - Produo de Energia Primria Por Fonte (Valores em %)
ENERGTICO ALAGOAS BRASIL ENERGTICO ALAGOAS BRASIL
2004 2013 2004 2013 2004 2013 2004 2013
NO RENOVVEL 1.557 786 99.216 138.404 NO RENOVVEL 28,90 23,11 52,12 53,59
Petrleo 378 204 76.642 104.762 Petrleo 7,01 6,00 40,26 40,57
Gs Natural 1.179 582 16.852 27.969 Gs Natural 21,89 17,11 8,85 10,83
Outros no - - 5.722 5.673 Outros no 0,00 0,00 3,01 2,20
Renovveis Renovveis
RENOVVEL 3.829 2.616 91.144 119.852 RENOVVEL 71,10 76,89 47,88 46,41
Energia 1.359 1.038 27.589 33.625 Energia 25,23 30,51 14,49 13,02
Hidrulica Hidrulica
Caldo de Cana 373 104 5.705 11.491 Caldo de Cana 6,93 3,04 3,00 4,45
Bagao de Cana 1.903 1.289 21.682 34.749 Bagao de Cana 35,33 37,89 11,39 13,46
Melao de Cana 186 177 2.120 3.627 Melao de Cana 3,45 5,20 1,11 1,40
Lenha 8 8 28.187 24.580 Lenha 0,16 0,25 14,81 9,52
Outros - - 5.860 11.780 Outros 0,00 0,00 3,08 4,56
Renovveis Renovveis
TOTAL 5.386 3.402 190.359 258.256 TOTAL 100 100 100 100
Fonte: Balano Energtico do Estado de Alagoas, ano base 2013, Fonte: SEPLANDE- Balano Energtico do Estado de Alagoas, 2013
SEPLANDE.

A posio de Alagoas quanto a sua matriz


Mesmo com uma posio confortvel quanto a sua energtica, mesmo com esse decrscimo, ainda
matriz de oferta energtica, com 76,89% de produo vantajosa frente posio do Brasil, que apesar de
de energia renovvel contra 23,11% de energia indicar um crescimento significativo no intervalo
no renovvel em 2013, esta produo indicou um temporal em referncia, em 2013 sua a produo de
decrescimento entre 2004 e 2013 da ordem de 31,6% energia renovvel brasileira era de 46,41% contra
(Tabela 40). 53,59% de energia no renovvel. Dentre as fontes
renovveis, em Alagoas, destaca-se a produo de
etanol (anidro e o hidratado) que foi a maior do
Nordeste na ltima dcada, no entanto, nos ltimos
anos o lcool anidro apresentou um crescimento
pequeno e o lcool hidratado experimentou uma
reduo de 60%, como agravar desta situao,

68
atualmente, o Setor Sucroenergtico no ao crescimento econmico do estado. Centros de Distribuio. Conforme
tem uma poltica com maior preciso que Como registra o Programa de Governo, registrado no Relatrio Final do BNB
defina com clareza as regras de curto e a energia constitui um dos elementos (2012), o Sistema Dutovirio composto
mdio prazo para o seu desenvolvimento, fundamentais para alavancagem de um por trs gasodutos, o primeiro com
segundo informaes constantes no processo firme de desenvolvimento, uma extenso de 204 km, interligando
Balano Energtico do Estado de Alagoas mas o estado se defronta com duas os municpios de Pilar-Al a Cabo de
(SEDEC-AL, 2014). constataes: a) partir de 2016 no haver Santo Agostinho-PE, com capacidade
recursos assegurados (RGR-Reserva operacional de 2,6 milhes m3/dia. O
Alagoas dispe, tambm, de
Global de Reverso) para continuidade segundo que vai de Pilar-AL a Ipojuca-PE
importantes potenciais para a produo
de investimentos em expanso da rede de (municpio onde est localizado o Porto
de energia, onde se destacam: a energia
fornecimento da Companhia Energtica de SUAPE, com extenso de 190 km e
elica que j tem estudos consolidados no capacidade operacional e 15 milhes m3/
Mapa Elico, que constitui importante do Estado de Alagoas-Ceal/Eletrobrs; e
2) embora a matriz energtica disposta dia; e o terceiro que liga os municpios
instrumento para orientar investimentos de Pilar-AL a Carmpolis-SE, com
de empresas interessadas em produzir em seu territrio seja excedente com
um consumo estadual mdio de 550 MW capacidade operacional de 10 milhes
energia por meio dos ventos, em Alagoas, m3/dia.
como regista o Relatrio Final (BNB, UFC correspondendo apenas 5% do consumo
e GLEN,( 2012 p. 118); a Energia Solar, da Regio Nordeste Alagoas no dispe J os Centros de Distribuio (CDS),
tanto fotovoltaica, como a foto trmica, de meios para seu aproveitamento apesar de pequena capacidade, so
ainda no produzidas no Estado, mais em benefcio do crescimento de sua em nmeros relevantes num total de
que podem ser viabilizadas a curtos economia, direcionada, principalmente, 73 unidades, sendo 57 unidades do
ou mdios prazos. Neste sentido j se para o interior do estado, indicando assim, tipo convencional. Entretanto, os seis
tem o mapeamento das potencialidades que os esforos sejam direcionados para armazns graneleiros existentes tem
consolidadas no Atlas Solimtrico, ampliao da capacidade de distribuio, uma elevada capacidade total e mdia
instrumento importante para apoio com a ampliao do fornecimento do de armazenagem, conforme tabelas 41
s decises de investimento no setor, GNL, para a instalao de novos pontos e 42. Verifica-se, por sua vez que esta
tambm citado no mesmo documento. de suprimento de energia eltrica no infraestrutura est altamente concentrada
Serto e a implantao de parques de na Capital Macei com 30 centros de
No obstante, a infraestrutura de de energia elica(Programa de Governo. distribuio, sendo 4 graneleiros, 4 silos
energia eltrica de fontes hdricas 2014 p.71). e 22 convencionais. Em se tratando
implantada no estado e o grande potencial dos municpios, reala-se So Luiz do
energtico de queAlagoas detentora, hoje, Como registrado no Relatrio Final
(BNB, UFC e GLEN, 2012 p.114), existe Quitunde que ocupa o segundo lugar na
enfrenta srias dificuldades que estreita concentrao de centros de distribuio,
o horizonte de ampliao de unidades ainda alguns elementos integrantes
da infraestrutura de Alagoas, onde se com 11 unidades convencionais.
consumidoras, o que gera obstculo
destacam o Sistema Dutovirio e os

69
Tabela 41 - Tipo e quantidade de Centro de Alagoas a situao no diferente, as logstica para o PPA 2016-2019 sejam
Distribuio em Alagoas cidades no foram planejadas e a questo aquelas que melhor contribuam para o
Tipo Quantidade % da mobilidade no tem sido prioridade aumento da acessibilidade intra e inter-
Convencionais 57 78,1 das administraes pblicas locais. regional, de forma a propiciar uma
Graneleiros 6 8,2 Atualmente as Regies Metropolitanas efetivo crescimento desconcentrado,
de Macei e de Arapiraca concentram para a incluso produtiva, para melhoria
Silos 10 13,7
mais da metade da populao alagoana da qualidade de vida e diversificao
Total 73 100
e congregam, tambm, as maiores da matriz econmica, de modo que ao
Fonte: Equipe do GLEN/UFC com base nos dados do
iniquidades do Estado, portanto, o lado dos demais projetos de incluso
SICARM/CONAB (2011).
problema da mobilidade urbana j aflige produtiva e social, saneamento, energia,
pesadamente os alagoanos, sobretudo habitao, turismo, etc., possa colaborar
Tabela 42 - Capacidade de armazenagem (t) dos efetivamente para uma maior dinmica do
Centros de Distribuio em Alagoas nas cidades de maior concentrao
populacional como o caso de Macei e processo de desenvolvimento econmico
Tipo Capacidade Capacidade Arapiraca. e social do Estado e de suas Regies.
Total Mdia
Convencionais 201.796 3.540 Com o anncio recente do governo
Graneleiros 309.206 51.534
federal de que ser destinado mais de
R$ 50 bilhes para novos investimentos
Silos 39.650 3.965
em obras de mobilidade, esta questo vai
Total 550.652 7.543
entrar na pauta de prioridade da poltica
Fonte: Equipe do GLEN/UFC com base nos dados do
nacional. Diante desta possibilidade de
SICARM/CONAB (2011)
fundamental importncia que o Estado
cuide da elaborao de projetos que
Tambm no campo da infraestrutura contemplem as principais demandas
tem-se a questo da mobilidade urbana nesta rea, concorrendo a esses recursos.
que hoje um desafio para as cidades,
Cumpre ressaltar que de acordo com
sobretudo as de porte mdio e grande. No
a Lei federal n 12.587, de 3 de janeiro
Brasil pelo fato da maioria de suas cidades
de 2012, as cidades com mais de 20 mil
no terem sido planejadas e ao aumento
habitantes tm o prazo de at 2015 para
do nmero de automveis, elevou-se a
formularem os seus planos de mobilidade
lentido no trnsito, com desperdcio de
urbana.
tempo e combustvel, contribuindo para
o agravamento dos problemas ambientais Por fim, de fundamental importncia
e de ocupao do espao pblico. Em que as escolhas com relao expanso
da infraestrutura de transporte e

70
1.5 MEIO AMBIENTE E equitativamente compartilhados entre infraestrutura e dos servios essenciais
RECURSOS HDRICOS toda a populao. necessrios para atender s demandas
Ainda segundo a ONU, um tero tambm crescentes. As consequncias
da populao urbana mundial est desse processo so: a falta de condies
1.5.1 ASPECTOS AMBIENTAIS DO sanitrias mnimas, a ausncia de servios
PLANEJAMENTO em ocupaes irregulares, favelas e
assentamentos informais e a falta cotidianos indispensveis vida das
de planejamento tem sido a grande pessoas, a ocupao de reas inadequadas,
A edio de 2014 do Relatrio da justificativa para este modelo de a destruio e o desperdcio de recursos e
Urbanizao Mundial das Naes Unidas crescimento e ocupao territorial. potenciais naturais, o agravamento dos
afirma que at 2050 o Brasil ter 91% das Entretanto, muitas vezes, no se trata problemas sociais como a falta de opes
pessoas morando em cidades. A contnua exatamente da ausncia de planejamento, de emprego, o esgotamento dos sistemas
urbanizao e o crescimento geral da mas sim de uma contradio permanente convencionais de transporte e sistemas
populao prev que 2,5 bilhes de novas entre o planejamento e a gesto. virios e, sobretudo, um contingente
pessoas passem a viver em reas urbanas. cada vez maior de pessoas vivendo em
A urbanizao sustentvel a chave condies de extrema precariedade.
Nessa perspectiva, o enfoque ambiental para um desenvolvimento com sucesso
associado ao planejamento tem sido um e est integralmente ligada aos trs Em Alagoas, possvel identificar
importante instrumento no enfrentamento pilares do desenvolvimento sustentvel: diversos exemplos de como o processo
e minimizao dos impactos sociais e desenvolvimento econmico, de ocupao territorial desconsidera os
ambientais da ocupao do territrio, desenvolvimento social e proteo limites e a capacidade de suporte do meio,
acumulados ao longo do crescimento da ambiental. O resultado da Conferncia provocando situaes de irreversibilidade
cidade nos ltimos 50 anos. Rio +20 das Naes Unidas sobre no aproveitamento econmico sustentvel
De forma generalizada, os problemas Desenvolvimento Sustentvel, O futuro do potencial existente, alm de alteraes
urbanos so uma constante ameaa que queremos, reconheceu a situao drsticas na paisagem natural destruindo
ao desenvolvimento sustentvel, dos pobres urbanos e a necessidade total ou parcialmente recursos importantes
pois agravam o quadro de excluso para o desenvolvimento sustentvel das para a garantia da biodiversidade e,
social e refletem o crescente ndice cidades como prioridade universal, tendo sobretudo, da identidade local.
de marginalizao e violncia. O o reconhecimento do territrio como o Nesse sentido, numa realidade perversa
descompasso existente entre o suporte da atividade humana e, portanto, de concentrao de renda e terras, a
crescimento populacional e a oferta uma responsabilidade de todos. permeabilidade da varivel ambiental
de infraestrutura necessria sinaliza a Como j foi dito anteriormente, o no planejamento pode contribuir
urgncia de implementao efetiva de aumento da populao e da rea urbana para minimizar distores existentes,
polticas pblicas que assegurem que da grande maioria das cidades no vem pressupondo uma melhor apreenso do
os benefcios da vida urbana sejam acompanhados por uma expanso da espao fsico, suas limitaes enquanto

71
suporte da ocupao e a percepo das superficiais e subterrneas, controle planejamento e de polticas pblicas
inter-relaes dos seus habitantes, sua da poluio do ar e acstica e ainda a eficazes na gesto desse recurso. Neste
histria e suas dinmicas. proteo dos bens de valor paisagstico, contexto, afirma Lunna:
A possibilidade de aproveitamento ambiental e cultural.
A importncia de uma gesto eficaz
ou o reaproveitamento responsvel O entendimento do enfoque agiganta-se, quando se tem em vista
de recursos naturais e/ou construdos ambiental como um objetivo puramente a distribuio dos recursos hdricos
existentes pode ser uma alternativa conservacionista coisa de um passado no planeta. Ate mesmo no Brasil, que
detem aproximadamente 14% da agua
vivel no enfrentamento de desafios distante. preciso identificar e utilizavel do mundo, a desigualdade
importantes, como a baixa qualidade de desenvolver propostas de intervenes da distribuicao interna de agua
vida, a excluso social, o desemprego, integradas, que possibilitem a exige um adequado gerenciamento,
a ocupao irregular do solo, o criao de um ambiente favorvel ao com o intuito de mitigar problemas
comprometimento dos recursos hdricos, desenvolvimento econmico e social relacionados a escassez hidrica. Isto
porque, a distribuicao regional dos
a mobilidade, a insegurana, a deficincia gerando benefcios para todos. recursos hidricos e de 70% para a
de infraestrutura sanitria, a degradao A realidade socioeconmica de regiao Norte, onde vivem somente
ambiental, entre tantos outros. Alagoas, aliada complexidade de suas cerca de 5% da populacao brasileira,
enquanto que os 30% restantes
O atual governo de Alagoas tem como caractersticas fisiogrficas, requer uma
abastecem aproximadamente 95% da
grande desafio, promover a integrao atuao que tenha fundamento nesse populacao(lunna, Luciana, www.
econmica e territorial e, nesse contexto, a princpio de sustentabilidade. Migalhas.com.br).
dimenso ambiental deixa de ser objeto
de atuao de especialistas para se tornar
o eixo transversal de todas as dimenses 1.5.2 OS RECURSOS HDRICOS De acordo com as anlise da
estratgicas do planejamento. Disponibilidade Especfica de gua
As caractersticas ambientais de Os crescimentos populacionais (DEA)(1), registradas no Plano Estadual
uma regio influem no processo de ao lado de processos no planejados de Recursos Hdricos, Relatrio 02 - Vol.2,
urbanizao e so alterados pelo mesmo. de industrializao e de expanso 2010, verifica-se que as diversas regies
A definio do modelo de ocupao da agricultura, juntos as mudanas hidrogrficas do estado apresentam
territorial ambientalmente adequado climticas podem contribuir para o problemas, como registrado a seguir:
deve observar medidas de controle e processo de escassez e degradao dos I) No Serto alagoano contemplando
preservao dos recursos naturais, com recursos hdricos de uma sociedade. as regies hidrogrficas do Moxot,
relao a vrios aspectos importantes, Talhada, Capi e Riacho Grande, onde os
A atual crise hdrica brasileira, expressa
dentre eles: a disposio de resduos problemas associados ao gerenciamento
pela escassez e pela comprometida
slidos e lquidos, o controle da eroso, dos recursos hdricos esto alm do
qualidade dos recursos hdricos,
a proteo da qualidade de guas limite de disponibilizao de gua, alm
mesmo em parte, exemplo da falta de

72
de uma condio crtica com relao ao problemas gerais de gerenciamento, hdricas de Camaragibe, Litoral e Jacupe
estresse ambiental e a gerao de conflitos com uma tendncia ao surgimento de a situao bem favorvel, onde a gua
com relao ao uso da gua. Aqui o Canal pequenas disputas com relao ao uso da ainda pode ser considerada como um
do Serto considerado uma interveno gua, devido, principalmente, a processos bem livre, podendo ocorrer necessidade
efetiva de soluo de parte dos problemas isolados de poluio que podem causar de gerenciamento para solues de
observados na regio; II) regies efeitos adversos ao meio ambiente; e VI) abastecimento locais;
hidrogficas do Ipanema, Traip e Piau regio de Jacuipe a nica que apresenta Assim, estes dois nveis de problemas
presentaram problemas associados ao uma confortvel sem tendncias a indicam que, de maneira simples e
gerenciamento dos recursos hdricos e conflitos ou estresse ambiental. generalista, as regies hidrogrficas da
uma situao de escassez crnica de gua Por outro lado, registra o plano acima vertente do So Francisco tm problemas
com possibilidade de ocorrncia de graves citado, a existncia de problemas de de dficit hdrico em termos quantitativos
problemas ambientais, intensificando presso sobre os recursos hdricos (que e as regies hidrogrficas da vertente do
ainda mais os conflitos relacionados ao representa a relao da demanda e a Atlntico somadas a regio hdrica do Piau
uso da gua; III) Nas regies ridrogrficas vazo mdia de longo perodo da regio registram problemas de dficit hdrico em
de Coruripe e So Miguel, situadas na em referncia). Aqui, o Estado defronta- termos qualitativos. De modo geral essas
vertente atlntica dos rios alagoanos, a se com o seguinte cenrio: A regio duas grandes regies necessitam de uma
situao encontra-se alm do limite de hidrogrfica de Capi apresenta uma poltica de gerenciamento dos recursos
disponibilidade de gua e condies situao crtica, exigindo uma intensa hdricos, onde as solues estruturantes
crticas com relao ao estresse ambiental atividade de gerenciamento e de grandes e no estruturantes para a primeira
e gerao de conflitos com relao ao investimentos; As regies hidrogrficas destina-se ao aumento da oferta associada
uso de gua; IV) Na regio do Leste do Piau, Coruripe, So Miguel, Paraba, a maiores garantias de gua para o
Alagoano indica uma situao de escassez Munda e Pratagy apresentam uma suprimento das demandas, j as solues
crnica de gua nas regies hidrogrficas situao crtica quanto presso sobre os para segunda visam a implementao de
do Paraba e Munda, e situao alm recursos hdricos, exigindo uma intensa aes e medidas mitigadoras dos impactos
do limite de disponibilidade de gua atividade de gerenciamento e grandes causados em termos de qualidade de gua,
na regio hidrogrfica do Pratagy. Cabe investimentos; nas regies hidrogrficas alm de polticas eficazes de preservao
salientar que alm dos problemas de de Talhada e Riacho Grande a atividade de da qualidade de gua para seus diversos
Disponibilidade Especfica de gua gerenciamento j se torna indispensvel, fins.
apresentados, nestas regies, a situao exigindo a realizao de investimentos
de qualidade de guas destes recursos Em uma viso sinttica o balano
de mdio porte; e na regio hdrica do hdrico a partir dos planos de baciais
hdricos ainda mais grave devido a Moxot a situao confortvel podendo
processos massivos e generalizados de (PRH), o Estado de Alagoas dispe das
ter necessidade de gerenciamento para seguintes principais fontes de gua: 1)
poluio; V) regies hidrogrficas do solues de problemas locais; regies
Litoral Norte e Camaragibe apresentam guas subterrneas em solos cristalinos de

73
baixa qualidade; 2) muitos reservatrios de 1.5.3 A QUESTO DOS RESDUOS Programas como o Alagoas Catador e
superficiais com guas de baixa qualidade; SLIDOS EM ALAGOAS o programa de Logstica Reversa para
3) ausncia de grandes reservatrios, os embalagens de leos combustveis,
maiores so o de Coruripe com 60 milhes consolidam parcerias e permite o avano
de metros cbicos e o Boacica com 55 Com relao questo dos resduos de diretrizes estabelecidas no Plano de
milhes e o rio So Francisco como a slidos, a situao em Alagoas no Regionalizao dos Resduos Slidos,
principal fonte de sustentao de garantia difere da maioria dos estados brasileiros. que definiu sete regies de Planejamento,
hdrica para a regio. Problemas que envolvem irregularidades possibilitando a formalizao de
na coleta, transporte inadequado, consrcios municipais para o aumento da
Neste quadro um ponto positivo a tratamento inexistente e lixes a cu
implantao do Canal do Serto, projetado cobertura dos servios de coleta e de todas
aberto, so situaes comuns maioria as etapas de tratamento dos resduos
para dotar a regio do semirido de um dos 102 municpios alagoanos e estes
manancial de gua de boa qualidade para slidos, bem como ao apoio efetivao
problemas refletem diretamente na sade de programas contnuos de educao
suprir as necessidades bsicas dessa zona da populao.
situada na parte oeste do Estado, com ambiental, coleta seletiva e reciclagem.
uma extenso de 287 km e uma vazo Um passo muito importante foi dado Em paralelo, aes e atividades
entre 32 e 14 m/s que beneficiar mais no enfrentamento dessa problemtica, de planejamento, capacitao e
de 27 municpios, devendo ser integrado com a elaborao do Plano Estadual de acompanhamento da implantao de
ao atual sistema de adutoras do Estado, Resduos Slidos, onde a preocupao programas especficos para a incluso
passar a constituir, com a sua concluso, com o enfoque ambiental e social foi social dos catadores e minimizao
em uma nova fonte derivada de gua, de discutida de forma participativa e o dos danos ambientais aos lixes, e uma
grande importncia para o fortalecimento desafio da sustentabilidade, sobretudo ateno especial em reas de passivos
da oferta de gua no Estado e atendimento com a expanso das reas urbanas e ambientais aps a implantao de
da demanda para os diversos fins na consequentemente seus problemas aterros sanitrios regulares, constituem
regio semirida. agregados, passou a ocupar um papel de intervenes que merecem ateno pela
destaque dentre os eixos estratgicos das importncia que tem para o bem-estar
Ao lado deste conjunto de questes, o diferentes instncias de governo.
Estado necessita fortalecer sua estrutura social.
nesta rea, de forma a criar condies A implementao da Poltica Nacional
efetivas coordenao e implementao de Resduos Slidos, aprovada pela Lei
da Poltica Estadual de Recursos Hdricos, n 12.305/10, visa acabar com os lixes (1) DEA Disponibilidade Especfica de gua, que
sobretudo nas atividades de gesto, alm e implantar a coleta seletiva, a logstica representa a razo entre o volume de gua disponvel em

da necessidade de fortalecimento de seu reversa e a compostagem dos resduos uma determinada bacia (em termos de vazo disponvel) pela
populao contida nesta mesma bacia.
quadro tcnico em termos quantitativos e slidos. Nesse contexto, o Estado vem
qualitativos. desenvolvendo importantes aes, de
forma articulada com todos os municpios.

74
1.6 TRANSPARNCIA PBLICA Tabela 43 - ndice de Transparncia (2010-2014) Tabela 44 - Escala Brasil Transparente
2015
Com base nos princpios 2010 2012 2014 Brasil 6,50
constitucionais, a transparncia consiste Brasil 4,88 5,74 5,67 Nordeste 5,71
de um valor que est sendo cada vez mais Nordeste 4,62 5,65 5,34 Alagoas 7,78
fortalecido na administrao pblica Alagoas 5,20 5,85 4,74 Fonte: Controladoria Geral da Unio.
brasileira, em especial aps a publicao Fonte: Contas Abertas.
das Leis de Responsabilidade Fiscal
(LC 101/2000), da Transparncia (LC Ademais, apesar dos diversos desafios
131/2009) e mais recentemente a Lei de No que tange ao cumprimento nesta rea, Alagoas tem desenvolvido
Acesso a Informao (Lei 12.527/2011). Lei Federal de Acesso a Informao, aes relevantes para a promoo da
Este arcabouo legal determina e considerando a Escala Brasil Transparente Transparncia, como a padronizao
recomenda que a gesto pblica amplie elaborada pela Controladoria Geral dos stios institucionais de Governo,
a publicidade, a transparncia e crie da Unio CGU25 em 2014, Alagoas implantao do Dirio Oficial Eletrnico,
mecanismos de apropriao dos dados apresentou desempenho satisfatrio, fortalecimento e informatizao da base
pblicos por parte da sociedade visando alcanando a nota 7,78, ficando em 13 de dados e informaes socioeconmicas
participao social e o acompanhamento lugar no ranking nacional e em 4 lugar disponveis via internet atravs do
mais prximo das aes do setor pblico. no ranking das Unidades Federativas da portal de dados socioeconmicos
Regio Nordeste. Esta escala composta abertos, intitulado Alagoas em Dados e
Tendo como base o ndice de
de 12 quesitos que cobrem aspectos da Informaes26, alm de, recentemente,
Transparncia - 2014, coordenado pela
regulamentao do acesso informao e ter sido o primeiro estado brasileiro a
organizao no governamental Contas
da existncia e funcionamento do Servio integrar a Infraestrutura Nacional de
Abertas, Alagoas tem regredido em
de Informao ao Cidado (SIC), sendo Dados Espaciais (INDE)27, dentre outras
algumas dimenses da transparncia
uma mtrica que primou pela mensurao aes.
pblica. Com base neste ndice, o estado
da efetividade da transparncia passiva e Neste contexto, no que tange a
encontra-se apenas na 20 posio entre
considerando a sano recente da Lei de Transparncia e Acesso a Informao,
todas as unidades da federao e o sexto
Acesso a Informao como sendo um dos a situao de Alagoas razovel, mas
do Nordeste, alcanando apenas a nota
poucos indicadores de transparncia e requer ateno pelo fato que em relao
4,74, estando abaixo da mdia regional
acesso a informao disponvel at ento. ao Portal de Transparncia Estadual,
(5,14) e nacional (5,67), tendo perdido 9
posies no mesmo ranking em relao Alagoas vem perdendo significativas
edio 2012 (caindo para 11 em 2012 e posies no ndice de Transparncia
para a 20 em 2014).
25. http://www.cgu.gov.br/assuntos/transparencia-publica/ 26. http://www.dados.al.gov.br
escala-brasil-transparente 27. http://www.visualizador.inde.gov.br/

75
dentre outros fatores pela pouca tambm como insumo para a inovao 15 Minas Gerais 7,36 20.734.097
evoluo do Portal da Transparncia mediante o desenvolvimento de novos 16 Piau 6,67 3.194.718
estadual e demais prticas de promoo produtos e servios, contribuindo 17 Mato Grosso 6,39 3.224.357
da transparncia Pblica e ainda, pelos para a melhoria dos servios pblicos, 18 Rondnia 5,56 1.748.531
investimentos feitos pelas demais otimizao do tempo do cidado,
19 Roraima 4,86 496.936
Unidades Federativas relacionados a esta subsidiando novas oportunidades sociais
20 Acre 4,72 790.101
importante ferramenta de controle social. e econmicas.
21 Rio de Janeiro 3,33 16.461.173
Quanto ao Acesso Informao, apesar Ademais, a Transparncia um 22 Amazonas 2,78 3.873.743
da posio satisfatria da Escala Brasil importante meio para promover 23 Par 2,78 8.104.880
Transparente, importante destacar a aproximao entre Governo e
24 Mato Grosso 2,5 2.619.657
que ainda existem muitos desafios para Sociedade, requisito importante para o do Sul
o estabelecimento de uma cultura de desenvolvimento de uma sociedade mais 25 Maranho 2,22 6.850.884
acesso a informao em Alagoas, como moderna, justa e igualitria. 26 Amap 0 750.912
a melhoria da organizao das bases
27 Rio Grande do 0 3.408.510
de dados, atualizao tecnolgica dos Norte
Tabela 45 - Escala Brasil Transparente
stios institucionais, maior oferta de Fonte: Controladoria Geral da Unio .
informaes pblicas especialmente Posio Estado Nota Populao
relacionadas a convnios, compras e 1 Cear 10 8.842.791
patrimnio pblico, estabelecimento 2 So Paulo 10 44.035.304
de padres para os dados, bem como a 3 Paran 9,72 11.081.692
apropriao destes dados por parte da 4 Sergipe 9,31 2.219.574
sociedade civil. 5 Santa Catarina 9,17 6.727.148
Assim, esta rea precisa ser 6 Rio Grande do 9,17 11.207.274
desenvolvida com ateno especial, de Sul
forma a viabilizar aes efetivas para a 7 Distrito 8,89 2.852.372
implementao de uma cultura de acesso, Federal
pois caso contrrio pode vir apresentar 8 Gois 8,89 6.523.222
desempenho negativo semelhante ao 9 Esprito Santo 8,75 3.885.049
ndice de Transparncia. 10 Tocantins 8,61 1.496.880
11 Pernambuco 8,61 9.277.727
Em naes mais desenvolvidas, a
Transparncia e os Dados Governamentais 12 Bahia 8,33 15.126.371
j tm servido no apenas para o 13 Alagoas 7,78 3.321.730
aprimoramento da gesto pblica, mas 14 Paraba 7,78 3.943.885

76
CAPTULO 2

FINANAS PBLICAS

77
78
A boa gesto dos gastos 2.1 CENRIO MACROECONMICO que os baixos preos internacionais das
imprescindvel para a consecuo dos commodities influenciam o desempenho
objetivos de qualquer ente pblico ou dos pases subdesenvolvidos (com foco
As informaes mais recentes do Fundo
privado. Nesse sentido, o Estado, no em atender ao mercado externo), trazendo
Monetrio Internacional (FMI), que a
plano econmico, deve alocar as despesas, abalos para as receitas das exportaes.
partir de um estudo intitulado World
limitadas pela arrecadao, visando Por outro lado, a retomada de crescimento
Economic Outlook Update publicado em
promover o crescimento e consequente dos Estados Unidos somada a reduo
julho, revisou a projeo de crescimento
desenvolvimento econmico. dos preos das commodities, incluindo
da economia mundial para 2015, passando
A fim de apresentar as principais o petrleo, podem favorecer pases
de uma taxa de 3,5% para 3,3%, indicam
informaes a respeito das finanas que importam energia e tm vnculos
que a economia mundial deve passar por
pblicas do estado de Alagoas, no comerciais com os Estados Unidos.
uma trajetria de crescimento mais lenta
perodo de 2012-2015, sero expostos os neste e possivelmente nos prximos anos. Analisando a conjuntura econmica
resultados referentes ao comportamento nacional, nota-se que o Brasil vem
Para as economias avanadas, a taxa
das receitas e despesas. Todas as passando por transformaes, sobretudo
de crescimento estimada para 2015
informaes relativas execuo do na ltima dcada, com a inaugurao
de 2,1%, ao passo que nas economias
oramento pblico contidas neste estudo de um modelo de desenvolvimento
emergentes, esta taxa deve alcanar 4,2%.
esto em valores correntes, ou seja, em que busca conciliar crescimento
valores aferidos para os anos em questo. Espera-se que a sia continue econmico com gerao de emprego,
Foram contabilizados valores pagos para liderando o crescimento global, embora estabilidade macroeconmica e reduo
as despesas e realizados para as receitas. com o ritmo menor do que o esperado, da desigualdade e da pobreza. No
com tendncia de maiores desaceleraes, campo econmico, o ciclo de crescimento
Na primeira seo sero apresentadas
diante do recente aumento na averso ao iniciado pela economia brasileira em 2004
a evoluo das receitas e despesas
risco global e a volatilidade nos mercados o maior em mais de duas dcadas. Com
oramentrias entre 2012-2014, bem
financeiros. efeito, entre 2004 e 2010 o Produto Interno
como as estimativas para 2015, baseadas
nos balancetes mensais elaborados pela O Fundo aponta tambm que a Bruto (PIB) brasileiro cresceu em termos
SEFAZ-AL. Na segunda seo sero demanda fraca na zona do euro pode reais 4,4% ao ano. Porm, em 2014 o
apresentados os resultados do Estado na levar a um crescimento potencial menor cenrio mudou, afetando o desempenho
execuo oramentria a fim de se avaliar que o previsto. Destaca-se, tambm, da economia brasileira, que registrou
o desempenho dos componentes das que em pases onde a inflao est se recuo no PIB de 0,1%.
finanas pblicas do Estado. elevando, a desvalorizao da moeda No primeiro semestre de 2015,
local acaba impulsionando o descontrole conforme dados do Instituto Brasileiro de
inflacionrio, pois os produtos importados Geografia e Estatstica (IBGE), a estimativa
tornam-se mais caros. Outro ponto do PIB nacional indicou decrescimento

79
de 2,1% na comparao com o mesmo Brasileiro de Geografia e Estatstica na tentativa de amenizar as dificuldades
perodo do ano passado. Este resultado (IBGE) encerre o ano em 9,28%, acima presentes atualmente no cenrio nacional
pode ser explicado principalmente pelo do centro (4,5%) e do teto (6,5%) da meta e internacioanl.
desempenho da Indstria e dos Servios, estabelecida pelo governo. O mercado Esses cenrios devem ser
que no mesmo perodo recuaram 4,1% prev tambm que a taxa Selic permanea acompanhados e avaliados de forma a
e 1,3%, respectivamente, no tocante em 14,25% at o final do ano e que a taxa orientar possveis ajustes no processo de
ao Valor Adicionado (VA) proveniente de cmbio gire em torno de R$ 3,50 por implementao das polticas no mbito
destes setores. dlar. A balana comercial, por sua vez, estadual.
Dado o contexto de crise, a arrecadao deve ser superavitria, atingindo US$ 8
do governo tende a piorar. Este fato, por bilhes.
sua vez, j fez com que o Brasil entrasse Em 2016, projeta-se um decrscimo
no radar das agncias de classificao de de 0,4% do PIB brasileiro e um melhor
risco. Em setembro de 2014, a Moodys controle da inflao, medida pelo IPCA,
passou a perspectiva da nota brasileira que deve se situar em torno de 5,51%.
de estvel para negativa. Em maro deste A expectativa que a taxa Selic reduza,
ano, a Standard & Poors (S&P) reduziu gradualmente, para 12,0%, que o cmbio
o rating brasileiro para BBB-, o menor feche o ano em R$ 3,60 por dlar, e que
possvel entre os pases com grau de a balana comercial alcance US$ 16,80
investimento. bilhes.
Entre os principais problemas que o pas O Banco Central tambm projeta que
enfrenta atualmente, destaca-se o aumento a dvida lquida do setor pblico atingir
da inflao, a crise hdrica e energtica, 36,20% do PIB em 2015, com perspectiva
os desequilbrios das contas pblicas, a de piora em 2016, quando comprometer
elevao da taxa bsica de juros (Selic), o o equivalente a 38,60% do PIB.
aumento da inadimplncia do consumidor, Diante desse cenrio, o Banco Central
o baixo nvel de confiana, etc. tem atuado procurando preservar
Conforme o Relatrio Focus do Banco a estabilidade monetria e um dos
Central do Brasil, disponibilizado em 28 objetivos do governo brasileiro abrange a
de agosto de 2015, a perspectiva do PIB implementao do ajuste fiscal.
nacional de decrescimento de 2,26% As perspectivas para a economia
para o corrente ano. Espera-se que a brasileira apontam para a retomada
inflao medida pelo ndice de Preo ao do crescimento em 2017, a partir da
Consumidor Amplo (IPCA) do Instituto maturao das medidas estabelecidas

80
2.2 EVOLUO DAS RECEITAS NO PERODO Em mdia, a participao conjunta destas receitas
DE 2012 A 2015 corresponde a 95% da receita total. Desse total, as
receitas correntes contribuem com 45,8%, enquanto
que as receitas de transferncias respondem por
O grfico 26 apresenta o comportamento da 54,2%.
arrecadao do Estado segundo os componentes da
receita oramentria, em valores correntes28:
Grfico 27 - Evoluo dos Componentes da Receita Corrente

Grfico 26 - Evoluo das Receitas no Perodo de 2012-2015 (em R$)

Fonte: Relatrio Resumido de Execuo Oramentria REEO/SEFAZ


(2012-2014) e LOA 2015. Fonte: Relatrio Resumido de Execuo Oramentria REEO/SEFAZ
(2012-2014) e LOA 2015.

No intervalo de 2012 a 2014, a participao das receitas


Dentre os componentes da receita tributria,
correntes em relao ao total da receita apresentou
o principal o ICMS Imposto sobre Circulao
mdia 88,8% e cresceu aproximadamente 9%. No que
de Mercadorias e Servios. No perodo de 2012 a
se refere s receitas de capital, sua participao mdia
2014, a mdia de participao do ICMS no total da
na receita total foi de 11,19% e seu crZescimento foi
receita tributria foi de 84%, e o mesmo apresentou
de 168,5%. Esse significativo crescimento da receita de
crescimento mdio de 9,31%. Em 2015, a previso
capital no perodo diz respeito s operaes de crdito
desta relao de 84%. Quanto ao IPVA Imposto
firmadas pelo Estado junto ao Banco Mundial e BNDES.
sobre a Propriedade de Veculos Automotores, o
Avaliada a receita por seus componentes, conforme mesmo tem apresentado crescimento mdio de 11,5%
o grfico 27 abaixo, observa-se a maior participao das e participao mdia de 6%. J o IRRF Imposto
receitas tributrias e de transferncias correntes29. Retido na Fonte apresentou crescimento mdio de
28. Exceto receitas intraoramentrias. Contempladas as dedues constitucionais.
29. Exceto receitas intraoramentrias. Contempladas as dedues constitucionais. 22% e participao de 8%.

81
Grfico 29 - Evoluo dos Componentes da Receita de Transferncia
Grfico 28 - Evoluo dos Componentes da Receita Tributria

Fonte: Relatrio Resumido de Execuo Oramentria REEO/SEFAZ


Fonte: Relatrio Resumido de Execuo Oramentria REEO/SEFAZ (2012-2014) e LOA 2015.
(2012-2014) e LOA 2015.

O grfico 30 abaixo o comportamento da receita


No que diz respeito s transferncias correntes, o
de capital durante o perodo de 2012 a 2014 e a
principal componente deste grupo o FPE Fundo
previso para 2015. possvel observar significativa
de Participao dos Estados, regulado pela Lei
participao dos recursos provenientes das operaes
Complementar n 62, de 28 de Dezembro de 1989. De
de crdito a partir de 2013, perodo em que os recursos
acordo com o anexo nico da referida Lei, Alagoas
do Banco Mundial e BNDES foram aportados. Outro
responde por 4,16% de participao no total do
componente so as transferncias de capital. Juntas,
Fundo, aproximadamente. Entre 2012 a 2014, a mdia
elas respondem por 99,5% das receitas de capital.
de participao do FPE sobre a receita de transferncia
A mdia de participao para as transferncias de
foi de 69,2% e seu crescimento foi da ordem de 8,26%.
capital durante os anos de 2012 a 2014 foi de 60,5%,
Para 2015, a previso de que o FPE contribua
enquanto que a participao das operaes de crdito
com 68,8% do valor das transferncias correntes e
foi de 39,5%. Cabe destacar que, durante os anos de
cresa 5,5%. Convnios, uma das fontes do Governo
2013 e 2014, a participao das operaes de crdito
utilizadas para investimento, apresentou crescimento
no total da receita de capital foi superior, com mdia
mdio de 5% por ano e participao mdia de 3,5%.
de 56,2%.

82
Em 2015, espera-se que as operaes de crdito respondam por 30,48% das receitas de
capital e as transferncias de capital por 43,2% (Grfico 30).

Grfico 30 - Evoluo dos Componentes da Receita de Capital

Fonte: Relatrio Resumido de Execuo Oramentria REEO/SEFAZ (2012-2014) e LOA 2015.

A tabela 46 demonstra um resumo da evoluo dos principais componentes da receita do


Estado para o perodo de 2012 a 2015.

Tabela 46 - Evoluo das Receitas Oramentrias: Principais Categorias


Continua

RECEITAS 2012 2013 2014 2015


(previso)
RECEITAS 6.143.838.610 7.310.805.278 7.809.789.329 8.072.626.382
RECEITAS CORRENTES 5.754.879.226 6.242.240.640 6.807.684.204 7.056.587.248
RECEITA TRIBUTARIA 2.449.236.697 2.775.629.561 3.007.581.804 3.247.660.236
Impostos (lquido de FUNDEB) 2.411.190.119 2.725.460.643 2.960.925.106 3.241.624.855

83
Taxas 38.045.869 50.168.918 46.656.697 6.035.381
Contribuio de Melhoria 709 0 0 0
RECEITA DE CONTRIBUIES 0 0 0 0
RECEITA PATRIMONIAL 81.142.006 73.020.766 110.840.516 27.618.778
RECEITA AGROPECUARIA 0 0 4.246 0
RECEITA INDUSTRIAL 0 0 0 0Concluso
RECEITA DE SERVIOS 93.916.404 101.969.469 117.751.523 1.035.000
TRANSFERNCIAS CORRENTES 3.036.414.888 3.214.081.789 3.484.341.447 3.704.771.596
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 94.169.231 77.539.055 87.164.668 75.501.638
RECEITAS DE CAPITAL 388.959.384 1.068.564.638 1.002.105.125 1.016.039.134
OPERACOES DE CREDITO 17.722.933 610.498.658 554.477.188 309.699.729
Oper. de Crdito Internas 17.722.933 403.029.757 182.695.652 3.218.000
Oper. de Crdito Externas 0 207.468.901 371.781.535 306.481.729
ALIENACAO DE BENS 4.665.232 1.427.584 897.889 1.829.098
AMORTIZAES DE EMPRSTIMOS 0 0 0 0
TRANSFERNCIAS DE CAPITAL 366.571.202 456.569.796 446.730.049 440.476.502
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 17 68.601 0 265.633.805
Receitas de Capital Diversas 17 68.601 0 265.633.805
Fonte: Relatrio Resumido de Execuo Oramentria REEO/SEFAZ (2012-2014) e LOA 2015
OBS: Exceto receita intraoramentria

Ao longo do perodo, a receita total vem crescendo a mdia de 10%, aproximadamente.


Entre os anos de 2012 e 2013, o volume de receita aumentou significativamente, graas as
operaes de crdito firmadas com o BNDES e o Banco Mundial. Entre os anos de 2013 e
2014, a dinmica de aumento das receitas foi suportada pelas transferncias correntes e pela
arrecadao prpria do Estado. Para 2015, a expectativa de que a receita total aumente,
basicamente mantido este crescimento pelo aumento do repasse do FPE e da arrecadao do
ICMS.

84
As despesas correntes30 corresponderam a 82% do total das despesas e cresceram em mdia
9%. Quanto s despesas de capital 31, estas corresponderam a 18% do total e cresceram em
mdia 20%. Vale ressaltar que este aumento na taxa de crescimento deve-se as operaes de
crdito firmadas a partir de 2013, que permitiram ampliar tais despesas.

Grfico 31 - Evoluo das Despesas no Perodo de 2012 a 2015 por Categoria Econmica

Fonte: Relatrio Resumido de Execuo Oramentria REEO/SEFAZ (2012-2014) e LOA 2015

Na tabela 47 so apresentadas as despesas segundo sua natureza:

Tabela 47 - Despesas Realizadas Segundo a Natureza de Despesa


Continua

Natureza de Despesa 2012 2013 2014 2015 (previso)


Despesas Correntes 5.056.899.484 5.575.688.146 6.369.570.173 6.547.521.221
Pessoal e Encargos 3.054.801.264 3.305.970.630 3.739.477.239 3.786.159.792
Juros e Encargos da Dvida 263.638.829 277.288.343 246.133.465 294.394.122

30. Exceto intraoramentrias


31. Exceto intraoramentrias

85
Outras Despesas Correntes 1.738.459.391 1.992.429.173 2.383.959.469 2.466.967.307
Despesas de Capital 990.221.519 1.019.588.972 1.678.620.352 1.525.105.925
Investimentos 478.923.631 574.123.465 1.237.165.112 969.803.195
Inverses Financeiras 7.690.943 31.500.000 3.122.857 310.000
Amortizao da Dvida 503.606.945 413.965.507 438.332.382 554.992.730
Fonte: Relatrio Resumido de Execuo Oramentria REEO/SEFAZ (2012-2014) e LOA 2015

De acordo com os dados, os gastos com a folha corresponderam a 59,5% em relao ao total
das despesas correntes, em mdia, no intervalo de 2012 a 2014. Este resultado demonstra que
este componente o de maior representatividade dentre aqueles que compem as despesas
correntes. Avaliado seu percentual de crescimento, para o mesmo intervalo de tempo, foi
registrada mdia de 10% ao ano. Tal fato est associado poltica de compensao inflacionria
mantida pela gesto 2011-2014, que concedia reajustes anuais equivalentes ao IPCA32.
Estima-se que para 2015 a folha contribua com 57,8% do total das despesas correntes. Em
virtude da boa gesto fiscal dos gastos pblicos, em especial no que se refere aos limites
impostos pela Lei Complementar 101/2000, o crescimento previsto dos gatos com pessoal para
2015 no ser maior que 1,5%, em relao a 2014.
Quanto aos componentes das despesas de capital, em mdia, 59,5% diz respeito aos
investimentos realizados no perodo e 39,2% amortizao da dvida. Entre 2013 e 2014, os
investimentos cresceram em mdia 67,7%, devido aos aportes de capital financiado, resultando
tambm no crescimento das amortizaes. Em 2014 houve crescimento de 5,9% na despesa
com amortizao da dvida e para 2015 estima-se um crescimento de 26,6% nessa despesa.

2.3 INDICADORES DE SOLVNCIA

Com base nos resultados demonstrados na tabela 48 possvel avaliar se as receitas no


financeiras suportam as despesas no financeiras.

32. ndice Nacional de Preo ao Consumidor Amplo

86
Tabela 48 - Demonstrativo do Supervit Primrio (2012-2015)
2012 2013 2014 2015 (previso)
Receita Primria Corrente 5.749.137.121,13 6.254.006.467,29 6.733.994.067,87 7.127.039.140,00
Receita Primria de 369.383.188,20 457.820.492,95 457.287.263,82 390.245.259,00
Capital
Despesa Primria Total 5.779.770.636,75 6.401.654.141,38 7.470.221.593,60 6.354.503.592,00
Resultado Primrio 338.749.672,58 310.172.818,86 -278.940.261,91 276.044.425,00
Fonte: Relatrio Resumido de Execuo Oramentria REEO/SEFAZ (2012-2014) e LDO 2015

Verificado os dados acima, Alagoas obteve supervit durante o perodo, exceto para o ano
de 2014. Esse supervit garante sustentabilidade na poltica fiscal ao gerar receitas suficientes
para honrar com suas despesas usuais (no financeiras), alm de permitir uma melhor
administrao da dvida existente. No que se refere ao ano de 2014, apesar do incremento na
receita primria, as despesas cresceram mais que proporcionalmente. Dentre os principais
componentes que contriburam para este comportamento, destacam-se o maior volume gasto
em investimentos, motivado pelas operaes de crdito contratadas em 2013 e as despesas com
pessoal e encargos. Nesse contexto, a previso para 2015 de equilbrio das contas pblicas,
com retomada do supervit primrio.

Tabela 49 - Demonstrativo do Resultado Nominal (2012-2015)


31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 2014 2015
(previso)
Dvida Consolidada 6.745.172.987 7.246.851.289 7.669.148.174 9.237.683.516 9.557.550.516
Lquida - DCL
Resultado Nominal - 501.678.302 422.296.885 1.568.535.343 319.867.000
Variao Percentual - 7,44% 5,83% 20,45% 3,46%
Fonte: Relatrio Resumido de Execuo Oramentria REEO/SEFAZ (2011-2015)

Ao longo do perodo o Estado tem apresentado elevao de seu endividamento. A captao


de crdito por meio das operaes com instituies financeiras entre 2013 e 2014 permitiu
que houvesse forte elevao da dvida fiscal do Estado, contribuindo com o incremento do

87
resultado nominal, de acordo com o critrio abaixo da linha33, Em particular, para o ano de
2014, alm das obrigaes assumidas, no houve supervit primrio, conforme a tabela 48,
o que contribuiu para que o resultado nominal fosse elevado. Entretanto, o Estado est de
acordo com o limite estabelecido de endividamento proposto pela Resoluo n 40 de 2001,
que estabelece que a DCL no poder exceder 2 (duas) vezes a RCL34 (Tabela 49). Tambm cabe
mencionar que o Estado tem assumido o compromisso do pagamento dos juros e amortizaes,
contribuindo para a manuteno da credibilidade frente aos credores.

Grfico 32 - Resultado Primrio e Nominal (2012-2015)

Fonte: Relatrio Resumido de Execuo Oramentria REEO/SEFAZ (2012-2014) e LOA 2015

Entre os anos de 2012 e 2013, o resultado nominal apresentou reduo, o que significa que
a velocidade de crescimento do endividamento diminuiu. Mesmo com o aumento em 2014, a
previso da SEFAZ-AL de reduo substancial. Como no h previso de novas operaes
de crdito e deve haver supervit primrio, contando tambm com o pagamento de juros e
amortizaes, possvel que haja reduo no resultado nominal conforme estipulado para
2015.
33. O resultado nominal corresponde a variao total da dvida fiscal lquida e quando positivo indica aumento do saldo da dvida
34. Receita Corrente Lquida

88
Tabela 50 - Relao entre DCL e RCL (2012-2015)
2012 2013 2014 2015 (previso)
RCL 5.051.891.184 5.465.256.409 5.969.712.767 6.140.537.000
DCL 7.246.851.289 7.669.148.174 9.237.683.516 9.557.550.516
DCL/RCL 1,43 1,40 1,55 1,56
Fonte: Relatrio Resumido de Execuo Oramentria REEO/SEFAZ (2012-2014) e LDO 2015

Quanto ao limite de endividamento, como mencionado, o Estado tem respeitado o espao


fiscal. Comparado ao cenrio apresentado pelo perodo do PPA passado, 2008-2011, Alagoas
tem apresentado melhor sade fiscal. Para aquele perodo, a razo mdia foi de 1,85, enquanto
que atualmente a mdia no passa de 1,5.

2.4 UTILIZAO DA POUPANA PBLICA PARA INVESTIMENTO

Na tabela 51 encontram-se resumidas as principais variveis financeiras do Estado.


Confrontada a receita e a despesa, o Estado tem apresentado superavit (resultado do exerccio
fiscal positivo) em todo o perodo. Em outras palavras, o resultado corrente mais as receitas de
capital tm sido suficientes para cobrir as despesas correntes e as despesas de capital. Exceto
para 2014, o resultado corrente no foi suficiente para cobrir despesas de capital.

Tabela 51 - Informaes Oramentrias Bsicas3536


Continua

Rubricas 2012 2013 2014 2015


Receita Corrente35 6.658.181.504 7.227.856.884 7.873.960.756 8.204.275.763
(-) Receita de Contribuio 0 0 0 0
Previdenciria
(-) Transferncia para 702.988.043 776.984.230 837.971.437 964.095.471
Municpios
(-) FUNDEB 903.302.278 985.616.244 1.066.276.551 1.142.291.957

35. Os valores contidos nesta tabela referem-se a Receita Corrente sem a deduo do FUNDEB.
36. Desp.Corr.Lquida=despesa corrente-receit.contrib.previdenc.-transf.municpios-Fundeb

89
Receita Corrente Lquida 5.051.891.184 5.465.256.410 5.969.712.767 6.097.888.335
(-) Despesa Corrente Lquida36 3.450.609.163 3.813.087.672 4.465.322.185 3.796.299.721
Resultado Corrente 1.601.282.021 1.652.168.738 1.504.390.583 2.301.588.614
(+) Receita de Capital 388.959.384 1.068.564.638 1.002.105.125 1.017.639.134
(-) Despesa de Capital 990.221.519 1.019.588.972 1.678.620.352 1.538.210.003
Resultado do Exerccio Fiscal 1.000.019.885 1.701.144.404 827.875.356 1.781.017.745
Fonte: Relatrio Resumido de Execuo Oramentria REEO/SEFAZ (2012-2014) e LOA 2015

Segundo (BRESSER-PEREIRA E RIBEIRO37, 2008), a poupana pblica tanto pode ser usada para
o incremento dos investimentos pblicos, quanto para a reduo do deficit. Neste sentido, se o Estado
no quer acumular endividamento, deve ter uma poupana38 pblica para financiar esse investimento.
Na tabela 52 possvel observar a participao da poupana pblica no financiamento de
investimentos durante o perodo de 2012 a 2014 e a previso para 2015. Em 2012, do total que
foi investido, R$ 486 milhes, 20% ou R$ 97,6 milhes advieram da poupana corrente. Para
os anos posteriores a 2012, exceto 2014, a utilizao da poupana registrou valor negativo,
devido a substancial utilizao dos recursos das operaes de crdito, o que reduz sua
necessidade para investimentos. Em 2014, o volume significativo das operaes de crdito
no total das receitas de capital acompanhado dos valores das despesas de capital demandou
maior participao dos recursos da poupana corrente para investimento. Para aquele ano,
foram necessrios R$ 238 milhes da poupana, que somados a receita de capital, totalizaram
R$ 1,24 bilho.

Tabela 52 - Disponibilidade de Recursos para Investimento e Inverses


Continua

2012 2013 2014 2015


Receita Corrente 6.658.181.504 7.227.856.884 7.873.960.756 8.204.275.763
(-) Despesa Corrente 5.056.899.484 5.575.688.146 6.369.570.173 5.902.687.149
(-) Amortizao da Dvida 503.606.945 413.965.507 438.332.382 553.992.730
Poupana Corrente 1.097.675.075 1.238.203.231 1.066.058.201 1.747.595.884
37. BRESSER-PEREIRA e RIBEIRO, Thiago; os efeitos da poupana pblica sobre o crescimento econmico: anlise para um painel de
pases. Textos para Discusso n 171, Escola de Economia de So Paulo, FGV, 2008.
38. Poupana = Receita Corrente Despesa Corrente Amortizao da Dvida

90
(-) Resultado do Exerccio Fiscal 1.000.019.885 1.701.144.404 827.875.356 1.781.017.745
Utilizao de Poupana Corrente em 97.655.190 -462.941.173 238.182.844 -33.421.861
Investimentos/Inverses (I)
Receita de Capital (II)* 388.959.367 1.068.496.038 1.002.105.125 752.005.329
Operaes de Crdito 17.722.933 610.498.658 554.477.188 309.699.729
Transferncias de Capital 366.571.202 456.569.796 446.730.049 440.476.502
Alienao de Ativos 4.665.232 1.427.584 897.889 1.829.098
Total de Recursos Disponveis para 486.614.557 605.554.865 1.240.287.970 718.583.468
Investimentos e Inverses (I) + (II)
Fonte: Relatrio Resumido de Execuo Oramentria REEO/SEFAZ (2012-2014) e LOA 2015
*Exceto outras receitas de capital
OBS: No contabilizadas receitas e despesas intra-oramentrias

2.5 PREVISO DE RECEITA

A tabela 53 resume a expectativa de evoluo dos principais componentes da receita do


Estado para o perodo de 2016 a 2019. Com base nos dados de 2011 e na perspectiva econmica
sinalizada pelo Banco Central quanto inflao e desempenho, base para formulao do
cenrio econmico descrito no PLDO 2016, foram previstos os valores da arrecadao para o
referido intervalo de tempo.

Tabela 53 - Previso das Receitas Oramentrias


Continua

2016 2017 2018 2019


RECEITAS CORRENTES 8.507.893.602 8.836.366.911 9.248.601.203 9.738.387.639
RECEITAS TRIBUTRIAS 3.978.755.258 4.212.676.216 4.447.522.799 4.683.982.882
Impostos 3.972.267.223 4.205.794.520 4.440.187.599 4.676.126.883
ICMS 3.369.238.179 3.567.772.702 3.760.975.184 3.949.023.943
FECOEP 70.123.815 72.782.563 76.723.894 81.837.734
IPVA 218.943.475 232.227.870 247.531.687 265.106.436

91
ITCD 10.000.000 10.606.750 11.305.735 12.108.442
IRRF 303.961.755 322.404.634 343.651.100 368.050.328
Taxas 6.488.035 6.881.696 7.335.200 7.855.999
RECEITA DE CONTRIBUIES 0 0 0 0
RECEITA PATRIMONIAL 29.690.186 31.491.638 33.566.937 35.950.190
RECEITA AGROPECURIA 0 0 0 0
RECEITA DE SERVIOS 1.112.625 1.180.134 1.257.904 1.347.216
TRANSFERNCIAS CORRENTES 4.412.256.246 4.499.716.776 4.668.932.586 4.912.876.727
Transferncias da Unio 3.981.007.477 4.042.301.988 4.181.374.163 4.390.701.656
FPE 3.273.347.025 3.292.449.825 3.382.916.537 3.536.426.002
IPI 4.135.034 4.385.927 4.674.959 5.006.882
Transferncias Lei Complementar 12.288.218 12.288.218 12.288.218 12.288.218
87/96
Transferncias 691.237.200 733.178.018 781.494.449 836.980.555
Multigovernamentais
Transferncias do FUNDEB 691.237.200 733.178.018 781.494.449 836.980.555
Outras Transferncias Correntes 431.248.769 457.414.788 487.558.423 522.175.071
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 86.079.287 91.302.147 97.318.959 104.228.605
RECEITAS CORRENTES 6.500.000 6.894.388 7.312.704 7.831.906
INTRAORAMENTRIAS
DEDUES DA RECEITA 1.197.096.325 1.367.117.643 1.450.424.619 1.550.409.507
RECEITA DE CAPITAL 445.576.502 472.308.482 503.104.110 538.469.502
OPERAES DE CRDITO 0 0 0 0
Internas 0 0 0 0
Externas 0 0 0 0
ALIENAO DE BENS 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
AMORTIZAO DE EMPRSTIMOS 0 0 0 0
TRANSFERNCIA DE CAPITAL 440.476.502 467.202.414 497.991.053 533.348.418
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 100.000 106.068 113.057 121.084
TOTAL DAS RECEITAS 7.756.373.779 7.941.557.750 8.301.280.694 8.726.447.634
Fonte: Lei de Diretrizes Oramentrias 2016 e Lei Oramentria Anual 2016
OBS: As projees dos anos de 2017 a 2019 foram baseadas na metodologia de estimao para 2016.

92
CAPTULO 3

EIXOS DE DESENVOLVIMENTO,
DIRETRIZES E DIMENSES

93
94
Os princpios que norteiam o plano de Figura 3 - Mapa estratgico do PPA 2016-2019
desenvolvimento social e econmico para o Estado de
Alagoas constituem o fundamento sobre o qual sero
construdas as intervenes que concorrero para a VISO DE FUTURO
Alagoas, um Estado voltado ao desenvolvimento com
elevao do bem-estar social. interiorizao e transformao social
Os eixos de desenvolvimento e as dimenses
Educao para a cidadania
estratgicas, expressam a base e a direo das e formao prossional
prioridades a serem trabalhadas para uma nova
configurao estratgica na conduo do estado, de Sade com qualidade para
forma a assegurar a implementao de um processo todos e expanso dos
de interveno governamental que seja coadunado Desenvolvimento
servios

com a leitura do seu quadro de realidade e que Humano e Social Segurana pblica com
possibilite colocar sua economia em uma trajetria de combate violncia e
respeito aos direitos
desenvolvimento de forma sustentada. humanos

Neste sentido e, em consonncia com a viso Erradicao da extrema


pobreza e combate s
de futuro definida, a estrutura analtica para o

Estratgicas
Dimenses
condies de
vulnerabilidade social
Plano Plurianual do Estado de Alagoas 2016- Desenvolvimento
2019, resultou na configurao de 4 (quatro) eixos Econmico e Popular
Desenvolvimento com
de desenvolvimento, 1 (um) eixo de gesto e incluso das famlias

participao e 8 (oito) dimenses estratgicas (figura

Eixos
Desenvolvimento
3), que tem como fundamento principal a viso Urbano e Logstica Desenvolvimento urbano
de que o desenvolvimento desconcentrado com com qualidade de vida
transformao social a melhor forma de assegurar
um desenvolvimento equilibrado de suas regies Desenvolvimento
Desenvolvimento econmico
Econmico Setorial
com distribuio de renda e melhoria da qualidade desconcentrado, com
sustentabilidade
de vida dos alagoanos.
Gesto com participao, Gesto pblica
transparncia e foco nos democrtica e
resultados participativa

TICA TRANSPARNCIA PROXIMIDADE

Fonte: Suplan/Seplag

95
3.1 EIXO 1 DESENVOLVIMENTO gesto e de avaliao dos resultados. desenvolvimento humano so
HUMANO E SOCIAL com esta percepo, que o combate muito baixos e articular as polticas
misria, a pobreza, a promoo da incluso e programas de qualificao
social, juntamente com a expanso das profissional com vistas promoo
O eixo Desenvolvimento Humano e da insero do jovem no mercado
Social constitui um dos pilares centrais polticas de governo para a melhoria e
qualificao das polticas pblicas de de trabalho, em parceria com a
do desenvolvimento pretendido para iniciativa privada e organizaes
Alagoas e nele se concentram as principais sade, educao e formao profissional,
assistncia social e segurana pblica, no-governamentais; e
prioridades das intervenes para o
perodo do Plano Plurianual. Este se compem as prioridades centrais da Modernizar a poltica de segurana
fundamenta na viso de que a promoo proposta do Plano Plurianual 2016-2019. pblica, privilegiando a participao
de um processo de desenvolvimento em da sociedade e as articulaes com
bases slidas e sustentveis para Alagoas Diretrizes: outras polticas pblicas voltadas ao
depende de esforos simultneos e desenvolvimento humano e social,
diferenciados no sentido da superao Apoiar e aprofundar os programas articulada com as possibilidades de
dos obstculos no campo social, onde se federais de combate pobreza e aporte de recursos federais, de forma
destacam os problemas relacionados misria em Alagoas, reestruturando a reduo dos ndices de violncia.
pobreza e misria, a sade, a educao, a capacidade do estado de gerenciar
a segurana pblica e a assistncia social. a poltica de assistncia social em
Incorpora-se, tambm, a percepo de que parceria, principalmente, com os
as aes voltadas ao processo de incluso municpios; 3.1.1 DIMENSO ESTRATGICA:
produtiva, com a qualificao da mo-de- EDUCAO PARA A CIDADANIA E
Investir e recuperar a capacidade
obra e a melhoria da produtividade das FORMAO PROFISSIONAL.
de produo pblica de servios
atividades econmicas, tem contribuio essenciais (educao, sade, cultura,
relevante na superao destes problemas. esporte e lazer etc.) atravs da Em Alagoas, observam-se nveis
Os esforos econmicos, por si s, reconstruo dos aparelhos pblicos, histricos de baixa escolarizao
no resolvem os problemas sociais. com a contratao, qualificao e da populao, fato este que tem se
Estes, em funo de sua complexidade melhoria das condies de trabalho transformado em um dos maiores
e da lenta reao da populao aos dos servidores pblicos; obstculos ao seu processo de
processos de mobilizao em torno de Intensificar os investimentos ligados, desenvolvimento. Em 2013, 21,6% da
suas solues, necessitam de uma poltica diretamente, ao aperfeioamento populao no sabia ler e/ou escrever,
pblica governamental que lhes confira do fator humano, principalmente sendo o estado brasileiro com as
prioridade nas escolhas das agendas, na nas regies onde os ndices de maiores taxas de analfabetismo e o pior
alocao dos recursos, nos processos de IDEB (ndice de Desenvolvimento de

96
Educao Bsica) do pas, em todos os O resgate da grande dvida social Ampliar os ndices de cobertura e da
nveis. Corroborando com esse quadro, que tem com sua populao, requer, qualidade nos ensinos fundamental e
a rede estadual de ensino apresenta inicialmente, esforos para melhoria mdio;
um elevado dficit de professores e da distribuio da renda, diminuio
Ampliar a infraestrutura fsica da
problemas recorrentes graves da falta de das desigualdades e, elevao do nvel
rede estadual de ensino mediante
infraestrutura. geral de bem-estar da sociedade. Neste
construo, ampliao, reforma,
O ensino pblico no Estado enfrenta sentido, a educao se coloca como pr-
adequao e adaptao de espaos
precariedade de sua gesto, no requisito bsico, na medida em que seus
escolares e aquisio de mobilirio e
dispondo de um sistema integrado de efeitos positivos se fazem sentir nos
equipamentos, bem como fomentar
administrao educacional, que cubra o mais variados aspectos da vida social,
o desenvolvimento, aquisio
controle de recursos fsicos, financeiros tais como: na capacidade de debate e
e utilizao de tecnologias de
e de pessoal, fato que concorre para a na participao poltica, na avaliao
informao e de comunicao para
ineficincia e ineficcia dos resultados crtica dos fatos, na produo cientfica
todas as etapas e modalidades da
obtidos em todo o sistema de ensino. e artstica, na qualidade e produtividade
educao;
do trabalho, na preservao do meio
Esse quadro de realidade concorre ambiente, dentre outros. Melhorar o processo de ensino
para um baixo nvel de qualificao do aprendizagem, atravs do apoio
trabalhador alagoano e consequentemente O desenvolvimento de uma sociedade
se faz com crescimento da produo de infraestrutura e ao uso pedaggico
para a baixa produtividade de diversas das tecnologias de informao e
atividades que so desenvolvidas no riqueza, que exige mo-de-obra qualificada,
competncia tcnica e gesto, mas, comunicao, considerando as
espao estadual. populaes do campo, quilombolas,
sobretudo, com educao, com distribuio
A educao, um direito constitucional dessa riqueza de forma mais equilibrada indgenas, as pessoas com deficincia,
de todos e dever do Estado e da Famlia, tem entre as pessoas nos diversos espaos em a educao de jovens e adultos, a
papel preponderante no desenvolvimento que se localizam, contribuindo assim para educao integral, acessibilidade e a
das pessoas, no preparo para o exerccio um processo efetivo de incluso social. sustentabilidade socioambiental;
da cidadania, na qualificao para o Neste contexto, a Dimenso Estratgica
trabalho e na contribuio do processo de Promover a melhoria da qualidade
Educao para Cidadania e Formao do ensino de graduao e ps-
desenvolvimento. Com esta conscincia Profissional expressa a orientao do
e diante do quadro de realidade da graduao e o aumento da oferta de
Governo a ser trabalhada nesta rea, vagas, atravs do apoio expanso e
educao em Alagoas que o Governo entendendo que esta tem papel substantivo,
a destaca como uma das principais modernizao da infraestrutura fsica
pois constitui um fundamento central do e pedaggica e de desenvolvimento
prioridades a ser desenvolvida no atual processo de desenvolvimento que se deseja,
perodo governamental. de atividades educacionais do ensino
buscando alcanar os seguintes objetivos: superior; e

97
Apoiar a iniciativas de expanso uma grande dependncia da populao dependem da sade pblica, por ter
e de modernizao da educao alagoana em relao a sade pblica, que enfrentar filas, dispender enorme
profissional, cientfica e tecnolgica, sendo a mais alta do Brasil, pois apenas tempo de espera para atendimento e
tanto em relao infraestrutura 10% dos alagoanos dispem de sade para realizao de exames laboratoriais,
fsica quanto pedaggica e de complementar, o que remete cerca de 2,8 sendo esses mais crticos quando se trata
desenvolvimento de atividades milhes de pessoas para a rede do SUS. de exame de imagem. Como sntese
educacionais. Esta situao agravada ainda mais, desta realidade tem-se em Alagoas um
pelo fato de o acesso aos recursos do SUS quadro de insuficincia e ao mesmo
ser favorvel as classes de maior nvel de tempo deficincia dos servios de sade
renda. ofertados a populao alagoana.
3.1.2 DIMENSO ESTRATGICA: SADE O conjunto de variveis analisadas
COM QUALIDADE PARA TODOS E Diante da maior facilidade de
nesse Plano, permite facilmente identificar
EXPANSO DOS SERVIOS. acesso a informao e a servios
jurdicos, so os seguimentos mais que a mdia do nvel de sade da regio
ricos da sociedade que demandam os Nordeste se encontra abaixo do Brasil e,
Dentre os vrios problemas procedimentos mais caros do Sistema Alagoas, abaixo de ambos. Embora tenha
nico, recorrendo judicializao havido pontuais avanos para o Estado,
evidenciados pelas anlises na rea de seus pleitos de cirurgias e exames
de sade, pode se destacar que em de alta complexidade. Por outro
Alagoas necessita, com urgncia, de uma
Alagoas, h uma centralizao da lado, com o esgotamento do sistema poltica pblica que seja mais eficiente e
rede de referncia hospitalar em torno para alta e mdia complexidade nos que tenha capacidade de contribuir de
da estrutura estadual, com grande hospitais dos grandes centros urbanos, forma mais efetiva para a reverso desse
a populao alagoana de renda mais quadro negativo.
concentrao dos atendimentos em baixa chega a despender em torno
Macei e Arapiraca, em contraposio de 10% de seus rendimentos com A sade, conforme previsto na
a legislao de municipalizao dos remdios, muitas vezes premida pela Constituio Federal de 1988, um
servios de sade. Isto implica em uma automedicao(Programa do Governo direito do cidado e dever do Estado.
severa penalizao populao carente Renan Filho-2014).
Assim, diante do quadro dramtico
de sade pblica nas vrias regies do Esses problemas tm como resultado destes servios em Alagoas e do dever
estado, dado que 60% dos procedimentos uma superlotao dos hospitais que, constitucional que se impe, o Governo
de alta e mdia complexidade na rede por sua vez, j so insuficientemente Renan Filho a define como prioridade
hospitalar da capital so de pacientes aparelhados, com um nmero deficiente destacada a ser enfrentada em seu
originrios do interior. Assim, quem de profissionais de sade dispostos ao perodo de governo.
reside no interior obrigado a fazer atendimento ambulatorial e ao socorro Os problemas evidenciados nesta rea
longos deslocamentos, submetendo-se a mdico. Isto, em geral, gera sacrifcio sugerem intervenes no sentido de uma
custos diversos. Constata-se, tambm, e mesmo humilhao das pessoas que maior humanizao e interiorizao dos

98
sistemas de sade pblica, de forma que articulada com os demais nveis de valorizao da pessoa humana, das
se obtenha uma melhoria e racionalizao ateno, visando integralidade das comunidades e da sociedade civil em
no atendimento destes servios, ao aes e reduo das desigualdades geral. Nesse sentido, o dever de proteger
lado de outras aes que possibilitem a regionais; a vida, sendo essa entendida como o bem
integrao da assistncia ambulatorial e e o direito humano mais precioso, deve
Ampliar a cobertura do atendimento
hospitalar. ser prioritrio em uma poltica dessa
nos servios pblicos de sade de
Neste sentido a Dimenso Estratgica natureza.
mdia e alta complexidade;
Sade com Qualidade para Todos e Na rea de segurana pblica
Expanso dos Servios indica como ser Reduzir a mortalidade materna e internacionalmente conhecido o termo:
trabalhada esta questo, bem como o foco infantil com o fortalecimento das Ningum pode ser arbitrariamente
de priorizao a serem contempladas aes voltadas ao componente privado de sua vida. A Fundao Ulysses
no Plano Plurianual e nos Oramentos neonatal, assegurando o direito ao Guimares 2014, p.2, argumenta que:
Anuais, buscando alcanar os seguintes planejamento reprodutivo, ateno
humanizada gravidez, ao parto e ao Este imperativo est contemplado em
objetivos: alguns dos principais documentos de
puerprio, ao direito do nascimento e
Promover a ampliao da cobertura direitos humanos de que o Brasil
ao crescimento e ao desenvolvimento signatrio e aos quais est, portanto,
dos servios pblicos relacionados ao saudvel; e vinculado internacionalmente.
esgotamento sanitrio, a destinao Comeando pela Declarao Universal
de resduos slidos, a construo Melhorar e ampliar a disponibilizao dos Direitos Humanos (art. 3o),
e manuteno de barragens, ao de medicamentos da assistncia passando pelo Pacto Internacional
abastecimento de gua; farmacutica. de Direitos Civis e Polticos (art.
6o), pela Declarao Americana de
Fortalecer a promoo da sade e a Direitos e Deveres do Homem (art.
preveno de doenas, atravs de 1o) e, finalmente, pela Conveno
Americana de Direitos Humanos (Art.
aes de preveno, de promoo, 3.1.3 DIMENSO ESTRATGICA: 4o), o direito vida consagrou-se como
vigilncia, assistencial e de prestao SEGURANA PBLICA E DEFESA SOCIAL fundamento essencial do Estado de
de servios mais eficazes e efetivas; Direito hodierno.

Fortalecer as aes bsicas de sade A Segurana Pblica uma atividade Alm disso, a Constituio Brasileira,
no sistema penitencirio; pertinente aos rgos estatais e a artigo 1, coloca como um dos fundamentos
Garantir o atendimento da populao sociedade de forma geral, cujo principal de um Estado democrtico de direito,
rural e urbana na rede de ateno objetivo garantir que os cidados de a dignidade da pessoa humana, e no artigo
bsica de sade, bem como assegurar uma mesma regio possam conviver em 5 que todos so iguais perante a lei, sem
a sua resolutividade, de forma harmonia, levando-se em considerao distino de qualquer natureza, garantindo-se
todos os sentidos dos direitos humanos, aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no

99
Pas a inviolabilidade do direito vida. J no mais violenta (72,91 homicdios por 100 O nosso referencial histrico mostra uma
artigo 144, que versa sobre a Segurana mil habitantes), ficando atrs da cidade grande disposio para combater os efeitos da
Pblica, salienta que a segurana pblica, de Joo Pessoa (79,41 homicdios por 100 violncia em Alagoas, entretanto, o governo
dever do Estado, direito e responsabilidade de mil habitantes). e a sua poltica de segurana tero de dedicar-
todos, exercida para a preservao da ordem Atualmente, o Brasil apresenta um se com prioridade ao combate violncia em
pblica e da incolumidade das pessoas e do quadro catico no que se refere rea da todas as suas formas, oferecendo ateno s
patrimnio. segurana pblica, em maior parte, pela suas causas, e no repetindo um modelo que
No entanto, os dados tratados no incapacidade do Estado brasileiro de a realidade demonstra ser ineficaz, pois os
diagnstico que embasa essa estratgia garantir o direito constitucional vida a resultados de efetividade no aparecem ou
demonstram que as polticas pblicas sua populao, o que consequentemente no so alcanados.
trabalhadas nessa rea no foram acarreta em um aprofundamento da As causas da violncia so abrangentes
eficientes no sentido de garantir os injustia social, visto que a Segurana e complexas e devem ser examinadas
direitos estabelecidos na carta magna, pblica tem uma relao direta com o em sua base estrutural, no podendo ser
pelo contrrio, o Brasil enfrenta, a pelo Desenvolvimento. combatidas com aes policiais apenas,
menos uma dcada, um cenrio catico, Podemos mencionar, com isso, a mas polticas de insero social e ateno
principalmente na regio Nordeste do interferncia que a insegurana pblica tem para as comunidades carentes. Todas as
pas, onde os jovens que compreendem a em outras reas, como por exemplo, turismo, faces da violncia quando se alimentam,
faixa etria entre os 15 e 24 anos so as educao e sade. Um Estado extremamente impedem o desenvolvimento sustentvel,
principais vtimas de homicdios dolosos, violento, por mais que tenha belezas naturais bloqueiam as polticas sociais e sabotam
desestruturando bruscamente as famlias atrativas do ponto de vista turstico, deixa de o empreendedorismo popular. Com isso,
e comprometendo consideravelmente ser referncia para os turistas. Esses acabam olhar de frente para as insuficincias do
a fora de trabalho. Nesse contexto, preferindo outros destinos que unam beleza modelo que o Estado adota o primeiro
Alagoas tem apresentado resultados e segurana para que possam se divertir passo para se elaborar uma cultura de
extremamente preocupantes, uma vez com tranquilidade. Nas escolas, a ausncia segurana pblica, voltada para o futuro.
que, consideradas as taxas de homicdios, de segurana contribui para um ensino de Com esse entendimento, o principal
seja especificamente entre jovens, seja em m qualidade, de um lado pelo sentimento desafio no o de ajustar o modelo atual de
todas as faixas etrias, Macei apareceu de medo gerado em parte dos professores, policiamento, nem de investir mais recursos
como a capital mais violenta do pas de outro por vrias crianas optarem por nele, mesmo sendo importante este aspecto,
no ano de 2013, segundo o estudo do no frequentar o ambiente escolar. Alm mas sim o de construir um novo modelo,
Conselho Cidado para a Segurana disso, o Estado no tem competncia para dotado de uma nova racionalidade. O Estado
Pblica e Justia Penal, uma Organizao atender os leitos hospitalares superlotados, foi pouco efetivo no interesse em combater o
no Governamental mexicana. Em 2014, em parte devido violncia, o que agrava os crime nas suas razes, o que consequncia
Alagoas passou a ser a segunda capital problemas sociais. da banalizao da violncia.

100
Para tanto, necessria a modernizao Fornecer suporte adequado e 3.1.4 DIMENSO ESTRATGICA:
das polcias, com treinamento suficiente melhorar o desempenho das aes ERRADICAO DA EXTREMA
e adequado ao enfrentamento do de segurana pblica, atravs da POBREZA E COMBATE S CONDIES
crime; melhoria da credibilidade da implantao de infraestrutura VULNERABILIDADE SOCIAL.
populao para com a polcia, qualidade necessria incluindo a modernizao
da gesto, tcnicas de administrao e implantao de sistema de
empresarial, preveno e planejamento informaes e monitoramento, e Entre as vrias questes desfavorveis
eficaz, delimitao de zonas de maior apoio construo ou adequao de abordadas nas anlises da rea social que
vulnerabilidade, investimento em instalaes fsicas, da aquisio de do respaldo a este Plano Plurianual,
logstica, reciclagem e aprimoramento, equipamentos, veculos, mobilirio e destaca-se que Alagoas, em 2010, detinha
aumento do nmero de prises e reduo materiais diversos; uma taxa de pobreza extrema 2,4 vezes
de mortes em confrontos, melhoria da maior que a taxa registrada para o Brasil
Minimizar os efeitos s pessoas e situava-se acima da taxa registrado para
infraestrutura de batalhes, delegacias e
atingidas por eventos crticos e a Regio Nordeste. Mesmo com alguns
estabelecimentos prisionais.
desastres, com o apoio das aes avanos alcanados na reduo desta
Alm disso, de fundamental necessrias; taxa nos ltimos anos, ainda situa-se
importncia a integrao entre as policias, como um dos estados de elevada taxa de
e entre estas e o sistema judicial, a Fortalecer a gesto penitenciria, com
implementao de aes de apoio, pobreza extrema. Ao lado destes dados
implantao e implementao de polticas negativos detm, tambm, a posio de
de valorizao dos profissionais, que fomento e promoo da melhoria dos
sistemas prisionais; e estar entre os Estados mais pobres do
permitam gerar melhores rendimentos pas, com um dos mais baixos nveis de
nos servios prestados e desestmulos a Promover a reduo das ocorrncias renda mdia, ficando a frente apenas
corrupo. de trnsito, atravs de aes de dos Estados do Maranho e do Cear.
Assim, no mbito da dimenso modernizao e educativas. Esta situao de pobreza implica em um
estratgica Segurana Pblica e Defesa nvel de vulnerabilidade e um risco social
Social sero buscados por esta gesto, maior, que precisam de uma ateno
os seguintes objetivos: diferenciada.
Reduzir o nmero de ocorrncias Considera-se, em geral, que o nvel
ligadas criminalidade, atravs de renda da populao um elemento
do fortalecimento da poltica prioritrio a ser tratado na questo da
interdisciplinar de combate assistncia social. No caso de Alagoas, esta
violncia e impunidade; questo se agrava pelo fato do estado ter
uma baixa dinmica produtiva, possuir
uma alta dvida com a Federao, ter uma

101
baixa diversidade produtiva ao lado de do Nordeste, sendo produzidos em Para tanto, a criao de aes voltadas
uma alta centralizao de suas atividades todos os quadrantes do estado. No caso ao enfretamento das questes nesta rea,
econmicas em dois polos (Macei e do folclore, Alagoas uma regio que com a elaborao e implementao de
Arapiraca), alm de ser, ao longo dos possui uma das maiores variedades de polticas compensatrias so necessrias
anos, marcado pela dependncia de manifestaes folclricas do mundo com e constituem o compromisso deste
recursos financeiros do governo federal. mais de 30 diferentes tipos de folguedos e governo.
Outra questo vinculada a rea social danas. Este rico patrimnio requer uma Se inclui aqui, tambm, as proposies
diz respeito as garantias de habitao, ateno especial pelo papel importante cujo objetivo zelar pelo resgate do
da rede de proteo social e de emprego que desempenha na sociedade, no s orgulho, da memria e da qualidade de
da populao. Estas questes, como como lazer, mas tambm como atividade vida do povo alagoano, neste conjunto
evidenciado no programa do Governo, econmica que gera emprego e renda. as intervenes voltadas para as prticas
constitui um dos maiores problemas O artesanato tambm se destaca pela esportivas e atividades de lazer, em
do cidado urbano, sobretudo, dos qualidade do produto, com considervel conjunto com aes de reabilitao
habitantes de favelas e moradias precrias procura e valor tanto no mercado cultural, sero implementadas de forma
nas cidades alagoanas, particularmente nacional quanto internacional, alm da a irradiar a identidade alagoana em todas
em Macei e Arapiraca. Estas questes particularidade de ser um ensinamento as regies do estado.
tm vnculo direto com o baixo nvel de que passa de uma gerao para outra.
Assim, a Dimenso Estratgica
renda da populao, um dos maiores do Assim, alm da intensificao de Erradicao da Extrema Pobreza
pas e que tende a se agravar pelo elevado aes no campo da assistncia social e Combate s Condies de
nmero de desempregos registrado necessrio o fortalecimento de iniciativas Vulnerabilidade Social, expressa a
na economia local, em decorrncia da em outras reas concorrentes para o orientao do governo para a definio,
crise que se alastrou por todo o espao enfretamento deste quadro, como o caso priorizao e organizao das aes
nacional. das reas de emprego, trabalho e renda, voltadas a estas questes sociais graves
Ainda no mbito da rea social, no que educao, cultura e lazer, bem como na que Alagoas ainda enfrenta, cujo combate
diz respeito cultura alagoana, mesmo rea produtiva. se dar, tambm, com o apoio de aes
enfrentando dificuldades, constitui um Diante deste quadro, as propostas de na rea produtiva, buscando alcanar os
grande potencial de apoio no s as desenvolvimento devem contemplar seguintes objetivos:
atividades tursticas, mas tambm para como prioridade avanos nesta rea
Fortalecer as aes de promoo e
os processos de incluso social. Nossa social.
defesa dos direitos humanos, atravs
cultura baseada na culinria, que alm Tambm, nesta direo, se inclui do apoio aos servios de atendimento
de diversificada deliciosa, no folclore e o compromisso do Governo com direto ao cidado idoso, populao
na tradio do artesanato e bordados que as causas que garantam os diretos LGBT, populao em situao de rua,
so considerados os mais ricos e variados individuais e coletivos dos alagoanos. vtimas de violncias com aes de

102
educao, produo e disseminao 3.2 EIXO 2 DESENVOLVIMEN- Ao lado desse cenrio, observa-se que
do conhecimento e fornecimento de TO ECONMICO E POPULAR a economia alagoana excessivamente
documentao civil bsica; dependente da economia nacional e isso
aumenta o quadro de vulnerabilidade
Apoiar a prtica de esportes e Este eixo expressa a estratgia do do estado quanto a qualquer mudana
s atividades de cultura e lazer, governo para o fortalecimento da produo de rota das polticas sociais e programas
atravs da implantao, instalao econmica local, com ateno especial a federais. Em funo dessa excessiva
e modernizao e equipamentos economia popular e a agricultura, tendo dependncia se tem uma parcela
pblicos e espaos culturais por fundamento a percepo de que significativa da populao alagoana que
ampliados; sem uma base econmica diversificada e no est inserida no processo produtivo,
Estimular o desenvolvimento da relativamente forte, com encadeamentos, mas est consumindo atravs do amparo
cultura garantindo sua operao e vertical e horizontal, o Estado de Alagoas das polticas federais de assistncia em
acesso do pblico programao, no dispor de um sistema econmico geral.
aos produtos e bens esportivos e seguro, com garantias de no futuro,
alcanar a sustentabilidade na gerao Por tanto, diante deste quadro, o eixo
culturais; e Desenvolvimento Econmico e Popular
de emprego e renda e na contribuio
Assegurar a proteo social bsica e fiscal, que capacite s finanas pblicas expressa a estratgia do governo para
especial com a ampliao da oferta estaduais para possibilidades mais o enfrentamento desta realidade, tendo
de servios scio assistenciais, concretas de investimentos. como propsito maior a implementao
garantindo atendimentos e de aes voltadas a reestruturar a
Em Alagoas o nmero de pessoas produo econmica local, promovendo,
acompanhamento especializado s
sem trabalho na zona rural ainda muito principalmente, a economia popular,
famlias e indivduos em situao
elevado, segundo os dados da Ouvidoria o apoio a industrializao em nvel
de risco, com direitos ameaados
Agrria Nacional do MDA, para o ano de dos micros e pequenos negcios, a
ou violados, contribuindo para
2010, o Estado se apresentou em quinto dinamizao dos servios e atividades
interrupo, preveno de
lugar em nmero absoluto de ocupaes comerciais e o enfrentamento da crise e
agravamentos e reparao de
rurais e nmeros de famlias envolvidas estagnao da agricultara alagoana.
situaes de violaes de direitos
nestas ocupaes em todo o Brasil,
ou contingncias, com nfase no
somando 20 ocupaes com 892 famlias.
fortalecimento da funo protetiva Diretrizes:
Ao lado deste fato, o nmero de famlias
da famlia.
atendidas e a rea adquirida, ambas Fomentar e incentivar os setores
atravs do uso do crdito fundirio, econmicos votados produo e
diminuram sensivelmente desde 2005. comercializao de artigos populares
atravs da gesto das relaes

103
interinstitucionais votadas para o Cabe registrar que, segundo Instituto produo na agricultura familiar voltado
microcrdito; e bem como promover de Pesquisa Econmica Aplicada/IPEA, ao mercado interno, atrelado s diretrizes
e apoiar a incluso produtiva dos o baixo nvel de renda mdia familiar do Eixo de Desenvolvimento Econmico
novos agentes econmicos; e mensal do agricultor familiar brasileiro e Popular.
leva a caracterizar a maioria da populao Estes dados indicam a necessidade
Promover o apoio produo e
que sobrevive da agricultura familiar de se trabalhar alternativas para o
assistncia tcnica agricultura
como em situao de pobreza extrema. setor agrcola com introduo de
familiar, atravs da formulao
Esta situao deve ser ainda mais grave novas culturas, bem como, com novas
e implementao de poltica que
para o Estado de Alagoas, onde as perspectivas de expanso agrcola,
congregue incentivo financeiro
condies gerais desse trabalhador so valendo-se das fronteiras abertas por
e assistncia tcnica, de forma a
bem mais precrias. Sabe-se que uma obras como o Canal do Serto e sua
ampliar a capacidade de produo
parte considervel da agricultura familiar rea de influncia irrigvel. Portanto,
de alimentos e demais gneros
tem baixo nvel de produtividade, o fortalecimento de apoio as culturas
necessrios ao abastecimento dos
descapitalizada, h insuficincia de produtivas j implantadas, ao lado de
centros urbanos intra e interegional.
recursos para financiamento da produo incentivo a novas alternativas agrcolas
e para acesso aos servios de pesquisa, mais rentveis e a implementao de
3.2.1 DIMENSO ESTRATGICA: alm do fato se ser, a extenso rural, polos agroalimentares, so objetivos a
DESENVOLVIMENTO COM INCLUSO ainda deficiente, somado aos baixos serem perseguidos nesta rea.
DAS FAMLIAS. nveis de escolarizao e qualificao do
trabalhador rural. Existe, portanto, um grande espao
Alagoas, em 2012, apresentava uma para a implementao de uma poltica de
populao, na condio de pobreza, Tem-se, por outro lado, que a produo incluso das famlias pobres e em situao
estimada aproximadamente na ordem de 1,1 de frutas e hortalias em Alagoas de misria, via aumento da produo no
milhes, sendo que desta, 54% das pessoas altamente inferior a sua demanda, campo e gerao de ocupao e renda na
estavam classificadas como em situao de a grande maioria dessa produo cidade.
misria. Alm disso, segundo os dados da importada de outros estados. Segundo
os dados da Central de Abastecimento Assim, os esforos no sentido
PNAD/IBGE, no perodo de 2011 a 2013, a
de Alagoas (CEASA), em 2010, foram de promover o desenvolvimento
taxa de desemprego situou-se na faixa de
comercializados 112 milhes de toneladas desta parcela da sociedade devem
9%, em tendncia de crescimento, superior
de frutas e hortalias e a economia ser pautados e sustentados por uma
a Regio Nordeste (7%) e bem acima da
agrcola de Alagoas contribuiu apenas poltica governamental, que contemple
registrada para o Brasil (6%). Alm disso,
com 17,59% deste total. as dimenses, social e econmica,
92% dos estabelecimentos agrcolas que
estabelecendo uma estratgia para
pertencem agricultura familiar ocupam Este dficit de alimentos abre espao garantir maior justia social, atravs de
apenas 35% das reas agricultveis. para implementao de aes de apoio a intervenes voltadas ao crescimento

104
econmico e a incluso social. Nesta familiares, incluindo mulheres 3.3 EIXO 3 DESENVOLVIMEN-
direo, a poltica de Arranjos Produtivos agricultoras, comunidades indgenas TO URBANO E LOGSTICO
Locais (APLs), j em desenvolvimento no e quilombolas, alm da formao
Estado, ser potencializada, de forma a e capacitao de agentes de ater
fortalecer o desenvolvimento regional, e da produo de conhecimentos Este eixo contempla a estratgia
com objetivos, tambm, voltados tecnolgicos apropriados que dar suporte as intervenes
resoluo do problema da pobreza, agricultura familiar, por meio de voltadas infraestrutura logstica e ao
incluso competitiva dos micro, pequenos aes de gerao de renda; desenvolvimento urbano e fundamenta-
e mdios negcios. se na percepo de que o desenvolvimento
Fomentar a formalizao de de aes que resultem na desconcentrao
Os esforos, portanto, devem se empreendedores individuais e urbana, em termos social e econmico,
concentrar no sentido de incluir de micro e pequenas empresas, via a diversificao de investimentos
novas atividades produtivas, em base apoiando as aes empreendedoras produtivos e de infraestrutura nas
sustentvel, e potencializar as atividades com reduo do nmero de dias para diversas regies internas do estado,
j existentes de forma a torn-las mais a formalizao de empreendimentos propicia o crescimento da renda salarial
produtivas, criando possibilidades para e ampliao do tempo de atividade no interior, alm da atrao e/ou
al-las da condio de economia de dos mesmos, bem como a ampliao fixao de mo-de-obra. Tambm leva
subsistncia para economia de mercado. do acesso ao crdito como agente de em considerao a percepo de que a
Assim, com a compreenso deste desenvolvimento local e sustentvel; sobrevivncia e expanso dos negcios
quadro de realidade, a Dimenso Favorecer a ampliao da produtivos, no mundo globalizado,
Estratgica Desenvolvimento com desconcentrao econmica por exigem mudanas no s no mbito das
Incluso das Famlias estabelece o meio da diversificao das atividades empresas e no ambiente de negcios onde
direcionamento e a forma como o governo produtivas; e atuam, mas tambm da disponibilidade
de Alagoas enfrentar estas questes, de infraestrutura e polticas pblicas
tendo como foco central responder de Ampliar o acesso ao crdito para competentes.
forma eficaz aos baixos nveis de renda indivduos e famlias da economia
Entre os elementos necessrios ao
e crescimento econmico, bem como aos solidria como agente de dinamismo
desenvolvimento econmico em todo o
elevados nveis de pobreza existentes no econmico e de promoo da incluso
estado, est diversificao de propostas
Estado. Os objetivos pretendidos so os produtiva e do desenvolvimento
de investimentos produtivos e de
seguintes: local sustentvel.
infraestrutura destinados a responder
pela formao dos alicerces necessrios
Viabilizar a assistncia tcnica e a ao crescimento equnime de Alagoas, de
extenso rural - ater aos agricultores forma a contribuir para o equilbrio da
produo e da renda.

105
A infraestrutura de transporte e Como indicado no diagnstico que
logstica formada basicamente pelos Diretrizes: d respaldo a este Plano Plurianual,
modais de transporte que se divide verifica-se que a extenso total das
Ampliar e fortalecer a infraestrutura
em rodovirio, ferrovirio, aquavirio, rodovias asfaltadas em Alagoas
de transporte, logstica e de habitao e
dutovirio e areo. O conceito moderno representa 15,8% do todo o sistema, o
mobilidade urbana, atravs da criao
de logstica integrada define que, o: que indica um percentual ainda muito
e implementao de uma carteira
baixo. Tambm existe no Estado uma
Papel principal da logstica de de possibilidades de investimentos
transporte a entrega do produto certo,
pequena infraestrutura de aerdromos
em Alagoas, fundamentada em
na quantidade certa, no local certo, representada por sete terminais situados
recursos de programas da poltica de
na hora exata tudo aliado ao menor nos diversos municpios do interior
desenvolvimento nacional, de forma
custo possvel, tornando o transporte alagoano. Esta modalidade de transporte,
mais que uma prestao de servio, a promover maior eficincia tcnica
se ampliada e bem estruturada em posies
uma estratgia de comercializao, do sistema econmico alagoano,
o que possibilite flexibilidade e
estratgicas do estado, contribuem para o
sobretudo, nas regies mais afetadas
velocidade na resposta ao cliente, alm fortalecimento de sub-regies, gerando
pelos gargalos e problemas nesses
de proporcionar ambiente altamente novas oportunidades de negcios com
setores.
competitivo entre os negcios. (Arranjo ampliao de atividades envolvendo
Produtivo Local Qumico & Plstico indstrias, comrcio e turismo.
Vol. 1 pag;120-Sefaz/ Fiea, Fecomrcio
e Faeal, 2003). Os esforos no sentido da ampliao,
3.3.1 DIMENSO ESTRATGICA: recuperao e manuteno da malha
Depreende-se que a infraestrutura rodoviria so necessrios e devem
DESENVOLVIMENTO URBANO COM
logstica tem papel fundamental em apoio ser direcionados de forma a repercutir
QUALIDADE DE VIDA.
e viabilizao dos negcios produtivos, positivamente em diferentes aspectos
alm da importncia para deslocamento de mobilidade produtiva, permitindo
das pessoas e particularmente para as No obstante a grande importncia a complementaridade de mercadorias
atividades tursticas. dos diversos modais integrantes da e fora de trabalho. Neste sentido,
Neste contexto, preciso que o estado, infraestrutura logstica no Estado, o sistema a recuperao e implementao de
dentro de suas possibilidades, busque rodovirio predominante no escoamento rodovias dar prioridade aquelas que
criar condies para o fortalecimento de da produo e na movimentao de pessoas. melhor contribuam para integrao das
sua Infraestrutura Logstica, de forma Embora assentado em uma razovel regies e seus municpios no interior
a criar mais competitividade para as suas malha rodoviria, com rodovias federais e do estado; bem como a duplicao dos
regies, no sentido de se capacitarem para estaduais atendendo a praticamente todas grandes corredores de transporte e
atrair investimentos do espao nacional e as suas regies, o volume de trfego em centros urbanos.
mesmo internacional. grande parte j prejudica o escoamento da
produo e o transporte de passageiros.

106
Destaca-se tambm, nesta dimenso, concorrer a estes recursos, os esforos motorizados, bem como a ampliao
o sistema porturio, onde o Porto de do governo, tambm, se concentraro da capacidade e a promoo de
Macei com a infraestrutura que j no sentido de melhor qualificar as integrao intermodal, fsica e
dispe apresenta condies favorveis diversas reas para a formulao de tarifria dos sistemas de mobilidade
ampliao e modernizao atravs da projetos, alm de rever e reestruturar urbana, por meio de apoio a
construo de um terminal martimo a carteira de investimentos nesta rea, implantao e requalificao de
de passageiros e um terminal de buscando adequ-la as prioridades das sistemas de transporte pblico
contineres que dar grande suporte reas de desenvolvimento humano e coletivo urbano de passageiros e
as atividades tursticas no estado, bem social e econmico popular, de forma da infraestrutura de sistemas de
como a capacidade de embarque e a potencializar os investimentos mais transportes no motorizados; e
desembarque de cargas. Com a presena reclamados pelo povo alagoano.
Promover a acessibilidade universal
de transatlnticos que cruzam a costa Com esta percepo, a estratgia em reas urbanas e edificaes por
nordestina e com o destino destes navios Desenvolvimento Urbano com meio de solues tcnicas e projetos
para Macei, estas obras se colocam Qualidade de Vida indica o caminho que eliminem barreiras arquitetnicas
como importantes para o fortalecimento e a forma como o governo alagoano e urbansticas, de modo a garantir o
do turismo no estado e das exportaes tratar estas questes, na busca do acesso cidade e o exerccio pleno e
e importaes de produtos atravs deste equacionamento dos problemas equitativo dos direitos a todos, sejam
modal. Os esforos aqui sero no sentido intrnsecos a infraestrutura e logstica, pessoas com deficincia, idosos ou
de articulao e mobilizao poltica transporte, habitao e mobilidade pessoas com mobilidade reduzida.
junto ao governo federal para aportar urbana, com ateno especial ao alcance
os investimentos necessrios neste dos seguintes objetivos:
segmento.
Expandir, modernizar e manter a
De forma geral so muitas as
malha de infraestrutura de logstica
dificuldades de Alagoas nas reas
e de transporte;
contempladas por este eixo, sobretudo
nos segmentos de infraestrutura, logstica, Promover a reduo do dficit
saneamento, habitao e mobilidade habitacional proporcionando
urbana. Aqui se concentra grande parte moradia digna populao;
dos investimentos possibilitados pelo
Promover a melhoria da mobilidade
PAC- Plano de Acelerao do Crescimento
urbana, da acessibilidade universal
do governo federal, sobretudo o PAC
e a integrao com os meios no-
2. Portanto, em face desta realidade e
buscando criar melhores condies a

107
3.4 EIXO 4 DESENVOLVIMEN- potencializar o crescimento das regies e 3.4.1 DIMENSO ESTRATGICA:
TO ECONMICO SETORIAL de diversificar as atividades econmicas, DESENVOLVIMENTO ECONMICO
seguindo assim, uma direo contrria DESCONCENTRADO, COM
a secular concentrao das atividades SUSTENTABILIDADE.
Esse eixo de desenvolvimento d produtivas, sobretudo, na agroindstria
a direo e o caminho para criar as sucroalcooleira e na centralizao das
condies necessrias definio e atividades em geral nos municpios de Ampliando-se a viso sobre a
organizao de intervenes pblicas Macei e Arapiraca que, em 2012, juntos dimenso da centralizao das atividades
em apoio s atividades dos setores responderam por 54,53 % do PIB do econmicas no estado, verifica-se que
econmicos de maior escala. Objetiva- Estado. as Regies Metropolitanas de Macei e
se, tambm, trabalhar o equacionamento Arapiraca juntas responderam por 67%
dos problemas ligados ao fornecimento do PIB alagoano, em 2012. Em paralelo,
de insumos e servios, demandados Diretrizes: a indstria alagoana responde por
nesse segmento, pela sociedade e pelas 20% do PIB do Estado, onde metade
Fortalecer o apoio aos grandes
atividades econmicas, de forma a deste percentual est concentrado
agentes econmicos locais e na defesa
contribuir para a implementao do na agroindstria sucroalcooleira. J
do sistema produtivo estadual;
processo de desenvolvimento do Estado, as atividades do setor de comrcio
com foco na dinmica econmica, mas Implementar uma poltica de atrao e servios, que congregam o maior
com garantia da sustentabilidade das de novos e grandes empreendimentos volume de produo de riqueza no
condies ambientais. Aqui se tem a produtivos, coadunada com os estado, com cerca de 70% do produto,
presena de agentes econmicos com um princpios de investimento que so responsveis pela grande parte da
nvel de investimento mais exigente em interessam Alagoas, dentro de uma renda e do emprego gerados, e situam-
relao s condies favorveis e a um perspectiva de desenvolvimento se em sua grande maioria nos maiores
ambiente saudvel que viabilize o xito com crescimento econmico, justia aglomerados urbanos. Aqui, o apoio
do retorno do capital. e insero social e respeito ao meio implantao, diversificao, ampliao
Neste contexto, consciente de que ambiente; e consolidao de polos industriais e
a capacidade de fornecimento de cadeias produtivas ser objeto de ateno
Fortalecer o nvel de conscientizao
insumos e servios para as diversas do governo, sobretudo nos setores de
sobre a compatibilizao do uso,
necessidades econmicas e humanas vesturio, metalomecnico, qumico-
controle e proteo dos recursos
deficiente em Alagoas, o principal plstico, extrativo, mineral, naval,
naturais, atravs de aes educativas.
propsito neste eixo criar alternativas cermico e mobilirio.
indutoras do crescimento econmico e Outro segmento importante o
maior garantia da disponibilidade dos agronegcio, que no Estado ocupa 65%
insumos e servios, numa perspectiva de da rea produtiva e o maior responsvel

108
pelas variaes do PIB rural39. Nesse alagoanas e o crescimento no nmero No caso dos recursos hdricos tm-
contexto, existe a possibilidade de de hotis e de linhas areas propiciaram se problemas relacionados gesto
expanso e diversificao das atividades bons nveis de desempenho no setor. dos mananciais e qualidade da gua,
nas diversas regies do Estado, Considerando ser esta uma atividade a regulao e diversificao do uso e
aproveitando-se das potencialidades com maior capacidade de contribuir para fornecimento. No mbito da Companhia
existentes, tanto no mbito da indstria e gerao de emprego e renda e, a partir de Saneamento de Alagoas - Casal existe
comrcio de insumos bsicos, necessrios da orientao estratgica do Programa carncia de investimentos para um
produo rural, como, principalmente, do Governo de se fortalecer a economia abastecimento dgua e esgotamento
nos negcios agropecurios propriamente das regies do interior do estado, sanitrio de maior qualidade com
ditos, representados pelos produtores alm do apoio as atividades tursticas, maior sustentabilidade para o estado
rurais, sejam eles de pequenos, mdios esforos tambm sero canalizados como um todo. No caso das Regies do
ou grandes portes, constitudos na para o incentivo ao turismo de negcios Serto e Agreste alagoano, esta questo
forma de pessoas fsicas (fazendeiros para as cidades com maior potencial, mais grave por conta da ocorrncia de
ou camponeses) ou de pessoas jurdicas com a implantao de infraestrutura e prolongadas estiagens que comprometem
(empresas). Tem-se, ainda, outra equipamentos tursticos demandados. os sistemas de abastecimento de
dimenso desses negcios que se do diversos municpios destas regies, com
jusante dos negcios agropecurios, No obstante a Taxa de Domiclios com consequncias graves no abastecimento
onde esto a compra, transporte, Energia Eltrica em Alagoas ter evoludo da populao, bem como das atividades
beneficiamento e venda dos produtos nos ltimos anos, colocando-se nos nveis econmicas em geral. Neste contexto, o
agropecurios at o consumidor final. alcanados pela Regio Nordeste e pelo Canal do Serto que visa disponibilizar
Assim, o apoio ao fortalecimento das Brasil, ainda enfrenta problemas no s em gua, em quantidade e qualidade, para
cadeias produtivas e aos APLs, tambm, termo de frequncia de seu fornecimento usos mltiplos, reveste-se de importncia
de importncia fundamental. e expanso como de sua qualidade, nas mpar para um desenvolvimento
vrias regies. Considerando que a energia sustentvel dessas regies. Aqui o
Considerada uma das atividades constitui um dos elementos fundamentais
mais intensivas em mo-de-obra, o equacionamento do abastecimento dgua
para viabilizar um processo consistente no meio rural, nos centros urbanos e a
turismo em Alagoas vem crescendo, de desenvolvimento nas diversas regies
particularmente em Macei, com uma criao de melhores condies as prticas
do Estado, sero desenvolvidos esforos produtivas no mbito da pecuria,
taxa de ocupao hoteleira girando em junto ao governo federal, de forma
torno de 70%. A despeito da propaganda aquicultura, minerao, turismo, entre
assegurar uma melhoria no suprimento outras, de importncia estratgica para
negativa oferecida pelo crescimento de energia eltrica com maior garantia do
da violncia no estado e da deficincia o desenvolvimento das regies.
atendimento s necessidades da populao
de infraestrutura, as belezas naturais e dos setores produtivos em geral. De forma geral, como j registrado
no diagnstico, o Estado de Alagoas
39. Conforme Programa de Governo, p. 76.
enfrenta dois problemas relevantes

109
distribudos de forma diversa em suas explorao agropecuria sem os cuidados Na rea da cincia e tecnologia o
regies. Primeiro, de maneira simples e necessrios ao equilbrio ambiental desafio maior do estado de Alagoas a
generalista, as Regies Hidrogrficas da resultou em um grande desmatamento, elaborao e a implementao de uma
vertente do So Francisco tm problemas levando a um aumento expressivo da poltica pblica de longo prazo, que
de dficit hdrico em termos quantitativos explorao dos recursos naturais, muito conduza o desenvolvimento cientfico e
e, segundo, as Regies Hidrogrficas da acima da capacidade de recuperao dos tecnolgico a ser til ao setor produtivo
vertente do atlntico somadas a Regio ecossistemas. e a populao, em geral. Neste contexto,
Hdrica do Piau registram problemas de imperativa a continuidade e ampliao
De acordo com o Programa do
dficit hdrico em termos qualitativos. de polticas pblicas para a Cincia
Governo Renan Filho (p. 68):
e Tecnologia e Inovao (CT&I) em
Tem-se, tambm, toda a questo
Quanto maior a aglomerao humana Alagoas, integradas a outras reas sociais,
envolvida com a gesto desses recursos, nas cidades, mais lixo descartado econmicas e ambientais, que possam
estas devem ser priorizadas de acordo de forma indevida, mais esgotos gerar resultados significativos para o
com a importncia e relevncia ao clandestinos so abertos e mais gua
desenvolvimento do estado, considerando
atendimento das demandas sociais, consumida. As cidades que no tem
planejamento nem estrutura para esse o seu potencial transformador de uma
sobretudo, e da economia em geral,
crescimento desordenado acabam regio, especialmente no mdio e no
considerando as diretrizes definidas descuidando do meio ambiente, com longo prazos.
pela atual gesto governamental e a surgimento de lixes, proliferao
capacidade de investimento do Estado de doenas, entre outros problemas. A infraestrutura de CT&I existente
e de mobilizao de recursos para esses Nesse quadro, um dos resultados mais no estado se ampliada e direcionada
segmentos. Em termos especficos, visveis a contaminao dos corpos a sociedade para apoio s atividades
hdricos (cursos dgua, trechos de rio, produtivas, representa um importante
tem-se como preocupao imediata a reservatrios, lagos, lagoas e aquferos)
definio do modelo de gesto do canal que servem para abastecer a populao
insumo para o fortalecimento da
do serto, a criao da Agncia Alagoana e condicionam a recuperao da capacidade produtiva do estado, mediante
de guas e o encerramento dos lixes e prpria natureza. a incorporao de novos conhecimentos
universalizao da coleta seletiva. s cadeias produtivas existentes, bem
Esta situao ainda mais crtica como, podendo gerar subsdios para o
Em qualquer poltica voltada ao quando se observa que resta apenas 5,03% desenvolvimento de novas atividades
processo de desenvolvimento econmico da rea coberta por matas e/ou florestas econmicas.
e social, no se pode esquecer a dimenso naturais destinadas preservao
ambiental. Esta transversal s diversas permanente ou reserva legal e que no Neste sentido, a Dimenso Estratgica
polticas governamentais. Nesta rea, a bioma Mata Atlntica e Caatinga, restam, Desenvolvimento Econmico
situao do estado merece ateno, pois o respectivamente, 8% e 6% de suas reas Desconcentrado, com Sustentabilidade
intenso processo de urbanizao ocorrido originais. indica a direo e como sero canalizados
ao longo das cinco ltimas dcadas e a os esforos para a soluo destas questes,
perseguindo os seguintes objetivos:

110
Organizar e capacitar os agentes das Promover o fortalecimento da poltica 3.5 EIXO 5 GESTO COM PAR-
cadeias produtivas do agronegcio estadual de turismo, consolidando
TICIPAO, TRANSPARNCIA E
para o desenvolvimento sustentvel, a gesto turstica de modo
fomento da agricultura irrigada, democrtico e sustentvel, voltado FOCO NOS RESULTADOS.
bem como para a difuso de para o planejamento das regies
tecnologias para o desenvolvimento tursticas, alinhado com o modelo de Conforme o diagnstico, Alagoas tem
da produo, da agricultura desenvolvimento turstico nacional. grandes desafios para a implantao de um
irrigada e da organizao social de Fortalecer as iniciativas de incluso modelo de gesto voltado participao,
produtores rurais, aproveitando digital; transparncia e foco nos resultados. Por
as potencialidades regionais de outro lado, estes requisitos da gesto
produo; Promover investimento contnuo na pblica vm sendo implementados no
pesquisa, na formao, capacitao Brasil e no mundo e so boas prticas
Garantir disponibilidade de energia a e atualizao de recursos humanos, necessrias a uma gesto moderna e
longo prazo, com maior abrangncia atravs da concesso de bolsas, de alinhada com os anseios sociais.
em sua distribuio, subsidiando forma a responder as exigncias do
estudos, pesquisas, projetos, crescente processo de globalizao, De acordo com Bandeira et. Al (2015),
relacionados a utilizao de diversas intensivo em conhecimento e altamente na esfera governamental, destaca-se que,
fontes; dinmico e competitivo; com a complexidade e a proliferao
das demandas da sociedade e a restrio
Promover a atividade industrial Fomentar o desenvolvimento de de recursos para solucion-las, muitos
por meio da atrao de empresas, tecnologias e inovaes voltadas ao lderes de governo reconhecem que as
estruturao de polos e distritos apoio das atividades produtivas, oportunidades fornecidas pelas novas
industriais, alm da elaborao de mediante parcerias entre os setores tecnologias e recursos no se limitam
estudos tcnicos em reas estratgicas; pblico, privado e acadmico; apenas para ajud-los a serem eleitos,
Promover a expanso das atividades Ampliar as aes de preservao mas tambm a fazer um governo melhor.
tursticas e a melhoria da qualidade e recuperao do meio ambiente e Alm disso, os cidados esto a cada
do produto para o turista, e consolidar recursos hdricos; e dia mais dispostos a se envolverem
o destino alagoas como referncia nos nas tomadas de decises polticas
Melhorar a oferta de recursos hdricos
mercados domsticos e internacional de maior complexidade, oferecendo
em quantidade e qualidade por meio
por meio de estudos, projetos e obras novas oportunidades para uma relao
do gerenciamento de demandas e
de adequao da infraestrutura de parceria na tomada de decises,
considerando a gua como elemento
turstica, de forma a fomentar o monitoramento e acompanhamento da
estruturante para implementao
desenvolvimento do turismo nos de polticas setoriais, sob a tica do ao governamental.
municpios alagoanos; desenvolvimento sustentvel.

111
Ademais, cumpre destacar que nveis de governo, e entre o governo, 3.5.1 DIMENSO ESTRATGICA:
as diretrizes estabelecidas neste eixo a iniciativa privada e entidades no GESTO PBLICA DEMOCRTICA E
do Plano Plurianual, alinhadas com governamentais. Modelos de gesto com PARTICIPATIVA
os compromissos estabelecidos no estes princpios resultam numa mquina
Programa do Governo Renan Filho, e pblica mais eficiente, eficaz e cujas aes
ainda, os princpios do novo modelo so transparentes, de domnio pblico, A Gesto Pblica moderna e alinhada
de gesto da Administrao Pblica permitindo a maior proximidade e com os anseios cada vez mais exigentes da
do Poder Executivo Estadual (tica; participao entre Governo e Sociedade. sociedade tem como desafio a organizao
Transparncia administrativa; e e modernizao da Gesto de Estado para
Proximidade com a Sociedade), esto que as reas finalsticas possam atuar com
alinhados com entendimentos modernos Diretrizes: maior eficincia e eficcia na entrega de
da gesto pblica, estabelecido pela servios pblicos to demandados pela
Ampliar e fortalecer os mecanismos
Parceria para o Governo Aberto e adotado populao. Alm disso, a gesto pblica
que contribuem para a promoo
pelo Governo Brasileiro. Tais conceitos precisa estar alinhada com os avanos
da transparncia da gesto pblica
estabelecem que as naes sejam mais tecnolgicos que esto postos que, por um
alagoana, de forma assegurar maior
transparentes, participativas e abertas lado trazem grandes oportunidades de
publicidade dos atos e aes pblicas;
a participao cidad. O documento melhoria, mas que por outro lado, exigem
Construir e fortalecer os mecanismos uma postura inovadora e comprometida
Diretiva de Governo Aberto40
e meios de participao e com a modernizao da mquina pblica,
destaca que a transparncia promove e
comunicao de forma assegurar a formao avanada de gestores e tcnicos
fortalece a responsabilizao dos atos
participao efetiva dos alagoanos do setor pblico a fim de coordenar as
governamentais, fornecendo ao pblico
nas decises do governo, bem como aes da rea meio, fundamentais para o
informaes sobre o que o governo
no conhecimento de seus resultados; cumprimento do Estado.
est fazendo. A participao permite
e Alm disso, num cenrio de crise
aos cidados contribuir com ideias e
conhecimentos para que o governo Criar meios que possibilite o como o vivenciado pelo Brasil, a gesto
possa fazer polticas utilizando-se das aproveitamento sustentado do seu pblica precisa ser cada vez mais efetiva,
informaes amplamente disponveis na potencial de recursos humanos e tendo o planejamento, a transparncia e
sociedade. tcnicos e de suas instituies, bem a gesto eficaz dos recursos financeiros
Por fim, a colaborao melhora como a potencializao de seus do Estado como elementos importantes
a eficcia do governo encorajando desempenhos e eficincia, de forma para o alcance destes objetivos.
parcerias e cooperaes dentro da a conferir foco e potencializar os Ademais, deve ser considerado os
Administrao Pblica, dentre os vrios resultados das aes de governo. princpios democrticos da sociedade
brasileira e a capacidade e vontade dos
40.https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/
assets/memoranda_2010/m10-06.pdf
cidados em atuar no aprimoramento

112
da mquina pblica, estabelecendo assegurando publicidade dos atos e adequadas s necessidades dos
metas e prioridades pautadas no anseio aes; servios prestados;
da sociedade, engajando-a tambm Ampliar o espao e a capacidade de Aprimorar e informatizar os servios
inicialmente em aes de monitoramento dilogo entre o governo e a sociedade pblicos com foco na descentralizao
e acompanhamento e num cenrio mais para aprimoramento das aes de e desburocratizao dos processos
avanado, at na execuo de aes que o polticas pblicas e fortalecimento das de gesto, mediante a modernizao
Estado possa fazer a delegao. instncias de representao e controle de solues e de infraestrutura
Dessa forma, o Governo do Estado sociais; da tecnologia da informao e da
atuar na construo de mecanismos comunicao do governo do estado,
Melhorar a eficincia e a eficcia da
efetivos para a participao dos alagoanos propiciando transparncia aos atos
administrao fazendria e fiscal,
nas decises do governo. Assim, quando da governamentais e a melhoria do
favorecendo a aplicao transparente
definio do Oramento na previso dos relacionamento entre governo e
e responsvel dos recursos e bens,
recursos e na fixao de como os recursos sociedade; e
com melhoria dos servios prestados
devem ser aplicados a administrao
populao; Ampliar e fortalecer os instrumentos
perseguir o controle social.
Aperfeioar o processo de da administrao fazendria com
Nesta direo, considerando este planejamento, oramento e de nfase no incremento da receita e na
cenrio, a dimenso estratgica Gesto produo e disseminao de otimizao da despesa.
Pblica Democrtica e Participativa informaes sobre o estado de alagoas;
visa direcionar os meios como o governo
Fomentar as aes de polticas De forma sucinta, o Governo, tomando
de Alagoas, buscar lidar com estes
pblicas executadas de forma por base os diversos cenrios que retratam
desafios e oportunidades, respondendo
integrada e articulada nas regies e a realidade socioeconmica do Estado, e
de forma apropriada aos anseios que
municpios do estado de alagoas; compreendendo as principais demandas
a populao possui em relao ao
sociais, estruturou a estratgia descrita
planejamento governamental, a gesto Promover a adoo do modelo de nesse captulo, com vistas a buscar o
pblica e a implantao de uma cultura gesto em todas as secretrias e rgos alcance de uma transformao social e
de transparncia que aproxime o vinculados, proporcionando servios econmica que seja perceptvel s diversas
Governo do cidado pautado em relaes pblicos tcnicos e administrativos camadas da populao. A previso das
e princpios ticos, conforme os objetivos com qualidade; aes que sero trabalhadas ao longo
estabelecidos:
Incrementar aes relacionadas dos prximos quatro anos, bem como as
Ampliar e fortalecer os instrumentos com a capacitao e valorizao dos entregas a sociedade geradas a partir das
que contribuem para a promoo servidores pblicos estaduais; mesmas, esto especificadas na Matriz
da transparncia da gesto pblica Programtica, que consta como anexo
Proporcionar melhores condies
desse plano.
de trabalho com instalaes fsicas

113
114
PPA 2016 - 2019

CONSOLIDAO POR PODER

115
116
Plano Purianual 2016-2019 R$ 1,00

CONSOLIDAO POR PODERES 2016 2017/2019

PODER EXECUTIVO 1.611.744.124 5.106.209.498

DEMAIS PODERES 38.527.806 114.355.632

01001 ASSEMBLIA LEGISLATIVA ESTADUAL 5.800.719 18.094.437


01002 TRIBUNAL DE CONTAS 1.257.500 2.572.500
01500 FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO DAS AES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS 100.000 342.217
01503 ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS CONSELHEIRO JOS ALFREDO DE MENDONA 313.000 984.995
02003 TRIBUNAL DE JUSTIA 993.500 3.050.000
02501 FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAO DO PODER JUDICIRIO 22.697.377 73.350.000
02561 FUNDO ESPECIAL DA ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE ALAGOAS 10.000 36.000
03004 MINISTRIO PBLICO 6.829.500 13.938.693
03554 FUNDO ESPECIAL DO MINISTRIO PBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS 526.210 1.986.790

TOTAL GERAL 1.650.271.930 5.220.565.130

117
118
PPA 2016 - 2019

FONTES E USOS

119
120
Plano Purianual 2016-2019 R$ 1,00

QUADRO DE FONTES E USOS


2016 2017/2019 2016/2019
ESPECIFICAO Corrente Capital Total Corrente Capital Total Total Geral
1. TESOURO ESTADUAL 719.977.634 227.035.580 947.013.214 2.249.965.510 619.945.140 2.869.910.650 3.816.923.864

2. CONVNIOS 96.608.717 438.788.887 535.397.604 321.644.396 1.529.300.296 1.850.944.692 2.386.342.296

3. INVESTIMENTO DAS ESTATAIS 0 10.110.000 10.110.000 0 12.385.638 12.385.638 22.495.638

4. RECURSOS DA ADM. INDIRETA 56.812.094 90.815.018 147.627.112 160.397.283 316.526.867 476.924.150 624.551.262

5. OPERAES DE CRDITO 0 10.124.000 10.124.000 0 10.400.000 10.400.000 20.524.000


TOTAL GERAL 873.398.445 776.873.485 1.650.271.930 2.732.007.189 2.488.557.941 5.220.565.130 6.870.837.060

121
122
PPA 2016 - 2019

PODER EXECUTIVO

123
124
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


2.840.000 8.972.472
RGO: 11000 - GOVERNADORIA
100.000 324.646
UNIDADE ORAMENTRIA: 11006 - GABINETE CIVIL
EIXO: GESTO COM PARTICIPAO, TRANSPARNCIA E FOCO NOS RESULTADOS 100.000 324.646
DIMENSO ESTRATGICA: GESTO PBLICA DEMOCRTICA E PARTICIPATIVA 100.000 324.646

PROGRAMA: TRANSPARNCIA GOVERNAMENTAL 5.000 16.232


OBJETIVO: AMPLIAR E FORTALECER OS INSTRUMENTOS QUE CONTRIBUEM PARA A PROMOO DA TRANSPARNCIA DA GESTO PBLICA ASSEGURANDO
PUBLICIDADE DOS ATOS E AES.
AO: 04392021930270000 - DIVULGAO DO ACERVO HISTRICO DO ARQUIVO PBLICO DE ALAGOAS 5.000 16.232

FINALIDADE: POSSIBILITAR A POPULAO ACESSO FACILITADO AO ACERVO TRATADO DO ARQUIVO PBLICO DE ALAGOAS - APA/AL, ORGANIZADO ATRAVS DE
PUBLICAES DE RELEVADO CONTEDO HISTRICO E CULTURAL DE ALAGOAS.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1405 - OBRA PUBLICADA UNIDADE 2 6

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 5.000 16.232
3 - DESPESAS CORRENTES 5.000 16.232
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

PROGRAMA: PLANEJAMENTO E GESTO PARTICIPATIVOS E INOVADORES 95.000 308.414


OBJETIVO: PROPORCIONAR MELHORES CONDIES DE TRABALHO COM INSTALAES FSICAS ADEQUADAS S NECESSIDADES DOS SERVIOS PRESTADOS.

AO: 04122022030310000 - MODERNIZAO DO ARQUIVO PBLICO DE ALAGOAS 15.000 48.697

FINALIDADE: MELHORIA CONTINUADA.

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1365 - RGO MODERNIZADO PERCENTUAL 25 75

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 15.000 48.697
3 - DESPESAS CORRENTES 10.000 32.465
4 - DESPESAS DE CAPITAL 5.000 16.232

AO: 04122022033550000 - MODERNIZAO DO PALCIO REPBLICA DOS PALMARES 80.000 259.717

FINALIDADE: PROMOVER A ORGANIZAO E APERFEIOAMENTO DOS SERVIOS REALIZADOS PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVS DO GABINETE CIVIL.

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1365 - RGO MODERNIZADO PERCENTUAL 25 75

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 80.000 259.717
3 - DESPESAS CORRENTES 5.000 16.232
4 - DESPESAS DE CAPITAL 75.000 243.485

30.000 651.926
UNIDADE ORAMENTRIA: 11008 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
EIXO: GESTO COM PARTICIPAO, TRANSPARNCIA E FOCO NOS RESULTADOS 30.000 651.926
DIMENSO ESTRATGICA: GESTO PBLICA DEMOCRTICA E PARTICIPATIVA 30.000 651.926

125
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


PROGRAMA: PLANEJAMENTO E GESTO PARTICIPATIVOS E INOVADORES 0 60.000
OBJETIVO: FOMENTAR AS AES DE POLTICAS PBLICAS EXECUTADAS DE FORMA INTEGRADA E ARTICULADA NAS REGIES E MUNICPIOS DO ESTADO DE
ALAGOAS.
AO: 04124022033630000 - IMPLANTAO DA OUVIDORIA DO ESTADO 0 60.000

FINALIDADE: APROXIMAR O GOVERNO DA SOCIEDADE, POR MEIO DA PRODUO DE INFORMAES ESPECFICAS, A PARTIR DAS RECLAMAES, DENNCIAS E
SUGESTES GERADAS PELA SOCIEDADE POR MEIO DE SEUS CIDADOS.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1675 - OUVIDORIA IMPLANTADA PERCENTUAL 0 100

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 0 60.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 60.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

PROGRAMA: PLANEJAMENTO E GESTO PARTICIPATIVOS E INOVADORES 0 60.000


OBJETIVO: PROMOVER A ADOO DO MODELO DE GESTO EM TODAS AS SECRETRIAS E RGOS VINCULADOS, PROPORCIONANDO SERVIOS PBLICOS
TCNICOS E ADMINISTRATIVOS COM QUALIDADE.
AO: 04124022033580000 - IMPLANTAO DA REDE ESTADUAL DE CONTROLE INTERNO 0 60.000

FINALIDADE: APROXIMAR AS CONTROLADORIAS MUNICIPAIS CONTROLADORIA DO ESTADO DE ALAGOAS COM A INTENO DE ESCLARECER OS DITAMES
LEGAIS, PRINCIPALMENTE A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, PARA QUE EXERAM SUAS ATIVIDADES DENTRO DOS PRINCPIOS DA BOA
ADMINISTRAO PBLICA.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1291 - REDE IMPLANTADA PERCENTUAL 0 100

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 0 60.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 60.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

PROGRAMA: PLANEJAMENTO E GESTO PARTICIPATIVOS E INOVADORES 0 186.875


OBJETIVO: INCREMENTAR AES RELACIONADAS COM A CAPACITAO E VALORIZAO DOS SERVIDORES PBLICOS ESTADUAIS.

AO: 04128022030590000 - CAPACITAO DE SERVIDORES DO ESTADO DE ALAGOAS 0 186.875

FINALIDADE: QUALIFICAR OS SERVIDORES DO ESTADO DE ALAGOAS COM O INTUITO DE ORIENTAR QUANTO AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS EM
CONFORMIDADE COM AS NORMAS LEGAIS DA ADMINISTRAO PBLICA.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 693 - SERVIDOR CAPACITADO UNIDADE 0 300

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 0 186.875
3 - DESPESAS CORRENTES 0 186.875
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

PROGRAMA: PLANEJAMENTO E GESTO PARTICIPATIVOS E INOVADORES 30.000 345.051


OBJETIVO: PROPORCIONAR MELHORES CONDIES DE TRABALHO COM INSTALAES FSICAS ADEQUADAS S NECESSIDADES DOS SERVIOS PRESTADOS.

AO: 04122022030330000 - MODERNIZAO DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE 30.000 31.349

FINALIDADE: EQUIPAR A CGE DE FERRAMENTAS E MTODOS DE TRABALHO MODERNOS NECESSRIOS EXECUO DAS SUAS TAREFAS COM EFICINCIA E
EFICCIA, CONTRIBUINDO PARA QUE O RGO VENHA A DESEMPENHAR SUAS ATIVIDADES FINS, VISANDO ATENDER S NOVAS DIRETRIZES
GOVERNAMENTAIS.

126
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1365 - RGO MODERNIZADO PERCENTUAL 25 75

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 30.000 31.349
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 30.000 31.349

AO: 04122022030540000 - REFORMA DA ESTRUTURA FSICA DA CONTROLADORIA 0 313.702

FINALIDADE: PROMOVER MELHORIA NA ESTRUTURA FSICA DA CONTROLADORIA

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1188 - PRDIO REFORMADO PERCENTUAL 0 100

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 0 313.702
3 - DESPESAS CORRENTES 0 313.702
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

2.690.000 7.932.000
UNIDADE ORAMENTRIA: 11011 - DEFENSORIA PBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS
EIXO: DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL 1.196.000 3.980.000
DIMENSO ESTRATGICA: ERRADICAO DA EXTREMA POBREZA E COMBATE S CONDIES DE VULNERABILIDADE SOCIAL 1.196.000 3.980.000

PROGRAMA: DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA 1.196.000 3.980.000


OBJETIVO: FORTALECER AS AES DE PROMOO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS, ATRAVS DO APOIO AOS SERVIOS DE ATENDIMENTO DIRETO AO
CIDADO IDOSO, POPULAO LGBT, POPULO EM SITUAO DE RUA, VTIMAS DE VIOLNCIAS COM AES DE EDUCAO, PRODUO E
DISSEMINAO DO CONHECIMENTO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTAO CIVIL BSICA.
AO: 03092020641340000 - AMPLIAO DO ACESSO DA POPULAO JUSTIA 698.000 2.094.000

FINALIDADE: PROMOVER INSTRUMENTOS QUE VIABILIZEM A AMPLIAO DO ACESSO DA POPULAO JUSTIA COM O OBJETIVO DE OFERECER CIDADANIA
AOS NECESSITADOS.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 691 - PESSOA ASSISTIDA UNIDADE 160.000 690.000

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 150.000 450.000
3 - DESPESAS CORRENTES 80.000 240.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 70.000 210.000
01100000 - CONVNIOS 548.000 1.644.000
3 - DESPESAS CORRENTES 48.000 144.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 500.000 1.500.000

AO: 03092020641370000 - PROMOO DA ASSISTNCIA JURDICA 498.000 1.886.000

FINALIDADE: ASSEGURAR O DESENVOLVIMENTO DOS SERVIOS PRESTADOS PELA DEFENSORIA PBLICA, PROMOVENDO O APERFEIOAMENTO DA
ASSISTNCIA JURDICA COM O OBJETIVO DE MELHOR ATENDER A POPULAO CARENTE.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 691 - PESSOA ASSISTIDA UNIDADE 160.000 610.000

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 150.000 810.000

127
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


3 - DESPESAS CORRENTES 115.000 335.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 35.000 475.000
01100000 - CONVNIOS 348.000 1.076.000
3 - DESPESAS CORRENTES 48.000 176.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 300.000 900.000

EIXO: GESTO COM PARTICIPAO, TRANSPARNCIA E FOCO NOS RESULTADOS 1.494.000 3.952.000
DIMENSO ESTRATGICA: GESTO PBLICA DEMOCRTICA E PARTICIPATIVA 1.494.000 3.952.000

PROGRAMA: TRANSPARNCIA GOVERNAMENTAL 64.000 232.000


OBJETIVO: AMPLIAR O ESPAO E A CAPACIDADE DE DILOGO ENTRE O GOVERNO E A SOCIEDADE PARA APRIMORAMENTO DAS AES DE POLTICAS PBLICAS
E FORTALECIMENTO DAS INSTNCIAS DE REPRESENTAO E CONTROLE SOCIAIS.
AO: 03092021930710000 - FORTALECIMENTO DA INTERAO ENTRE GOVERNO, SOCIEDADE E DEFENSORIA PBLICA 64.000 232.000

FINALIDADE: PROMOVER INSTRUMENTO QUE PROPORCIONE O FORTALECIMENTO DA INTERAO ENTRE GOVERNO DO ESTADO E A SOCIEDADE,
POSSIBILITANDO A VALORIZAO DA DEFENSORIA PBLICA PARA O PBLICO INTERNO E EXTERNO.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 691 - PESSOA ASSISTIDA UNIDADE 160.000 610.000

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 64.000 232.000
3 - DESPESAS CORRENTES 64.000 232.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

PROGRAMA: PLANEJAMENTO E GESTO PARTICIPATIVOS E INOVADORES 150.000 330.000


OBJETIVO: INCREMENTAR AES RELACIONADAS COM A CAPACITAO E VALORIZAO DOS SERVIDORES PBLICOS ESTADUAIS.

AO: 03122022030730000 - REALIZAO DE CONCURSO PBLICO NA DEFENSORIA PBLICA 40.000 0

FINALIDADE: CRIAR 40 CARGOS DE DEFENSORES PBLICOS PARA PERMITIR A EXPANSO DA DEFENSORIA PBLICA NO ESTADO, GARANTINDO A PRESENA DE
DEFENSORES PBLICOS EM TODAS AS UNIDADES JURISDICIONAIS, EM CUMPRIMENTO DETERMINAO DO ART. 98 DA ADCT, INSERIDO PELA EC
N 80/14
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1390 - CONCURSO REALIZADO UNIDADE 1 0

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 40.000 0
3 - DESPESAS CORRENTES 40.000 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

AO: 03128022033590000 - CAPACITAO E TREINAMENTO EM RECURSOS HUMANOS 110.000 330.000

FINALIDADE: PROMOVER A CAPACITAO DO QUADRO FUNCIONAL DA DEFENSORIA PLICA, PARA MELHOR ATENDER DEMANDA DA POPULAO ASSISTIDA
PELOS SERVIOS OFERTADOS PELA INSTITUIO.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 690 - SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO UNIDADE 52 158

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 110.000 330.000
3 - DESPESAS CORRENTES 128 110.000 330.000
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

PROGRAMA: PLANEJAMENTO E GESTO PARTICIPATIVOS E INOVADORES 1.280.000 3.390.000


OBJETIVO: PROPORCIONAR MELHORES CONDIES DE TRABALHO COM INSTALAES FSICAS ADEQUADAS S NECESSIDADES DOS SERVIOS PRESTADOS.

AO: 03122022030800000 - CONSTRUO DE SEDES PRPRIAS DA DEFENSORIA PBLICA 480.000 1.440.000

FINALIDADE: CONSTRUIR SEDES PRPRIAS DA DEFENSORIA PBLICA EM MACEI E ARAPIRACA, COM A ESTRUTURA E SUPORTE ADEQUADOS S
NECESSIDADES DA INSTITUIO, DE MODO QUE AS INSTALAES PERMITAM ACESSIBILIDADE E CONFORTO AOS ASSITIDOS QUE BUSCAM OS
SERVIOS DA DEFENSORIA PBLICA E OFEREAM AOS DEFENSORES PBLICOS INFRAESTRUTURA E FERRAMENTAS MODERNAS PARA A MELHOR
PRESTAO DE SERVIO, AUMENTANDO A EFICINCIA DO TRABALHO.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1224 - SEDE CONSTRUDA PERCENTUAL 25 75

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 480.000 1.440.000
3 - DESPESAS CORRENTES 80.000 240.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 400.000 1.200.000

AO: 03122022030830000 - IMPLANTAO DE SISTEMA DE GESTO DE PROCESSOS 300.000 600.000

FINALIDADE: ADQUIRIR UM SISTEMA DE GESTO DE PROCESSOS E DOCUMENTOS ELETRNICOS, COM PORTAL DE ACESSO AO CIDADO, PERMITINDO A
AMPLIAO DOS BONS NDICES DE EFICINCIA E CELERIDADE DA INSTITUIO E ACOMPANHAR A VIRTUALIZAO DOS PROCESSOS NO MBITO
DO PODER JUDICIRIO. MOSTRA-SE FUNDAMENTAL A IMPLANTAO DE SOLUO DE GESTO DE PROCESSOS ELETRNICOS VOLTADA
ESPECIFICAMENTE PARA AS NECESSIDADES DA INSTITUIO.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1413 - RGO MODERNIZADO PERCENTUAL 25 75

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 300.000 600.000
3 - DESPESAS CORRENTES 300.000 600.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

AO: 03122022033620000 - MODERNIZAO DA DEFENSORIA PBLICA 500.000 1.350.000

FINALIDADE: AUMENTAR A QUALIDADE DOS SERVIOS PRESTADOS COM O OBJETIVO DE ATINGIR O MAIOR NMERO DE PESSOAS E PROMOVER A CELERIDADE
DOS PLEITOS APRESENTADOS, ATRAVS DA MELHORIA DA ESTRUTURA FSICA (AQUISIO DE MOBILIRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS) E
OFERTA DE PROGRAMAS DE CAPACITAO AOS MEMBROS E FUNCIONRIOS DA INSTITUIO, NAS REGIES EM QUE A DEFENSORIA PBLICA
POSSUA SEDE INSTALADA OU DEFENSOR PBLICO ATUANDO.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1413 - RGO MODERNIZADO PERCENTUAL 25 75

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 500.000 1.350.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 500.000 1.350.000

20.000 63.900
UNIDADE ORAMENTRIA: 11013 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR
EIXO: GESTO COM PARTICIPAO, TRANSPARNCIA E FOCO NOS RESULTADOS 20.000 63.900
DIMENSO ESTRATGICA: GESTO PBLICA DEMOCRTICA E PARTICIPATIVA 20.000 63.900

129
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


PROGRAMA: PLANEJAMENTO E GESTO PARTICIPATIVOS E INOVADORES 20.000 63.900
OBJETIVO: PROPORCIONAR MELHORES CONDIES DE TRABALHO COM INSTALAES FSICAS ADEQUADAS S NECESSIDADES DOS SERVIOS PRESTADOS.

AO: 04122022034440000 - MODERNIZAO DO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR 20.000 63.900

FINALIDADE: PROMOVER AES DE MODERNIZAO, ORGANIZAO E APERFEIOAMENTO DOS SERVIOS REALIZADOS PELO GABINETE DO
VICE-GOVERNADOR PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS USURIOS E SERVIDORES.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1365 - RGO MODERNIZADO PERCENTUAL 25 75

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 20.000 63.900
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 20.000 63.900

130
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


490.000 1.470.000
RGO: 11502 - FUNDO DE MODERNIZAO DA DEFENSORIA PBLICA GERAL DO ESTADO
490.000 1.470.000
UNIDADE ORAMENTRIA: 11502 - FUNDO DE MODERNIZAO DA DEFENSORIA PBLICA GERAL DO ESTADO
EIXO: GESTO COM PARTICIPAO, TRANSPARNCIA E FOCO NOS RESULTADOS 490.000 1.470.000
DIMENSO ESTRATGICA: GESTO PBLICA DEMOCRTICA E PARTICIPATIVA 490.000 1.470.000

PROGRAMA: PLANEJAMENTO E GESTO PARTICIPATIVOS E INOVADORES 490.000 1.470.000


OBJETIVO: PROPORCIONAR MELHORES CONDIES DE TRABALHO COM INSTALAES FSICAS ADEQUADAS S NECESSIDADES DOS SERVIOS PRESTADOS.

AO: 03092022034100000 - PROMOO DE MECANISMOS PARA MODERNIZAO DA DEFENSORIA PBLICA 490.000 1.470.000

FINALIDADE: AUMENTAR A QUALIDADE DE SERVIOS PRESTADOS COM O OBJETIVO DE ATINGIR O MAIOR NMERO DE PESSOAS E PROMOVER A CELERIDADE
DOS PLEITOS PARESENTADOS, ATRAVS DA MELHORIA DA ESTRUTURA FSICA (AQUISIO DE MOBILIRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS) E
OFERTA DE PROGRAMAS DE CAPACITAO AOS MEMBROS E FUNCIONRIOS DA INSTITUIO, NAS REGIES EM QUE A DEFENSORIA PBLICA
POSSUA SEDE INSTALADAS OU DEFENSOR PBLICO ATUANDO.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1365 - RGO MODERNIZADO PERCENTUAL 25 75

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAO INDIRETA 490.000 1.470.000
3 - DESPESAS CORRENTES 90.000 270.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 400.000 1.200.000

131
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


4.411.000 5.295.000
RGO: 11504 - AGNCIA REGULADORA DOS SERVIOS PBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS - ARSAL
4.411.000 5.295.000
UNIDADE ORAMENTRIA: 11504 - AGNCIA REGULADORA DOS SERVIOS PBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS
EIXO: DESENVOLVIMENTO URBANO E LOGSTICA 200.000 600.000
DIMENSO ESTRATGICA: DESENVOLVIMENTO URBANO COM QUALIDADE DE VIDA 200.000 600.000

PROGRAMA: INFRAESTRUTURA, LOGSTICA E TRANSPORTE 200.000 600.000


OBJETIVO: EXPANDIR, MODERNIZAR E MANTER A MALHA DE INFRAESTRUTURA DE LOGSTICA E DE TRANSPORTE.

AO: 04782021331160000 - MODERNIZAO DA INFRAESTRUTURA DE PONTOS DE PARADAS DE TRANSPORTES E OU TERMINAIS RODOVIRIOS 200.000 600.000

FINALIDADE: MELHORAR O SISTEMA DE TRANSPORTES INTERMUNICIPAIS DE PASSAGEIROS.

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1474 - ESTRUTURA MODERNIZADA PERCENTUAL 25 75

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAO INDIRETA 200.000 600.000
3 - DESPESAS CORRENTES 100.000 300.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 100.000 300.000

EIXO: GESTO COM PARTICIPAO, TRANSPARNCIA E FOCO NOS RESULTADOS 4.211.000 4.695.000
DIMENSO ESTRATGICA: GESTO PBLICA DEMOCRTICA E PARTICIPATIVA 4.211.000 4.695.000

PROGRAMA: PLANEJAMENTO E GESTO PARTICIPATIVOS E INOVADORES 50.000 150.000


OBJETIVO: APERFEIOAR O PROCESSO DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E DE PRODUO E DISSEMINAO DE INFORMAES SOBRE O ESTADO DE ALAGOAS.

AO: 04131022031070000 - CAMPANHA EDUCATIVA NOS MUNICPIOS 50.000 150.000

FINALIDADE: INFORMAR AO CIDADO OS SEUS DIREITOS E DEVERES.

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1272 - CAMPANHA REALIZADA UNIDADE 2 6

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAO INDIRETA 50.000 150.000
3 - DESPESAS CORRENTES 50.000 150.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

PROGRAMA: PLANEJAMENTO E GESTO PARTICIPATIVOS E INOVADORES 360.000 1.080.000


OBJETIVO: FOMENTAR AS AES DE POLTICAS PBLICAS EXECUTADAS DE FORMA INTEGRADA E ARTICULADA NAS REGIES E MUNICPIOS DO ESTADO DE
ALAGOAS.
AO: 04125022031090000 - FISCALIZAO DOS SERVIOS DELEGADOS 360.000 1.080.000

FINALIDADE: FISCALIZAR A REDE DE DISTRIBUIO DE GS CANALIZADO E A REDE DE DISTRIBUIO E ACOMPANHAMENTO DE ANLISE LABORATORIAIS, OS
TRANSPORTES SEMI-URBANOS E INTERMUNICIPAIS DE PASSAGEIROS NOS TERMINAIS RODOVIRIOS E RODOVIAS ESTADUAIS E FEDERAIS; COIBIR
OS TRANSPORTES IRREGULARES; DISTRIBUIR E GERAR ENERGIA (CONVNIO ANEEL); SANEAR, DESDE A CAPTAO AT A DISTRIBUIO DE
GUA, ALM DE SUA QUALIDADE; REGISTRAR AS EMPRESAS DE CARGAS JUNTOS A ANTT, E FISCALIZAR INTERESTADUALMENTE E
INTERNACIONALMENTE, AS ESTRADAS ESTADUAIS (CONVNIO); REGULARIZAR E FISCALIZAR OS TRANSPORTES DE FRETAMENTO E
TRANSPORTES DE TURISMO.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1085 - FISCALIZAO REALIZADA PERCENTUAL 100 100

132
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:
01100000 - CONVNIOS 110.000 330.000
3 - DESPESAS CORRENTES 110.000 330.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAO INDIRETA 250.000 750.000
3 - DESPESAS CORRENTES 250.000 750.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

PROGRAMA: PLANEJAMENTO E GESTO PARTICIPATIVOS E INOVADORES 55.000 165.000


OBJETIVO: INCREMENTAR AES RELACIONADAS COM A CAPACITAO E VALORIZAO DOS SERVIDORES PBLICOS ESTADUAIS.

AO: 04128022031050000 - CAPACITAO DE RECURSOS HUMANOS DA ARSAL 55.000 165.000

FINALIDADE: PROMOVER CAPACITARO, TREINAMENTO E ATUALIZAO DOS SERVIDORES DA ARSAL PARA UM MELHOR EXERCCIO DE SUAS ATRIBUIES.

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1419 - SERVIDOR CAPACITADO UNIDADE 25 75

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAO INDIRETA 55.000 165.000
3 - DESPESAS CORRENTES 55.000 165.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

PROGRAMA: PLANEJAMENTO E GESTO PARTICIPATIVOS E INOVADORES 3.746.000 3.300.000


OBJETIVO: PROPORCIONAR MELHORES CONDIES DE TRABALHO COM INSTALAES FSICAS ADEQUADAS S NECESSIDADES DOS SERVIOS PRESTADOS.

AO: 04122022030970000 - CONSTRUO DA SEDE DA ARSAL 2.000.000 600.000

FINALIDADE: PROMOVER MELHOR ESTRUTURA FSICA DA ARSAL, ADEQUANDO S REAIS NECESSIDADES DE TRABALHO.

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1224 - SEDE CONSTRUDA PERCENTUAL 25 75

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAO INDIRETA 2.000.000 600.000
3 - DESPESAS CORRENTES 1.000.000 300.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.000.000 300.000

AO: 04122022031010000 - IMPLANTAO DA SEDE DA ARSAL NO AGRESTE 86.000 0

FINALIDADE: ATENDER AO PERMISSIONRIO DO AGRESTE E SERTO COM QUALIDADE, FACILITANDO AO TRANSPORTADOR O NO DESLOCAMENTO PARA
MACEI.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1467 - SEDE IMPLANTADA UNIDADE 1 0

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAO INDIRETA 86.000 0
3 - DESPESAS CORRENTES 60.000 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 26.000 0

AO: 04122022033500000 - MODERNIZAO DA ARSAL 1.660.000 2.700.000

FINALIDADE: SERVIR A SOCIEDADE, SER MAIS GIL, EFICIENTE E TER MAIOR CAPACIDADE DE RESOLUO DOS PROBLEMAS COTIDIANOS PARA UMA
ADMINISTRAO DE QUALIDADE.

133
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1413 - RGO MODERNIZADO PERCENTUAL 25 75

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAO INDIRETA 1.660.000 2.700.000
3 - DESPESAS CORRENTES 1.200.000 900.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 460.000 1.800.000

134
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


2.496.201 3.288.603
RGO: 11564 - FUNDO DE MODERNIZAO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
2.496.201 3.288.603
UNIDADE ORAMENTRIA: 11564 - FUNDO DE MODERNIZAO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
EIXO: GESTO COM PARTICIPAO, TRANSPARNCIA E FOCO NOS RESULTADOS 2.496.201 3.288.603
DIMENSO ESTRATGICA: GESTO PBLICA DEMOCRTICA E PARTICIPATIVA 2.496.201 3.288.603

PROGRAMA: PLANEJAMENTO E GESTO PARTICIPATIVOS E INOVADORES 76.201 428.603


OBJETIVO: INCREMENTAR AES RELACIONADAS COM A CAPACITAO E VALORIZAO DOS SERVIDORES PBLICOS ESTADUAIS.

AO: 04128022030410000 - CAPACITAO DOS SERVIDORES DA PGE 76.201 228.603

FINALIDADE: DESENVOLVER PROGRAMAS DE CAPACITAO E APERFEIOAMENTO PARA OS PROCURADORES DE ESTADO, BEM COMO, O ATENDIMENTO AOS
SERVIDORES EM GERAL, E AOS ADMINISTRADORES, INCLUSIVE OS CONTRIBUINTES, DE MODO A PROMOVER MAIOR EFICINCIA ADMINISTRATIVA.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1414 - CAPACITAO REALIZADA UNIDADE 16 16

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 76.201 228.603
3 - DESPESAS CORRENTES 76.201 228.603
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

AO: 04122022030600000 - REALIZAO DE CONCURSO PBLICO PGE 0 200.000

FINALIDADE: CRIAR POR MEIO DE LEI E REESTRUTURAR O QUADRO DE PESSOAL DE APOIO TCNICO ADMINISTRATIVO DA PGE, PARA PROPORIONAR MELHOR
ATUAO DO RGO NAS SUAS FINALIDADES INSTITUCIONAIS, COMPROMETIDA COM UMA GESTO ESTRATGICA.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1390 - CONCURSO REALIZADO UNIDADE 0 200.000

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 0 200.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 200.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

PROGRAMA: PLANEJAMENTO E GESTO PARTICIPATIVOS E INOVADORES 2.420.000 2.860.000


OBJETIVO: PROPORCIONAR MELHORES CONDIES DE TRABALHO COM INSTALAES FSICAS ADEQUADAS S NECESSIDADES DOS SERVIOS PRESTADOS.

AO: 04122022030560000 - CONSTRUO DA NOVA SEDE PARA A PGE 2.100.000 1.900.000

FINALIDADE: MELHORAR A ESTRUTURA DE TRABALHO NO MBITO DA PGE. OTIMIZAR E PROPORCIONAR ATENDIMENTO ADEQUADO AOS GESTORES, DEMAIS
SERVIDORES PBLICOS, CONTRIBUINTES E ADMINISTRADORES EM GERAL.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1224 - SEDE CONSTRUDA PERCENTUAL 50 50

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 2.100.000 1.900.000
3 - DESPESAS CORRENTES 500.000 500.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.600.000 1.400.000

AO: 04122022033600000 - MODERNIZAO DA PGE 320.000 960.000

FINALIDADE: RECUPERAR, AMPLIAR E MODERNIZAR O PARQUE TECNOLGICO E SEUS EQUIPAMENTOS, EQUIPAMENTOS IMOBILIRIOS E DE APOIO.

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1413 - RGO MODERNIZADO PERCENTUAL 20 80

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 320.000 960.000

135
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


3 - DESPESAS CORRENTES 20.000 60.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 300.000 900.000

136
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


4.996.000 13.950.000
RGO: 13000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, GESTO E PATRIMNIO - SEPLAG
4.996.000 13.950.000
UNIDADE ORAMENTRIA: 13017 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, GESTO E PATRIMNIO
EIXO: GESTO COM PARTICIPAO, TRANSPARNCIA E FOCO NOS RESULTADOS 4.996.000 13.950.000
DIMENSO ESTRATGICA: GESTO PBLICA DEMOCRTICA E PARTICIPATIVA 4.996.000 13.950.000

PROGRAMA: ADMINISTRAO FINANCEIRA 50.000 150.000


OBJETIVO: CENTRALIZAR A ADMINISTRAO DE RECURSOS FINANCEIROS DISPOSIO DO ESTADO.

AO: 04123000542010000 - PARTICIPAO NO CAPITAL SOCIAL DA CEPAL 50.000 150.000

FINALIDADE: AUMENTAR O CAPITAL SOCIAL DA CEPAL PARA MODERNIZAO E MELHORIA DOS SERVIOS GRFICOS PRESTADOS AO GOVERNO A SOCIEDADE.

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1761 - PARTICIPAO REALIZADA PERCENTUAL 25 75

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 50.000 150.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 50.000 150.000

PROGRAMA: PLANEJAMENTO E GESTO PARTICIPATIVOS E INOVADORES 200.000 600.000


OBJETIVO: APERFEIOAR O PROCESSO DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E DE PRODUO E DISSEMINAO DE INFORMAES SOBRE O ESTADO DE ALAGOAS.

AO: 04121022031770000 - FORTALECIMENTO DO PLANEJAMENTO E GESTO 200.000 600.000

FINALIDADE: POSSIBILITAR MELHORES CONDIES OPERACIONAIS E SISTEMTICAS NAS REAS DE PLANEJAMENTO E GESTO, INCLUINDO UM MAIOR
ENVOLVIMENTO, INTEGRAO E CAPACITAO DOS ATORES LIGADOS AS DIVERSAS ETAPAS DOS PROCESSOS A ESSAS REAS INERENTES, BEM
COMO DESENVOLVER MECANISMOS QUE POSSIBILITEM, DE FORMA EFICIENTE E EFICAZ, FORNECER SUBSDIOS, EM TEMPO HBIL, PARA A
MELHOR TOMADA DE DECISO E CONSEQUENTEMENTE MELHOR ALOCAO E GESTO DOS RECURSOS PBLICOS.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1525 - PLANEJAMENTO FORTALECIDO PERCENTUAL 25 75

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 200.000 600.000
3 - DESPESAS CORRENTES 200.000 600.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

PROGRAMA: PLANEJAMENTO E GESTO PARTICIPATIVOS E INOVADORES 1.796.000 5.400.000


OBJETIVO: FOMENTAR AS AES DE POLTICAS PBLICAS EXECUTADAS DE FORMA INTEGRADA E ARTICULADA NAS REGIES E MUNICPIOS DO ESTADO DE
ALAGOAS.
AO: 04130022031600000 - MODERNIZAO DAS CENTRAIS DE ATENDIMENTO AO CIDADO - J! 1.796.000 5.400.000

FINALIDADE: PROMOVER NOVO MODELO DE GESTO PARA AS CENTRAIS DE ATENDIMENTO AO CIDADO - J! ABRANGENDO A DISPONIBILIZAO E
ADEQUAO DE ESPAO, A PRESTAO INTEGRADA DOS SERVIOS DE IMPLANTAO, OPERAO E MANUTENO DE CADA UNIDADE.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1510 - CENTRAL MODERNIZADA UNIDADE 3 6

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 0 5.400.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 4.320.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 1.080.000
01100000 - CONVNIOS 1.796.000 0

137
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


3 - DESPESAS CORRENTES 1.438.000 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 358.000 0

PROGRAMA: PLANEJAMENTO E GESTO PARTICIPATIVOS E INOVADORES 250.000 750.000


OBJETIVO: PROMOVER A ADOO DO MODELO DE GESTO EM TODAS AS SECRETRIAS E RGOS VINCULADOS, PROPORCIONANDO SERVIOS PBLICOS
TCNICOS E ADMINISTRATIVOS COM QUALIDADE.
AO: 04121022031720000 - IMPLEMENTAO DO MODELO DE GESTO 250.000 750.000

FINALIDADE: MANTER O SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE NA UNIDADE PLANEJAMENTO E AMPLIAR O ESCOPO PARA UNIDADE DE GESTO E DISSEMINAR E
APOIAR A IMPLANTAO DO MODELO DE GESTO BASEADO NA NBR ISO 9001, PARA OS DEMAIS RGOS DO PODER EXECUTIVO.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1115 - MODELO IMPLEMENTADO PERCENTUAL 25 75

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 250.000 750.000
3 - DESPESAS CORRENTES 230.000 690.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 20.000 60.000

PROGRAMA: PLANEJAMENTO E GESTO PARTICIPATIVOS E INOVADORES 700.000 900.000


OBJETIVO: INCREMENTAR AES RELACIONADAS COM A CAPACITAO E VALORIZAO DOS SERVIDORES PBLICOS ESTADUAIS.

AO: 04122022031700000 - IMPLANTAO DE NOVO SISTEMA INTEGRADO DE GESTO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO 500.000 600.000

FINALIDADE: IMPLANTAR OS PROCEDIMENTOS INFORMATIZADOS NECESSRIOS REESTRUTURAO E MELHORIA DO DESEMPENHO DOS PROCESSOS
FUNCIONAIS E OPERACIONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTEMPLANDO A AQUISIO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAO DE
PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO VISANDO APRIMORAR A GESTO, ELABORAO E PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ESTADO
DE ALAGOAS.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1238 - SISTEMA IMPLANTADO PERCENTUAL 25 75

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 500.000 600.000
3 - DESPESAS CORRENTES 500.000 600.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

AO: 04122022034490000 - REALIZAO DE CONCURSO PBLICO ESTADO DE ALAGOAS 200.000 300.000

FINALIDADE: REALIZAR CONCUROS PBLICO PARA REPOSIO E RENOVAO DOS QUADROS FUNCIONAIS DOS DIVERSOS RGOS DA ADMINISTRAO
ESTADUAL.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1390 - CONCURSO REALIZADO UNIDADE 2 3

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 200.000 300.000
3 - DESPESAS CORRENTES 200.000 300.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

PROGRAMA: PLANEJAMENTO E GESTO PARTICIPATIVOS E INOVADORES 1.700.000 5.250.000


OBJETIVO: PROPORCIONAR MELHORES CONDIES DE TRABALHO COM INSTALAES FSICAS ADEQUADAS S NECESSIDADES DOS SERVIOS PRESTADOS.

AO: 04124022031690000 - LEVANTAMENTO DOS BENS PATRIMONIAIS DO ESTADO DE ALAGOAS 200.000 750.000

FINALIDADE: REALIZAR O LEVANTAMENTO FSICO, O REGISTRO GEORREFERENCIADO E A REGULARIZAO DOMINIAL DE TODOS OS BENS MVEIS E IMVEIS
DO ESTADO DE ALAGOAS CONTEMPLANDO SUA AVALIAO E REAVALIAO.

138
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1521 - LEVANTAMENTO CONCLUDO PERCENTUAL 25 75

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 200.000 750.000
3 - DESPESAS CORRENTES 200.000 750.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

AO: 04122022031750000 - MODERNIZAO DA SEPLAG 500.000 1.500.000

FINALIDADE: DOTAR A SEPLAG DE INFRAESTRUTURA E FERRAMENTAS MODERNAS DE TRABALHO PARA GARANTIR A EXECUO DE SUAS ATIVIDADES DE
FORMA EFICIENTE E EFICAZ.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1365 - RGO MODERNIZADO PERCENTUAL 25 75

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 500.000 1.500.000
3 - DESPESAS CORRENTES 100.000 300.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 400.000 1.200.000

AO: 04122022031930000 - CONSTRUO DO ANEXO DO PRDIO SEDE DA SEPLAG 1.000.000 3.000.000

FINALIDADE: CONSTRUIR A NOVA SEDE DA SEPLAG PARA UNIFICAR AS UNIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTO EM UM NICO LOCAL PROMOVENDO MAIOR
INTEGRAO E PROXIMIDADE ENTRE AS DIVERSAS DEMANDAS DO RGO BEM COMO DISPONIBLIZANDO INSTALAES MAIS MODERNAS E
CONFORTVEIS AOS SERVIDORES E VISITANTES.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 695 - PRDIO CONSTRUIDO PERCENTUAL DE EXECUO 30 70
FSICA
FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:
01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 1.000.000 3.000.000
3 - DESPESAS CORRENTES 100.000 1.500.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 900.000 1.500.000

PROGRAMA: PLANEJAMENTO E GESTO PARTICIPATIVOS E INOVADORES 300.000 900.000


OBJETIVO: APRIMORAR E INFORMATIZAR OS SERVIOS PBLICOS COM FOCO NA DESCENTRALIZAO E DESBUROCRATIZAO DOS PROCESSOS DE GESTO,
MEDIANTE A MODERNIZAO DE SOLUES E DE INFRAESTRUTURA DA TECNOLOGIA DA INFORMAO E DA COMUNICAO DO GOVERNO DO
ESTADO, PROPICIANDO TRANSPARNCIA AOS ATOS GOVERNAMENTAIS E A MELHORIA DO RELACIONAMENTO ENTRE GOVERNO E SOCIEDADE.
AO: 04126022031630000 - ATUALIZAO E AMPLIAO DA BASE DE DADOS E INFORMAES SOCIOECONMICAS E GEOESPACIAIS 300.000 900.000

FINALIDADE: INCORPORAR NOVOS DADOS, INFORMAES REFERENTES A REALIDADE SOCIOECONMICA E GEOESPACIAL, COMO DADOS ESTATSTICOS,
INDICADORES, NOTAS TCNICAS, PUBLICAES, MAPAS, PLANOS DE INFORMAO GEOESPACIAL E DEMAIS CONJUNTOS DE DADOS RELEVANTES
QUE PERMITAM A COMPREENSO DA DINMICA SOCIAL, ECONMICA E GEOESPACIAL DO ESTADO DE ALAGOAS
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1515 - BASE DE DADOS ATUALIZADA PERCENTUAL 25 75

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 300.000 900.000
3 - DESPESAS CORRENTES 150.000 450.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 150.000 450.000

139
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


145.000 435.000
RGO: 13510 - COMPANHIA DE ADMINISTRAO DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS - CARHP
145.000 435.000
UNIDADE ORAMENTRIA: 13510 - COMPANHIA DE ADMINISTRAO DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS
EIXO: DESENVOLVIMENTO URBANO E LOGSTICA 18.418 55.254
DIMENSO ESTRATGICA: DESENVOLVIMENTO URBANO COM QUALIDADE DE VIDA 18.418 55.254

PROGRAMA: HABITAO E MOBILIDADE URBANA 18.418 55.254


OBJETIVO: PROMOVER A REDUO DO DFICIT HABITACIONAL PROPORCIONANDO MORADIA DIGNA POPULAO.

AO: 04122021431300000 - REGULARIZAO DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS 10.500 31.500

FINALIDADE: PROPORCIONAR A ENTREGA DA ESCRITURA DEFINITICA DAS UNIDADES HABITACIONAIS E DOS TTULOS DE PROPRIEDADES DAS REAS
REMANESCENTES AOS MUTURIOS DOS VRIOS CONJUNTOS HABITACIONAIS LOCALIZADOS EM TODOS O ESTADO, OBJETIVANDO A FINALIZAO
DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1489 - TITULARIDADE CONCLUDA UNIDADE 3.436 10.314

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 10.500 31.500
3 - DESPESAS CORRENTES 10.500 31.500
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

AO: 04122021431390000 - REESTRUTURAO DA CARTEIRA IMOBILIRIA DA CARHP 7.918 23.754

FINALIDADE: PROPORCIONAR A APURAO REAL DOS DBITOS DO SEGURO E DOS CRDITOS DO FCVS, COM A FINALIDADEDE DE ATUALIZAR A
CONTABILIDADE DA EMPRESA E VERIFICAR A EXISTNCIA DE SALDO POSITIVO.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1491 - CARTEIRA IMOBILIRIA REESTRUTURADA PERCENTUAL 25 75

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 7.918 23.754
3 - DESPESAS CORRENTES 7.918 23.754
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

EIXO: GESTO COM PARTICIPAO, TRANSPARNCIA E FOCO NOS RESULTADOS 126.582 379.746
DIMENSO ESTRATGICA: GESTO PBLICA DEMOCRTICA E PARTICIPATIVA 126.582 379.746

PROGRAMA: PLANEJAMENTO E GESTO PARTICIPATIVOS E INOVADORES 126.582 379.746


OBJETIVO: PROPORCIONAR MELHORES CONDIES DE TRABALHO COM INSTALAES FSICAS ADEQUADAS S NECESSIDADES DOS SERVIOS PRESTADOS.

AO: 04122022033470000 - MODERNIZAO DA CARHP 126.582 379.746

FINALIDADE: TORNAR A CARHP UMA EMPRESA EFICIENTE E MODERNA, OFERECENDO MELHORES CONDIES DE TRABALHO AOS SERVIDORES E UM MELHOR
ATENDIMENTO AOS MUTURIOS E PBLICO EM GERAL.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1365 - RGO MODERNIZADO PERCENTUAL 25 75

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 101.582 304.746
3 - DESPESAS CORRENTES 21.582 64.746
4 - DESPESAS DE CAPITAL 80.000 240.000
02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAO INDIRETA 25.000 75.000

140
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 25.000 75.000

141
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


1.307.858 2.206.384
RGO: 13511 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FUNDO RH
1.307.858 2.206.384
UNIDADE ORAMENTRIA: 13511 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS
EIXO: GESTO COM PARTICIPAO, TRANSPARNCIA E FOCO NOS RESULTADOS 1.307.858 2.206.384
DIMENSO ESTRATGICA: GESTO PBLICA DEMOCRTICA E PARTICIPATIVA 1.307.858 2.206.384

PROGRAMA: PLANEJAMENTO E GESTO PARTICIPATIVOS E INOVADORES 477.406 960.706


OBJETIVO: INCREMENTAR AES RELACIONADAS COM A CAPACITAO E VALORIZAO DOS SERVIDORES PBLICOS ESTADUAIS.

AO: 04122022031640000 - IMPLANTAO DO PROGRAMA DE VALORIZAO DO SERVIDOR PBLICO 176.817 530.451

FINALIDADE: IMPLANTAR A POLTICA DE GESTO DE PESSOAS; REALIZAR CONCURSOS PBLICOS; REALIZAR CURSOS DE CAPACITAO TCNICA E
PROFISSIONAL NOS DIVERSOS NVEIS DE ESPECIALIZAO VISANDO DOTAR OS DIVERSOS RGOS DA ADMINISTRAO PBLICA DE CAPITAL
HUMANO E INTELECTUAL CONDIZENTES COM A MELHORIA DO ATENDIMENTO AOS CIDADOS E COM A EXCELNCIA DOS SERVIOS PBLICOS
PRESTADOS SOCIEDADE.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1289 - PROGRAMA IMPLANTADO PERCENTUAL 25 75

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAO INDIRETA 176.817 530.451
3 - DESPESAS CORRENTES 176.817 530.451
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

AO: 04122022031680000 - IMPLANTAO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTO ACADMICA 176.817 58.939

FINALIDADE: IMPLANTAR OS PROCEDIMENTO S INFORMATIZADOS NECESSRIOS AO CONTROLE E GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES ACADMICAS
DESENVOLVIDAS PELA UNIDADE DE ENSINO ESCOLA DE GOVERNO, CONTEMPLANDO A AQUISIO DE SISTEMA, VISANDO APERFEIOAR E
MODERNIZAR O PROCESSO DE GESTO ACADMICA, OTIMIZAR O FLUXO DE INFORMAO, APRIMORAR A GESTO E OPERACIONALIZAO DOS
CURSOS MINISTRADOS, PADRONIZAR A GESTO EDUCACIONAL, AUTOMATIZAR E ORGANIZAR AS PRINCIPAIS ATIVIDADES DO SETOR ACADMICO
DA ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1238 - SISTEMA IMPLANTADO PERCENTUAL 50 50

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAO INDIRETA 176.817 58.939
3 - DESPESAS CORRENTES 176.817 58.939
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

AO: 04122022033230000 - MODERNIZAO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 123.772 371.316

FINALIDADE: DOTAR O FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE INFRAESTRURA E FERRAMENTAS MODERNAS DE TRABALHO PARA
GARANTIR A EXECUO DE SUAS ATIF=VIDADES DE FORMA EFICIENTE E EFICAZ
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1365 - RGO MODERNIZADO PERCENTUAL 25 75

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAO INDIRETA 123.772 371.316
3 - DESPESAS CORRENTES 70.727 212.181
4 - DESPESAS DE CAPITAL 53.045 159.135

PROGRAMA: PLANEJAMENTO E GESTO PARTICIPATIVOS E INOVADORES 830.452 1.245.678


OBJETIVO: PROPORCIONAR MELHORES CONDIES DE TRABALHO COM INSTALAES FSICAS ADEQUADAS S NECESSIDADES DOS SERVIOS PRESTADOS.

AO: 04122022033170000 - REFORMA DA SEDE DA ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS 830.452 1.245.678

FINALIDADE: MELHORAR AS CONDIES FSICAS DE TRABALHO, DAS INSTALES DE SALA DE AULA E PROLONGAR A VIDA TIL DA EDIFICAO DA ESCOLA DE
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS.

142
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1182 - PRDIO REFORMADO PERCENTUAL 40 60

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAO INDIRETA 830.452 1.245.678
3 - DESPESAS CORRENTES 106.090 159.135
4 - DESPESAS DE CAPITAL 724.362 1.086.543

143
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


1.767.000 1.650.000
RGO: 13530 - COMPANHIA DE EDIO, IMPRESSO E PUBLICAO DE ALAGOAS - CEPAL
1.767.000 1.650.000
UNIDADE ORAMENTRIA: 13530 - COMPANHIA DE EDIO, IMPRESSO E PUBLICAO DE ALAGOAS - CEPAL
EIXO: GESTO COM PARTICIPAO, TRANSPARNCIA E FOCO NOS RESULTADOS 1.767.000 1.650.000
DIMENSO ESTRATGICA: GESTO PBLICA DEMOCRTICA E PARTICIPATIVA 1.767.000 1.650.000

PROGRAMA: PLANEJAMENTO E GESTO PARTICIPATIVOS E INOVADORES 417.000 0


OBJETIVO: INCREMENTAR AES RELACIONADAS COM A CAPACITAO E VALORIZAO DOS SERVIDORES PBLICOS ESTADUAIS.

AO: 23122022030160000 - REALIZAO DE CONCURSO PBLICO CEPAL 417.000 0

FINALIDADE: REPOSIO E RENOVAO DO QUADRO FUNCIONAL DA COMPANHIA DE EDIO, IMPRESSO E PUBLICAO DE ALAGOAS.

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1390 - CONCURSO REALIZADO UNIDADE 1 0

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAO INDIRETA 417.000 0
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 417.000 0

PROGRAMA: PLANEJAMENTO E GESTO PARTICIPATIVOS E INOVADORES 1.350.000 1.650.000


OBJETIVO: PROPORCIONAR MELHORES CONDIES DE TRABALHO COM INSTALAES FSICAS ADEQUADAS S NECESSIDADES DOS SERVIOS PRESTADOS.

AO: 23122022030100000 - MODERNIZAO DA CEPAL 550.000 1.650.000

FINALIDADE: TORNAR A CEPAL MAIS COMPETITIVA PERANTE O MERCADO GRFICO, APRIMORANDO A QUALIDADE E A EFICINCIA NOS PRAZOS DE PRODUO
PARA QUE ESTA COMPANHIA SEJA RECONHECIDA POR SUA EFETIVIDADE NOS PRODUTOS E SERVIOS OFERTADOS SOCIEDADE ALAGOANA.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1365 - RGO MODERNIZADO PERCENTUAL 40 60

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


02610000 - PARTICIPAO ACIONRIA 50.000 150.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 50.000 150.000
02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAO INDIRETA 500.000 1.500.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 500.000 1.500.000

AO: 23122022030170000 - IMPLANTAO DA LIVRARIA GRACILIANO RAMOS 800.000 0

FINALIDADE: TORNAR MAIS ACESSVEL AS OBRAS PRODUZIDAS PELAS EDITORAS OFICIAIS DO PAS, SERVINDO DE REFERNCIA PARA A DISSEMINAO DA
CULTURA E INCENTIVO LEITURA.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1332 - OBRA EXECUTADA PERCENTUAL DE EXECUO 100 0
FSICA
FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:
02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAO INDIRETA 800.000 0
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 800.000 0

144
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


157.000 431.524
RGO: 13548 - AGNCIA DE MODERNIZAO DA GESTO DE PROCESSOS - AMGESP
157.000 431.524
UNIDADE ORAMENTRIA: 13548 - AGNCIA DE MODERNIZAO DA GESTO DE PROCESSOS
EIXO: GESTO COM PARTICIPAO, TRANSPARNCIA E FOCO NOS RESULTADOS 157.000 431.524
DIMENSO ESTRATGICA: GESTO PBLICA DEMOCRTICA E PARTICIPATIVA 157.000 431.524

PROGRAMA: PLANEJAMENTO E GESTO PARTICIPATIVOS E INOVADORES 45.000 67.920


OBJETIVO: PROMOVER A ADOO DO MODELO DE GESTO EM TODAS AS SECRETRIAS E RGOS VINCULADOS, PROPORCIONANDO SERVIOS PBLICOS
TCNICOS E ADMINISTRATIVOS COM QUALIDADE.
AO: 04122022031040000 - IMPLANTAO DO CONTROLE INFORMATIZADO DOS GASTOS DAS POLTICAS DE GESTO 22.000 44.000

FINALIDADE: IMPLANTAR SISTEMA INFORMATIZADO WEB PARA GERENCIAR OS GASTOS DO GOVERNO DANDO MAIOR AGILIDADE E TRANSPARNCIA ADOTANDO
POLTICAS DE REDUO DE GASTOS VISANDO OTIMIZAR RECURSOS PBLICOS
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1238 - SISTEMA IMPLANTADO PERCENTUAL 40 60

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 20.000 40.000
3 - DESPESAS CORRENTES 10.000 20.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 10.000 20.000
01430000 - DOACOES DE ENTIDADES INTERNACIONAIS 2.000 4.000
3 - DESPESAS CORRENTES 1.000 2.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.000 2.000

AO: 04122022031420000 - IMPLEMENTAO DA GESTO DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS 23.000 23.920

FINALIDADE: OTIMIZAR OS RECURSOS PBLICOS NA AQUISIO DE BENS E SERVIOS EVIRANDO O DESABASTECIMENTO DE BENS E SERVIOS DOS RGOS
DA ADMINISTRAO PBLICA.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1238 - SISTEMA IMPLANTADO PERCENTUAL 50 50

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 20.000 20.800
3 - DESPESAS CORRENTES 10.000 10.400
4 - DESPESAS DE CAPITAL 10.000 10.400
01430000 - DOACOES DE ENTIDADES INTERNACIONAIS 3.000 3.120
3 - DESPESAS CORRENTES 1.500 1.560
4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.500 1.560

PROGRAMA: PLANEJAMENTO E GESTO PARTICIPATIVOS E INOVADORES 50.000 162.323


OBJETIVO: INCREMENTAR AES RELACIONADAS COM A CAPACITAO E VALORIZAO DOS SERVIDORES PBLICOS ESTADUAIS.

AO: 04122022031220000 - CAPACITAO DOS SERVIDORES DA AMGESP 50.000 162.323

FINALIDADE: DOTAR A AMGESP DE PROFISSIONAIS COMPETITIVOS PARA AS DEMANDAS INTERNA E EXTERNA DO SETOR PBLICO

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1228 - SERVIDOR CAPACITADO UNIDADE 6 18

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 50.000 162.323
3 - DESPESAS CORRENTES 45.000 146.091

145
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


4 - DESPESAS DE CAPITAL 5.000 16.232

PROGRAMA: PLANEJAMENTO E GESTO PARTICIPATIVOS E INOVADORES 62.000 201.281


OBJETIVO: PROPORCIONAR MELHORES CONDIES DE TRABALHO COM INSTALAES FSICAS ADEQUADAS S NECESSIDADES DOS SERVIOS PRESTADOS.

AO: 04122022031100000 - MODERNIZAO DA AMGESP 62.000 201.281

FINALIDADE: DOTAR A AMGESP DE ESTRUTURA ADEQUADA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS COMPRAS GOVERNAMENTAIS VISANDO A ECONOMICIDADE
DOS GASTOS PBLICOS.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1407 - ORGO MODERNIZADO PERCENTUAL 25 75

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 40.000 129.859
3 - DESPESAS CORRENTES 10.000 32.465
4 - DESPESAS DE CAPITAL 30.000 97.394
01430000 - DOACOES DE ENTIDADES INTERNACIONAIS 2.000 6.493
3 - DESPESAS CORRENTES 500 1.623
4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.500 4.870
02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAO INDIRETA 20.000 64.929
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 20.000 64.929

146
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


50.000 150.000
RGO: 13551 - INSTITUTO DE ASSISTNCIA SADE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE ALAGOAS - IPASEAL SADE
50.000 150.000
UNIDADE ORAMENTRIA: 13551 - INSTITUTO DE ASSISTNCIA SADE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE ALAGOAS
EIXO: GESTO COM PARTICIPAO, TRANSPARNCIA E FOCO NOS RESULTADOS 50.000 150.000
DIMENSO ESTRATGICA: GESTO PBLICA DEMOCRTICA E PARTICIPATIVA 50.000 150.000

PROGRAMA: PLANEJAMENTO E GESTO PARTICIPATIVOS E INOVADORES 50.000 150.000


OBJETIVO: PROPORCIONAR MELHORES CONDIES DE TRABALHO COM INSTALAES FSICAS ADEQUADAS S NECESSIDADES DOS SERVIOS PRESTADOS.

AO: 04122022033530000 - MODERNIZAO DO IPASEAL SADE 50.000 150.000

FINALIDADE: PROMOVER AES DE MODERNIZAO, ORGANIZAO E APERFEIOAMENTO DOS SERVIOS REALIZADOS PELO IPASEAL SADE PARA MELHOR
ATENDIMENTO AOS USURIOS E SERVIDORES.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1365 - RGO MODERNIZADO PERCENTUAL 25 75

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 50.000 150.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 50.000 150.000

147
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


76.747.266 155.831.609
RGO: 14000 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECURIA, PESCA E AQUICULTURA - SEAGRI
76.747.266 155.831.609
UNIDADE ORAMENTRIA: 14030 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECURIA, PESCA E AQUICULTURA
EIXO: DESENVOLVIMENTO ECONMICO E POPULAR 73.247.266 146.931.609
DIMENSO ESTRATGICA: DESENVOLVIMENTO COM INCLUSO DAS FAMLIAS 73.247.266 146.931.609

PROGRAMA: AGRICULTURA FAMILIAR E PESCA 46.149.059 74.375.381


OBJETIVO: VIABILIZAR A ASSISTNCIA TCNICA E A EXTENSO RURAL - ATER AOS AGRICULTORES FAMILIARES, INCLUINDO MULHERES AGRICULTORAS,
COMUNIDADES INDGENAS E QUILOMBOLAS, ALM DA FORMAO E CAPACITAO DE AGENTES DE ATER E DA PRODUO DE CONHECIMENTOS
TECNOLGICOS APROPRIADOS AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DE AES DE GERAO DE RENDA.
AO: 20607021033120000 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA IRRIGADA 9.790.000 35.650.000

FINALIDADE: DINAMIZAR A PRODUO DA AGRICULTURA FAMILIAR NAS REAS IRRIGVEIS, OBJETIVANDO A MELHORIA DE RENDA NA AGRICULTURA.

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1094 - HECTARE IRRIGADO HECTARE 1.050 2.850

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01100000 - CONVNIOS 9.190.000 35.650.000
3 - DESPESAS CORRENTES 3.190.000 13.500.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 6.000.000 22.150.000
01160000 - FUNDO EST. DE ERRADICAO DA POBREZA - FECOEP 600.000 0
3 - DESPESAS CORRENTES 350.000 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 250.000 0

AO: 20605021033160000 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 35.819.059 37.510.381

FINALIDADE: - PROMOVER A INCLUSO SOCIAL PRODUTIVA NO MEIO RURAL, URBANO E PERIURBANO POR MEIO DO FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA
FAMILIAR;
- GARANTIR O ACESSO AOS ALIMENTOS SADIOS POPULAO EM SITUAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1083 - FAMLIA ATENDIDA UNIDADE 22.000 62.000

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01100000 - CONVNIOS 8.959.779 37.510.381
3 - DESPESAS CORRENTES 4.311.027 18.753.058
4 - DESPESAS DE CAPITAL 4.648.752 18.757.323
01160000 - FUNDO EST. DE ERRADICAO DA POBREZA - FECOEP 26.859.280 0
3 - DESPESAS CORRENTES 26.609.280 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 250.000 0

AO: 20605021033260000 - FOMENTO S ATIVIDADES DA PESCA E DA AQUICULTURA 540.000 1.215.000

FINALIDADE: - FOMENTAR AS CADEIAS PRODUTIVAS E A AGREGAO DE VALORES NO MERCADO DO PESCADO ALAGOANO;


- INCENTIVAR PRODUO PESQUEIRA E AQUCOLA.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1632 - PESCADOR ASSISTIDO UNIDADE 500 1.500

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01100000 - CONVNIOS 340.000 1.215.000
3 - DESPESAS CORRENTES 220.000 740.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 120.000 475.000
01160000 - FUNDO EST. DE ERRADICAO DA POBREZA - FECOEP 200.000 0

148
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


3 - DESPESAS CORRENTES 100.000 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 100.000 0

PROGRAMA: INCLUSO PRODUTIVA (APLS E COMRCIO POPULAR) 22.900.000 54.685.000


OBJETIVO: FAVORECER A AMPLIAO DA DESCONCENTRAO ECONMICA POR MEIO DA DIVERSIFICAO DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS.

AO: 20608021233210000 - FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS ESTRATGICAS 22.550.000 53.325.000

FINALIDADE: FORTALECER E DIVERSIFICAR A PRODUO AGROPECURIA E AMPLIAR A PRODUTIVIDADE, GERANDO EMPREGO E RENDA NO MEIO RURAL.

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1627 - AGRICULTOR FAMILIAR ASSISTIDO UNIDADE 750 2.250

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01100000 - CONVNIOS 21.550.000 53.325.000
3 - DESPESAS CORRENTES 15.300.000 42.100.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 6.250.000 11.225.000
01160000 - FUNDO EST. DE ERRADICAO DA POBREZA - FECOEP 1.000.000 0
3 - DESPESAS CORRENTES 800.000 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 200.000 0

AO: 20605021233250000 - CERTIFICAO E FORTALECIMENTO DO COMRCIO DAS OSTRAS DE ALAGOAS 350.000 1.360.000

FINALIDADE: FOMENTO PRODUO, BENEFICIAMENTO E COMERCIALIZAO DA OSTRA NO LITORAL NORTE E SUL DE ALAGOAS.

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1630 - OSTRA CERTIFICADA MILHEIRO 500 1.500

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01100000 - CONVNIOS 350.000 1.360.000
3 - DESPESAS CORRENTES 250.000 930.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 100.000 430.000

PROGRAMA: INCLUSO PRODUTIVA (APLS E COMRCIO POPULAR) 4.198.207 17.871.228


OBJETIVO: AMPLIAR O ACESSO AO CRDITO PARA INDIVDUOS E FAMLIAS DA ECONOMIA SOLIDRIA COMO AGENTE DE DINAMISMO ECONMICO E DE
PROMOO DA INCLUSO PRODUTIVA E DO DESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTVEL.
AO: 20605021233190000 - CONSTRUO E EQUIPAMENTO DE MATADOUROS EM MUNICPIOS ALAGOANOS 130.000 180.000

FINALIDADE: PROMOVER MELHORIAS CONSTANTES DOS PRODUTOS E SERVIOS OFERTADOS POR ESTE TIPO DE ESTABELECIMENTO, MINIMIZANDO OS
IMPACTOS JUNTO AO MEIO AMBIENTE.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1331 - MATADOURO CONSTRUDO E EQUIPADO UNIDADE 2 2

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01100000 - CONVNIOS 130.000 180.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 90.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 130.000 90.000

AO: 20605021233240000 - CONSTRUO DE INFRAESTRUTURA PARA COMERCIALIZAO DE REBANHO BOVINO 100.000 100.000

FINALIDADE: PROMOVER AO PEQUENO PECUARISTA DE INFRAESTRUTURA BSICA, UM MANEJO RPIDO, SEGURO E EFICIENTE PARA SEU REBANHO,
PROPORCIONANDO SUSTENTABILIDADE ECONMICA E AMBIETAL NOS ESTABELECIMENTOS BENEFICIADOS.

149
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1628 - OBRA CONSTRUDA UNIDADE 1 1

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01100000 - CONVNIOS 100.000 100.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 50.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 100.000 50.000

AO: 20605021233270000 - IMPLANTAO E MELHORIA DAS ASSOCIAES E COOPERATIVAS DE PESCADORES E AQUICULTORES 355.000 3.220.000

FINALIDADE: INCENTIVAR O COOPERATIVISMO ENTRE PESCADORES E AQUICULTORES PARA UMA MELHOR INSERO NO MERCADO DE TRABALHO.

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1631 - ENTIDADE BENEFICIADA UNIDADE 250 750

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01100000 - CONVNIOS 355.000 3.220.000
3 - DESPESAS CORRENTES 270.000 1.555.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 85.000 1.665.000

AO: 20605021233290000 - REVITALIZAO DO NCLEO DE PRODUO DE PSICULTURA 3.279.248 11.984.624

FINALIDADE: ESTRUTURAR OS NCLEOS DE PRODUO DE PSICULTURA DE RIO LARGO E PIRANHAS, OBJETIVANDO DAR SUPORTE NECESSRIO AOS
PESCADORES E AQUICULTORES DA REGIO.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1636 - ALEVINO PRODUZIDO MILHEIRO 2.000 6.000

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01100000 - CONVNIOS 3.279.248 11.984.624
3 - DESPESAS CORRENTES 1.290.000 5.190.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.989.248 6.794.624

AO: 26605021233300000 - INSTALAO E REVITALIZAO DOS MDULOS DE AQUICULTURA 333.959 2.386.604

FINALIDADE: PROMOO DA ATIVIDADE AQUCOLA, POTENCIALIZANDO O USO ECONMICO E SUSTENTVEL DOS CORPOS HDRICOS EXISTENTES NO ESTADO
DE ALAGOAS.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1631 - ENTIDADE BENEFICIADA UNIDADE 150 450

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01100000 - CONVNIOS 333.959 2.386.604
3 - DESPESAS CORRENTES 236.959 1.419.728
4 - DESPESAS DE CAPITAL 97.000 966.876

EIXO: DESENVOLVIMENTO ECONMICO SETORIAL 3.130.000 7.790.000


DIMENSO ESTRATGICA: DESENVOLVIMENTO ECONMICO DESCONCENTRADO COM SUSTENTABILIDADE 3.130.000 7.790.000

PROGRAMA: AGRONEGCIO 250.000 1.380.000


OBJETIVO: ORGANIZAR E CAPACITAR OS AGENTES DAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGCIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTVEL, FOMENTO DA
AGRICULTURA IRRIGADA, BEM COMO PARA A DIFUSO DE TECNOLOGIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PRODUO, DA AGRICULTURA IRRIGADA E
DA ORGANIZAO SOCIAL DE PRODUTORES RURAIS, APROVEITANDO AS POTENCIALIDADES REGIONAIS DE PRODUO.
AO: 20605021533180000 - DIVERSIFICAO DE CULTURAS AGRCOLAS NO AGRONEGCIO 250.000 1.380.000

150
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019

FINALIDADE: - DIVERSIFICAR E FOMENTAR A PRODUO E A PRODUTIVIDADE DE GROS;


- DIMINUIR A DEPENDNCIA DE IMPORTAO DE GROS DE OUTROS ESTADOS.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1626 - GRO PRODUZIDO PERCENTUAL 25 75

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01100000 - CONVNIOS 250.000 1.380.000
3 - DESPESAS CORRENTES 180.000 880.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 70.000 500.000

PROGRAMA: INDSTRIA, ENERGIA E TURISMO 2.880.000 6.410.000


OBJETIVO: GARANTIR DISPONIBILIDADE DE ENERGIA A LONGO PRAZO, COM MAIOR ABRANGNCIA EM SUA DISTRIBUIO, SUBSIDIANDO ESTUDOS, PESQUISAS,
PROJETOS, RELACIONADOS A UTILIZAO DE DIVERSAS FONTES.
AO: 20608021633070000 - IMPLEMENTAO DO PROGRAMA DE BIODIESEL DO ESTADO DE ALAGOAS 400.000 1.300.000

FINALIDADE: AMPLIAR A PRODUO DE OLEAGINOSAS NAS REGIES DO AGRESTE, TABULEIROS DO SUL, BAIXO SO FRANCISCO, PLANALTO DA BORBOREMA E
METROPOLITANA.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1614 - PROGRAMA IMPLEMENTADO HECTARE 25 45

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01100000 - CONVNIOS 400.000 1.300.000
3 - DESPESAS CORRENTES 400.000 1.050.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 250.000

AO: 20608021633220000 - DIVERSIFICAO E FOMENTO PRODUO DE CELULOSE E BIOMASSA ENERGTICA 2.480.000 5.110.000

FINALIDADE: DIVERSIFICAR O NMERO DE OPES ECONMICAS NA PRODUO PRIMRIA.

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1629 - PRODUTOR ASSISTIDO UNIDADE 250 750

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01100000 - CONVNIOS 2.480.000 5.110.000
3 - DESPESAS CORRENTES 2.130.000 4.200.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 350.000 910.000

EIXO: GESTO COM PARTICIPAO, TRANSPARNCIA E FOCO NOS RESULTADOS 370.000 1.110.000
DIMENSO ESTRATGICA: GESTO PBLICA DEMOCRTICA E PARTICIPATIVA 370.000 1.110.000

PROGRAMA: PLANEJAMENTO E GESTO PARTICIPATIVOS E INOVADORES 370.000 1.110.000


OBJETIVO: PROPORCIONAR MELHORES CONDIES DE TRABALHO COM INSTALAES FSICAS ADEQUADAS S NECESSIDADES DOS SERVIOS PRESTADOS.

AO: 20122022033200000 - MODERNIZAO DA SEAPA 370.000 1.110.000

FINALIDADE: - PROPORCIONAR UM LOCAL COM CONDIES DE MELHOR ATENDER AO PBLICO E AOS SERVIDORES, COM REFORMA ADMINISTRATIVA E
OPERACIONAL;
- IMPLANTAO DO SISTEMA DE GESTO.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1413 - RGO MODERNIZADO PERCENTUAL 25 75

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:

151
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


01100000 - CONVNIOS 370.000 1.110.000
3 - DESPESAS CORRENTES 310.000 930.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 60.000 180.000

152
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


828.810 2.590.708
RGO: 14528 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO DE ALAGOAS - IDERAL
828.810 2.590.708
UNIDADE ORAMENTRIA: 14528 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO DE ALAGOAS
EIXO: DESENVOLVIMENTO ECONMICO E POPULAR 455.296 1.340.371
DIMENSO ESTRATGICA: DESENVOLVIMENTO COM INCLUSO DAS FAMLIAS 455.296 1.340.371

PROGRAMA: AGRICULTURA FAMILIAR E PESCA 87.629 93.461


OBJETIVO: VIABILIZAR A ASSISTNCIA TCNICA E A EXTENSO RURAL - ATER AOS AGRICULTORES FAMILIARES, INCLUINDO MULHERES AGRICULTORAS,
COMUNIDADES INDGENAS E QUILOMBOLAS, ALM DA FORMAO E CAPACITAO DE AGENTES DE ATER E DA PRODUO DE CONHECIMENTOS
TECNOLGICOS APROPRIADOS AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DE AES DE GERAO DE RENDA.
AO: 20605021030530000 - IMPLANTAO DE SISTEMA DE INFORMAO DE MERCADOS AGRCOLAS 87.629 93.461

FINALIDADE: MELHORAR OS PROCESSOS DE GESTO AGRCOLA, TORNANDO-A MAIS ACESSVEL AOS USURIOS.

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1423 - SISTEMA IMPLANTADO PERCENTUAL 50 50

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAO INDIRETA 87.629 93.461
3 - DESPESAS CORRENTES 21.907 23.365
4 - DESPESAS DE CAPITAL 65.722 70.096

PROGRAMA: INCLUSO PRODUTIVA (APLS E COMRCIO POPULAR) 367.667 1.246.910


OBJETIVO: FAVORECER A AMPLIAO DA DESCONCENTRAO ECONMICA POR MEIO DA DIVERSIFICAO DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS.

AO: 20605021230570000 - CONSTRUO DE UNIDADES DE CLASSIFICAO 367.667 1.246.910

FINALIDADE: DOTAR OS MERCADOS AGRCOLAS E PRODUTORES DE MTODOS E TCNICAS COM FOCO NA COMPETITIVIDADE.

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1255 - UNIDADE CONSTRUDA UNIDADE 1 3

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAO INDIRETA 367.667 1.246.910
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 367.667 1.246.910

EIXO: GESTO COM PARTICIPAO, TRANSPARNCIA E FOCO NOS RESULTADOS 373.514 1.250.337
DIMENSO ESTRATGICA: GESTO PBLICA DEMOCRTICA E PARTICIPATIVA 373.514 1.250.337

PROGRAMA: PLANEJAMENTO E GESTO PARTICIPATIVOS E INOVADORES 373.514 1.250.337


OBJETIVO: PROPORCIONAR MELHORES CONDIES DE TRABALHO COM INSTALAES FSICAS ADEQUADAS S NECESSIDADES DOS SERVIOS PRESTADOS.

AO: 20122022030610000 - MODERNIZAO DO IDERAL 373.514 1.250.337

FINALIDADE: DOTAR O IDERAL DE INFRAESTRUTURA, COM FERRAMENTAS MODERNAS DE TRABALHO, NO SENTIDO DE GARANTIR A EXECUO DE SUAS
ATIVIDADES DE FORMA EFICIENTE E EFICAZ.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1413 - RGO MODERNIZADO PERCENTUAL 25 75

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAO INDIRETA 373.514 1.250.337

153
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


3 - DESPESAS CORRENTES 21.907 73.922
4 - DESPESAS DE CAPITAL 351.607 1.176.415

154
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


707.000 921.000
RGO: 14541 - INSTITUTO DE TERRAS E REFORMA AGRRIA DE ALAGOAS - ITERAL
707.000 921.000
UNIDADE ORAMENTRIA: 14541 - INSTITUTO DE TERRAS E REFORMA AGRRIA DE ALAGOAS
EIXO: DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL 415.000 345.000
DIMENSO ESTRATGICA: ERRADICAO DA EXTREMA POBREZA E COMBATE S CONDIES DE VULNERABILIDADE SOCIAL 415.000 345.000

PROGRAMA: ASSISTNCIA SOCIAL COM COMBATE A POBREZA, MISRIA E INCLUSO SOCIAL 415.000 345.000
OBJETIVO: ASSEGURAR A PROTEO SOCIAL BSICA E ESPECIAL COM A AMPLIAO DA OFERTA DE SERVIOS SCIO ASSISTENCIAIS GARANTINDO
ATENDIMENTOS E ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO S FAMLIAS E INDIVDUOS EM SITUAO DE RISCO, COM DIREITOS AMEAADOS OU
VIOLADOS, CONTRIBUINDO PARA INTERRUPO, PREVENO DE AGRAVAMENTOS E REPARAO DE SITUAES DE VIOLAES DE DIREITOS OU
CONTINGNCIAS, COM NFASE NO FORTALECIMENTO DA FUNO PROTETIVA DA FAMLIA.
AO: 21631020842170000 - APOIO AS FAMLIAS NA ORGANIZAO AGRRIA 215.000 195.000

FINALIDADE: REALIZAR POLTICAS DE PROMOO DOS DIREITOS HUMANOS, ENVOLVENDO VRIOS SETORES DA SOCIEDADE QUE LUTAM PELA JUSTIA,
DIGNIDADE, SOLIDARIEDADE, DEMOCRACIA E VIDA PLENA PARA TODOS, TENDO COMO EIXO ORIENTADOR A SUPERAO DA EXCLUSO SOCIAL
DO CAMPO.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1581 - FAMLIA ASSISTIDA UNIDADE 500 1.500

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 215.000 195.000
3 - DESPESAS CORRENTES 215.000 195.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

AO: 21631020842180000 - MEDIAO DE CONFLITOS AGRRIOS 200.000 150.000

FINALIDADE: MEDIAR E PROPOR POLTICAS PARA SOLUCIONAR OS CONFLITOS DE POSSE E USO DA TERRA.

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1605 - MEDIAO CONCLUDA UNIDADE 50 150

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 200.000 150.000
3 - DESPESAS CORRENTES 200.000 150.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

EIXO: DESENVOLVIMENTO ECONMICO E POPULAR 137.000 411.000


DIMENSO ESTRATGICA: DESENVOLVIMENTO COM INCLUSO DAS FAMLIAS 137.000 411.000

PROGRAMA: AGRICULTURA FAMILIAR E PESCA 137.000 411.000


OBJETIVO: VIABILIZAR A ASSISTNCIA TCNICA E A EXTENSO RURAL - ATER AOS AGRICULTORES FAMILIARES, INCLUINDO MULHERES AGRICULTORAS,
COMUNIDADES INDGENAS E QUILOMBOLAS, ALM DA FORMAO E CAPACITAO DE AGENTES DE ATER E DA PRODUO DE CONHECIMENTOS
TECNOLGICOS APROPRIADOS AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DE AES DE GERAO DE RENDA.
AO: 21631021032760000 - REGULARIZAO FUNDIRIA 37.000 111.000

FINALIDADE: ASSENTAR AGRICULTORES RURAIS SEM TERRA, COM O OBJETIVO DE SOLUCIONAR OS CONFLITOS DE POSSE E USO DE TERRA.

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1595 - TTULO DE PROPRIEDADE EMITIDO UNIDADE 250 621

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 34.000 102.000
3 - DESPESAS CORRENTES 34.000 102.000

155
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
01100000 - CONVNIOS 3.000 9.000
3 - DESPESAS CORRENTES 1.500 4.500
4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.500 4.500

AO: 21631021032800000 - GESTO DO PROGRAMA NACIONAL DE CRDITO FUNDIRIO 71.000 213.000

FINALIDADE: EXECUTAR POLTICA FUNDIRIA DO ESTADO DE FORMA A ESTABELECER UM ARRANJO ESPACIAL DO SOLO AGRCOLA QUE CONTEMPLE DE FORMA
ADEQUADA AS SUAS FUNES SOCIAIS, CALADAS PREPONDERANTEMENTE NA AGRICULTURA FAMILIAR E ATUARNA PREVENO E MEDIO DE
CONFLITOS.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1276 - FAMLIA ASSENTADA UNIDADE 150 450

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 68.000 204.000
3 - DESPESAS CORRENTES 53.000 159.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 15.000 45.000
01100000 - CONVNIOS 3.000 9.000
3 - DESPESAS CORRENTES 1.500 4.500
4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.500 4.500

AO: 21631021032890000 - CADASTRO FUNDIRIO 29.000 87.000

FINALIDADE: INTEGRAR AS AES DOS GOVERNOS, FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, NA CONSTITUIO DE UM CADASTRO NACIONAL DE IMVEIS RURAIS
DE USO MLTIPLO E EXECUO DE UM AMPLO PROGRAMA DE REGULARIZAO FUNDIRIA DIRIGIDO PRIORITARIAMENTE AOS AGRICULTORES
FAMILIARES E QUILOMBOLAS, EM APOIO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTVEL.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1600 - IMVEL GEOREFERENCIADO UNIDADE 180 540

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 29.000 87.000
3 - DESPESAS CORRENTES 29.000 87.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

EIXO: GESTO COM PARTICIPAO, TRANSPARNCIA E FOCO NOS RESULTADOS 155.000 165.000
DIMENSO ESTRATGICA: GESTO PBLICA DEMOCRTICA E PARTICIPATIVA 155.000 165.000

PROGRAMA: PLANEJAMENTO E GESTO PARTICIPATIVOS E INOVADORES 40.000 120.000


OBJETIVO: INCREMENTAR AES RELACIONADAS COM A CAPACITAO E VALORIZAO DOS SERVIDORES PBLICOS ESTADUAIS.

AO: 21631022032840000 - CAPACITAO DE TCNICOS E COMUNIDADES ASSISTIDAS 40.000 120.000

FINALIDADE: ATUAR NA CAPACITAO DE TCNICOS E POPULAO ATENDIDA DE FORMA INTEGRADA AS DEMAIS AES DO GOVERNO, POR MEIO D CURSOS,
TREINAMENTO, ASSESSORIAS, SEMINRIOS E OFICINAS, DANDO OPORTUNIDADE DE ESTGIOS, COM O OBJETIVO DE CONTRIBUIR COM A
FORMAO ACADMICA E PROFISSIONAL DE ESTUDANTES DE CURSOS DE ENSINO MDIO, SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE, PERMITINDO-LHES
CONHECER O TRABALHO DESENVOLVIDO PELO ITERAL.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1155 - PESSOA CAPACITADA UNIDADE 40 120

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 39.000 117.000
3 - DESPESAS CORRENTES 39.000 117.000

156
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAO INDIRETA 1.000 3.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.000 3.000

PROGRAMA: PLANEJAMENTO E GESTO PARTICIPATIVOS E INOVADORES 115.000 45.000


OBJETIVO: PROPORCIONAR MELHORES CONDIES DE TRABALHO COM INSTALAES FSICAS ADEQUADAS S NECESSIDADES DOS SERVIOS PRESTADOS.

AO: 21122022032670000 - MODERNIZAO DO ITERAL 115.000 45.000

FINALIDADE: DOTAR O IETRAL DE INFRAESTRUTURA E FERRAMENTAS MODERNAS DE TRABALHO NO SENTIDO DE GARANTIR A EXECUO DE SUAS
ATIVIDADESDE FORMA EFICIENTE E EFICAZ.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1365 - RGO MODERNIZADO PERCENTUAL 30 25

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 115.000 45.000
3 - DESPESAS CORRENTES 100.000 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 15.000 45.000

157
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


1.889.374 6.080.354
RGO: 14555 - AGNCIA DE DEFESA E INSPEO AGROPECURIA DE ALAGOAS - ADEAL
1.889.374 6.080.354
UNIDADE ORAMENTRIA: 14555 - AGNCIA DE DEFESA E INSPEO AGROPECURIA DE ALAGOAS
EIXO: DESENVOLVIMENTO ECONMICO SETORIAL 1.839.374 5.999.754
DIMENSO ESTRATGICA: DESENVOLVIMENTO ECONMICO DESCONCENTRADO COM SUSTENTABILIDADE 1.839.374 5.999.754

PROGRAMA: AGRONEGCIO 1.544.364 5.078.754


OBJETIVO: FAVORECER A AMPLIAO DA DESCONCENTRAO ECONMICA POR MEIO DA DIVERSIFICAO DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS.

AO: 20604021541270000 - INCREMENTAO DA DEFESA E INSPEO ANIMAL 1.544.364 5.078.754

FINALIDADE: MANTER E MELHORAR AS AES DOS PROGRAMAS DA DEFESA ANIMAL, CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTVEL DO
AGRONEGCIO, POSSIBILITANDO AS GARANTIAS PARA PRESERVAO DA VIDA, SEGURANA ALIMENTAR E O ACESSO AO MERCADO.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1416 - MUNICPIO CONTEMPLADO UNIDADE 102 102

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 50.000 134.000
3 - DESPESAS CORRENTES 25.000 80.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 25.000 54.000
01100000 - CONVNIOS 1.052.000 3.157.700
3 - DESPESAS CORRENTES 526.000 1.578.850
4 - DESPESAS DE CAPITAL 526.000 1.578.850
02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAO INDIRETA 442.364 1.787.054
3 - DESPESAS CORRENTES 442.364 1.341.354
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 445.700

PROGRAMA: AGRONEGCIO 295.010 921.000


OBJETIVO: ORGANIZAR E CAPACITAR OS AGENTES DAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGCIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTVEL, FOMENTO DA
AGRICULTURA IRRIGADA, BEM COMO PARA A DIFUSO DE TECNOLOGIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PRODUO, DA AGRICULTURA IRRIGADA E
DA ORGANIZAO SOCIAL DE PRODUTORES RURAIS, APROVEITANDO AS POTENCIALIDADES REGIONAIS DE PRODUO.
AO: 20603021541240000 - PROMOO DA SANIDADE VEGETAL E IDONEIDADE DOS INSUMOS AGRCOLAS 295.010 921.000

FINALIDADE: PROMOVER E IMPLANTAR PROGRAMAS E AES DE DEFESA VEGETAL, CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTVEL DO
AGRONEGCIO, POSSIBILITANDO AS GARANTIAS PARA PRESERVAO DA VIDA, SEGURANA ALIMENTAR E O ACESSO AO MERCADO.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1416 - MUNICPIO CONTEMPLADO UNIDADE 102 102

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAO INDIRETA 295.010 921.000
3 - DESPESAS CORRENTES 295.010 921.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

EIXO: GESTO COM PARTICIPAO, TRANSPARNCIA E FOCO NOS RESULTADOS 50.000 80.600
DIMENSO ESTRATGICA: GESTO PBLICA DEMOCRTICA E PARTICIPATIVA 50.000 80.600

PROGRAMA: PLANEJAMENTO E GESTO PARTICIPATIVOS E INOVADORES 50.000 80.600


OBJETIVO: PROPORCIONAR MELHORES CONDIES DE TRABALHO COM INSTALAES FSICAS ADEQUADAS S NECESSIDADES DOS SERVIOS PRESTADOS.

158
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019

AO: 20122022034110000 - MODERNIZAO DA ADEAL 50.000 80.600

FINALIDADE: DOTAR A ADEAL DE INFRAESTRUTURA E FERRAMENTAS MODERNAS DE TRABALHO NO SENTIDO DE GARANTIR A EXECUO DE SUAS ATIVIDADES
DE FORMA EFICIENTE E EFICAZ.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1365 - RGO MODERNIZADO PERCENTUAL 25 75

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 50.000 80.600
3 - DESPESAS CORRENTES 25.000 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 25.000 80.600

159
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


4.881.326 43.358.249
RGO: 14566 - INSTITUTO DE INOVAO PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTVEL - EMATER
4.881.326 43.358.249
UNIDADE ORAMENTRIA: 14566 - INSTITUTO DE INOVAO PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTVEL - EMATER
EIXO: DESENVOLVIMENTO ECONMICO E POPULAR 4.831.326 43.194.340
DIMENSO ESTRATGICA: DESENVOLVIMENTO COM INCLUSO DAS FAMLIAS 4.831.326 43.194.340

PROGRAMA: AGRICULTURA FAMILIAR E PESCA 4.831.326 43.194.340


OBJETIVO: VIABILIZAR A ASSISTNCIA TCNICA E A EXTENSO RURAL - ATER AOS AGRICULTORES FAMILIARES, INCLUINDO MULHERES AGRICULTORAS,
COMUNIDADES INDGENAS E QUILOMBOLAS, ALM DA FORMAO E CAPACITAO DE AGENTES DE ATER E DA PRODUO DE CONHECIMENTOS
TECNOLGICOS APROPRIADOS AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DE AES DE GERAO DE RENDA.
AO: 20608021030650000 - APOIO PRODUO FAMILIAR RURAL 1.017.450 15.500.000

FINALIDADE: ATUAR ESTRATEGICAMENTE NO DESENVOLVIMENTO DO SEGMENTO DA PRODUO FAMILIAR RURAL DE BAIXA RENDA EM SITUAO DE RISCO,
VISANDO A INCLUSO PRODUTIVA, SOCIALIZAO, CONVIVNCIA COMUNITRIA E MELHORIA DA RENDA FAMILIAR, ENVOLVENDO POVOS
INDGENAS, QUILOMBOLAS, PESCADORES, ARTESOS E FAMLIA DE AGRICULTORES TRADICIONAIS COM INTERVENES DE FOMENTO PARA O
COMBATE POBREZA RURAL, INSEGURANA ALIMENTAR E NUTRICIONAL EM TODO TERRITRIO ALAGOANO.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1084 - FAMLIA BENEFICIADA UNIDADE 610 4.700

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 9.950 0
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 9.950 0
01100000 - CONVNIOS 1.007.500 15.500.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.007.500 15.500.000

AO: 20608021030920000 - REALIZAO DE ASSISTNCIA TCNICA E EXTENSO RURAL - ATER 3.793.876 15.694.340

FINALIDADE: PROMOVER, APOIAR E ATUAR SISTEMATICAMENTE NO SETOR RURAL COM A DIFUSO E INOVAO TECNOLGICA, PRESERVAO E
CONSERVAO DE RECURSOS HDRICOS, CONSERVAO AMBIENTAL, MANEJO DE BIOMAS, PRODUO AGROECOLGICA E ORGNICA,
DINAMIZAO DAS PRINCIPAIS CADEIAS PRODUTIVAS DAS ATIVIDADES AGROPECURIAS E NA EXECUO DE POLTICAS PBLICAS EDITADAS
PELOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, COM FOCO NA MELHORIA DA PRODUTIVIDADE, AGREGAO DE VALOR PRODUO, RENDA E
QUALIDADE DE VIDA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ESTADO DE ALAGOAS.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1465 - AGRICULTOR ASSISTIDO UNIDADE 5.500 44.420

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 86.376 163.909
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 86.376 163.909
01100000 - CONVNIOS 3.707.500 15.530.431
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 3.707.500 15.530.431

AO: 20608021031840000 - REALIZAO DE PESQUISAS NA PRODUO AGROPECURIA 20.000 12.000.000

FINALIDADE: DESENVOLVER PESQUISAS E INOVAES TECNOLGICAS NAS PRINCIPAIS ATIVIDADES AGROPECURIAS, FOCANDO O MELHORAMENTO
GENTICO DE CULTIVARES E DA CRIAO, MANEJO NA PRODUO, AUMENTO DA PRODUTIVIDADE, APTIDO REGIONAL, RESISTNCIA S PRAGAS
E FITOSSANIDADES, BEM COMO S MUDANAS CLIMTICAS QUE ASSOLAM S REGIES PRODUTORAS DO TERRITRIO ALAGOANO.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1152 - PESQUISA REALIZADA UNIDADE 4 61

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01100000 - CONVNIOS 20.000 12.000.000

160
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 20.000 12.000.000

EIXO: GESTO COM PARTICIPAO, TRANSPARNCIA E FOCO NOS RESULTADOS 50.000 163.909
DIMENSO ESTRATGICA: GESTO PBLICA DEMOCRTICA E PARTICIPATIVA 50.000 163.909

PROGRAMA: PLANEJAMENTO E GESTO PARTICIPATIVOS E INOVADORES 50.000 163.909


OBJETIVO: PROPORCIONAR MELHORES CONDIES DE TRABALHO COM INSTALAES FSICAS ADEQUADAS S NECESSIDADES DOS SERVIOS PRESTADOS.

AO: 20122022031920000 - MODERNIZAO DA EMATER 50.000 163.909

FINALIDADE: PROMOVER A MODERNIZAO DA EMATER ATRAVS DA ESTRUTURAO E APARELHAMENTO (EQUIPAMENTO E MOBILIRIO) ADEQUADA AO SEU
FUNCIONAMENTO, E PRINCIPALMENTE, QUALIFICANDO-A PARA O ATENDIMENTO AO PBLICO E REALIZAO DE SUAS ATIVIDADES FINALSTICAS
DE PESQUISAS AGROPECURIAS E ASSISTNCIA TCNICA E EXTENSO RURAL - ATER JUNTO AOS AGRICULTORES FAMILIARES E PRODUTORES
RURAIS.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1365 - RGO MODERNIZADO PERCENTUAL 25 75

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 50.000 163.909
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 50.000 163.909

161
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


30.728.318 90.810.526
RGO: 15526 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTNCIA SOCIAL - FEAS
30.728.318 90.810.526
UNIDADE ORAMENTRIA: 15526 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTNCIA SOCIAL
EIXO: DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL 26.346.422 78.474.838
DIMENSO ESTRATGICA: ERRADICAO DA EXTREMA POBREZA E COMBATE S CONDIES DE VULNERABILIDADE SOCIAL 26.346.422 78.474.838

PROGRAMA: ASSISTNCIA SOCIAL COM COMBATE A POBREZA, MISRIA E INCLUSO SOCIAL 26.346.422 78.474.838
OBJETIVO: ASSEGURAR A PROTEO SOCIAL BSICA E ESPECIAL COM A AMPLIAO DA OFERTA DE SERVIOS SCIO ASSISTENCIAIS GARANTINDO
ATENDIMENTOS E ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO S FAMLIAS E INDIVDUOS EM SITUAO DE RISCO, COM DIREITOS AMEAADOS OU
VIOLADOS, CONTRIBUINDO PARA INTERRUPO, PREVENO DE AGRAVAMENTOS E REPARAO DE SITUAES DE VIOLAES DE DIREITOS OU
CONTINGNCIAS, COM NFASE NO FORTALECIMENTO DA FUNO PROTETIVA DA FAMLIA.
AO: 08126020831270000 - IMPLANTAO E IMPLEMENTAO DO SISTEMA ESTADUAL DE INFORMAO, MONITORAMENTO, AVALIAO E VIGILNCIA 425.000 0
SOCIOASSISTENCIAL
FINALIDADE: CONSTRUIR UM SISTEMA DE DISSEMINAO DE INFORMAO QUE PERMITA SUBSIDIAR O GOVERNO PARA TOMADA DE DECISES DENTRO DE UM
MODELO DE GESTO VOLTADA PARA RESULTADOS, NA ORIENTAO AOS MUNICPIOS PARA SUPERAO DAS DIFICULDADES E NO
ENFRENTAMENTO POBREZA MULTIDIMENSIONAL.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1385 - SISTEMA IMPLANTADO UNIDADE 0 0

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 100.000 0
3 - DESPESAS CORRENTES 100.000 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
01100000 - CONVNIOS 325.000 0
3 - DESPESAS CORRENTES 325.000 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

AO: 08244020832920000 - IMPLANTAO DE RESTAURANTES POPULARES 4.000.000 12.000.000

FINALIDADE: PROPORCIONAR AS PESSOAS O ACESSO ALIMENTAO ADEQUADA E SAUDVEL PRIORIZANDO AQUELAS EM SITUAO DE INSEGURANA
ALIMENTAR E NUTRICIONAL E/OU EM VULNERABILIDADE SOCIAL
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1602 - RESTAURANTE CONSTRUDO PERCENTUAL DE EXECUO 25 75
FSICA
FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:
01160000 - FUNDO EST. DE ERRADICAO DA POBREZA - FECOEP 4.000.000 12.000.000
3 - DESPESAS CORRENTES 3.000.000 9.000.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.000.000 3.000.000

AO: 08244020833050000 - IMPLANTAO DE BANCO DE ALIMENTOS 190.000 190.000

FINALIDADE: ESTRUTURAR O BANCO DE ALIMENTOS PARA A OFERTA DE GNEROS ALIMENTCIOS PARA POPULAO EM SITUAO DE VULNERABILIDADE
SOCIAL, INSEGURANA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1610 - BANCO DE ALIMENTOS IMPLANTADO PERCENTUAL 50 50

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01100000 - CONVNIOS 90.000 90.000
3 - DESPESAS CORRENTES 40.000 40.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 50.000 50.000
01160000 - FUNDO EST. DE ERRADICAO DA POBREZA - FECOEP 100.000 100.000
3 - DESPESAS CORRENTES 100.000 100.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

162
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019

AO: 08244020833060000 - IMPLANTAO DE COMPLEXOS NUTRICIONAIS 379.976 1.140.000

FINALIDADE: AMPLIAR O ACESSO AO CONSUMO DE ALIMENTO ADEQUADO DA POPULAO EM SITUAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, INSEGURANA
ALIMENTAR E NUTRICIONAL.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1612 - COMPLEXO NUTRICIONAL IMPLANTADO PERCENTUAL 25 75

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01160000 - FUNDO EST. DE ERRADICAO DA POBREZA - FECOEP 379.976 1.140.000
3 - DESPESAS CORRENTES 379.976 1.140.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

AO: 08244020833080000 - DESENVOLVIMENTO COM INCLUSO DAS FAMLIAS INSERIDAS NO CADNICO 1.042.000 3.126.000

FINALIDADE: PROMOVER A INCLUSO SOCIAL DE FAMLIAS EM CONDIES DE VULNERABILIDADE, CONTEMPLANDO AS NECESSIDADES NA FORMA
MULTIDIMENSIONAL DA POBREZA, ATRAVS DA INCLUSO PRODUTIVA.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1755 - FAMLIA ATENDIDA UNIDADE 3.150 3.150

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 42.000 126.000
3 - DESPESAS CORRENTES 42.000 126.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
01160000 - FUNDO EST. DE ERRADICAO DA POBREZA - FECOEP 1.000.000 3.000.000
3 - DESPESAS CORRENTES 700.000 2.100.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 300.000 900.000

AO: 08128020833100000 - QUALIFICAO DOS TRABALHADORES DO SUAS 205.000 615.000

FINALIDADE: CAPACITAR E INSTRUMENTALIZAR OS TRABALHADORES DA ASSISTNCIA SOCIAL DENTRO DAS DIRETRIZES E PRINCPIOS DA POLTICA DE
RECURSOS HUMANOS DO SUAS.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1620 - TRABALHADOR DO SUAS QUALIFICADO UNIDADE 2.000 2.000

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 80.000 240.000
3 - DESPESAS CORRENTES 80.000 240.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
01100000 - CONVNIOS 125.000 375.000
3 - DESPESAS CORRENTES 125.000 375.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

AO: 08244020833140000 - FORTALECIMENTO DO CADNICO E DOS PROGRAMAS SOCIAIS 135.000 405.000

FINALIDADE: POSSIBILITAR ATRAVS DA AMPLIAO DO CADNICO A OPORTUNIDADE DE ACESSO DA POPULAO AOS BENEFCIOS E PROGRAMAS SOCIAIS

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1622 - PESSOA CADASTRADA UNIDADE 8.730 8.730

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 135.000 405.000
3 - DESPESAS CORRENTES 135.000 405.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

163
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019

AO: 08244020833940000 - CRIAO DE BASES REGIONAIS DE ASSISTNCIA SOCIAL 0 810.000

FINALIDADE: IMPLANTAR BASES REGIONAIS DE ASSISTNCIA SOCIAL COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR E ACOMPANHAR AS SITUAES DE RISCO E DE
VULNERABILIDADE SOCIAL DA POPULAO.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1754 - BASE IMPLANTADA PERCENTUAL 0 100

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 0 810.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 180.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 630.000

AO: 08244020842120000 - COFINANCIAMENTO DA POLTICA DE ASSISTNCIA SOCIAL 4.906.500 15.000.000

FINALIDADE: COFINANCIAR OS SERVIOS DA PROTEO SOCIAL BSICA E ESPECIAL DE MDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA OS MUNICPIOS, PROMOVENDO
AES DE PREVENO AO AGRAVAMENTO DAS SITUAOES DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL E O FORTALECIMENTO DE VNCULOS
FAMILIARES E COMUNITRIOS.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1123 - MUNICPIO ATENDIDO UNIDADE 50 50

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 500.000 1.500.000
3 - DESPESAS CORRENTES 500.000 1.500.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
01100000 - CONVNIOS 1.500.000 4.500.000
3 - DESPESAS CORRENTES 1.500.000 4.500.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
01160000 - FUNDO EST. DE ERRADICAO DA POBREZA - FECOEP 2.906.500 9.000.000
3 - DESPESAS CORRENTES 2.906.500 9.000.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

AO: 08244020842140000 - APOIO AOS PROJETOS DE ASSISTNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 741.200 2.223.600

FINALIDADE: GARANTIR A EXECUO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE ASSISTNCIA, INCLUSO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1753 - PROJETO APOIADO PERCENTUAL 25 75

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01100000 - CONVNIOS 741.200 2.223.600
3 - DESPESAS CORRENTES 467.200 1.401.600
4 - DESPESAS DE CAPITAL 274.000 822.000

AO: 08244020842220000 - SEGURANA ALIMENTAR E NUTRICIONAL PARA COMUNIDADES DO MUNICPIO DE MACEI EM SITUAO DE EXTREMA VULNERABILIDADE 2.000.030 6.000.090
SOCIAL
FINALIDADE: GARANTIR ACESSO A ALIMENTO NUTRITIVO E SEGURO ATRAVS DA DISTRIBUIO DE SOPA PARA ENTIDADES ASSISTENCIAIS QUE ATENDEM A
POPULAO EM SITUAO DE RISCO SOCIAL, VULNERABILIDADE ALIMENTAR E NUTRICIONAL.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1613 - SOPA DISTRIBUDA LITRO 1.800.000 5.400.000

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01160000 - FUNDO EST. DE ERRADICAO DA POBREZA - FECOEP 2.000.030 6.000.090
3 - DESPESAS CORRENTES 2.000.030 6.000.090

164
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

AO: 08244020842230000 - APOIO AS GESTANTES EM SITUAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL 11.446.716 34.340.148

FINALIDADE: IMPLANTAR O PROGRAMA DE TRANSFERNCIA DE RENDA NO ESTADO DE ALAGOAS VISANDO AO COMBATE DAS CARNCIAS NUTRICIONAIS DAS
GESTANTES ALAGOANAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA BOLSA FAMLIA.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1615 - GESTANTE ATENDIDA UNIDADE 17.100 51.300

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01100000 - CONVNIOS 175.000 525.000
3 - DESPESAS CORRENTES 175.000 525.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
01160000 - FUNDO EST. DE ERRADICAO DA POBREZA - FECOEP 11.271.716 33.815.148
3 - DESPESAS CORRENTES 11.271.716 33.815.148
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

AO: 08244020842270000 - AES SOCIOASSISTENCIAIS DE CARTER EMERGENCIAL E VULNERABILIDADE TEMPORRIA 875.000 2.625.000

FINALIDADE: PRESTAR SERVIO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTEO SOCIAL A INDIVDUOS E FAMLIAS ATINGIDAS POR SITUAO DE EMERGNCIA E
CALAMIDADE PBLICA.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1625 - PESSOA ATENDIDA PERCENTUAL 25 25

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01100000 - CONVNIOS 125.000 375.000
3 - DESPESAS CORRENTES 125.000 375.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
01160000 - FUNDO EST. DE ERRADICAO DA POBREZA - FECOEP 750.000 2.250.000
3 - DESPESAS CORRENTES 750.000 2.250.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

EIXO: GESTO COM PARTICIPAO, TRANSPARNCIA E FOCO NOS RESULTADOS 4.381.896 12.335.688
DIMENSO ESTRATGICA: GESTO PBLICA DEMOCRTICA E PARTICIPATIVA 4.381.896 12.335.688

PROGRAMA: PLANEJAMENTO E GESTO PARTICIPATIVOS E INOVADORES 4.381.896 12.335.688


OBJETIVO: PROPORCIONAR MELHORES CONDIES DE TRABALHO COM INSTALAES FSICAS ADEQUADAS S NECESSIDADES DOS SERVIOS PRESTADOS.

AO: 08122022034470000 - MODERNIZAO DO RGO 1.136.896 3.410.688

FINALIDADE: DOTAR O RGO DE INFRAESTRUTURA E FERRAMENTAS MODERNAS DE TRABALHO PARA GARANTIR A EXECUO DE SUAS ATIVIDADES DE
FORMA EFICIENTE E EFICAZ.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1413 - RGO MODERNIZADO PERCENTUAL 25 75

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 1.136.896 3.410.688
3 - DESPESAS CORRENTES 846.700 2.540.100
4 - DESPESAS DE CAPITAL 290.196 870.588

AO: 04122022034480000 - REFORMA NA ESTRUTURA FSICA DA SEADES 3.245.000 8.925.000

165
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019

FINALIDADE: GARANTIR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO E A ACESSIBILIDADE DA SEADES, ATRAVS DA ADEQUAO E REFORMA DA SEDE DO RGO

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1752 - SEADES REFORMADA PERCENTUAL 25 75

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 3.170.000 8.700.000
3 - DESPESAS CORRENTES 200.000 600.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.970.000 8.100.000
01100000 - CONVNIOS 75.000 225.000
3 - DESPESAS CORRENTES 25.000 75.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 50.000 150.000

166
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


450.000 1.105.000
RGO: 16000 - SECRETARIA DE ESTADO DA CINCIA, DA TECNOLOGIA E DA INOVAO - SECTI
450.000 1.105.000
UNIDADE ORAMENTRIA: 16026 - SECRETARIA DE ESTADO DA CINCIA, DA TECNOLOGIA E DA INOVAO
EIXO: DESENVOLVIMENTO ECONMICO SETORIAL 360.000 835.000
DIMENSO ESTRATGICA: DESENVOLVIMENTO ECONMICO DESCONCENTRADO COM SUSTENTABILIDADE 360.000 835.000

PROGRAMA: CINCIA E TECNOLOGIA 305.000 670.000


OBJETIVO: FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS E INOVAES VOLTADAS AO APOIO DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS, MEDIANTE PARCERIAS
ENTRE OS SETORES PBLICO, PRIVADO E ACADMICO.
AO: 19126021731620000 - MELHORIA NAS FERRAMENTAS DIGITAIS DO GOVERNO 50.000 100.000

FINALIDADE: MELHORAR/APERFEIOAR A UTILIZAO DE FERRAMENTAS TECNOLGICAS NAS ATIVIDADES DO GOVERNO.

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1238 - SISTEMA IMPLANTADO PERCENTUAL 30 70

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 50.000 100.000
3 - DESPESAS CORRENTES 40.000 80.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 10.000 20.000

AO: 19572021731650000 - CRIAO DE PARCERIAS PBLICO-PRIVADAS 50.000 150.000

FINALIDADE: ELABORAR PROJETOS DE PARCERIA PBLICO-PRIVADA A FIM DE DESENVOLVER E APLICAR TECNOLOGIAS INOVADORAS E SUSTENTVEIS PARA O
ESTADO DE ALAGOAS.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1516 - PPP ESTABELECIDA UNIDADE 1 1

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 50.000 150.000
3 - DESPESAS CORRENTES 35.000 105.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 15.000 45.000

AO: 19573021731950000 - CRIAO DO MUSEU INTERATIVO DE CINCIA, TECNOLOGIA E INOVAO 50.000 150.000

FINALIDADE: DIFUNDIR E PRESERVAR O CONHECIMENTO CIENTFICO E TECNOLGICO, ATRAVS DE EXPOSIES, ATRAES CULTURAIS E ACERVOS. POR
MEIO DE INTERAES AUDIOVISUAIS, ESTIMULAR A CRIATIVIDADE DOS VISITANTES E PROMOVER A INTERAO ENTRE A SOCIEDADE, A CINCIA,
A TECNOLOGIA E A INOVAO, CONTRIBUINDO PARA A EXPANSO DO DESENVOLVIMENTO CIENTFICO E TECNOLGICO DO NORDESTE.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1537 - MUSEU CRIADO PERCENTUAL 20 80

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 50.000 150.000
3 - DESPESAS CORRENTES 35.000 105.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 15.000 45.000

AO: 19573021732170000 - APOIO E REALIZAO DE EVENTOS 35.000 105.000

FINALIDADE: APOIAR A REALIZAO DE EVENTOS TCNICOS E CIENTFICOS.

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1302 - EVENTO REALIZADO UNIDADE 4 12

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 35.000 105.000
3 - DESPESAS CORRENTES 35.000 105.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

167
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019

AO: 19126021732290000 - DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTAS DIGITAIS DE INTERFACE COM A POPULAO 30.000 90.000

FINALIDADE: DESENVOLVER FERRAMENTA TECNOLGICA PARA AMPLIAR AS AES DO GOVERNO EM TODO O ESTADO.

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1238 - SISTEMA IMPLANTADO PERCENTUAL 25 75

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 30.000 90.000
3 - DESPESAS CORRENTES 30.000 90.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

AO: 19572021732570000 - GESTO DOS POLOS AGROALIMENTARES 52.500 0

FINALIDADE: DOTAR OS POLOS AGROALIMENTARES DE ALAGOAS DE UM MODELO DE GESTO SUSTENTVEL, DE PARTICIPAO PLURAL E DE MAXIMIZAO
DE AES PARA ATINGIR O PBLICO-ALVO DE CADA POLO.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1588 - MODELO IMPLANTADO UNIDADE 2 0

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 52.500 0
3 - DESPESAS CORRENTES 30.000 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 22.500 0

AO: 19572021732650000 - IMPLANTAO DO POLO DE TECNOLOGIA DA INFORMAO 37.500 75.000

FINALIDADE: CRIAR UM AMBIENTE EMPRESARIAL DE APOIO S EMPRESAS DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO CIENTFICO E TECNOLGICO.

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1593 - POLO IMPLANTADO PERCENTUAL 40 60

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 37.500 75.000
3 - DESPESAS CORRENTES 20.000 40.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 17.500 35.000

PROGRAMA: CINCIA E TECNOLOGIA 55.000 165.000


OBJETIVO: FORTALECER AS INICIATIVAS DE INCLUSO DIGITAL.

AO: 19573021732720000 - OPERAO, MANUTENO E AMPLIAO DE TELECENTROS 55.000 165.000

FINALIDADE: ELABORAR E IMPLANTAR UM MODELO DE OPERAO, MANUTENO E AMPLIAO DAS AES DOS TELECENTROS IMPLANTADOS EM ALAGOAS.

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1114 - MODELO IMPLANTADO PERCENTUAL 20 80

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 55.000 165.000
3 - DESPESAS CORRENTES 28.000 84.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 27.000 81.000

EIXO: GESTO COM PARTICIPAO, TRANSPARNCIA E FOCO NOS RESULTADOS 90.000 270.000

168
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


DIMENSO ESTRATGICA: GESTO PBLICA DEMOCRTICA E PARTICIPATIVA 90.000 270.000

PROGRAMA: PLANEJAMENTO E GESTO PARTICIPATIVOS E INOVADORES 40.000 120.000


OBJETIVO: PROMOVER A ADOO DO MODELO DE GESTO EM TODAS AS SECRETRIAS E RGOS VINCULADOS, PROPORCIONANDO SERVIOS PBLICOS
TCNICOS E ADMINISTRATIVOS COM QUALIDADE.
AO: 19571022031790000 - MODERNIZAO DA GESTO NA SECTI 40.000 120.000

FINALIDADE: IMPLANTAR A GESTO PARA RESULTADOS E DOTAR A SECTI DE TCNICAS E PRTICAS INOVADORAS DE GESTO, NO SENTIDO DE GARANTIR A
MELHORIA DOS RESULTADOS DAS POLTICAS PBLICAS.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1529 - MODELO IMPLEMENTADO UNIDADE 1 1

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 40.000 120.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 40.000 120.000

PROGRAMA: PLANEJAMENTO E GESTO PARTICIPATIVOS E INOVADORES 50.000 150.000


OBJETIVO: PROPORCIONAR MELHORES CONDIES DE TRABALHO COM INSTALAES FSICAS ADEQUADAS S NECESSIDADES DOS SERVIOS PRESTADOS.

AO: 19571022032230000 - MELHORIA DA ESTRUTURA FSICA E TECNOLGICA DA SECTI 50.000 150.000

FINALIDADE: ADEQUAR A ESTRUTURA FSICA E TECNOLGICA DA SECRETARIA S NECESSIDADES DE TRABALHO DOS COLABORADORES DA SECTI E O
ATENDIMENTO AOS CLIENTES.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1543 - SEDE IMPLANTADA UNIDADE 1 1

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 50.000 150.000
3 - DESPESAS CORRENTES 30.000 90.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 20.000 60.000

169
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


30.622.567 96.813.367
RGO: 16506 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM INFORMTICA E INFORMAO - ITEC
30.622.567 96.813.367
UNIDADE ORAMENTRIA: 16506 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM INFORMTICA E INFORMAO
EIXO: DESENVOLVIMENTO ECONMICO SETORIAL 29.542.567 93.221.027
DIMENSO ESTRATGICA: DESENVOLVIMENTO ECONMICO DESCONCENTRADO COM SUSTENTABILIDADE 29.542.567 93.221.027

PROGRAMA: CINCIA E TECNOLOGIA 29.542.567 93.221.027


OBJETIVO: FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS E INOVAES VOLTADAS AO APOIO DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS, MEDIANTE PARCERIAS
ENTRE OS SETORES PBLICO, PRIVADO E ACADMICO.
AO: 19126021732200000 - REESTRUTURAO DO DATACENTER DO GOVERNO DO ESTADO 2.000.000 6.101.462

FINALIDADE: REESTRUTURAR O DATACENTER DO GOVERNO DO ESTADO PARA ATENDER AS CRESCENTES DEMANDAS DE TIC DO GOVERNO. ADOTAR AS
NORMAS, PADRES E BOAS PRTICAS DE TIC, PARA PROPICIAR UM AMBIENTE TECNOLGICO SEGURO E SEM INTERRUPES NOS SERVIOS;
AUMENTAR A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS E DA QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS DO DATACENTER.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1551 - DATACENTER REESTRUTURADO PERCENTUAL 40 60

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 2.000.000 6.101.462
3 - DESPESAS CORRENTES 1.000.000 3.278.140
4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.000.000 2.823.322

AO: 19126021732210000 - IMPLANTAO E IMPLEMENTAO DO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAO E COMUNICAO DO ESTADO 3.945.608 12.561.106

FINALIDADE: PROVER O GOVERNO DE UMA INFORMTICA PBLICA ORGANIZADA DE FORMA A OTIMIZAR OS GASTOS PBLICOS, OFERTANDO SERVIOS DE
QUALIDADE A TODA A SOCIEDADE.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1553 - PLANO IMPLANTADO E IMPLEMENTADO PERCENTUAL 25 75

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 2.270.000 7.226.832
3 - DESPESAS CORRENTES 2.170.000 6.908.470
4 - DESPESAS DE CAPITAL 100.000 318.362
02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAO INDIRETA 1.675.608 5.334.274
3 - DESPESAS CORRENTES 1.475.608 4.697.549
4 - DESPESAS DE CAPITAL 200.000 636.725

AO: 19126021732250000 - IMPLANTAO DA REDE INTEGRADA CONVERGENTE E MULTISERVIOS DO ESTADO 23.576.959 74.462.117

FINALIDADE: IMPLANTAR A NOVA INFOVIA NO ESTADO DE ALAGOAS, POSSIBILITANDO O AUMENTO DA CAPILARIDADE DA REDE PELO ESTADO DE ALAGOAS;
AUMENTAR A VELOCIDADE DOS ACESSOS, PERMITINDO, COM ISSO, UM MAIOR FLUXO DE INFORMAES NUM MENOR INTERVALO DE TEMPO.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1291 - REDE IMPLANTADA PERCENTUAL 20 80

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 6.000.049 19.669.275
3 - DESPESAS CORRENTES 5.930.049 18.030.050
4 - DESPESAS DE CAPITAL 70.000 1.639.225
01100000 - CONVNIOS 1.057.350 3.303.753
3 - DESPESAS CORRENTES 1.057.350 3.303.753
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAO INDIRETA 16.519.560 51.489.089
3 - DESPESAS CORRENTES 16.019.560 49.928.689

170
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


4 - DESPESAS DE CAPITAL 500.000 1.560.400

AO: 19126021742030000 - FORTALECIMENTO DOS TELECENTROS, DIGITA ALAGOAS 20.000 96.342

FINALIDADE: FORTALECER AS ATIVIDADES TCNICAS E PEDAGGICAS DOS TELECENTROS; DISPONIBILIZAR CONSULTORIA TCNICA ESPECIALIZADA PARA
MELHORIA DAS ATIVIDADES REALIZADAS NOS TELECENTROS; REALIZAO PERIDICA DE VISITAS TCNICAS; MANTER ATUALIZADO O CADASTRO
DE TELECENTROS.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1549 - TELECENTRO FORTALECIDO PERCENTUAL 25 75

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 20.000 96.342
3 - DESPESAS CORRENTES 20.000 63.562
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 32.780

EIXO: GESTO COM PARTICIPAO, TRANSPARNCIA E FOCO NOS RESULTADOS 1.080.000 3.592.340
DIMENSO ESTRATGICA: GESTO PBLICA DEMOCRTICA E PARTICIPATIVA 1.080.000 3.592.340

PROGRAMA: PLANEJAMENTO E GESTO PARTICIPATIVOS E INOVADORES 1.080.000 3.592.340


OBJETIVO: PROPORCIONAR MELHORES CONDIES DE TRABALHO COM INSTALAES FSICAS ADEQUADAS S NECESSIDADES DOS SERVIOS PRESTADOS.

AO: 19122022032260000 - CONSTRUO DO PRDIO SEDE DO ITEC 580.000 1.953.245

FINALIDADE: CONSTRUO DA NOVA SEDE DO ITEC DO ESTADO DE ALAGOAS, COM O OBJETIVO DE ABRIGAR EM UM NICO PRDIO TODOS OS SETORES
DESTE RGO, EM INSTALAES PROPCIAS A ATENDER AS ATIVIDADES FINS DO MESMO.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1224 - SEDE CONSTRUDA PERCENTUAL 30 70

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 480.000 1.625.431
3 - DESPESAS CORRENTES 180.000 590.074
4 - DESPESAS DE CAPITAL 300.000 1.035.357
02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAO INDIRETA 100.000 327.814
3 - DESPESAS CORRENTES 50.000 163.907
4 - DESPESAS DE CAPITAL 50.000 163.907

AO: 19122022034160000 - MODERNIZAO DO ITEC 500.000 1.639.095

FINALIDADE: DOTAR O ITEC DE INFRAESTRUTURA E FERRAMENTAS MODERNAS DE TRABALHO NO SENTIDO DE GARANTIR A EXECUO DE SUAS ATIVIDADES
DE FORMA EFICIENTE E EFICAZ.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1365 - RGO MODERNIZADO PERCENTUAL 25 75

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 300.000 983.457
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 300.000 983.457
02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAO INDIRETA 200.000 655.638
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 200.000 655.638

171
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019

172
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


38.877.338 127.447.336
RGO: 16514 - FUNDAO DE AMPARO PESQUISA DO ESTADO DE ALAGOAS - FAPEAL
38.877.338 127.447.336
UNIDADE ORAMENTRIA: 16514 - FUNDAO DE AMPARO PESQUISA DO ESTADO DE ALAGOAS
EIXO: DESENVOLVIMENTO ECONMICO SETORIAL 38.107.338 124.923.128
DIMENSO ESTRATGICA: DESENVOLVIMENTO ECONMICO DESCONCENTRADO COM SUSTENTABILIDADE 38.107.338 124.923.128

PROGRAMA: CINCIA E TECNOLOGIA 37.257.338 122.136.666


OBJETIVO: PROMOVER INVESTIMENTO CONTNUO NA PESQUISA, NA FORMAO, CAPACITAO E ATUALIZAO DE RECURSOS HUMANOS, ATRAVS DA
CONCESSO DE BOLSAS, DE FORMA A RESPONDER AS EXIGNCIAS DO CRESCENTE PROCESSO DE GLOBALIZAO, INTENSIVO EM CONHECIMENTO
E ALTAMENTE DINMICO E COMPETITIVO.
AO: 19571021734010000 - INCREMENTO AO SISTEMA DE PS-GRADUAO STRICTO SENSU NO ESTADO DE ALAGOAS 18.968.298 62.181.703

FINALIDADE: APOIAR A EXPANSO QUANTITATIVA E QUALITATIVA DO SISTEMA DE PS-GRADUAO STRICTO SENSU DO ESTADO DE ALAGOAS, DE MANEIRA A
INCREMENTAR O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONMICO DO ESTADO.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1530 - EDITAL LANADO UNIDADE 12 12

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 14.468.298 47.429.845
3 - DESPESAS CORRENTES 7.234.149 23.714.921
4 - DESPESAS DE CAPITAL 7.234.149 23.714.924
01100000 - CONVNIOS 4.500.000 14.751.858
3 - DESPESAS CORRENTES 1.350.000 4.425.557
4 - DESPESAS DE CAPITAL 3.150.000 10.326.301

AO: 04128021741910000 - APOIO FORMAO DE RECURSOS HUMANOS EM ALAGOAS 5.300.000 17.374.412

FINALIDADE: APOIAR ATIVIDADES DE PESQUISAS INDUZIDAS E TECNOLOGIAS DE GESTO, OBJETIVANDO BENEFICIAR A FORMULAO E A IMPLEMENTAO DE
PRODUTOS, PROCESSOS E INOVAES TECNOLGICAS VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS POLTICAS PBLICAS DO GOVERNO DO
ESTADO DE ALAGOAS. QUALIFICAR MO-DE-OBRA DO ESTADO ATRAVS DE BOLSAS DE MESTRADO E DOUTORADO.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1530 - EDITAL LANADO UNIDADE 2 2

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 5.300.000 17.374.412
3 - DESPESAS CORRENTES 5.300.000 17.374.412
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

AO: 19571021741950000 - APOIO A PS GRADUAO STRICTO SENSU - PSS 200.000 655.638

FINALIDADE: FOMENTAR A FORMAO DE PS DOUTORES, DOUTORES, MESTRES, AUXILIO A PUBLICAO DE LIVROS E PERIDICOS, BEM COMO APOIAR A
CRIAO DE NOVOS CURSOS DE PS-GRADUAO.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1530 - EDITAL LANADO UNIDADE 8 8

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 200.000 655.638
3 - DESPESAS CORRENTES 180.000 590.073
4 - DESPESAS DE CAPITAL 20.000 65.565

AO: 19571021741960000 - APOIO A PROGRAMAS ESPECIAIS 10.000.000 32.781.911

FINALIDADE: APOIAR IMPLANTAO DE PROGRAMAS ESPECFICOS, POR TEMAS DE INTERESSE DO GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS, ENTRE ELES, O
PROGRAMA CANAL DO SERTO, PROGRAMA PESQUISA SADE PARA O SUS E O FOMENTO PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE NOVAS
TECNOLOGIAS E INOVAO PARA O SETOR PRODUTIVO.

173
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1530 - EDITAL LANADO UNIDADE 3 3

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 10.000.000 32.781.911
3 - DESPESAS CORRENTES 3.000.000 9.834.573
4 - DESPESAS DE CAPITAL 7.000.000 22.947.338

AO: 19573021741970000 - APOIO A PROGRAMAS QUE VISAM A DIFUSO DO CONHECIMENTO CIENTFICO 200.000 655.638

FINALIDADE: APOIAR IMPLANTAO DE PROGRAMAS DE DIFUSO DO CONHECIMENTO CIENTFICO ATRAVS DA VEICULAO DE REVISTA E CALENDRIOS
TEMTICOS.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1530 - EDITAL LANADO UNIDADE 2 2

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 200.000 655.638
3 - DESPESAS CORRENTES 180.000 590.073
4 - DESPESAS DE CAPITAL 20.000 65.565

AO: 19571021741980000 - APOIO AOS GRUPOS DE PESQUISA 2.466.640 8.086.115

FINALIDADE: APOIAR GRUPOS DE PESQUISAS CIENTFICAS EM PARCERIA COM O CNPQ.

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1530 - EDITAL LANADO UNIDADE 4 4

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 1.400.000 4.589.467
3 - DESPESAS CORRENTES 420.000 1.376.839
4 - DESPESAS DE CAPITAL 980.000 3.212.628
01100000 - CONVNIOS 1.066.640 3.496.648
3 - DESPESAS CORRENTES 319.992 1.048.994
4 - DESPESAS DE CAPITAL 746.648 2.447.654

AO: 19571021742000000 - APOIO AOS JOVENS PESQUISADORES 122.400 401.249

FINALIDADE: FOMENTAR O INTERESSE E MOTIVAO DOS JOVENS PARA A PESQUISA CIENTFICA.

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1530 - EDITAL LANADO UNIDADE 2 2

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 60.000 196.691
3 - DESPESAS CORRENTES 60.000 196.691
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
01100000 - CONVNIOS 62.400 204.558
3 - DESPESAS CORRENTES 62.400 204.558
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

PROGRAMA: CINCIA E TECNOLOGIA 850.000 2.786.462


OBJETIVO: FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS E INOVAES VOLTADAS AO APOIO DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS, MEDIANTE PARCERIAS
ENTRE OS SETORES PBLICO, PRIVADO E ACADMICO.

174
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019

AO: 19573021732120000 - APOIO E REALIZAO DE EVENTOS TCNICOS E CIENTFICOS 850.000 2.786.462

FINALIDADE: APOIAR A REALIZAO DE EVENTOS TCNICOS E CIENTFICOS, PARA A POPULARIZAO DA CINCIA, TECNOLOGIA E INOVAO NO ESTADO DE
ALAGOAS.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1530 - EDITAL LANADO UNIDADE 1 1

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 850.000 2.786.462
3 - DESPESAS CORRENTES 850.000 2.786.462
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

EIXO: GESTO COM PARTICIPAO, TRANSPARNCIA E FOCO NOS RESULTADOS 770.000 2.524.208
DIMENSO ESTRATGICA: GESTO PBLICA DEMOCRTICA E PARTICIPATIVA 770.000 2.524.208

PROGRAMA: PLANEJAMENTO E GESTO PARTICIPATIVOS E INOVADORES 170.000 557.292


OBJETIVO: PROMOVER A ADOO DO MODELO DE GESTO EM TODAS AS SECRETRIAS E RGOS VINCULADOS, PROPORCIONANDO SERVIOS PBLICOS
TCNICOS E ADMINISTRATIVOS COM QUALIDADE.
AO: 19122022032180000 - MODERNIZAO DA GESTO NA FAPEAL 170.000 557.292

FINALIDADE: IMPLANTAR A GESTO PARA RESULTADOS E DOTAR NA FAPEAL TCNICAS E PRTICAS INOVADORAS DE GESTO, NO SENTIDO DE GARANTIR A
MELHORIA DOS RESULTADOS DAS POLTICAS PBLICAS.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1529 - MODELO IMPLEMENTADO UNIDADE 1 1

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 170.000 557.292
3 - DESPESAS CORRENTES 136.000 445.833
4 - DESPESAS DE CAPITAL 34.000 111.459

PROGRAMA: PLANEJAMENTO E GESTO PARTICIPATIVOS E INOVADORES 600.000 1.966.916


OBJETIVO: PROPORCIONAR MELHORES CONDIES DE TRABALHO COM INSTALAES FSICAS ADEQUADAS S NECESSIDADES DOS SERVIOS PRESTADOS.

AO: 19571022032030000 - INTERIORIZAO DA FAPEAL 300.000 983.458

FINALIDADE: ABRIR UM ESCRITRIO SEDE DA FAPEAL EM ARAPIRACA, VISANDO ATENDER S NECESSIDADES DA PESQUISA COM MAIS AGILIDADE E EFICINCIA
NO INTERIOR DO ESTADO.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1543 - SEDE IMPLANTADA UNIDADE 1 1

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 300.000 983.458
3 - DESPESAS CORRENTES 30.000 98.346
4 - DESPESAS DE CAPITAL 270.000 885.112

AO: 19571022032090000 - MODERNIZAO DA FAPEAL 300.000 983.458

FINALIDADE: ADEQUAR A ESTRUTURA FSICA E TECNOLGICA DA FAPEAL S NECESSIDADES DE TRABALHO DOS COLABORADORES DA FUNDAO E O
ATENDIMENTO AOS CLIENTES.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1365 - RGO MODERNIZADO PERCENTUAL 25 75

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:

175
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 300.000 983.458
3 - DESPESAS CORRENTES 30.000 98.346
4 - DESPESAS DE CAPITAL 270.000 885.112

176
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


10.000 30.000
RGO: 16531 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO CIENTFICO TECNOLGICO E DE EDUCAO SUPERIOR - FUNDECTES
10.000 30.000
UNIDADE ORAMENTRIA: 16531 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO CIENTFICO TECNOLGICO E DE EDUCAO SUPERIOR
EIXO: GESTO COM PARTICIPAO, TRANSPARNCIA E FOCO NOS RESULTADOS 10.000 30.000
DIMENSO ESTRATGICA: GESTO PBLICA DEMOCRTICA E PARTICIPATIVA 10.000 30.000

PROGRAMA: PLANEJAMENTO E GESTO PARTICIPATIVOS E INOVADORES 10.000 30.000


OBJETIVO: PROPORCIONAR MELHORES CONDIES DE TRABALHO COM INSTALAES FSICAS ADEQUADAS S NECESSIDADES DOS SERVIOS PRESTADOS.

AO: 19122022034200000 - MODERNIZAO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO CIENTFICO E TECNOLGICO E DE EDUCAO SUPERIOR 10.000 30.000

FINALIDADE: DOTAR O FUNDO DE DESENVOLVIMENTO CIENTFICO E TECNOLGICO E DE EDUCAO SUPERIOR DE INFRAESTRUTURA E FERRAMENTAS
MODERNAS DE TRABALHO NO SENTIDO DE GARANTIR A EXECUO DE SUAS ATIVIDADES DE FORMA EFICIENTE E EFICAZ.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1365 - RGO MODERNIZADO PERCENTUAL 25 75

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 10.000 30.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 10.000 30.000

177
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


695.425 3.520.000
RGO: 16537 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE - INMEQ/AL
695.425 3.520.000
UNIDADE ORAMENTRIA: 16537 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE
EIXO: DESENVOLVIMENTO ECONMICO E POPULAR 415.425 870.000
DIMENSO ESTRATGICA: DESENVOLVIMENTO COM INCLUSO DAS FAMLIAS 415.425 870.000

PROGRAMA: INCLUSO PRODUTIVA (APLS E COMRCIO POPULAR) 80.000 420.000


OBJETIVO: AMPLIAR O ACESSO AO CRDITO PARA INDIVDUOS E FAMLIAS DA ECONOMIA SOLIDRIA COMO AGENTE DE DINAMISMO ECONMICO E DE
PROMOO DA INCLUSO PRODUTIVA E DO DESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTVEL.
AO: 04125021242570000 - EDUCAO METROLGICA PARA A RELAO DE CONSUMO 80.000 420.000

FINALIDADE: PROPORCIONAR A POPULARIZAO DO CONHECIMENTO DA RELAO DE CONSUMO, VISANDO A ELEVAO DA CONSCINCIA DOS DIREITOS DO
CONSUMIDOR E A HARMONIZAO DA RELAO ENTRE FORNECEDOR E CONSUMIDOR.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1676 - PESSOA CAPACITADA UNIDADE 500 1.500

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01100000 - CONVNIOS 80.000 420.000
3 - DESPESAS CORRENTES 80.000 360.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 60.000

PROGRAMA: INCLUSO PRODUTIVA (APLS E COMRCIO POPULAR) 335.425 450.000


OBJETIVO: ORGANIZAR E CAPACITAR OS AGENTES DAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGCIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTVEL, FOMENTO DA
AGRICULTURA IRRIGADA, BEM COMO PARA A DIFUSO DE TECNOLOGIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PRODUO, DA AGRICULTURA IRRIGADA E
DA ORGANIZAO SOCIAL DE PRODUTORES RURAIS, APROVEITANDO AS POTENCIALIDADES REGIONAIS DE PRODUO.
AO: 22665021233720000 - IMPLANTAO DE LABORATRIOS DE CERTIFICAO DE PRODUTOS AGROPECURIOS 335.425 450.000

FINALIDADE: DESENVOLVER ENSAIOS LABORATORIAIS PARA CERTIFICAO DA QUALIDADE DE PROCESSOS E PRODUTOS AGROPECURIOS COM VISTAS A
ELEVAO DOS PADRES DE COMPETITIVIDADE E AGREGAO DE VALOR NO MERCADO LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1680 - LABORATRIO IMPLANTADO UNIDADE 2 2

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01100000 - CONVNIOS 335.425 450.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 360.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 335.425 90.000

EIXO: GESTO COM PARTICIPAO, TRANSPARNCIA E FOCO NOS RESULTADOS 280.000 2.650.000
DIMENSO ESTRATGICA: GESTO PBLICA DEMOCRTICA E PARTICIPATIVA 280.000 2.650.000

PROGRAMA: TRANSPARNCIA GOVERNAMENTAL 50.000 150.000


OBJETIVO: AMPLIAR E FORTALECER OS INSTRUMENTOS QUE CONTRIBUEM PARA A PROMOO DA TRANSPARNCIA DA GESTO PBLICA ASSEGURANDO
PUBLICIDADE DOS ATOS E AES.
AO: 04126021942660000 - PRESERVAO DA MEMRIA DOCUMENTAL DO INMEQ-AL 50.000 150.000

FINALIDADE: RECUPERAR, DIGITALIZAR E PRESERVAR A MEMRIA DOCUMENTAL, ARMAZENANDO E FORNECENDO FERRAMENTAS DE CONSULTA DIGITAL PARA
TODOS OS DOCUMENTOS E PROCESSOS FSICOS DO INMEQ-AL.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1682 - DOCUMENTO DIGITALIZADO PERCENTUAL 25 75

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01100000 - CONVNIOS 50.000 150.000

178
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


3 - DESPESAS CORRENTES 50.000 90.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 60.000

PROGRAMA: PLANEJAMENTO E GESTO PARTICIPATIVOS E INOVADORES 230.000 2.500.000


OBJETIVO: PROPORCIONAR MELHORES CONDIES DE TRABALHO COM INSTALAES FSICAS ADEQUADAS S NECESSIDADES DOS SERVIOS PRESTADOS.

AO: 04122022033650000 - MODERNIZAO DO INMEQ-AL 100.000 500.000

FINALIDADE: MODERNIZAR E AMPLIAR A INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SEDE DO INMEQ-AL OBJETIVANDO MELHOR ATENDIMENTO AO
PBLICO.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1365 - RGO MODERNIZADO PERCENTUAL 20 80

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01100000 - CONVNIOS 100.000 500.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 150.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 100.000 350.000

AO: 04125022033700000 - CONSTRUO DO POSTO DE VERIFICAO E INSPEO METROLGICA DE VECULOS DE TRANSPORTE DE CARGAS PERIGOSAS 130.000 2.000.000

FINALIDADE: AFERIR CRONOTACGRAFOS INSTALADOS EM VECULOS, VERIFICAR A CONFORMIDADE DE VECULOS QUE TRANSPORTAM CARGAS PERIGOSAS E
AVALIAR VOLUMETRIA DOS TANQUES EM VECULOS, GARANTINDO A SEGURANA DA SOCIEDADE EM RELAO AOS VECULOS QUE TRAFEGAM NO
TERRITRIO ALAGOANO.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1175 - POSTO CONSTRUDO PERCENTUAL DE EXECUO 25 75
FSICA
FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:
01100000 - CONVNIOS 130.000 2.000.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 400.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 130.000 1.600.000

179
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


11.959.883 39.206.782
RGO: 17000 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAO - SECOM
11.959.883 39.206.782
UNIDADE ORAMENTRIA: 17010 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAO
EIXO: GESTO COM PARTICIPAO, TRANSPARNCIA E FOCO NOS RESULTADOS 11.959.883 39.206.782
DIMENSO ESTRATGICA: GESTO PBLICA DEMOCRTICA E PARTICIPATIVA 11.959.883 39.206.782

PROGRAMA: TRANSPARNCIA GOVERNAMENTAL 11.759.883 38.606.782


OBJETIVO: AMPLIAR E FORTALECER OS INSTRUMENTOS QUE CONTRIBUEM PARA A PROMOO DA TRANSPARNCIA DA GESTO PBLICA ASSEGURANDO
PUBLICIDADE DOS ATOS E AES.
AO: 04131021941790000 - PROMOO DE PLANO DE MDIAS E CAMPANHAS, COM A REGIONALIZAO E DIFUSO DE FORMA REGIONALIZADA 11.759.883 38.606.782

FINALIDADE: ATENDIMENTO AO PRINCPIO CONSTITUCIONAL DA PUBLICIDADE, DIVULGANDO A INFORMAO DE FORMA REGIONALIZADA.

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1272 - CAMPANHA REALIZADA UNIDADE 40 120

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 11.759.883 38.606.782
3 - DESPESAS CORRENTES 11.759.883 38.606.782
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

PROGRAMA: PLANEJAMENTO E GESTO PARTICIPATIVOS E INOVADORES 200.000 600.000


OBJETIVO: PROPORCIONAR MELHORES CONDIES DE TRABALHO COM INSTALAES FSICAS ADEQUADAS S NECESSIDADES DOS SERVIOS PRESTADOS.

AO: 04122022033640000 - MODERNIZAO DA SECOM 200.000 600.000

FINALIDADE: ADQUIRIR EQUIPAMENTOS ADEQUADOS PARA DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS; MELHORAR A INFRAESTRUTURA FSICA E TECNOLGICA DO
RGO.
TAIS AQUISIES SE FAZEM NECESSIAS PARA OFERTAR AOS CLIENTES UM SERVIO DE QUALIDADE, COM ECONOMICIDADE E EFICINCIA.
ESTRUTURADOS COM EQUIPAMENTOS DE CONFIGURAO ADEQUADA, OS TRABALHOS SERO REALIZADOS COM MAIOR VELOCIADE, UMA VEZ
QUE A COMUNICAO DEVE SER MAIS RPIDA E IMEDIATA.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1413 - RGO MODERNIZADO PERCENTUAL 25 75

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 200.000 600.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 200.000 600.000

180
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


400.000 900.000
RGO: 17517 - INSTITUTO ZUMBI DOS PALMARES - IZP
400.000 900.000
UNIDADE ORAMENTRIA: 17517 - INSTITUTO ZUMBI DOS PALMARES
EIXO: DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL 400.000 900.000
DIMENSO ESTRATGICA: EDUCAO PARA A CIDADANIA E FORMAO PROFISSIONAL 400.000 900.000

PROGRAMA: FORMAO PROFISSIONAL 400.000 900.000


OBJETIVO: APOIAR A INICIATIVAS DE EXPANSO E DE MODERNIZAO DA EDUCAO PROFISSIONAL, CIENTFICA E TECNOLGICA, TANTO EM RELAO
INFRAESTRUTURA FSICA QUANTO PEDAGGICA E DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS.
AO: 13392020430740000 - ESTRUTURAO DE EQUIPES DE JORNALISMO PARA PRODUO DE CONTEDO ESPECFICO NA REGIO DO AGRESTE 80.000 80.000

FINALIDADE: IMPLEMENTAR A PRODUO DE CONTEDO REGIONAL ATRAVS DE EQUIPES DE REPORTAGEM PARA TV E RDIO COM INFORMAES
ESPECFICAS SOBRE A REGIO AGRESTE, PARA OFERECER POPULAO CONTEDOS INFORMATIVOS NO SENTIDO DE CONTRIBUIR PARA A
CONSTANTE FORMAO DO CIDADO CRTICO E TICO.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1437 - EQUIPE ESTRUTURADA UNIDADE 1 1

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAO INDIRETA 80.000 80.000
3 - DESPESAS CORRENTES 40.000 40.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 40.000 40.000

AO: 13392020430910000 - IMPLANTAO DE AGNCIA DE RDIO JORNALISMO NA RDIO DIFUSORA DE ALAGOAS 70.000 70.000

FINALIDADE: IMPLANTAR UM AGNCIA DE RADIOJORNALISMO COM O INTUITO DE PRODUZIR CONTEDOS PARA A FORMAO DE PROGRAMAS JORNALSTICOS
COM A FINALIDADE DE OFERECER NOTCIAS MAIS APROFUNDADAS E DIFERENCIADAS DA TICA DAS EMISSORAS COMERCIAIS, LEVANDO AOS
OUVINTES A REFLETIR A FORMAO DE OPINIES SOBRE OS FATOS DO COTIDIANO, ALM DE LEVAR AS NOTCIAS DE ALAGOAS PARA O RESTO
DO BRASIL ATRAVS DO ENVIO DOS CONTEDOS PARA AS RDIOS NACIONAL E MEC, AMBAS DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAO.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1466 - AGNCIA IMPLANTADA PERCENTUAL 50 50

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAO INDIRETA 70.000 70.000
3 - DESPESAS CORRENTES 30.000 30.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 40.000 40.000

AO: 13392020430950000 - IMPLANTAO DA TV EDUCATIVA DIGITAL 110.000 330.000

FINALIDADE: IMPLANTAR SISTEMA BRASILEIRO DE TELEVISO DIGITAL NA TV EDUCATIVA POSSIBILITAR A AMPLIAO DE SINAL DA GRANDE MACEI, COM
QUALIDADE, ACESSIBILIDADE E INTERATIVIDADE, PERMITINDO O ACESSO DA SOCIEDADE ALAGOANA A UMA TV PBLICA DE QUALIDADE.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1472 - TV IMPLANTADA PERCENTUAL 25 75

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAO INDIRETA 110.000 330.000
3 - DESPESAS CORRENTES 40.000 120.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 70.000 210.000

AO: 13392020433520000 - MODERNIZAO TECNOLGICA DA ESTRUTURA FSICA DOS VECULOS DE COMUNICAO E DA SEDE DO IZP 140.000 420.000

FINALIDADE: TORNAR O IZP UM MODELO DE INSTITUIO PBLICA RECONHECIDA PELA SOCIEDADE ALAGOANA, SENDO UMA ALTERNATIVA DE PROGRAMAO
DE QUALIDADE, PROMOVENDO A COMUNICAO PBLICA, EDUCAO E A CULTURA COM MAIS EFICINCIA, MELHORANDO E AMPLIANDO A
COBERTURA DOS VECULOS DE COMUNICAO DO IZP BEM COMO A ADEQUAO DE SEUS ESPAOS FSICOS.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1413 - RGO MODERNIZADO PERCENTUAL 25 75

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAO INDIRETA 140.000 420.000

181
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


3 - DESPESAS CORRENTES 40.000 120.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 100.000 300.000

182
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


1.772.000 71.404.337
RGO: 18000 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA - SECULT
1.772.000 71.404.337
UNIDADE ORAMENTRIA: 18021 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
EIXO: DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL 1.722.000 71.240.428
DIMENSO ESTRATGICA: ERRADICAO DA EXTREMA POBREZA E COMBATE S CONDIES DE VULNERABILIDADE SOCIAL 1.722.000 71.240.428

PROGRAMA: CULTURA, ESPORTE E LAZER 1.010.000 35.670.428


OBJETIVO: APOIAR A PRTICA DE ESPORTES E S ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER, ATRAVS DA IMPLANTAO, INSTALAO E MODERNIZAO E
EQUIPAMENTOS PBLICOS E ESPAOS CULTURAIS AMPLIADOS.
AO: 13391020733400000 - REFORMA E MODERNIZAO DO CENARTE 100.000 256.428

FINALIDADE: PRESERVAR A MEMRIA CULTURAL ATRAVS DA RECUPERAO DO EDIFCIO HISTRICO TOMBADO, TESTEMUNHAS DO PROCESSO DE
FORMAO HISTRICA E ARQUITETNICA DE ALAGOAS E FOMENTAR O TURISMO CULTURAL.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1657 - PRDIO REFORMADO E MODERNIZADO PERCENTUAL 28 72

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01100000 - CONVNIOS 100.000 256.428
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 100.000 256.428

AO: 13391020733410000 - IMPLANTAO DE TREM CULTURAL NA REGIO DO ALTO SERTO 0 18.000.000

FINALIDADE: IMPLANTAO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A PROMOO DE ATIVIDADES CULTURAIS E TURSTICAS, ALM DA GERAO DE EMPREGO E RENDA
DIRETOS E INDIRETOS PARA MELHORIA DA ECONOMIA;
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1762 - EQUIPAMENTO CULTURAL IMPLANTADO PERCENTUAL 0 100

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01100000 - CONVNIOS 0 18.000.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 1.800.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 16.200.000

AO: 13391020733430000 - IMPLANTAO DA ESCOLA DE ARTES E OFCIOS 460.000 80.000

FINALIDADE: CRIAR ESCOLA DE RESTAURAO DE BENS MVEIS DE VALOR HISTRICO E CULTURAL, FUNCIONANDO NO ANTIGO PRDIO DO ARCEBISPADO, A
SER GERIDA PELA ARQUIDIOCESE DE MACEI.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1658 - ESCOLA IMPLANTADA PERCENTUAL 78 22

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 50.000 0
3 - DESPESAS CORRENTES 25.000 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 25.000 0
01100000 - CONVNIOS 410.000 80.000
3 - DESPESAS CORRENTES 110.000 30.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 300.000 50.000

AO: 13392020733510000 - APARELHAMENTO DE RGOS MUNICIPAIS DE CULTURA 150.000 612.000

FINALIDADE: APOIAR A ESTRTURAO E FORTALECIMENTO DOS ORGANISMOS MUNICIPAIS DE CULTURA.

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1666 - RGO MUNICIPAL DE CULTURA ESTRUTURADO E PERCENTUAL 10 90


FORTALECIDO
FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:

183
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


01100000 - CONVNIOS 150.000 612.000
3 - DESPESAS CORRENTES 150.000 183.600
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 428.400

AO: 13391020733540000 - IMPLANTAO DE ESPAOS CULTURAIS 0 1.600.000

FINALIDADE: CRIAO DE ESPAOS ADEQUADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E SERVIOS CULTURAIS MULTIFUNCIONAIS.

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1668 - ESPAO CULTURAL IMPLANTADO UNIDADE 5 5

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01100000 - CONVNIOS 0 1.600.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 800.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 800.000

AO: 13391020733560000 - REFORMA E MODERNIZAO DO MISA 50.000 662.000

FINALIDADE: REFORMAR E MODERNIZAR O MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1672 - MUSEU MODERNIZADO PERCENTUAL DE EXECUO 20 80


FSICA
FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:
01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 50.000 150.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 50.000 150.000
01100000 - CONVNIOS 0 512.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 51.200
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 460.800

AO: 13391020742500000 - RESTAURAO E PRESERVAO DE BENS TOMBADOS 150.000 12.960.000

FINALIDADE: PRESERVAR A MEMRIA CULTURAL ATRAVS DA RECUPERAO DE EDIFCIOS HISTRICOS TOMBADOS, TESTEMUNHAS DO PROCESSO DE
FORMAO HISTRICA E ARQUITETNICA DE ALAGOAS E FOMENTAR O TURISMO CULTURAL.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1663 - PATRIMNIO RESTAURADO E PRESERVADO PERCENTUAL 2 98

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01100000 - CONVNIOS 150.000 12.960.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 150.000 12.960.000

AO: 13391020742550000 - MODERNIZAO E RESTAURAO DO ARCEVO DA BIBLIOTECA PBLICA ESTADUAL GRACILIANO RAMOS 100.000 1.500.000

FINALIDADE: RECUPERAR E TORNAR O ACERVO BIBLIOGRFICO ACESSVEL PARA EMPRSTIMO DOMICILIAR E DE FCIL CONSULTA PARA ATENDER S
NECESSIDADES DE INFORMAES DA SOCIEDADE ALAGOANA.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1021 - BIBLIOTECA MODERNIZADA PERCENTUAL 25 75

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 100.000 300.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 100.000 300.000
01100000 - CONVNIOS 0 1.200.000

184
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 1.200.000

PROGRAMA: CULTURA, ESPORTE E LAZER 712.000 35.570.000


OBJETIVO: ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO DA CULTURA GARANTINDO SUA OPERAO E ACESSO DO PBLICO PROGRAMAO, AOS PRODUTOS E BENS
ESPORTIVOS E CULTURAIS.
AO: 13391020733420000 - MODERNIZAO DE MUSEUS 0 3.200.000

FINALIDADE: MODERNIZAO DA ESTRUTURA DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS, PROPORCIONANDO AOS VISITANTES UMA EXPOGRAFIA INTERATICA, BASE DOS
MUSEUS CONTEMPORNEOS.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1659 - MUSEU MODERNIZADO PERCENTUAL 0 100

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01100000 - CONVNIOS 0 3.200.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 1.600.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 1.600.000

AO: 13391020733440000 - FORMAO DE MO-DE-OBRA ESPECIALIZADA EM RESTAURO 0 800.000

FINALIDADE: QUALIFICAR PROFISSIONAIS QUE QUEIRAM TRABALHAR NAS REAS DE RESTAURO, REPASSANDO CONHECIMENTO SEGUNDO AS TCNICAS
TRADICIONAIS COM BASE NAS ASSERTIVAS TERICAS E PRTICAS.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1660 - CURSO OFERTADO UNIDADE 4 4

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01100000 - CONVNIOS 0 800.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 200.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 600.000

AO: 13391020733450000 - EDIFICAO DO MEMORIAL DA IGUALDADE RACIAL ZUMBI DOS PALMARES 0 8.040.000

FINALIDADE: EDIFICAO DO MEMORIAL DA IGUALDADE RACIAL ZUMBI DOS PALMARES

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1661 - MEMORIAL IMPLANTADO PERCENTUAL DE EXECUO 0 100


FSICA
FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:
01100000 - CONVNIOS 0 8.040.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 8.040.000

AO: 13391020733460000 - REABILITAO E MANUTENO DOS STIOS HISTRICOS 0 17.000.000

FINALIDADE: PRESERVAR A MEMRIA CULTURAL ATRAVS DE AES DE REABILITAO, REVITALIZAO, REQUALIFICAO, CONSERVAO DE REAS
URBANAS DEGRADADAS E/OU RESTAURAO DE BENS IMVEIS PERTENCENTES STIOS HISTRICAS TOMBADOS, TESTEMUNHA DO PROCESSO
DE FORMAO HISTRICA E ARQUITETNICA DE ALAGOAS, ALM DE FOMENTAR O TURISMO CULTURAL.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1662 - STIO PRESERVADO PERCENTUAL 0 100

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01100000 - CONVNIOS 0 17.000.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 17.000.000

AO: 13392020733480000 - IMPLANTAO DE PROJETO MULHERES QUILOMBOLAS 0 360.000

185
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019

FINALIDADE: CAPACITAR MULHERES REMANESCENTES DE QUILOMBOS NO ARTESANATO;

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1664 - PESSOA CAPACITADA UNIDADE 0 300

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01100000 - CONVNIOS 0 360.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 72.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 288.000

AO: 13391020733490000 - VALORIZAO DO PATRIMNIO IMATERIAL 412.000 750.000

FINALIDADE: PROMOVER A IDENTIFICAO, O REGISTRO, A SALVAGUARDA E A VALORIZAO DO PATRIMNIO CULTURAL IMATERIAL DE ALAGOAS COMO
ELEMENTO DE COESO SOCIAL, FORTALECENDO O SENTIMENTO DE PERTENCIMENTO A ESTE PATRIMNIO E CONSTITUINDO NA MELHOR
FORMAO DA CIDADANIA, INCLUSIVE PARA O DESENVOLVIMENTO ECONMICO DA CULTURA.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1665 - PATRIMNIO IMATERIAL PROTEGIDO E PERCENTUAL 25 75
VALORIZADO
FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:
01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 50.000 150.000
3 - DESPESAS CORRENTES 50.000 150.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
01100000 - CONVNIOS 362.000 600.000
3 - DESPESAS CORRENTES 362.000 600.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

AO: 13392020733570000 - COORDENAO DO SISTEMA ALAGOANO DE MUSEUS 0 320.000

FINALIDADE: PROMOVER CAPACITAO CONTINUADA E MOBILIZAO DOS GESTORES, EQUIPAMENTOS MUSELOGOS PARA FORTALECIMENTO DAS AES
SETORIAIS.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1673 - SISTEMA ESTADUAL DE MUSEUS APOIADO PERCENTUAL 0 100

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01100000 - CONVNIOS 0 320.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 320.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

AO: 13392020733610000 - REALIZAO DE FORMAO TCNICA NA REA CULTURAL 50.000 750.000

FINALIDADE: PROMOVER PARCERIAS COM INSTITUIES QUE FORMAM E CAPACITEM GESTORES CULTURAIS ALAGOANOS

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1056 - CURSO IMPLANTADO UNIDADE 4 4

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 50.000 150.000
3 - DESPESAS CORRENTES 50.000 150.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
01100000 - CONVNIOS 0 600.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 600.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

AO: 13392020733910000 - REALIZAO DO FESTIVAL ALAGOANO DE MSICA 50.000 150.000

186
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019

FINALIDADE: FOMETAR E INCENTIVAR A MSICA NO ESTADO DE ALAGOAS

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1695 - FESTIVAL REALIZADO UNIDADE 1 1

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01100000 - CONVNIOS 50.000 150.000
3 - DESPESAS CORRENTES 50.000 150.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

AO: 13392020742510000 - APOIO S BANDAS DE MSICA DE ALAGOAS PROBANDAS 50.000 150.000

FINALIDADE: MODERNIZAR OS REPERTRIOS COM INCLUSO DE ELEMENTOS DA CULTURA POPULAR E REALIZAO DE OFICINAS PARA CAPACITAO EM
TEORIA MUSICAL, REGNCIA, INSTRUMENTOS E RESTAURAO.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1667 - APOIO REALIZADO UNIDADE 14 14

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01100000 - CONVNIOS 50.000 150.000
3 - DESPESAS CORRENTES 50.000 150.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

AO: 13392020742520000 - IMPLANTAO DO PACIM PROGRAMA ALAGOAS CULTURA NO INTERIOR 50.000 150.000

FINALIDADE: FORTALECER A CULTURA NO INTERIOR DO ESTADO.

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1669 - CULTURA FORTALECIDA UNIDADE 6 6

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 50.000 150.000
3 - DESPESAS CORRENTES 50.000 150.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

AO: 13392020742530000 - APOIAR A REALIZAO DE EVENTOS CULTURAIS 100.000 300.000

FINALIDADE: APOIAR AS DEMANDAS ORIGINRIAS DO MOVIMENTO CULTURAL ALAGOANO, REFERENTES A REALIZAES DE EVENTOS, CONCESSO DE
PASSAGENS, IMPRESSO DE LIVROS, EDIO DE CD, APOIO AS EFERMRIDES (FESTAS DE PADROEIRAS, DATAS DE EMANCIPAO E FESTIVAIS)
NO MBITO DOS MUNICPIOS ALAGOANOS;
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1670 - EVENTO APOIADO UNIDADE 100 100

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 100.000 300.000
3 - DESPESAS CORRENTES 100.000 300.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

AO: 13392020742540000 - COORDENAO DO SISTEMA DE BILIOTECAS PBLICAS 0 3.600.000

FINALIDADE: PROMOVER A REESTRUTURAO INSTITUCIOAL, CAPACITAO PROFISSIONAL CONTINUADA E MOBILIZAR OS GESTORES MUNICIPAIS PARA O
FORTALECIMENTO DAS AES DE LIVRO E LEITURA.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1671 - SISTEMA ESTADUAL DE BIBLIOTECAS PBLICAS PERCENTUAL 0 100
APOIADA
FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:
01100000 - CONVNIOS 0 3.600.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0

187
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 3.600.000

EIXO: GESTO COM PARTICIPAO, TRANSPARNCIA E FOCO NOS RESULTADOS 50.000 163.909
DIMENSO ESTRATGICA: GESTO PBLICA DEMOCRTICA E PARTICIPATIVA 50.000 163.909

PROGRAMA: PLANEJAMENTO E GESTO PARTICIPATIVOS E INOVADORES 50.000 163.909


OBJETIVO: PROPORCIONAR MELHORES CONDIES DE TRABALHO COM INSTALAES FSICAS ADEQUADAS S NECESSIDADES DOS SERVIOS PRESTADOS.

AO: 13122022033390000 - MODERNIZAO DA SECULT 50.000 163.909

FINALIDADE: DOTAR A SECULT DE INFRAESTRUTURA E FERRAMENTAS MODERNAS DE TRABALHO NO SENTIDO DE GARANTIR A EXECUO DE SUAS
ATIVIDADES DE FORMA EFICIENTE E EFICAZ.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1413 - RGO MODERNIZADO PERCENTUAL 25 75

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 50.000 163.909
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 50.000 163.909

188
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


708.495 2.281.533
RGO: 18520 - DIRETORIA DE TEATROS DO ESTADO DE ALAGOAS - DITEAL
708.495 2.281.533
UNIDADE ORAMENTRIA: 18520 - DIRETORIA DE TEATROS DO ESTADO DE ALAGOAS
EIXO: DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL 561.251 1.839.801
DIMENSO ESTRATGICA: ERRADICAO DA EXTREMA POBREZA E COMBATE S CONDIES DE VULNERABILIDADE SOCIAL 561.251 1.839.801

PROGRAMA: CULTURA, ESPORTE E LAZER 327.560 1.073.717


OBJETIVO: APOIAR A PRTICA DE ESPORTES E S ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER, ATRAVS DA IMPLANTAO, INSTALAO E MODERNIZAO E
EQUIPAMENTOS PBLICOS E ESPAOS CULTURAIS AMPLIADOS.
AO: 13392020742560000 - RECUPERAO DO TEATRO DEODORO 327.560 1.073.717

FINALIDADE: RECUPERAR E CONSERVAR O PATRIMNIO ARQUITETNICO E CULTURAL DO TEATRO DEODORO

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1245 - TEATRO RECUPERADO PERCENTUAL 25 75

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 32.756 107.300
3 - DESPESAS CORRENTES 32.756 107.300
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
01100000 - CONVNIOS 294.804 966.417
3 - DESPESAS CORRENTES 186.144 610.213
4 - DESPESAS DE CAPITAL 108.660 356.204

PROGRAMA: CULTURA, ESPORTE E LAZER 233.691 766.084


OBJETIVO: ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO DA CULTURA GARANTINDO SUA OPERAO E ACESSO DO PBLICO PROGRAMAO, AOS PRODUTOS E BENS
ESPORTIVOS E CULTURAIS.
AO: 13392020742110000 - DIFUSO DAS ARTES 233.691 766.084

FINALIDADE: PRODUZIR ESPETCULOS TEATRAIS, DE MUSICAIS, DE DANA, CIRCO, CULTURA POPULAR, BEM COMO DE EXPOSIES, PARA ATRAO,
FORMAO E PERMANNCIA DE PLATEIAS, POSSIBILITANDO O INTERCMBIO COM ARTISTAS E TCNICOS RENOMADOS E PROMOVENDO A
PRODUO ARTSTICA LOCAL.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1592 - ESPETCULOS REALIZADOS UNIDADE 1 3

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAO INDIRETA 233.691 766.084
3 - DESPESAS CORRENTES 233.691 766.084
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

EIXO: GESTO COM PARTICIPAO, TRANSPARNCIA E FOCO NOS RESULTADOS 147.244 441.732
DIMENSO ESTRATGICA: GESTO PBLICA DEMOCRTICA E PARTICIPATIVA 147.244 441.732

PROGRAMA: PLANEJAMENTO E GESTO PARTICIPATIVOS E INOVADORES 147.244 441.732


OBJETIVO: PROPORCIONAR MELHORES CONDIES DE TRABALHO COM INSTALAES FSICAS ADEQUADAS S NECESSIDADES DOS SERVIOS PRESTADOS.

AO: 13122022033660000 - MODERNIZAO DA DITEAL 147.244 441.732

FINALIDADE: PROPORCIONAR A MODERNIZAO DA INSTITUIO COM A AQUISIO DE MATERIAIS E CONTRATAO DE SERVIOS QUE PROMOVAM A
MELHORIA DAS ATIVIDADES OFERTADAS PELO RGO.

189
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1365 - RGO MODERNIZADO PERCENTUAL 25 75

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 147.244 441.732
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 147.244 441.732

190
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


2.023.624 4.470.872
RGO: 18557 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE AES CULTURAIS
2.023.624 4.470.872
UNIDADE ORAMENTRIA: 18557 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE AES CULTURAIS
EIXO: DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL 2.023.624 4.470.872
DIMENSO ESTRATGICA: ERRADICAO DA EXTREMA POBREZA E COMBATE S CONDIES DE VULNERABILIDADE SOCIAL 2.023.624 4.470.872

PROGRAMA: CULTURA, ESPORTE E LAZER 2.023.624 4.470.872


OBJETIVO: ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO DA CULTURA GARANTINDO SUA OPERAO E ACESSO DO PBLICO PROGRAMAO, AOS PRODUTOS E BENS
ESPORTIVOS E CULTURAIS.
AO: 13392020733280000 - INTEGRAO INTERINSTITUCIONAL 265.624 796.872

FINALIDADE: ESTABELECER CONVNIOS COM INSTITUIES CULTURAIS, VISANDO REDUZIR A EXECUO DIRETA DO ESTADO, POSSIBILITANDO GANHOS DE
EFICINCIA DE QUALIDADE E DE ATENDIMENTO DOS SERVIOS PRESTADOS.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1635 - CONVNIO FIRMADO UNIDADE 10 10

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 265.624 796.872
3 - DESPESAS CORRENTES 265.624 796.872
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

AO: 13392020733310000 - AMPLIAR A REDE ALAGOANA DE PONTOS DE CULTURA 1.200.000 2.000.000

FINALIDADE: AMPLIAR A REDE DE PONTOS DE CULTURA EXISTENTES NO ESTADO, ARTICULADA ATRAVS DO PROJETO PONTO GUERREIROS ALAGOANOS.

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1641 - PONTO DE CULTURA APOIADO UNIDADE 20 20

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 400.000 1.200.000
3 - DESPESAS CORRENTES 300.000 300.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 100.000 900.000
01100000 - CONVNIOS 800.000 800.000
3 - DESPESAS CORRENTES 600.000 200.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 200.000 600.000

AO: 13392020742320000 - CONCESSO DE BOLSAS PARA MESTRES DA CULTURA POPULAR REGISTRO DO PATRIMNIO VIVO 520.000 1.560.000

FINALIDADE: VALORIZAR OS SABERES E FAZERES DA CULTURA ALAGOANA, ATRAVS DO INCENTIVO E RECONHECIMENTO AOS ARTISTAS CONSIDERADOS
PATRIMNIO VIVO.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1638 - MESTRE DA CULTURA POPULAR APOIADO UNIDADE 40 40

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 520.000 1.560.000
3 - DESPESAS CORRENTES 520.000 1.560.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

AO: 13392020742340000 - IMPLANTAO DO FICA - FOMENTO E INCENTIVO A CULTURA ALAGOANA 38.000 114.000

FINALIDADE: APOIAR A PRODUO ARTSTICA, CONTEMPLANDO AS DIVERSAS LINGUAGENS, DENTRE ELAS: MSICAS, AUDIOVISUAL, DE ARTES CNICAS E
LITERATURA.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1640 - PRODUO CULTURAL APOIADA UNIDADE 6 6

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:

191
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 30.000 90.000
3 - DESPESAS CORRENTES 30.000 90.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAO INDIRETA 8.000 24.000
3 - DESPESAS CORRENTES 8.000 24.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

192
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


55.668.313 107.106.708
RGO: 19000 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANA PBLICA - SSP
44.027.801 78.166.039
UNIDADE ORAMENTRIA: 19033 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANA PBLICA
EIXO: DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL 30.753.765 61.659.461
DIMENSO ESTRATGICA: SEGURANA PBLICA COM COMBATE A VIOLNCIA E RESPEITO AOS DIREITOS HUMANOS 30.753.765 61.659.461

PROGRAMA: SEGURANA PBLICA E DEFESA SOCIAL 2.474.000 1.505.781


OBJETIVO: REDUZIR O NMERO DE OCORRNCIAS LIGADAS CRIMINALIDADE, ATRAVS DO FORTALECIMENTO DA POLTICA INTERDISCIPLINAR DE COMBATE
VIOLNCIA E IMPUNIDADE.
AO: 06181022131890000 - CONSTRUO E APARELHAMENTO DAS BASES COMUNITRIAS DE SEGURANA 2.050.000 1.055.063

FINALIDADE: INTEGRAR OS RGOS DE SEGURANA PBLICA COM A COMUNIDADE NO ENFRENTAMENTO DA VIOLNCIA FAZENDO COM QUE A POPULAO SE
SINTA MAIS SEGURA.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1535 - BASE COMUNITRIA CONSTRUDA E APARELHADA UNIDADE 2 4

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 0 0
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
01100000 - CONVNIOS 2.050.000 1.055.063
3 - DESPESAS CORRENTES 50.000 90.752
4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.000.000 964.311

AO: 06181022132000000 - IMPLANTAO DOS NCLEOS DE PREVENO SOCIAL A CRIMINALIDADE EM ALAGOAS 424.000 450.718

FINALIDADE: CONGREGAR EM UM S LOCAL AES SOCIAIS E PROJETOS DE INCLUSO DE JOVENS QUE ATENDAM AS COMUNIDADES E RESIDENTES EM
REAS DE ALTO NDICE DE CRIMES LETAIS INTENCIONAIS CONTRA A VIDA, DE FORMA A PROMOVER ATUAO ADEQUADA E EFICAZ DOS NCLEOS
DE PREVENO.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1541 - PROERD FORTALECIDO PERCENTUAL 47 53

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 24.000 0
3 - DESPESAS CORRENTES 24.000 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
01100000 - CONVNIOS 400.000 450.718
3 - DESPESAS CORRENTES 100.000 118.047
4 - DESPESAS DE CAPITAL 300.000 332.671

PROGRAMA: SEGURANA PBLICA E DEFESA SOCIAL 28.178.732 60.153.680


OBJETIVO: FORNECER SUPORTE ADEQUADO E MELHORAR O DESEMPENHO DAS AES DE SEGURANA PBLICA, ATRAVS DA IMPLANTAO DE
INFRAESTRUTURA NECESSRIA INCLUINDO A MODERNIZAO E IMPLANTAO DE SISTEMA DE INFORMAES E MONITORAMENTO, E APOIO
CONSTRUO OU ADEQUAO DE INSTALAES FSICAS, DA AQUISIO DE EQUIPAMENTOS, VECULOS, MOBILIRIO E MATERIAIS DIVERSOS.
AO: 06181022131870000 - REFORMA E APARELHAMENTO DE DELEGACIAS 30.000 30.000

FINALIDADE: REFORMAR E APARELHAR DELEGACIAS COM A FINALIDADE DE MODERNIZAR A GESTO DA SEGURANA PBLICA DISPONIBILIZANDO PARA A
POPULAO MELHORES CONDIES DE ATENDIMENTO
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1533 - DELEGACIA REFORMADA E APARELHADA UNIDADE 3 3

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 30.000 30.000

193
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 30.000 30.000

AO: 06181022131960000 - IMPLANTAO, AMPLIAO E MANUTENO DO VIDEOMONITORAMENTO 2.400.000 22.484.899

FINALIDADE: DESENVOLVER AES PREVENTIVAS COM AGILIDADE NO COMBATE A CRIMINALIDADE ATRAVS DE TECNOLOGIA CAPAZ DE REALIZAR
IDENTIFICAO DE MOVIMENTOS E PLACAS DE VECULOS DIMINUINDO O NDICE DE CRIMINALIDADE
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1538 - SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO AMPLIADO E PERCENTUAL 25 75
IMPLANTADO
FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:
01100000 - CONVNIOS 2.400.000 22.484.899
3 - DESPESAS CORRENTES 2.400.000 9.340.050
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 13.144.849

AO: 06181022132070000 - CONSTRUO E APARELHAMENTO DE CIODS 100.000 100.000

FINALIDADE: CONSTRUIR E MODERNIZAR O SISTEMA DE ATENDIMENTO E DESPACHO DE OCORRNCIAS DA REA DE SEGURANA PBLICA, COM A
IMPLANTAO DA ANLISE CRIMINAL, OBTENDO DESSA FORMA UMA MAIOR RAPIDEZ, SEGURANA E EFICINCIA POLICIAL.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1546 - CIODS CONSTRUDO E APARELHADO PERCENTUAL 50 50

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 100.000 100.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 100.000 100.000

AO: 06181022132150000 - CONSTRUO E APARELHAMENTO DO COMPLEXO DE PERCIA OFICIAL DO ESTADO 1.685.841 0

FINALIDADE: REALIZAR COM PRECISO OS EXAMES PERICIAIS SOLICITADOS PELA JUSTIA E SOCIEDADE ATRAVS DO INSTITUTO MDICO LEGAL, INSTITUTO
DE IDENTIFICAO NA REGIO METROPOLITANA DE MACEI.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1552 - COMPLEXO DE PERCIA OFICIAL CONSTRUDO E PERCENTUAL 100 0
APARELHADO
FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:
01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 1.000.000 0
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.000.000 0
01100000 - CONVNIOS 685.841 0
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 685.841 0

AO: 06183022132190000 - MODERNIZAO DO SISTEMA DE GESTO DO SIGILO DE SEGURANA DOS SERVIOS PBLICOS 202.891 578.781

FINALIDADE: REDUZIR A CRIMINALIDADE ATRAVS DA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA COM A MODERNIZAO DOS MECANISMOS DE SISTEMA DE GESTO DO
SIGILO E SEGURANA DOS SERVIOS DE SEGURANA PBLICA.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1556 - SISTEMA MODERNIZADO PERCENTUAL 25 75

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 9.964 0
3 - DESPESAS CORRENTES 9.964 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
01100000 - CONVNIOS 192.927 578.781

194
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


3 - DESPESAS CORRENTES 192.927 578.781
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

AO: 06181022132240000 - CONSTRUO E APARELHAMENTO DO CENTRO INTEGRADO DE COMANDO E CONTROLE 5.500.000 18.750.000

FINALIDADE: ASSEGURAR INFRAESTRUTURA, SEGURANA, TELECOMUNICAES, TRATAMENTO ADEQUADO A POPULAO DO ESTADO DE ALAGOAS, A FIM DE
GARANTIR A ORDEM PBLICA NECESSRIA, A PARTIR DA INTEGRAO E DO EXERCCIO DE LIDERANA SITUACIONAL DOS RGOS VINCULADOS
SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA SOCIAL.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1559 - CENTRO INTEGRADO DE COMANDO E CONTROLE PERCENTUAL 22 78
CONSTRUDO E APARELHADO
FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:
01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 500.000 0
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 500.000 0
01100000 - CONVNIOS 5.000.000 18.750.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 5.000.000 18.750.000

AO: 06181022132280000 - CONSTRUO E APARELHAMENTO DAS REGIES INTEGRADAS E DAS REAS INTEGRADAS DE SEGURANA PBLICA 100.000 100.000

FINALIDADE: ASSEGURAR INFRAESTRUTURA PARA IMPLEMENTAR AES DE SEGURANA PBLICA, TRATAMENTO ADEQUADO A POPULAO DO ESTADO DE
ALAGOAS, A FIM DE GARANTIR A ORDEM PBLICA NECESSRIA A SEREM IMPLEMENTADOS EM LOCAIS COM ALTOS NDICES DE CRIMINALIDADE
REGISTRADOS, COM ARQUITETURA ESPECIALMENTE PLANEJADA DE FORMA A PROPICIAR UMA INTERAO ENTRE SEUS RGOS VINCULADOS
SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA SOCIAL E CONSEQUENTEMENTE A ATUAO INTEGRADA DOS MESMOS, PERMITINDO A ABERTURA DE
CANAIS PERMANENTES DE DILOGO COM A COMUNIDADE
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1562 - UNIDADE DE SEGURANA PBLICA CONSTRUDA PERCENTUAL 50 50

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 100.000 100.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 100.000 100.000
01100000 - CONVNIOS 0 0
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

AO: 06181022132320000 - CONSTRUO E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE SEGURANA PBLICA 10.400.000 16.500.000

FINALIDADE: ASSEGURAR INFRAESTRUTURA COM ARQUITETURA ESPECIALMENTE PLANEJADA PARA IMPLEMENTAR AES DE SEGURANA QUE GARANTAM A
ORDEM PBLICA, ALM DE TRATAMENTO ADEQUADO A POPULAO.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1296 - UNIDADE CONSTRUDA PERCENTUAL DE EXECUO 63 37
FSICA
FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:
01100000 - CONVNIOS 10.400.000 16.500.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 10.400.000 16.500.000

AO: 06183022132330000 - AMPLIAO DO SISTEMA DE AVALIAO DE GESTO PARA RESULTADOS NA REA DE SEGURANA PBLICA 50.000 50.000

FINALIDADE: AMPLIAO DO SISTEMA DE AVALIAO DE GESTO PARA RESULTADO PARA MELHORAR A GESTO POR RESULTADO DAS AES DA SEDRES

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1563 - SISTEMA DE GESTO IMPLANTADO PERCENTUAL 50 50

195
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:
01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 50.000 50.000
3 - DESPESAS CORRENTES 50.000 50.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

AO: 06181022132400000 - REFORMA E APARELHAMENTO DA CORREGEDORIA INTEGRADA E OUVIDORIA INTEGRADA DE SEGURANA PBLICA 30.000 30.000

FINALIDADE: REFORMAR E APARELHAR A CORREGEDORIA E A OUVIDORIA INTEGRADA DE SEGURANA PBLICA, COM A FINALIDADE DE OFERECER UM MELHOR
SERVIO A POPULAO.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1579 - PRDIO CONSTRUDO E APARELHADO PERCENTUAL 50 50

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 30.000 30.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 30.000 30.000

AO: 06181022132410000 - CONSTRUO E APARELHAMENTO DA ACADEMIA DE ENSINO E PESQUISA INTEGRADA DE SEGURANA PBLICA DE ALAGOAS 30.000 30.000

FINALIDADE: INTEGRAR EM UM NICO COMPLEXO EDUCACIONAL TODAS AS UNIDADES DE ENSINO DA REA DE SEGURANA PBLICA

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1580 - ACADEMIA CONSTRUDA E APARELHADA PERCENTUAL 50 50

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 30.000 30.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 30.000 30.000

AO: 06181022132440000 - CONSTRUO E APARELHAMENTO DO HANGAR 50.000 0

FINALIDADE: DOTAR MELHOR OS PROFISSIONAIS DA REA DE AVIAO DE SEGURANA PBLICA DOS MEIOS NECESSRIOS AO MELHOR ATENDIMENTO DOS
SERVIOS PRESTADOS A SOCIEDADE, BEM COMO PROPORCIONAR UMA MELHOR CONSERVAO DAS AERONAVES
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1582 - HANGAR CONSTRUDO E APARELHADO PERCENTUAL 100 0

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 50.000 0
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 50.000 0

AO: 06181022133920000 - CONSTRUO E APARELHAMENTO DOS CENTROS INTEGRADOS DE SEGURANA PBLICA 7.600.000 1.500.000

FINALIDADE: ASSEGURAR INFRAESTRUTURA PARA IMPLEMENTAR AES DE SEGURANA PBLICA, TRATAMENTO ADEQUADO A POPULAO DO ESTADO DE
ALAGOAS AFIM DE GARANTIR A ORDEM PBLICA NECESSRIA, A SEREM IMPLANTADOS EM LOCAIS COM ALTOS NDICES DE CRIMINALIDADE
REGISTRADOS, COM ARQUITETURA ESPECIALMENTE PLANEJADA DE FORMA A PROPICIAR UMA INTERAO ENTRE SEUS RGOS VINCULADOS A
SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA SOCIAL E, CONSEQUENTEMENTE, A ATUAO INTEGRADA DOS MESMOS, PERMITINDO A ABERTURA DE
CANAIS PERMANENTES DE DILOGO COM A COMUNIDADE
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1697 - CENTRO INTEGRADO CONSTRUDO E APARELHADO PERCENTUAL DE EXECUO 50 50
FSICA
FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:
01100000 - CONVNIOS 7.600.000 1.500.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 7.600.000 1.500.000

196
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


PROGRAMA: SEGURANA PBLICA E DEFESA SOCIAL 101.033 0
OBJETIVO: FORTALECER A GESTO PENITENCIRIA, COM IMPLEMENTAO DE AES DE APOIO, FOMENTO E PROMOO DA MELHORIA DOS SISTEMAS
PRISIONAIS.
AO: 06181022132020000 - REFORMA, AMPLIAO E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES PRISIONAIS 101.033 0

FINALIDADE: CRIAR ESTRUTURA FSICA E APARELHAMENTO NECESSRIO PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AOS REEDUCANDOS QUE APRESENTEM OU
VENHAM A APRESENTAR PROBLEMAS DE SADE DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA COMO TAMBM POSSIBILITAR A REALIZAO DE
ATIVIDADES CULTURAIS QUE VISEM A RESSOCIALIZAO DOS REEDUCANDOS.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1542 - UNIDADE REAPARELHADA UNIDADE 2 0

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01100000 - CONVNIOS 101.033 0
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 101.033 0

EIXO: GESTO COM PARTICIPAO, TRANSPARNCIA E FOCO NOS RESULTADOS 13.274.036 16.506.578
DIMENSO ESTRATGICA: GESTO PBLICA DEMOCRTICA E PARTICIPATIVA 13.274.036 16.506.578

PROGRAMA: PLANEJAMENTO E GESTO PARTICIPATIVOS E INOVADORES 225.571 342.842


OBJETIVO: INCREMENTAR AES RELACIONADAS COM A CAPACITAO E VALORIZAO DOS SERVIDORES PBLICOS ESTADUAIS.

AO: 06128022032220000 - CAPACITAO TCNICO-PROFISSIONAL 225.571 342.842

FINALIDADE: CAPACITAR OS AGENTES PBLICOS DA REA DE SEGURANA COM O OBJETIVO DE UMA MELHOR PRESTAO DOS SERVIOS REALIZADOS.

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1558 - PROFISSIONAL CAPACITADO UNIDADE 50 100

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 27.571 0
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 27.571 0
01100000 - CONVNIOS 198.000 342.842
3 - DESPESAS CORRENTES 98.000 194.016
4 - DESPESAS DE CAPITAL 100.000 148.826

PROGRAMA: PLANEJAMENTO E GESTO PARTICIPATIVOS E INOVADORES 13.048.465 16.163.736


OBJETIVO: PROPORCIONAR MELHORES CONDIES DE TRABALHO COM INSTALAES FSICAS ADEQUADAS S NECESSIDADES DOS SERVIOS PRESTADOS.

AO: 06122022032100000 - MODERNIZAO DA SEGURANA PBLICA 13.048.465 16.163.736

FINALIDADE: DISPONIBILIZAR PARA OS PROFISSIONAIS DE SEGURANA PBLICA INFRAESTRUTURA EM APARELHOS, EQUIPAMENTOS, SOFTWARE E
MOBILIRIOS NECESSRIOS AO PLANO EXERCCIO DE SUAS ATIVIDADES.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1547 - SEGURANA PBLICA MODERNIZADA PERCENTUAL 47 53

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 2.048.465 0
3 - DESPESAS CORRENTES 12.160 0

197
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.036.305 0
01100000 - CONVNIOS 11.000.000 16.163.736
3 - DESPESAS CORRENTES 1.000.000 1.549.571
4 - DESPESAS DE CAPITAL 10.000.000 14.614.165

828.000 2.309.000
UNIDADE ORAMENTRIA: 19034 - POLCIA MILITAR DO ESTADO DE ALAGOAS
EIXO: DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL 200.000 575.000
DIMENSO ESTRATGICA: SEGURANA PBLICA COM COMBATE A VIOLNCIA E RESPEITO AOS DIREITOS HUMANOS 200.000 575.000

PROGRAMA: SEGURANA PBLICA E DEFESA SOCIAL 55.000 165.000


OBJETIVO: REDUZIR O NMERO DE OCORRNCIAS LIGADAS CRIMINALIDADE, ATRAVS DO FORTALECIMENTO DA POLTICA INTERDISCIPLINAR DE COMBATE
VIOLNCIA E IMPUNIDADE.
AO: 06181022141710000 - FORMAO E CAPACITAO POLICIAL MILITAR CONTINUADA 55.000 165.000

FINALIDADE: PROPORCIONAR CAPACITAO CONTINUADA A TODOS OS POLICIAIS MILITARES, DE ACORDO COM AS DIVERSAS REAS DO SERVIO PM E AS
MODALIDADES DE POLICIAMENTO, DE FORMA CONTNUA E DE ACORDO COM AS INOVAES TECNOLGICAS DOS EQUIPAMENTOS E DAS
TCNICAS E TTICAS POLICIAIS, VISANDO A PRESTAO DE UM SERVIO DE EXCELNCIA SOCIEDADE ALAGOANA.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1481 - UNIDADE MILITAR CAPACITADA UNIDADE 7 21

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01100000 - CONVNIOS 55.000 165.000
3 - DESPESAS CORRENTES 50.000 90.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 5.000 75.000

PROGRAMA: SEGURANA PBLICA E DEFESA SOCIAL 145.000 410.000


OBJETIVO: FORNECER SUPORTE ADEQUADO E MELHORAR O DESEMPENHO DAS AES DE SEGURANA PBLICA, ATRAVS DA IMPLANTAO DE
INFRAESTRUTURA NECESSRIA INCLUINDO A MODERNIZAO E IMPLANTAO DE SISTEMA DE INFORMAES E MONITORAMENTO, E APOIO
CONSTRUO OU ADEQUAO DE INSTALAES FSICAS, DA AQUISIO DE EQUIPAMENTOS, VECULOS, MOBILIRIO E MATERIAIS DIVERSOS.
AO: 06181022131140000 - CONSTRUO DE QUARTIS 100.000 350.000

FINALIDADE: CONSTRUIR QUARTIS, COM O INTUITO DE PROMOVER A MODERNIZAO DA INFRAESTRUTURA FSICA, PARA QUE O POLICIAL MILITAR TENHA
MELHORES CONDIES DE TRABALHO E, CONSEQUENTEMENTE, CONDIES DE ATENDER MELHOR AOS QUE NECESSITAM DOS SEUS SERVIOS.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1483 - QUARTEL CONSTRUDO UNIDADE 1 8

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01100000 - CONVNIOS 100.000 350.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 100.000 350.000

AO: 06181022131170000 - REFORMA DE QUARTIS 45.000 60.000

FINALIDADE: REFORMAR OS QUARTIS, COM O INTUITO DE PROMOVER A MODERNIZAO DA INFRAESTRUTURA FSICA, PARA QUE A CORPORAO TENHA
MELHORES CONDIES DE TRABALHO E, CONSEQUENTEMENTE, CONDIES DE ATENDER MELHOR AOS QUE PROCURAM OS SEUS SERVIOS
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1484 - QUARTEL REFORMADO UNIDADE 9 27

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01100000 - CONVNIOS 45.000 60.000

198
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


3 - DESPESAS CORRENTES 0 30.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 45.000 30.000

EIXO: GESTO COM PARTICIPAO, TRANSPARNCIA E FOCO NOS RESULTADOS 628.000 1.734.000
DIMENSO ESTRATGICA: GESTO PBLICA DEMOCRTICA E PARTICIPATIVA 628.000 1.734.000

PROGRAMA: PLANEJAMENTO E GESTO PARTICIPATIVOS E INOVADORES 628.000 1.734.000


OBJETIVO: PROPORCIONAR MELHORES CONDIES DE TRABALHO COM INSTALAES FSICAS ADEQUADAS S NECESSIDADES DOS SERVIOS PRESTADOS.

AO: 06122022031120000 - MODERNIZAO DA PM-AL 628.000 1.734.000

FINALIDADE: ADQUIRIR NOVOS EQUIPAMENTOS QUE PROPORCIONEM MELHORES CONDIES DE TRABALHO AO POLICIAL MILITAR, AUMENTEM A EFICCIA DO
POLICIAMENTO E, CONSEQUENTEMENTE, BAIXE OS NDICES DE CRIMINALIDADE A PARMETROS ACEITVEIS
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1482 - PM-AL APARELHADA PERCENTUAL 25 75

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01100000 - CONVNIOS 628.000 1.734.000
3 - DESPESAS CORRENTES 80.000 150.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 548.000 1.584.000

600.000 167.550
UNIDADE ORAMENTRIA: 19035 - POLCIA CIVIL DO ESTADO DE ALAGOAS
EIXO: DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL 83.000 67.550
DIMENSO ESTRATGICA: SEGURANA PBLICA COM COMBATE A VIOLNCIA E RESPEITO AOS DIREITOS HUMANOS 83.000 67.550

PROGRAMA: SEGURANA PBLICA E DEFESA SOCIAL 83.000 67.550


OBJETIVO: FORNECER SUPORTE ADEQUADO E MELHORAR O DESEMPENHO DAS AES DE SEGURANA PBLICA, ATRAVS DA IMPLANTAO DE
INFRAESTRUTURA NECESSRIA INCLUINDO A MODERNIZAO E IMPLANTAO DE SISTEMA DE INFORMAES E MONITORAMENTO, E APOIO
CONSTRUO OU ADEQUAO DE INSTALAES FSICAS, DA AQUISIO DE EQUIPAMENTOS, VECULOS, MOBILIRIO E MATERIAIS DIVERSOS.
AO: 06181022131210000 - RECUPERAO DO AUDITRIO DA POLICIA CIVIL 10.000 5.000

FINALIDADE: CRIAR UM AMBIENTE COM ESTRUTURA PARA A REALIZAO DE PALESTRAS, SEMINRIOS, REUNIES, ETC.

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1485 - AUDITRIO REFORMADO UNIDADE 1 1

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 10.000 5.000
3 - DESPESAS CORRENTES 6.000 3.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 4.000 2.000

AO: 06181022131230000 - CONSTRUO DA ACADEMIA DE POLCIA CIVIL 10.000 8.000

FINALIDADE: CAPACITAR E TREINAR OS AGENTES DE SEGURANA PBLICA PARA MELHOR DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES.

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1486 - ACADEMIA CONSTRUDA PERCENTUAL DE EXECUO 20 80


FSICA
FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:
01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 10.000 8.000

199
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 10.000 8.000

AO: 06181022131250000 - CONSTRUO DA OFICINA DA POLCIA CIVIL 10.000 8.000

FINALIDADE: EDIFICAR UM LOCAL PARA ACOMODAR, CONSERTAR E FAZER MANUTENO DA FROTA DA POLCIA CIVIL

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1487 - OFICINA CONSTRUDA PERCENTUAL DE EXECUO 20 80


FSICA
FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:
01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 10.000 8.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 10.000 8.000

AO: 06181022131260000 - CONSTRUO DO DEPARTAMENTO DE POLCIA JUDICIRIA METROPOLITANA 5.000 13.300

FINALIDADE: PERMITIR A INTEGRAO DAS DELEGACIAS DA REGIO METROPOLITANA NA ORGANIZAO DOS TRABALHOS DE REMOO DE PRESOS,
INQURITOS, TRANSFERNCIAS DE POLICIAIS E DELEGADOS, ETC.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1488 - DEPARTAMENTO CONSTRUDO PERCENTUAL 30 70

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 5.000 13.300
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 5.000 13.300

AO: 06181022134390000 - CONSTRUO DO DEPARTAMENTO DE HOMICDIO E PROTEO PESSOAS 20.000 16.000

FINALIDADE: APURAR AUTORIAS DE CRIMES DE HOMICDIOS EM TODO ESTADO, DESSA FORMA REDUZINDO O NMERO E A ELUCIDAO DE CRIMES EVITANDO
A REINCIDNCIA.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1135 - OBRA RELIZADA PERCENTUAL 20 80

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 20.000 16.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 20.000 16.000

AO: 06181022134400000 - CONSTRUO E APARELHAMENTO DA DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ENTORPECENTES E DE REPRESSO AO NARCOTRFICO 15.000 8.250

FINALIDADE: COMBATE E INVESTIGAO AO NARCOTRFICO REFORANDO O TRABALHO REPRESSIVO REALIZADO PELA POLCIA CIVIL, ESPECIALMENTE NO
COMBATE AO TRFICO DE DROGAS, VISANDO OFERECER MAIS SEGURANA A SOCIEDADE CIVIL.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1059 - DELEGACIA CONSTRUDA E APARELHADA PERCENTUAL 45 55

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 15.000 8.250
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 15.000 8.250

AO: 06181022134420000 - REFORMA DE DELEGACIAS DA POLCIA CIVIL 4.000 3.000

FINALIDADE: OFERECER UM AMBIENTE PROPCIO PARA EXECUO DOS TRABALHOS DO POLICIAL CIVIL E NO ATENDIMENTO A POPULAO EM GERAL

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1060 - DELEGACIA REFORMADA UNIDADE 8 22

200
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:
01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 4.000 3.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 4.000 3.000

AO: 06181022134430000 - AMPLIAO DA DELEGACIA GERAL DA POLCIA CIVIL 9.000 6.000

FINALIDADE: ACOMODAR OS POLICIAIS ENVOLVIDOS NAS OPERAES ESPECIAIS E OUTROS SETORES QUE ESTO SEM ACOMODAO PARA EXERCER OS
TRABALHOS POLICIAIS.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1747 - DELEGACIA AMPLIADA UNIDADE 1 1

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 9.000 6.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 9.000 6.000

EIXO: GESTO COM PARTICIPAO, TRANSPARNCIA E FOCO NOS RESULTADOS 517.000 100.000
DIMENSO ESTRATGICA: GESTO PBLICA DEMOCRTICA E PARTICIPATIVA 517.000 100.000

PROGRAMA: PLANEJAMENTO E GESTO PARTICIPATIVOS E INOVADORES 517.000 100.000


OBJETIVO: PROPORCIONAR MELHORES CONDIES DE TRABALHO COM INSTALAES FSICAS ADEQUADAS S NECESSIDADES DOS SERVIOS PRESTADOS.

AO: 06122022034410000 - MODERNIZAO DA POLCIA CIVIL 517.000 100.000

FINALIDADE: PROPORCIONAR AOS PROFISSIONAIS DA POLCIA CIVIL, OS EQUIPAMENTOS PARA EXECUO DE INVESTIGAO DE CRIMES E DAS ATRIBUIES
DA POLCIA JUDICIRIA
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1413 - RGO MODERNIZADO PERCENTUAL 80 20

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 517.000 100.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 517.000 100.000

4.250.000 8.620.000
UNIDADE ORAMENTRIA: 19036 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE ALAGOAS
EIXO: DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL 4.250.000 8.620.000
DIMENSO ESTRATGICA: SEGURANA PBLICA COM COMBATE A VIOLNCIA E RESPEITO AOS DIREITOS HUMANOS 4.250.000 8.620.000

PROGRAMA: SEGURANA PBLICA E DEFESA SOCIAL 80.000 90.000


OBJETIVO: REDUZIR O NMERO DE OCORRNCIAS LIGADAS CRIMINALIDADE, ATRAVS DO FORTALECIMENTO DA POLTICA INTERDISCIPLINAR DE COMBATE
VIOLNCIA E IMPUNIDADE.
AO: 06182022141930000 - FOMENTAR AES EDUCATIVAS EM PROJETOS SOCIAIS 80.000 90.000

FINALIDADE: OFERECER AS CRIANAS QUE RESIDEM EM REAS DE ALTO NDICE DE CRIMINALIDADE, ORIENTAES DE SADE, HIGIENE,PRESERVAO
AMBIENTAL E OUTRAS, POSSIBILITANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1527 - CRIANA ATENDIDA UNIDADE 400 1.200

201
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:
01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 0 30.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 15.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 15.000
01100000 - CONVNIOS 40.000 0
3 - DESPESAS CORRENTES 20.000 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 20.000 0
01150000 - FUNDO DE COMBATE E PREVENO DE INCNDIO 40.000 60.000
3 - DESPESAS CORRENTES 20.000 30.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 20.000 30.000

PROGRAMA: SEGURANA PBLICA E DEFESA SOCIAL 4.170.000 8.530.000


OBJETIVO: FORNECER SUPORTE ADEQUADO E MELHORAR O DESEMPENHO DAS AES DE SEGURANA PBLICA, ATRAVS DA IMPLANTAO DE
INFRAESTRUTURA NECESSRIA INCLUINDO A MODERNIZAO E IMPLANTAO DE SISTEMA DE INFORMAES E MONITORAMENTO, E APOIO
CONSTRUO OU ADEQUAO DE INSTALAES FSICAS, DA AQUISIO DE EQUIPAMENTOS, VECULOS, MOBILIRIO E MATERIAIS DIVERSOS.
AO: 06122022130490000 - REFORMA DAS UNIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS 440.000 2.255.000

FINALIDADE: MELHORAR AS CONDIES DAS UNIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS TANTO DA CAPITAL COMO NOS OUTROS MUNICPIOS DA REGIO
METROPOLITANA
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1290 - QUARTEL REFORMADO UNIDADE 1 3

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 0 215.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 85.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 130.000
01100000 - CONVNIOS 70.000 630.000
3 - DESPESAS CORRENTES 60.000 250.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 10.000 380.000
01120000 - TAXA DE PREVENO A INCNDIO 160.000 660.000
3 - DESPESAS CORRENTES 60.000 280.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 100.000 380.000
01150000 - FUNDO DE COMBATE E PREVENO DE INCNDIO 210.000 750.000
3 - DESPESAS CORRENTES 60.000 210.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 150.000 540.000

AO: 06122022131940000 - CONSTRUO DE UNIDADES OPERACIONAIS DO CORPO DE BOMBEIROS 520.000 2.010.000

FINALIDADE: AMPLIAR AS UNIDADES DE BOMBEIROS DO ESTADO DE ALAGOAS.

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1536 - QUARTEL CONSTRUDO UNIDADE 1 3

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 0 630.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 180.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 450.000

202
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


01100000 - CONVNIOS 160.000 0
3 - DESPESAS CORRENTES 60.000 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 100.000 0
01120000 - TAXA DE PREVENO A INCNDIO 180.000 660.000
3 - DESPESAS CORRENTES 60.000 210.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 120.000 450.000
01150000 - FUNDO DE COMBATE E PREVENO DE INCNDIO 180.000 720.000
3 - DESPESAS CORRENTES 60.000 210.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 120.000 510.000

AO: 06122022141310000 - MODERNIZAO DOS SERVIOS ADMINISTRATIVOS GERAIS 1.720.000 420.000

FINALIDADE: MELHORAR AS CONDIES DOS SERVIOS ADMINISTRATIVOS COM AQUISIO DE NOVOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS.

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1068 - EQUIPAMENTO ADQUIRIDO PERCENTUAL 25 75

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 0 120.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 105.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 15.000
01100000 - CONVNIOS 60.000 0
3 - DESPESAS CORRENTES 30.000 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 30.000 0
01120000 - TAXA DE PREVENO A INCNDIO 800.000 0
3 - DESPESAS CORRENTES 80.000 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 720.000 0
01150000 - FUNDO DE COMBATE E PREVENO DE INCNDIO 360.000 300.000
3 - DESPESAS CORRENTES 60.000 210.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 300.000 90.000
01210000 - SERVIOS PRE-HOSPITALARES - CBM 500.000 0
3 - DESPESAS CORRENTES 400.000 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 100.000 0

AO: 06122022141350000 - MODERNIZAO DA FROTA E OPERACIONALIZAO DO ATENDIMENTO EMERGENCIAL DO CORPO DE BOMBEIROS 1.410.000 3.665.000

FINALIDADE: MELHORAR O ATENDIMENTO AGILIZANDO OS SERVIOS DO CORPO DE BOMBEIROS A POPULAO.

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1397 - VECULO ADQUIRIDO UNIDADE 12 30

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 40.000 40.000
3 - DESPESAS CORRENTES 40.000 15.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 25.000
01100000 - CONVNIOS 1.030.000 1.450.000
3 - DESPESAS CORRENTES 400.000 100.000

203
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


4 - DESPESAS DE CAPITAL 630.000 1.350.000
01120000 - TAXA DE PREVENO A INCNDIO 60.000 1.220.000
3 - DESPESAS CORRENTES 30.000 70.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 30.000 1.150.000
01150000 - FUNDO DE COMBATE E PREVENO DE INCNDIO 280.000 955.000
3 - DESPESAS CORRENTES 30.000 55.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 250.000 900.000

AO: 06128022141740000 - CAPACITAO DOS PROFISSIONAIS DO CORPO DE BOMBEIROS 80.000 180.000

FINALIDADE: AMPLIAR A EFICINCIA DA CORPORAO, POSSIBILITANDO O ACESSO A CURSOS DE CAPACITAO, VALORIZANDO O SERVIDOR NO DESEMPENHO
DE SUAS ATIVIDADES.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1196 - PROFISSIONAL CAPACITADO UNIDADE 75 225

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 0 90.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 45.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 45.000
01150000 - FUNDO DE COMBATE E PREVENO DE INCNDIO 80.000 90.000
3 - DESPESAS CORRENTES 50.000 45.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 30.000 45.000

932.512 2.154.119
UNIDADE ORAMENTRIA: 19047 - PERCIA OFICIAL DO ESTADO DE ALAGOAS
EIXO: DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL 732.512 1.498.481
DIMENSO ESTRATGICA: SEGURANA PBLICA COM COMBATE A VIOLNCIA E RESPEITO AOS DIREITOS HUMANOS 732.512 1.498.481

PROGRAMA: SEGURANA PBLICA E DEFESA SOCIAL 165.000 285.697


OBJETIVO: FORNECER SUPORTE ADEQUADO E MELHORAR O DESEMPENHO DAS AES DE SEGURANA PBLICA, ATRAVS DA IMPLANTAO DE
INFRAESTRUTURA NECESSRIA INCLUINDO A MODERNIZAO E IMPLANTAO DE SISTEMA DE INFORMAES E MONITORAMENTO, E APOIO
CONSTRUO OU ADEQUAO DE INSTALAES FSICAS, DA AQUISIO DE EQUIPAMENTOS, VECULOS, MOBILIRIO E MATERIAIS DIVERSOS.
AO: 06183022131290000 - REFORMA DO PRDIO DO INSTITUTO DE CRIMINALSTICA E DA PERCIA OFICIAL 80.000 170.962

FINALIDADE: ADEQUAR A ESTRUTURA DO IC PARA QUE POSSA RECEBER EQUIPAMENTOS PRPRIOS DE PERCIA QUE, POR SUA NATUREZA, EXIGEM LOCAL
ADEQUADO PARA INSTALAO E FUNCIONAMENTO, BEM COMO, PERMITIR A IMPLANTAO DO LABORATRIO DE DNA, TANQUE BALSTICO,
LABORATRIO DE MICROVESTGIOS, SALA DE ASSEPSIA E BIBLIOTECA
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1490 - PRDIO REFORMADO PERCENTUAL DE EXECUO 32 68
FSICA
FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:
01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 80.000 170.962
3 - DESPESAS CORRENTES 80.000 170.962
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

AO: 06183022131320000 - CRIAO E IMPLANTAO DE NCLEOS REGIONAIS DE PERCIAS 35.000 114.735

FINALIDADE: CRIAR E IMPLANTAR UM NCLEO REGIONAL DE CRIMINALSTICA NO AGRESTE

204
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1492 - NCLEO IMPLANTADO UNIDADE 1 1

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 35.000 114.735
3 - DESPESAS CORRENTES 25.000 81.954
4 - DESPESAS DE CAPITAL 10.000 32.781

AO: 06183022131360000 - REFORMA E AMPLIAO DO PRDIO DO INSTITUTO MDICO LEGAL DE ARAPIRACA 50.000 0

FINALIDADE: REFORMAR E AMPLIAR O PRDIO DO IML DE ARAPIRACA DOTANDO-O DE CONDIES ADEQUADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE SUAS
ATIVIDADES COM QUALIDADE, AGILIDADE E EFICCIA
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 684 - PRDIO REFORMADO E AMPLIADO PERCENTUAL DE EXECUO 100 0
FSICA
FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:
01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 50.000 0
3 - DESPESAS CORRENTES 40.000 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 10.000 0

PROGRAMA: SEGURANA PBLICA E DEFESA SOCIAL 567.512 1.212.784


OBJETIVO: FORTALECER A GESTO PENITENCIRIA, COM IMPLEMENTAO DE AES DE APOIO, FOMENTO E PROMOO DA MELHORIA DOS SISTEMAS
PRISIONAIS.
AO: 06183022131380000 - IMPLANTAO DO PROCESSO DE CADEIA DE CUSTDIA PARA OS VESTGIOS COLETADOS EM LOCAIS DE CRIME 567.512 1.212.784

FINALIDADE: ESTRUTURAR A CADEIA DA CUSTDIA DE MODO A CONFERIR AOS VESTGIOS ALI DEPOSITADOS A CERTIFICAO DE ORIGEM E DESTINAO COM
FINS DE ATRIBUIR A PROVA PERICIAL DELA RESULTANTE, CREDIBILIDADE E ROBUSTEZ PARA PROPORCIONAR SUA ADMISSO E PERMANNCIA NO
ELENCO PROBATRIO, ALM DA NECESSIDADE DA INSTITUIO EM MBITO NACIONAL, A PADRONIZAO DA CADEIA DE CUSTDIA.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1494 - SISTEMA IMPLANTADO PERCENTUAL DE EXECUO 32 68
FSICA
FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:
01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 47.000 100.439
3 - DESPESAS CORRENTES 10.000 21.370
4 - DESPESAS DE CAPITAL 37.000 79.069
01100000 - CONVNIOS 520.512 1.112.345
3 - DESPESAS CORRENTES 263.752 563.643
4 - DESPESAS DE CAPITAL 256.760 548.702

EIXO: GESTO COM PARTICIPAO, TRANSPARNCIA E FOCO NOS RESULTADOS 200.000 655.638
DIMENSO ESTRATGICA: GESTO PBLICA DEMOCRTICA E PARTICIPATIVA 200.000 655.638

PROGRAMA: PLANEJAMENTO E GESTO PARTICIPATIVOS E INOVADORES 200.000 655.638


OBJETIVO: PROPORCIONAR MELHORES CONDIES DE TRABALHO COM INSTALAES FSICAS ADEQUADAS S NECESSIDADES DOS SERVIOS PRESTADOS.

AO: 06122022033710000 - MODERNIZAO DA PERCIA OFICIAL 200.000 655.638

FINALIDADE: DOTAR DE FERRAMENTAS INFORMATIZADAS A PERCIA OFICIAL E SEUS INSTITUTOS PARA DAR AGILIDADE, EFICINCIA E QUALIDADE NA
EXECUO DE SUAS ATIVIDADES.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1413 - RGO MODERNIZADO PERCENTUAL 25 75

205
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:
01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 200.000 655.638
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 200.000 655.638

5.030.000 15.690.000
UNIDADE ORAMENTRIA: 19049 - COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL-CEDEC
EIXO: DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL 5.000.000 15.600.000
DIMENSO ESTRATGICA: SEGURANA PBLICA COM COMBATE A VIOLNCIA E RESPEITO AOS DIREITOS HUMANOS 5.000.000 15.600.000

PROGRAMA: SEGURANA PBLICA E DEFESA SOCIAL 1.000.000 4.500.000


OBJETIVO: FORNECER SUPORTE ADEQUADO E MELHORAR O DESEMPENHO DAS AES DE SEGURANA PBLICA, ATRAVS DA IMPLANTAO DE
INFRAESTRUTURA NECESSRIA INCLUINDO A MODERNIZAO E IMPLANTAO DE SISTEMA DE INFORMAES E MONITORAMENTO, E APOIO
CONSTRUO OU ADEQUAO DE INSTALAES FSICAS, DA AQUISIO DE EQUIPAMENTOS, VECULOS, MOBILIRIO E MATERIAIS DIVERSOS.
AO: 06122022133340000 - CONSTRUO DA SEDE DA DEFESA CIVIL DO ESTADO DE ALAGOAS 500.000 3.000.000

FINALIDADE: MELHORAR AS CONDIES DE TRABALHO DOS AGENTES DE DEFESA CIVIL E ATENDIMENTOS AO PBLICO

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1279 - OBRA CONSTRUDA PERCENTUAL 25 75

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01230000 - TRANSFERNCIA OBRIGATRIA DA UNIO 500.000 3.000.000
3 - DESPESAS CORRENTES 400.000 1.500.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 100.000 1.500.000

AO: 06122022142460000 - GESTO DA INFORMAO E DOS SISTEMAS 500.000 1.500.000

FINALIDADE: INTEGRAR TODOS OS RGOS DE DEFESA CIVIL DO ESTADO PARA OCORRNCIA DE EMERGNCIAS E DESASTRES, COM PLANEJAMENTO
OPERACIONAL E CONTIGENCIAL.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1751 - SOFTWARE IMPLANTADO PERCENTUAL 25 75

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01230000 - TRANSFERNCIA OBRIGATRIA DA UNIO 500.000 1.500.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 500.000 1.500.000

PROGRAMA: SEGURANA PBLICA E DEFESA SOCIAL 4.000.000 11.100.000


OBJETIVO: MINIMIZAR OS EFEITOS S PESSOAS ATINGIDAS POR EVENTOS CRTICOS E DESASTRES, COM O APOIO DAS AES NECESSRIAS.

AO: 06182022141010000 - RECONSTRUO E RECUPERAO DO PATRIMNIO PS-DESASTRE 2.500.000 7.500.000

FINALIDADE: RECONSTRUIR E/OU RECUPERAR O PATRIMNIO PBLICO E PRIVADO, AFETADOS PELOS RESULTADOS DE EVENTOS ADVERSOS.

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1335 - PATRIMNIO RECONSTRUDO E RECUPERADO PERCENTUAL 25 75

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01230000 - TRANSFERNCIA OBRIGATRIA DA UNIO 2.500.000 7.500.000
3 - DESPESAS CORRENTES 500.000 1.500.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.000.000 6.000.000

206
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019

AO: 06122022142410000 - MAPEAMENTO DAS REAS DE RISCO 1.000.000 3.000.000

FINALIDADE: MAPEAR AS REAS DE TODO TERRITRIO DE ALAGOAS COM RISCOS DE CONTAMINAO POR PRODUTOS QUMICOS PERIGOSOS E AS REAS
SUSCETVEIS DE RISCO A ACIDENTES COM CARGAS PERIGOSAS NA REA DE ABRANGNCIA DO P2R2 NO TRECHO ALAGOANO DA RODOVIA BR-101
E ANALISAR O RISCO DE DANO AMBIENTAL NA REA DE INTERESSE.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1651 - REA MAPEADA PERCENTUAL 25 75

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01230000 - TRANSFERNCIA OBRIGATRIA DA UNIO 1.000.000 3.000.000
3 - DESPESAS CORRENTES 500.000 1.500.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 500.000 1.500.000

AO: 06182022143240000 - ATENDIMENTO A VTIMAS DE DESASTRES NATURAIS 500.000 600.000

FINALIDADE: ADOTAR MEDIDAS PREVENTIVAS E DE PRONTO ATENDIMENTO PARA REDUZIR O NMERO DE PESSOAS ATINGIDAS COM OBJETIVO DE PROTEGER
A POPULAO DOS EFEITOS DOS EVENTOS CRTICOS INDESEJVEIS.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1741 - VTIMA ATENDIDA PERCENTUAL 100 100

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01220000 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL 0 600.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 300.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 300.000
01230000 - TRANSFERNCIA OBRIGATRIA DA UNIO 500.000 0
3 - DESPESAS CORRENTES 400.000 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 100.000 0

EIXO: GESTO COM PARTICIPAO, TRANSPARNCIA E FOCO NOS RESULTADOS 30.000 90.000
DIMENSO ESTRATGICA: GESTO PBLICA DEMOCRTICA E PARTICIPATIVA 30.000 90.000

PROGRAMA: PLANEJAMENTO E GESTO PARTICIPATIVOS E INOVADORES 30.000 90.000


OBJETIVO: PROPORCIONAR MELHORES CONDIES DE TRABALHO COM INSTALAES FSICAS ADEQUADAS S NECESSIDADES DOS SERVIOS PRESTADOS.

AO: 06122022042440000 - MODERNIZAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E ADMINISTRATIVO DA CEDEC 30.000 90.000

FINALIDADE: DOTAR A CEDEC DE INFRAESTRUTURA COM FERRAMENTAS MODERNAS DE TRABALHO PARA GARANTIR SEUS ATENDIMENTOS DE FORMA
EFICIENTE E EFICAZ
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1654 - EQUIPAMENTO MODERNIZADO PERCENTUAL 25 75

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 30.000 90.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 30.000 90.000

207
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


57.794.096 174.579.300
RGO: 19512 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRNSITO DE ALAGOAS - DETRAN/AL
57.794.096 174.579.300
UNIDADE ORAMENTRIA: 19512 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRNSITO DE ALAGOAS
EIXO: DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL 35.116.096 99.204.300
DIMENSO ESTRATGICA: SEGURANA PBLICA COM COMBATE A VIOLNCIA E RESPEITO AOS DIREITOS HUMANOS 35.116.096 99.204.300

PROGRAMA: SEGURANA PBLICA E DEFESA SOCIAL 24.200.000 72.600.000


OBJETIVO: FORNECER SUPORTE ADEQUADO E MELHORAR O DESEMPENHO DAS AES DE SEGURANA PBLICA, ATRAVS DA IMPLANTAO DE
INFRAESTRUTURA NECESSRIA INCLUINDO A MODERNIZAO E IMPLANTAO DE SISTEMA DE INFORMAES E MONITORAMENTO, E APOIO
CONSTRUO OU ADEQUAO DE INSTALAES FSICAS, DA AQUISIO DE EQUIPAMENTOS, VECULOS, MOBILIRIO E MATERIAIS DIVERSOS.
AO: 06122022132010000 - APOIAR S AES DE SEGURANA PBLICA 24.200.000 72.600.000

FINALIDADE: VIABILIZAR FINANCEIRAMENTE AES DE SEGURANA PBLICA INSERIDAS NOS PROGRAMAS DE GOVERNO.

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1514 - CONVNIO FIRMADO UNIDADE 2 4

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAO INDIRETA 24.200.000 72.600.000
3 - DESPESAS CORRENTES 5.700.000 17.100.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 18.500.000 55.500.000

PROGRAMA: SEGURANA PBLICA E DEFESA SOCIAL 10.916.096 26.604.300


OBJETIVO: PROMOVER A REDUO DAS OCORRNCIAS DE TRNSITO, ATRAVS DE AES DE MODERNIZAO E EDUCATIVAS

AO: 06125022131810000 - IMPLANTAO DO TALONRIO ELETRNICO 1.000.000 3.200.000

FINALIDADE: POSSIBILITAR A AUTUAO ELETRNICA NAS OPERAES DE FISCALIZAO.

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1532 - OPERAO REALIZADA PERCENTUAL 25 75

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAO INDIRETA 1.000.000 3.200.000
3 - DESPESAS CORRENTES 100.000 300.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 900.000 2.900.000

AO: 06125022141890000 - IMPLEMENTAO E AMPLIAO DAS AES DE FISCALIZAO DE TRNSITO 930.000 4.000.000

FINALIDADE: GARANTIR CIRCULAO DE VECULOS LEGALIZADOS E CONDUTORES HABILITADOS NO ESTADO, EM CUMPRIMENTO S NORMAS BRASILEIRAS DE
TRNSITO.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1509 - OPERAO REALIZADA UNIDADE 54 162

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAO INDIRETA 930.000 4.000.000
3 - DESPESAS CORRENTES 830.000 3.250.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 100.000 750.000

AO: 06125022141900000 - APOIAR O PROCESSO DE MUNICIPALIZAO DO TRNSITO 910.500 2.731.500

FINALIDADE: PROMOVER AES DE FORMA A SENSIBILIZAR OS MUNICPIOS PARA IMPLANTAR A SINALIZAO VERTICAL E HORIZONTAL EM ATENDIMENTO A
DIRETRIZES NORMATIVAS DO DENATRAN.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1123 - MUNICPIO ATENDIDO UNIDADE 6 18

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:

208
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAO INDIRETA 910.500 2.731.500
3 - DESPESAS CORRENTES 910.500 2.731.500
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

AO: 06131022141940000 - IMPLEMENTAO DAS AES DE EDUCAO DO TRNSITO 8.075.596 16.672.800

FINALIDADE: DIVULGAR E ESTIMULAR EDUCAO PARA O TRNSITO NAS INSTITUIES DE ENSINO, CONSCIENTIZANDO A CRIANA, O JOVEM E O ADULTO DA
IMPORTNCIA DE SEGUIR CORRETAMENTE AS LEIS DE TRNSITO PARA MAIOR SEGURANA NA CONDUO DO TRNSITO.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1513 - AO EDUCATIVA REALIZADA UNIDADE 26 79

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAO INDIRETA 8.075.596 16.672.800
3 - DESPESAS CORRENTES 8.075.596 16.672.800
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

EIXO: GESTO COM PARTICIPAO, TRANSPARNCIA E FOCO NOS RESULTADOS 22.678.000 75.375.000
DIMENSO ESTRATGICA: GESTO PBLICA DEMOCRTICA E PARTICIPATIVA 22.678.000 75.375.000

PROGRAMA: TRANSPARNCIA GOVERNAMENTAL 6.250.000 22.398.000


OBJETIVO: AMPLIAR O ESPAO E A CAPACIDADE DE DILOGO ENTRE O GOVERNO E A SOCIEDADE PARA APRIMORAMENTO DAS AES DE POLTICAS PBLICAS
E FORTALECIMENTO DAS INSTNCIAS DE REPRESENTAO E CONTROLE SOCIAIS.
AO: 06126021931990000 - IMPLEMENTAO DO SISTEMA VIRTUAL DE ATENDIMENTO 6.250.000 22.398.000

FINALIDADE: IMPLANTAR NOVAS FORMAS DE SERVIOS PRESTADOS PELO DETRAN, COM FOCO NA PADRONIZAO E DESCENTRALIZAO, OBJETIVANDO
MAIOR CELERIDADE E EFICCIA NAS RESPOSTAS DAS DEMANDAS APRESENTADAS PELOS USURIOS.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1238 - SISTEMA IMPLANTADO PERCENTUAL 25 75

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAO INDIRETA 6.250.000 22.398.000
3 - DESPESAS CORRENTES 5.250.000 16.898.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.000.000 5.500.000

PROGRAMA: PLANEJAMENTO E GESTO PARTICIPATIVOS E INOVADORES 16.428.000 52.977.000


OBJETIVO: PROPORCIONAR MELHORES CONDIES DE TRABALHO COM INSTALAES FSICAS ADEQUADAS S NECESSIDADES DOS SERVIOS PRESTADOS.

AO: 06126022031830000 - MODERNIZAO DA INFRAESTRUTURA DE TI 11.185.000 33.555.000

FINALIDADE: DESENVOLVER NOVOS SISTEMAS NECESSRIOS PARA A EXECUO DAS ATIVIDADES DE TRNSITO, VISANDO GARANTIR UMA ESTRUTURA
TECNOLGICA DE PONTA, PARA QUE O DETRAN POSSA OFERECER SERVIO COM SEGURANA E AGILIDADE.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1096 - INFRAESTRUTURA MODERNIZADA PERCENTUAL 25 75

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAO INDIRETA 11.185.000 33.555.000
3 - DESPESAS CORRENTES 8.515.000 25.545.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.670.000 8.010.000

AO: 06122022031880000 - CONSTRUO DE UNIDADES DO DETRAN 3.191.000 8.572.000

209
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019

FINALIDADE: GARANTIR ESPAO FSICO ADEQUADO PARA UM ATENDIMENTO DE QUALIDADE AOS USURIOS.

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1296 - UNIDADE CONSTRUDA PERCENTUAL DE EXECUO 25 75


FSICA
FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:
02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAO INDIRETA 3.191.000 8.572.000
3 - DESPESAS CORRENTES 191.000 572.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 3.000.000 8.000.000

AO: 06122022031900000 - REFORMA DAS UNIDADES DO DETRAN 750.000 3.250.000

FINALIDADE: MELHORAR A ESTRUTURA FSICA NECESSRIA PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO PRDIO SEDE E DOS POSTOS DE ATENDIMENTO, TANTO NA
CAPITAL COMO NO INTERIOR.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1264 - UNIDADE REFORMADA PERCENTUAL DE EXECUO 25 75
FSICA
FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:
02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAO INDIRETA 750.000 3.250.000
3 - DESPESAS CORRENTES 250.000 750.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 500.000 2.500.000

AO: 06122022031970000 - CONSTRUO DA ESCOLA DE TRNSITO 502.000 4.300.000

FINALIDADE: INSTITUIR A ESTRUTURA DE APOIO PARA A PROMOO DAS AES DE EDUCAO E A OFERTA REGULAR DE CURSOS DE FORMAO,
RECICLAGEM, CAPACITAO, APERFEIOAMENTO E ESPECIALIZAO DE PROFISSIONAIS NA REA DE TRNSITO.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1539 - UNIDADE CONSTRUDA PERCENTUAL DE EXECUO 10 90
FSICA
FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:
02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAO INDIRETA 502.000 4.300.000
3 - DESPESAS CORRENTES 202.000 600.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 300.000 3.700.000

AO: 06122022033670000 - MODERNIZAO DO DETRAN 800.000 3.300.000

FINALIDADE: DOTAR O DETRAN DE INFRAESTRUTURA E FERRAMENTAS MODERNAS DE TRABALHO NO SENTIDO DE GARANTIR A EXECUO DE SUAS
ATIVIDADES DE FORMA EFICIENTE E EFICAZ.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1413 - RGO MODERNIZADO PERCENTUAL 25 75

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAO INDIRETA 800.000 3.300.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 800.000 3.300.000

210
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


5.201.000 14.820.000
RGO: 19563 - FUNDO ESPECIAL DE SEGURANA PBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
5.201.000 14.820.000
UNIDADE ORAMENTRIA: 19563 - FUNDO ESPECIAL DE SEGURANA PBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
EIXO: DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL 5.201.000 14.820.000
DIMENSO ESTRATGICA: SEGURANA PBLICA COM COMBATE A VIOLNCIA E RESPEITO AOS DIREITOS HUMANOS 5.201.000 14.820.000

PROGRAMA: SEGURANA PBLICA E DEFESA SOCIAL 5.201.000 14.820.000


OBJETIVO: FORNECER SUPORTE ADEQUADO E MELHORAR O DESEMPENHO DAS AES DE SEGURANA PBLICA, ATRAVS DA IMPLANTAO DE
INFRAESTRUTURA NECESSRIA INCLUINDO A MODERNIZAO E IMPLANTAO DE SISTEMA DE INFORMAES E MONITORAMENTO, E APOIO
CONSTRUO OU ADEQUAO DE INSTALAES FSICAS, DA AQUISIO DE EQUIPAMENTOS, VECULOS, MOBILIRIO E MATERIAIS DIVERSOS.
AO: 06181022132460000 - CONSTRUO DE UNIDADES DE SEGURANA PBLICA 1.800.000 5.520.000

FINALIDADE: CRIAR ESTRUTURA FSICA PARA MELHOR ADEQUAO AO DESEMPENHO DAS ATRIBUIES LABORAIS DOS SERVIDORES, OS QUAIS
DESENVOLVEM A SEGURANA PBLICA ESTADUAL; ASSIM COMO POPULAO E POSSIBILITAR AOS REEDUCANDOS DO SISTEMA CARCERRIO
ALAGOANO, SERVIOS QUE ATENDAM AS EXIGNCIAS QUANTO A SEGURANA E AO RESPEITO DIGNIDADE HUMANA
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1296 - UNIDADE CONSTRUDA PERCENTUAL DE EXECUO 0 0
FSICA
FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:
02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAO INDIRETA 1.800.000 5.520.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.800.000 5.520.000

AO: 06181022132480000 - FORTALECIMENTO DAS INSTITUIES DE SEGURANA PBLICA 3.401.000 9.300.000

FINALIDADE: A MODERNIZAO DAS UNIDADES DE SEGURANA PBLICA, SENDO ELAS FIXAS OU MVEIS, BUSCANDO O MELHOR APARELHAMENTO QUE
COMPREENDE DESDE AQUISIO DE ARMAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANA INDIVIDUAL, COMO QUALQUER BEM PERMANENTE QUE VENHA A
CONTRIBUIR DIRETA E INDIRETAMENTE COM O MELHOR DESEMPENHO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES ESTADUAIS.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1583 - UNIDADES MODERNIZADAS PERCENTUAL 0 0

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAO INDIRETA 3.401.000 9.300.000
3 - DESPESAS CORRENTES 1.441.000 3.300.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.960.000 6.000.000

211
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


400.000 382.000
RGO: 19565 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL
400.000 382.000
UNIDADE ORAMENTRIA: 19565 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL
EIXO: DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL 400.000 382.000
DIMENSO ESTRATGICA: SEGURANA PBLICA COM COMBATE A VIOLNCIA E RESPEITO AOS DIREITOS HUMANOS 400.000 382.000

PROGRAMA: SEGURANA PBLICA E DEFESA SOCIAL 400.000 382.000


OBJETIVO: MINIMIZAR OS EFEITOS S PESSOAS ATINGIDAS POR EVENTOS CRTICOS E DESASTRES, COM O APOIO DAS AES NECESSRIAS.

AO: 06182022134270000 - REFLORESTAMENTO DAS MARGENS DOS RIOS MUNDA E PARABA DO MEIO 2.000 2.000

FINALIDADE: REALIZAR O PLANTIO DE MUDAS DE ESPCIES NATIVAS DA MATA ATLNTICA EM REAS PBLICAS E PRIVADAS NAS BACIAS DOS RIOS PARABA DO
MEIO E MUNDA. ESTE PROJETO VISA PLANTAR MUDAS NATIVAS, EM 04 (QUATRO) ANOS (2016-2019) COM O OBJETIVO DE MINIMIZAR O RISCO DE
DESASTRES NATURAIS PROVOCADOS POR ENXURRADAS NESTAS BACIAS, EVITANDO A PREVISO DE GASTOS ASSOCIADOS A OCORRNCIAS
DESTA NATUREZA, ALM DE DIMINUIR O ASSOREAMENTO PROVOCADO PELA FALTA DE VEGETAO CILIAR NESTAS MARGENS E PROPICIAR A
CRIAO DE MANCHAS DE VEGETAO NATIVA E CONSEQUENTEMENTE CORREDORES ECOLGICOS.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1742 - REFLORESTAMENTO REALIZADO UNIDADE 2.000 6.000

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01220000 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL 2.000 2.000
3 - DESPESAS CORRENTES 2.000 2.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

AO: 06182022143220000 - DIFUSO DA AO DE DEFESA CIVIL 8.000 80.000

FINALIDADE: DIFUSO DA IMPORTNCIA DAS AES DA DEFESA CIVIL, VISANDO A PREPARAO DE JOVENS E ADULTOS, HABILITANDO-OS PARA INTEGRAR AO
QUADRO DE VOLUNTRIOS NO APOIO DAS OCORRNCIAS DE DESASTRES.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1421 - PESSOA ATENDIDA UNIDADE 1.000 3.000

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01220000 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL 8.000 80.000
3 - DESPESAS CORRENTES 8.000 80.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

AO: 06183022143310000 - PREVENO E COMBATE A SITUAO DE RISCO E EMERGNCIA 390.000 300.000

FINALIDADE: PREVENIR E ATENDER A POPULAO EM SITUAES CATASTRFICAS DE CALAMIDADE PBLICA.

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1299 - POPULAO ATENDIDA PERCENTUAL 100 100

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01220000 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL 390.000 300.000
3 - DESPESAS CORRENTES 340.000 150.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 50.000 150.000

212
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


186.079.072 631.460.375
RGO: 20000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAO - SEDUC
186.079.072 631.460.375
UNIDADE ORAMENTRIA: 20020 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAO
EIXO: DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL 180.157.445 607.228.855
DIMENSO ESTRATGICA: EDUCAO PARA A CIDADANIA E FORMAO PROFISSIONAL 180.157.445 607.228.855

PROGRAMA: EDUCAO 85.901.318 308.235.828


OBJETIVO: AMPLIAR OS NDICES DE COBERTURA E DA QUALIDADE NOS ENSINOS FUNDAMENTAL E MDIO.

AO: 12366020342580000 - EXPANSO DA OFERTA E MELHORIA ESCOLAR DA EDUCAO DE JOVENS E ADULTOS 15.562.800 70.897.687

FINALIDADE: REDUZIR O ANALFABETISMO E AMPLIAR A ESCOLARIDADE DE JOVENS E ADULTOS EM PARCERIA COM A QUALIFICAO PROFISSIONAL.

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1678 - ESCOLA ATENDIDA UNIDADE 60 60

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 38.000 361.500
3 - DESPESAS CORRENTES 38.000 114.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 247.500
01080000 - COTA-PARTE DO SALRIO EDUCAO-FEDERAL 8.312.400 20.800.000
3 - DESPESAS CORRENTES 8.312.400 20.800.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
01100000 - CONVNIOS 4.860.574 40.791.701
3 - DESPESAS CORRENTES 4.860.574 40.791.701
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
01130000 - FUNDEB 2.351.826 8.944.486
3 - DESPESAS CORRENTES 1.548.126 8.944.486
4 - DESPESAS DE CAPITAL 803.700 0

AO: 12361020342600000 - AMPLIAO DA JORNADA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 90.280 270.840

FINALIDADE: MELHORAR OS INDICADORES EDUCACIONAIS E OS NDICES DE PROFICINCIA, AMPLIANDO A JORNADA ESCOLAR DOS ALUNOS

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1678 - ESCOLA ATENDIDA UNIDADE 148 148

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01130000 - FUNDEB 90.280 270.840
3 - DESPESAS CORRENTES 90.280 270.840
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

AO: 12362020342610000 - AMPLIAO DA JORNADA ESCOLAR DO ENSINO MDIO 349.200 3.285.200

FINALIDADE: AMPLIAR A JORNADA ESCOLAR VISANDO REDUZIR OS NDICES DE VIOLNCIA

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1681 - ESCOLA ATENDIDA UNIDADE 1 81

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 0 1.000.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 1.000.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

213
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


01070000 - COTA-PARTE DO SALRIO EDUCAO-ESTADUAL 1.200 0
3 - DESPESAS CORRENTES 1.200 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
01130000 - FUNDEB 348.000 2.285.200
3 - DESPESAS CORRENTES 348.000 2.285.200
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

AO: 12361020342620000 - MELHORIA DOS PADRES DE DESEMPENHO DO ENSINO FUNDAMENTAL 13.301.247 49.441.023

FINALIDADE: GARANTIR O ACESSO, A PERMANNCIA, O PERCURSO E A QUALIDADE DO ENSINO-APRENDIZAGEM NO ENSINO FUNDAMENTAL.

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1681 - ESCOLA ATENDIDA UNIDADE 108 108

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 489.021 973.095
3 - DESPESAS CORRENTES 317.146 629.345
4 - DESPESAS DE CAPITAL 171.875 343.750
01070000 - COTA-PARTE DO SALRIO EDUCAO-ESTADUAL 371.315 2.145.195
3 - DESPESAS CORRENTES 371.315 1.430.130
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 715.065
01100000 - CONVNIOS 738.774 0
3 - DESPESAS CORRENTES 193.099 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 545.675 0
01130000 - FUNDEB 11.702.137 46.322.733
3 - DESPESAS CORRENTES 11.702.137 46.322.733
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

AO: 12362020342670000 - EXPANSO DA OFERTA E MELHORIA DO ENSINO MDIO 14.834.277 39.534.655

FINALIDADE: GARANTIR O ACESSO, A PERMANNCIA E O SUCESSO DOS ALUNOS DO ENSINO MDIO.

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1069 - ESCOLA BENEFICIADA UNIDADE 191 627

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 119.921 90.280
3 - DESPESAS CORRENTES 119.921 90.280
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
01070000 - COTA-PARTE DO SALRIO EDUCAO-ESTADUAL 3.379.947 9.884.841
3 - DESPESAS CORRENTES 3.129.947 9.884.841
4 - DESPESAS DE CAPITAL 250.000 0
01100000 - CONVNIOS 3.832.461 1.875.000
3 - DESPESAS CORRENTES 193.099 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 3.639.362 1.875.000
01130000 - FUNDEB 7.501.948 27.684.534
3 - DESPESAS CORRENTES 6.519.797 23.443.875

214
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


4 - DESPESAS DE CAPITAL 982.151 4.240.659

AO: 12361020342680000 - IMPLANTAO, IMPLEMENTAO E FORTALECIMENTO DAS AES EDUCACIONAIS EM REGIME DE COLABORAO ESTADO/MUNICPIOS 1.826.820 2.702.514

FINALIDADE: PROMOVER O INTERCMBIO DE AES EDUCACIONAIS ENTRE O ESTADO E OS MUNICPIOS ALAGOANOS, VISANDO O DESENVOLVIMENTO
INTEGRAL DA EDUCAO
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1683 - MUNICPIO ASSISTIDO MUNICPIO 102 102

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 60.130 0
3 - DESPESAS CORRENTES 60.130 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
01100000 - CONVNIOS 1.747.690 0
3 - DESPESAS CORRENTES 1.747.690 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
01130000 - FUNDEB 19.000 2.702.514
3 - DESPESAS CORRENTES 9.000 2.702.514
4 - DESPESAS DE CAPITAL 10.000 0

AO: 12361020342690000 - IMPLEMENTAO DE POLTICAS PARA A CORREO DA DISTORO IDADE/ESCOLARIDADE 921.190 3.865.370

FINALIDADE: CORRIGIR A DISTORO IDADE/ESCOLARIDADE

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1681 - ESCOLA ATENDIDA UNIDADE 95 340

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 238.774 1.494.980
3 - DESPESAS CORRENTES 229.974 1.494.980
4 - DESPESAS DE CAPITAL 8.800 0
01130000 - FUNDEB 682.416 2.370.390
3 - DESPESAS CORRENTES 682.416 2.370.390
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

AO: 12361020342700000 - IMPLEMENTAO DA GESTO INTEGRADA DA EDUCAO 24.534.798 67.991.783

FINALIDADE: IMPLEMENTAR PROGRAMA DE INFORMATIZAO NA REDE ESTADUAL DE ENSINO

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1684 - PROGRAMA IMPLANTADO UNIDADE 1 1

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 360.000 1.080.000
3 - DESPESAS CORRENTES 360.000 1.080.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
01130000 - FUNDEB 24.174.798 66.911.783
3 - DESPESAS CORRENTES 21.642.957 61.379.942
4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.531.841 5.531.841

AO: 12362020342710000 - IMPLEMENTAO DA SISTEMTICA DE AVALIAO EDUCACIONAL PERMANENTE 1.670.350 5.454.179

215
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019

FINALIDADE: IMPLEMENTAR A AVALIAO PERMANENTE E CONTNUA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL E MDIO

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1685 - SISTEMTICA DE AVALIAO IMPLEMENTADA UNIDADE 1 1

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 1.670.350 5.454.179
3 - DESPESAS CORRENTES 1.653.750 5.454.179
4 - DESPESAS DE CAPITAL 16.600 0

AO: 12362020342720000 - MODERNIZAO E FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E REGULADORES 725.994 2.266.068

FINALIDADE: PROMOVER A MODERNIZAO DOS CONSELHOS ESCOLARES E REGULADORES, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES
ATRAVS DA FISCALIZAO.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1686 - CONSELHO MODERNIZADO E FORTALECIDO UNIDADE 318 318

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 725.994 2.266.068
3 - DESPESAS CORRENTES 625.994 2.266.068
4 - DESPESAS DE CAPITAL 100.000 0

AO: 12122020342730000 - PROGRAMA DE ASSISTNCIA FINANCEIRA S ESCOLAS 11.844.815 61.836.371

FINALIDADE: GARANTIR O FORTALECIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES ATRAVS DE ASSISTNCIA FINANCEIRA, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DO
ENSINO
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1691 - ESCOLA BENEFICIADA UNIDADE 315 315

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 800.000 400.000
3 - DESPESAS CORRENTES 600.000 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 200.000 400.000
01100000 - CONVNIOS 1.601 28.306.729
3 - DESPESAS CORRENTES 1.000 20.037.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 601 8.269.729
01130000 - FUNDEB 11.043.214 33.129.642
3 - DESPESAS CORRENTES 10.036.000 30.108.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.007.214 3.021.642

AO: 12122020342740000 - FORTALECIMENTO DAS AES DE ESTATSTICA NA EDUCAO 239.547 690.138

FINALIDADE: FORTALECER A ESTATSTICA EDUCACIONAL PARA MELHOR TRATAMENTO E VISUALIZAO DOS NMEROS EDUCACIONAIS, VISANDO O
DESENVOLVIMENTO DE AES ASSERTIVAS.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1692 - SISTEMA FORTALECIDO UNIDADE 1 1

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 59.478 690.138
3 - DESPESAS CORRENTES 50.000 690.138
4 - DESPESAS DE CAPITAL 9.478 0
01100000 - CONVNIOS 180.069 0
3 - DESPESAS CORRENTES 84.210 0

216
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


4 - DESPESAS DE CAPITAL 95.859 0

PROGRAMA: EDUCAO 58.800.002 185.453.530


OBJETIVO: AMPLIAR A INFRAESTRUTURA FSICA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MEDIANTE CONSTRUO, AMPLIAO, REFORMA, ADEQUAO E ADAPTAO
DE ESPAOS ESCOLARES E AQUISIO DE MOBILIRIO E EQUIPAMENTOS, BEM COMO FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO, AQUISIO E
UTILIZAO DE TECNOLOGIAS DE INFORMAO E DE COMUNICAO PARA TODAS AS ETAPAS E MODALIDADES DA EDUCAO.
AO: 12813020333680000 - CONSTRUO DE QUADRAS ESCOLARES 7.900.002 14.700.005

FINALIDADE: DIFUNDIR AS AES DE LAZER E ATIVIDADES FSICAS COM A COMUNIDADE ESCOLAR, PROPORCIONANDO BENEFCIOS FSICOS E PSICOLGICOS,
ALM DE DEMOCRATIZAR A PRTICA ESPORTIVA.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1677 - QUADRA CONSTRUDA UNIDADE 18 27

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01100000 - CONVNIOS 7.000.000 0
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 7.000.000 0
01130000 - FUNDEB 900.002 14.700.005
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 900.002 14.700.005

AO: 12813020333690000 - REFORMA E RECUPERAO DE QUADRAS ESCOLARES 1.000.000 3.050.000

FINALIDADE: MELHORAR A ESTRUTURA FSICA DAS QUADRAS PROPORCIONANDO COMUNIDADE ESCOLAR A PRTICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE
LAZER
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1212 - QUADRA RECUPERADA UNIDADE 4 12

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01130000 - FUNDEB 1.000.000 3.050.000
3 - DESPESAS CORRENTES 1.000.000 3.050.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

AO: 12362020333760000 - CONSTRUO E EQUIPAMENTO DE UNIDADE ESCOLARES DO ENSINO MDIO 10.000.000 27.000.000

FINALIDADE: GARANTIR O ACESSO, A PERMANNCIA E A QUALIDADE DO ENSINO-APRENDIZAGEM NO ENSINO MDIO.

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1274 - ESCOLA CONSTRUDA UNIDADE 2 2

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01130000 - FUNDEB 10.000.000 27.000.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 10.000.000 27.000.000

AO: 12361020333770000 - CONSTRUO E EQUIPAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES PARA EDUCAO INDGENA, QUILOMBOLA E DO CAMPO 300.000 8.900.000

FINALIDADE: AMPLIAR OFERTA DE VAGAS NA EDUCAO INDGENA, QUILOMBOLA E DO CAMPO

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1274 - ESCOLA CONSTRUDA UNIDADE 6 6

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01100000 - CONVNIOS 300.000 8.900.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0

217
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


4 - DESPESAS DE CAPITAL 300.000 8.900.000

AO: 12361020333780000 - CONSTRUO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE EDUCAO INFANTIL INDGENA 300.000 12.360.000

FINALIDADE: CRIAR ESPAOS ADEQUADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO INFANTIL INDGENA

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1687 - CENTRO CONSTRUDO UNIDADE 3 3

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01100000 - CONVNIOS 300.000 12.360.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 3.000.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 300.000 9.360.000

AO: 12366020333790000 - REFORMA, AMPLIAO E ADEQUAO DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO PARA OFERTA DE EDUCAO DE JOVENS E ADULTOS 800.000 4.400.000

FINALIDADE: REDUZIR O ANALFABETISMO E AMPLIAR A ESCOLARIDADE DE JOVENS E ADULTOS EM PARCERIA COM A QUALIFICAO PROFISSIONAL.

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1688 - UNIDADE REFORMADA, AMPLIADA E ADEQUADA UNIDADE 2 11

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01130000 - FUNDEB 800.000 4.400.000
3 - DESPESAS CORRENTES 600.000 4.400.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 200.000 0

AO: 12367020333800000 - REFORMA, AMPLIAO E ADEQUAO DE CENTROS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 600.000 1.000.000

FINALIDADE: DESENVOLVER DE FORMA PLENA O ENSINO-APRENDIZAGEM DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1688 - UNIDADE REFORMADA, AMPLIADA E ADEQUADA UNIDADE 3 3

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01130000 - FUNDEB 600.000 1.000.000
3 - DESPESAS CORRENTES 400.000 1.000.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 200.000 0

AO: 12361020333810000 - REFORMA E AMPLIAO DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL 4.000.000 12.000.000

FINALIDADE: GARANTIR O ACESSO, A PERMANNCIA E A QUALIDADE DO ENSINO-APRENDIZAGEM NO ENSINO FUNDAMENTAL

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1688 - UNIDADE REFORMADA, AMPLIADA E ADEQUADA UNIDADE 8 8

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01130000 - FUNDEB 4.000.000 12.000.000
3 - DESPESAS CORRENTES 3.500.000 12.000.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 500.000 0

AO: 12362020333820000 - REFORMA E AMPLIAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO MDIO 9.000.000 31.608.866

FINALIDADE: GARANTIR O ACESSO, A PERMANNCIA E A QUALIDADE DO ENSINO-APRENDIZAGEM NO ENSINO MDIO

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1688 - UNIDADE REFORMADA, AMPLIADA E ADEQUADA UNIDADE 15 15

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 0 798.604

218
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


3 - DESPESAS CORRENTES 0 798.604
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
01070000 - COTA-PARTE DO SALRIO EDUCAO-ESTADUAL 3.000.000 9.177.525
3 - DESPESAS CORRENTES 2.000.000 9.177.525
4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.000.000 0
01130000 - FUNDEB 6.000.000 21.632.737
3 - DESPESAS CORRENTES 6.000.000 21.632.737
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

AO: 12361020333830000 - REFORMA E AMPLIAO DE UNIDADES ESCOLARES PARA EDUCAO INDGENA 750.000 390.000

FINALIDADE: AMPLIAR E MELHORAR AS INSTALAES FSICAS DAS ESCOLAS INDGENAS

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1688 - UNIDADE REFORMADA, AMPLIADA E ADEQUADA UNIDADE 5 5

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01130000 - FUNDEB 750.000 390.000
3 - DESPESAS CORRENTES 500.000 320.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 250.000 70.000

AO: 12367020333840000 - CONSTRUO E EQUIPAMENTO DE CENTROS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 500.000 5.000.000

FINALIDADE: DESENVOLVER DE FORMA PLENA O ENSINO-APRENDIZAGEM DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1687 - CENTRO CONSTRUDO UNIDADE 3 3

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 500.000 2.000.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 500.000 2.000.000
01130000 - FUNDEB 0 3.000.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 3.000.000

AO: 12122020333860000 - CONSTRUO DE PRDIOS ADMINISTRATIVOS 0 7.000.000

FINALIDADE: CONSTRUIR ESPAOS PARA GARANTIR A QUALIDADE DO ATENDIMENTO DOS PRDIOS PBLICOS.

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1689 - PRDIO CONSTRUDO UNIDADE 7 7

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 0 7.000.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 7.000.000

AO: 12122020333870000 - CONSTRUO DO PRDIO SEDE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAO 4.500.000 1.000.000

FINALIDADE: CONSTRUIR O PRDIO SEDE DA ADMINISTRAO CENTRAL, VISANDO PRESTAR UM SERVIO QUALITATIVO PARA A SOCIEDADE.

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1689 - PRDIO CONSTRUDO UNIDADE 1 1

219
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:
01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 500.000 1.000.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 500.000 1.000.000
01130000 - FUNDEB 4.000.000 0
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 4.000.000 0

AO: 12122020333880000 - REFORMA E AMPLIAO DE PRDIOS ADMINISTRATIVOS 1.600.000 556.992

FINALIDADE: ADEQUAR OS PRDIOS PBLICOS PARA GARANTIR O BOM ATENDIMENTO AOS PLOS DAS UNIDADES DE ENSINO.

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1690 - PRDIO REFORMADO E AMPLIADO UNIDADE 13 13

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 1.600.000 556.992
3 - DESPESAS CORRENTES 1.000.000 556.992
4 - DESPESAS DE CAPITAL 600.000 0

AO: 12363020333890000 - CONSTRUO E EQUIPAMENTO DE ESCOLAS E CENTROS DE EDUCAO PROFISSIONAL E TECNOLGICA 14.150.000 42.450.000

FINALIDADE: AMPLIAR A OFERTA DE EDUCAO PROFISSIONAL PARA ATENDER S DEMANDAS SOCIAIS

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1687 - CENTRO CONSTRUDO UNIDADE 3 3

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 150.000 450.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 150.000 450.000
01100000 - CONVNIOS 14.000.000 42.000.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 14.000.000 42.000.000

AO: 12363020333900000 - REFORMA E AMPLIAO DE ESCOLAS E CENTROS DE EDUCAO PROFISSIONAL E TECNOLGICA 3.400.000 14.037.667

FINALIDADE: AMPLIAR A OFERTA DE EDUCAO PROFISSIONAL PARA ATENDER AS DEMANDAS SOCIAIS.

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1694 - ESCOLA E CENTRO REFORMADO E AMPLIADO UNIDADE 9 9

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01100000 - CONVNIOS 3.000.000 14.037.667
3 - DESPESAS CORRENTES 3.000.000 8.316.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 5.721.667
01130000 - FUNDEB 400.000 0
3 - DESPESAS CORRENTES 200.000 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 200.000 0

220
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


PROGRAMA: EDUCAO 15.078.876 43.254.697
OBJETIVO: MELHORAR O PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM, ATRAVS DO APOIO INFRAESTRUTURA E AO USO PEDAGGICO DAS TECNOLOGIAS DE
INFORMAO E COMUNICAO, CONSIDERANDO AS POPULAES DO CAMPO, QUILOMBOLAS, INDGENAS, AS PESSOAS COM DEFICINCIA, A
EDUCAO DE JOVENS E ADULTOS, A EDUCAO INTEGRAL, ACESSIBILIDADE E A SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL.
AO: 12367020342630000 - MELHORIA DA QUALIDADE DO ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES QUILOMBOLAS, INDGENAS E DO CAMPO 11.935.976 35.387.377

FINALIDADE: MELHORAR A QUALIDADE DE ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES INDGENAS, QUILOMBOLAS E DO CAMPO

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1678 - ESCOLA ATENDIDA UNIDADE 17 17

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 223.500 957.282
3 - DESPESAS CORRENTES 223.500 957.282
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
01080000 - COTA-PARTE DO SALRIO EDUCAO-FEDERAL 10.012.263 25.600.000
3 - DESPESAS CORRENTES 10.012.263 25.600.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
01130000 - FUNDEB 1.700.213 8.830.095
3 - DESPESAS CORRENTES 1.320.213 8.182.555
4 - DESPESAS DE CAPITAL 380.000 647.540

AO: 12367020342640000 - AMPLIAO DA OFERTA E MELHORIA DA QUALIDADE PARA O ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AOS ESTUDANTES COM DEFICINCIA 3.142.900 7.867.320

FINALIDADE: AMPLIAR A OFERTA DE ATENDIMENTO A ESTUDANTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1480 - ALUNO ATENDIDO ALUNO 1.100 3.637

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 538.600 317.446
3 - DESPESAS CORRENTES 538.600 317.446
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
01100000 - CONVNIOS 485.199 0
3 - DESPESAS CORRENTES 485.199 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
01130000 - FUNDEB 2.119.101 7.549.874
3 - DESPESAS CORRENTES 1.819.101 6.894.298
4 - DESPESAS DE CAPITAL 300.000 655.576

PROGRAMA: EDUCAO 1.672.005 5.016.015


OBJETIVO: PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO DE GRADUAO E PS-GRADUAO E O AUMENTO DA OFERTA DE VAGAS, ATRAVS DO APOIO
EXPANSO E MODERNIZAO DA INFRAESTRUTURA FSICA E PEDAGGICA E DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS DO ENSINO
SUPERIOR.
AO: 12367020342650000 - FORTALECIMENTO DAS AES DE INTEGRAO ESCOLA E COMUNIDADE 1.672.005 5.016.015

FINALIDADE: INTEGRAR AS FAMLIAS DO ENTORNO ESCOLA, DOTANDO OS ESPAOS DE ATIVIDADES EDUCATIVAS, CULTURAIS ESPORTIVAS, CRIANDO UMA
PERCEPO DA ESCOLA COMO UMA NCORA PARA O DESENVOLVIMENTO
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1319 - ESCOLA INTEGRADA UNIDADE 15 15

221
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:
01130000 - FUNDEB 1.672.005 5.016.015
3 - DESPESAS CORRENTES 1.672.005 5.016.015
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

PROGRAMA: FORMAO PROFISSIONAL 18.705.244 65.268.785


OBJETIVO: APOIAR A INICIATIVAS DE EXPANSO E DE MODERNIZAO DA EDUCAO PROFISSIONAL, CIENTFICA E TECNOLGICA, TANTO EM RELAO
INFRAESTRUTURA FSICA QUANTO PEDAGGICA E DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS.
AO: 12363020442750000 - EXPANSO E MELHORIA DA OFERTA DA EDUCAO PROFISSIONAL E TECNOLGICA 18.705.244 65.268.785

FINALIDADE: AMPLIAR A OFERTA DE EDUCAO PROFISSIONAL PARA ATENDER AS DEMANDAS SOCIAIS.

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1693 - CRE ATENDIDA UNIDADE 13 13

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 96.182 0
3 - DESPESAS CORRENTES 96.182 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
01100000 - CONVNIOS 17.609.062 65.268.785
3 - DESPESAS CORRENTES 17.609.062 65.268.785
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
01130000 - FUNDEB 1.000.000 0
3 - DESPESAS CORRENTES 1.000.000 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

EIXO: GESTO COM PARTICIPAO, TRANSPARNCIA E FOCO NOS RESULTADOS 5.921.627 24.231.520
DIMENSO ESTRATGICA: GESTO PBLICA DEMOCRTICA E PARTICIPATIVA 5.921.627 24.231.520

PROGRAMA: PLANEJAMENTO E GESTO PARTICIPATIVOS E INOVADORES 2.719.148 14.624.083


OBJETIVO: INCREMENTAR AES RELACIONADAS COM A CAPACITAO E VALORIZAO DOS SERVIDORES PBLICOS ESTADUAIS.

AO: 12122022033850000 - CAPACITAO DE SERVIDORES NOS NVEIS FUNDAMENTAL, MDIO E SUPERIOR 1.820.070 11.925.379

FINALIDADE: DESENVOLVER E VALORIZAR O SERVIDOR

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1419 - SERVIDOR CAPACITADO UNIDADE 1.700 6.250

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01130000 - FUNDEB 1.820.070 11.925.379
3 - DESPESAS CORRENTES 1.664.084 11.925.379
4 - DESPESAS DE CAPITAL 155.986 0

AO: 12128022042590000 - OFERTA DE CURSOS DE GRADUAO E PS-GRADUAO NA CARREIRA DO SERVIDOR PBLICO 899.078 2.698.704

FINALIDADE: CONTRIBUIR PARA MELHOR EFICCIA E DESEMPENHO DOS SERVIDORES PBLICOS NAS SUAS FUNES INSTITUCIONAIS.

222
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1679 - SERVIDORES CAPACITADOS UNIDADE 30 30

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 254.376 782.315
3 - DESPESAS CORRENTES 254.376 782.315
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
01130000 - FUNDEB 644.702 1.916.389
3 - DESPESAS CORRENTES 644.702 1.916.389
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

PROGRAMA: PLANEJAMENTO E GESTO PARTICIPATIVOS E INOVADORES 3.202.479 9.607.437


OBJETIVO: PROPORCIONAR MELHORES CONDIES DE TRABALHO COM INSTALAES FSICAS ADEQUADAS S NECESSIDADES DOS SERVIOS PRESTADOS.

AO: 12122022034170000 - MODERNIZAO DA SEDUC 3.202.479 9.607.437

FINALIDADE: MODERNIZAR OS ESPAOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAO E COORDENADORIAS REGIONAIS COM EQUIPAMENTOS ADEQUADOS AFIM
DE MELHORAR O DESEMPENHO INSTITUCIONAL.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1413 - RGO MODERNIZADO PERCENTUAL 25 75

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 202.479 607.437
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 202.479 607.437
01070000 - COTA-PARTE DO SALRIO EDUCAO-ESTADUAL 1.000.000 3.000.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.000.000 3.000.000
01130000 - FUNDEB 2.000.000 6.000.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.000.000 6.000.000

223
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


8.810.372 28.397.970
RGO: 20516 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS - UNEAL
8.810.372 28.397.970
UNIDADE ORAMENTRIA: 20516 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS
EIXO: DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL 7.400.372 23.097.870
DIMENSO ESTRATGICA: EDUCAO PARA A CIDADANIA E FORMAO PROFISSIONAL 7.400.372 23.097.870

PROGRAMA: EDUCAO 7.400.372 23.097.870


OBJETIVO: PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO DE GRADUAO E PS-GRADUAO E O AUMENTO DA OFERTA DE VAGAS, ATRAVS DO APOIO
EXPANSO E MODERNIZAO DA INFRAESTRUTURA FSICA E PEDAGGICA E DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS DO ENSINO
SUPERIOR.
AO: 12364020331430000 - CONSTRUO DE UNIDADES DA UNEAL 1.334.812 4.200.000

FINALIDADE: PROMOVER O ACESSO DA POPULAO DAS DIVERSAS REGIES ALAGOANAS AO ENSINO SUPERIOR

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1296 - UNIDADE CONSTRUDA PERCENTUAL DE EXECUO 25 75


FSICA
FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:
01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 834.812 2.700.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 834.812 2.700.000
01100000 - CONVNIOS 500.000 1.500.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 500.000 1.500.000

AO: 12364020331530000 - REFORMA E AMPLIAO DAS UNIDADES DA UNEAL 990.000 3.232.665

FINALIDADE: OTIMIZAR O ESPAO FSICO DA UNEAL, ATENDENDO AS DEMANDAS DOS CAMPI, REITORIA E APOIO ADMINISTRATIVO COM QUALIDADE E
EFICINCIA.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1266 - UNIDADE REFORMADA E AMPLIADA PERCENTUAL 25 75

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 990.000 3.232.665
3 - DESPESAS CORRENTES 130.000 420.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 860.000 2.812.665

AO: 12364020340920000 - CONCESSO DE BOLSAS DE INICIAO CIENTFICA 100.000 300.000

FINALIDADE: PROMOVER E APOIAR A DINAMIZAO DAS ATIVIDADES AGRCOLAS E NO AGRCOLAS NO MEIO RURAL E AUMENTAR A PRODUO INTELECTUAL,
DESENVOLVIMENTO DE NOVAS TECNOLOGIAS, COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR A VOCAO PARA PESQUISA E O DESENVOLVIMENTO DE NOVOS
PROJETOS VOLTADOS PARA O INTERESSE DA COMUNIDADE, GOVERNO E EMPRESA EM PROL DO DESENVOLVIMENTO ECONMICO E SOCIAL DO
ESTADO DE ALAGOAS.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1022 - BOLSA CONCEDIDA UNIDADE 200 600

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 100.000 300.000
3 - DESPESAS CORRENTES 100.000 300.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

AO: 12364020341660000 - IMPLANTAO DE PROJETOS DE PESQUISA E DOS PROGRAMAS DE EXTENSO 168.000 648.000

FINALIDADE: IMPLANTAR PROJETOS DE PESQUISA E PROGRAMAS DE EXTENSO, PAUTADOS NO PRINCPIO DA INSISSOCIABILIDADE ENTRE O ENSINO, A
PESQUISA E A EXTENSO, VISANDO A QUALIDADE DO ENSINO SUPERIOR E MELHOR ASSISTNCIA POPULAO DO ESTADO DE ALAGOAS

224
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1476 - PROJETO IMPLANTADO UNIDADE 28 92

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 90.000 350.000
3 - DESPESAS CORRENTES 90.000 350.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
01100000 - CONVNIOS 78.000 298.000
3 - DESPESAS CORRENTES 78.000 298.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

AO: 12364020341830000 - IMPLANTAO DE CURSOS DE GRADUAO E PS-GRADUAO 3.357.560 10.427.205

FINALIDADE: MELHORAR A QUALIFICAO DOS GRADUADOS E PS-GRADUADOS DESTA INSTITUIO DE ENSINO SUPERIOR VISANDO PROPICIAR A INSERO
NO MERCADO DE TRABALHO E SUPRIR A NECESSIDADE DO ESTADO, DE CAPITAL HUMANO QUALIFICADO, PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO DE
ALTERNATIVAS PRODUTIVAS COMPETITIVAS E O ATENDIMENTO AS DEMANDAS SOCIAIS.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1501 - CURSO OFERTADO UNIDADE 18 72

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 210.000 630.000
3 - DESPESAS CORRENTES 160.000 480.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 50.000 150.000
01100000 - CONVNIOS 3.147.560 9.797.205
3 - DESPESAS CORRENTES 3.072.560 9.502.080
4 - DESPESAS DE CAPITAL 75.000 295.125

AO: 12364020341850000 - IMPLEMENTAO DO PROGRAMA DE ASSISTNCIA ESTUDANTIL 1.450.000 4.290.000

FINALIDADE: IMPLEMENTAR AES DE ASSISTNCIA ESTUDANTIL POR MEIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ASSISTNCIA ESTUDANTIL - PNAEST.

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1506 - ESTUDANTE BENEFICIADO ALUNO 9.000 27.000

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 200.000 540.000
3 - DESPESAS CORRENTES 100.000 260.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 100.000 280.000
01100000 - CONVNIOS 1.250.000 3.750.000
3 - DESPESAS CORRENTES 1.000.000 3.000.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 250.000 750.000

EIXO: GESTO COM PARTICIPAO, TRANSPARNCIA E FOCO NOS RESULTADOS 1.410.000 5.300.100
DIMENSO ESTRATGICA: GESTO PBLICA DEMOCRTICA E PARTICIPATIVA 1.410.000 5.300.100

PROGRAMA: PLANEJAMENTO E GESTO PARTICIPATIVOS E INOVADORES 1.410.000 5.300.100


OBJETIVO: PROPORCIONAR MELHORES CONDIES DE TRABALHO COM INSTALAES FSICAS ADEQUADAS S NECESSIDADES DOS SERVIOS PRESTADOS.

AO: 12122022031550000 - MODERNIZAO DA UNEAL 1.410.000 5.300.100

225
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019

FINALIDADE: ESTRUTURAR A UNEAL COM MEIOS TECNOLGICOS E OPERACIONAIS, COM O OBJETIVO DE RACIONALIZAR OS PROCESSOS, QUALIFICAR E
TORNAR MAIS EFICIENTE O ATENDIMENTO AO PBLICO, VOLTADO PARA UMA GESTO TRANSPARENTE E DE RESULTADO.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1365 - RGO MODERNIZADO PERCENTUAL 25 75

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 1.010.000 3.800.100
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.010.000 3.800.100
02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAO INDIRETA 400.000 1.500.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 400.000 1.500.000

226
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


32.605.007 24.775.000
RGO: 21513 - FUNDO DE MODERNIZAO E DESENVOLVIMENTO FAZENDRIO - FUNSEFAZ
32.605.007 24.775.000
UNIDADE ORAMENTRIA: 21513 - FUNDO DE MODERNIZAO E DESENVOLVIMENTO FAZENDRIO
EIXO: GESTO COM PARTICIPAO, TRANSPARNCIA E FOCO NOS RESULTADOS 32.605.007 24.775.000
DIMENSO ESTRATGICA: GESTO PBLICA DEMOCRTICA E PARTICIPATIVA 32.605.007 24.775.000

PROGRAMA: PLANEJAMENTO E GESTO PARTICIPATIVOS E INOVADORES 32.605.007 24.775.000


OBJETIVO: AMPLIAR E FORTALECER OS INSTRUMENTOS DA ADMINISTRAO FAZENDRIA COM NFASE NO INCREMENTO DA RECEITA E NA OTIMIZAO DA
DESPESA.
AO: 04123022031020000 - PROJETO DE APERFEIOAMENTO DA GESTO FAZENDRIA DE ALAGOAS - PROFISCAL/AL 11.850.007 10.400.000

FINALIDADE: MELHORAR A EFICINCIA DA ADMINISTRAO FAZENDRIA, INCREMENTAR A RECEITA PRPRIA DO ESTADO, OTIMIZAR AS DESPESAS,
CONTROLAR A DVIDA PBLICA E DIMINUIR O ESTOQUE DA DVIDA ATIVA.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1195 - PROFISCAL IMPLANTADO PERCENTUAL 20 80

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 1.726.007 0
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.726.007 0
01480000 - OPERAES DE CRDITO EXTERNAS 10.124.000 10.400.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 10.124.000 10.400.000

AO: 04123022031060000 - PROJETO DE MODERNIZAO DA ADMINISTRAO DAS RECEITAS E DA GESTO FISCAL, FINANCEIRA E PATRIMONIAL 7.800.000 3.500.000

FINALIDADE: TORNAR A FISCALIZAO MAIS EFETIVA E ALAVANCAR A ARRECADAO ESTADUAL SEM O AUMENTO DE A CARGA TRIBUTRIA, COM A
IMPLANTAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1164 - PMAE - FISCAL IMPLANTADO UNIDADE 50 50

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 800.000 0
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 800.000 0
01510000 - OPERAES DE CRDITO INTERNAS 7.000.000 3.500.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 7.000.000 3.500.000

AO: 04123022031080000 - OTIMIZAO DA GESTO DAS FINANAS PBLICAS - AUMENTO DE RECEITA 8.890.000 5.700.000

FINALIDADE: MODERNIZAR A SEFAZ, AMPLIANDO O CONTROLE E EFICINCIA DA MQUINA FAZENDRIA PARA INCREMENTAR A RECEITA DE ICMS ALAVANCANDO
A CAPACIDADE DE INVESTIMENTO DO ESTADO DE ALAGOAS COM CONSEQUENTE MELHORIA DE VIDA DO CIDADO.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1238 - SISTEMA IMPLANTADO PERCENTUAL 25 75

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 8.890.000 5.700.000
3 - DESPESAS CORRENTES 180.000 487.500
4 - DESPESAS DE CAPITAL 8.710.000 5.212.500

AO: 04126022031180000 - APERFEIOAMENTO DA POLTICA DE TECNOLOGIA DA INFORMAO NA SEFAZ/AL 3.375.000 0

227
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


FINALIDADE: DESENVOLVER A POLTICA DE SUSTENTABILIDADE NA REA DE TECNOLOGIA DA INFORMAO DA SEFAZ/AL COM A IMPLANTAO DE NOVO
MODELO DE GESTO DE TI E POLTICA DE SEGURANA DE TI, ALM DA AQUISIO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE E AMPLIAO DAS
LICENAS DE BI.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1170 - POLTICA DE TI APERFEIOADA PERCENTUAL 25 75

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 3.375.000 0
3 - DESPESAS CORRENTES 1.165.000 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.210.000 0

AO: 04126022031280000 - IMPLANTAO DA NOVA SISTEMTICA DE ATENDIMENTO AO CIDADO 0 225.000

FINALIDADE: MELHORAR O ATENDIMENTO AO PBLICO ATRAVS DA DISPONIBILIZAO DE PACOTES DE SERVIOS ONLINE NO SISTEMA SEFAZ RESULTANDO
EM DIMINUIO DE 50% NO ATENDIMENTO PRESENCIAL E DE CUSTOS OPERACIONAIS.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1243 - SISTEMTICA IMPLANTADA PERCENTUAL 0 100

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 0 225.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 187.500
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 37.500

AO: 04123022031330000 - IMPLANTAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO TRIBUTRIO, ORAMENTRIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL 0 2.150.000

FINALIDADE: IMPLANTAR A GESTO INTEGRADA TRIBUTRIA, ORAMENTRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL DO ESTADO DE ALAGOAS PARA PROVER
INFORMAES RELEVANTES PARA A SEFAZ E DEMAIS RGOS DA ADMINISTRAO DIRETA, COM A VINCULAO DE PROCESSOS DE
GERENCIAMENTOS ESTRATGICOS, FINANCEIROS E OPERACIONAIS, BEM COMO, INTEGRAR INFORMAES DE SUAS APLICAES DE
GERENCIAMENTO E DESEMPENHOS FISCAL, FINANCEIRO, DE INTELIGNCIA OPERACIONAL E DE TRANSAO
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1238 - SISTEMA IMPLANTADO PERCENTUAL 0 100

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 0 2.150.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 2.150.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

AO: 04128022031350000 - EXECUO DO PROGRAMA DE CAPACITAO DA SEFAZ 690.000 1.500.000

FINALIDADE: DOTAR A SEFAZ DE POLTICA DE CAPACITAO SUSTENTVEL GARANTINDO A CONTINUIDADE DO PROCESSO DE APERFEIOAMENTO FUNCIONAL.

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1057 - CURSO OFERTADO UNIDADE 12 36

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 690.000 1.500.000
3 - DESPESAS CORRENTES 690.000 300.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 1.200.000

AO: 04129022041780000 - AMPLIAO DO PROGRAMA DE EDUCAO FISCAL 0 1.300.000

FINALIDADE: EXPANDIR A REA DE ABRANGNCIA DO PROGRAMA DE EDUCAO FISCAL NO ESTADO EM DIVERSOS MUNICPIOS DO ESTADO, TENDO POR
OBJETIVO ESTIMULAR OS CONSUMIDORES ALAGOANOS A EXIGIREM A ENTREGA DO DOCUMENTO FISCAL NA HORA DA COMPRA, PROMOVENDO A
CIDADANIA FISCAL.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1123 - MUNICPIO ATENDIDO UNIDADE 5 18

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:

228
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 0 1.300.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 650.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 650.000

229
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


4.150.000 1.200.000
RGO: 23000 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS - SEMARH
4.150.000 1.200.000
UNIDADE ORAMENTRIA: 23032 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS
EIXO: DESENVOLVIMENTO ECONMICO SETORIAL 4.077.000 981.000
DIMENSO ESTRATGICA: DESENVOLVIMENTO ECONMICO DESCONCENTRADO COM SUSTENTABILIDADE 4.077.000 981.000

PROGRAMA: RECURSOS HDRICOS E MEIO AMBIENTE 4.077.000 981.000


OBJETIVO: AMPLIAR AS AES DE PRESERVAO E RECUPERAO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HDRICOS.

AO: 18541021830810000 - IMPLEMENTAO DO SISTEMA DE UNIDADE DE CONSERVAO NO ESTADO DE ALAGOAS 15.000 105.000

FINALIDADE: GARANTIR A CONSERVAO E MANUTENO DA BIODIVERSIDADE.

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1423 - SISTEMA IMPLANTADO PERCENTUAL 45 55

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 15.000 105.000
3 - DESPESAS CORRENTES 15.000 105.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

AO: 18542021830820000 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE MEIO AMBIENTE - SISNAMA 15.000 45.000

FINALIDADE: IMPLANTAO DO SISTEMA NACIONAL DE MEIO AMBIENTE - SISNAMA, VISANDO A MELHORIA DA POLTICA AMBIENTAL NOS MUNICPIOS
ALAGOANOS.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1238 - SISTEMA IMPLANTADO PERCENTUAL 40 60

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 15.000 45.000
3 - DESPESAS CORRENTES 15.000 45.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

AO: 18541021830840000 - REALIZAO DE EVENTOS PARA DISCUSSO DE POLTICAS AMBIENTAIS 58.000 174.000

FINALIDADE: COMPATIBILIZAR O USO, CONTROLE E A PROTEO DOS RECURSOS NATURAIS, DISCIPLINANDO AS AES ANTRPICAS COM VISTAS AO
DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1275 - EVENTO REALIZADO UNIDADE 5 15

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 58.000 174.000
3 - DESPESAS CORRENTES 58.000 174.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

AO: 18541021831110000 - PROMOO DO PROJETO ORLA 8.000 114.000

FINALIDADE: PROMOO DE DIRETRIZES GERAIS DE DISCIPLINAMENTO DE USO E OCUPAO DE UM ESPAO QUE CONSTITUI A SUSTENTAO NATURAL E
ECONMICA DA ZONA COSTEIRA.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1206 - PROJETO ORLA PROMOVIDO PERCENTUAL 33 67

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 8.000 114.000
3 - DESPESAS CORRENTES 8.000 114.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

230
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019

AO: 18541021831190000 - IMPLEMENTAO DA POLTICA DE EDUCAO AMBIENTAL 15.000 195.000

FINALIDADE: PROMOVER A GESTO DA EDUCAO AMBIENTAL NO ESTADO, COM VISTA A MELHORIA DA POLTICA NOS MUNICPIOS ALAGOANOS.

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1398 - POLTICA IMPLANTADA PERCENTUAL 40 60

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 15.000 195.000
3 - DESPESAS CORRENTES 15.000 195.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

AO: 18543021831240000 - IMPLEMENTAO DA POLTICA ESTADUAL DE PRESERVAO E COMBATE DESERTIFICAO E MITIGAO DA SECA 33.000 99.000

FINALIDADE: PREVENIR A CONSERVAO DOS SOLOS, A PRODUO AGRCOLA, A BIODIVERSIDADE E A CONVIVNCIA SUSTENTVEL COM A SEMIARIDEZ EM
REGIES SUSCEPTVEIS DESERTIFICAO.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1398 - POLTICA IMPLANTADA PERCENTUAL 25 75

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 33.000 99.000
3 - DESPESAS CORRENTES 33.000 99.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

AO: 18542021831310000 - IMPLEMENTAO DO PROGRAMA DE REGULARIZAO AMBIENTAL - PRA 21.000 63.000

FINALIDADE: REGULARIZAO DOS SERVIOS AMBIENTAIS NOS MUNICPIOS ALAGOANOS, COM VISTA AO ACOMPANHAMENTO DA POLTICA AMBIENTAL NO
ESTADO DE ALAGOAS.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1199 - PROGRAMA IMPLEMENTADO PERCENTUAL 37 63

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 21.000 63.000
3 - DESPESAS CORRENTES 21.000 63.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

AO: 18541021831340000 - IMPLANTAO DA POLTICA ESTADUAL DE RESDUOS SLIDOS 3.912.000 186.000

FINALIDADE: DESENVOLVER A POLTICA DE RESDUOS SLIDOS NO ESTADO, COM O INTUITO DE IMPLEMENTAR A POLTICA NOS MUNICPIOS ALAGOANOS.

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1398 - POLTICA IMPLANTADA PERCENTUAL 88 12

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 62.000 186.000
3 - DESPESAS CORRENTES 50.000 174.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 12.000 12.000
01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GS 600.000 0
3 - DESPESAS CORRENTES 600.000 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
01100000 - CONVNIOS 3.250.000 0
3 - DESPESAS CORRENTES 3.250.000 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

231
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019

EIXO: GESTO COM PARTICIPAO, TRANSPARNCIA E FOCO NOS RESULTADOS 73.000 219.000
DIMENSO ESTRATGICA: GESTO PBLICA DEMOCRTICA E PARTICIPATIVA 73.000 219.000

PROGRAMA: PLANEJAMENTO E GESTO PARTICIPATIVOS E INOVADORES 30.000 90.000


OBJETIVO: INCREMENTAR AES RELACIONADAS COM A CAPACITAO E VALORIZAO DOS SERVIDORES PBLICOS ESTADUAIS.

AO: 18542022030690000 - CAPACITAO DE TCNICOS DA SEMARH 30.000 90.000

FINALIDADE: PROVER A CAPACITAO DOS TCNICOS DA SEMARH PARA UM MELHOR EXERCCIO DE SUAS ATRIBUIES.

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1246 - TCNICO CAPACITADO PERCENTUAL 100 100

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 30.000 90.000
3 - DESPESAS CORRENTES 30.000 90.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

PROGRAMA: PLANEJAMENTO E GESTO PARTICIPATIVOS E INOVADORES 43.000 129.000


OBJETIVO: PROPORCIONAR MELHORES CONDIES DE TRABALHO COM INSTALAES FSICAS ADEQUADAS S NECESSIDADES DOS SERVIOS PRESTADOS.

AO: 18541022030760000 - MODERNIZAO DA SEMARH 43.000 129.000

FINALIDADE: DOTAR A SEMARH DE INFRAESTRUTURA E FERRAMENTAS MODERNAS DE TRABALHO NO SENTIDO DE GARANTIR EXECUO DE SUAS ATIVIDADES
DE FORMA EFICIENTE E EFICAZ.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1413 - RGO MODERNIZADO PERCENTUAL 25 75

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 43.000 129.000
3 - DESPESAS CORRENTES 8.000 24.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 35.000 105.000

232
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


2.173.000 7.049.000
RGO: 23542 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE ALAGOAS - IMA
2.173.000 7.049.000
UNIDADE ORAMENTRIA: 23542 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE ALAGOAS
EIXO: DESENVOLVIMENTO ECONMICO SETORIAL 1.822.000 5.699.000
DIMENSO ESTRATGICA: DESENVOLVIMENTO ECONMICO DESCONCENTRADO COM SUSTENTABILIDADE 1.822.000 5.699.000

PROGRAMA: RECURSOS HDRICOS E MEIO AMBIENTE 1.822.000 5.699.000


OBJETIVO: AMPLIAR AS AES DE PRESERVAO E RECUPERAO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HDRICOS.

AO: 18542021832930000 - PROMOO DA DISSEMINAO DE INFORMAES SOBRE A PRESERVAO DO MEIO AMBIENTE 498.000 1.538.000

FINALIDADE: DISSEMINAR INFORMAES SOBRE A IMPORTNCIA DE PRESERVAR O MEIO AMBIENTE

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1275 - EVENTO REALIZADO UNIDADE 40 120

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01100000 - CONVNIOS 290.000 895.000
3 - DESPESAS CORRENTES 240.000 745.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 50.000 150.000
02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAO INDIRETA 208.000 643.000
3 - DESPESAS CORRENTES 158.000 493.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 50.000 150.000

AO: 18542021833740000 - DIAGNSTICO DE REAS VULNERVEIS INUNDAES E PROCESSOS EROSIVOS 422.000 1.375.000

FINALIDADE: DIAGNOSTICAR A VULNERABILIDADE DAS REAS COM RISCOS DE PROCESSOS EROSIVOS E INUNDAES.

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1596 - DIAGNSTICO REALIZADO PERCENTUAL 25 75

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01100000 - CONVNIOS 305.000 915.000
3 - DESPESAS CORRENTES 255.000 765.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 50.000 150.000
02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAO INDIRETA 117.000 460.000
3 - DESPESAS CORRENTES 97.000 325.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 20.000 135.000

AO: 18542021833750000 - PROMOO DE PROGRAMA DE CONTROLE E RECUPERAO DO MEIO AMBIENTE 714.000 2.131.000

FINALIDADE: CONTROLE E PROTEO AMBIENTAL DOS ECOSSISTEMAS ALAGOANOS.

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1200 - PROGRAMA PROMOVIDO PERCENTUAL 25 75

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01100000 - CONVNIOS 309.000 900.000
3 - DESPESAS CORRENTES 279.000 800.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 30.000 100.000
02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAO INDIRETA 405.000 1.231.000
3 - DESPESAS CORRENTES 355.000 1.081.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 50.000 150.000

233
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019

AO: 18542021840500000 - IMPLANTAO DA POLTICA DE DESCENTRALIZAO DA GESTO AMBIENTAL 188.000 655.000

FINALIDADE: DOTAR OS MUNICPIOS DOS MEIOS PARA ADEQUAO DA LEI FEDERAL 6938/81

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1168 - POLTICA DE GESTO AMBIENTAL IMPLEMENTADA PERCENTUAL 25 75

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01100000 - CONVNIOS 65.000 300.000
3 - DESPESAS CORRENTES 65.000 220.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 80.000
02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAO INDIRETA 123.000 355.000
3 - DESPESAS CORRENTES 73.000 230.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 50.000 125.000

EIXO: GESTO COM PARTICIPAO, TRANSPARNCIA E FOCO NOS RESULTADOS 351.000 1.350.000
DIMENSO ESTRATGICA: GESTO PBLICA DEMOCRTICA E PARTICIPATIVA 351.000 1.350.000

PROGRAMA: PLANEJAMENTO E GESTO PARTICIPATIVOS E INOVADORES 101.000 530.000


OBJETIVO: INCREMENTAR AES RELACIONADAS COM A CAPACITAO E VALORIZAO DOS SERVIDORES PBLICOS ESTADUAIS.

AO: 18128022032990000 - CAPACITAO DE EQUIPE DE GESTO FLORESTAL 101.000 530.000

FINALIDADE: ADEQUAR E CUMPRIR AS NORMAS AMBIENTAIS PARA MELHORIA DA GESTO FLORESTAL CONFORME A LEI 12.651/2012.

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1606 - GESTO FLORESTAL CAPACITADA PERCENTUAL 25 75

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01100000 - CONVNIOS 64.000 260.000
3 - DESPESAS CORRENTES 29.000 135.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 35.000 125.000
02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAO INDIRETA 37.000 270.000
3 - DESPESAS CORRENTES 37.000 135.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 135.000

PROGRAMA: PLANEJAMENTO E GESTO PARTICIPATIVOS E INOVADORES 250.000 820.000


OBJETIVO: PROPORCIONAR MELHORES CONDIES DE TRABALHO COM INSTALAES FSICAS ADEQUADAS S NECESSIDADES DOS SERVIOS PRESTADOS.

AO: 18122022033020000 - MODERNIZAO E REFORMAS ESTRUTURAIS DO IMA 250.000 820.000

FINALIDADE: DOTAR O IMA DE INFRAESTRUTURA E FERRAMENTAS MODERNAS DE TRABALHO NO SENTIDO DE GARANTIR A EXECUO DE SUAS ATIVIDADES DE
FORMA EFICIENTE E EFICAZ.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1413 - RGO MODERNIZADO PERCENTUAL 25 75

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01100000 - CONVNIOS 73.000 265.000
3 - DESPESAS CORRENTES 33.000 135.000

234
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


4 - DESPESAS DE CAPITAL 40.000 130.000
02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAO INDIRETA 177.000 555.000
3 - DESPESAS CORRENTES 127.000 405.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 50.000 150.000

235
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


28.532.000 22.705.000
RGO: 23543 - FUNDO DE RECURSOS HDRICOS
28.532.000 22.705.000
UNIDADE ORAMENTRIA: 23543 - FUNDO DE RECURSOS HDRICOS
EIXO: DESENVOLVIMENTO ECONMICO SETORIAL 28.190.000 20.755.000
DIMENSO ESTRATGICA: DESENVOLVIMENTO ECONMICO DESCONCENTRADO COM SUSTENTABILIDADE 28.190.000 20.755.000

PROGRAMA: RECURSOS HDRICOS E MEIO AMBIENTE 28.190.000 20.755.000


OBJETIVO: MELHORAR A OFERTA DE RECURSOS HDRICOS EM QUANTIDADE E QUALIDADE POR MEIO DO GERENCIAMENTO DE DEMANDAS E CONSIDERANDO A
GUA COMO ELEMENTO ESTRUTURANTE PARA IMPLEMENTAO DE POLTICAS SETORIAIS, SOB A TICA DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTVEL.
AO: 18544021831370000 - CAPACITAO EM GESTO DE RECURSOS HDRICOS 90.000 782.000

FINALIDADE: PROMOVER A CAPACITAO DO CORPO TCNICO, DOS MEMBROS DOS COMITS DE BACIAS E DOS MEMBROS DO CONSELHO DE RECURSOS
HDRICOS, PARA O FORTALECIMENTO DA POLTICA NO ESTADO.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1156 - PESSOAL CAPACITADO UNIDADE 50 150

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01140000 - COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. DE REC. HIDR 90.000 782.000
3 - DESPESAS CORRENTES 90.000 660.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 122.000

AO: 18544021831510000 - IMPLEMENTAO DO PROGRAMA GUA PARA TODOS 10.312.000 3.059.000

FINALIDADE: PROMOVER A UNIVERSALIZAO DO ACESSO E USO DA GUA EM REAS RURAIS, PARA CONSUMO HUMANO, PRODUO AGRCOLA E ALIMENTAR.

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1502 - SISTEMA EXECUTADO UNIDADE 182 6

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 0 0
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
01100000 - CONVNIOS 10.012.000 2.869.000
3 - DESPESAS CORRENTES 512.000 68.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 9.500.000 2.801.000
01140000 - COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. DE REC. HIDR 300.000 190.000
3 - DESPESAS CORRENTES 300.000 190.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

AO: 18544021831540000 - RECUPERAO DE NASCENTES PARA ABASTECIMENTO RURAL DIFUSO 160.000 890.000

FINALIDADE: PROMOVER A DISPONIBILIDADE HDRICA COM SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE GUA PARA AS COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS
E SEU ENTORNO, FAZENDO A RECUPERAO AMBIENTAL E PROTEO DAS NASCENTES.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1503 - NASCENTE RECUPERADA PERCENTUAL 20 80

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01140000 - COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. DE REC. HIDR 160.000 890.000
3 - DESPESAS CORRENTES 125.000 750.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 35.000 140.000

AO: 18544021831560000 - IMPLANTAO DO PROGRAMA GUA DOCE 14.018.000 5.800.000

FINALIDADE: FORNECER GUA POTVEL AS COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS DA REGIO DO SEMIRIDO ALAGOANO, APROVEITAR O REJEITO DO PROJETO
PARA PRODUO DE TILPIA NOS TANQUES DE CONCENTRADO E CULTIVO ATRIPLEX (ERVA SAL) PARA ALIMENTAO DE CAPRINOS E OVINOS.

236
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1504 - DESSALINIZADOR IMPLANTADO UNIDADE 76 25

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01100000 - CONVNIOS 13.400.000 5.300.000
3 - DESPESAS CORRENTES 3.500.000 300.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 9.900.000 5.000.000
01140000 - COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. DE REC. HIDR 618.000 500.000
3 - DESPESAS CORRENTES 618.000 400.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 100.000

AO: 18544021831570000 - IMPLANTAO DE AGNCIA DE DESENVOLVIMENTO E REGULAO DO CANAL DO SERTO 1.350.000 5.300.000

FINALIDADE: OPERAR, MANTER, DESENVOLVER E REGULAR AS ATIVIDADES DO CANAL DO SERTO ATRAVS DE UMA ESTRUTURA ORGNICA E ESPECIFICA,
VISANDO A FUNCIONALIDADE, CUSTOS COMPETITIVOS E GESTO REGULTORIA QUE TORNEM O EMPREENDIEMNTO EM EFETIVA ALAVANCA DE
DESENVOLVIMENTO E OPORTUNIDADES PARA OS ALAGOANOS.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1466 - AGNCIA IMPLANTADA PERCENTUAL 40 60

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01140000 - COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. DE REC. HIDR 1.350.000 5.300.000
3 - DESPESAS CORRENTES 1.150.000 4.600.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 200.000 700.000

AO: 18544021831580000 - IMPLEMENTAO DA POLTICA DE RECURSOS HDRICOS 700.000 3.700.000

FINALIDADE: ASSEGURAR O CONTROLE DO USO DA GUA, E DE SUA UTILIZAO, EM QUANTIDADE, QUALIDADE E REGIME SATISFATRIOS, PARA SEUS
USURIOS ATUAIS E FUTUROS.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1508 - POLTICA IMPLEMENTADA PERCENTUAL 25 75

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01140000 - COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. DE REC. HIDR 700.000 3.700.000
3 - DESPESAS CORRENTES 680.000 3.100.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 20.000 600.000

AO: 18544021831610000 - IMPLANTAO DO PACTO NACIONAL PELA GESTO DAS GUAS - PROGESTO 1.500.000 864.000

FINALIDADE: FORTALECER A GESTO DAS GUAS NO ESTADO DE ALAGOAS.

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1205 - PROJETO IMPLANTADO PERCENTUAL 73 27

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01100000 - CONVNIOS 1.500.000 864.000
3 - DESPESAS CORRENTES 1.350.000 764.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 150.000 100.000

AO: 18544021841860000 - IMPLEMENTAO E MANUTENO DA REDE HIDROMETEOROLGICA DO ESTADO 60.000 360.000

FINALIDADE: ESTRUTURAR E MANTER A REDE DE MONITORAMENTO HIDROMETEOROLGICO DAS BACIAS HIDROGRFICAS.

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1512 - REDE IMPLEMENTADA PERCENTUAL 26 74

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01140000 - COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. DE REC. HIDR 60.000 360.000

237
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


3 - DESPESAS CORRENTES 50.000 260.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 10.000 100.000

EIXO: GESTO COM PARTICIPAO, TRANSPARNCIA E FOCO NOS RESULTADOS 342.000 1.950.000
DIMENSO ESTRATGICA: GESTO PBLICA DEMOCRTICA E PARTICIPATIVA 342.000 1.950.000

PROGRAMA: TRANSPARNCIA GOVERNAMENTAL 52.000 370.000


OBJETIVO: AMPLIAR E FORTALECER OS INSTRUMENTOS QUE CONTRIBUEM PARA A PROMOO DA TRANSPARNCIA DA GESTO PBLICA ASSEGURANDO
PUBLICIDADE DOS ATOS E AES.
AO: 18541021931440000 - PROMOO DE COMUNICAO, DIVULGAO E GESTO PARTICIPATIVA 52.000 370.000

FINALIDADE: PROMOVER A DIVULGAO DAS AES DA SEMARH PARA A SOCIEDADE CIVIL E PUBLICAES EDUCATIVAS.

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1028 - CAMPANHA REALIZADA PERCENTUAL 30 70

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01140000 - COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. DE REC. HIDR 52.000 370.000
3 - DESPESAS CORRENTES 52.000 320.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 50.000

PROGRAMA: PLANEJAMENTO E GESTO PARTICIPATIVOS E INOVADORES 290.000 1.580.000


OBJETIVO: PROPORCIONAR MELHORES CONDIES DE TRABALHO COM INSTALAES FSICAS ADEQUADAS S NECESSIDADES DOS SERVIOS PRESTADOS.

AO: 18544022031400000 - REFORMA, AMPLIAO E MODERNIZAO DA ESTRUTURA FSICA DA SEMARH 130.000 710.000

FINALIDADE: POSSIBILITAR A ESTRUTURAO DO RGOS GESTOR DE RECURSOS HDRICOS INTEGRANTE DO SISTEMA DE RECURSOS HDRICOS, COM
OBJETIVO DE ATENDER A DEMANDA DA SOCIEDADE COM A DESCENTRALIZAO DA GESTO.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1179 - PRDIO AMPLIADO, REFORMADO E MODERNIZADO PERCENTUAL 25 75

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01140000 - COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. DE REC. HIDR 100.000 370.000
3 - DESPESAS CORRENTES 40.000 190.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 60.000 180.000
02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAO INDIRETA 30.000 340.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 170.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 30.000 170.000

AO: 18544022031460000 - CRIAO E ESTRUTURAO DO RGO GESTOR DE RECURSOS HDRICOS 160.000 870.000

FINALIDADE: POSSIBILITAR A ESTRUTURAO DO RGO GESTOR DE RECURSOS HDRICOS, INTEGRANTE DO SISTEMA DE RECURSOS HDRICOS PARA
ATENDER A DEMANDA DA SOCIEDADE COM A DESCENTRALIZAO DA GESTO.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1499 - RGO IMPLANTADO PERCENTUAL 30 70

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01140000 - COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. DE REC. HIDR 160.000 870.000
3 - DESPESAS CORRENTES 110.000 740.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 50.000 130.000

238
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019

239
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


587.887 1.615.000
RGO: 24000 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E DOS DIREITOS HUMANOS - SEMUDH
587.887 1.615.000
UNIDADE ORAMENTRIA: 24037 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E DOS DIREITOS HUMANOS
EIXO: DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL 577.887 1.585.000
DIMENSO ESTRATGICA: ERRADICAO DA EXTREMA POBREZA E COMBATE S CONDIES DE VULNERABILIDADE SOCIAL 577.887 1.585.000

PROGRAMA: DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA 577.887 1.585.000


OBJETIVO: FORTALECER AS AES DE PROMOO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS, ATRAVS DO APOIO AOS SERVIOS DE ATENDIMENTO DIRETO AO
CIDADO IDOSO, POPULAO LGBT, POPULO EM SITUAO DE RUA, VTIMAS DE VIOLNCIAS COM AES DE EDUCAO, PRODUO E
DISSEMINAO DO CONHECIMENTO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTAO CIVIL BSICA.
AO: 14242020630280000 - APOIO S ENTIDADES QUE ATENDEM AS PESSOAS COM DEFICINCIA EM ALAGOAS 50.000 150.000

FINALIDADE: CAPACITAR, HABILITAR E ESTRUTURAR AS ENTIDADES PARA O APRIMORAMENTO NA PRESTAO DO ATENDIMENTO S PESSOAS COM
DEFICINCIA EM ALAGOAS.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1403 - ENTIDADE APOIADA UNIDADE 10 30

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 50.000 150.000
3 - DESPESAS CORRENTES 50.000 150.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

AO: 14242020630360000 - CRIAO DO BANCO DE DOAES DE RTESES E PRTESES PARA PCD 50.000 150.000

FINALIDADE: REUTILIZAO DE RTESES E PRTESES RECOLHIDAS ATRAVS DE DOAES, FEITA PELA SOCIEDADE CIVIL E ENTIDADES PRIVADAS E
DISTRIBUDAS DE ACORDO COM O PERFIL DA DEMANDA.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1410 - BANCO DE DOAO CRIADO PERCENTUAL 25 75

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 50.000 150.000
3 - DESPESAS CORRENTES 50.000 150.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

AO: 14422020630420000 - ATENO PESSOA COM DEFICINCIA (PCD) EM ALAGOAS 50.000 200.000

FINALIDADE: DESENVOLVER POLTICAS DE ATENO PESSOA COM DEFICINCIA EM ARTICULAO COM INSTNCIAS DO GOVERNO, ENTIDADES E EMPRESAS
PRIVADAS
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1421 - PESSOA ATENDIDA UNIDADE 20 60

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 50.000 200.000
3 - DESPESAS CORRENTES 50.000 200.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

AO: 14422020630500000 - PROGRAMA DE ASSISTNCIA S VTIMAS E TESTEMUNHAS AMEAADAS 90.000 285.000

FINALIDADE: GARANTIR PROTEO E ASSISTNCIA PSICOSSOCIAL E JURDICA A TESTEMUNHAS, VTIMAS E SEUS FAMILIARES QUE SE ECONTRAM SOB
AMEAA, EM VIRTUDE DE SUA CONTRIBUIO NO COMBATE VIOLNCIA ATRAVS DA COLABORAO NAS INVESTIGAES E/OU NOS
PROCESSOS CRIMINAIS.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1197 - PROGRAMA IMPLANTADO UNIDADE 25 25

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 90.000 285.000
3 - DESPESAS CORRENTES 80.000 285.000

240
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


4 - DESPESAS DE CAPITAL 10.000 0

AO: 14422020630660000 - IMPLANTAO E FORTALECIMENTO DE CONSELHOS E COMITS 50.000 150.000

FINALIDADE: IMPLANTAR E FORTALECER OS CONSELHOS PARA, DE FORMA ARTICULADA, ATENDER COM QUALIDADE A SOCIEDADE,BUSCANDO, DESSA FORMA,
A GARANTIA DOS SEUS DIREITOS.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1674 - CONSELHO BENEFICIADO UNIDADE 0 0

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 50.000 150.000
3 - DESPESAS CORRENTES 50.000 150.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

AO: 14422020630700000 - PROMOO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS E PREVENTIVAS 50.000 150.000

FINALIDADE: CONSCIENTIZAR E INFORMAR OS DIVERSOS SEGMENTOS DA SOCIEDADE SOBRE A NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO VIOLNCIA E
VIOLAO DOS SEUS DIREITOS, BEM COMO INCENTIVAR A PARTICIPAO DE MULHERES E JOVENS NA POLTICA.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1026 - CAMPANHA PROMOVIDA UNIDADE 0 0

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 50.000 150.000
3 - DESPESAS CORRENTES 50.000 150.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

AO: 14422020630900000 - IMPLEMENTAO E FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENDIMENTO MULHER, MINORIA, JUVENTUDE, CRIANA E ADOLESCENTE 96.887 150.000

FINALIDADE: ARTICULAR AS UNIDADES DE ATENDIMENTO MULHER, AO CONSUMIDOR, CRIANA E AO ADOLESCENTE EM SITUAO DE VULNERABILIDADE,
PROMOVENDO CONFERNCIAS E CAPACITAO, VISANDO O FORTALECIMENTO DA REDE.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1215 - REDE DE ATENDIMENTO IMPLEMENTADA E PERCENTUAL 3 9
FORTALECIDA.
FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:
01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 50.000 150.000
3 - DESPESAS CORRENTES 40.000 120.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 10.000 30.000
01160000 - FUNDO EST. DE ERRADICAO DA POBREZA - FECOEP 46.887 0
3 - DESPESAS CORRENTES 46.887 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

AO: 14422020630930000 - INSERO SOCIOECONMICA DAS MULHERES E JOVENS DAS COMUNIDADES VULNERVEIS E TRADICIONAIS 91.000 150.000

FINALIDADE: CAPACITAR MULHERES E JOVENS DAS COMUIDADES VULNERVEIS E TRADICIONAIS, COM ENFOQUE NO ENFRENTAMENTO VIOLNCIA CONTRA A
MULHER E NA ERRADICAO DA POBREZA
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1153 - PESSOA ATENDIDA UNIDADE 75 225

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 50.000 150.000
3 - DESPESAS CORRENTES 40.000 120.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 10.000 30.000
01160000 - FUNDO EST. DE ERRADICAO DA POBREZA - FECOEP 41.000 0
3 - DESPESAS CORRENTES 41.000 0

241
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

AO: 14422020631030000 - IMPLANTAO DOS CENTROS DE REFERNCIA DA MULHER, DA CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS 50.000 200.000

FINALIDADE: OFERECER SERVIOS SOCIOPSICOLGICO E JURDICO S PESSOA EM SITUAO DE VULNERABILIDADE E QUE TENHAM SEUS DIREITOS
VIOLADOS, BEM COMO, REALIZAR CAPACITAES PARA AGENTES PBLICOS E LIDERANAS SOCIAIS FAZENDO DISSEMINAO DE INFORMAES.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1037 - CENTRO DE REFERNCIA IMPLANTADO UNIDADE 1 3

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 50.000 200.000
3 - DESPESAS CORRENTES 40.000 160.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 10.000 40.000

EIXO: GESTO COM PARTICIPAO, TRANSPARNCIA E FOCO NOS RESULTADOS 10.000 30.000
DIMENSO ESTRATGICA: GESTO PBLICA DEMOCRTICA E PARTICIPATIVA 10.000 30.000

PROGRAMA: PLANEJAMENTO E GESTO PARTICIPATIVOS E INOVADORES 10.000 30.000


OBJETIVO: PROPORCIONAR MELHORES CONDIES DE TRABALHO COM INSTALAES FSICAS ADEQUADAS S NECESSIDADES DOS SERVIOS PRESTADOS.

AO: 14422022030790000 - REFORMA E MODERNIZAO DOS PRDIOS DA SEMUDH 10.000 30.000

FINALIDADE: PROMOVER MELHORES CONDIES DE TRABALHO PARA OS SERVIDORES E UM MELHOR ATENDIMENTO AO PBLICO

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1439 - PRDIO REFORMADO E MODERNIZADO PERCENTUAL 25 75

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 10.000 30.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 10.000 30.000

242
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


272.823.176 883.998.911
RGO: 26000 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA
272.823.176 883.998.911
UNIDADE ORAMENTRIA: 26031 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA
EIXO: DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL 95.094.096 258.603.630
DIMENSO ESTRATGICA: SADE COM QUALIDADE PARA TODOS E EXPANSO DOS SERVIOS 93.356.000 252.975.373

PROGRAMA: SADE E SANEAMENTO BSICO 93.356.000 252.975.373


OBJETIVO: PROMOVER A AMPLIAO DA COBERTURA DOS SERVIOS PBLICOS RELACIONADOS AO ESGOTAMENTO SANITRIO, A DESTINAO DE RESDUOS
SLIDOS, A CONSTRUO E MANUTENO DE BARRAGENS, AO ABASTECIMENTO DE GUA.
AO: 17512020532560000 - IMPLANTAO DA INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE GUA DO ESTADO 41.000.000 93.169.146

FINALIDADE: PROMOVER INFRAESTRUTURA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE GUA, GARANTINDO QUALIDADE E OFERTA ADEQUADA DE GUA,
PROPORCIONANDO O DESENVOLVIMENTO ECONMICO SOCIAL DA POPULAO, INCLUSIVE ATRAVS DA REALIZAO DE TRABALHOS SOCIAIS.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1589 - SISTEMA IMPLANTADO QUILMETRO 140 420

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GS 3.000.000 9.834.573
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 3.000.000 9.834.573
01100000 - CONVNIOS 35.000.000 73.500.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 35.000.000 73.500.000
01140000 - COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. DE REC. HIDR 3.000.000 9.834.573
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 3.000.000 9.834.573

AO: 17605020532600000 - IMPLANTAO DE BARRAGENS PARA REFORO DO ABASTECIMENTO DE GUA DO ESTADO 1.201.000 3.658.916

FINALIDADE: PROVER DE INFRAESTRUTURA UM SISTEMA DE BARRAGENS DE ACUMULAO HDRICA PARA REFORO E AMPLIAO DOS SISTEMAS DE
ABASTECIMENTO DE GUA DE ALAGOAS.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1018 - BARRAGEM CONSTRUDA UNIDADE 1 3

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GS 1.000 3.278
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.000 3.278
01100000 - CONVNIOS 1.000.000 3.000.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.000.000 3.000.000
01140000 - COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. DE REC. HIDR 200.000 655.638
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 200.000 655.638

AO: 17512020532640000 - IMPLANTAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITRIO DE ALAGOAS 33.000.000 99.834.573

FINALIDADE: PROVER DE INFRAESTRUTURA DE ESGOTAMENTO SANITRIO OS MUNICPIOS DO ESTADO, VISANDO REDUZIR AS FONTES DE PROLIFERAO DE
DOENAS POR MEIO DE VEICULAO HDRICA E CONSEQUENTEMENTE, MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAO ATENDIDA, INCLUSIVE
POR MEIO DA REALIZAO DE TRABALHOS SOCIAIS.

243
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1589 - SISTEMA IMPLANTADO QUILMETRO 125 375

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GS 3.000.000 9.834.573
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 3.000.000 9.834.573
01100000 - CONVNIOS 30.000.000 90.000.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 30.000.000 90.000.000

AO: 18542020532780000 - IMPLANTAO DE SISTEMAS DE DRENAGEM DE GUAS PLUVIAIS 18.155.000 56.312.738

FINALIDADE: REDUZIR OS EFEITOS DAS ENCHENTES EM REAS INUNDVEIS, COM DRENAGEM E DESTINAO ADEQUADAS DAS GUAS PLUVIAIS, MINIMIZANDO
OS RISCOS PARA A POPULAO, MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA NA REGIO.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1589 - SISTEMA IMPLANTADO QUILMETRO 10 32

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GS 1.155.000 3.812.738
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.155.000 3.812.738
01100000 - CONVNIOS 17.000.000 52.500.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 17.000.000 52.500.000

DIMENSO ESTRATGICA: SEGURANA PBLICA COM COMBATE A VIOLNCIA E RESPEITO AOS DIREITOS HUMANOS 1.738.096 5.628.257

PROGRAMA: SEGURANA PBLICA E DEFESA SOCIAL 1.738.096 5.628.257


OBJETIVO: MINIMIZAR OS EFEITOS S PESSOAS ATINGIDAS POR EVENTOS CRTICOS E DESASTRES, COM O APOIO DAS AES NECESSRIAS.

AO: 18542022132750000 - EXECUO DO PROGRAMA CONTENO DE CHEIAS E REGULARIZAO DE VAZES 1.738.096 5.628.257

FINALIDADE: EVITAR AS CALAMIDADES PROVOCADAS POR ENCHENTES, ATRAVS DA CONSTRUO DE BARRAGENS PARA CONTENO DE CHEIAS E
REGULARIZAO DE VAZES DAS BACIAS HIDROGRFICAS SUSCETVEIS A ENCHENTES NAS REGIES DOS RIOS MUNDA, PARABA E CORURIPE.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1018 - BARRAGEM CONSTRUDA UNIDADE 1 3

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GS 750.000 2.458.641
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 750.000 2.458.641
01100000 - CONVNIOS 250.000 750.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 250.000 750.000
01140000 - COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. DE REC. HIDR 738.096 2.419.616
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 738.096 2.419.616

244
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019

EIXO: DESENVOLVIMENTO ECONMICO E POPULAR 753.000 2.259.834


DIMENSO ESTRATGICA: DESENVOLVIMENTO COM INCLUSO DAS FAMLIAS 753.000 2.259.834

PROGRAMA: AGRICULTURA FAMILIAR E PESCA 753.000 2.259.834


OBJETIVO: VIABILIZAR A ASSISTNCIA TCNICA E A EXTENSO RURAL - ATER AOS AGRICULTORES FAMILIARES, INCLUINDO MULHERES AGRICULTORAS,
COMUNIDADES INDGENAS E QUILOMBOLAS, ALM DA FORMAO E CAPACITAO DE AGENTES DE ATER E DA PRODUO DE CONHECIMENTOS
TECNOLGICOS APROPRIADOS AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DE AES DE GERAO DE RENDA.
AO: 18607021032690000 - IMPLEMENTAO DE PERMETROS DE IRRIGAO 753.000 2.259.834

FINALIDADE: IMPLEMENTAR PERMETROS DE IRRIGAO ASSOCIADOS AO CANAL DO SERTO ALAGOANO E AS BARRAGENS DE ABASTECIMENTO E DE
CONTENO, BEM COMO A OUTRAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE ACUMULAO HDRICA, VISANDO A CRIAO DE PLOS DE PRODUO
INTEGRADA, OBJETIVANDO O CRESCIMENTO DE DESCONCENTRAO E DIVERSIFICAO ECONMICA DA REGIO.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1151 - PERMETRO DE IRRIGAO IMPLEMENTADO HECTARE 3.075 9.225

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GS 3.000 9.834
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 3.000 9.834
01100000 - CONVNIOS 750.000 2.250.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 750.000 2.250.000

EIXO: DESENVOLVIMENTO URBANO E LOGSTICA 17.566.080 54.652.272


DIMENSO ESTRATGICA: DESENVOLVIMENTO URBANO COM QUALIDADE DE VIDA 17.566.080 54.652.272

PROGRAMA: INFRAESTRUTURA, LOGSTICA E TRANSPORTE 4.097.414 12.700.450


OBJETIVO: EXPANDIR, MODERNIZAR E MANTER A MALHA DE INFRAESTRUTURA DE LOGSTICA E DE TRANSPORTE.

AO: 15451021332470000 - IMPLEMENTAO DE AES DE INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PBLICOS NOS MUNICPIOS 251.530 821.774

FINALIDADE: FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL EM AES DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PBLICOS, BEM COMO
QUANTO A POLTICAS DE SANEAMENTO BSICO E GESTO DE RESDUOS, E AINDA POR MEIO DA REALIZAO DE ATIVIDADES VOLTADAS AO
TRABALHO SOCIAL, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAO.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1278 - MUNICPIO ASSISTIDO UNIDADE 13 39

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GS 36.470 119.553
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 36.470 119.553
01100000 - CONVNIOS 10.000 30.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 10.000 30.000
01140000 - COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. DE REC. HIDR 105.060 344.403
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0

245
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


4 - DESPESAS DE CAPITAL 105.060 344.403
01160000 - FUNDO EST. DE ERRADICAO DA POBREZA - FECOEP 100.000 327.818
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 100.000 327.818

AO: 04124021332950000 - GERENCIAMENTO DE PROJETOS E OBRAS PBLICAS 1.215.884 3.958.077

FINALIDADE: ASSEGURAR A APLICAO EFICIENTE DOS RECURSOS PBLICOS NA CONTRATAO, GERENCIAMENTO E EXECUO DE PROJETOS E OBRAS
PBLICAS, ATRAVS DA UTILIZAO DE AGENTE ESPECIALIZADO PARA TAL FIM.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1603 - OBRA GERENCIADA UNIDADE 6 19

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GS 1.115.884 3.658.077
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.115.884 3.658.077
01100000 - CONVNIOS 100.000 300.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 100.000 300.000

AO: 04124021332980000 - FISCALIZAO DE PROJETOS E OBRAS PBLICAS 20.000 60.000

FINALIDADE: ASSEGURAR A APLICAO EFICIENTE DOS RECURSOS PBLICOS NA CONTRATAO, FISCALIZAO E EXECUO DE PROJETOS E OBRAS
PBLICAS, ATRAVS DA UTILIZAO DE AGENTE ESPECIALIZADO PARA TAL FIM.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1133 - OBRA FISCALIZADA UNIDADE 6 19

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GS 20.000 60.000
3 - DESPESAS CORRENTES 10.000 30.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 10.000 30.000

AO: 18452021333950000 - EXECUO DE OBRAS DE DRAGAGEM EM LAGUNAS 2.610.000 7.860.599

FINALIDADE: RECUPERAR A NAVEGABILIDADE E EXTRAO DE SURURU E CORRELATOS, ATRAVS DA DRENAGEM DOS SEDIMENTOS ACUMULADOS AO LONGO
DOS ANOS, PRINCIPALMENTE NAS VIAS DE MAIOR IMPORTNCIA PARA NAVEGAO, FAVORECENDO A HIDRODINMICA DAS LAGUNAS E VISANDO
A EXPANSO DO TURISMO E A GERAO DE RENDA AS POPULAES DO ENTORNO.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1599 - DRAGAGEM EXECUTADA METRO CBICO 50.000 150.000

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GS 10.000 32.781
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 10.000 32.781
01100000 - CONVNIOS 2.500.000 7.500.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.500.000 7.500.000
01140000 - COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. DE REC. HIDR 100.000 327.818
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 100.000 327.818

246
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


PROGRAMA: HABITAO E MOBILIDADE URBANA 13.443.666 41.876.822
OBJETIVO: PROMOVER A REDUO DO DFICIT HABITACIONAL PROPORCIONANDO MORADIA DIGNA POPULAO.

AO: 16482021432310000 - CONSTRUO DE HABITAES DE INTERESSE SOCIAL 2.501.000 8.198.476

FINALIDADE: REDUZIR O DEFICIT HABITACIONAL, INCLUSIVE NO MEIO RURAL, COM CONSTRUO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL,
PROPORCIONANDO MORADIA DIGNA POPULAO SOCIALMENTE VULNERVEL E DE MENOR RENDA, MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA E AS
CONDIES DE ACESSO A BENS E SERVIOS PBLICOS, PROMOVENDO A SUA INSERO EM UM AMBIENTE SOCIAL E URBANISTICAMENTE
EQUILIBRADO.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1255 - UNIDADE CONSTRUDA UNIDADE 7.500 22.500

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01100000 - CONVNIOS 1.000 3.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.000 3.000
01160000 - FUNDO EST. DE ERRADICAO DA POBREZA - FECOEP 2.500.000 8.195.476
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.500.000 8.195.476

AO: 16482021432370000 - MELHORIA DAS UNIDADES HABITACIONAIS 2.283.421 7.049.509

FINALIDADE: REFORMAR, AMPLIAR E RECUPERAR DOMICLIOS PARA REDUZIR O DFICIT HABITACIONAL QUALITATIVO DE FAMLIAS EM VULNERABILIDADE
SOCIAL.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1263 - UNIDADE RECUPERADA UNIDADE 750 2.250

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01100000 - CONVNIOS 1.567.187 4.701.561
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.567.187 4.701.561
01160000 - FUNDO EST. DE ERRADICAO DA POBREZA - FECOEP 716.234 2.347.948
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 716.234 2.347.948

AO: 16482021432420000 - URBANIZAO, REGULARIZAO E INTEGRAO ASSENTAMENTOS PRECRIOS 8.609.245 26.478.837

FINALIDADE: MELHORAR AS CONDIES DE VIDA DAS FAMLIAS EM ASSENTAMENTOS HABITACIONAIS PRECRIOS CONSOLIDADOS E NO CONSOLIDADOS,
LOCALIZADOS EM GROTES, VRZEAS, BEIRA DE RIOS, LAGOAS E OUTRAS SITUAES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM QUE ESTEJA INSERIDO,
CONTRIBUINDO PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DE FAMLIAS DE BAIXA RENDA E DOS INDICADORES SOCIAIS.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1581 - FAMLIA ASSISTIDA UNIDADE 1.950 5.850

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01100000 - CONVNIOS 6.268.750 18.806.250
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 6.268.750 18.806.250
01160000 - FUNDO EST. DE ERRADICAO DA POBREZA - FECOEP 2.340.495 7.672.587
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.340.495 7.672.587

AO: 16482021442070000 - REGULARIZAO FUNDIRIA DE MORADIAS 50.000 150.000

247
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019

FINALIDADE: REALIZAR A INTEGRAO DOS ASSENTAMENTOS INFORMAIS AO CONJUNTO DA CIDADE E/OU DA REA RURAL, POR MEIO, INCLUSIVE, DE
DEMANDAS DE TRABALHOS SOCIAIS, COM O FIM DE DAS SEGURANA INDIVIDUAL DA POSSE REGULARIZANDO PROPRIEDADE, AOS SEUS
OCUPANTES.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1119 - MORADIA REGULARIZADA UNIDADE 1.500 4.500

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GS 50.000 150.000
3 - DESPESAS CORRENTES 1.000 3.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 49.000 147.000

PROGRAMA: HABITAO E MOBILIDADE URBANA 25.000 75.000


OBJETIVO: PROMOVER A ACESSIBILIDADE UNIVERSAL EM REAS URBANAS E EDIFICAES POR MEIO DE SOLUES TCNICAS E PROJETOS QUE ELIMINEM
BARREIRAS ARQUITETNICAS E URBANSTICAS, DE MODO A GARANTIR O ACESSO CIDADE E O EXERCCIO PLENO E EQUITATIVO DOS DIREITOS A
TODOS, SEJAM PESSOAS COM DEFICINCIA, IDOSOS OU PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA.
AO: 16482021442050000 - ASSISTNCIA TCNICA AOS MUNICPIOS 25.000 75.000

FINALIDADE: IMPLANTAR AES PARA CUMPRIMENTOS DOS PROGRAMAS DE INTERESSE SOCIAL, COM NFASE NA ASSISTNCIA TCNICA E CAPTAO DE
RECURSOS PARA OS MUNICPIOS.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1278 - MUNICPIO ASSISTIDO UNIDADE 13 39

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GS 25.000 75.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 25.000 75.000

EIXO: DESENVOLVIMENTO ECONMICO SETORIAL 159.350.000 568.286.483


DIMENSO ESTRATGICA: DESENVOLVIMENTO ECONMICO DESCONCENTRADO COM SUSTENTABILIDADE 159.350.000 568.286.483

PROGRAMA: INDSTRIA, ENERGIA E TURISMO 2.750.000 8.319.547


OBJETIVO: PROMOVER A EXPANSO DAS ATIVIDADES TURSTICAS E A MELHORIA DA QUALIDADE DO PRODUTO PARA O TURISTA, E CONSOLIDAR O DESTINO
ALAGOAS COMO REFERNCIA NOS MERCADOS DOMSTICOS E INTERNACIONAL POR MEIO DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS DE ADEQUAO DA
INFRAESTRUTURA TURSTICA, DE FORMA A FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NOS MUNICPIOS ALAGOANOS.
AO: 15695021632860000 - CONSTRUO DO NOVO MARCO REFERENCIAL DE MACEI 2.750.000 8.319.547

FINALIDADE: CONSTRUIR UM NOVO CENTRO DE RECEPO E VISITAO EM MACEI, COM FINS DE AGREGAR VANTAGENS COMPETITIVAS AO SETOR
TURSTICO, CONTRIBUINDO PARA O AUMENTO DOS INDICADORES DO SETOR NOS PERODOS DE BAIXA TEMPORADA.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1312 - MARCO REFERENCIAL CONSTRUDO PERCENTUAL DE EXECUO 25 75
FSICA
FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:
01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GS 250.000 819.547
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 250.000 819.547
01100000 - CONVNIOS 2.500.000 7.500.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.500.000 7.500.000

248
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


PROGRAMA: RECURSOS HDRICOS E MEIO AMBIENTE 156.600.000 559.966.936
OBJETIVO: MELHORAR A OFERTA DE RECURSOS HDRICOS EM QUANTIDADE E QUALIDADE POR MEIO DO GERENCIAMENTO DE DEMANDAS E CONSIDERANDO A
GUA COMO ELEMENTO ESTRUTURANTE PARA IMPLEMENTAO DE POLTICAS SETORIAIS, SOB A TICA DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTVEL.
AO: 18544021832510000 - CONSTRUO DO CANAL DO SERTO ALAGOANO E SEUS INVESTIMENTOS ASSOCIADOS COMPLEMENTARES 156.600.000 559.966.936

FINALIDADE: ADUZIR GUA DO RIO SO FRANCISCO PARA ABASTECER A REGIO DO SERTO E AGRESTE ALAGOANO, TRANSPORTANDO GUA PARA
ABASTECIMENTO NAS CIDADES, COMUNIDADES E POVOADOS ASSIM COMO PARA O ATENDIMENTO PROJETOS DE IRRIGAO DE PLANTAES E
CRIAO DE ANIMAIS.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1280 - OBRA CONSTRUDA QUILMETRO 16 48

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GS 300.000 983.470
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 300.000 983.470
01100000 - CONVNIOS 156.000.000 558.000.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 156.000.000 558.000.000
01140000 - COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. DE REC. HIDR 300.000 983.466
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 300.000 983.466

EIXO: GESTO COM PARTICIPAO, TRANSPARNCIA E FOCO NOS RESULTADOS 60.000 196.692
DIMENSO ESTRATGICA: GESTO PBLICA DEMOCRTICA E PARTICIPATIVA 60.000 196.692

PROGRAMA: ADMINISTRAO FINANCEIRA 10.000 30.000


OBJETIVO: CENTRALIZAR A ADMINISTRAO DE RECURSOS FINANCEIROS DISPOSIO DO ESTADO.

AO: 04124000542200000 - PARTICIPAO NO CAPITAL SOCIAL DA CASAL 10.000 30.000

FINALIDADE: AUMENTAR O CAPITAL PARA PERMITIR A AMPLIAO, CONCESSO E MELHORIA DOS SERVIOS PRESTADOS AO GOVERNO E A SOCIEDADE
ATRAVS DA CASAL.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1761 - PARTICIPAO REALIZADA PERCENTUAL 13 39

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 10.000 30.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 10.000 30.000

PROGRAMA: PLANEJAMENTO E GESTO PARTICIPATIVOS E INOVADORES 50.000 166.692


OBJETIVO: PROPORCIONAR MELHORES CONDIES DE TRABALHO COM INSTALAES FSICAS ADEQUADAS S NECESSIDADES DOS SERVIOS PRESTADOS.

AO: 04122022042160000 - MODERNIZAO DA SEINFRA 50.000 166.692

FINALIDADE: DOTAR A SEINFRA DE ESTRUTURAO FSICA ADEQUADA, ASSIM COMO DE FERRAMENTAS MODERNAS DE TRABALHO NO SENTIDO DE GARANTIR
A EXECUO DE SUAS ATIVIDADES DIRIAS.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1413 - RGO MODERNIZADO PERCENTUAL 25 75

249
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:
01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 50.000 166.692
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 50.000 166.692

250
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


6.320.000 106.384.000
RGO: 26537 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
6.320.000 106.384.000
UNIDADE ORAMENTRIA: 26537 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
EIXO: DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL 3.770.000 98.734.000
DIMENSO ESTRATGICA: SADE COM QUALIDADE PARA TODOS E EXPANSO DOS SERVIOS 3.770.000 98.734.000

PROGRAMA: SADE E SANEAMENTO BSICO 3.770.000 55.654.000


OBJETIVO: PROMOVER A AMPLIAO DA COBERTURA DOS SERVIOS PBLICOS RELACIONADOS COM ESGOTAMENTO SANITRIO, DESTINAO DE RESDUOS
SLIDOS, PROMOO DE IRRIGAO, CONTRUO E MANUTENO DE BA
AO: 17512020530720000 - AMPLIAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITRIO DA PARTE ALTA DE MACEI - PPP 3.210.000 53.974.000

FINALIDADE: AMPLIAR A COBERTURA DE ATENDIMENTO DO ESGOTAMENTO SANITRIO EM MACEI.

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1435 - SISTEMA AMPLIADO METRO CBICO 10.171.480 10.171.480

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAO INDIRETA 3.210.000 53.974.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 3.210.000 53.974.000

AO: 17511020531000000 - IMPLANTAO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO RURAL NO ESTADO DE ALAGOAS 560.000 1.680.000

FINALIDADE: CRIAR UM SISTEMA DE GESTO COMPARTILHADA PARA OS SERVIOS DE ABASTECIMENTO DE GUA E ESGOTAMENTO SANITRIO DE POVOADOS
E REAS RURAIS.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1477 - PROGRAMA IMPLANTADO PERCENTUAL 10 30

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


02610000 - PARTICIPAO ACIONRIA 10.000 30.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 10.000 30.000
02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAO INDIRETA 550.000 1.650.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 550.000 1.650.000

PROGRAMA: SADE E SANEAMENTO BSICO 0 43.080.000


OBJETIVO: PROMOVER A AMPLIAO DA COBERTURA DOS SERVIOS PBLICOS RELACIONADOS AO ESGOTAMENTO SANITRIO, A DESTINAO DE RESDUOS
SLIDOS, A CONSTRUO E MANUTENO DE BARRAGENS, AO ABASTECIMENTO DE GUA.
AO: 17512020530940000 - AMPLIAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITRIO DA PARTE MDIA DE MACEI - FAROL, GRUTA DE LOURDES - LOCAO DE 0 43.080.000
ATIVOS.
FINALIDADE: AMPLIAR A COBERTURA DE ATENDIMENTO DE ESGOTAMENTO SANITRIO.

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1470 - SISTEMA AMPLIADO METRO CBICO 14.892 14.892

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAO INDIRETA 0 43.080.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 43.080.000

251
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019

EIXO: DESENVOLVIMENTO ECONMICO SETORIAL 2.550.000 7.650.000


DIMENSO ESTRATGICA: DESENVOLVIMENTO ECONMICO DESCONCENTRADO COM SUSTENTABILIDADE 2.550.000 7.650.000

PROGRAMA: RECURSOS HDRICOS E MEIO AMBIENTE 2.550.000 7.650.000


OBJETIVO: MELHORAR A OFERTA DE RECURSOS HDRICOS EM QUANTIDADE E QUALIDADE POR MEIO DO GERENCIAMENTO DE DEMANDAS E CONSIDERANDO A
GUA COMO ELEMENTO ESTRUTURANTE PARA IMPLEMENTAO DE POLTICAS SETORIAIS, SOB A TICA DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTVEL.
AO: 18544021831410000 - IMPLANTAO DE SISTEMA DE SETORIZAO E COMBATE A VAZAMENTOS 2.550.000 7.650.000

FINALIDADE: REDUZIR PERDAS DE GUA, ATRAVS DO CONTROLE DE PRESSO E BUSCA DE VAZAMENTOS NO VISVEIS.

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1496 - SISTEMA IMPLANTADO PERCENTUAL 25 75

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAO INDIRETA 2.550.000 7.650.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.550.000 7.650.000

252
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


78.300 234.900
RGO: 26539 - SERVIOS DE ENGENHARIA DE ALAGOAS S.A. - SERVEAL
78.300 234.900
UNIDADE ORAMENTRIA: 26539 - SERVIOS DE ENGENHARIA DE ALAGOAS S.A.
EIXO: GESTO COM PARTICIPAO, TRANSPARNCIA E FOCO NOS RESULTADOS 78.300 234.900
DIMENSO ESTRATGICA: GESTO PBLICA DEMOCRTICA E PARTICIPATIVA 78.300 234.900

PROGRAMA: TRANSPARNCIA GOVERNAMENTAL 39.150 117.450


OBJETIVO: AMPLIAR E FORTALECER OS INSTRUMENTOS QUE CONTRIBUEM PARA A PROMOO DA TRANSPARNCIA DA GESTO PBLICA ASSEGURANDO
PUBLICIDADE DOS ATOS E AES.
AO: 04126021932500000 - MODERNIZAO DO SISTEMA DE INFORMAO DO SERVEAL 39.150 117.450

FINALIDADE: DOTAR O RGO COM EQUIPAMENTO DE LTIMA GERAO E SOFTWARE, QUE TORNEM OS SERVIOS GEIS E EFICIENTES.

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1556 - SISTEMA MODERNIZADO PERCENTUAL 25 75

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 0 0
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAO INDIRETA 39.150 117.450
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 39.150 117.450

PROGRAMA: PLANEJAMENTO E GESTO PARTICIPATIVOS E INOVADORES 0 0


OBJETIVO: APERFEIOAR O PROCESSO DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E DE PRODUO E DISSEMINAO DE INFORMAES SOBRE O ESTADO DE ALAGOAS.

AO: 04121022042100000 - ELABORAO DE PROJETOS PARA TODO O ESTADO DE ALAGOAS 0 0

FINALIDADE: ASSEGURAR QUE AS OBRAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA SEJAM EXECUTADAS DE ACORDO COM OS PROJETOS, ESPECIFICAES TCNICAS
E LEGAIS.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1590 - PROJETO REALIZADO PERCENTUAL 100 100

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 0 0
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

PROGRAMA: PLANEJAMENTO E GESTO PARTICIPATIVOS E INOVADORES 39.150 117.450


OBJETIVO: PROPORCIONAR MELHORES CONDIES DE TRABALHO COM INSTALAES FSICAS ADEQUADAS S NECESSIDADES DOS SERVIOS PRESTADOS.

AO: 04122022032620000 - MODERNIZAO DO SERVEAL 39.150 117.450

FINALIDADE: DOTAR O SERVEAL DE INFRAESTRUTURA E FERRAMENTAS MODERNAS DE TRABALHO, NO SENTIDO DE GARANTIR A EXECUO DE SUAS
ATIVIDADES DE FORMA EFICIENTE E EFICAZ.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1365 - RGO MODERNIZADO PERCENTUAL 25 75

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 0 0
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0

253
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAO INDIRETA 39.150 117.450
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 39.150 117.450

254
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


6.000.000 0
RGO: 27000 - SECRETARIA DE ESTADO DA SADE - SESAU
6.000.000 0
UNIDADE ORAMENTRIA: 27023 - SECRETARIA DE ESTADO DA SADE
EIXO: GESTO COM PARTICIPAO, TRANSPARNCIA E FOCO NOS RESULTADOS 6.000.000 0
DIMENSO ESTRATGICA: GESTO PBLICA DEMOCRTICA E PARTICIPATIVA 6.000.000 0

PROGRAMA: ADMINISTRAO FINANCEIRA 6.000.000 0


OBJETIVO: CENTRALIZAR A ADMINISTRAO DE RECURSOS FINANCEIROS DISPOSIO DO ESTADO.

AO: 10845000541160000 - PARTICIPAO NO CAPITAL SOCIAL DO LIFAL 6.000.000 0

FINALIDADE: AUMENTAR O CAPITAL SOCIAL DO LIFAL PARA MODERNIZAO E MELHORIA DOS SERVIOS PRESTADOS AO GOVERNO E SOCIEDADE.

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1761 - PARTICIPAO REALIZADA PERCENTUAL 51 1

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 6.000.000 0
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 6.000.000 0

255
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


571.371.325 1.829.089.793
RGO: 27524 - FUNDO ESTADUAL DE SADE - FES
571.371.325 1.829.089.793
UNIDADE ORAMENTRIA: 27524 - FUNDO ESTADUAL DE SADE
EIXO: DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL 566.271.325 1.812.388.273
DIMENSO ESTRATGICA: SADE COM QUALIDADE PARA TODOS E EXPANSO DOS SERVIOS 566.271.325 1.812.388.273

PROGRAMA: SADE E SANEAMENTO BSICO 162.164.645 510.121.750


OBJETIVO: GARANTIR O ATENDIMENTO DA POPULAO RURAL E URBANA NA REDE DE ATENO BSICA DE SADE, BEM COMO ASSEGURAR A SUA
RESOLUTIVIDADE, DE FORMA ARTICULADA COM OS DEMAIS NVEIS DE ATENO, VISANDO INTEGRALIDADE DAS AES E REDUO DAS
DESIGUALDADES REGIONAIS.
AO: 10302020534020000 - CONSTRUO E IMPLANTAO DO HOSPITAL METROPOLITANO 1.000.000 3.240.000

FINALIDADE: MELHORAR A QUALIDADE DA ASSISTNCIA SADE DA POPULAO COM A AMPLIAO DOS SERVIOS QUE SERO OFERTADOS A PARTIR DE
NOVA UNIDADE DE SADE, DEVIDAMENTE EQUIPADA E APARELHADA.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1704 - HOSPITAL IMPLANTADO PERCENTUAL DE EXECUO 25 75
FSICA
FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:
01410000 - RECURSOS DESTINADOS A AES E SERVIOS DE SADE 1.000.000 3.240.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.000.000 3.240.000

AO: 10302020534030000 - CONSTRUO E IMPLANTAO DA MATERNIDADE DE RISCO HABITUAL/UNCISAL 4.100.000 13.420.298

FINALIDADE: DIMINUIR O DFICIT ATUAL DO QUANTITATIVO DE LEITOS HOSPITALARES- SUS, NECESSRIOS A ATENO OBSTTRICA DE RISCO HABITUAL.

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1705 - MATERNIDADE IMPLANTADA PERCENTUAL DE EXECUO 25 75


FSICA
FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:
01200000 - TRANSF. DE REC. DO SIST. NICO DE SADE - SUS 2.300.000 7.539.840
3 - DESPESAS CORRENTES 300.000 983.458
4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.000.000 6.556.382
01410000 - RECURSOS DESTINADOS A AES E SERVIOS DE SADE 1.800.000 5.880.458
3 - DESPESAS CORRENTES 300.000 983.458
4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.500.000 4.897.000

AO: 10302020534050000 - CONSTRUO E IMPLANTAO DO HOSPITAL DAS CLINICAS/UNCISAL 3.280.000 10.752.038

FINALIDADE: MELHORAR A INFRAESTRUTURA DA UNIDADE DE SADE COM INSTALAES E EQUIPAMENTOS ADEQUADOS A NECESSIDADES DA POPULAO,
DIMINUINDO O DFICIT ATUAL DO QUANTITATIVO DE LEITOS HOSPITALARES NECESSRIOS PARA O ESTADO
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1706 - HOSPITAL CONSTRUDO PERCENTUAL DE EXECUO 25 75
FSICA
FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:
01200000 - TRANSF. DE REC. DO SIST. NICO DE SADE - SUS 1.900.000 6.228.563
3 - DESPESAS CORRENTES 250.000 819.548
4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.650.000 5.409.015
01410000 - RECURSOS DESTINADOS A AES E SERVIOS DE SADE 1.380.000 4.523.475
3 - DESPESAS CORRENTES 180.000 590.075
4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.200.000 3.933.400

AO: 10125020534070000 - FUNCIONAMENTO DA REDE DE OUVIDORIAS EM SADE DO SUS 70.000 229.350

256
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019

FINALIDADE: GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA REDE DE OUVIDORIAS EM SADE DO SUS/AL, AMPLIANDO E QUALIFICANDO OS SERVIOS PRESTADOS.

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1715 - REDE DE OUVIDORIA EM SADE FUNCIONANDO UNIDADE 1 1

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01410000 - RECURSOS DESTINADOS A AES E SERVIOS DE SADE 70.000 229.350
3 - DESPESAS CORRENTES 70.000 229.350
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

AO: 10302020534090000 - REFORMA, AMPLIAO, MODERNIZAO E ADEQUAO DE UNIDADES DE SADE 7.310.432 15.116.011

FINALIDADE: PROMOVER POPULAO ALAGOANA E AOS TCNICOS AMBIENTES ADEQUADOS PARA A ASSISTNCIA COM AMPLIAO DA OFERTA DE
SERVIOS DE SADE.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1266 - UNIDADE REFORMADA E AMPLIADA PERCENTUAL 25 75

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01100000 - CONVNIOS 2.699.328 0
3 - DESPESAS CORRENTES 289.303 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.410.025 0
01200000 - TRANSF. DE REC. DO SIST. NICO DE SADE - SUS 176.000 576.961
3 - DESPESAS CORRENTES 176.000 576.961
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
01410000 - RECURSOS DESTINADOS A AES E SERVIOS DE SADE 4.435.104 14.539.050
3 - DESPESAS CORRENTES 27.825 91.200
4 - DESPESAS DE CAPITAL 4.407.279 14.447.850

AO: 10302020534330000 - CONSTRUO DA CASA DA GESTANTE - UNCISAL 1.190.000 2.543.052

FINALIDADE: OFERTAR A POPULAO ALAGOANA ASSISTNCIA AS GESTANTES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAO DE GRAVIDEZ DE RISCO.

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1296 - UNIDADE CONSTRUDA PERCENTUAL DE EXECUO 50 50


FSICA
FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:
01200000 - TRANSF. DE REC. DO SIST. NICO DE SADE - SUS 600.000 1.282.216
3 - DESPESAS CORRENTES 300.000 641.108
4 - DESPESAS DE CAPITAL 300.000 641.108
01410000 - RECURSOS DESTINADOS A AES E SERVIOS DE SADE 590.000 1.260.836
3 - DESPESAS CORRENTES 240.000 512.886
4 - DESPESAS DE CAPITAL 350.000 747.950

AO: 10121020542760000 - FORTALECIMENTO DO FUNDO ESTADUAL DE SADE 310.000 196.000

FINALIDADE: IMPLEMENTAR O PROGRAMA NACIONAL DE GESTO DE CUSTOS, BEM COMO ESTRUTURAR O NCLEO DE ECONOMIA DA SADE.

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1700 - FUNDO ESTADUAL DE SADE FORTALECIDO UNIDADE 1 3

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01100000 - CONVNIOS 250.000 0
3 - DESPESAS CORRENTES 194.000 0

257
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


4 - DESPESAS DE CAPITAL 56.000 0
01410000 - RECURSOS DESTINADOS A AES E SERVIOS DE SADE 60.000 196.000
3 - DESPESAS CORRENTES 60.000 196.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

AO: 10301020542770000 - ATENO SADE DA PESSOA IDOSA 83.700 274.160

FINALIDADE: APOIAR OS MUNICPIOS NA IMPLEMENTAO DO CUIDADO S PESSOAS IDOSAS NA ATENO BSICA.

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1701 - MUNICPIO APOIADO UNIDADE 102 102

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01410000 - RECURSOS DESTINADOS A AES E SERVIOS DE SADE 83.700 274.160
3 - DESPESAS CORRENTES 83.700 274.160
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

AO: 10301020542820000 - IMPLEMENTAO DO PLANO OPERATIVO PARA ASSISTNCIA SADE DA POPULAO PRISIONAL DO ESTADO DE ALAGOAS 80.000 262.100

FINALIDADE: PROMOVER O ACESSO DAS PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE REDE DE ATENO SADE, VISANDO AO CUIDADO INTEGRAL, BEM COMO
GARANTIR A AUTONOMIA DOS PROFISSIONAIS DE SADE PARA A REALIZAO DO CUIDADO INTEGRAL DAS PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1708 - PLANO IMPLEMENTADO UNIDADE 2 2

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01410000 - RECURSOS DESTINADOS A AES E SERVIOS DE SADE 80.000 262.100
3 - DESPESAS CORRENTES 80.000 262.100
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

AO: 10302020542870000 - FORTALECIMENTO DA ASSISTNCIA SADE NOS MUNICPIOS 90.865.965 297.875.933

FINALIDADE: APOIAR TECNICAMENTE E/OU FINANCEIRAMENTE AES DE SADE DESENVOLVIDAS NAS UNIDADES DE SADE REGIONAIS CONCEBIDOS PARA
SUPRIR LACUNAS ASSISTENCIAIS EM DIFERENTES REGIES DO ESTADO.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1703 - MUNICPIO BENEFICIADO UNIDADE 102 102

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01410000 - RECURSOS DESTINADOS A AES E SERVIOS DE SADE 90.865.965 297.875.933
3 - DESPESAS CORRENTES 90.865.965 297.875.933
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

AO: 10302020542900000 - AMPLIAO DO SERVIO DE CAPTAO E DOAO DE RGOS E TECIDOS PARA TRANSPLANTE DO ESTADO DE ALAGOAS 972.070 3.186.535

FINALIDADE: AMPLIAR O NMERO DE TRANSPLANTES REALIZADOS NO ESTADO DE ALAGOAS.

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1713 - SERVIO AMPLIADO PERCENTUAL 10 30

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01200000 - TRANSF. DE REC. DO SIST. NICO DE SADE - SUS 759.000 2.488.147
3 - DESPESAS CORRENTES 759.000 2.488.147
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
01410000 - RECURSOS DESTINADOS A AES E SERVIOS DE SADE 213.070 698.388
3 - DESPESAS CORRENTES 157.740 517.088
4 - DESPESAS DE CAPITAL 55.330 181.300

258
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019

AO: 10302020542910000 - MODERNIZAO DO PARQUE TECNOLGICO DAS UNIDADES ASSISTENCIAIS E DE APOIO ASSISTENCIAL/SESAU 31.584.380 101.215.948

FINALIDADE: PROMOVER SERVIOS DE QUALIDADE, ATRAVS DE UMA MELHOR ESTRUTURA DE ATENDIMENTO PARA POPULAO, E DE MELHORES
CONDIES DE TRABALHO AOS TCNICOS.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1717 - PARQUE TECNOLGICO MODERNIZADO PERCENTUAL 25 75

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01100000 - CONVNIOS 730.178 0
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 730.178 0
01200000 - TRANSF. DE REC. DO SIST. NICO DE SADE - SUS 21.564.632 70.762.982
3 - DESPESAS CORRENTES 160.304 525.507
4 - DESPESAS DE CAPITAL 21.404.328 70.237.475
01410000 - RECURSOS DESTINADOS A AES E SERVIOS DE SADE 9.289.570 30.452.966
3 - DESPESAS CORRENTES 27.825 91.216
4 - DESPESAS DE CAPITAL 9.261.745 30.361.750

AO: 10301020542940000 - IMPLEMENTAO DA ATENO INTEGRAL SADE DO HOMEM 87.400 286.300

FINALIDADE: APOIAR TECNICAMENTE OS MUNICPIOS, NA IMPLEMENTAO DAS AES DE ATENO INTEGRAL SADE DO HOMEM NA PERSPECTIVA DE
LINHAS DE CUIDADO QUE RESGUARDEM A INTEGRALIDADE DA ATENO SADE DESTA POPULAO.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1701 - MUNICPIO APOIADO UNIDADE 102 102

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01410000 - RECURSOS DESTINADOS A AES E SERVIOS DE SADE 87.400 286.300
3 - DESPESAS CORRENTES 87.400 286.300
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

AO: 10302020542960000 - IMPLANTAO DE SISTEMA DE GESTO DE INFORMAO EM SADE NA ASSISTNCIA HOSPITALAR 9.320 30.509

FINALIDADE: MELHORAR A EFICINCIA DOS SERVIOS DE URGNCIA E EMERGNCIA, ABORDANDO ASPECTOS DA SUPERLOTAO, REGULAO,
CLASSIFICAO DE RISCO E SEGURANA DO PACIENTE, A PARTIR DO USO DE INDICADORES HOSPITALARES DE GESTO.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1724 - PLANO IMPLANTADO, MONITORADO, REVISADO E PERCENTUAL 25 75
AJUSTADO ANUALMENTE
FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:
01410000 - RECURSOS DESTINADOS A AES E SERVIOS DE SADE 9.320 30.509
3 - DESPESAS CORRENTES 9.320 30.509
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

AO: 10121020543020000 - IMPLEMENTAO DA GESTO ESTRATGICA E PARTICIPATIVA DO SUS 200.000 655.600

FINALIDADE: APERFEIOAR OS PROCESSOS DE MODERNIZAO DA GESTO, INSTITUINDO UMA CULTURA DE PLANEJAMENTO, FORTALECIMENTO DA
PARTICIPAO E CONTROLE SOCIAL PARA MAIOR EFICINCIA DO SUS EM ALAGOAS.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1726 - GESTO ESTRATGICA E PARTICIPATIVA DO SUS PERCENTUAL 80 80
IMPLEMENTADA
FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:
01410000 - RECURSOS DESTINADOS A AES E SERVIOS DE SADE 200.000 655.600
3 - DESPESAS CORRENTES 200.000 655.600
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

259
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019

AO: 10125020543060000 - IMPLANTAO E IMPLEMENTAO DO SISTEMA DE AUDITORIA EM ALAGOAS DE FORMA REGIONALIZADA 80.000 262.255

FINALIDADE: INTENSIFICAR E QUALIFICAR AS AES DE AUDITORIA CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DA QUALIDADE, TRANSPARNCIA E TICA NA GESTO
DO SUS, FORTALECENDO O COMBATE AO DESVIO E O DESPERDCIO DE RECURSOS, SUPLEMENTANDO OUTRAS INSTNCIAS DE CONTROLE E
SUBSIDIANDO O PROCESSO DE PLANEJAMENTO DAS AES DE SADE.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1238 - SISTEMA IMPLANTADO PERCENTUAL 25 75

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01410000 - RECURSOS DESTINADOS A AES E SERVIOS DE SADE 80.000 262.255
3 - DESPESAS CORRENTES 73.800 241.930
4 - DESPESAS DE CAPITAL 6.200 20.325

AO: 10302020543120000 - FORTALECIMENTO DA LINHA DE CUIDADOS A PACIENTES ONCOLGICOS NO ESTADO DE ALAGOAS 733.260 2.403.744

FINALIDADE: GARANTIR O ATENDIMENTO EM TODA LINHA DE CUIDADO AO PACIENTE ONCOLGICO.

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1728 - SERVIO FORTALECIDO PERCENTUAL 20 80

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01410000 - RECURSOS DESTINADOS A AES E SERVIOS DE SADE 733.260 2.403.744
3 - DESPESAS CORRENTES 502.260 1.646.504
4 - DESPESAS DE CAPITAL 231.000 757.240

AO: 10301020543190000 - QUALIFICAO DA ATENO PRIMRIA COMO ORDENADORA DAS REDES DE ATENO SADE - RAS 12.889.852 42.255.380

FINALIDADE: APOIAR TECNICAMENTE E FINANCEIRAMENTE OS MUNICPIOS INSTITUINDO UMA NOVA LGICA PARA A ORGANIZAO DA ATENO PRIMRIA
SADE (APS), ESTREITANDO AS RELAES ENTRE O ESTADO E OS MUNICPIOS, FORTALECENDO AS CAPACIDADES DE ASSISTNCIA E DE
GESTO, COM VISTAS IMPLANTAO DAS REDES DE ATENO SADE (RAS), COM DEFINIO DE RESPONSABILIDADES, INDICADORES E
METAS DE SADE.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1703 - MUNICPIO BENEFICIADO UNIDADE 102 102

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01410000 - RECURSOS DESTINADOS A AES E SERVIOS DE SADE 12.889.852 42.255.380
3 - DESPESAS CORRENTES 12.628.900 41.399.945
4 - DESPESAS DE CAPITAL 260.952 855.435

AO: 10122020543260000 - MODERNIZAO DO PARQUE TECNOLGICO DAS UNIDADES ASSISTENCIAIS E DE APOIO ASSISTENCIAL / UNCISAL 2.551.245 4.479.839

FINALIDADE: POSSIBILITAR MELHORES CONDIES DE ATENDIMENTO POPULAO E MELHORES CONDIES DE TRABALHO AOS TCNICOS DA UNCISAL

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1145 - PARQUE TECNOLGICO MODERNIZADO PERCENTUAL 25 75

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01100000 - CONVNIOS 1.181.245 0
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.181.245 0
01200000 - TRANSF. DE REC. DO SIST. NICO DE SADE - SUS 570.000 1.868.569
3 - DESPESAS CORRENTES 120.000 393.383
4 - DESPESAS DE CAPITAL 450.000 1.475.186
01410000 - RECURSOS DESTINADOS A AES E SERVIOS DE SADE 800.000 2.611.270
3 - DESPESAS CORRENTES 100.000 327.820

260
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


4 - DESPESAS DE CAPITAL 700.000 2.283.450

AO: 10571020543280000 - FORTALECIMENTO DAS AES DO SERVIO DE VERIFICAO DE BITO - UNCISAL 1.033.000 3.386.371

FINALIDADE: OFERTAR UM SERVIO DE VERIFICAO DE CAUSA MORTE NO VIOLENTA.

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1743 - UNIDADE FORTALECIDA PERCENTUAL 25 75

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01200000 - TRANSF. DE REC. DO SIST. NICO DE SADE - SUS 748.000 2.452.087
3 - DESPESAS CORRENTES 748.000 2.452.087
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
01410000 - RECURSOS DESTINADOS A AES E SERVIOS DE SADE 285.000 934.284
3 - DESPESAS CORRENTES 285.000 934.284
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

AO: 10302020543300000 - FORTALECIMENTO DAS AES DO CER III - UNCISAL 2.636.000 7.657.737

FINALIDADE: OFERTAR A POPULAO ALAGOANA SERVIO ESPECIALIZADO EM REABILITAO.

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1743 - UNIDADE FORTALECIDA PERCENTUAL 35 65

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01100000 - CONVNIOS 300.000 0
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 300.000 0
01200000 - TRANSF. DE REC. DO SIST. NICO DE SADE - SUS 1.698.000 5.566.368
3 - DESPESAS CORRENTES 898.000 2.943.815
4 - DESPESAS DE CAPITAL 800.000 2.622.553
01410000 - RECURSOS DESTINADOS A AES E SERVIOS DE SADE 638.000 2.091.369
3 - DESPESAS CORRENTES 288.000 944.119
4 - DESPESAS DE CAPITAL 350.000 1.147.250

AO: 10573020543330000 - IMPLEMENTAO E CONSOLIDAO DO NCLEO ESTADUAL DE TELESSADE 1.098.021 392.590

FINALIDADE: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIOS PRESTADOS NA ATENO SADE, TORNANDO-A MAIS RESOLUTIVA E OPORTUNA POR MEIO DE SEU
ADENSAMENTO TECNOLGICO E DO APOIO AOS PROFISSIONAIS NAS DECISES CLNICAS, OBJETIVANDO O FORTALECIMENTO DOS VNCULOS
ENTRE USURIOS E EQUIPES, AMPLIANDO O ACESSO A INFORMAES NO MANEJO DE SERVIOS ESPECIALIZADOS DE SADE E COLABORANDO
COM A CINCIA E TECNOLOGIA E A AMPLIAO DA EFICINCIA E EFICCIA DO SISTEMA DE SADE.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1749 - NCLEO IMPLEMENTADO PERCENTUAL 100 100

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01100000 - CONVNIOS 978.219 0
3 - DESPESAS CORRENTES 978.219 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
01410000 - RECURSOS DESTINADOS A AES E SERVIOS DE SADE 119.802 392.590
3 - DESPESAS CORRENTES 119.802 392.590
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

261
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


PROGRAMA: SADE E SANEAMENTO BSICO 258.875.497 848.044.161
OBJETIVO: AMPLIAR A COBERTURA DO ATENDIMENTO NOS SERVIOS PBLICOS DE SADE DE MDIA E ALTA COMPLEXIDADE.

AO: 10302020534040000 - IMPLANTAO E IMPLEMENTAO DOS CENTROS DE REFERNCIA EM ESPECIALIDADE E DIAGNSTICO PARA REGIES 300.000 641.100

FINALIDADE: AMPLIAR ASSISTNCIA DO SISTEMA NICO DE SADE-SUS, DIMINUINDO O DFICIT ATUAL DO QUANTITATIVO DE ATENDIMENTO NAS
ESPECIALIDADES MDICAS (ORTOPEDIA, ONCOLOGIA, CARDIOLGICA, OFTALMOLOGIA, DERMATOLOGIA, ENDOCRINOLOGIA,
OTORRINOLARINGOLOGIA, PEDIATRIA E SUBESPECIALIDADES, REUMATOLOGIA, PSIQUIATRIA, NEUROLOGIA, ETC) E DEMAIS REAS DE SADE
(FISIOTERAPIA, PSICOLOGIA, NUTRIO, FONOAUDIOLOGIA) E EXAMES COMPLEMENTARES, NECESSRIOS PARA O ESTADO.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1040 - CENTRO IMPLANTADO UNIDADE 5 5

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01410000 - RECURSOS DESTINADOS A AES E SERVIOS DE SADE 300.000 641.100
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 300.000 641.100

AO: 10122020534280000 - CONSTRUO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS E DE APOIO ASSISTENCIAL / UNCISAL 2.020.000 6.616.266

FINALIDADE: MAXIMIZAR O AUXLIO NA DEFINIO DE DIAGNSTICOS DOS PACIENTES ASSISTIDOS, ATRAVS DAS UNIDADES DE APOIO ASSITENCIAL QUE
COMPEM O COMPLEXO.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1296 - UNIDADE CONSTRUDA PERCENTUAL DE EXECUO 25 75
FSICA
FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:
01200000 - TRANSF. DE REC. DO SIST. NICO DE SADE - SUS 930.000 3.048.717
3 - DESPESAS CORRENTES 80.000 262.255
4 - DESPESAS DE CAPITAL 850.000 2.786.462
01410000 - RECURSOS DESTINADOS A AES E SERVIOS DE SADE 1.090.000 3.567.549
3 - DESPESAS CORRENTES 50.000 163.909
4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.040.000 3.403.640

AO: 10303020534320000 - FORTALECIMENTO DAS AES DO CENTRO DE PATOLOGIA E MEDICINA LABORATORIAL/UNCISAL 2.586.000 8.477.324

FINALIDADE: OFERTAR A POPULAO ALAGOANA A REALIZAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA DIAGNSTICO CLNICO E ACOMPANHAMENTO DE
TRATAMENTO.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1743 - UNIDADE FORTALECIDA PERCENTUAL 35 65

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01200000 - TRANSF. DE REC. DO SIST. NICO DE SADE - SUS 2.198.000 7.205.464
3 - DESPESAS CORRENTES 2.198.000 7.205.464
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
01410000 - RECURSOS DESTINADOS A AES E SERVIOS DE SADE 388.000 1.271.860
3 - DESPESAS CORRENTES 388.000 1.271.860
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

AO: 10302020542950000 - IMPLEMENTAO DA REDE DE ATENO INTEGRAL SADE DA MULHER 316.320 1.036.930

FINALIDADE: REDUZIR OS VAZIOS ASSISTENCIAIS NA ATENO SADE DA MULHER NA MDIA E ALTA COMPLEXIDADE.

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1512 - REDE IMPLEMENTADA PERCENTUAL 25 75

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:

262
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


01410000 - RECURSOS DESTINADOS A AES E SERVIOS DE SADE 316.320 1.036.930
3 - DESPESAS CORRENTES 216.320 709.120
4 - DESPESAS DE CAPITAL 100.000 327.810

AO: 10302020542970000 - FORTALECIMENTO DA REDE DE ASSITNCIA HEMATOLGICA E HEMOTERPICA 11.681.300 38.293.479

FINALIDADE: AMPLIAR O ACESSO ASSISTNCIA HEMATOLGICA E HEMOTERPICA.

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1714 - REDE FORTALECIDA PERCENTUAL 25 75

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01100000 - CONVNIOS 626.047 2.052.302
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 626.047 2.052.302
01200000 - TRANSF. DE REC. DO SIST. NICO DE SADE - SUS 10.987.659 36.019.642
3 - DESPESAS CORRENTES 10.987.659 36.019.642
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
01410000 - RECURSOS DESTINADOS A AES E SERVIOS DE SADE 67.594 221.535
3 - DESPESAS CORRENTES 67.594 221.535
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

AO: 10302020542980000 - IMPLEMENTAO DOS PONTOS DE ATENO DA REDE DE URGNCIAS E EMERGNCIAS - RUE 846.240 2.774.078

FINALIDADE: AMPLIAR OS SERVIOS DA REDE DE ATENO S URGNCIAS E EMERGNCIAS DIMENSIONADOS CONFORME AS NECESSIDADES DEMANDADAS
PELAS REGIES E PAUTADA NA POLTICA DE ASSISTNCIA S URGNCIAS E EMERGNCIAS/MS, COM AMPLIAO DAS PORTAS DE ENTRADA DO
COMPONENTE HOSPITALAR.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1718 - PONTOS IMPLEMENTADOS UNIDADE 3 18

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01200000 - TRANSF. DE REC. DO SIST. NICO DE SADE - SUS 41.240 135.193
3 - DESPESAS CORRENTES 41.240 135.193
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
01410000 - RECURSOS DESTINADOS A AES E SERVIOS DE SADE 805.000 2.638.885
3 - DESPESAS CORRENTES 5.000 16.385
4 - DESPESAS DE CAPITAL 800.000 2.622.500

AO: 10302020542990000 - MANUTENO E ABASTECIMENTO DOS SERVIOS ASSISTENCIAIS DE MDIA E ALTA COMPLEXIDADE 219.650.317 720.055.603

FINALIDADE: GARANTIA DE ASSISTNCIA DE URGNCIA E EMERGNCIA PR- HOSPITALAR ,AMBULATORIAL E HOSPITALAR, SEM DESCONTINUIDADE DE
MANUTENO E ABASTECIMENTO.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1725 - UNIDADE MANTIDA E ABASTECIDA UNIDADE 16 16

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01200000 - TRANSF. DE REC. DO SIST. NICO DE SADE - SUS 101.842.263 333.858.403
3 - DESPESAS CORRENTES 101.462.583 332.613.739
4 - DESPESAS DE CAPITAL 379.680 1.244.664
01410000 - RECURSOS DESTINADOS A AES E SERVIOS DE SADE 117.808.054 386.197.200
3 - DESPESAS CORRENTES 117.808.054 386.197.200

263
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

AO: 10302020543000000 - FORTALECIMENTO DA REDE DE ASSITNCIA PR-HOSPITALAR 13.438.862 44.055.155

FINALIDADE: QUALIFICAR E AMPLIAR O ACESSO ASSISTNCIA PR-HOSPITALAR.

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1720 - REDE FORTALECIDA UNIDADE 1 3

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01200000 - TRANSF. DE REC. DO SIST. NICO DE SADE - SUS 12.460.987 40.849.516
3 - DESPESAS CORRENTES 12.460.987 40.849.516
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
01410000 - RECURSOS DESTINADOS A AES E SERVIOS DE SADE 977.875 3.205.639
3 - DESPESAS CORRENTES 977.875 3.205.639
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

AO: 10121020543100000 - ESTRUTURAO E EXECUO DA PROGRAMAO GERAL DAS AES E SERVIOS DE SADE 95.000 310.108

FINALIDADE: PROMOVER O PROCESSO DE NEGOCIAO E PACTUAO ENTRE OS GESTORES EM QUE SO DEFINIDOS OS QUANTITATIVOS FSICOS E
FINANCEIROS DAS AES E SERVIOS DE SADE A SEREM DESENVOLVIDOS, NO MBITO REGIONAL, IDENTIFICANDO E PRIORIZANDO OS
INVESTIMENTOS NECESSRIOS PARA A CONFORMAO DA REDE DE ATENO SADE.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1729 - PGASS ESTRUTURADA UNIDADE 9 9

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01410000 - RECURSOS DESTINADOS A AES E SERVIOS DE SADE 95.000 310.108
3 - DESPESAS CORRENTES 91.400 298.315
4 - DESPESAS DE CAPITAL 3.600 11.793

AO: 10125020543170000 - IMPLEMENTAO DO SISTEMA DE REGULAO NO ESTADO DE ALAGOAS DE FORMA REGIONALIZADA 77.805 255.053

FINALIDADE: CONTROLAR A ORGANIZAO DO ACESSO DOS USURIOS AOS SERVIOS ASSISTENCIAIS DE MDIA E ALTA COMPLEXIDADE, POR MEIO DAS
CENTRAIS DE INTERNAO, CONSULTAS E EXAMES, ARTICULADAS COMO COMPLEXOS REGULADORES, SUPLEMENTANDO OUTRAS INSTNCIAS
DE CONTROLE E SUBSIDIANDO O PROCESSO DE PLANEJAMENTO DAS AES DE SADE.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1423 - SISTEMA IMPLANTADO PERCENTUAL 25 75

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01410000 - RECURSOS DESTINADOS A AES E SERVIOS DE SADE 77.805 255.053
3 - DESPESAS CORRENTES 71.605 234.734
4 - DESPESAS DE CAPITAL 6.200 20.319

AO: 10302020543350000 - IMPLEMENTAO DO SERVIO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICLIO 7.863.653 25.529.065

FINALIDADE: GARANTIR, ATRAVS DO SUS, TRATAMENTO MDICO A PACIENTES PORTADORES DE DOENAS NO TRATVEIS NO MUNICPIO DE ORIGEM POR
FALTA DE CONDIES TCNICAS.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1758 - SERVIO IMPLEMENTADO PERCENTUAL 100 100

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01200000 - TRANSF. DE REC. DO SIST. NICO DE SADE - SUS 7.268.743 23.597.712
3 - DESPESAS CORRENTES 7.268.743 23.597.712
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
01410000 - RECURSOS DESTINADOS A AES E SERVIOS DE SADE 594.910 1.931.353

264
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


3 - DESPESAS CORRENTES 467.750 1.518.533
4 - DESPESAS DE CAPITAL 127.160 412.820

PROGRAMA: SADE E SANEAMENTO BSICO 44.885.643 145.602.517


OBJETIVO: REDUZIR A MORTALIDADE MATERNA E INFANTIL COM O FORTALECIMENTO DAS AES VOLTADAS AO COMPONENTE NEONATAL, ASSEGURANDO O
DIREITO AO PLANEJAMENTO REPRODUTIVO, ATENO HUMANIZADA GRAVIDEZ, AO PARTO E AO PUERPRIO, AO DIREITO DO NASCIMENTO E AO
CRESCIMENTO E AO DESENVOLVIMENTO SAUDVEL.
AO: 10302020534290000 - CONSTRUO DA CASA DE PARTO/UNCISAL 1.350.000 2.884.915

FINALIDADE: OFERTAR O PARTO HUMANIZADO SEGUNDO OS CRITRIOS DETERMINADOS PELA POLTICA NACIONAL DE HUMANIZAO.

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1296 - UNIDADE CONSTRUDA PERCENTUAL DE EXECUO 50 50


FSICA
FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:
01200000 - TRANSF. DE REC. DO SIST. NICO DE SADE - SUS 650.000 1.389.067
3 - DESPESAS CORRENTES 350.000 747.959
4 - DESPESAS DE CAPITAL 300.000 641.108
01410000 - RECURSOS DESTINADOS A AES E SERVIOS DE SADE 700.000 1.495.848
3 - DESPESAS CORRENTES 320.000 683.848
4 - DESPESAS DE CAPITAL 380.000 812.000

AO: 10301020542780000 - APOIO INSTITUCIONAL A MUNICPIOS NA ATENO SADE DA MULHER 97.000 317.600

FINALIDADE: OFERECER APOIO INSTITUCIONAL AOS MUNICPIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE AES, FORTALECENDO A POLTICA DE ATENO INTEGRAL
SADE DA MULHER, ESPECIALMENTE NO CICLO GRAVDICO-PUERPERAL, COM FOCO NA ATENO PRIMRIA SADE.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1701 - MUNICPIO APOIADO UNIDADE 102 102

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01410000 - RECURSOS DESTINADOS A AES E SERVIOS DE SADE 97.000 317.600
3 - DESPESAS CORRENTES 97.000 317.600
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

AO: 10301020542880000 - ATENO INTEGRAL SADE DA CRIANA 74.610 244.537

FINALIDADE: APOIAR OS MUNICPIOS NA PROMOO E PROTEO SADE DA CRIANA, DANDO ATENO ESPECIAL PRIMEIRA INFNCIA.

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1701 - MUNICPIO APOIADO UNIDADE 102 102

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01410000 - RECURSOS DESTINADOS A AES E SERVIOS DE SADE 74.610 244.537
3 - DESPESAS CORRENTES 74.610 244.537
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

AO: 10302020542920000 - FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENO OBSTRTICA E NEONATAL 16.639.033 54.545.909

FINALIDADE: GARANTIR A QUALIDADE NA ASSISTNCIA PR-NATAL, NO PARTO E PUERPRIO, DIMINUINDO ASSIM A MORBIMORTALIDADE MATERNA E INFANTIL
NO ESTADO, PROMOVENDO A ATENO OBSTTRICA E NEONATAL, QUALIFICADA E HUMANIZADA, INCLUINDO A ASSISTNCIA AO ABORTAMENTO
EM CONDIES SEGURAS, PARA MULHERES E ADOLESCENTES.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1714 - REDE FORTALECIDA PERCENTUAL 20 80

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:

265
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


01200000 - TRANSF. DE REC. DO SIST. NICO DE SADE - SUS 12.505.699 40.996.071
3 - DESPESAS CORRENTES 12.505.699 40.996.071
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
01410000 - RECURSOS DESTINADOS A AES E SERVIOS DE SADE 4.133.334 13.549.838
3 - DESPESAS CORRENTES 83.200 272.730
4 - DESPESAS DE CAPITAL 4.050.134 13.277.108

AO: 10302020543290000 - FORTALECIMENTO DAS AES DA MATERNIDADE ESCOLA SANTA MNICA / UNCISAL 26.725.000 87.609.556

FINALIDADE: OFERTAR A POPULAO ALAGOANA ASSISTNCIA SADE DA GESTANTE DE ALTO RISCO E AO SEU RECM-NASCIDO

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1743 - UNIDADE FORTALECIDA PERCENTUAL 25 75

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01200000 - TRANSF. DE REC. DO SIST. NICO DE SADE - SUS 24.415.000 80.037.036
3 - DESPESAS CORRENTES 24.415.000 80.037.036
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
01410000 - RECURSOS DESTINADOS A AES E SERVIOS DE SADE 2.310.000 7.572.520
3 - DESPESAS CORRENTES 2.310.000 7.572.520
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

PROGRAMA: SADE E SANEAMENTO BSICO 37.037.292 105.401.538


OBJETIVO: MELHORAR E AMPLIAR A DISPONIBILIZAO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTNCIA FARMACUTICA.

AO: 10303020543010000 - AQUISIO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIO DE MEDICAMENTOS DO TRATAMENTO DE AGRAVOS ESPECFICOS, AGUDOS OU 6.682.019 20.961.200
CRNICOS
FINALIDADE: ATENDER AOS MUNICPIOS COM MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE AGRAVOS ESPECFICOS, AGUDOS OU CRNICOS, COMO
TUBERCULOSE, HANSENASE, MALRIA, LEISHMANIOSE, DOENA DE CHAGAS, DST-AIDS E OUTRAS CONTEMPLADAS EM PROGRAMAS DO
MINISTRIO DA SADE POR PROTOCOLOS E NORMAS ESTABELECIDAS.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1315 - MUNICIPIO ATENDIDO MUNICPIO 102 102

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01410000 - RECURSOS DESTINADOS A AES E SERVIOS DE SADE 6.682.019 20.961.200
3 - DESPESAS CORRENTES 6.682.019 20.961.200
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

AO: 10303020543030000 - AQUISIO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTNCIA FARMACUTICA 13.010.760 42.651.705

FINALIDADE: AMPLIAR O ACESSO AOS MEDICAMENTOS NO SUS GARANTINDO A INTEGRALIDADE DO TRATAMENTO MEDICAMENTOSO EM NVEL AMBULATORIAL
CUJAS LINHAS DE CUIDADO ESTO DEFINIDAS EM PROTOCOLOS CLNICOS E DIRETRIZES TERAPUTICAS PUBLICADOS PELO MINISTRIO DA
SADE.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1721 - MEDICAMENTO DISPONIBILIZADO UNIDADE 28.600 99.200

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01200000 - TRANSF. DE REC. DO SIST. NICO DE SADE - SUS 9.600.000 31.470.635
3 - DESPESAS CORRENTES 9.600.000 31.470.635
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
01410000 - RECURSOS DESTINADOS A AES E SERVIOS DE SADE 3.410.760 11.181.070

266
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


3 - DESPESAS CORRENTES 3.410.760 11.181.070
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

AO: 10303020543040000 - GESTO NO ABASTECIMENTO DE MEDICAMENTOS NAS UNIDADES HOSPITALARES E PR-HOSPITALARES 6.159.989 5.123.670

FINALIDADE: ABASTECER AS 17 UNIDADES HOSPITALARES E PR-HOSPITALARES DE GESTO ESTADUAL, DISTRIBUINDO DE FORMA GIL MEDICAMENTOS E
MATERIAIS MDICOS HOSPITALARES.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1722 - UNIDADE ABASTECIDA UNIDADE 17 17

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01100000 - CONVNIOS 4.596.860 0
3 - DESPESAS CORRENTES 3.757.464 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 839.396 0
01200000 - TRANSF. DE REC. DO SIST. NICO DE SADE - SUS 366.179 1.200.405
3 - DESPESAS CORRENTES 366.179 1.200.405
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
01410000 - RECURSOS DESTINADOS A AES E SERVIOS DE SADE 1.196.950 3.923.265
3 - DESPESAS CORRENTES 846.950 2.776.465
4 - DESPESAS DE CAPITAL 350.000 1.146.800

AO: 10303020543050000 - AQUISIO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DO COMPONENTE BSICO DA ASSISTNCIA 11.184.524 36.664.963
FARMACUTICA
FINALIDADE: GARANTIR A DISPONIBILIDADE DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DO COMPONENTE BSICO, COM EFICINCIA NA AQUISIO, ARMAZENAMENTO E
DISTRIBUIO, VISANDO ATENDER A POPULAO.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1723 - MUNICPIO ATENDIDO UNIDADE 102 102

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01200000 - TRANSF. DE REC. DO SIST. NICO DE SADE - SUS 1.260.253 4.131.350
3 - DESPESAS CORRENTES 1.207.451 3.958.255
4 - DESPESAS DE CAPITAL 52.802 173.095
01410000 - RECURSOS DESTINADOS A AES E SERVIOS DE SADE 9.924.271 32.533.613
3 - DESPESAS CORRENTES 9.924.271 32.533.613
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

PROGRAMA: SADE E SANEAMENTO BSICO 63.308.248 203.218.307


OBJETIVO: FORTALECER A PROMOO DA SADE E A PREVENO DE DOENAS, ATRAVS DE AES DE PREVENO, DE PROMOO, VIGILNCIA,
ASSISTENCIAL E DE PRESTAO DE SERVIOS MAIS EFICAZES E EFETIVAS.
AO: 10302020534310000 - REFORMA, AMPLIAO E MODERNIZAO DAS UNIDADES ASSISTENCIAIS E DE APOIO ASSISTENCIAL / UNCISAL 9.786.000 30.441.273

FINALIDADE: OFERTAR POPULAO ALAGOANA AMBIENTE ADEQUADO COM AMPLIAO NA OFERTA NOS SERVIOS DE SADE

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1266 - UNIDADE REFORMADA E AMPLIADA PERCENTUAL 35 65

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01100000 - CONVNIOS 500.000 0
3 - DESPESAS CORRENTES 150.000 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 350.000 0

267
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


01200000 - TRANSF. DE REC. DO SIST. NICO DE SADE - SUS 4.026.000 13.197.997
3 - DESPESAS CORRENTES 526.000 1.724.328
4 - DESPESAS DE CAPITAL 3.500.000 11.473.669
01410000 - RECURSOS DESTINADOS A AES E SERVIOS DE SADE 5.260.000 17.243.276
3 - DESPESAS CORRENTES 450.000 1.475.186
4 - DESPESAS DE CAPITAL 4.810.000 15.768.090

AO: 10301020542790000 - IMPLEMENTAO DA ASSISTNCIA EM SADE BUCAL 83.400 273.320

FINALIDADE: AMPLIAR O ACESSO A ASSISTNCIA EM SADE BUCAL, COM PROCEDIMENTOS PREVENTIVOS E CURATIVOS, INCLUINDO A PROMOO,
PREVENO E RECUPERAO, ESTENDENDO O ATENDIMENTO ODONTOLGICO A TODOS OS NVEIS DE COMPLEXIDADE.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1701 - MUNICPIO APOIADO UNIDADE 102 102

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01410000 - RECURSOS DESTINADOS A AES E SERVIOS DE SADE 83.400 273.320
3 - DESPESAS CORRENTES 83.400 273.320
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

AO: 10128020542800000 - FOMENTO A POLTICA DE GESTO DE TRABALHO E DA EDUCAO EM SADE. 2.486.327 5.473.390

FINALIDADE: FORTALECER A GESTO POR INTERMDIO DO PROVIMENTO, DESENVOLVIMENTO, REMUNERAO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAO DO
TRABALHADOR DA SADE.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1709 - POLTICA FOMENTADA PERCENTUAL 15 65

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01100000 - CONVNIOS 816.667 0
3 - DESPESAS CORRENTES 816.667 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
01410000 - RECURSOS DESTINADOS A AES E SERVIOS DE SADE 1.669.660 5.473.390
3 - DESPESAS CORRENTES 1.669.660 5.473.390
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

AO: 10573020542840000 - DIVULGAO, INCORPORAO E TRANSLAO DA CINCIA, TECNOLOGIA E INOVAO NA SADE. 100.000 327.800

FINALIDADE: APOIAR A PRODUO DE PESQUISAS EM SADE, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DA CAPACIDADE DE EXPANSO DA BASE CIENTFICA E
TECNOLGICA DO ESTADO, BEM COMO SUBSIDIAR AS DECISES POLTICAS QUANTO AO IMPACTO DA TECNOLOGIA EM SADE, DEFININDO
CRITRIOS TCNICOS PARA EMBASAR A INCORPORAO E DESCARTE DE TECNOLOGIAS NO SUS, ATRAVS DA AVALIAO TECNOLGICA EM
SADE - ATS.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1759 - AO REALIZADA PERCENTUAL 25 75

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01410000 - RECURSOS DESTINADOS A AES E SERVIOS DE SADE 100.000 327.800
3 - DESPESAS CORRENTES 100.000 327.800
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

AO: 10302020542860000 - IMPLANTAO DO SERVIO DE TRANSPORTE SANITRIO 1.500.000 4.917.000

FINALIDADE: REALIZAR O TRANSPORTE, DE FORMA SEGURA E ADEQUADA, A PACIENTES EM TRATAMENTO DE SADE PELO SISTEMA NICO DE SADE (SUS)
QUE ESTEJAM IMPOSSIBILITADOS DE SEREM REMOVIDOS EM TRANSPORTE COMUM, UMA VEZ AGENDADO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO
OU DENTRO DO PRPRIO MUNICPIO, QUANDO NECESSRIA SUA REMOO PARA UNIDADE HOSPITALAR.

268
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1757 - SERVIO IMPLANTADO UNIDADE 1 4

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01410000 - RECURSOS DESTINADOS A AES E SERVIOS DE SADE 1.500.000 4.917.000
3 - DESPESAS CORRENTES 1.000.000 3.278.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 500.000 1.639.000

AO: 10302020542890000 - FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENO PESSOA COM DEFICINCIA 8.101.274 26.557.456

FINALIDADE: TRAAR O PERFIL EPIDEMIOLGICO DA PESSOA COM DEFICINCIA - PCD NO ESTADO DE ALAGOAS, PARA PRESTAR UMA ASSISTNCIA
QUALIFICADA, EFICAZ E INTEGRAL NOS TRS NVEIS DE ATENO.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1594 - REDE FORTALECIDA PERCENTUAL 20 80

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01200000 - TRANSF. DE REC. DO SIST. NICO DE SADE - SUS 4.200.010 13.768.430
3 - DESPESAS CORRENTES 3.965.986 13.001.260
4 - DESPESAS DE CAPITAL 234.024 767.170
01410000 - RECURSOS DESTINADOS A AES E SERVIOS DE SADE 3.901.264 12.789.026
3 - DESPESAS CORRENTES 3.867.150 12.677.232
4 - DESPESAS DE CAPITAL 34.114 111.794

AO: 10301020542930000 - ATENO S CONDIES CRNICAS E PRIORITRIAS NO ESTADO 77.198 252.970

FINALIDADE: NORTEAR AS EQUIPES DE SADE EM RELAO PROMOO SADE, PREVENO DOS FATORES DE RISCO E AO TRATAMENTO CLNICO
ADEQUADO VOLTADO PARA OS USURIOS COM AS PRINCIPAIS CONDIES CRNICAS SENSVEIS A ATENO PRIMRIA QUE CURSAM COM
INTERNAO HOSPITALAR, BEM COMO ESTIMULAR A ASSISTNCIA INTERDISCIPLINAR, POR MEIO DE AES ESTRATGICAS INDIVIDUAIS E
COLETIVAS.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1701 - MUNICPIO APOIADO UNIDADE 102 102

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01410000 - RECURSOS DESTINADOS A AES E SERVIOS DE SADE 77.198 252.970
3 - DESPESAS CORRENTES 77.198 252.970
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

AO: 10305020543070000 - QUALIFICAO DA VIGILNCIA EM SADE 7.461.049 24.458.686

FINALIDADE: APOIAR TECNICAMENTE E/OU FINANCEIRAMENTE OS MUNICPIOS NO DESENVOLVIMENTO DE AES DE VIGILNCIA EPIDEMIOLGICA DE
DOENAS E AGRAVOS, VIGILNCIA EM SADE AMBIENTAL, VIGILNCIA SANITRIA, INFORMAO E ANLISE DA SITUAO DE SADE,
CONTRIBUINDO PARA A REVERSO DE INDICADORES EM SADE.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1701 - MUNICPIO APOIADO UNIDADE 102 102

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01200000 - TRANSF. DE REC. DO SIST. NICO DE SADE - SUS 2.441.049 8.002.226
3 - DESPESAS CORRENTES 2.436.000 7.985.674
4 - DESPESAS DE CAPITAL 5.049 16.552
01410000 - RECURSOS DESTINADOS A AES E SERVIOS DE SADE 5.020.000 16.456.460
3 - DESPESAS CORRENTES 5.020.000 16.456.460
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

AO: 10302020543080000 - APOIO INSTITUCIONAL A MUNICPIOS NA IMPLEMENTAO DA POLTICA DE REABILITAO PSICOSSOCIAL E GERAO DE RENDA 215.000 704.810

269
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019

FINALIDADE: APOIAR OS MUNICPIOS NO SENTIDO DE PROMOVER A REABILITAO E REINSERO DAS PESSOAS COM TRANSTORNO MENTAL E COM
NECESSIDADES DECORRENTES DO USO DE CRACK, LCOOL E OUTRAS DROGAS, POR MEIO DO TRABALHO E GERAO DE RENDA.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1701 - MUNICPIO APOIADO UNIDADE 51 51

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01200000 - TRANSF. DE REC. DO SIST. NICO DE SADE - SUS 215.000 704.810
3 - DESPESAS CORRENTES 215.000 704.810
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

AO: 10302020543090000 - IMPLEMENTAO DA REDE DE ATENO PSICOSSOCIAL 6.770.450 22.194.814

FINALIDADE: OFERECER APOIO AOS MUNICPIOS NO SENTIDO DE AMPLIAR A CAPACIDADE OPERACIONAL DA REDE DE ATENO PSICOSSOCIAL,
DIMENSIONADA CONFORME AS NECESSIDADES DEMANDADAS PELAS REGIES E PAUTADA NA POLTICA DE SADE MENTAL
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1701 - MUNICPIO APOIADO UNIDADE 102 102

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01200000 - TRANSF. DE REC. DO SIST. NICO DE SADE - SUS 4.110.250 13.474.185
3 - DESPESAS CORRENTES 4.110.250 13.474.185
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
01410000 - RECURSOS DESTINADOS A AES E SERVIOS DE SADE 2.660.200 8.720.629
3 - DESPESAS CORRENTES 2.660.200 8.720.629
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

AO: 10305020543110000 - FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENO SADE DO TRABALHADOR 280.000 917.894

FINALIDADE: CONTRIBUIR PARA A REDUO DA MORBIMORTALIDADE DA POPULAO TRABALHADORA, A PARTIR DOS CENTROS DE REFERNCIA EM SADE DO
TRABALHADOR, POR MEIO DA INTEGRAO DE AES DE PREVENO, ATENO E VIGILNCIA, CAPAZES DE REDUZIR AGRAVOS E
DETERMINANTES DECORRENTES DOS MODELOS DE DESENVOLVIMENTO E PROCESSOS PRODUTIVOS.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1730 - REDE DE ATENO FORTALECIDA UNIDADE 2 5

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01200000 - TRANSF. DE REC. DO SIST. NICO DE SADE - SUS 280.000 917.894
3 - DESPESAS CORRENTES 270.000 885.112
4 - DESPESAS DE CAPITAL 10.000 32.782

AO: 10305020543130000 - DIAGNSTICO LABORATORIAL PARA A VIGILNCIA EM SADE 4.221.000 13.837.245

FINALIDADE: DISPONIBILIZAR, POR MEIO DO LABORATRIO CENTRAL DE SADE PBLICA LACEN, SUPORTE LABORATORIAL PARA O ESCLARECIMENTO
DIAGNSTICO DE DOENAS E AGRAVOS DE NOTIFICAO COMPULSRIA, CONTROLE DA QUALIDADE DE ALIMENTOS, GUA DE CONSUMO
HUMANO, GUAS ENVASADAS E NO ENVASADAS, GUAS DE DILISE E AMOSTRAS AMBIENTAIS, TAIS COMO SOLO E GUA DE MANANCIAIS,
DENTRE OUTROS.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1731 - EXAME REALIZADO UNIDADE 120.000 504.000

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01200000 - TRANSF. DE REC. DO SIST. NICO DE SADE - SUS 4.221.000 13.837.245
3 - DESPESAS CORRENTES 3.661.000 12.001.458
4 - DESPESAS DE CAPITAL 560.000 1.835.787

AO: 10304020543140000 - CONTROLE SANITRIO DE SERVIOS, AMBIENTES E PRODUTOS 1.031.000 3.379.815

270
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


FINALIDADE: PROTEGER A SADE DA POPULAO MEDIANTE CONTROLE SANITRIO DA PRODUO E COMERCIALIZAO DE PRODUTOS E SERVIOS, A
EXEMPLO DA FISCALIZAO DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E HEMOTERPICOS, SANGUE E DERIVADOS, COSMTICOS, SANEANTES,
AGROTXICOS, ALM DE PRODUTOS UTILIZADOS COMO INSTRUMENTOS DE DIAGNSTICO DE LABORATRIO, EQUIPAMENTO E MATERIAL
MDICO-HOSPITALAR E ODONTOLGICO.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1732 - INSPEO REALIZADA UNIDADE 1.875 7.875

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01200000 - TRANSF. DE REC. DO SIST. NICO DE SADE - SUS 1.006.000 3.297.860
3 - DESPESAS CORRENTES 806.000 2.642.222
4 - DESPESAS DE CAPITAL 200.000 655.638
02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAO INDIRETA 25.000 81.955
3 - DESPESAS CORRENTES 25.000 81.955
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

AO: 10305020543150000 - VIGILNCIA E CONTROLE EPIDEMIOLGICO DE DOENAS, AGRAVOS, DETERMINANTES E FATORES DE RISCO 1.814.000 5.946.640

FINALIDADE: APOIAR OS MUNICPIOS PARA A VIGILNCIA E CONTROLE DE DOENAS, AGRAVOS, DETERMINANTES E FATORES DE RISCO, ESPECIALMENTE OS
DE NOTIFICAO COMPULSRIA E IMEDIATA (DNCI), NO DIA-A-DIA E NAS SITUAES DE SURTOS E EPIDEMIAS E EMERGNCIAS EM SADE
PBLICA, BEM COMO EM FUNO DE PROGRAMAS DE PREVENO E CONTROLE, ATUANDO SUPLETIVAMENTE QUANDO NECESSRIO.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1701 - MUNICPIO APOIADO UNIDADE 102 102

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01200000 - TRANSF. DE REC. DO SIST. NICO DE SADE - SUS 1.814.000 5.946.640
3 - DESPESAS CORRENTES 1.514.000 4.963.182
4 - DESPESAS DE CAPITAL 300.000 983.458

AO: 10305020543160000 - PRODUO DE ANLISES DE DADOS E INFORMAES EM SADE 378.300 1.240.140

FINALIDADE: SUBSIDIAR A TOMADA DE DECISO E O PROCESSO DE PLANEJAMENTO, ALM DA DEFINIO DE PRIORIDADES, ALOCAO DE RECURSOS E
AVALIAO DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1734 - ANLISE DE DADOS PRODUZIDA UNIDADE 10 30

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01200000 - TRANSF. DE REC. DO SIST. NICO DE SADE - SUS 378.300 1.240.140
3 - DESPESAS CORRENTES 363.300 1.190.968
4 - DESPESAS DE CAPITAL 15.000 49.172

AO: 10305020543180000 - VIGILNCIA DE FATORES DE RISCO EM SADE AMBIENTAL 579.250 1.898.893

FINALIDADE: APOIAR TECNICAMENTE OS MUNICPIOS TENDO EM VISTA A CARACTERIZAO E A IDENTIFICAO DE MEDIDAS DE PREVENO E CONTROLE DA
EXPOSIO DE GRUPOS POPULACIONAIS A FATORES DE RISCO AMBIENTAIS, TAIS COMO A CONCENTRAO DE POLUENTES ATMOSFRICOS, A
DISPONIBILIDADE DE GUA DE CONSUMO HUMANO SEM QUALIDADE, A EXISTNCIA DE REAS CONTAMINADAS POR SUBSTNCIAS QUMICAS, A
MOBILIDADE E TRANSPORTE DOS CONTAMINANTES.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1701 - MUNICPIO APOIADO UNIDADE 102 102

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01200000 - TRANSF. DE REC. DO SIST. NICO DE SADE - SUS 579.250 1.898.893
3 - DESPESAS CORRENTES 536.600 1.759.078
4 - DESPESAS DE CAPITAL 42.650 139.815

AO: 10302020543250000 - FORTALECIMENTO DAS AES DO HOSPITAL ESCOLA DR HLVIO AUTO/UNCISAL 10.850.000 35.567.231

271
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019

FINALIDADE: OFERTAR A POPULAO ALAGOANA ASSISTNCIA A SADE DA POPULAO COM DOENAS INFECTO-CONTAGIOSAS

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1743 - UNIDADE FORTALECIDA PERCENTUAL 100 100

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01200000 - TRANSF. DE REC. DO SIST. NICO DE SADE - SUS 9.160.000 30.028.231
3 - DESPESAS CORRENTES 9.160.000 30.028.231
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
01410000 - RECURSOS DESTINADOS A AES E SERVIOS DE SADE 1.690.000 5.539.000
3 - DESPESAS CORRENTES 1.690.000 5.539.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

AO: 10302020543270000 - FORTALECIMENTO DAS AES DE SADE MENTAL/UNCISAL 7.574.000 24.828.930

FINALIDADE: OFERTAR A POPULAO ALAGOANA ASSISTNCIA A SADE MENTAL.

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1743 - UNIDADE FORTALECIDA PERCENTUAL 25 75

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01200000 - TRANSF. DE REC. DO SIST. NICO DE SADE - SUS 6.005.000 19.685.538
3 - DESPESAS CORRENTES 6.005.000 19.685.538
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
01410000 - RECURSOS DESTINADOS A AES E SERVIOS DE SADE 1.569.000 5.143.392
3 - DESPESAS CORRENTES 1.569.000 5.143.392
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

EIXO: GESTO COM PARTICIPAO, TRANSPARNCIA E FOCO NOS RESULTADOS 5.100.000 16.701.520
DIMENSO ESTRATGICA: GESTO PBLICA DEMOCRTICA E PARTICIPATIVA 5.100.000 16.701.520

PROGRAMA: PLANEJAMENTO E GESTO PARTICIPATIVOS E INOVADORES 1.300.000 4.261.500


OBJETIVO: PROPORCIONAR MELHORES CONDIES DE TRABALHO COM INSTALAES FSICAS ADEQUADAS S NECESSIDADES DOS SERVIOS PRESTADOS.

AO: 10122022034060000 - MODERNIZAO DA SESAU 1.300.000 4.261.500

FINALIDADE: AMPLIAR AS INSTALAES FSICAS DE EDIFCIOS PBLICOS, VISANDO A MELHORIA DAS CONDIES DE SEU FUNCIONAMENTO, BEM COMO
MODERNIZAR INSTITUCIONALMENTE O RGO PBLICO ATRAVS DA IMPLANTAO DE NOVAS TECNOLOGIAS DE INFORMAO, COMUNICAO E
GESTO, BEM COMO APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES, PROPORCIONANDO A MELHORIA NA QUALIDADE DOS SERVIOS
PRESTADOS SOCIEDADE.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1500 - RGO MODERNIZADO UNIDADE 1 1

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01410000 - RECURSOS DESTINADOS A AES E SERVIOS DE SADE 1.300.000 4.261.500
3 - DESPESAS CORRENTES 300.000 983.400
4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.000.000 3.278.100

272
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


PROGRAMA: PLANEJAMENTO E GESTO PARTICIPATIVOS E INOVADORES 3.800.000 12.440.020
OBJETIVO: APRIMORAR E INFORMATIZAR OS SERVIOS PBLICOS COM FOCO NA DESCENTRALIZAO E DESBUROCRATIZAO DOS PROCESSOS DE GESTO,
MEDIANTE A MODERNIZAO DE SOLUES E DE INFRAESTRUTURA DA TECNOLOGIA DA INFORMAO E DA COMUNICAO DO GOVERNO DO
ESTADO, PROPICIANDO TRANSPARNCIA AOS ATOS GOVERNAMENTAIS E A MELHORIA DO RELACIONAMENTO ENTRE GOVERNO E SOCIEDADE.
AO: 10126022040530000 - IMPLANTAO DE POLTICAS DE GESTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAO E COMUNICAO 3.800.000 12.440.020

FINALIDADE: DOTAR A GESTO E OS SERVIOS DE SADE DE INFRAESTRUTURA TECNOLGICA ADEQUADA PARA MODERNIZAR O ATENDIMENTO E OS
SERVIOS PRESTADOS AOS USURIOS, GARANTINDO SERVIOS TECNOLGICOS, ASSEGURANDO NVEL DE MATURIDADE DE ACESSIBILIDADE,
DISPONIBILIDADE E SEGURANA DAS INFORMAES, VISANDO MODERNIZAO DA GESTO DO SISTEMA NICO DE SADE DE ALAGOAS.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1398 - POLTICA IMPLANTADA PERCENTUAL 25 75

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01410000 - RECURSOS DESTINADOS A AES E SERVIOS DE SADE 3.800.000 12.440.020
3 - DESPESAS CORRENTES 3.300.000 10.818.020
4 - DESPESAS DE CAPITAL 500.000 1.622.000

273
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


9.850.000 11.550.000
RGO: 27527 - LABORATRIO INDUSTRIAL FARMACUTICO - LIFAL
9.850.000 11.550.000
UNIDADE ORAMENTRIA: 27527 - LABORATRIO INDUSTRIAL FARMACUTICO
EIXO: DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL 9.850.000 11.550.000
DIMENSO ESTRATGICA: SADE COM QUALIDADE PARA TODOS E EXPANSO DOS SERVIOS 9.850.000 11.550.000

PROGRAMA: SADE E SANEAMENTO BSICO 9.850.000 11.550.000


OBJETIVO: MELHORAR E AMPLIAR A DISPONIBILIZAO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTNCIA FARMACUTICA.

AO: 10662020532970000 - MODERNIZAO DO PARQUE FABRIL DO LIFAL 9.850.000 11.550.000

FINALIDADE: ATENDIMENTO DA INFRAESTRUTURA E MODERNIZAO DO PARQUE FABRIL DO LIFAL

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1604 - PARQUE FABRIL MODERNIZADO PERCENTUAL 25 75

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


02610000 - PARTICIPAO ACIONRIA 6.000.000 0
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 6.000.000 0
02620000 - CONVNIOS ESTATAIS 3.850.000 11.550.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 3.850.000 11.550.000

274
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


6.942.212 17.813.972
RGO: 27556 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CINCIAS DA SADE DE ALAGOAS
6.942.212 17.813.972
UNIDADE ORAMENTRIA: 27556 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CINCIAS DA SADE DE ALAGOAS
EIXO: DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL 6.942.212 17.813.972
DIMENSO ESTRATGICA: EDUCAO PARA A CIDADANIA E FORMAO PROFISSIONAL 6.942.212 17.813.972

PROGRAMA: EDUCAO 6.087.020 15.238.972


OBJETIVO: PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO DE GRADUAO E PS-GRADUAO E O AUMENTO DA OFERTA DE VAGAS, ATRAVS DO APOIO
EXPANSO E MODERNIZAO DA INFRAESTRUTURA FSICA E PEDAGGICA E DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS DO ENSINO
SUPERIOR.
AO: 12364020330960000 - CONSTRUO DAS UNIDADES DE ENSINO, PESQUISA EXTENSO E DE APOIO ADMINISTRATIVO 250.000 675.000

FINALIDADE: POSSIBILITAR MAIS E MELHORES CONDIES PARA AS ATIVIDADES DE ENSINO, DA PESQUISA E DA EXTENSO NA UNCISAL

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1473 - UNIDADE CONSTRUDA UNIDADE 2 3

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 250.000 375.000
3 - DESPESAS CORRENTES 50.000 75.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 200.000 300.000
01100000 - CONVNIOS 0 300.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 300.000

AO: 12364020330980000 - REFORMA, AMPLIAO E MODERNIZAO DAS UNIDADES DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSO E DE APOIO ADMINISTRATIVO 4.671.536 11.006.536

FINALIDADE: OFERECER UM AMBIENTE ADEQUADO QUE FACILITE AS ATIVIDADES DE ENSINO, DA PESQUISA E DE EXTENSO DA UNCISAL

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1478 - UNIDADE REFORMADA E MODERNIZADA UNIDADE 8 19

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 1.500.000 3.455.000
3 - DESPESAS CORRENTES 50.000 115.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.450.000 3.340.000
01100000 - CONVNIOS 3.171.536 7.551.536
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 3.171.536 7.551.536

AO: 12364020341660000 - IMPLANTAO DE PROJETOS DE PESQUISA E DOS PROGRAMAS DE EXTENSO 642.508 2.062.508

FINALIDADE: IMPLANTAR PROJETOS DE PESQUISA E PROGRAMAS DE EXTENSO, PAUTADOS NO PRINCPIO DA INSISSOCIABILIDADE ENTRE O ENSINO, A
PESQUISA E A EXTENSO, VISANDO A QUALIDADE DO ENSINO SUPERIOR E MELHOR ASSISTNCIA POPULAO DO ESTADO DE ALAGOAS
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1476 - PROJETO IMPLANTADO UNIDADE 28 92

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 100.000 200.000
3 - DESPESAS CORRENTES 50.000 100.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 50.000 100.000
01100000 - CONVNIOS 542.508 1.862.508
3 - DESPESAS CORRENTES 449.708 899.708

275
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


4 - DESPESAS DE CAPITAL 92.800 962.800

AO: 12364020341670000 - EXPANSO DE OFERTAS DE VAGAS E DE CURSOS DE GRADUAO E DE PS-GRADUAO PRESENCIAIS 150.000 451.000

FINALIDADE: AMPLIAR A OFERTA DE CURSOS DE GRADUAO E DE PS-GRADUAO CONTRIBUINDO COM A FORMAO DE RECURSOS HUMANOS APTOS A
PARTICIPAR EM PROJETOS E PROPOSTAS DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO E DA REGIO
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1479 - CURSO OFERTADO UNIDADE 4 8

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 150.000 301.000
3 - DESPESAS CORRENTES 100.000 200.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 50.000 101.000
01100000 - CONVNIOS 0 150.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 150.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

AO: 12364020341690000 - IMPLANTAO DOS CURSOS DE GRADUAO E PS-GRADUAO NA MODALIDADE A DISTNCIA 150.000 375.000

FINALIDADE: POSSIBILITAR A AMPLIAO NOS CURSOS DE GRADUAO E DE PS-GRADUAO EM DIFERENTES REGIES DO ESTADO DE ALAGOAS, COMO
TAMBM A GRADUAO DOS PROFESSORES DA REDE PBLICA DE ENSINO DO ESTADO DE ALAGOAS NA MODALIDADE A DISTNCIA
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1471 - CURSO IMPLANTADO UNIDADE 2 3

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 150.000 225.000
3 - DESPESAS CORRENTES 100.000 150.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 50.000 75.000
01100000 - CONVNIOS 0 150.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 150.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

AO: 12364020341700000 - IMPLANTAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTNCIA AO DISCENTE 222.976 668.928

FINALIDADE: PROMOVER AO DISCENTE CONDIES DE ESTUDO NA DINMICA ENSINO-APRENDIZAGEM COM O OBJETIVO DE CONTRIBUIR PARA FORMAO
ACADMICO-PROFISSIONAL
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1480 - ALUNO ATENDIDO ALUNO 500 1.500

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 0 0
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
01160000 - FUNDO EST. DE ERRADICAO DA POBREZA - FECOEP 222.976 668.928
3 - DESPESAS CORRENTES 222.976 668.928
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

PROGRAMA: FORMAO PROFISSIONAL 855.192 2.575.000


OBJETIVO: APOIAR A INICIATIVAS DE EXPANSO E DE MODERNIZAO DA EDUCAO PROFISSIONAL, CIENTFICA E TECNOLGICA, TANTO EM RELAO
INFRAESTRUTURA FSICA QUANTO PEDAGGICA E DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS.
AO: 12363020441640000 - EXPANSO DE OFERTA DE VAGAS EM CURSOS DE EDUCAO PROFISSIONAL PRESENCIAL 805.192 2.275.000

276
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019

FINALIDADE: OPORTUNIZAR A PROFISSIONALIZAO DO TRABALHADOR, MELHORANDO A QUALIDADE DE MO-DE-OBRA, POSSIBILITANDO DESENVOLVIMENTO


PESSOAL E COLETIVO
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1469 - VAGA OFERTADA ALUNO 5.026 12.200

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 300.000 760.000
3 - DESPESAS CORRENTES 300.000 760.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
01100000 - CONVNIOS 505.192 1.515.000
3 - DESPESAS CORRENTES 505.192 1.515.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

AO: 12363020441650000 - IMPLANTAO DE CURSOS DE EDUCAO PROFISSIONAL NA MODALIDADE A DISTNCIA 50.000 300.000

FINALIDADE: OPORTUNIZAR A PROFISSIONALIZAO DO TRABALHADOR, ATRAVS DA OFERTA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES NA MODALIDADE A


DISTNCIA, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DE MO-DE-OBRA, POSSIBILITANDO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E
COLETIVO
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1471 - CURSO IMPLANTADO UNIDADE 1 3

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 50.000 150.000
3 - DESPESAS CORRENTES 50.000 150.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
01100000 - CONVNIOS 0 150.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 150.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

277
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


3.260.285 3.081.818
RGO: 28000 - SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREGO - SETE
3.260.285 3.081.818
UNIDADE ORAMENTRIA: 28027 - SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREGO
EIXO: DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL 110.000 64.900
DIMENSO ESTRATGICA: EDUCAO PARA A CIDADANIA E FORMAO PROFISSIONAL 110.000 64.900

PROGRAMA: FORMAO PROFISSIONAL 110.000 64.900


OBJETIVO: APOIAR A INICIATIVAS DE EXPANSO E DE MODERNIZAO DA EDUCAO PROFISSIONAL, CIENTFICA E TECNOLGICA, TANTO EM RELAO
INFRAESTRUTURA FSICA QUANTO PEDAGGICA E DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS.
AO: 11333020433150000 - QUALIFICAO DOS TRABALHADORES 90.000 0

FINALIDADE: ESTIMULAR E CAPACITAR OS TRABALHADORES PARA USAR E APLICAR NOVAS METODOLOGIAS DO CONHECIMENTO EM SUA VIDA E NO COTIDIANO
PROFISSIONAL, COM VISTAS MELHORIA DO SEU DESEMPENHO E PODER DE DECISO.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1624 - TRABALHADOR QUALIFICADO UNIDADE 2.500 0

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01160000 - FUNDO EST. DE ERRADICAO DA POBREZA - FECOEP 90.000 0
3 - DESPESAS CORRENTES 90.000 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

AO: 11332020433330000 - QUALIFICAO PROFISSIONAL DOS REEDUCANDOS 20.000 64.900

FINALIDADE: QUALIFICAR REEDUCANDOS DO SISTEMA PENINTENCIRIO EM REGIME DE PROGRESSO PENAL, TENDO EM VISTA CONTRIBUIR PARA O
INCREMENTO DE GERAO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA NA PERSPECTIVA DOS INVESTIMENTOS NO SETOR ECONMICO, COM ENFOQUE
NA EMPREGABILIDADE E A OCUPAO PROFISSIONAL.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1647 - REEDUCANDO QUALIFICADO UNIDADE 140 420

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01160000 - FUNDO EST. DE ERRADICAO DA POBREZA - FECOEP 20.000 64.900
3 - DESPESAS CORRENTES 20.000 64.900
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

EIXO: DESENVOLVIMENTO ECONMICO E POPULAR 2.881.871 1.963.981


DIMENSO ESTRATGICA: DESENVOLVIMENTO COM INCLUSO DAS FAMLIAS 2.881.871 1.963.981

PROGRAMA: INCLUSO PRODUTIVA (APLS E COMRCIO POPULAR) 2.881.871 1.963.981


OBJETIVO: AMPLIAR O ACESSO AO CRDITO PARA INDIVDUOS E FAMLIAS DA ECONOMIA SOLIDRIA COMO AGENTE DE DINAMISMO ECONMICO E DE
PROMOO DA INCLUSO PRODUTIVA E DO DESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTVEL.
AO: 11334021232080000 - APOIO AOS GRUPOS ECONMICOS SOLIDRIOS 270.770 0

FINALIDADE: FOMENTAR E DESENVOLVER INICIATIVAS DE TRABALHO E GERAO DE RENDA EM COMUNIDADES E TERRITRIOS DE POPULAO
EXTREMAMENTE POBRES POR MEIO DA CONSTITUIO E FORTALECIMENTO DE EMPREENDIMENTOS ECONMICOS SOLIDRIOS.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1545 - GRUPO APOIADO UNIDADE 0 0

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01100000 - CONVNIOS 270.770 0
3 - DESPESAS CORRENTES 270.770 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

AO: 11334021232140000 - FORTALECIMENTO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLVEIS 2.400.000 1.256.600

278
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019

FINALIDADE: FORTALECER OS CATADORES DE MATERIAIS RECICLVEIS NO ESTADO DE ALAGOAS, ATRAVS DA FORMAO E APOIO A EMPREENDIMENTOS
ECONMICOS SOLIDRIOS ORGANIZADOS EM REDE.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1550 - CATADOR FORTALECIDO UNIDADE 15.300 15.300

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01100000 - CONVNIOS 2.400.000 1.256.600
3 - DESPESAS CORRENTES 1.220.000 1.256.600
4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.180.000 0

AO: 11334021233090000 - APOIO AOS TRABALHADORES DE CANA-DE-ACAR 121.101 415.200

FINALIDADE: ADOTAR MEDIDAS MITIGATRIAS AOS EFEITOS DO DESEMPREGO SAZONAL DECORRENTES DAS ENTRESSAFRAS DOS CULTIVOS DA
CANA-DE-ACAR E DO PROCESSO DE ELIMINAO GRADATIVA DA PALHA.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1619 - TRABALHADOR APOIADO UNIDADE 14.400 14.400

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01160000 - FUNDO EST. DE ERRADICAO DA POBREZA - FECOEP 121.101 415.200
3 - DESPESAS CORRENTES 121.101 415.200
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

AO: 11332021233380000 - QUALIFICAO DE JOVENS EM EMPREENDEDORISMO 90.000 292.181

FINALIDADE: PROMOVER A QUALIFICAO DE JOVENS EM EMPREENDEDORISMO COM O OBJETIVO DE MELHORAR O NVEL DE MATURIDADE DAS MICRO E
PEQUENAS EMPRESAS ESTABELECIDAS NO MERCADO ALAGOANO.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1652 - JOVEM QUALIFICADO UNIDADE 2.500 7.500

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01160000 - FUNDO EST. DE ERRADICAO DA POBREZA - FECOEP 90.000 292.181
3 - DESPESAS CORRENTES 90.000 292.181
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

EIXO: GESTO COM PARTICIPAO, TRANSPARNCIA E FOCO NOS RESULTADOS 268.414 1.052.937
DIMENSO ESTRATGICA: GESTO PBLICA DEMOCRTICA E PARTICIPATIVA 268.414 1.052.937

PROGRAMA: PLANEJAMENTO E GESTO PARTICIPATIVOS E INOVADORES 268.414 1.052.937


OBJETIVO: PROPORCIONAR MELHORES CONDIES DE TRABALHO COM INSTALAES FSICAS ADEQUADAS S NECESSIDADES DOS SERVIOS PRESTADOS.

AO: 11334022032790000 - REESTRUTURAO DOS POSTOS DE ATENDIMENTO DO SINE 168.414 604.307

FINALIDADE: MELHORAR AS INSTALAES DA REDE SINE COM O OBJETIVO DE AUMENTAR A QUALIDADE DOS SERVIOS PRESTADOS AOS TRABALHADORES E
EMPREGADOS ATENDIDOS.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1597 - POSTO REESTRUTURADO UNIDADE 36 108

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01100000 - CONVNIOS 168.414 604.307
3 - DESPESAS CORRENTES 168.414 604.307
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

AO: 11334022032900000 - MODERNIZAO DOS POSTOS DA REDE SINE 100.000 448.630

279
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019

FINALIDADE: PROMOVER A MODERNIZAO DOS POSTOS DA REDE SINE AFIM DE AUMENTAR O NMERO DE TRABALHADORES E EMPREGADORES ATENDIDOS.

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1497 - ATENDIMENTO AMPLIADO PERCENTUAL 25 75

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01100000 - CONVNIOS 100.000 448.630
3 - DESPESAS CORRENTES 100.000 448.630
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

280
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


3.800.906 12.418.500
RGO: 29000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONMICO E TURISMO - SEDETUR
3.800.906 12.418.500
UNIDADE ORAMENTRIA: 29028 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONMICO E TURISMO
EIXO: DESENVOLVIMENTO ECONMICO E POPULAR 2.492.906 7.535.000
DIMENSO ESTRATGICA: DESENVOLVIMENTO COM INCLUSO DAS FAMLIAS 2.492.906 7.535.000

PROGRAMA: MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (FINANCIAMENTO E MICROCRDITO) 20.000 72.000


OBJETIVO: FOMENTAR A FORMALIZAO DE EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS E DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS APOIANDO AS AES EMPREENDEDORAS
COM REDUO DO NMERO DE DIAS PARA A FORMALIZAO DE EMPREENDIMENTOS E AMPLIAO DO TEMPO DE ATIVIDADE DOS MESMOS, BEM
COMO A AMPLIAO DO ACESSO AO CRDITO COMO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO LOCAL E SUSTENTVEL.
AO: 23691021142400000 - APOIO A COMERCIALIZAO DO ARTESANATO ALAGOANO POR MEIO DA CONSOLIDAO DA MERCA ALAGOAS MO 20.000 72.000

FINALIDADE: AGREGAR VALOR AOS PRODUTOS DO ARTESANATO DE DIFERENTES TIPOLOGIAS ATRAVS DA CONSOLIDAO DE UMA IDENTIDADE,
FAVORECENDO O EMPREENDEDORISMO E A GERAO DE RENDA.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1646 - ADESO DOS ARTESOS MARCA ALAGOAS PERCENTUAL 30 70
MO
FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:
01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 20.000 72.000
3 - DESPESAS CORRENTES 20.000 72.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

PROGRAMA: INCLUSO PRODUTIVA (APLS E COMRCIO POPULAR) 2.447.906 7.377.000


OBJETIVO: FAVORECER A AMPLIAO DA DESCONCENTRAO ECONMICA POR MEIO DA DIVERSIFICAO DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS.

AO: 23691021234000000 - FORTALECIMENTO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS E ARRANJOS PRODUTIVOS 1.885.906 5.667.000

FINALIDADE: PROMOVER O FORTALECIMENTO DAS 65 ORGANIZAES COLETIVAS (ASSOCIAES E COOPERATIVAS) INSERIDAS NAS CADEIAS PRODUTIVAS,
COMO TAMBM NOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS IDENTIFICADOS NAS REGIES PRODUTIVAS, ATRAVS DA ELABORAO DE PLANO DE
NEGCIOS PARA 40% DAS ORGANIZAES COLETIVAS, CONTRIBUINDO PARA CRESCIMENTO E DESCONCENTRAO PRODUTIVA NO ESTADO DE
ALAGOAS
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1565 - PLANO ELABORADO UNIDADE 26 26

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 20.000 72.000
3 - DESPESAS CORRENTES 20.000 72.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
01160000 - FUNDO EST. DE ERRADICAO DA POBREZA - FECOEP 1.865.906 5.595.000
3 - DESPESAS CORRENTES 1.500.000 4.500.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 365.906 1.095.000

AO: 23692021242300000 - FORTALECIMENTO DOS MICRO E PEQUENOS NEGCIOS 552.000 1.668.000

FINALIDADE: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DO SEGMENTO DE MICRO E PEQUENOS NEGCIOS, CONTRIBUINDO PARA GERAO DE
EMPREGO E RENDA, CRESCIMENTO E DESCONCENTRAO PRODUTIVA NO ESTADO DE ALAGOAS.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1634 - NEGCIOS FORMALIZADOS PERCENTUAL 25 75

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 20.000 72.000
3 - DESPESAS CORRENTES 20.000 72.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

281
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


01160000 - FUNDO EST. DE ERRADICAO DA POBREZA - FECOEP 532.000 1.596.000
3 - DESPESAS CORRENTES 532.000 1.596.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

AO: 23691021242390000 - FORTALECEIMENTO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS E ARRANJOS PRODUTIVOS 10.000 42.000

FINALIDADE: PROMOVER O FORTALECIMENTO DAS ORGANIZAES COLETIVAS (ASSOCIAES E COOPERATIVAS) INSERIDAS NAS CADEIAS PRODUTIVAS,
COMO TAMBM NOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS IDENTIFICADOS NAS REGIES PRODUTIVAS, CONTRIBUINDO PARA CRESCIMENTO E
DESCONCENTRAO PRODUTIVA NO ESTADO DE ALAGOAS.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1645 - PLANO DE NEGCIOS ELABORADO UNIDADE 5 5

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 10.000 42.000
3 - DESPESAS CORRENTES 10.000 42.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

PROGRAMA: INCLUSO PRODUTIVA (APLS E COMRCIO POPULAR) 25.000 86.000


OBJETIVO: AMPLIAR O ACESSO AO CRDITO PARA INDIVDUOS E FAMLIAS DA ECONOMIA SOLIDRIA COMO AGENTE DE DINAMISMO ECONMICO E DE
PROMOO DA INCLUSO PRODUTIVA E DO DESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTVEL.
AO: 04127021233970000 - ELABORAO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONMICO DO ESTADO DE ALAGOAS 25.000 86.000

FINALIDADE: ELABORAR O PLANO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTVEL DO ESTADO DE ALAGOAS, APONTANDO ELEMENTOS NORTEADORES PARA A
CONSTRUO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTVEL DO ESTADO, TENDO COMO PREMISSA A DESCENTRALIZAO ECONMICA.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1565 - PLANO ELABORADO UNIDADE 1 1

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 25.000 86.000
3 - DESPESAS CORRENTES 25.000 86.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

EIXO: DESENVOLVIMENTO URBANO E LOGSTICA 10.000 36.000


DIMENSO ESTRATGICA: DESENVOLVIMENTO URBANO COM QUALIDADE DE VIDA 10.000 36.000

PROGRAMA: INFRAESTRUTURA, LOGSTICA E TRANSPORTE 10.000 36.000


OBJETIVO: EXPANDIR, MODERNIZAR E MANTER A MALHA DE INFRAESTRUTURA DE LOGSTICA E DE TRANSPORTE.

AO: 22661021333130000 - IMPLANTAO DE PARCERIAS PBLICO-PRIVADAS 10.000 36.000

FINALIDADE: ATRAIR INVESTIDORES PARA MODELAGEM E EXECUO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DE ELEVADO NVEL DE INVESTIMENTO.

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1621 - PARCERIA PBLICO PRIVADA MODELADA E UNIDADE 1 1


ELABORADA
FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:
01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 10.000 36.000
3 - DESPESAS CORRENTES 10.000 36.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

282
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019

EIXO: DESENVOLVIMENTO ECONMICO SETORIAL 1.048.000 4.084.500


DIMENSO ESTRATGICA: DESENVOLVIMENTO ECONMICO DESCONCENTRADO COM SUSTENTABILIDADE 1.048.000 4.084.500

PROGRAMA: INDSTRIA, ENERGIA E TURISMO 768.000 3.144.500


OBJETIVO: PROMOVER A EXPANSO DAS ATIVIDADES TURSTICAS E A MELHORIA DA QUALIDADE DO PRODUTO PARA O TURISTA, E CONSOLIDAR O DESTINO
ALAGOAS COMO REFERNCIA NOS MERCADOS DOMSTICOS E INTERNACIONAL POR MEIO DE ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS DE ADEQUAO DA
INFRAESTRUTURA TURSTICA, DE FORMA A FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NOS MUNICPIOS ALAGOANOS.
AO: 23695021633350000 - ATUALIZAO DOS PLANOS DE TURISMO: PLANO ESTRATGICO E PLANO DE MARKETING 40.000 132.000

FINALIDADE: REVISAR E APRIMORAR OS DOIS PLANOS DE TURISMO DO ESTADO DE ALAGOAS, O PLANO ESTRATGICO E O PLANO DE MARKETING, EM
OBSERVAO S MUDANAS DE CENRIO EXTERNO E INTERNO, S NOVAS TENDNCIAS DE MERCADO, DISPONIBILIDADE DE NOVOS DADOS E
INFORMAES SOBRE O TURISMO DE ALAGOAS E AOS RESULTADOS. ALCANADOS.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1649 - PLANOS ATUALIZADOS UNIDADE 2 2

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 40.000 132.000
3 - DESPESAS CORRENTES 40.000 132.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

AO: 23695021642250000 - APOIO AS AES DO PRODETUR EM ALAGOAS 50.000 177.000

FINALIDADE: FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO TURSTICO DAS REGIES PRIORITRIAS POR MEIO DA CAPTAO DE RECURSOS E DA PROPOSIO E
EXECUO DE PROJETOS PREVISTOS NO CONTEXTO DO PRODETUR - PROGRAMA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1617 - PROJETOS IMPLANTADOS UNIDADE 18 18

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 50.000 177.000
3 - DESPESAS CORRENTES 50.000 177.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

AO: 15451021642260000 - AMPLIAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA TURSTICA 25.000 101.500

FINALIDADE: ARTICULAR, APOIAR, PROPOR E EXECUTAR PROJETOS DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA TURSTICA EXISTENTE E/OU DE IMPLANTAO DE
NOVAS INSTALAES PARA DAR SUPORTE ATIVIDADE TURSTICA NAS REGIES DESTINOS PRIORITRIOS.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1623 - PROJETOS IMPLANTADOS UNIDADE 9 27

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 25.000 101.500
3 - DESPESAS CORRENTES 25.000 101.500
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

AO: 23695021642290000 - AMPLIAO E CONSOLIDAO DO DESTINO ALAGOAS NO MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL 40.000 144.000

FINALIDADE: DESENVOLVER E IMPLEMENTAR AES DE DIVULGAO, PROMOO E APOIO A COMERCIALIZAO DO TURISMO DE ALAGOAS, DE SEUS
DESTINOS E PRODUTOS TURSTICOS, NOS MERCADOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, ASSIM COMO MATERIAIS E FERRAMENTAS DE SUPORTE A
ESSAS AES.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1633 - PLANO DE PROMOO IMPLEMENTADO UNIDADE 1 3

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 40.000 144.000
3 - DESPESAS CORRENTES 40.000 144.000

283
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

AO: 23695021642350000 - DIVERSIFICAO E AMPLIAO DA OFERTA TURSTICA 543.000 2.356.000

FINALIDADE: PLANEJAR, EXECUTAR E APOIAR PROJETOS E AES DE ARTICULAO, QUALIFICAO, ESTRUTURAO E/OU RENOVAO DE DESTINOS,
PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E SERVIOS TURSTICOS, COM FOCO NA FORMATAO DE NOVOS PRODUTOS E NA MELHORIA, DIVERSIFICAO E
AUMENTO DA OFERTA ATUAL.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1642 - NOVOS PRODUTOS FORMATADOS UNIDADE 2 6

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 40.000 144.000
3 - DESPESAS CORRENTES 40.000 144.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
01100000 - CONVNIOS 503.000 2.212.000
3 - DESPESAS CORRENTES 503.000 2.212.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

AO: 23695021642360000 - INCREMENTAO DO SEGMENTO DE NEGCIOS E EVENTOS 40.000 132.000

FINALIDADE: FOMENTAR O SEGMENTO DE TURISMO DE NEGCIOS E EVENTOS EM ALAGOAS, APOIANDO A CAPTAO DE EVENTOS TAIS COMO CONGRESSOS,
CONVENES, FEIRAS E EVENTOS ESPORTIVOS, QUE MOBILIZEM O FLUXO TURSTICO.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1302 - EVENTO REALIZADO UNIDADE 10 30

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 40.000 132.000
3 - DESPESAS CORRENTES 40.000 132.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

AO: 23695021642420000 - REALIZAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE O TURISMO DE ALAGOAS 30.000 102.000

FINALIDADE: REALIZAR ESTUDOS E PESQUISAS QUANTITATIVAS E/OU QUALITATIVAS SOBRE O TURISMO DE ALAGOAS QUE PERMITAM DIMENSIONAR E
CARACTERIZAR A ATIVIDADE TURSTICA NO ESTADO, SEUS IMPACTOS, SUA OFERTA E SUA DEMANDA.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1653 - ESTUDOS E PESQUISAS REALIZADOS UNIDADE 3 3

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 30.000 102.000
3 - DESPESAS CORRENTES 30.000 102.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

PROGRAMA: INDSTRIA, ENERGIA E TURISMO 170.000 544.000


OBJETIVO: PROMOVER O FORTALECIMENTO DA POLTICA ESTADUAL DE TURISMO, CONSOLIDANDO A GESTO TURSTICA DE MODO DEMOCRTICO E
SUSTENTVEL, VOLTADO PARA O PLANEJAMENTO DAS REGIES TURSTICAS, ALINHADO COM O MODELO DE DESENVOLVIMENTO TURSTICO
NACIONAL.
AO: 23695021633960000 - APOIO IMPLEMENTAO DO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DE EMPRESAS E PROFISSIONAIS DO SETOR DE TURISMO 130.000 408.000

FINALIDADE: PROMOVER O ORDENAMENTO, A FORMALIZAO E A LEGALIZAO DOS PRESTADORES DE SERVIOS TURSTICOS, POR MEIO DA
IMPLEMENTAO DO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO DE EMPRESAS E PROFISSIONAIS DO SETOR.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1698 - PRESTADOR CADASTRADO PERCENTUAL 25 75

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 30.000 108.000

284
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


3 - DESPESAS CORRENTES 30.000 108.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
01100000 - CONVNIOS 100.000 300.000
3 - DESPESAS CORRENTES 100.000 300.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

AO: 23695021633980000 - APOIO E EXECUO DE PROJETOS E AES DE CAPACITAO DA MO DE OBRA E DA QUALIFICAO DOS SERVIOS PRESTADOS NO 40.000 136.000
TURISMO
FINALIDADE: APOIAR E EXECUTAR PROJETOS E AES DE CAPACITAO DA MO DE OBRA E DE QUALIFICAO DOS SERVIOS PRESTADOS NO MBITO DAS
ATIVIDADES E PROFISSES INERENTES AO TURISMO, A FIM DE SE ATINGIR PADRES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE E DIFERENCIAO.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1699 - PESSOA CAPACITADA E TREINADA UNIDADE 100 300

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 40.000 136.000
3 - DESPESAS CORRENTES 40.000 136.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

PROGRAMA: INDSTRIA, ENERGIA E TURISMO 110.000 396.000


OBJETIVO: PROMOVER A ATIVIDADE INDUSTRIAL POR MEIO DA ATRAO DE EMPRESAS, ESTRUTURAO DE PLOS E DISTRITOS INDUSTRIAIS, ALM DA
ELABORAO DE ESTUDOS TCNICOS EM REAS ESTRATGICAS.
AO: 22661021634350000 - FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA DOS POLOS E DISTRITOS INDUSTRIAIS 20.000 75.000

FINALIDADE: SUPRIR REGIES ESTRATGICAS DO ESTADO COM INFRAESTRUTURA NECESSRIA PARA PROMOVER A CONSOLIDAO DOS EMPREENDIMENTOS
IMPLANTADOS.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1745 - POLO REQUALIFICADO PERCENTUAL 25 75

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 20.000 75.000
3 - DESPESAS CORRENTES 20.000 75.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

AO: 22661021634360000 - ATRAO DE NOVOS EMPREENDIMENTOS PARA ALAGOAS 20.000 72.000

FINALIDADE: AMPLIAR O NMERO DE EMPRESAS E EMPREENDIMENTOS INSTALADOS NO ESTADO, VISANDO A INNTERIORIZAO DO DESENVOLVIMENTO
ECONMICO DO ESTADO.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1746 - EMPREENDIMENTO INSTALADO UNIDADE 5 15

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 20.000 72.000
3 - DESPESAS CORRENTES 20.000 72.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

AO: 25752021642310000 - ELABORAO DE ESTUDOS TCNICOS NA REA DE ENERGIA 50.000 177.000

FINALIDADE: DAR SUBSDIOS PARA ANLISE TCNICA DE IMPLANTAO DE EMPREENDIMENTOS E ELABORAO DE POLTICAS PBLICAS NO ESTADO DE
ALAGOAS.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1637 - ESTUDOS TCNICOS REALIZADOS UNIDADE 9 27

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 50.000 177.000

285
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


3 - DESPESAS CORRENTES 50.000 177.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

AO: 22663021642380000 - ELABORAO DE ESTUDOS TCNICOS NA REA DE MINERAO 20.000 72.000

FINALIDADE: DAR SUBSDIOS PARA ANLISE TCNICA DE IMPLANTAO DE EMPREENDIMENTOS E ELABORAO DE POLTICAS PBLICAS NO ESTADO DE
ALAGOAS.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1637 - ESTUDOS TCNICOS REALIZADOS UNIDADE 1 3

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 20.000 72.000
3 - DESPESAS CORRENTES 20.000 72.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

EIXO: GESTO COM PARTICIPAO, TRANSPARNCIA E FOCO NOS RESULTADOS 250.000 763.000
DIMENSO ESTRATGICA: GESTO PBLICA DEMOCRTICA E PARTICIPATIVA 250.000 763.000

PROGRAMA: ADMINISTRAO FINANCEIRA 200.000 600.000


OBJETIVO: CENTRALIZAR A ADMINISTRAO DE RECURSOS FINANCEIROS DISPOSIO DO ESTADO.

AO: 04122000543320000 - PARTICIPAO NO CAPITAL SOCIAL DA AFAL 200.000 600.000

FINALIDADE: AUMENTAR O CAPITAL SOCIAL DA AFAL PARA PERMITIR A AMPLIAO E CONCESSO DE CRDITO AOS MICRO E PEQUENOS NEGCIOS.

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1761 - PARTICIPAO REALIZADA PERCENTUAL 25 75

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 200.000 600.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 200.000 600.000

PROGRAMA: PLANEJAMENTO E GESTO PARTICIPATIVOS E INOVADORES 20.000 67.000


OBJETIVO: PROMOVER A ADOO DO MODELO DE GESTO EM TODAS AS SECRETRIAS E RGOS VINCULADOS, PROPORCIONANDO SERVIOS PBLICOS
TCNICOS E ADMINISTRATIVOS COM QUALIDADE.
AO: 04122022033110000 - MODERNIZAO DA GESTO DA SEDETUR 20.000 67.000

FINALIDADE: IMPLANTAR A GESTO PARA RESULTADOS E DOTAR A SEDETUR DE TCNICAS E PRTICAS INOVADORAS DE GESTO, NO SENTIDO DE GARANTIR
A MELHORIA DOS RESULTADOS DAS POLTICAS PBLICAS.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1529 - MODELO IMPLEMENTADO UNIDADE 1 1

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 20.000 67.000
3 - DESPESAS CORRENTES 20.000 67.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

PROGRAMA: PLANEJAMENTO E GESTO PARTICIPATIVOS E INOVADORES 30.000 96.000


OBJETIVO: PROPORCIONAR MELHORES CONDIES DE TRABALHO COM INSTALAES FSICAS ADEQUADAS S NECESSIDADES DOS SERVIOS PRESTADOS.

286
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019

AO: 04122022033990000 - MODERNIZAO DA SEDETUR 30.000 96.000

FINALIDADE: ADEQUAR A ESTRUTURA FSICA E TECNOLGICA DA SECRETARIA S NECESSIDADES DE TRABALHO DOS COLABORADORES DA SEDETUR E SE
SEUS USURIOS.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1413 - RGO MODERNIZADO PERCENTUAL 25 75

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 30.000 96.000
3 - DESPESAS CORRENTES 10.000 33.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 20.000 63.000

287
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


1.593.689 5.223.770
RGO: 29505 - AGNCIA DE FOMENTO DE ALAGOAS - AFAL
1.593.689 5.223.770
UNIDADE ORAMENTRIA: 29505 - AGNCIA DE FOMENTO DE ALAGOAS
EIXO: DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL 210.000 688.419
DIMENSO ESTRATGICA: ERRADICAO DA EXTREMA POBREZA E COMBATE S CONDIES DE VULNERABILIDADE SOCIAL 210.000 688.419

PROGRAMA: ASSISTNCIA SOCIAL COM COMBATE A POBREZA, MISRIA E INCLUSO SOCIAL 210.000 688.419
OBJETIVO: ASSEGURAR A PROTEO SOCIAL BSICA E ESPECIAL COM A AMPLIAO DA OFERTA DE SERVIOS SCIO ASSISTENCIAIS GARANTINDO
ATENDIMENTOS E ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO S FAMLIAS E INDIVDUOS EM SITUAO DE RISCO, COM DIREITOS AMEAADOS OU
VIOLADOS, CONTRIBUINDO PARA INTERRUPO, PREVENO DE AGRAVAMENTOS E REPARAO DE SITUAES DE VIOLAES DE DIREITOS OU
CONTINGNCIAS, COM NFASE NO FORTALECIMENTO DA FUNO PROTETIVA DA FAMLIA.
AO: 23694020830210000 - CRIAO DE GRUPOS DE OPORTUNIDADES LOCAIS DE DESENVOLVIMENTO 210.000 688.419

FINALIDADE: COMBATER A POBREZA ATRAVS DA FORMAO DE GRUPOS COMUNITRIOS COM FOCO EM EDUCAO FINANCEIRA, FORMAO E APOIO A
MICROEMPREENDIMENTOS, GERAO DE RENDA PARA GRUPOS SOCIALMENTE VULNERVEIS.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1399 - GRUPO CRIADO UNIDADE 100 250

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 0 0
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
01160000 - FUNDO EST. DE ERRADICAO DA POBREZA - FECOEP 210.000 688.419
3 - DESPESAS CORRENTES 147.000 481.894
4 - DESPESAS DE CAPITAL 63.000 206.525

EIXO: DESENVOLVIMENTO ECONMICO E POPULAR 1.343.689 4.404.870


DIMENSO ESTRATGICA: DESENVOLVIMENTO COM INCLUSO DAS FAMLIAS 1.343.689 4.404.870

PROGRAMA: MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (FINANCIAMENTO E MICROCRDITO) 800.000 2.622.551


OBJETIVO: FOMENTAR A FORMALIZAO DE EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS E DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS APOIANDO AS AES EMPREENDEDORAS
COM REDUO DO NMERO DE DIAS PARA A FORMALIZAO DE EMPREENDIMENTOS E AMPLIAO DO TEMPO DE ATIVIDADE DOS MESMOS, BEM
COMO A AMPLIAO DO ACESSO AO CRDITO COMO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO LOCAL E SUSTENTVEL.
AO: 23694021130240000 - APOIO FINANCEIRO PARA S MICRO, PEQUENAS E MDIAS EMPRESAS 600.000 1.966.914

FINALIDADE: VIABILIZAR LINHAS DE CRDITO PARA APOIAR S MICRO, PEQUENAS E MDIAS EMPRESAS, INCLUSIVE OS EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS, PARA
PROMOO DE MODERNIZAO E DESENVOLVIMENTO ECONMICO DOS NEGCIOS.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1401 - MICRO, PEQUENA E MDIA EMPRESA APOIADA UNIDADE 500 1.500

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 0 0
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
01160000 - FUNDO EST. DE ERRADICAO DA POBREZA - FECOEP 400.000 1.311.276
3 - DESPESAS CORRENTES 120.000 393.383
4 - DESPESAS DE CAPITAL 280.000 917.893
02610000 - PARTICIPAO ACIONRIA 200.000 655.638
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0

288
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


4 - DESPESAS DE CAPITAL 200.000 655.638

AO: 23694021130290000 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE MICRO E PEQUENAS INDSTRIAS DE ALAGOAS 200.000 655.637

FINALIDADE: FORTALECER AS MICRO E PEQUENAS INDSTRIAS DO ESTADO, APOIANDO A PRODUO, A LEGISLAO E ACESSO A MERCADOS DOS PRODUTOS
ALAGOANOS.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1406 - MICRO INDSTRIA ATENDIDA UNIDADE 60 60

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 0 0
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
01160000 - FUNDO EST. DE ERRADICAO DA POBREZA - FECOEP 200.000 655.637
3 - DESPESAS CORRENTES 60.000 196.691
4 - DESPESAS DE CAPITAL 140.000 458.946

PROGRAMA: INCLUSO PRODUTIVA (APLS E COMRCIO POPULAR) 243.689 798.862


OBJETIVO: FAVORECER A AMPLIAO DA DESCONCENTRAO ECONMICA POR MEIO DA DIVERSIFICAO DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS.

AO: 23694021230450000 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE COOPERATIVAS E ASSOCIAES DE ALAGOAS 243.689 798.862

FINALIDADE: PROFISSIONALIZAR AS COOPERATIVAS EXISTENTES E FOMENTAR O SURGIMENTO DE NOVAS ORGANIZAES NO ESTADO, PARA APOIO AOS
NEGCIOS DE PEQUENO PORTE, AGRICULTURA E COOPERATIVISMO DE CRDITO.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1418 - INSTITUIO BENEFICIADA UNIDADE 80 170

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 0 0
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
01160000 - FUNDO EST. DE ERRADICAO DA POBREZA - FECOEP 243.689 798.862
3 - DESPESAS CORRENTES 73.107 239.659
4 - DESPESAS DE CAPITAL 170.582 559.203

PROGRAMA: INCLUSO PRODUTIVA (APLS E COMRCIO POPULAR) 300.000 983.457


OBJETIVO: AMPLIAR O ACESSO AO CRDITO PARA INDIVDUOS E FAMLIAS DA ECONOMIA SOLIDRIA COMO AGENTE DE DINAMISMO ECONMICO E DE
PROMOO DA INCLUSO PRODUTIVA E DO DESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTVEL.
AO: 23694021230260000 - APOIO FINANCEIRO AOS APLS DE BAIXA RENDA 300.000 983.457

FINALIDADE: APOIO FINANCEIRO A PROJETOS DA INSERO PRODUTIVA, CONTRIBUINDO E FOMENTANDO A COMPETITIVIDADE DAS PESSOAS ORGANIZADAS
EM COOPERATIVAS DE PRODUO E/OU COMERCIALIZAO E ASSOCIAES COMUNITRIAS, VISANDO A MELHORIA TCNICA DAS ATIVIDADES E
DA PRODUTIVIDADE, COM VISTAS PROMOO DO DESENVOLVIMENTO ECONMICO E AUTO SUSTENTABILIDADE DOS SEGMENTOS
CONTEMPLADOS.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1402 - PROJETO APOIADO UNIDADE 20 20

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 0 0
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

289
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


01160000 - FUNDO EST. DE ERRADICAO DA POBREZA - FECOEP 300.000 983.457
3 - DESPESAS CORRENTES 90.000 295.037
4 - DESPESAS DE CAPITAL 210.000 688.420

EIXO: GESTO COM PARTICIPAO, TRANSPARNCIA E FOCO NOS RESULTADOS 40.000 130.481
DIMENSO ESTRATGICA: GESTO PBLICA DEMOCRTICA E PARTICIPATIVA 40.000 130.481

PROGRAMA: PLANEJAMENTO E GESTO PARTICIPATIVOS E INOVADORES 40.000 130.481


OBJETIVO: PROPORCIONAR MELHORES CONDIES DE TRABALHO COM INSTALAES FSICAS ADEQUADAS S NECESSIDADES DOS SERVIOS PRESTADOS.

AO: 04122022034140000 - MODERNIZAO DA AFAL 40.000 130.481

FINALIDADE:

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1365 - RGO MODERNIZADO PERCENTUAL 25 75

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 40.000 130.481
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 40.000 130.481

290
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


22.840.728 24.720.520
RGO: 29529 - GS DE ALAGOAS S.A - ALGS
22.840.728 24.720.520
UNIDADE ORAMENTRIA: 29529 - GS DE ALAGOAS S.A
EIXO: DESENVOLVIMENTO ECONMICO SETORIAL 18.899.746 12.897.574
DIMENSO ESTRATGICA: DESENVOLVIMENTO ECONMICO DESCONCENTRADO COM SUSTENTABILIDADE 18.899.746 12.897.574

PROGRAMA: INDSTRIA, ENERGIA E TURISMO 18.899.746 12.897.574


OBJETIVO: EXPANDIR, MODERNIZAR E MANTER A MALHA DE INFRAESTRUTURA DE LOGSTICA E DE TRANSPORTE.

AO: 25451021632160000 - CONSTRUO DO GASODUTO PENEDO - ARAPIRACA 12.450.959 12.897.574

FINALIDADE: LEVAR O GS NATURAL DE PENEDO A ARAPIRACA.

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1554 - REDE IMPLANTADA QUILMETRO 18 13

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 0 6.448.787
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 6.448.787
02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAO INDIRETA 12.450.959 6.448.787
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 12.450.959 6.448.787

AO: 25451021632300000 - CONSTRUO O GASODUTO PILAR - MARECHAL DEODORO 6.448.787 0

FINALIDADE: INTERLIGAR O PONTO DE ENTREGA DA PETROBRAS (CITY GATE) EM PILAR AO POLO INDUSTRIAL JOS APRGIO VILELA.

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1554 - REDE IMPLANTADA QUILMETRO 0 0

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAO INDIRETA 6.448.787 0
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 6.448.787 0

EIXO: GESTO COM PARTICIPAO, TRANSPARNCIA E FOCO NOS RESULTADOS 3.940.982 11.822.946
DIMENSO ESTRATGICA: GESTO PBLICA DEMOCRTICA E PARTICIPATIVA 3.940.982 11.822.946

PROGRAMA: PLANEJAMENTO E GESTO PARTICIPATIVOS E INOVADORES 3.940.982 11.822.946


OBJETIVO: PROPORCIONAR MELHORES CONDIES DE TRABALHO COM INSTALAES FSICAS ADEQUADAS S NECESSIDADES DOS SERVIOS PRESTADOS.

AO: 04122022034130000 - MODERNIZAO DA ALGS 3.940.982 11.822.946

FINALIDADE: DOTAR A ALGS DE INFRAESTRUTURA E FERRAMENTAS MODERNAS DE TRABALHO NO SENTIDO DE GARANTIR A EXECUO DE SUAS ATIVIDADES
DE FORMA EFICIENTE E EFICAZ.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1365 - RGO MODERNIZADO PERCENTUAL 25 75

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAO INDIRETA 3.940.982 11.822.946
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0

291
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


4 - DESPESAS DE CAPITAL 3.940.982 11.822.946

292
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


300.000 900.000
RGO: 29534 - FUNDO DE REGISTRO E DO COMRCIO - FUNERC
300.000 900.000
UNIDADE ORAMENTRIA: 29534 - FUNDO DE REGISTRO E DO COMRCIO
EIXO: DESENVOLVIMENTO ECONMICO SETORIAL 25.000 75.000
DIMENSO ESTRATGICA: DESENVOLVIMENTO ECONMICO DESCONCENTRADO COM SUSTENTABILIDADE 25.000 75.000

PROGRAMA: CINCIA E TECNOLOGIA 25.000 75.000


OBJETIVO: FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS E INOVAES VOLTADAS AO APOIO DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS, MEDIANTE PARCERIAS
ENTRE OS SETORES PBLICO, PRIVADO E ACADMICO.
AO: 04125021730350000 - VIRTUALIZAO DO REGISTRO DO COMRCIO 25.000 75.000

FINALIDADE: TORNAR O REGISTRO DO COMRCIO TOTALMENTE DIGITAL ABOLINDO A EMISSO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTAO FSICA, TORNADO
ASSIM, A JUNTA COMERCIAL, TOTALMENTE ACESSVEL DE FORMA WEB.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1409 - SERVIO DE REGISTRO MERCANTIL VIRTUALIZADO PERCENTUAL 25 75

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 25.000 75.000
3 - DESPESAS CORRENTES 10.000 30.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 15.000 45.000

EIXO: GESTO COM PARTICIPAO, TRANSPARNCIA E FOCO NOS RESULTADOS 275.000 825.000
DIMENSO ESTRATGICA: GESTO PBLICA DEMOCRTICA E PARTICIPATIVA 275.000 825.000

PROGRAMA: PLANEJAMENTO E GESTO PARTICIPATIVOS E INOVADORES 60.000 180.000


OBJETIVO: PROMOVER A ADOO DO MODELO DE GESTO EM TODAS AS SECRETRIAS E RGOS VINCULADOS, PROPORCIONANDO SERVIOS PBLICOS
TCNICOS E ADMINISTRATIVOS COM QUALIDADE.
AO: 04125022030440000 - CERTIFICAO DE QUALIDADE TOTAL ISO 9001:2008 60.000 180.000

FINALIDADE: IMPLANTAR E PADRONIZAR SISTEMA DE QUALIDADE TOTAL E CERTIFICAO ISO 9001:2008.

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1417 - CERTIFICAO ISO 9001:2008 REALIZADA UNIDADE 1 1

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 60.000 180.000
3 - DESPESAS CORRENTES 60.000 180.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

PROGRAMA: PLANEJAMENTO E GESTO PARTICIPATIVOS E INOVADORES 20.000 60.000


OBJETIVO: INCREMENTAR AES RELACIONADAS COM A CAPACITAO E VALORIZAO DOS SERVIDORES PBLICOS ESTADUAIS.

AO: 04125022030460000 - CAPACITAO DOS SERVIDORES DA JUCEAL 20.000 60.000

FINALIDADE: PROMOVER MEIOS PARA A REALIZAO DE MANUTENO DA QUALIDADE DE TRABALHO DOS SERVIDORES DA JUCEAL POR MEIO DA PROMOO
DE CURSOS DE CAPACITAO E/OU RECICLAGEM.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1419 - SERVIDOR CAPACITADO UNIDADE 8 24

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 20.000 60.000
3 - DESPESAS CORRENTES 20.000 60.000

293
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

PROGRAMA: PLANEJAMENTO E GESTO PARTICIPATIVOS E INOVADORES 195.000 585.000


OBJETIVO: PROPORCIONAR MELHORES CONDIES DE TRABALHO COM INSTALAES FSICAS ADEQUADAS S NECESSIDADES DOS SERVIOS PRESTADOS.

AO: 04125022030320000 - MODERNIZAO DA JUNTA COMERCIAL 96.000 288.000

FINALIDADE: MODERNIZAR TECNOLGICAMENTE A JUCEAL A FIM DE AMPARAR TODO O PROCESSO DE REGISTRO EMPRESARIAL OFERECENDO TECNOLOGIA DE
PONTA AOS COLABORADORES INTERNOS E USURIOS EM GERAL.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1365 - RGO MODERNIZADO PERCENTUAL 10 90

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 96.000 288.000
3 - DESPESAS CORRENTES 6.000 18.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 90.000 270.000

AO: 04125022030390000 - REFORMA E AMPLIAO DA ESTRUTURA FSICA DA JUCEAL 89.000 267.000

FINALIDADE: PROMOVER MELHORIAS NA ESTRUTURA FSICA DA JUNTA COMERCIAL ADEQUANDO AS REAIS NECESSIDADES DE TRABALHO.

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1412 - ESTRUTURA FSICA AMPLIADA E REFORMADA PERCENTUAL 25 75

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 89.000 267.000
3 - DESPESAS CORRENTES 7.000 21.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 82.000 246.000

AO: 04125022030470000 - IMPLANTAO DE POSTOS DE ATENDIMENTO DA JUCEAL NO ESTADO DE ALAGOAS 10.000 30.000

FINALIDADE: DAR ACESSIBILIDADE E COMODIDADE AOS USURIOS DOS SERVIOS PRESTADOS PELA JUNTA COMERCIAL.

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1420 - POSTO DE ATENDIMENTO IMPLANTADO UNIDADE 9 27

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 10.000 30.000
3 - DESPESAS CORRENTES 7.000 21.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 3.000 9.000

294
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


0 0
RGO: 29553 - FUNDO DO TURISMO
0 0
UNIDADE ORAMENTRIA: 29553 - FUNDO DO TURISMO
EIXO: GESTO COM PARTICIPAO, TRANSPARNCIA E FOCO NOS RESULTADOS 0 0
DIMENSO ESTRATGICA: GESTO PBLICA DEMOCRTICA E PARTICIPATIVA 0 0

PROGRAMA: PLANEJAMENTO E GESTO PARTICIPATIVOS E INOVADORES 0 0


OBJETIVO: PROPORCIONAR MELHORES CONDIES DE TRABALHO COM INSTALAES FSICAS ADEQUADAS S NECESSIDADES DOS SERVIOS PRESTADOS.

AO: 04122022034190000 - MODERNIZAO DO FUNDO DO TURISMO 0 0

FINALIDADE: DOTAR O FUNDO DO TURISMO DE INFRAESTRUTURA E FERRAMENTAS MODERNAS DE TRABALHO NO SENTIDO DE GARANTIR A EXECUO DE
SUAS ATIVIDADES DE FORMA EFICIENTE E EFICAZ.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1365 - RGO MODERNIZADO PERCENTUAL 25 75

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 0 0
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

295
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


10.562.443 60.123.167
RGO: 30000 - SECRETARIA DE ESTADO DE PREVENO VIOLNCIA - SEPREV
10.562.443 60.123.167
UNIDADE ORAMENTRIA: 30041 - SECRETARIA DE ESTADO DE PREVENO VIOLNCIA
EIXO: DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL 10.542.443 60.063.167
DIMENSO ESTRATGICA: ERRADICAO DA EXTREMA POBREZA E COMBATE S CONDIES DE VULNERABILIDADE SOCIAL 10.542.443 60.063.167

PROGRAMA: DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA 1.676.418 9.451.206


OBJETIVO: FORTALECER AS AES DE PROMOO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS, ATRAVS DO APOIO AOS SERVIOS DE ATENDIMENTO DIRETO AO
CIDADO IDOSO, POPULAO LGBT, POPULO EM SITUAO DE RUA, VTIMAS DE VIOLNCIAS COM AES DE EDUCAO, PRODUO E
DISSEMINAO DO CONHECIMENTO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTAO CIVIL BSICA.
AO: 14421020631760000 - CONSTRUO DE UNIDADES DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS 86.418 275.123

FINALIDADE: CRIAR O AMBIENTE ADEQUADO PARA REALIZAO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS E AMPLIAO DO NMERO DE VAGAS

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1523 - UNIDADE SOCIOEDUCATIVAS CONSTRUDA PERCENTUAL DE EXECUO 20 80


FSICA
FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:
01100000 - CONVNIOS 86.418 275.123
3 - DESPESAS CORRENTES 86.418 275.123
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

AO: 14421020631780000 - REFORMA E AMPLIAO DE UNIDADES DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS 80.000 3.859.080

FINALIDADE: CRIAR O AMBIENTE ADEQUADO PARA REALIZAO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS.

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1526 - UNIDADE AMPLIADA E REFORMADA PERCENTUAL DE EXECUO 0 100
FSICA
FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:
01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 80.000 0
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 80.000 0
01100000 - CONVNIOS 0 3.859.080
3 - DESPESAS CORRENTES 0 150.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 3.709.080

AO: 12243020634450000 - IMPLANTAO DE EDUCAO PARA PAZ NAS ESCOLAS DE ALAGOAS 700.000 2.228.539

FINALIDADE: IMPLANTAR ESTRATGIAS DE EDUCAO PARA PAZ COMO MECANISMO DE PREVENO SOCIAL A VIOLNCIA NAS ESCOLAS, ATUANDO
PRIORITARIAMENTE, EM TERRITRIOS VULNERVEIS NO ESTADO DE ALAGOAS.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1748 - PESSOA ATENDIDA UNIDADE 20.000 20.000

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 700.000 2.228.539
3 - DESPESAS CORRENTES 700.000 2.228.539
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

AO: 14422020641220000 - IMPLEMENTAO DE POLTICAS SOBRE DROGAS 810.000 3.088.465

FINALIDADE: APRIMORAR A GESTO DA POLTICAS SOBRE DROGAS, PRODUZIR CONHECIMENTO CIENTFICO E DISSEMINAR INFORMAES A SOCIEDADE
SOBRE O USO DE DROGAS E DESENVOLVER METODOLOGIAS DE TRATAMENTO E REINSERO SOCIAL DE USURIOS
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1408 - MUNICPIO ATENDIDO UNIDADE 20 134

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:

296
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


01100000 - CONVNIOS 210.000 1.178.562
3 - DESPESAS CORRENTES 210.000 668.562
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 510.000
01160000 - FUNDO EST. DE ERRADICAO DA POBREZA - FECOEP 600.000 1.909.903
3 - DESPESAS CORRENTES 600.000 1.273.363
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 636.540

PROGRAMA: ASSISTNCIA SOCIAL COM COMBATE A POBREZA, MISRIA E INCLUSO SOCIAL 8.866.025 50.611.961
OBJETIVO: ASSEGURAR A PROTEO SOCIAL BSICA E ESPECIAL COM A AMPLIAO DA OFERTA DE SERVIOS SCIO ASSISTENCIAIS GARANTINDO
ATENDIMENTOS E ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO S FAMLIAS E INDIVDUOS EM SITUAO DE RISCO, COM DIREITOS AMEAADOS OU
VIOLADOS, CONTRIBUINDO PARA INTERRUPO, PREVENO DE AGRAVAMENTOS E REPARAO DE SITUAES DE VIOLAES DE DIREITOS OU
CONTINGNCIAS, COM NFASE NO FORTALECIMENTO DA FUNO PROTETIVA DA FAMLIA.
AO: 14422020830520000 - IMPLANTAO DE EDUCAO SOCIOEMOCIONAL PARA AS FAMLIAS E ESCOLAS EM TERRITRIOS VULNERVEIS DE ALAGOAS 20.000 22.099.935

FINALIDADE: IMPLANTAR ESTRATGIAS SOCIOEMOCIONAIS COMO MECANISMO DE PREVENO SOCIAL A VIOLNCIA COM FAMLIAS E ESCOLAS, ATUANDO
PRIORITARIAMENTE, EM TERRITRIO VULNERVEIS NO ESTADO DE ALAGOAS.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1421 - PESSOA ATENDIDA UNIDADE 50.000 50.000

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 20.000 0
3 - DESPESAS CORRENTES 20.000 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
01100000 - CONVNIOS 0 22.099.935
3 - DESPESAS CORRENTES 0 22.099.935
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

AO: 14422020830550000 - IMPLANTAO DO PROJETO RECOMEAR 2.170.000 6.908.471

FINALIDADE: PROMOVER CONDIES EFETIVAS DE REINSERO SOCIAL E PRODUTIVA AO APENADO EM REGIME SEMIABERTO, ATRAVS DE ATENDIMENTO
ESPECIALIZADO COM FOCO PRIORITRIO NA PREVENO A RECADA, REDUZINDO A REINCIDNCIA E A HUMANIZAO NO CUMPRIMENTO DAS
PENAS
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1424 - APENADO ATENDIDO UNIDADE 400 400

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01100000 - CONVNIOS 100.000 318.363
3 - DESPESAS CORRENTES 100.000 318.363
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
01160000 - FUNDO EST. DE ERRADICAO DA POBREZA - FECOEP 2.070.000 6.590.108
3 - DESPESAS CORRENTES 1.800.000 6.590.108
4 - DESPESAS DE CAPITAL 270.000 0

AO: 14422020830620000 - IMPLANTAO DA REDE REINTREGA 2.826.800 8.999.477

FINALIDADE: PROMOVER A REINSERO SOCIAL DOS DEPENDENTES QUMICOS, PARA QUE ESTE RETOME SUA VIDA DE FORMA DIGNA, REFORCE OS LAOS
FAMILIARES E SOCIAIS, DIMINUINDO O NDICE DE REINCIDNCIA, AFASTANDO-O DA CRIMINALIDADE E FAZENDO-O CRER NA POSSIBILIDADE DE UM
RECOMEO;
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1428 - DEPENDENTE QUMICO REINSERIDO UNIDADE 290 290

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:

297
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


01100000 - CONVNIOS 100.000 318.363
3 - DESPESAS CORRENTES 100.000 318.363
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
01160000 - FUNDO EST. DE ERRADICAO DA POBREZA - FECOEP 2.726.800 8.681.114
3 - DESPESAS CORRENTES 2.710.800 8.681.114
4 - DESPESAS DE CAPITAL 16.000 0

AO: 14244020841290000 - IMPLEMENTAO DA REDE ACOLHE ALAGOAS 2.949.225 8.656.999

FINALIDADE: FORTALECER E AMPLIAR A REDE DE ACOLHIMENTO AOS ADOLESCENTES, JOVENS E ADULTOS EM SITUAO DE VULNERABILIDADE, DECORRENTE
DO USO DE DROGAS, OFERECENDO OPORTUNIDADE DE REORGANIZAO DE VIDA, FAVORECENDO AES DE DIMINUIO DAS DESIGUALDADES
SOCIAIS, CONTRIBUINDO PARA A ERRADICAO DA POBREZA;
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1425 - PESSOA ACOLHIDA UNIDADE 800 2.750

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01100000 - CONVNIOS 230.000 0
3 - DESPESAS CORRENTES 230.000 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
01160000 - FUNDO EST. DE ERRADICAO DA POBREZA - FECOEP 2.719.225 8.656.999
3 - DESPESAS CORRENTES 2.469.225 8.656.999
4 - DESPESAS DE CAPITAL 250.000 0

AO: 14422020841300000 - IMPLANTAO DA REDE DE PREVENO SOCIAL A VIOLNCIA EM ALAGOAS 900.000 3.947.079

FINALIDADE: IMPLANTAR REDE DE PREVENO SOCIAL A VIOLNCIA NOS TERRITRIOS VULNERVEIS DE ALAGOAS, GARANTINDO ACESSO DAS FAMLIAS EM
SITUAO DE POBREZA E EM SITUAO DE RISCO SOCIAL A VIOLNCIA NAS ESTRATGIAS MLTIPLAS DE ABORDAGEM A PREVENO A
VIOLNCIA;
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1427 - NCLEO IMPLANTADO UNIDADE 24 24

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01100000 - CONVNIOS 0 1.081.815
3 - DESPESAS CORRENTES 0 1.081.815
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
01160000 - FUNDO EST. DE ERRADICAO DA POBREZA - FECOEP 900.000 2.865.264
3 - DESPESAS CORRENTES 700.000 2.865.264
4 - DESPESAS DE CAPITAL 200.000 0

EIXO: GESTO COM PARTICIPAO, TRANSPARNCIA E FOCO NOS RESULTADOS 20.000 60.000
DIMENSO ESTRATGICA: GESTO PBLICA DEMOCRTICA E PARTICIPATIVA 20.000 60.000

PROGRAMA: PLANEJAMENTO E GESTO PARTICIPATIVOS E INOVADORES 20.000 60.000


OBJETIVO: PROPORCIONAR MELHORES CONDIES DE TRABALHO COM INSTALAES FSICAS ADEQUADAS S NECESSIDADES DOS SERVIOS PRESTADOS.

AO: 14122022034380000 - MODERNIZAO DA SEPREV 20.000 60.000

FINALIDADE: DOTAR A SEPREV DE INFRAESTRUTURA E FERRAMENTAS MODERNAS DE TRABALHO NO SENTIDO DE GARANTIR A EXECUO DE SUAS
ATIVIDADES DE FORMA EFICIENTE E EFICAZ.

298
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1365 - RGO MODERNIZADO PERCENTUAL 25 75

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 20.000 60.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 20.000 60.000

299
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


20.000 60.000
RGO: 30567 - FUNDO ESTADUAL DE POLITICAS SOBRE LCOOL E OUTRAS DROGAS
20.000 60.000
UNIDADE ORAMENTRIA: 30567 - FUNDO ESTADUAL DE POLITICAS SOBRE LCOOL E OUTRAS DROGAS
EIXO: DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL 20.000 60.000
DIMENSO ESTRATGICA: ERRADICAO DA EXTREMA POBREZA E COMBATE S CONDIES DE VULNERABILIDADE SOCIAL 20.000 60.000

PROGRAMA: DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA 20.000 60.000


OBJETIVO: FORTALECER AS AES DE PROMOO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS, ATRAVS DO APOIO AOS SERVIOS DE ATENDIMENTO DIRETO AO
CIDADO IDOSO, POPULAO LGBT, POPULO EM SITUAO DE RUA, VTIMAS DE VIOLNCIAS COM AES DE EDUCAO, PRODUO E
DISSEMINAO DO CONHECIMENTO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTAO CIVIL BSICA.
AO: 14422020641220000 - IMPLEMENTAO DE POLTICAS SOBRE DROGAS 20.000 60.000

FINALIDADE: APRIMORAR A GESTO DA POLTICAS SOBRE DROGAS, PRODUZIR CONHECIMENTO CIENTFICO E DISSEMINAR INFORMAES A SOCIEDADE
SOBRE O USO DE DROGAS E DESENVOLVER METODOLOGIAS DE TRATAMENTO E REINSERO SOCIAL DE USURIOS
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1408 - MUNICPIO ATENDIDO UNIDADE 20 134

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 20.000 60.000
3 - DESPESAS CORRENTES 20.000 60.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

300
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


13.331.071 11.283.471
RGO: 34000 - SECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZAO E INCLUSO SOCIAL
13.331.071 11.283.471
UNIDADE ORAMENTRIA: 34051 - SECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZAO E INCLUSO SOCIAL
EIXO: DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL 10.892.059 7.644.459
DIMENSO ESTRATGICA: ERRADICAO DA EXTREMA POBREZA E COMBATE S CONDIES DE VULNERABILIDADE SOCIAL 10.892.059 7.644.459

PROGRAMA: DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA 10.892.059 7.644.459


OBJETIVO: FORTALECER AS AES DE PROMOO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS, ATRAVS DO APOIO AOS SERVIOS DE ATENDIMENTO DIRETO AO
CIDADO IDOSO, POPULAO LGBT, POPULO EM SITUAO DE RUA, VTIMAS DE VIOLNCIAS COM AES DE EDUCAO, PRODUO E
DISSEMINAO DO CONHECIMENTO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTAO CIVIL BSICA.
AO: 14421020631910000 - REFORMA E AMPLIAO DE UNIDADES PRISIONAIS E ADMINISTRATIVAS 400.000 400.000

FINALIDADE: MELHORAR O AMBIENTE DE TRABALHO DOS SERVIDORES PENITENCIRIOS, BEM COMO DAS UNIDADES PRISIONAIS COM O OBJETIVO DE
ASSEGURAR A TODOS UM AMBIENTE CONDIZENTE COM AS NECESSIDADES DE TRABALHADORES E REEDUCADOS.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1534 - UNIDADE REFORMADA E AMPLIADA PERCENTUAL DE EXECUO 50 50
FSICA
FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:
01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 400.000 400.000
3 - DESPESAS CORRENTES 200.000 200.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 200.000 200.000

AO: 14421020632490000 - ASSISTNCIA E CAPACITAO DE REEDUCANDO 829.259 829.259

FINALIDADE: ASSISTIR O REEDUCANCO, POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE AES: DE APRENDIZADO TCNICO*PROFISSIONAL, CULTURAIS, JURDICAS,
RELIGIOSAS, DE SADE FSICA E MENTAL, EDUCACIONAIS E LABORAIS, PROPORCIONANDO MELHORES CONDIES PARA UMA NOVA ADESO AO
CONVVIO SOCIAL E CONSEQUENTE REDUO DA REINCIDNCIA NO CONSENTIMENTO DE ATOS ILCITOS.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1584 - SCIOEDUCANDO E REEDUCANDO ASSISTIDOS E UNIDADE 3.000 3.000
CAPACITADOS
FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:
01100000 - CONVNIOS 829.259 829.259
3 - DESPESAS CORRENTES 592.818 592.818
4 - DESPESAS DE CAPITAL 236.441 236.441

AO: 14421020632530000 - CONSTRUO DE CADEIA PBLICA PARA PRESOS PROVISRIOS 9.622.800 6.415.200

FINALIDADE: MELHORAR A INFRAESTRUTURA DO SISTEMA PRISIONAL, AMPLIANDO O NMERO DE VAGAS, POSSIBILITANDO MAIOR SEGURANA E CONTROLE
INTERNO, MELHOR CONDIO DE HABITAO PARA OS REEDUCANDOS PROVISRIOS E O EXERCCIO DAS ATIVIDADES DOS SERVIDORES.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1586 - CADEIA PBLICA CONSTRUDA PERCENTUAL DE EXECUO 60 40
FSICA
FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:
01100000 - CONVNIOS 9.622.800 6.415.200
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 9.622.800 6.415.200

AO: 14421020632550000 - CONTRATAO DE EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL ALAGOANO ATRAVS DE SUBVENES ECONMICAS. 40.000 0

FINALIDADE: FAVORECER A REINSERO SOCIAL DO EGRESSO DO SISTEMA PRISIONAL POR MEIO DE INCENTIVO A CRIAO DE POSTOS DE TRABALHO.

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1065 - EGRESSO CONTRATADO UNIDADE 0 0

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 40.000 0
3 - DESPESAS CORRENTES 40.000 0

301
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

EIXO: GESTO COM PARTICIPAO, TRANSPARNCIA E FOCO NOS RESULTADOS 2.439.012 3.639.012
DIMENSO ESTRATGICA: GESTO PBLICA DEMOCRTICA E PARTICIPATIVA 2.439.012 3.639.012

PROGRAMA: PLANEJAMENTO E GESTO PARTICIPATIVOS E INOVADORES 2.439.012 3.639.012


OBJETIVO: PROPORCIONAR MELHORES CONDIES DE TRABALHO COM INSTALAES FSICAS ADEQUADAS S NECESSIDADES DOS SERVIOS PRESTADOS.

AO: 14421022032130000 - MODERNIZAO DA SERIS 2.439.012 3.639.012

FINALIDADE: DOTAR A SERIS DE INFRAESTRUTURA E FERRAMENTAS MODERNAS DE TRABALHO NO SENTIDO DE GARANTIR A EXECUO DE SUAS ATIVIDADES
DE FORMA EFICIENTE E EFICAZ
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1548 - SERIS MODERNIZADA UNIDADE 5 5

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 600.000 1.800.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 600.000 1.800.000
01100000 - CONVNIOS 1.839.012 1.839.012
3 - DESPESAS CORRENTES 1.440.000 1.440.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 399.012 399.012

302
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


11.000 33.000
RGO: 34568 - FUNDO PENITENCIRIO DO ESTADO DE ALAGOAS - FUNPEAL
11.000 33.000
UNIDADE ORAMENTRIA: 34568 - FUNDO PENITENCIRIO DO ESTADO DE ALAGOAS
EIXO: GESTO COM PARTICIPAO, TRANSPARNCIA E FOCO NOS RESULTADOS 11.000 33.000
DIMENSO ESTRATGICA: GESTO PBLICA DEMOCRTICA E PARTICIPATIVA 11.000 33.000

PROGRAMA: PLANEJAMENTO E GESTO PARTICIPATIVOS E INOVADORES 11.000 33.000


OBJETIVO: PROPORCIONAR MELHORES CONDIES DE TRABALHO COM INSTALAES FSICAS ADEQUADAS S NECESSIDADES DOS SERVIOS PRESTADOS.

AO: 14421022034370000 - MODERNIZAO DO RGO 11.000 33.000

FINALIDADE: DOTAR O FUNDO PENITENCIRIO DE INFRAESTRUTURA E FERRAMENTAS MODERNAS DE TRABALHO PARA GARANTIR A EXECUO DE SUAS
ATIVIDADES DE FORMA EFICIENTE E EFICAZ.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1365 - RGO MODERNIZADO PERCENTUAL 25 75

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAO INDIRETA 11.000 33.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 11.000 33.000

303
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


26.669.352 266.231.514
RGO: 35000 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO - SETRAND
26.669.352 266.231.514
UNIDADE ORAMENTRIA: 35032 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
EIXO: DESENVOLVIMENTO URBANO E LOGSTICA 26.619.352 266.067.605
DIMENSO ESTRATGICA: DESENVOLVIMENTO URBANO COM QUALIDADE DE VIDA 26.619.352 266.067.605

PROGRAMA: INFRAESTRUTURA, LOGSTICA E TRANSPORTE 22.177.646 247.042.487


OBJETIVO: EXPANDIR, MODERNIZAR E MANTER A MALHA DE INFRAESTRUTURA DE LOGSTICA E DE TRANSPORTE.

AO: 26782021332450000 - IMPLANTAO DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGSTICA 1.100.000 182.817.729

FINALIDADE: EXPANDIR A INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGSTICA DO ESTADO, COM A IMPLANTAO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS,
INFRAESTRUTURA AEROVIRIA, PORTURIA E HIDROVIRIA, TERMINAIS RODOVIIOS, CICLOVIRIA, PASSEIOS E CALADAS, MELHORANDO DESTA
FORMA A ACESSIBILIDADE E A MOBILIDADE E LOGSTICA DO ESTADO.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1566 - OBRA EXECUTADA QUILMETRO 10 30

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GS 100.000 300.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 100.000 300.000
01100000 - CONVNIOS 1.000.000 182.517.729
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.000.000 182.517.729

AO: 26782021332540000 - IMPLANTAO E PAVIMENTAO DA RODOVIA DE ACESSO AO AEROPORTO ZUMBI DOS PALMARES, TRECHO ENTR: BR 104 - ENTR AL 105 100.000 300.000

FINALIDADE: EXPANDIR A INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGSTICA DO ESTADO, COM A IMPLANTAO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS,
INFRAESTRUTURA AEROVIRIA, PORTURIA E HIDROVIRIA, TERMINAIS RODOVIRIOS, MELHORANDO DESTE FORMA A ACESSIBILIDADE,
MOBILIDADE E LOGSTICA NO ESTADO.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1566 - OBRA EXECUTADA QUILMETRO 4 11

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GS 100.000 300.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 100.000 300.000

AO: 26782021332580000 - RESTAURAO COM MELHORIAS DA RODOVIA AL 101 NORTE, TRECHO: MACEI-PARIPUEIRA 100.000 300.000

FINALIDADE: EXPANDIR A INFRASTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGSTICA DO ESTADO, COM A IMPLANTAO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS,
INFRAESTRUTURA AEROVIRIA, PORTURIA E HIDROVIRIA, TERMINAIS RODOVIRIOS, MELHORANDO DESTE FORMA A ACESSIBILIDADE,
MOBILIDADE E LOGSTICA NO ESTADO.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1566 - OBRA EXECUTADA QUILMETRO 8 22

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GS 100.000 300.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 100.000 300.000

AO: 26782021332610000 - RESTAURAO DA RODOVIA AL-430/435, TRECHO: SO LUIZ DO QUITUNDE-PASSO DE CAMARAGIBE-BARRA DE CAMARAGIBE 5.233.428 15.700.284

FINALIDADE: EXPANDIR A INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGSTICA DO ESTADO, COM A IMPLANTAO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS,
INFRAESTRUTURA AEROVIRIA, PORTURIA E HIDROVIRIA, TERMINAIS RODOVIRIOS, MELHORANDO DESTE FORMA A ACESSIBILIDADE,
MOBILIDADE E LOGSTICA NO ESTADO.

304
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1566 - OBRA EXECUTADA QUILMETRO 7 21

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GS 100.000 300.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 100.000 300.000
01100000 - CONVNIOS 5.133.428 15.400.284
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 5.133.428 15.400.284

AO: 26782021332630000 - RECUPERAO DA INFRAESTRUTURA RODOVIRIA DE TRANSPORTE E LOGSTICA 7.673.314 23.019.942

FINALIDADE: RECUPERAR A CAPACIDADE OPERACIONAL DA INFRAETSTRUTURA DE TRANSPORTE RODOVIRIA, ASSEGURANDO A POPULAO CONFORTO E
SEGURANA NOS DESLOCAMENTOS, NO ESCOAMENTO DA PRODUO E NA INTERAO REGIONAL.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1132 - OBRA EXECUTADA UNIDADE 5 15

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GS 50.000 150.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 50.000 150.000
01100000 - CONVNIOS 7.623.314 22.869.942
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 7.623.314 22.869.942

AO: 26782021332660000 - IMPLANTAO DA RODOVIA AL-101 NORTE, TRECHO: BARRA DE CAMARAGIBE-SO MIGUEL DOS MILAGRES-PORTO DE PEDRAS 30.000 90.000
(IMPLANTAO DA ESTRADA PARQUE, PROJETO INTEGRADO ROTA ECOLGICA)
FINALIDADE: EXPANDIR A MALHA RODOVIRIA DO ESTADO, PROMOVENDO A ACESSIBILIDADE NA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGSTICA ATRAVS DA
IMPLANTAO DESTA RODOVIA.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1566 - OBRA EXECUTADA QUILMETRO 6 16

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GS 30.000 90.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 30.000 90.000

AO: 26782021332680000 - IMPLANTAO DA RODOVIA AL-105, TRECHO: POV. CACHOEIRA DO MEIRIM-SO LUIZ DO QUITUNDE (FLAMENGUINHA) 5.539.840 16.619.520

FINALIDADE: EXPANDIR A MALHA RODOVIRIA DO ESTADO, PROMOVENDO A ACESSIBILIDADE NA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGSTICA BEM COMO
DIMINUIR AS DISTNCIAS DE DESLOCAMENTO DA REGIO ATRAVS DA RESTAURAO DESTA RODOVIA.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1566 - OBRA EXECUTADA QUILMETRO 7 21

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GS 25.000 75.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 25.000 75.000
01100000 - CONVNIOS 5.514.840 16.544.520
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 5.514.840 16.544.520

305
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019

AO: 26782021332700000 - IMPLANTAO E PAVIMENTAO DA RODOVIA CAMINHOS DO SO FRANCISCO, TRECHO: PIAABUI-PIRANHAS 95.000 285.000

FINALIDADE: EXPANDIR A MALHA RODOVIRIA DO ESTADO, PROMOVENDO A ACESSIBILIDADE NA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGSTICA BEM COMO
DIMINUIR AS DISTNCIAS DE DESLOCAMENTO DA REGIO ATRAVS DA IMPLANTAO DESTA RODOVIA NO TRECHO PIABUU - PIRANHAS.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1566 - OBRA EXECUTADA QUILMETRO 13 37

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GS 95.000 285.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 95.000 285.000

AO: 26782021332710000 - IMPLANTAO E PAVIMENTAO DA RODOVIA AL-460, TRECHO: PORTO DE PEDRAS - PORTO CALVO 95.000 285.000

FINALIDADE: EXPANDIR A MALHA RODOVIRIA DO ESTADO, PROMOVENDO A ACESSIBILIDADE NA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGSTICA BEM COMO
DIMINUIR AS DISTNCIAS DE DESLOCAMENTO DA REGIO ATRAVS DA IMPLANTAO DESTA RODOVIA.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1566 - OBRA EXECUTADA QUILMETRO 7 20

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GS 95.000 285.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 95.000 285.000

AO: 26784021332730000 - ESTUDOS, PROJETOS E IMPLANTAO DE PORTOS EM MUNICPIOS ALAGOANOS 89.550 1.539.580

FINALIDADE: FACILITAR A NAVEGAO DE EMBARCAES NO QUE TANGE AO EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS E CARGA COMO SEGURANA,
PRATICIDADE E CONFORTO.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1132 - OBRA EXECUTADA UNIDADE 8 12

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GS 89.550 1.539.580
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 89.550 1.539.580

AO: 26782021332770000 - IMPLANTAO DE INFRAESTRUTURA DE INTERLIGAO VIRIA EIXO LAGOA MUNDA 95.000 285.000

FINALIDADE: PROMOVER A MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA, ATRAVS DA IMPLANTAO E PAVIMENTAO DE OBRAS ESTRUTURANTES NO SISTEMA
VIRIO.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1569 - SISTEMA VIRIO IMPLANTADO QUILMETRO 4 11

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GS 95.000 285.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 95.000 285.000

AO: 26451021332820000 - IMPLANTAO DE INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE DO ESTADO DE ALAGOAS 376.514 4.105.432

FINALIDADE: PROMOVER A MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E ACESSIBILIDADE URBANA, ATRAVS DA IMPLANTAO DE OBRAS DO SISTEMA DE MOBILIDADE
DO ESTADO, INCLUINDO DRENAGEM, ESCADARIAS, PONTILHES, PASSEIOS, CALADAS, VIAS URBANAS E ILUMINAO PBLICA.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1570 - INFRAESTRUTURA EXECUTADA UNIDADE 5 15

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GS 90.000 270.000

306
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 90.000 270.000
01100000 - CONVNIOS 286.514 3.835.432
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 286.514 3.835.432

AO: 26782021332830000 - IMPLANTAO DE INFRAESTRUTURA DE INTERLIGAO DO PORTO AO AEROPORTO 95.000 285.000

FINALIDADE: PROMOVER A MELHORIA DA LOGSTICA E DO TRANSPORTE, ATRAVS DA IMPLANTAO DE OBRAS ESTRUTURANTES DE INFRAESTRUTURA.

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1571 - INFRAESTRUTURA EXECUTADA QUILMETRO 8 22

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GS 95.000 285.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 95.000 285.000

AO: 26782021332850000 - IMPLANTAO DE INFRAESTRUTURA DE INTERLIGAO VIRIA EIXO NORTE 1.100.000 300.000

FINALIDADE: PROMOVER A MELHORIA DA LOGSTICA E DO TRANSPORTE, ATRAVS DA IMPLANTAO E PAVIMENTAO DE OBRAS ESTRUTURANTES NO
SISTEMA VIRIO.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1569 - SISTEMA VIRIO IMPLANTADO QUILMETRO 9 26

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GS 100.000 300.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 100.000 300.000
01100000 - CONVNIOS 1.000.000 0
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.000.000 0

AO: 26781021332870000 - IMPLANTAO DO AEROPORTO DE ARAPIRACA 85.000 255.000

FINALIDADE: PROMOVER A MELHORIA DA MALHA AEROVIRIA NO ESTADO DE ALAGOAS FACILITANDO A LOGSTICA E DO TRANSPORTE, ATRAVS DA
IMPLANTAO DE AEROPORTOS E ARODROMOS.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1572 - SISTEMA VIRIO IMPLANTADO PERCENTUAL 25 75

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GS 85.000 255.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 85.000 255.000

AO: 26782021332960000 - IMPLANTAO, RECUPERAO E MELHORIAS RODOVIRIA NO EIXO SUL 100.000 300.000

FINALIDADE: PROMOVER A MELHORIA DA CAPACIDADE OPERACIONAL DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE, PARA ASSEGURAR A POPULAO CONFORTO E
SEGURANA, BEM COMO EXPANDIR A MALHA RODOVIRIA DO ESTADO, PROMOVENDO A ACESSIBILIDADE NA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE
E LOGSTICA ATRAVS DA MELHORIA NESTE EIXO.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1577 - RODOVIA IMPLANTADA, RECUPERADA E QUILMETRO 18 52
MELHORADA
FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:
01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GS 100.000 300.000

307
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 100.000 300.000

AO: 26451021333000000 - RECUPERAO DA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE DO ESTADO DE ALAGOAS 100.000 300.000

FINALIDADE: PROMOVER A MELHORIA DA MOBIIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA, ATRAVS DA RECUPERAO DE OBRAS DO SISTEMA DE MOBILIDADE DO
ESTADO, INCLUINDO DRENAGEM, ESCADARIAS, PONTILHES, PASSEIOS, CALADAS, VIAS URBANAS E ILUMINAOO PBLICA.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1578 - INFRAESTRUTURA RECUPERADA UNIDADE 5 15

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GS 100.000 300.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 100.000 300.000

AO: 26781021333010000 - REQUALIFICAO DO AEROPORTO DE PENEDO 85.000 0

FINALIDADE: PROMOVER A MELHORIA DA MALHA AEROVIRIA NO ESTADO DE ALAGOAS FACILITANDO A LOGSITCA E DO TRANSPORTE, ATRAVS DA
IMPLANTAO E AEROPORTOS E AERDROMOS.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1568 - SISTEMA VIRIO IMPLANTADO UNIDADE 0 0

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 0 0
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GS 85.000 0
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 85.000 0

AO: 26781021333030000 - CONSTRUO DO AEROPORTO DE MARAGOGI 85.000 255.000

FINALIDADE: VIABILIZAR A INFRAESTRUTURA DE APOIO A ATIVIDADE DO TURISMO NA REGIO.

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1567 - AEROPORTO CONSTRUDO PERCENTUAL 25 75

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GS 85.000 255.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 85.000 255.000

PROGRAMA: HABITAO E MOBILIDADE URBANA 1.300.000 600.000


OBJETIVO: PROMOVER A MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA, DA ACESSIBILIDADE UNIVERSAL E A INTEGRAO COM OS MEIOS NO-MOTORIZADOS, BEM COMO
A AMPLIAO DA CAPACIDADE E A PROMOO DE INTEGRAO INTERMODAL, FSICA E TARIFRIA DOS SISTEMAS DE MOBILIDADE URBANA, POR
MEIO DE APOIO A IMPLANTAO E REQUALIFICAO DE SISTEMAS DE TRANSPORTE PBLICO COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS E DA
INFRAESTRUTURA DE SISTEMAS DE TRANSPORTES NO MOTORIZADOS.
AO: 26453021432390000 - IMPLANTO DA ESTRUTURA DE CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DE MASSA DA REGIO METROPOLITANA DE MACEI 1.100.000 300.000

FINALIDADE: DOTAR A CIDADE DE UM SISTEMA MODERNO, EFICIENTE E SEGURO, QUE POSSA ESTAR EFETIVAMENTE INTEGRADO AO SISTEMA DE TRANSPORTE
DA REGIO METROPOLITANA DE MACEI, ATENDENDO DE FORMA MAIS EFICIENTE AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DA POPULAO,
CONTRIBUINDO PARA AUMENTAR A QUALIDADE DE VIDA NA REGIO.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1054 - CORREDOR IMPLANTADO QUILMETRO 7 20

308
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:
01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GS 100.000 300.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 100.000 300.000
01100000 - CONVNIOS 1.000.000 0
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.000.000 0

AO: 26453021432430000 - ELABORAO DO PLANO DE MOBILIDADE METROPOLITANO DE MACEI 100.000 0

FINALIDADE: PLANEJAR E OFERECER AS DIRETRIZES PARA O TRANSPORTE COLETIVO METROPOLITANO E PASSAGEIROS EM ALAGOAS.

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1565 - PLANO ELABORADO UNIDADE 0 0

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 0 0
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GS 100.000 0
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 100.000 0

AO: 26453021432810000 - IMPLANTAO DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES COLETIVOS 100.000 300.000

FINALIDADE: PROMOVER A MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA, ATRAVS DA IMPLANTAO DE OBRAS ESTRUTURANTES NO TRANSPORTE COLETIVO
INCLUINDO TERMINAIS DA REGIO METROPOLITANA, ESTAES, RODOVIRIAS, PTIO, GARAGENS.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1132 - OBRA EXECUTADA UNIDADE 3 7

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GS 100.000 300.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 100.000 300.000

PROGRAMA: HABITAO E MOBILIDADE URBANA 3.141.706 18.425.118


OBJETIVO: PROMOVER A ACESSIBILIDADE UNIVERSAL EM REAS URBANAS E EDIFICAES POR MEIO DE SOLUES TCNICAS E PROJETOS QUE ELIMINEM
BARREIRAS ARQUITETNICAS E URBANSTICAS, DE MODO A GARANTIR O ACESSO CIDADE E O EXERCCIO PLENO E EQUITATIVO DOS DIREITOS A
TODOS, SEJAM PESSOAS COM DEFICINCIA, IDOSOS OU PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA.
AO: 26782021432740000 - IMPLANTAO DE SISTEMAS ALTERNATIVOS DE MOBILIDADE URBANA 2.861.256 17.583.768

FINALIDADE: PROMOVER A MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA, ATRAVS DA IMPLANTAO DE SISTEMAS ALTERNATIVOS COMO PLANOS INCLINADOS,
CICLOVIAS, ESTADAS ROLANTES, PASSARELAS, OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, ETC.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1568 - SISTEMA VIRIO IMPLANTADO UNIDADE 13 37

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GS 50.000 150.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 50.000 150.000
01100000 - CONVNIOS 2.811.256 17.433.768

309
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.811.256 17.433.768

AO: 26451021432910000 - ELABORAO DE ESTUDOS, PLANOS E PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO NO ESTADO DE ALAGOAS 180.000 540.000

FINALIDADE: PROMOVER A MELHORIA NA ORGANIZAO E NO PLANEJAMENTO DO USO E OCUPAO DO SOLO DAS REGIES METROPOLITANAS.

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1573 - ESTUDO E PLANO E PROJETO REALIZADO UNIDADE 6 14

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GS 180.000 540.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 180.000 540.000

AO: 26451021432940000 - IMPLANTAO DE INFRAESTRUTURA DE DESENVOLVIMENTO E REQUALIFICAO URBANA 100.450 301.350

FINALIDADE: PROMOVER A MELHORIA E REQUALIFICAO DE REAS E ATRAVS DA IMPLANTAO DE INFRAESTRUTURA URBANA, INCLUINDO PRAAS,
PARQUES, ORLAS, EQUIPAMENTO DE ESPORTE, CULTURA E LAZER, ETC.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1576 - INFRAESTRUTURA IMPLANTADA UNIDADE 5 15

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GS 100.450 301.350
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 100.450 301.350

EIXO: GESTO COM PARTICIPAO, TRANSPARNCIA E FOCO NOS RESULTADOS 50.000 163.909
DIMENSO ESTRATGICA: GESTO PBLICA DEMOCRTICA E PARTICIPATIVA 50.000 163.909

PROGRAMA: PLANEJAMENTO E GESTO PARTICIPATIVOS E INOVADORES 50.000 163.909


OBJETIVO: PROPORCIONAR MELHORES CONDIES DE TRABALHO COM INSTALAES FSICAS ADEQUADAS S NECESSIDADES DOS SERVIOS PRESTADOS.

AO: 26122022034180000 - MODERNIZAO DA SETRAND 50.000 163.909

FINALIDADE: DOTAR A SETRAND DE INFRAESTRUTURA E FERRAMENTAS MODERNAS DE TRABALHO NO SENTIDO DE GARANTIR A EXECUO DE SUAS
ATIVIDADES DE FORMA EFICIENTE E EFICAZ.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1365 - RGO MODERNIZADO PERCENTUAL 25 75

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 50.000 163.909
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 50.000 163.909

310
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


49.169.521 161.190.363
RGO: 35538 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER
49.169.521 161.190.363
UNIDADE ORAMENTRIA: 35538 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
EIXO: DESENVOLVIMENTO URBANO E LOGSTICA 48.616.005 159.529.815
DIMENSO ESTRATGICA: DESENVOLVIMENTO URBANO COM QUALIDADE DE VIDA 48.616.005 159.529.815

PROGRAMA: INFRAESTRUTURA, LOGSTICA E TRANSPORTE 48.616.005 159.529.815


OBJETIVO: EXPANDIR, MODERNIZAR E MANTER A MALHA DE INFRAESTRUTURA DE LOGSTICA E DE TRANSPORTE.

AO: 26781021334210000 - CONSTRUO DO AERDROMO 35.550 35.550

FINALIDADE: IMPLANTAR SOLUO ALTERNATIVA DE TRANSPORTE QUE PROPORCIONE MAIOR RAPIDEZ E COMODIDADE NOS DESLOCAMENTOS PARA O
INTERIOR DO ESTADO.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1740 - AERDROMO CONSTRUDO PERCENTUAL 60 40

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GS 35.550 35.550
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 35.550 35.550

AO: 26782021334220000 - CONSTRUO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 122.548 398.980

FINALIDADE: IMPLANTAR SOLUES ALTERNATIVAS PARA MELHORIA DO SISTEMA VIRIO.

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1281 - OBRA CONSTRUDA METRO QUADRADO 1.466 4.333

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GS 122.548 398.980
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 122.548 398.980

AO: 26782021334240000 - IMPLANTAO DE POSTOS DE PESAGEM 238.432 238.432

FINALIDADE: ADEQUAR A CAPACIDADE DOS EIXOS RODOVIRIOS, GARANTINDO CONDIES ESTVEIS DE FLUXO E SEGURANA, COM A FINALIDADE DE
ATENDER AS DEMANDAS DE CARGA E AO VOLUME DE TRFEGO.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1738 - POSTO IMPLANTADO UNIDADE 8 8

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GS 238.432 238.432
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 238.432 238.432

AO: 26782021334250000 - RESTAURAO E MELHORIA DE RODOVIAS 14.711.875 44.504.625

FINALIDADE: RECUPERAR A CAPACIDADE OPERACIONAL DA INFRAESTRUTURA PBLICA DE TRANSPORTE RODOVIRIO PARA ASSEGURAR POPULAO
CONFORTO E SEGURANA.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1222 - RODOVIA RESTAURADA E MELHORADA QUILMETRO 161 451

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GS 2.462.000 7.755.000
3 - DESPESAS CORRENTES 36.000 113.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 2.426.000 7.642.000

311
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


01100000 - CONVNIOS 12.249.875 36.749.625
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 12.249.875 36.749.625

AO: 26782021334260000 - CONSTRUO DE RODOVIAS 11.348.400 40.238.196

FINALIDADE: EXPANDIR A MALHA RODOVIRIA DO ESTADO, PROVENDO AS REAS MAIS REMOTAS OU DESASSISTIDAS DE VIAS DE ACESSO ADEQUADAS.

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1221 - RODOVIA CONSTRUDA QUILMETRO 129 381

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GS 1.348.400 4.045.200
3 - DESPESAS CORRENTES 22.000 66.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.326.400 3.979.200
01100000 - CONVNIOS 10.000.000 36.192.996
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 10.000.000 36.192.996

AO: 26782021343200000 - CONSERVAO DE RODOVIAS 21.855.500 73.202.932

FINALIDADE: PROPORCIONAR CONFORTO E SEGURANA AOS USURIOS DA MALHA VIRIA ESTADUAL.

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1736 - RODOVIA CONSERVADA QUILMETRO 1.734 1.734

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01030000 - CONTRIB. DE INTER. NO DOMNIO ECON. - CIDE 16.650.000 54.581.882
3 - DESPESAS CORRENTES 4.082.000 13.381.576
4 - DESPESAS DE CAPITAL 12.568.000 41.200.306
01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GS 4.547.000 16.345.523
3 - DESPESAS CORRENTES 638.000 2.093.621
4 - DESPESAS DE CAPITAL 3.909.000 14.251.902
02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAO INDIRETA 658.500 2.275.527
3 - DESPESAS CORRENTES 658.500 2.275.527
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

AO: 26781021343210000 - CONSERVAO DO AERDROMO 197.700 593.100

FINALIDADE: ASSEGURAR MAIOR COMODIDADE E PRINCIPALMENTE SEGURANA AOS USURIOS DESTE MEIO DE TRANSPORTE.

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1002 - AERDROMO CONSERVADO UNIDADE 4 4

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GS 197.700 593.100
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 197.700 593.100

AO: 26782021343230000 - CONSERVAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 106.000 318.000

FINALIDADE: PROMOVER A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA IMPLANTADA, RECUPERANDO SUA CAPACIDADE OPERACIONAL DE MODO A ASSEGURAR MAIOR
CONFORTO E SEGURANA POPULAO.

312
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1739 - CONSERVAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS METRO QUADRADO 1.466 4.333

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GS 106.000 318.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 106.000 318.000

EIXO: GESTO COM PARTICIPAO, TRANSPARNCIA E FOCO NOS RESULTADOS 553.516 1.660.548
DIMENSO ESTRATGICA: GESTO PBLICA DEMOCRTICA E PARTICIPATIVA 553.516 1.660.548

PROGRAMA: PLANEJAMENTO E GESTO PARTICIPATIVOS E INOVADORES 553.516 1.660.548


OBJETIVO: PROPORCIONAR MELHORES CONDIES DE TRABALHO COM INSTALAES FSICAS ADEQUADAS S NECESSIDADES DOS SERVIOS PRESTADOS.

AO: 26122022034230000 - REFORMA, MODERNIZAO E AMPLIAO DO PRDIO SEDE DO DER E DAS GERNCIAS REGIONAIS 553.516 1.660.548

FINALIDADE: MELHORAR A INFRAESTRUTURA FSICA DOS PRDIOS, PROPORCIONANDO MELHORES CONDIES DE TRABALHO E ATENDIMENTO AO PBLICO.

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1737 - PRDIO REFORMADO, MODERNIZADO E AMPLIADO PERCENTUAL 25 75

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01090000 - COTA-PARTE XISTO BETUMINOSO E GS 133.516 400.548
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 133.516 400.548
02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAO INDIRETA 420.000 1.260.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 420.000 1.260.000

313
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


2.057.884 10.681.031
RGO: 36000 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE - SELAJ
2.057.884 10.681.031
UNIDADE ORAMENTRIA: 36021 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
EIXO: DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL 1.677.379 10.576.531
DIMENSO ESTRATGICA: ERRADICAO DA EXTREMA POBREZA E COMBATE S CONDIES DE VULNERABILIDADE SOCIAL 1.677.379 10.576.531

PROGRAMA: DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA 40.000 256.606


OBJETIVO: FORTALECER AS AES DE PROMOO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS, ATRAVS DO APOIO AOS SERVIOS DE ATENDIMENTO DIRETO AO
CIDADO IDOSO, POPULAO LGBT, POPULO EM SITUAO DE RUA, VTIMAS DE VIOLNCIAS COM AES DE EDUCAO, PRODUO E
DISSEMINAO DO CONHECIMENTO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTAO CIVIL BSICA.
AO: 27422020641550000 - REALIZAO DE CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAO DA JUVENTUDE 20.000 65.563

FINALIDADE: REALIZAR CAMPANHAS QUE TRATEM DE ALGUNS TEMAS COMO: COMBATE AO PRECONCEITO RACIAL, COMBATE AO PRECONCEITO DE GNERO,
COMBATE A INTOLERNCIA RELIGIOSA, COMBATE VIOLNCIA NO ESTDIO. TEMAS ESTES QUE ESTO RELACIONADOS A ATUALIDADE DA VIDA
DOS JOVENS
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1456 - CAMPANHA DE CONSCIENTIZAO REALIZADA UNIDADE 3 9

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 20.000 65.563
3 - DESPESAS CORRENTES 20.000 65.563
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

AO: 27122020641560000 - APOIO CONCESSO DE CNH JOVENS 20.000 65.563

FINALIDADE: PROPORCIONAR A OPORTUNIDADE DE ADQUIRIR A CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAO PARA JOVENS DE BAIXA RENDA EM PARCERIA COM O
DETRAN
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 2762 - APOIO CONCEDIDO PERCENTUAL 25 75

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 20.000 65.563
3 - DESPESAS CORRENTES 20.000 65.563
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

AO: 14422020641570000 - INCENTIVAR A FORMAO DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE JUVENTUDE 0 62.740

FINALIDADE: AMPLIAR, APERFEIOAR E DEMOCRATIZAR O DESENVOLVIMENTO DE POLTICAS PARA A JUVENTUDE ATRAVS DO INCENTIVO DE FORMAO DE
TODOS OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE JUVENTUDE DE ALAGOAS, LEVANDO EM CONSIDERAO QUE ALGUNS MUNICPIOS J POSSUEM
CONSELHO.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1458 - CONSELHO DE JUVENTUDE FORMADO UNIDADE 0 102

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 0 62.740
3 - DESPESAS CORRENTES 0 62.740
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

AO: 14422020641580000 - APOIAR AES DE EMPODERAMENTO DA JUVENTUDE 0 62.740

FINALIDADE: DESENVOLVER CICLO DE ATIVIDADES VOLTADAS A FORMAO DA JUVENTUDE PARA O CONHECIMENTO DE SEUS DIREITOS E DEVERES, BEM
COMO OS INSTRUMENTOS DISPONVEIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE SUAS APTIDES ENQUANTO AGENTE TRANSFORMADOR DE SUA
REALIDADE
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1459 - CICLO DE ATIVIDADES REALIZADO UNIDADE 0 75

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 0 62.740

314
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


3 - DESPESAS CORRENTES 0 62.740
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

PROGRAMA: CULTURA, ESPORTE E LAZER 1.467.379 8.450.882


OBJETIVO: APOIAR A PRTICA DE ESPORTES E S ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER, ATRAVS DA IMPLANTAO, INSTALAO E MODERNIZAO E
EQUIPAMENTOS PBLICOS E ESPAOS CULTURAIS AMPLIADOS.
AO: 27811020730850000 - CONSTRUO DE GINSIO ESTADUAL MULTIUSO 0 131.000

FINALIDADE: CONTRIBUIR PARA O CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE LAZER DA COMUNIDADE ALAGOANA E DAS ENTIDADES ESPORTIVAS.

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1442 - GINSIO POLIESPORTIVO CONSTRUDO PERCENTUAL DE EXECUO 0 100
FSICA
FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:
01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 0 0
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
01100000 - CONVNIOS 0 131.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 131.000

AO: 27812020730860000 - CONSTRUO DE CENTROS DE INICIAO ESPORTIVA 0 2.718.818

FINALIDADE: CONTRIBUIR PARA O CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER DA SOCIEDADE ALAGOANA.

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1443 - CENTRO ESPORTIVO CONSTRUDO UNIDADE 0 54

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 0 0
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
01100000 - CONVNIOS 0 2.718.818
3 - DESPESAS CORRENTES 0 100.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 2.618.818

AO: 27813020730870000 - CONSTRUO DO GALPO DA JUVENTUDE 0 627.404

FINALIDADE: INSTALAR O GALPO DA JUVENTUDE EM UM EQUIPAMENTO PBLICO DE ACESSO LIVRE, ONDE OS JOVENS ENCONTRARO UM AMBIENTE
ACOLHEDOR, INFORMAES SOBRE POLTICAS PBLICAS E ATIVIDADES QUE PROPICIEM PARTICIPAO, SOCIABILIDADE, ATIVIDADES CULTURAIS
E TROCA DE INFORMAES, ALM DE SERVIOS E APOIO PARA A ESTRUTURAO/REESTRUTURAO DE TRAJETRIAS DE INCLUSO,
AUTONOMIA E EMANCIPAO
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1461 - GALPO CONSTRUIDO UNIDADE 0 6

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 0 0
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
01100000 - CONVNIOS 0 627.404
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0

315
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 627.404

AO: 27811020734120000 - IMPLANTAO DE LABORATRIO DE AVALIAO DO RENDIMENTO ESPORTIVO 0 219.591

FINALIDADE: PROPORCIONAR AOS ATLETAS SEREM AVALIADOS NA SUA PERFOMANCE FSCIA, PSICOLGICA, NUTRICIONAL E MDICA, PARA BUSCAR
POTENCIALIZAR SEUS RESULTADOS.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1449 - LABORATRIO DE AVALIAO E RENDIMENTO UNIDADE 1 1
ESPORTIVO IMPLANTADO
FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:
01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 0 0
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
01100000 - CONVNIOS 0 219.591
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 219.591

AO: 27812020741470000 - CONSTRUO DE PAVILHES ESPORTIVOS COBERTOS 0 418.702

FINALIDADE: CONTRIBUIR PARA O CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE NA COMUNIDADE ALAGOANA E DAS ENTIDADES ESPORTIVAS.

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1447 - PAVILHO ESPORTIVO CONSTRUDO UNIDADE 0 45

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 0 105.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 105.000
01100000 - CONVNIOS 0 313.702
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 313.702

AO: 27812020741500000 - IMPLANTAO DO PROJETO PRAAS DA SADE 150.000 712.818

FINALIDADE: OFERECER GRATUITAMENTE COMUNIDADE O ACESSO PRTICA REGULAR DE EXERCCIOS FSICOS AO AR LIVRE, COMO FORMA DE INCLUSO
SOCIAL E MUDANA DE HBITOS DAS PESSOAS COM O INTUITO DE PROMOVER SADE E UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1451 - ACADEMIA IMPLANTADA UNIDADE 5 15

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 50.000 385.000
3 - DESPESAS CORRENTES 20.000 180.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 30.000 205.000
01100000 - CONVNIOS 100.000 327.818
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 100.000 327.818

AO: 27812020741510000 - CRIAO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL EM COMUNIDADES CARENTES 0 327.818

FINALIDADE: OPORTUNIZAR S CRIANAS, AOS JOVENS E AOS ADOLESCENTES DE COMUNIDADES CARENTES, A PRTICA ESPORTIVA DO FUTEBOL COMO
ATIVIDADE DE INCLUSO SOCIAL E APRENDIZAGEM, POR MEIO DO DESPORTO, NAS REAS COM TRABALHO DE INCLUSO SOCIAL
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1452 - ESCOLINHA DE FUTEBOL CRIADA UNIDADE 0 3

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:

316
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


01100000 - CONVNIOS 0 327.818
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 327.818

AO: 27812020741520000 - REVITALIZAO DO PARQUE DA LAGOA 260.000 0

FINALIDADE: REVITALIZAR, ADEQUAR E REFORMAR AS INSTALAES ESPORTIVAS E DE LAZER DO PARQUE DA LAGOA.

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1453 - PARQUE DA LAGOA REVITALIZADO PERCENTUAL 0 0

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 60.000 0
3 - DESPESAS CORRENTES 30.000 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 30.000 0
01100000 - CONVNIOS 200.000 0
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 200.000 0

AO: 27812020741530000 - REVITALIZAO DOS CAMPOS DE VRZEAS E DAS REAS DE BEACH SOCCER 0 627.404

FINALIDADE: DEMOCRATIZAR O ACESSO A PRATICA REGULAR DO FUTEBOL NOS CAMPOS DE VRZEAS, COMO FORMA DE INCLUSO SOCIAL, VISANDO A
DIMINUIO DA CRIMINALIDADE, DA OCIOSIDADE E DO USO DE DROGAS
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1454 - CAMPO DE VRZEA REVITALIZADO UNIDADE 0 375

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 0 0
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
01100000 - CONVNIOS 0 627.404
3 - DESPESAS CORRENTES 0 313.702
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 313.702

AO: 27812020741540000 - AMPLIAO DO PROGRAMA NA BASE DO ESPORTE 300.000 728.232

FINALIDADE: O PROGRAMA NA BASE DO ESPORTE VISA O DESENVOLVIMENTO DE AES DE INCLUSO SOCIAL QUE CONTRIBUAM PARA A DIMINUIO DO ALTO
NDICE DE CRIMINALIDADE, DE VIOLNCIA, DO USO DE DROGAS PELA POPULAO DAS COMUNIDADES CARENTES, TENDO COMO ELEMENTO
FUNDAMENTAL A PRTICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER, ACOMPANHADAS POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1455 - PROGRAMA NA BASE DO ESPORTE AMPLIADO PERCENTUAL 25 75

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 100.000 300.000
3 - DESPESAS CORRENTES 50.000 150.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 50.000 150.000
01100000 - CONVNIOS 200.000 428.232
3 - DESPESAS CORRENTES 0 114.116
4 - DESPESAS DE CAPITAL 200.000 314.116

AO: 27813020741610000 - REFORMA E MODERNIZAO DO ESTDIO REI PEL 757.379 1.939.095

FINALIDADE: DEIXAR O ESTDIO REI PEL DENTRO DAS NOVAS EXIGNCIAS LEGAIS E PADRES COMPATVEIS COM A MODERNIDADE ATUAL QUE O FUTEBOL E
NOVAS DEPENDNCIAS ESPORTIVAS EXIGEM. TORNANDO-O UM AMBIENTE MULTIUSO

317
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1464 - ESTDIO REI PEL REFORMADO PERCENTUAL DE EXECUO 25 75
FSICA
FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:
01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 100.000 300.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 100.000 300.000
01100000 - CONVNIOS 657.379 1.639.095
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 657.379 1.639.095

PROGRAMA: CULTURA, ESPORTE E LAZER 170.000 1.869.043


OBJETIVO: ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO DA CULTURA GARANTINDO SUA OPERAO E ACESSO DO PBLICO PROGRAMAO, AOS PRODUTOS E BENS
ESPORTIVOS E CULTURAIS.
AO: 27811020741330000 - IMPLANTAO DE PROGRAMA DE AO CONTINUADA PARA ENTIDADES ESPORTIVAS 170.000 775.636

FINALIDADE: CAPACITAR ENTIDADES ESPORTIVAS DO ESTADO NO INTUITO DE INCENTIVAR A PRTICA ESPORTIVA VOLTADA PARA A INCLUSO SOCIAL DE
CRIANAS E JOVENS
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1431 - ENTIDADE ESPORTIVA CAPACITADA UNIDADE 6 18

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 70.000 210.000
3 - DESPESAS CORRENTES 20.000 60.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 50.000 150.000
01100000 - CONVNIOS 100.000 565.636
3 - DESPESAS CORRENTES 0 237.818
4 - DESPESAS DE CAPITAL 100.000 327.818

AO: 27811020741380000 - CRIAO DE PRMIO AOS MELHORES DO ANO NO ESPORTE DE ALAGOAS 0 295.036

FINALIDADE: PREMIAR ATLETAS/PARATLETAS E TREINADORES QUE SE DESTACAREM NO ESPORTE ALAGOANO.

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1436 - PREMIAO REALIZADA UNIDADE 1 1

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 0 295.036
3 - DESPESAS CORRENTES 0 295.036
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

AO: 27811020741390000 - PROMOO DE FRUM PERMANENTE DE GESTORES MUNICIPAIS DE ESPORTE 0 327.818

FINALIDADE: DEBATER GESTO E POLTICAS PBLICAS ESTADUAIS DIRECIONADAS AO ESPORTE EM ALAGOAS

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1438 - FRUM PROMOVIDO UNIDADE 1 1

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 0 327.818
3 - DESPESAS CORRENTES 0 327.818
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

318
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019

AO: 27811020741410000 - ORGANIZAO DE CALENDRIO ESPORTIVO 0 156.851

FINALIDADE: ELABORAR CALENDRIOS ESPORTIVOS EM PARCERIAS COM ENTIDADES ESPORTIVAS DE ALAGOAS.

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1441 - CALENDRIO ORGANIZADO UNIDADE 1 1

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 0 156.851
3 - DESPESAS CORRENTES 0 156.851
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

AO: 27128020741490000 - CAPACITAO EM RECURSOS HUMANOS PARA COORDENADORES E MONITORES 0 156.851

FINALIDADE: CAPACITAR COORDENADORES E MONITORES PARA ATUAO EM AES ESPORTIVAS E DE LAZER E EM PROGRAMAS SOCIAIS

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1450 - COORDENADOR E MONITOR CAPACITADO UNIDADE 2 2

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 0 156.851
3 - DESPESAS CORRENTES 0 156.851
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

AO: 27813020741600000 - IMPLANTAO DO PROJETO TORCIDA JOVEM 0 156.851

FINALIDADE: PROPORCIONAR O ACESSO DE JOVENS DE BAIXA RENDA AOS JOGOS NO ESTDIO REI PEL, 20 JOVENS A CADA JOGO

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1463 - ACESSO GRATUITO CONCEDIDO UNIDADE 0 300

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 0 156.851
3 - DESPESAS CORRENTES 0 156.851
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

EIXO: GESTO COM PARTICIPAO, TRANSPARNCIA E FOCO NOS RESULTADOS 380.505 104.500
DIMENSO ESTRATGICA: GESTO PBLICA DEMOCRTICA E PARTICIPATIVA 380.505 104.500

PROGRAMA: TRANSPARNCIA GOVERNAMENTAL 260.505 0


OBJETIVO: AMPLIAR E FORTALECER OS INSTRUMENTOS QUE CONTRIBUEM PARA A PROMOO DA TRANSPARNCIA DA GESTO PBLICA ASSEGURANDO
PUBLICIDADE DOS ATOS E AES.
AO: 27813021930880000 - IMPLANTAO DO PORTAL DA JUVENTUDE ALAGOANA 260.505 0

FINALIDADE: CRIAR UM MEIO DE COMUNICAO VIRTUAL PARA QUE A JUVENTUDE POSSA ESTAR CONECTADA S NOVIDADES COMO: EDITAIS, PROJETOS,
PROGRAMAS E EVENTOS
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1462 - PORTAL CRIADO UNIDADE 0 0

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 60.505 0
3 - DESPESAS CORRENTES 20.000 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 40.505 0

319
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


01100000 - CONVNIOS 200.000 0
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 200.000 0

PROGRAMA: PLANEJAMENTO E GESTO PARTICIPATIVOS E INOVADORES 120.000 104.500


OBJETIVO: PROPORCIONAR MELHORES CONDIES DE TRABALHO COM INSTALAES FSICAS ADEQUADAS S NECESSIDADES DOS SERVIOS PRESTADOS.

AO: 27122022030670000 - MODERNIZAO DA SELAJ 120.000 104.500

FINALIDADE: DOTAR A SELAJ DE ESTRUTURA ADEQUADA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE GESTO ADMINISTRATIVA NAS AES DE ESPORTE E LAZER,
CONTRIBUINDO COMO UM INSTRUMENTO DE INCLUSO SOCIAL, COMO TAMBM, PROMOVER UM AMBIENTE DE TRABALHO CONFORTVEL E
ECONMICO NAS SUAS ATIVIDADES FINS.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1413 - RGO MODERNIZADO PERCENTUAL 50 50

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 120.000 104.500
3 - DESPESAS CORRENTES 20.000 52.250
4 - DESPESAS DE CAPITAL 100.000 52.250

320
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


780.000 2.479.759
RGO: 36522 - FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO DOS ESPORTES
780.000 2.479.759
UNIDADE ORAMENTRIA: 36522 - FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO DOS ESPORTES
EIXO: DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL 780.000 2.479.759
DIMENSO ESTRATGICA: ERRADICAO DA EXTREMA POBREZA E COMBATE S CONDIES DE VULNERABILIDADE SOCIAL 780.000 2.479.759

PROGRAMA: CULTURA, ESPORTE E LAZER 200.000 655.200


OBJETIVO: FORTALECER AS AES DE PROMOO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS, ATRAVS DO APOIO AOS SERVIOS DE ATENDIMENTO DIRETO AO
CIDADO IDOSO, POPULAO LGBT, POPULO EM SITUAO DE RUA, VTIMAS DE VIOLNCIAS COM AES DE EDUCAO, PRODUO E
DISSEMINAO DO CONHECIMENTO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTAO CIVIL BSICA.
AO: 27811020741360000 - APOIO AOS ATLETAS, PARATLETAS E TCNICOS DE ALAGOAS 200.000 655.200

FINALIDADE: CONCEDER BOLSA-ATLETA NO VALOR DE UM SALRIO MNIMO VIGENTE, DESTINADA AO ATLETA DE RENDIMENTO E TCNICO DO ESTADO DE
ALAGOAS, PARA VIABILIZAR E DESENVOLVER SUA PRTICA ESPORTIVA
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1434 - ATLETA, PARAATLETA E TCNICO APOIADO UNIDADE 20 120

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAO INDIRETA 200.000 655.200
3 - DESPESAS CORRENTES 200.000 655.200
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

PROGRAMA: CULTURA, ESPORTE E LAZER 580.000 1.824.559


OBJETIVO: ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO DA CULTURA GARANTINDO SUA OPERAO E ACESSO DO PBLICO PROGRAMAO, AOS PRODUTOS E BENS
ESPORTIVOS E CULTURAIS.
AO: 27811020741440000 - REALIZAO DOS JOGOS ABERTOS DO ESTADO DE ALAGOAS 150.000 609.742

FINALIDADE: PROPORCIONAR A POPULAO DO ESTADO DE ALAGOAS O ACESSO A PRTICAS ESPORTIVAS DE RENDIMENTO, MOBILIZANDO A SOCIEDADE CIVIL
ORGANIZADA E O PODER PBLICO DOS MUNICPIOS PARA A SOCIALIZAO, INTEGRAO E O APARECIMENTO DE NOVOS VALORES PARA O
ESPORTE NACIONAL
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1444 - JOGOS ABERTOS REALIZADO UNIDADE 1 1

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAO INDIRETA 150.000 609.742
3 - DESPESAS CORRENTES 100.000 445.833
4 - DESPESAS DE CAPITAL 50.000 163.909

AO: 27811020741450000 - REALIZAO DE CAMPEONATO DE FUTEBOL FEMININO AMADOR 250.000 819.556

FINALIDADE: EVENTO ESTADUAL PARA ESTRUTURAR E OPORTUNIZAR AS EQUIPES DE FUTEBOL FEMININO SUA PRTICA

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1445 - CAMPEONATO DE FUTEBOL FEMININO AMADOR UNIDADE 1 3


REALIZADO
FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:
02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAO INDIRETA 250.000 819.556
3 - DESPESAS CORRENTES 250.000 819.556
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

AO: 27811020741460000 - REALIZAO DOS JOGOS PARALMPICOS DE ALAGOAS 60.000 262.212

FINALIDADE: REALIZAR EVENTOS ESPORTIVOS NA REA DO PARADESPORTO

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1446 - JOGOS PARALMPICOS REALIZADO UNIDADE 1 3

321
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

PODER EXECUTIVO 2016 2017-2019


FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:
02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAO INDIRETA 60.000 262.212
3 - DESPESAS CORRENTES 60.000 262.212
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

AO: 27811020741480000 - REALIZAO DOS JOGOS ABERTOS DE PRAIA DO ESTADO DE ALAGOAS 120.000 133.049

FINALIDADE: PROPORCIONAR A POPULAO DO ESTADO DE ALAGOAS O ACESSO A PRTICAS ESPORTIVAS DE RENDIMENTO, MOBILIZANDO A SOCIEDADE CIVIL
ORGANIZADA E O PODER PBLICO DOS MUNICPIOS PARA A SOCIALIZAO, INTEGRAO E O APARECIMENTO DE NOVOS VALORES PARA O
ESPORTE NACIONAL
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1448 - JOGOS ABERTOS DE PRAIA REALIZADO UNIDADE 3 3

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAO INDIRETA 120.000 133.049
3 - DESPESAS CORRENTES 120.000 133.049
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

TOTAL GERAL 1.611.744.124 5.106.209.498

322
PPA 2016 - 2019

DEMAIS PODERES

323
324
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

DEMAIS PODERES 2016 2017-2019


7.471.219 21.994.149
RGO: 01000 - ASSEMBLIA LEGISLATIVA ESTADUAL E RGOS AUXILIARES DO PODER LEGISLATIVO
5.800.719 18.094.437
UNIDADE ORAMENTRIA: 01001 - ASSEMBLIA LEGISLATIVA ESTADUAL
PROGRAMA: PROCESSO LEGISLATIVO 5.800.719 18.094.437
OBJETIVO: DESEMPENHAR AS ATIVIDADES NECESSRIAS AO CUMPRIMENTO DAS PRERROGATIVAS DO RGO, NO DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO
LEGISLATIVO, BEM COMO PROVIMENTO DOS RECURSOS NECESSRIOS MANUTENO E FUNCIONAMENTO DO RGO.
AO: 01122000131800000 - REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA E DO SISTEMA DE ANAIS 40.000 145.640

FINALIDADE: RESGATAR A HISTRIA DA ASSEMBLIA LEGISLATIVA ESTADUAL, EVITANDO QUE O TMPO DESTRUA O ACERVO EXISTENTE.

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 682 - BIBLIOTECA EQUIPADA PERCENTUAL 25 75

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 40.000 145.640
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 40.000 145.640

AO: 01122000132040000 - MODERNIZAO DA ASSEMBLIA LEGISLATIVA 4.720.719 14.162.157

FINALIDADE: DOTAR A ASSEMBLIA LEGISLATIVA DE ALAGOAS DE FERRAMENTAS E MTODOS DE TRABALHO MODERNO NECESSRIOS EXECUO DAS SUAS
TAREFAS COM EFICINCIA E EFICCIA.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1365 - RGO MODERNIZADO PERCENTUAL 25 75

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 4.720.719 14.162.157
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 4.720.719 14.162.157

AO: 01122000132110000 - REFORMA E AMPLIAO DO PRDIO DA ASSEMBLIA LEGISLATIVA 1.040.000 3.786.640

FINALIDADE: DOTAR A ASSEMBLIA LEGISLATIVA DE UM ESPAO FSICO MAIS RACIONAL, PROPORCIONANDO AOS SENHORES DEPUTADOS E FUNCIONRIOS
CONDIES ADEQUADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE SEUS TRABALHOS.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 684 - PRDIO REFORMADO E AMPLIADO PERCENTUAL DE EXECUO 25 75
FSICA
FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:
01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 1.040.000 3.786.640
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 1.040.000 3.786.640

1.257.500 2.572.500
UNIDADE ORAMENTRIA: 01002 - TRIBUNAL DE CONTAS
PROGRAMA: FISCALIZAO FINANCEIRA E ORAMENTRIA EXTERNA 1.257.500 2.572.500
OBJETIVO: FISCALIZAO DA APLICAO DOS RECURSOS PBLICOS ESTADUAIS, POR INTERMDIO DA REALIZAO DE AUDITORIAS, INSPEES,
LEVANTAMENTOS E ACOMPANHAMENTO DO JULGAMENTO DAS CONTAS DOS ADMINISTRADORES E RESPONSVEIS POR BENS E VALORES DO
ESTADO, BEM COMO PROVIMENTO DOS RECURSOS NECESSRIOS MANUTENO E FUNCIONAMENTO DO RGO.
AO: 01032000231150000 - CONSTRUO DA ESCOLA PBLICA DO TRIBUNAL DE CONTAS 600.000 600.000

FINALIDADE: CRIAR ESPAO FSICO PAR PROPICIAR A OFERTA DE CURSOS, CAPACITAES E TREINAMENTOS AOS SERVIDORES, JURISDICIONADOS E PBLICO
EM GERAL, COM OBJETIVO DE MELHORAR OS SERVIOS PRESTADOS PELO TRIBUNAL DE CONTAS.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 687 - PRDIO CONSTRUDO PERCENTUAL DE EXECUO 0 50
FSICA
FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:

325
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

DEMAIS PODERES 2016 2017-2019


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 600.000 600.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 600.000 600.000

AO: 01032000231200000 - MODERNIZAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS 200.000 600.000

FINALIDADE: DOTAR O TCE/AL DE INFRAESTRUTURA E FERRAMENTAS MODERNAS DE TRABALHO NO SENTIDO DE GARANTIR A EXECUO DE SUAS ATIVIDADES
DE FORMA EFICIENTE E EFICAZ.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1413 - RGO MODERNIZADO PERCENTUAL 25 75

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 200.000 600.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 200.000 600.000

AO: 01032000234340000 - AMPLIAO E REFORMA DAS INSTALAES FSICAS DO PRDIO SEDE DO TCE/AL 457.500 1.372.500

FINALIDADE: AMPLIAR AS INSTALAES DO PRDIO DO TCE/AL, VISANDO OFERECER MELHORES CONDIES DE TRABALHO.

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1744 - PRDIO AMPLIADO E REFORMADO PERCENTUAL 25 75

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 457.500 1.372.500
3 - DESPESAS CORRENTES 57.500 172.500
4 - DESPESAS DE CAPITAL 400.000 1.200.000

100.000 342.217
UNIDADE ORAMENTRIA: 01500 - FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO DAS AES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS
PROGRAMA: FISCALIZAO FINANCEIRA E ORAMENTRIA EXTERNA 100.000 342.217
OBJETIVO: FISCALIZAO DA APLICAO DOS RECURSOS PBLICOS ESTADUAIS, POR INTERMDIO DA REALIZAO DE AUDITORIAS, INSPEES,
LEVANTAMENTOS E ACOMPANHAMENTO DO JULGAMENTO DAS CONTAS DOS ADMINISTRADORES E RESPONSVEIS POR BENS E VALORES DO
ESTADO, BEM COMO PROVIMENTO DOS RECURSOS NECESSRIOS MANUTENO E FUNCIONAMENTO DO RGO.
AO: 01032000231490000 - MODERNIZAO DO FUNCONTAS 100.000 342.217

FINALIDADE: DOTAR O FUNCONTAS DE INFRAESTRUTURA E FERRAMENTAS MODERNAS DE TRABALHO NO SENTIDO DE GARANTIR A EXECUO DE SUAS
ATIVIDADES DE FORMA EFICIENTE E EFICAZ.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1413 - RGO MODERNIZADO PERCENTUAL 25 75

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAO INDIRETA 100.000 342.217
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 100.000 342.217

313.000 984.995
UNIDADE ORAMENTRIA: 01503 - ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS CONSELHEIRO JOS ALFREDO DE MENDONA
PROGRAMA: FISCALIZAO FINANCEIRA E ORAMENTRIA EXTERNA 313.000 984.995
OBJETIVO: FISCALIZAO DA APLICAO DOS RECURSOS PBLICOS ESTADUAIS, POR INTERMDIO DA REALIZAO DE AUDITORIAS, INSPEES,
LEVANTAMENTOS E ACOMPANHAMENTO DO JULGAMENTO DAS CONTAS DOS ADMINISTRADORES E RESPONSVEIS POR BENS E VALORES DO
ESTADO, BEM COMO PROVIMENTO DOS RECURSOS NECESSRIOS MANUTENO E FUNCIONAMENTO DO RGO.
AO: 01032000230680000 - MODERNIZAO DA ESCOLA DE CONTAS 90.000 282.720

326
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

DEMAIS PODERES 2016 2017-2019


FINALIDADE: MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA FSICA, VISANDO MELHORAR AS CONDIES MATERIAIS DE TRABALHO DOS SERVIDORES DA ESCOLA PBLICA,
BEM COMO, OFERTAR CURSOS DE MAIOR QUALIDADE AOS USURIOS DESTE RGO.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1432 - ESCOLA MODERNIZADA PERCENTUAL 25 75

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01100000 - CONVNIOS 60.000 180.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 60.000 180.000
02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAO INDIRETA 30.000 102.720
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 30.000 102.720

AO: 01032000230780000 - CAPACITAO E TREINAMENTO DE MEMBROS , SERVIDORES E GESTORES PBLICOS 223.000 702.275

FINALIDADE: POMOVER CAPACITAO E TREINAMENTO AOS SERVIDORES E JURISDICIONADOS COM O OBJETIVO DE MELHORAR OS SERVIOS PRESTADOS
PELO TRIBUNAL DE CONTAS.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1419 - SERVIDOR CAPACITADO UNIDADE 50 150

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01100000 - CONVNIOS 140.000 420.000
3 - DESPESAS CORRENTES 140.000 420.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0
02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAO INDIRETA 83.000 282.275
3 - DESPESAS CORRENTES 83.000 270.075
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 12.200

327
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

DEMAIS PODERES 2016 2017-2019


23.700.877 76.436.000
RGO: 02000 - TRIBUNAL DE JUSTIA E RGOS AUXILIARES DO PODER JUDICIRIO
993.500 3.050.000
UNIDADE ORAMENTRIA: 02003 - TRIBUNAL DE JUSTIA
PROGRAMA: PROCESSO JUDICIRIO 593.500 1.500.000
OBJETIVO: PROVER ATENDIMENTO A TODO CIDADO QUE BUSCA UM PRONUCIAMENTO JUDICANTE DO RGO; APRECIAO DE PROCESSOS LEVADOS PARA
JULGAMENTO POR FORA DE SUA COMPETNCIA CONSTITUCIONAL; CUMPRIMENTO DAS DISPOSIES LEGAIS BEM COMO PROVIMENTO DOS
RECURSOS NECESSRIOS MANUTENO E FUNCIONAMENTO DO RGO.
AO: 02243000330340000 - PROJETO CIDADANIA E PATERNIDADE 93.500 0

FINALIDADE: REDUZIR A PREVALENCIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO SEM O NOME DO GENITOR, GARANTINDO DIREITOS FUNDAMENTAIS DA CRIANA E DO
ADOLESCENTE, FORTALECENDO OS VNCULOS FAMILIARES E FORTALECENDO O ACESSO AOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONTRIBUINDO COM A
REDUO DA POBREZA NO ESTADO DE ALAGOAS.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1083 - FAMLIA ATENDIDA UNIDADE 0 <Formato Padro>

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01100000 - CONVNIOS 93.500 0
3 - DESPESAS CORRENTES 93.500 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

AO: 02122000333730000 - MODERNIZAO DOS RGOS DO PODER JUDICIRIO - 1 GRAU 500.000 1.500.000

FINALIDADE: DOTAR OS RGAOS DO PODER JUDICIRIO-1 GRAU DE INFRAESTRUTURA E FERRAMENTAS MODERNAS DE TRABALHO NO SENTIDO DE GARANTIR
A EXECUO DE SUAS ATIVIDADES DE FORMA EFICIENTE E EFICAZ.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1365 - RGO MODERNIZADO PERCENTUAL 25 75

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 500.000 1.500.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 500.000 1.500.000

PROGRAMA: PROCESSO JUDICIRIO 400.000 1.550.000


OBJETIVO: FORTALECER AS INICIATIVAS DE INCLUSO DIGITAL.

AO: 02122000330250000 - MODERNIZAO DOS RGOS DO PODER JUDICIRIO - 2 GRAU 400.000 1.550.000

FINALIDADE: DOTAR OS OS ORGOS DO PODER JUDICIRIO-2GRAU DE INFRAESTRUTURA E FERRAMENTAS MODERNAS DE TRABALHO NO SENTIDO DE
GARANTIR A EXECUO DE SUAS ATIVIDADES DE FORMA EFICIENTE E EFICAZ.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1365 - RGO MODERNIZADO PERCENTUAL 25 75

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 400.000 1.550.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 400.000 1.550.000

22.697.377 73.350.000
UNIDADE ORAMENTRIA: 02501 - FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAO DO PODER JUDICIRIO
PROGRAMA: PROCESSO JUDICIRIO 22.697.377 73.350.000
OBJETIVO: PROVER ATENDIMENTO A TODO CIDADO QUE BUSCA UM PRONUCIAMENTO JUDICANTE DO RGO; APRECIAO DE PROCESSOS LEVADOS PARA
JULGAMENTO POR FORA DE SUA COMPETNCIA CONSTITUCIONAL; CUMPRIMENTO DAS DISPOSIES LEGAIS BEM COMO PROVIMENTO DOS
RECURSOS NECESSRIOS MANUTENO E FUNCIONAMENTO DO RGO.
AO: 02122000330380000 - REFORMA E AMPLIAO DE PRDIOS PBLICOS 3.000.000 9.000.000

328
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

DEMAIS PODERES 2016 2017-2019

FINALIDADE: MELHORAR AS CONDIES FSICAS DE TRABALHO COM O OBJETIVO DE OFERECER UMA PRESTAO JURISDICIONAL COM MAIOR QUALIDADE.

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1183 - PRDIO REFORMADO E AMPLIADO UNIDADE 4 7

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAO INDIRETA 3.000.000 9.000.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 3.000.000 9.000.000

AO: 02122000330430000 - CONSTRUO DE PRDIOS PBLICOS 9.700.000 19.500.000

FINALIDADE: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAO JUSTIA ATRAVS DA CONSTRUO DE PRDIOS PBLICOS DO PODER JUDICIRIO.

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 680 - PRDIO CONSTRUDO UNIDADE 4 7

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAO INDIRETA 9.700.000 19.500.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 9.700.000 19.500.000

AO: 02122000330480000 - MODERNIZAO DO PODER JUDICIRIO 9.047.377 42.000.000

FINALIDADE: DOTAR O PODER JUDICIRIO DE INFRAESTRUTURA E FERRAMENTAS MODERNAS DE TRABALHO NO SENTIDO DE GARANTIR A EXECUO DE SUAS
ATIVIDADES DE FORMA EFICIENTE E EFICAZ.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1365 - RGO MODERNIZADO PERCENTUAL 25 75

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAO INDIRETA 9.047.377 42.000.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 9.047.377 42.000.000

AO: 02131000330510000 - DIVULGAO DA AES DO PODER JUDICIRIO 950.000 2.850.000

FINALIDADE: APROXIMAR O PODER JUDICIRIO DE ALAGOAS DA SOCIEDADE ALAGOANA, DIVULGANDO AS AES E DANDO PUBLICIDADE AS SUAS ATIVIDADES
ADMINISTRATIVAS E JURISDICIONAIS, NA CAPITAL E NO INTERIOR DO ESTADO.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1422 - DISSEMINAO DE INFORMAES PERCENTUAL 25 75

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAO INDIRETA 950.000 2.850.000
3 - DESPESAS CORRENTES 950.000 2.850.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

10.000 36.000
UNIDADE ORAMENTRIA: 02561 - FUNDO ESPECIAL DA ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE ALAGOAS
PROGRAMA: PROCESSO JUDICIRIO 10.000 36.000
OBJETIVO: PROVER ATENDIMENTO A TODO CIDADO QUE BUSCA UM PRONUCIAMENTO JUDICANTE DO RGO; APRECIAO DE PROCESSOS LEVADOS PARA
JULGAMENTO POR FORA DE SUA COMPETNCIA CONSTITUCIONAL; CUMPRIMENTO DAS DISPOSIES LEGAIS BEM COMO PROVIMENTO DOS
RECURSOS NECESSRIOS MANUTENO E FUNCIONAMENTO DO RGO.
AO: 02122000330640000 - MODERNIZAO DO FUNDO ESPECIAL DA ESCOLA SUPERIOR DE MAGISTRATURA DO ESTADO DE ALAGOAS 2 GRAU DE JURISDIO 10.000 36.000

FINALIDADE: DOTAR O FUNDO ESPECIAL DA ESCOLA SUPERIOR DE MAGISTRATURA DO ESTADO DE ALAGOAS DE INFRAESTRUTURA E FERRAMENTAS
MODERNAS DE TRABALHO NO SENTIDO DE GARANTIR A EXECUO DE SUAS ATIVIDADES DE FORMA EFICIENTE E EFICAZ.

329
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

DEMAIS PODERES 2016 2017-2019

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1365 - RGO MODERNIZADO PERCENTUAL 25 75

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAO INDIRETA 10.000 36.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 10.000 36.000

330
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

DEMAIS PODERES 2016 2017-2019


7.355.710 15.925.483
RGO: 03000 - MINISTRIO PBLICO - MP
6.829.500 13.938.693
UNIDADE ORAMENTRIA: 03004 - MINISTRIO PBLICO
PROGRAMA: CONSOLIDAO DA GESTO ESTRATGICA DO MINISTRIO PBLICO 6.829.500 13.938.693
OBJETIVO: CONSOLIDAR O PROCESSO DE MODERNIZAO DO MINISTRIO PUBLICO COM A IMPLANTAO DE UMA GESTO INOVADORA, INTEGRADORA E
PARTICIPATIVA, VISANDO O ENFRENTAMENTO DE DESAFIOS EMERGENTES
AO: 03122019530010000 - FORMAO E DESENVOLVIMENTO DE MEMBROS E SERVIDORES 168.000 866.000

FINALIDADE: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIOS PRESTADOS, ELEVANDO O PADRO INTELECTUAL DE MEMBROS E SERVIDORES.

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 686 - CURSO REALIZADO UNIDADE 1 3

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 168.000 866.000
3 - DESPESAS CORRENTES 168.000 334.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 532.000

AO: 03122019530020000 - IMPLANTAO DA DIRETORIA DE GESTO DE PESSOAS 0 115.000

FINALIDADE: CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DO CLIMA ORGANIZACIONAL, POR MEIO DO APERFEIOAMENTO DA GESTO DE PESSOAS, PRIMANDO PELO
RECONHECIMENTO, INVESTIMENTO E VALORIZAO DO CAPITAL HUMANO.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 685 - DIRETORIA IMPLANTADA UNIDADE 1 1

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 0 115.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 20.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 95.000

AO: 03091019530030000 - IMPLANTAO DO NCLEO DE APOIO TCNICO E OPERACIONAL DO MINISTRIO PBLICO 0 190.000

FINALIDADE: SUPRIR A NECESSIDADE DE UM SETOR VOLTADO A ELABORAO DE PERCIAS, ESTUDOS E ORIENTAES TCNICAS QUE VENHAM A SUBSIDIAR
OS RGAOS DE EXECUO, PRINCIPALMENTE NAS REAS DE DEFESA DO PATRIMNIO PBLICO E COMBATE A CORRUPO.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1304 - NCLEO IMPLANTADO UNIDADE 0 1

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 0 190.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 20.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 170.000

AO: 03122019530040000 - REALIZAO DE CONCURSO PBLICO MINISTRIO PBLICO 0 262.000

FINALIDADE: AMPLIAR O QUADRO DE SERVIDORES E MEMBROS ATRAVS DE CONCURSO PBLICO.

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1390 - CONCURSO REALIZADO UNIDADE 0 2

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 0 262.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 262.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 0

AO: 03091019530060000 - IMPLANTAO DO NCLEO DE JUSTIA COMUNITRIA 14.000 14.000

331
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

DEMAIS PODERES 2016 2017-2019


FINALIDADE: CONTRIBUIR COM A DEMOCRATIZAO DE ACESSO A JUSTIA POR MEIO DE MOBILIZAO DE CAPACITAO DE AGENTES COMUNITRIOS EM
MEDIAO DE CONFLITOS CONFORME AS DIRETRIZES DO PROGRAMA NACIONAL DE SEGURANA PBLICA - PRONASCI
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 694 - NCLEO IMPLANTADO UNIDADE 1 1

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 14.000 14.000
3 - DESPESAS CORRENTES 4.000 4.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 10.000 10.000

AO: 03091019530070000 - CONSTRUO DE PROMOTORIAS 463.500 1.854.000

FINALIDADE: DOTAR AS PROMOTORIAS DE MELHORES CONDIES DE TRABALHO.

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 687 - PRDIO CONSTRUDO PERCENTUAL DE EXECUO 33 80


FSICA
FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:
01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 463.500 1.854.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 463.500 1.854.000

AO: 03122019530110000 - APERFEIOAMENTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAO DO MINISTRIO PBLICO 5.034.000 7.873.693

FINALIDADE: AMPLIAR, ADEQUAR E APRIMORAR O FUNCIONAMENTO DA REDE DE INFORMTICA, MODERNIZANDO O PARQUE TECNOLGICO.

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 689 - MINISTRIO PBLICO INFORMATIZADO PERCENTUAL 28 61

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 5.034.000 7.873.693
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 5.034.000 7.873.693

AO: 03122019530130000 - APARELHAMENTO DO MINISTRIO PBLICO 500.000 1.500.000

FINALIDADE: DOTAR O MINISTRIO PBLICO DE INFRAESTRUTURA MODERNIZADA PARA MELHOR ATENDER A EXECUO DE SUAS ATIVIDADES.

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1393 - MINISTRIO PBLICO APARELHADO PERCENTUAL 25 75

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 500.000 1.500.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 500.000 1.500.000

AO: 03091019530140000 - RECUPERAO E MELHORIA DAS UNIDADES DO MINISTRIO PBLICO 300.000 900.000

FINALIDADE: DOTAR A INSTITUIO DE MELHORES CONDIES DE TRABALHO E ADEQUAR SUAS UNIDADES DE FORMA A GARANTIR AS NORMAS DE
ACESSIBILIDADE.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1394 - UNIDADES REFORMADAS UNIDADE 4 12

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 300.000 900.000
3 - DESPESAS CORRENTES 250.000 750.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL 50.000 150.000

332
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

DEMAIS PODERES 2016 2017-2019

AO: 03122019530150000 - CONTROLE OSTENSIVO DE PESSOAS 350.000 364.000

FINALIDADE: CRIAR UMA ESTRUTURA PARA GERIR SITUAES DE RISCO NAS UNIDADES DO MINISTRIO PBLICO, GARANTINDO TAMBM A SALVAGUARDA DE
INFORMAES AUDIOVISUAIS E BENS VITAIS PARA O FUNCIONAMENTO DA INSTITUIO.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1395 - SEGURANA INSTITUCIONAL PERCENTUAL 22 51

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


01000000 - RECURSOS ORDINRIOS 350.000 364.000
3 - DESPESAS CORRENTES 50.000 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 300.000 364.000

526.210 1.986.790
UNIDADE ORAMENTRIA: 03554 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTRIO PBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
PROGRAMA: CONSOLIDAO DA GESTO ESTRATGICA DO MINISTRIO PBLICO 526.210 1.986.790
OBJETIVO: CONSOLIDAR O PROCESSO DE MODERNIZAO DO MINISTRIO PUBLICO COM A IMPLANTAO DE UMA GESTO INOVADORA, INTEGRADORA E
PARTICIPATIVA, VISANDO O ENFRENTAMENTO DE DESAFIOS EMERGENTES
AO: 03122019530180000 - MODERNIZAO DO FUNDO ESPECIAL DO MINISTRIO PBLICO 200.000 1.000.000

FINALIDADE: DOTAR O MINISTRIO PBLICO DE INFRAESTRUTURA MODERNIZADA PARA MELHOR ATENDER A EXECUO DE SUAS ATIVIDADES.

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1393 - MINISTRIO PBLICO APARELHADO PERCENTUAL 25 75

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAO INDIRETA 200.000 1.000.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 200.000 1.000.000

AO: 03122019530190000 - RECOMPOSIO DA FROTA DE VECULOS DO MINISTRIO PBLICO 240.000 720.000

FINALIDADE: RECOMPOR A FROTA DE VECULOS DO MINISTRIO PBLICO COM A FINALIDADE DE REALIZAR O TRANSPORTE DE PESSOAS E BENS ENTRE SUAS
UNIDADES, AS UNIDADES DE JURISDIO ALAGOANA E OUTROS ENTES DA FEDERAO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES.
PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1397 - VECULO ADQUIRIDO UNIDADE 4 12

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAO INDIRETA 240.000 720.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 240.000 720.000

AO: 03122019530200000 - MODENIZAO DA BIBLIOTECA ERNANI MERO 86.210 146.790

FINALIDADE: AMPLIAR E MODERNIZAR OS SERVIOS OFERECIDOS PELA BIBLIOTECA.

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1021 - BIBLIOTECA MODERNIZADA PERCENTUAL 21 63

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAO INDIRETA 86.210 146.790
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 86.210 146.790

AO: 03573019530230000 - IMPLANTAO DE LABORATRIO DE INFORMTICA 0 120.000

FINALIDADE: CRIAR UM LABORATRIO DE INFORMTICA PARA REALIZAO DE CURSOS E PESQUISAS RELACIONADAS AOS OBJETIVOS ESTRATGICOS DO
MINISTRIO PBLICO.

333
Plano Purianual 2016-2019 Em R$ 1,00

DEMAIS PODERES 2016 2017-2019

PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA: 1105 - LABORATRIO IMPLANTADO PERCENTUAL 0 100

FONTE DE RECURSO / CATEGORIA ECONMICA:


02910000 - RECURSOS DA ADMINISTRAO INDIRETA 0 120.000
3 - DESPESAS CORRENTES 0 0
4 - DESPESAS DE CAPITAL 0 120.000

TOTAL GERAL 38.527.806 114.355.632

334
PPA 2016 - 2019

ANEXO DE METAS E
PRIORIDADES

335
336
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES AO PROJETO DE LEI - LDO
EXERCCIO: 2016

PROGRAMA/AO PRODUTO/UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE

0208 - ASSISTNCIA SOCIAL COM COMBATE A POBREZA, MISRIA E INCLUSO SOCIAL

30210000 - CRIAO DE GRUPOS DE OPORTUNIDADES LOCAIS DE GRUPO CRIADO/Und 70


DESENVOLVIMENTO
30520000 - IMPLANTAO DE EDUCAO SOCIOEMOCIONAL PARA AS PESSOA ATENDIDA/Und 50.000
FAMLIAS E ESCOLAS EM TERRITRIOS VULNERVEIS DE ALAGOAS
30550000 - IMPLANTAO DO PROJETO RECOMEAR APENADO ATENDIDO/Und 400

30620000 - IMPLANTAO DA REDE REINTREGA DEPENDENTE QUMICO REINSERIDO/Und 290

32920000 - IMPLANTAO DE RESTAURANTES POPULARES RESTAURANTE CONSTRUDO/% de execuo fsica 25

33060000 - IMPLANTAO DE COMPLEXOS NUTRICIONAIS COMPLEXO NUTRICIONAL IMPLANTADO/% 25

33080000 - DESENVOLVIMENTO COM INCLUSO DAS FAMLIAS INSERIDAS FAMLIA ATENDIDA/Und 3.150
NO CADNICO
33100000 - QUALIFICAO DOS TRABALHADORES DO SUAS TRABALHADOR DO SUAS QUALIFICADO/Und 2.000

33140000 - FORTALECIMENTO DO CADNICO E DOS PROGRAMAS SOCIAIS PESSOA CADASTRADA/Und 8.730

33940000 - CRIAO DE BASES REGIONAIS DE ASSISTNCIA SOCIAL BASE IMPLANTADA/% 25

41290000 - IMPLEMENTAO DA REDE ACOLHE ALAGOAS PESSOA ACOLHIDA/Und 1.000

41300000 - IMPLANTAO DA REDE DE PREVENO SOCIAL A VIOLNCIA EM NCLEO IMPLANTADO/Und 24


ALAGOAS
42120000 - COFINANCIAMENTO DA POLTICA DE ASSISTNCIA SOCIAL MUNICPIO ATENDIDO/Und 50

42140000 - APOIO AOS PROJETOS DE ASSISTNCIA E DESENVOLVIMENTO PROJETO APOIADO/% 25


SOCIAL
42170000 - APOIO AS FAMLIAS NA ORGANIZAO AGRRIA FAMLIA ASSISTIDA/Und 500

42180000 - MEDIAO DE CONFLITOS AGRRIOS MEDIAO CONCLUDA/Und 50

42220000 - SEGURANA ALIMENTAR E NUTRICIONAL PARA COMUNIDADES DO SOPA DISTRIBUDA/L 1.800.000


MUNICPIO DE MACEI EM SITUAO DE EXTREMA VULNERABILIDADE
SOCIAL
42230000 - APOIO AS GESTANTES EM SITUAO DE VULNERABILIDADE GESTANTE ATENDIDA/Und 17.100
SOCIAL

PPA_Anexo_Metas_Prioridades.rpt
Pgina 1 de 11

337
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES AO PROJETO DE LEI - LDO
EXERCCIO: 2016

PROGRAMA/AO PRODUTO/UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE

42270000 - AES SOCIOASSISTENCIAIS DE CARTER EMERGENCIAL E PESSOA ATENDIDA/% 25


VULNERABILIDADE TEMPORRIA
0203 - EDUCAO

30960000 - CONSTRUO DAS UNIDADES DE ENSINO, PESQUISA EXTENSO E UNIDADE CONSTRUDA/Und 1


DE APOIO ADMINISTRATIVO
30980000 - REFORMA, AMPLIAO E MODERNIZAO DAS UNIDADES DE UNIDADE REFORMADA E MODERNIZADA/Und 5
ENSINO, PESQUISA, EXTENSO E DE APOIO ADMINISTRATIVO
31430000 - CONSTRUO DE UNIDADES DA UNEAL UNIDADE CONSTRUDA/% de execuo fsica 35

31530000 - REFORMA E AMPLIAO DAS UNIDADES DA UNEAL UNIDADE REFORMADA E AMPLIADA/% 25

33680000 - CONSTRUO DE QUADRAS ESCOLARES QUADRA CONSTRUDA/Und 8

33690000 - REFORMA E RECUPERAO DE QUADRAS ESCOLARES QUADRA RECUPERADA/Und 4

33760000 - CONSTRUO E EQUIPAMENTO DE UNIDADE ESCOLARES DO ESCOLA CONSTRUDA/Und 2


ENSINO MDIO
33770000 - CONSTRUO E EQUIPAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES PARA ESCOLA CONSTRUDA/Und 6
EDUCAO INDGENA, QUILOMBOLA E DO CAMPO
33780000 - CONSTRUO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE EDUCAO CENTRO CONSTRUDO/Und 3
INFANTIL INDGENA
33790000 - REFORMA, AMPLIAO E ADEQUAO DE UNIDADES ESCOLARES UNIDADE REFORMADA, AMPLIADA E ADEQUADA/Und 4
DE ENSINO PARA OFERTA DE EDUCAO DE JOVENS E ADULTOS
33800000 - REFORMA, AMPLIAO E ADEQUAO DE CENTROS DE UNIDADE REFORMADA, AMPLIADA E ADEQUADA/Und 3
ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO
33810000 - REFORMA E AMPLIAO DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO UNIDADE REFORMADA, AMPLIADA E ADEQUADA/Und 8
FUNDAMENTAL
33820000 - REFORMA E AMPLIAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO UNIDADE REFORMADA, AMPLIADA E ADEQUADA/Und 15
MDIO
33830000 - REFORMA E AMPLIAO DE UNIDADES ESCOLARES PARA UNIDADE REFORMADA, AMPLIADA E ADEQUADA/Und 5
EDUCAO INDGENA
33840000 - CONSTRUO E EQUIPAMENTO DE CENTROS PARA ATENDIMENTO CENTRO CONSTRUDO/Und 3
EDUCACIONAL ESPECIALIZADO
33860000 - CONSTRUO DE PRDIOS ADMINISTRATIVOS PRDIO CONSTRUDO/Und 7

PPA_Anexo_Metas_Prioridades.rpt
Pgina 2 de 11

338
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES AO PROJETO DE LEI - LDO
EXERCCIO: 2016

PROGRAMA/AO PRODUTO/UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE

33880000 - REFORMA E AMPLIAO DE PRDIOS ADMINISTRATIVOS PRDIO REFORMADO E AMPLIADO/Und 13

33890000 - CONSTRUO E EQUIPAMENTO DE ESCOLAS E CENTROS DE CENTRO CONSTRUDO/Und 3


EDUCAO PROFISSIONAL E TECNOLGICA
33900000 - REFORMA E AMPLIAO DE ESCOLAS E CENTROS DE EDUCAO ESCOLA E CENTRO REFORMADO E AMPLIADO/Und 9
PROFISSIONAL E TECNOLGICA
40920000 - CONCESSO DE BOLSAS DE INICIAO CIENTFICA BOLSA CONCEDIDA/Und 200

41660000 - IMPLANTAO DE PROJETOS DE PESQUISA E DOS PROGRAMAS DE PROJETO IMPLANTADO/Und 34


EXTENSO
41670000 - EXPANSO DE OFERTAS DE VAGAS E DE CURSOS DE GRADUAO CURSO OFERTADO/Und 2
E DE PS-GRADUAO PRESENCIAIS
41690000 - IMPLANTAO DOS CURSOS DE GRADUAO E PS-GRADUAO CURSO IMPLANTADO/Und 1
NA MODALIDADE A DISTNCIA
41700000 - IMPLANTAO DOS PROGRAMAS DE ASSISTNCIA AO DISCENTE ALUNO ATENDIDO/- 500

41830000 - IMPLANTAO DE CURSOS DE GRADUAO E PS-GRADUAO CURSO OFERTADO/Und 30

41850000 - IMPLEMENTAO DO PROGRAMA DE ASSISTNCIA ESTUDANTIL ESTUDANTE BENEFICIADO/- 9.000

42580000 - EXPANSO DA OFERTA E MELHORIA ESCOLAR DA EDUCAO DE ESCOLA ATENDIDA/Und 60


JOVENS E ADULTOS
42600000 - AMPLIAO DA JORNADA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA ATENDIDA/Und 148

42610000 - AMPLIAO DA JORNADA ESCOLAR DO ENSINO MDIO ESCOLA ATENDIDA/Und 40

42620000 - MELHORIA DOS PADRES DE DESEMPENHO DO ENSINO ESCOLA ATENDIDA/Und 108


FUNDAMENTAL
42630000 - MELHORIA DA QUALIDADE DO ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES ESCOLA ATENDIDA/Und 17
QUILOMBOLAS, INDGENAS E DO CAMPO
42640000 - AMPLIAO DA OFERTA E MELHORIA DA QUALIDADE PARA O ALUNO ATENDIDO/- 1.270
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AOS ESTUDANTES COM DEFICINCIA
42650000 - FORTALECIMENTO DAS AES DE INTEGRAO ESCOLA E ESCOLA INTEGRADA/Und 15
COMUNIDADE
42670000 - EXPANSO DA OFERTA E MELHORIA DO ENSINO MDIO ESCOLA BENEFICIADA/Und 217

42680000 - IMPLANTAO, IMPLEMENTAO E FORTALECIMENTO DAS MUNICPIO ASSISTIDO/- 102


AES EDUCACIONAIS EM REGIME DE COLABORAO ESTADO/MUNICPIOS

PPA_Anexo_Metas_Prioridades.rpt
Pgina 3 de 11

339
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES AO PROJETO DE LEI - LDO
EXERCCIO: 2016

PROGRAMA/AO PRODUTO/UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE

42690000 - IMPLEMENTAO DE POLTICAS PARA A CORREO DA ESCOLA ATENDIDA/Und 120


DISTORO IDADE/ESCOLARIDADE
42700000 - IMPLEMENTAO DA GESTO INTEGRADA DA EDUCAO PROGRAMA IMPLANTADO/Und 1

42710000 - IMPLEMENTAO DA SISTEMTICA DE AVALIAO SISTEMTICA DE AVALIAO IMPLEMENTADA/Und 1


EDUCACIONAL PERMANENTE
42720000 - MODERNIZAO E FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS CONSELHO MODERNIZADO E FORTALECIDO/Und 318
ESCOLARES E REGULADORES
42730000 - PROGRAMA DE ASSISTNCIA FINANCEIRA S ESCOLAS ESCOLA BENEFICIADA/Und 315

42740000 - FORTALECIMENTO DAS AES DE ESTATSTICA NA EDUCAO SISTEMA FORTALECIDO/Und 1

0204 - FORMAO PROFISSIONAL

30950000 - IMPLANTAO DA TV EDUCATIVA DIGITAL TV IMPLANTADA/% 25

32360000 - CAPACITAO DOS EMPREENDEDORES ECONMICOS EMPREENDEDOR CAPACITADO/Und 4.500


SOLIDRIOS
33330000 - QUALIFICAO PROFISSIONAL DOS REEDUCANDOS REEDUCANDO QUALIFICADO/Und 140

33520000 - MODERNIZAO TECNOLGICA DA ESTRUTURA FSICA DOS RGO MODERNIZADO/% 25


VECULOS DE COMUNICAO E DA SEDE DO IZP
41640000 - EXPANSO DE OFERTA DE VAGAS EM CURSOS DE EDUCAO VAGA OFERTADA/- 4.000
PROFISSIONAL PRESENCIAL
41650000 - IMPLANTAO DE CURSOS DE EDUCAO PROFISSIONAL NA CURSO IMPLANTADO/Und 1
MODALIDADE A DISTNCIA
42750000 - EXPANSO E MELHORIA DA OFERTA DA EDUCAO CRE ATENDIDA/Und 13
PROFISSIONAL E TECNOLGICA
0212 - INCLUSO PRODUTIVA (APLS E COMRCIO POPULAR)

30260000 - APOIO FINANCEIRO AOS APLS DE BAIXA RENDA PROJETO APOIADO/Und 20

30450000 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE INSTITUIO BENEFICIADA/Und 50


COOPERATIVAS E ASSOCIAES DE ALAGOAS
30570000 - CONSTRUO DE UNIDADES DE CLASSIFICAO UNIDADE CONSTRUDA/Und 1

PPA_Anexo_Metas_Prioridades.rpt
Pgina 4 de 11

340
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES AO PROJETO DE LEI - LDO
EXERCCIO: 2016

PROGRAMA/AO PRODUTO/UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE

33090000 - APOIO AOS TRABALHADORES DE CANA-DE-ACAR TRABALHADOR APOIADO/Und 14.400

33210000 - FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS ESTRATGICAS AGRICULTOR FAMILIAR ASSISTIDO/Und 750

33250000 - CERTIFICAO E FORTALECIMENTO DO COMRCIO DAS OSTRAS OSTRA CERTIFICADA/ 500


DE ALAGOAS
33270000 - IMPLANTAO E MELHORIA DAS ASSOCIAES E COOPERATIVAS ENTIDADE BENEFICIADA/Und 250
DE PESCADORES E AQUICULTORES
33290000 - REVITALIZAO DO NCLEO DE PRODUO DE PSICULTURA ALEVINO PRODUZIDO/ 2.000

33300000 - INSTALAO E REVITALIZAO DOS MDULOS DE AQUICULTURA ENTIDADE BENEFICIADA/Und 150

33380000 - QUALIFICAO DE JOVENS EM EMPREENDEDORISMO JOVEM QUALIFICADO/Und 2.500

33720000 - IMPLANTAO DE LABORATRIOS DE CERTIFICAO DE LABORATRIO IMPLANTADO/Und 2


PRODUTOS AGROPECURIOS
33970000 - ELABORAO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONMICO DO PLANO ELABORADO/Und 1
ESTADO DE ALAGOAS
34000000 - FORTALECIMENTO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE CADEIAS PLANO ELABORADO/Und 26
PRODUTIVAS E ARRANJOS PRODUTIVOS
41240000 - PROMOO DA SANIDADE VEGETAL E IDONEIDADE DOS INSUMOS MUNICPIO CONTEMPLADO/Und 102
AGRCOLAS
41270000 - INCREMENTAO DA DEFESA E INSPEO ANIMAL MUNICPIO CONTEMPLADO/Und 102

42060000 - CONSOLIDAO DA POLTICA PBLICA DE ECONOMIA POLTICA CONSOLIDADA/Und 1


SOLIDRIA NO ESTADO DE ALAGOAS
42300000 - FORTALECIMENTO DOS MICRO E PEQUENOS NEGCIOS NEGCIOS FORMALIZADOS/% 25

42390000 - FORTALECEIMENTO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE CADEIAS PLANO DE NEGCIOS ELABORADO/Und 5


PRODUTIVAS E ARRANJOS PRODUTIVOS
42570000 - EDUCAO METROLGICA PARA A RELAO DE CONSUMO PESSOA CAPACITADA/Und 500

0205 - SADE E SANEAMENTO BSICO

30720000 - AMPLIAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITRIO DA SISTEMA AMPLIADO/M 10.171.480


PARTE ALTA DE MACEI - PPP

PPA_Anexo_Metas_Prioridades.rpt
Pgina 5 de 11

341
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES AO PROJETO DE LEI - LDO
EXERCCIO: 2016

PROGRAMA/AO PRODUTO/UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE

30940000 - AMPLIAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITRIO DA SISTEMA AMPLIADO/M 14.892


PARTE MDIA DE MACEI - FAROL, GRUTA DE LOURDES - LOCAO DE
ATIVOS.
31000000 - IMPLANTAO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO RURAL NO PROGRAMA IMPLANTADO/% 10
ESTADO DE ALAGOAS
32560000 - IMPLANTAO DA INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE SISTEMA IMPLANTADO/Km 140
GUA DO ESTADO
32600000 - IMPLANTAO DE BARRAGENS PARA REFORO DO BARRAGEM CONSTRUDA/Und 1
ABASTECIMENTO DE GUA DO ESTADO
32640000 - IMPLANTAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITRIO DE SISTEMA IMPLANTADO/Km 125
ALAGOAS
32780000 - IMPLANTAO DE SISTEMAS DE DRENAGEM DE GUAS PLUVIAIS SISTEMA IMPLANTADO/Km 11

32970000 - MODERNIZAO DO PARQUE FABRIL DO LIFAL PARQUE FABRIL MODERNIZADO/% 20

34020000 - CONSTRUO E IMPLANTAO DO HOSPITAL METROPOLITANO HOSPITAL IMPLANTADO/% de execuo fsica 15

34030000 - CONSTRUO E IMPLANTAO DA MATERNIDADE DE RISCO MATERNIDADE IMPLANTADA/% de execuo fsica 25


HABITUAL/UNCISAL
34050000 - CONSTRUO E IMPLANTAO DO HOSPITAL DAS HOSPITAL CONSTRUDO/% de execuo fsica 25
CLINICAS/UNCISAL
34070000 - FUNCIONAMENTO DA REDE DE OUVIDORIAS EM SADE DO SUS REDE DE OUVIDORIA EM SADE FUNCIONANDO/Und 1

34090000 - REFORMA, AMPLIAO, MODERNIZAO E ADEQUAO DE UNIDADE REFORMADA E AMPLIADA/% 25


UNIDADES DE SADE
34280000 - CONSTRUO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS E DE APOIO UNIDADE CONSTRUDA/% de execuo fsica 25
ASSISTENCIAL / UNCISAL
34310000 - REFORMA, AMPLIAO E MODERNIZAO DAS UNIDADES UNIDADE REFORMADA E AMPLIADA/% 15
ASSISTENCIAIS E DE APOIO ASSISTENCIAL / UNCISAL
34320000 - FORTALECIMENTO DAS AES DO CENTRO DE PATOLOGIA E UNIDADE FORTALECIDA/% 15
MEDICINA LABORATORIAL/UNCISAL
42760000 - FORTALECIMENTO DO FUNDO ESTADUAL DE SADE FUNDO ESTADUAL DE SADE FORTALECIDO/Und 1

42770000 - ATENO SADE DA PESSOA IDOSA MUNICPIO APOIADO/Und 102

42780000 - APOIO INSTITUCIONAL A MUNICPIOS NA ATENO SADE DA MUNICPIO APOIADO/Und 102


MULHER

PPA_Anexo_Metas_Prioridades.rpt
Pgina 6 de 11

342
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES AO PROJETO DE LEI - LDO
EXERCCIO: 2016

PROGRAMA/AO PRODUTO/UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE

42790000 - IMPLEMENTAO DA ASSISTNCIA EM SADE BUCAL MUNICPIO APOIADO/Und 102

42800000 - FOMENTO A POLTICA DE GESTO DE TRABALHO E DA EDUCAO POLTICA FOMENTADA/% 15


EM SADE.
42820000 - IMPLEMENTAO DO PLANO OPERATIVO PARA ASSISTNCIA PLANO IMPLEMENTADO/Und 2
SADE DA POPULAO PRISIONAL DO ESTADO DE ALAGOAS
42840000 - DIVULGAO, INCORPORAO E TRANSLAO DA CINCIA, AO REALIZADA/% 25
TECNOLOGIA E INOVAO NA SADE.
42860000 - IMPLANTAO DO SERVIO DE TRANSPORTE SANITRIO SERVIO IMPLANTADO/Und 2

42870000 - FORTALECIMENTO DA ASSISTNCIA SADE NOS MUNICPIOS MUNICPIO BENEFICIADO/Und 102

42880000 - ATENO INTEGRAL SADE DA CRIANA MUNICPIO APOIADO/Und 102

42890000 - FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENO PESSOA COM REDE FORTALECIDA/% 20


DEFICINCIA
42900000 - AMPLIAO DO SERVIO DE CAPTAO E DOAO DE RGOS E SERVIO AMPLIADO/% 10
TECIDOS PARA TRANSPLANTE DO ESTADO DE ALAGOAS
42910000 - MODERNIZAO DO PARQUE TECNOLGICO DAS UNIDADES PARQUE TECNOLGICO MODERNIZADO/% 25
ASSISTENCIAIS E DE APOIO ASSISTENCIAL/SESAU
42920000 - FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENO OBSTRTICA E REDE FORTALECIDA/% 10
NEONATAL
42930000 - ATENO S CONDIES CRNICAS E PRIORITRIAS NO MUNICPIO APOIADO/Und 102
ESTADO
42940000 - IMPLEMENTAO DA ATENO INTEGRAL SADE DO HOMEM MUNICPIO APOIADO/Und 102

42950000 - IMPLEMENTAO DA REDE DE ATENO INTEGRAL SADE DA REDE IMPLEMENTADA/% 25


MULHER
42960000 - IMPLANTAO DE SISTEMA DE GESTO DE INFORMAO EM PLANO IMPLANTADO, MONITORADO, REVISADO E AJUSTADO 25
SADE NA ASSISTNCIA HOSPITALAR ANUALMENTE/%
42970000 - FORTALECIMENTO DA REDE DE ASSITNCIA HEMATOLGICA E REDE FORTALECIDA/% 25
HEMOTERPICA
42980000 - IMPLEMENTAO DOS PONTOS DE ATENO DA REDE DE PONTOS IMPLEMENTADOS/Und 4
URGNCIAS E EMERGNCIAS - RUE
42990000 - MANUTENO E ABASTECIMENTO DOS SERVIOS ASSISTENCIAIS UNIDADE MANTIDA E ABASTECIDA/Und 16
DE MDIA E ALTA COMPLEXIDADE
43000000 - FORTALECIMENTO DA REDE DE ASSITNCIA PR-HOSPITALAR REDE FORTALECIDA/Und 1

PPA_Anexo_Metas_Prioridades.rpt
Pgina 7 de 11

343
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES AO PROJETO DE LEI - LDO
EXERCCIO: 2016

PROGRAMA/AO PRODUTO/UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE

43010000 - AQUISIO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIO DE MUNICIPIO ATENDIDO/- 102


MEDICAMENTOS DO TRATAMENTO DE AGRAVOS ESPECFICOS, AGUDOS OU
CRNICOS
43020000 - IMPLEMENTAO DA GESTO ESTRATGICA E PARTICIPATIVA GESTO ESTRATGICA E PARTICIPATIVA DO SUS 80
DO SUS IMPLEMENTADA/%
43030000 - AQUISIO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIO DE MEDICAMENTO DISPONIBILIZADO/Und 35.300
MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTNCIA
FARMACUTICA
43040000 - GESTO NO ABASTECIMENTO DE MEDICAMENTOS NAS UNIDADES UNIDADE ABASTECIDA/Und 17
HOSPITALARES E PR-HOSPITALARES
43050000 - AQUISIO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIO DE MUNICPIO ATENDIDO/Und 102
MEDICAMENTOS E INSUMOS DO COMPONENTE BSICO DA ASSISTNCIA
FARMACUTICA
43060000 - IMPLANTAO E IMPLEMENTAO DO SISTEMA DE AUDITORIA SISTEMA IMPLANTADO/% 25
EM ALAGOAS DE FORMA REGIONALIZADA
43070000 - QUALIFICAO DA VIGILNCIA EM SADE MUNICPIO APOIADO/Und 102

43080000 - APOIO INSTITUCIONAL A MUNICPIOS NA IMPLEMENTAO DA MUNICPIO APOIADO/Und 51


POLTICA DE REABILITAO PSICOSSOCIAL E GERAO DE RENDA
43090000 - IMPLEMENTAO DA REDE DE ATENO PSICOSSOCIAL MUNICPIO APOIADO/Und 102

43100000 - ESTRUTURAO E EXECUO DA PROGRAMAO GERAL DAS PGASS ESTRUTURADA/Und 9


AES E SERVIOS DE SADE
43110000 - FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENO SADE DO REDE DE ATENO FORTALECIDA/Und 1
TRABALHADOR
43120000 - FORTALECIMENTO DA LINHA DE CUIDADOS A PACIENTES SERVIO FORTALECIDO/% 20
ONCOLGICOS NO ESTADO DE ALAGOAS
43130000 - DIAGNSTICO LABORATORIAL PARA A VIGILNCIA EM SADE EXAME REALIZADO/Und 192.000

43140000 - CONTROLE SANITRIO DE SERVIOS, AMBIENTES E PRODUTOS INSPEO REALIZADA/Und 3.000

43150000 - VIGILNCIA E CONTROLE EPIDEMIOLGICO DE DOENAS, MUNICPIO APOIADO/Und 102


AGRAVOS, DETERMINANTES E FATORES DE RISCO
43160000 - PRODUO DE ANLISES DE DADOS E INFORMAES EM SADE ANLISE DE DADOS PRODUZIDA/Und 10

43170000 - IMPLEMENTAO DO SISTEMA DE REGULAO NO ESTADO DE SISTEMA IMPLANTADO/% 25


ALAGOAS DE FORMA REGIONALIZADA

PPA_Anexo_Metas_Prioridades.rpt
Pgina 8 de 11

344
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES AO PROJETO DE LEI - LDO
EXERCCIO: 2016

PROGRAMA/AO PRODUTO/UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE

43180000 - VIGILNCIA DE FATORES DE RISCO EM SADE AMBIENTAL MUNICPIO APOIADO/Und 102

43190000 - QUALIFICAO DA ATENO PRIMRIA COMO ORDENADORA DAS MUNICPIO BENEFICIADO/Und 102
REDES DE ATENO SADE - RAS
43250000 - FORTALECIMENTO DAS AES DO HOSPITAL ESCOLA DR HLVIO UNIDADE FORTALECIDA/% 100
AUTO/UNCISAL
43260000 - MODERNIZAO DO PARQUE TECNOLGICO DAS UNIDADES PARQUE TECNOLGICO MODERNIZADO/% 25
ASSISTENCIAIS E DE APOIO ASSISTENCIAL / UNCISAL
43270000 - FORTALECIMENTO DAS AES DE SADE MENTAL/UNCISAL UNIDADE FORTALECIDA/% 25

43280000 - FORTALECIMENTO DAS AES DO SERVIO DE VERIFICAO DE UNIDADE FORTALECIDA/% 25


BITO - UNCISAL
43290000 - FORTALECIMENTO DAS AES DA MATERNIDADE ESCOLA SANTA UNIDADE FORTALECIDA/% 25
MNICA / UNCISAL
43300000 - FORTALECIMENTO DAS AES DO CER III - UNCISAL UNIDADE FORTALECIDA/% 15

43330000 - IMPLEMENTAO E CONSOLIDAO DO NCLEO ESTADUAL DE NCLEO IMPLEMENTADO/% 100


TELESSADE
43350000 - IMPLEMENTAO DO SERVIO DE TRATAMENTO FORA DE SERVIO IMPLEMENTADO/% 100
DOMICLIO
0221 - SEGURANA PBLICA E DEFESA SOCIAL

30490000 - REFORMA DAS UNIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS QUARTEL REFORMADO/Und 1

31170000 - REFORMA DE QUARTIS QUARTEL REFORMADO/Und 9

31230000 - CONSTRUO DA ACADEMIA DE POLCIA CIVIL ACADEMIA CONSTRUDA/% de execuo fsica 40

31260000 - CONSTRUO DO DEPARTAMENTO DE POLCIA JUDICIRIA DEPARTAMENTO CONSTRUDO/% 20


METROPOLITANA
31320000 - CRIAO E IMPLANTAO DE NCLEOS REGIONAIS DE PERCIAS NCLEO IMPLANTADO/Und 1

31810000 - IMPLANTAO DO TALONRIO ELETRNICO OPERAO REALIZADA/% 25

31940000 - CONSTRUO DE UNIDADES OPERACIONAIS DO CORPO DE QUARTEL CONSTRUDO/Und 1


BOMBEIROS
31960000 - IMPLANTAO, AMPLIAO E MANUTENO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO AMPLIADO E 25
VIDEOMONITORAMENTO IMPLANTADO/%

PPA_Anexo_Metas_Prioridades.rpt
Pgina 9 de 11

345
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES AO PROJETO DE LEI - LDO
EXERCCIO: 2016

PROGRAMA/AO PRODUTO/UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE

32000000 - IMPLANTAO DOS NCLEOS DE PREVENO SOCIAL A PROERD FORTALECIDO/% 5


CRIMINALIDADE EM ALAGOAS
32010000 - APOIAR S AES DE SEGURANA PBLICA CONVNIO FIRMADO/Und 1

32190000 - MODERNIZAO DO SISTEMA DE GESTO DO SIGILO DE SISTEMA MODERNIZADO/% 25


SEGURANA DOS SERVIOS PBLICOS
32240000 - CONSTRUO E APARELHAMENTO DO CENTRO INTEGRADO DE CENTRO INTEGRADO DE COMANDO E CONTROLE CONSTRUDO E 15
COMANDO E CONTROLE APARELHADO/%
32750000 - EXECUO DO PROGRAMA CONTENO DE CHEIAS E BARRAGEM CONSTRUDA/Und 1
REGULARIZAO DE VAZES
33340000 - CONSTRUO DA SEDE DA DEFESA CIVIL DO ESTADO DE OBRA CONSTRUDA/% 25
ALAGOAS
34270000 - REFLORESTAMENTO DAS MARGENS DOS RIOS MUNDA E PARABA REFLORESTAMENTO REALIZADO/Und 2.000
DO MEIO
34390000 - CONSTRUO DO DEPARTAMENTO DE HOMICDIO E PROTEO OBRA RELIZADA/% 25
PESSOAS
34400000 - CONSTRUO E APARELHAMENTO DA DELEGACIA DELEGACIA CONSTRUDA E APARELHADA/% 5
ESPECIALIZADA DE ENTORPECENTES E DE REPRESSO AO NARCOTRFICO
34420000 - REFORMA DE DELEGACIAS DA POLCIA CIVIL DELEGACIA REFORMADA/Und 8

41010000 - RECONSTRUO E RECUPERAO DO PATRIMNIO PATRIMNIO RECONSTRUDO E RECUPERADO/% 25


PS-DESASTRE
41310000 - MODERNIZAO DOS SERVIOS ADMINISTRATIVOS GERAIS EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/% 25

41350000 - MODERNIZAO DA FROTA E OPERACIONALIZAO DO VECULO ADQUIRIDO/Und 10


ATENDIMENTO EMERGENCIAL DO CORPO DE BOMBEIROS
41710000 - FORMAO E CAPACITAO POLICIAL MILITAR CONTINUADA UNIDADE MILITAR CAPACITADA/Und 7

41740000 - CAPACITAO DOS PROFISSIONAIS DO CORPO DE BOMBEIROS PROFISSIONAL CAPACITADO/Und 75

41890000 - IMPLEMENTAO E AMPLIAO DAS AES DE FISCALIZAO OPERAO REALIZADA/Und 54


DE TRNSITO
41900000 - APOIAR O PROCESSO DE MUNICIPALIZAO DO TRNSITO MUNICPIO ATENDIDO/Und 6

41930000 - FOMENTAR AES EDUCATIVAS EM PROJETOS SOCIAIS CRIANA ATENDIDA/Und 400

41940000 - IMPLEMENTAO DAS AES DE EDUCAO DO TRNSITO AO EDUCATIVA REALIZADA/Und 27

PPA_Anexo_Metas_Prioridades.rpt
Pgina 10 de 11

346
GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES AO PROJETO DE LEI - LDO
EXERCCIO: 2016

PROGRAMA/AO PRODUTO/UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE

42410000 - MAPEAMENTO DAS REAS DE RISCO REA MAPEADA/% 25

42430000 - CAPACITAO DOS SERVIDORES DA COORDENADORIA SERVIDOR CAPACITADO/Und 8


ESTADUAL DE DEFESA CIVIL
42460000 - GESTO DA INFORMAO E DOS SISTEMAS SOFTWARE IMPLANTADO/% 25

43220000 - DIFUSO DA AO DE DEFESA CIVIL PESSOA ATENDIDA/Und 1.000

43240000 - ATENDIMENTO A VTIMAS DE DESASTRES NATURAIS VTIMA ATENDIDA/% 100

43310000 - PREVENO E COMBATE A SITUAO DE RISCO E EMERGNCIA POPULAO ATENDIDA/% 100

PPA_Anexo_Metas_Prioridades.rpt
Pgina 11 de 11

347
Secretaria de Estado do Planejamento, Gesto e Patrimnio - SEPLAG
Unidade Planejamento: R. Dr. Cincinato Pinto, 503 - Centro, Macei - AL - CEP 57020-050
Unidade Gesto: R. Baro de Penedo, 293 - Centro, Macei - AL - CEP 57020-340
Telefone: +55 (82) 3315-1811 / +55 (82) 3315-1511
350

You might also like