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CUADRO N 01: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES CRONOGRAMA

AO 2008 AO 2009
FASE DE PLANEAMIENTO
Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May

Revisin bibliogrfica X X

Elaboracin del proyecto X

Presentacin y Aprobacin
X
del proyecto

FASE DE EJECUCIN

Aplicacin de la investigacin X X X X X

Recoleccin de informacin X X

Procesamiento de datos X

Anlisis e interpretacin X

FASE DE INFORMACIN FINAL

Revisin del informe


X
preliminar

Elaboracin del informe final X

Presentacin del informe


X
final

Aprobacin del informe final X

Sustentacin X

Difusin del trabajo de tesis X


CUADRO N 02: PRESUPUESTO

DESCRIPCIN
UNIDAD DE COSTO MONTO
1. BIENES CANTIDAD
MEDIDA UNITARIO TOTAL S/.
1.1. Material de escritorio
Papel bond Millar 03 28,00 84,00
Papel sabana Ciento 01 30,00 30,00
Lapiceros (azul, negro y rojo) Unidad 12 0,50 6,00
Borrador Unidad 03 0,50 1,50
Corrector Unidad 03 3,00 9,00
Resaltador Unidad 03 2,00 6,00
Lpices Unidad 03 0,50 1,50
Plumones gruesos Docena 01 18,00 18,00
Plumones finos Docena 01 8,00 8,00
Plumones acrlicos Docena 01 48,00 48,00
Grapas Caja chica 01 2,00 2,00
Goma Frasco 02 2,00 4,00
Cinta masketing Unidad 04 3,00 12,00
1.2. Material de procesamiento de datos
Toner para impresora HP Laser Unidad 01 350 35,00
Cds Unidad 06 2,00 12,00
1.3. Equipos
Filmadora Equipo 01 400,00 400,00
Cmara fotogrfica Equipo 01 500,00 500,00
2. SERVICIOS
Tipeo e impresiones Unidad 1000 0,50 500,00
Reproduccin fotogrfica Unidad 30 0,60 18,00
Copias Unidad 500 0,05 25,00
Empastado Unidad 04 12,00 48,00
Internet Hora 30 1,00 30,00
Pasajes Unidad 20 15,00 300,00
Viticos Da 30 10,00 300,00
Derecho de aprobacin del proyecto Unidad 01 250,00 250,00
Derecho de sustentacin Unidad 01 350,00 35,00
10% del total de gastos (Bienes y
3. IMPREVISTOS 329,50
Servicios)
TOTAL GENERAL 3653,50
CUADRO N 03: RESUMEN DEL PRESUPUESTO:

RUBRO DESCRIPCIN SUBTOTAL TOTAL S/.


Material de escritorio 230,00
BIENES Material de procesamiento de datos 372,00 1502,00
Equipos 900,00
Para desarrollo del proyecto 1293,00
SERVICIOS Derecho de aprobacin del proyecto 250,00 1893,00
Derecho de sustentacin 350,00
10% del total de gastos (Bienes y
IMPREVISTOS 329,50 339,50
Servicios)

TOTAL GENERAL 3653,50

FINANCIAMIENTO:
El financiamiento del proyecto es autofinanciado por los autores del mismo.

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