You are on page 1of 150

LAMPIRAN : 1

TABEL 8.1 INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan Kondisi
Kondisi Indikator
Indikator SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kinerja
No. Indikator Kinerja Program Kinerja
dan Program Prioritas pada akhir Penangg
Kode (Outcome) pada awal ung
Pembangunan RPJMD
RPJMD jawab
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. (Tahun
(2015) 2021)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1.02. KESEHATAN DIKES
I. Program Pelayanan Adminsitrasi cakupan layanan adminstrasi
Perkantoran perkantoran 94 100% 4,650,512,721 100% 5,348,089,629 100% 6,150,303,074 100% 7,072,848,535 100% 8,133,775,815 100% 9,353,842,187 100%

1 Penyediaan Jasa Surat menyurat waktu penyediaan Jasa Surat


menyurat 12 12 12 6,000,000 12 6,900,000 12 7,935,000 12 9,125,250 12 10,494,038 12

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Waktu penyediaan jasa


Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan 12 12 297,400,000 12 336,010,000 12 386,411,500 12 444,373,225 12 511,029,209 12 587,683,590 12
Listrik

3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Waktu penyediaan Jasa Peralatan


Perlengkapan Kantor dan Perlengkapan Kantor
12 12 25,000,000 12 28,750,000 12 33,062,500 12 38,021,875 12 43,725,156 12 50,283,930 12

4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Jumlah dan Jenis Kendaraan


dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional yang disediakan
Dinas/Operasional jasa pemeliharaan dan perizinan R4 : 11 Unit R4 : 11 Unit 425,000,000 R4 : 11 Unit 488,750,000 R4 : 11 Unit 562,062,500 100% 646,371,875 R4 : 11 Unit 743,327,656 R4 : 11 Unit 854,826,805 R4 : 11 Unit

5 Penyediaan Jasa Administrasi Waktu penyediaan Jasa


Keuangan Administrasi Keuangan 12 12 2,873,200,000 12 3,304,180,000 12 3,799,807,000 12 4,369,778,050 12 5,025,244,758 12 5,779,031,471 12

6 Penyediaan Jasa Kebersihan Waktu penyediaan Jasa


Kantor Kebersihan Kantor 12 12 15,000,000 12 17,250,000 12 19,837,500 12 22,813,125 12 26,235,094 12 30,170,358 100%

7 Penyediaan Jasa Perbaikan Jumlah dan Jenis Peralatan Kerja


Peralatan Kerja yang diperbaiki 0 - - - - -

8 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah dan Jenis alat Tulis Kantor
yang disediakan 12 12 55,412,721 12 63,724,629 12 73,283,324 12 84,275,822 12 96,917,195 12 111,454,775 100%

9 Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah dan Jenis Barang Cetakan - - - - - - Penggandaan : -
Penggandaan dan Penggandaan yang disediakan Penggandaan Penggandaan Penggandaan : Penggandaan Penggandaan 9000 lb, Penggandaan :
: 9000 lb, : 9000 lb, 10,250,000 9000 lb, 11,787,500 : 9000 lb, 27,111,250 : 9000 lb, 31,177,938 35,854,628 9000 lb, 41,232,822 100%

- Penjilidan: - Penjilidan: - Penjilidan: - Penjilidan: - Penjilidan: - Penjilidan: - Penjilidan:


50bk 50bk 50bk
10,250,000 11,787,500 50bk 50bk 50bk 50bk

10 Penyediaan Peralatan dan Jumlah dan Jenis peralatan dan CCTV : 1


Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor yang Unit Alat
disediakan Pemadam
Scanner 1 Unit, Kebakaran,
5 pkt 89,000,000 LCD Projector 4 102,350,000.00 Kursi Tunggu 117,702,500.00 Genset 1 bh 135,357,875.00 Genset 1 bh 155,661,556.25 Genset 1 bh 179,010,789.69 100%
Unit 2 set, meja
recepsionist 1
set

11 Penyediaan Makanan dan Jumlah orang yang disediakan


Minuman makanan dan minuman 1666 org 1666 org 100,000,000 1917 0rg 115,000,000 2204 org 132,250,000 2535 org 152,087,500 2915 kl 174,900,625 3352 org 201,135,719 100%

12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah rapat-rapt koordinasi dan


Konsultasi Ke Luar Daerah konsultasi Ke Luar Daerah 52 kl 52 kl 650,000,000 60 kl 747,500,000 69 kl 859,625,000 79 kl 988,568,750 91 kl 1,136,854,063 105 kl 1,307,382,172 100%

13 Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah rapat-rapt koordinasi dan


Konsultasi Dalam Daerah konsultasi Dalam Daerah 111 kl 111 kl 100,000,000 128 kl 115,000,000 147 kl 132,250,000 169 kl 152,087,500 194 kl 174,900,625 223 kl 201,135,719 100%
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan Kondisi
Kondisi Indikator
Indikator SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kinerja
No. Indikator Kinerja Program Kinerja
dan Program Prioritas pada akhir Penangg
Kode (Outcome) pada awal ung
Pembangunan RPJMD
RPJMD jawab
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. (Tahun
(2015) 2021)
II. Program Peningkatan sarana dan Cakupan layanan sarana dan
prasarana aparatur prasarana aparatur dalam kondisi
baik 93.58 100% 3,235,000,000 100% 3,943,592,478 100% 1,750,000,000 100% 1,350,200,000 100% - 100% - 100%

1 Pengadaan Kendaraan Jumlah dan Jenis kendaraan


Dinas/Operasional Dinas/Operasional yang diadakan
2 unit 360,000,000 2 unit 850,000,000 2 unit 850,000,000 2 unit 850,000,000 - -

2 Pembangunan Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor yang


dibangun 1 unit 2,850,000,000 1 unit 1,500,000,000 - - - -

3 Rehabilitasi Sedang/Berat Jumlah dan Jenis Kendaraan


Kenderaan Dinas Dinas/Operasional yang
direhabilitasi sedang/berat - 11 unit 500,000,000 5 unit 200,000,000 5 unit 200,000.000 - -

4 Pengadaan Peralatan Gedung Jumlah dan jenis peralatan


Kantor Gedung Kantor yang diadakan
AC 4 Unit, AC 4 Unit,
Camera video Camera video
Recorder 1 Recorder 1
Video Tron 1 unit, Audio unit, Audio
unit, running
25,000,000 393,592,478 System 1 set, 500,000,000 System 1 set, 500,000,000 - -
Text 1 unit, Papan Papan
Tenda 1 unit Informasi Informasi
Elektronik 1 Elektronik 1
Unit Unit

5 Pengadaan Mebeleur Jumlah dan Jenis Mebeleur yang


diadakan kursi kerja
- Meja Unit
Partisi 20 700,000,000 100 unit, kursi 200,000,000 - - -
tamu 1 set

III. Program Peningkatan Disiplin Tingkat Kepatuhan Aparatur


Aparatur 98 243 58,375,000 243 71,161,425 100% 85,947,589 100% 103,744,455 100% 122,193,374 100% 150,742,433 100%

1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Jumlah Pakaian Dinas beserta


Perlengkapannya Perlengkapannnya yang diadakan
86 psg 26,500,000 86 psg 32,330,000 86 psg 39,442,600 86 psg 48,119,972 86 psg 58,706,366 86 psg 77,663,144 86 psg

2 Pengadaan Pakaian Khusus Hari- Jumlah pakaian khusus hari-hari


Hari Tertentu tertentu yang diadakan 86 psg 31,875,000 86 psg 38,831,425 86 psg 46,504,989 86 psg 55,624,483 86 psg 63,487,008 86 psg 73,079,289 86 psg

IV. Program Peningkatan Kapasitas Jumlah SDM Kesehatan yang


Sumber Daya Aparatur ditingkatkan kompetensinya
sebanyak 220 orang*** na 44 org 44 org 40,000,000 44 org 50,000,000 44 org 60,000,000 44 org 70,000,000 220 org 80,000,000 220 org

Cakupan Bimtek SDM Kesehatan


professional terhadap kebutuhan
sampai dengan 100 %*** 100 100 100 100 100 100 100 100

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah tenaga kesehatan yang


mengikuti pendidikan dan
pelatihan formal 60% 75% 80% 40,000,000 85% 50,000,000 90% 60,000,000 95% 70,000,000 100% 80,000,000 100%

V. Program Obat dan Perbekalan Persentase ketersediaan obat dan


Kesehatan vaksin terhadap kebutuhan obat
sampai dengan 100%*** 89 90 4,165,530,000 91 3,788,426,616 92 6,133,057,933 93 7,403,008,847 94 8,719,488,893 95 10,756,696,019 95

1 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Jumlah ketersediaan Obat di


Kesehatan Puskesmas 21 PKM 3,393,470,000 21 PKM 3,393,470,000 21 PKM 5,462,524,268 21 PKM 6,573,979,579 21 PKM 7,656,319,251 21 PKM 8,652,612,682 21 PKM

2 Peningkatan Mutu Penggunaan Jumlah Kegiatan Bimtek


Obat dan Perbekalan Kesehatan Peningkatan Mutu Penggunaan
Obat dan Perbekalan kesehatan 1 kl 734,260,000 1 kl 342,792,616 1 kl 598,547,345 1 kl 729,688,146 1 kl 962,969,642 1 kl 1,974,898,106 1 kl
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan Kondisi
Kondisi Indikator
Indikator SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kinerja
No. Indikator Kinerja Program Kinerja
dan Program Prioritas pada akhir Penangg
Kode (Outcome) pada awal ung
Pembangunan RPJMD
RPJMD jawab
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. (Tahun
(2015) 2021)
3 Monitoring, Evaluasi dan Jumlah Kegiatan Monitoring,
Pelaporan Evaluasi dan pelaporan yang
dilaksanakan 50 kunj 37,800,000 50 kunj 52,164,000 50 kunj 71,986,320 50 kunj 99,341,122 50 kunj 100,200,000 50 kunj 129,185,231 50 kunj

VI. Program Upaya Kesehatan Cakupan Pelayanan kesehatan


Masyarakat pada usia pendidikan dasar
sebesar 100% 98 100 2,823,840,000 100 2,833,908,000 100 2,889,246,400 100 3,440,388,293 100 4,052,193,929 100 4,998,941,892 100

Cakupan Pelayanan kesehatan


pada usia produktif sebesar na 100 100 100 100 100 100 100
100%**
Persentase tersedianya jaringan
dan aplikasi Sistem Informasi
Puskesmas (SIP) yang
diperuntukkan untuk akses
pelayanan e-health sebesar 0 0 10 20 30 40 50 50
50%***

1 Pemeliharaan dan Pemulihan Jumlah Kegiatan Bimtek dalam


Kesehatan rangka pemeliharaan dan
pemulihan kesehatan yang 1 kl 8,960,000 1 kl 8,960,000 1 kl 9,841,600 1 kl 11,925,760 1 kl 12,118,336 1 kl 14,430,170 1 kl
diadakan

2 Revitalisasi Sistem Kesehatan


1 pkt 249,830,000 1 pkt 249,830,000 1 pkt 252,294,300 1 pkt 290,880,983 1 pkt 324,585,888 1 pkt 402,353,713 1 pkt

3 Peningkatan Kesehatan
Masyarakat 12 bln 2,288,170,000 12 bln 2,288,170,000 12 bln 2,328,685,700 12 bln 2,745,554,270 12 bln 3,310,109,697 12 bln 4,135,240,001 12 bln

4 Peningkatan Pelayanan dan Jumlah kegiatan perjalanan dinas


Penanggulangan Masalah dalam rangka Peningkatan
Kesehatan Pelayanan dan penanggulangan
Masalah Kesehatan 34 kunj 25,200,000 34 kunj 25,200,000 34 kunj 26,892,000 34 kunj 36,541,200 34 kunj 36,895,320 34 kunj 40,584,852 34 kunj

5 Penyediaan Biaya Operasional Jumlah lembaga mitra yang


dan Pemeliharaan disediakan biaya operasioanl dan
pemeliharaan 1 lembaga 250,000,000 1 lembaga 260,000,000 1 lembaga 269,500,000 1 lembaga 352,750,000 1 lembaga 366,025,000 1 lembaga 402,627,500 1 lembaga

6 Monitoring, Evaluasi dan Jumlah kegiatan pertemuan dalam


Pelaporan rangka Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan 3 kunj 1,680,000 3 Kunj 1,748,000 3 kunj 2,032,800 3 kunj 2,736,080 3 kunj 2,459,688 3 kunj 3,705,657 3 kunj

VII. Program Pengawasan Obat dan % Apotik dan toko obat yang
Makanan diawasi 100 100 29,400,000 100 35,839,759 100 43,286,665 100 52,249,884 100 61,541,502 100 75,919,958 100

1 Peningkatan pemberdayaan Jumlah Kegiatan Sosialisasi


konsumen/masyarakat di bidang Peningkatan Pemberdayaan
obat dan makanan Konsumen/masyarakat di bidang 1 kl 8,439,759.00 1 kl 9,986,665.00 1 kl 15,109,884.00 1 kl 20,881,502.00 1 kl 31,219,958.00
obat dan makanan

2 Peningkatan Pengawasan Keaman Jumlah Kunjungan ke Kecamatan


Pangan dan Bahan Berbahaya dalam rangka Pengawasan produk
Obat- obat beredar di masyarakat 29 kunj 26,100,000 27 kunj 24,100,000 32 kl 29,100,000 35 kunj 31,340,000 38 kunj 33,760,000 40 kl 35,800,000

3 Monitoring, Evaluasi dan Jumlah Kegiatan Monitoring,


Pelaporan Evaluasi dan pelaporan yang 4 kl 3,300,000 4 kl 3,300,000 5 kl 4,200,000 6 kl 5,800,000 8 kl 6,900,000 10 kl 8,900,000
dilaksanakan

VIII. Program Promosi Kesehatan dan Persentase Rumah Tangga Ber-


Pemberdayaan masyarakat PHBS mencapai 80% *** 68 69 305,140,000 72 371,977,684 75 449,268,472 78 679,800,000 80 638,733,808 80 787,966,531 80

Persentase Institusi pendidikan 69


yang ber-PHBS sampai dengan NA 72 75 78 80 80 80
80% ***
VIII. Program Promosi Kesehatan dan Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan Kondisi
Kondisi
Pemberdayaan masyarakat Indikator
Indikator SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kinerja
No. Indikator Kinerja Program Kinerja
dan Program Prioritas pada akhir Penangg
Kode (Outcome) pada awal ung
Pembangunan RPJMD
RPJMD jawab
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. (Tahun
(2015) 2021)
Persentase posyandu purnama
dan mandiri mencapai 60% *** 21.09% 25 32 39 39 53 60 60

1 Pengembangan Media Promosi Jumlah Baliho, Spanduk, Roll Up Baliho 31 bh 73,600,000 Baliho 31 bh 101,927,684 Baliho 31 bh 172,095,472 Baliho 31 bh 374,909,700 Baliho 31 bh 303,354,478 Baliho 31 bh 381,664,444
dan Informasi Sadar Hidup Sehat Banner, Sticker dan Leaflet yang
diadakan dalam rangka Spanduk 44 Spanduk 44 bh Spanduk 44 Spanduk 44 Spanduk 44 bh Spanduk 44
Pengembangan Media bh bh bh bh

rol up rol up bunner rol up bunner rol up bunner rol up bunner 42 rol up bunner
bunner 42 42 bh 42 bh 42 bh bh 42 bh
bh
stiker 1000 stiker 1000 lbr stiker 1000 lbr stiker 1000 lbr stiker 1000 lbr stiker 1000 lbr
lbr
leflet 5000 leflet 5000 lbr leflet 5000 lbr leflet 5000 lbr leflet 5000 lbr leflet 5000 lbr
lbr
2 Penyuluhan Masyarakat Pola Jumlah/Frekuensi Penyuluhan spot radio spot radio 12 spot radio 12 spot radio 12 spot radio 12 bln spot radio 12
Hidup Sehat Masyarakat Pola Hidup Sehat uang 12 bln 107,120,000 bln 127,120,000 bln 130,253,000 bln 143,278,300 157,606,130 bln 181,247,049
dilaksanakan
dialog dialog dialog dialog dialog interaktif dialog
interaktif 4 interaktif 4 kl interaktif 4 kl interaktif 4 kl 4 kl interaktif 4 kl
kl
Pemutaran Pemutaran Pemutaran Pemutaran Pemutaran Film Pemutaran
Film 21 kl Film 21 kl Film 21 kl Film 21 kl 21 kl Film 21 kl
orientasi/ orientasi/ orientasi/ orientasi/ orientasi/ orientasi/
sosialisasi 2 sosialisasi 2 kl sosialisasi 2 kl sosialisasi 2 kl sosialisasi 2 kl sosialisasi 2 kl
kl
3 Peningkatan Pendidikan Tenaga Jumlah Kegiatan Pelatihan Tenaga
Penyuluh Kesehatan Penyuluh Kesehatan 2 kl 81,220,000 2 kl 93,430,000 2 kl 95,620,000 2 kl 105,182,000 2 kl 115,700,200 2 kl 139,341,119

4 Monitoring, Evaluasi dan Jumlah Kegiatan Monitoring,


Pelaporan Evaluasi dan pelaporan yang 48 kl 43,200,000 55 kl 49,500,000 57 kl 51,300,000 63 kl 56,430,000 69 kl 62,073,000 95 kl 85,713,919
dilaksanakan
IX. Program Perbaikan Gizi Persentase balita gizi buruk yang
Masyarakat mendapat penanganan 100 100 223,285,000 100 272,193,214 100 328,750,445 100 500,000,000 100 467,390,963 100 576,591,423 100
/pelayanan sebesar 100%**
Persentase balita kurang gizi
(BKG) sebesar < 17%*** 4, <17 <17 <17 <17 <17 <17 <17
Menurunkan prevalensi gizi buruk 1,2 1,15 1,10 1,05 1,00 0,95 0,90 0,90
dari 1,2 % menjadi dibawah 0,9 %.
*

Menurunkan Prevalensi stunting 40 38,24 35,68 33,12 30,56 28 28 28


(pendek dan sangat pendek) pada
anak baduta (bawah dua tahun)
dari 40,8% menjadi 28%*

Persentase Bumil Kurang Energi 13,8 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20
Kronik (KEK) sebesar <20%***
1 Pemberian Tambahan Makanan Jumlah Bumil KEK dan BKG yang 1400 bumil 100,000,000 1400 bumil 118,908,214 1400 bumil 139,792,982 1400 bumil 288,779,291 1400 bumil 231,680,683 1400 bumil 313,942,615 1400 bumil
dan Vitamin mendapat PMT dan Vitamin
2 Penanggulangan Kurang Energi Jumlah Kunjungan ke Puskesmas
Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, dan Desiminasi Informasi dalam
Gangguan Akibat Kurang Yodium rangka Penanggulangan Kurang
(GAKY), Kurang Vitamin A, dan Energi Protein (KEP), Anemina Gizi
Kekurangan Zat Gizi Mikro Besi, Gangguan Akibat Keurang
Lainnya Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A 58 kl 52,320,000 69 kl 62,320,000 82 kl 74,210,821 91 kl 81,631,903 100 kl 89,795,093 110 kl 98,774,603
dan Kekuaranagn Zat Gizi Mikro
lainnya
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan Kondisi
Kondisi Indikator
Indikator SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kinerja
No. Indikator Kinerja Program Kinerja
dan Program Prioritas pada akhir Penangg
Kode (Outcome) pada awal ung
Pembangunan RPJMD
RPJMD jawab
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. (Tahun
(2015) 2021)
3 Pemberdayaan Masyarakat Untuk Jumlah Kegiatan sosialisasi dalam
Pencapaian Keluarga Sadar Gizi rangka Pemberdayaan Masyarakat
Untuk Pencapaian Keluarga Sadar 4 kl 57,240,000 4 kl 67,240,000 4 kl 79,130,821 4 kl 86,551,903 4 kl 94,715,093 4 kl 103,694,603
Gizi

4 Monitoring Evaluasi dan Jumlah Kegiatan pertemuan


Pelaporan dalam rangka Monitoring, Evaluasi 2 kl 13,725,000 2 kl 23,725,000 2 kl 35,615,821 2 kl 43,036,903 2 kl 51,200,093 2 kl 60,179,603
dan Pelaporan

X. Program Pengembangan Cakupan Pelayanan higiene


Lingkungan Sehat sanitasi pangan setiap anak di
satuan pendidikan dasar sebesar na 100 349,895,000 100 426,535,793 100 515,162,850 100 750,800,000 100 732,417,139 100 903,537,882 100
100% **

Persentase Tempat-Tempat Umum


(TTU) yang memenuhi syarat
kesehatan sebesar 90 % *** 82,5 84 86.5 87 88.5 90 90 90

Jumlah desa/kelurahan yang 44 48 52 56 60 64 64 64


melaksanakan STBM sebesar 60%

1 Pengkajian Pengembangan Jumlah kegiatan Workshop dalam


Lingkungan Sehat rangka Pengkajian Pengembangan
Lingkungan Sehat 2 kl 145,955,000 2 kl 112,917,793 2 kl 115,253,070 2 kl 126,778,377 2 kl 126,803,733 2 kl 146,521,124

2 Penyuluhan Menciptakan Jumlah Kegiatan


Lingkungan Sehat Penyuluhan/Bimtek Menciptakan 1 kl 12,380,000 1 kl 13,618,000 1 kl 24,909,779 1 kl 27,400,757 1 kl 27,674,765 1 kl 34,593,456
Lingkungan Sehat

3 Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Jumlah kegiatan Pemicuan


Sehat Pembuatan Jamban Keluarga 21 kl 118,200,000 21 kl 200,000,000 21 kl 250,000,000 21 kl 365,370,865 21 kl 377,938,642 21 kl 472,423,302

4 Pengawasan Kualitas Air dan Jumlah Kegiatan Pengawasan Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian
Lingkungan Kualitas Air dan Lingkungan Reagen 1 73,360,000 Reagen 1 Paket 100,000,000 Reagen 1 125,000,000 Reagen 1 231,250,000 Reagen 1 Paket 200,000,000 Reagen 1 250,000,000
Paket Paket Paket Paket
Perdis 30 kl Perdis 30 kl Perdis 30 kl Perdis 30 kl Perdis 30 kl Perdis 30 kl

Sosialisasi 1 Sosialisasi 1 kl Sosialisasi 1 kl Sosialisasi 1 kl Sosialisasi 1 kl Sosialisasi 1 kl


kl

XI. Program Pencegahan dan cakupan imunisasi dasar lengkap


Penanggulangan Penyakit bayi usia 0-11 bulan dari 80,49% 97 100 673,538,000 100 1,302,833,736 100 1,563,400,483 100 2,000,000,000 100 2,237,134,079 100 2,759,814,427 100
Menular menjadi 100%***

Cakupan Pelayanan kesehatan


orang dengan TB sebesar 100% ** 100% 100 100 100 100 100 100 100

Cakupan Pelayanan kesehatan


orang dengan risiko terinfeksi HIV 50.00% 100 100 100 100 100 100 100
sebesar 100% **
Prevalensi Insiden Malaria (API) 0,9 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
sebesar < 1/1000 penduduk **
1 Penyemprotan/Fogging Sarang Jumlah Logistik dan Akomodasi Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian BBM Pembelian
Nyamuk serta kegiatan lainnya dalam BBM 61,983,000 BBM Fogging 119,767,700 BBM Fogging 143,721,240 BBM Fogging 179,651,550 Fogging 28.963 198,395,798 BBM Fogging 253,074,958
rangka penyemprotan /fogging Fogging 17.484 ltr 20.981 ltr 26.227 ltr ltr 36.945 ltr
sarang nyamuk 9049 ltr
Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian
Batteray & Batteray & Batteray & Batteray & Batteray & busy Batteray &
busy busy busy busy busy

Jasa Tenaga Jasa Tenaga Jasa Tenaga Jasa Tenaga Jasa Tenaga Jasa Tenaga
Penyemprot Penyemprot 25 Penyemprot Penyemprot Penyemprot 25 Penyemprot
25 kl kl 25 kl 25 kl kl 25 kl

pendamping pendampingan pendampinga pendampinga pendampingan pendampinga


an 25 kl 25 kl n 25 kl n 25 kl 25 kl n 25 kl
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan Kondisi
Kondisi Indikator
Indikator SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kinerja
No. Indikator Kinerja Program Kinerja
dan Program Prioritas pada akhir Penangg
Kode (Outcome) pada awal ung
Pembangunan RPJMD
RPJMD jawab
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. (Tahun
(2015) 2021)
2 Pelayanan Pencegahan dan Jumlah kegiatan Pelayanan Bimtek 1 kl Bimtek 1 kl Bimtek 1 kl Bimtek 1 kl Bimtek 1 kl Bimtek 1 kl
Penanggulangan Penyakit Pencegahan dan Penanggulangan 213,360,000 454,815,536 545,778,643 650,356,508 741,547,629 919,857,154
Menular Penyakit Menular
kunjungan kunjungan 33 kunjungan 33 kunjungan 33 kunjungan 33 kl kunjungan 33
33 kl kl kl kl kl
Pembelian Pembelian VAR Pembelian Pembelian Pembelian VAR Pembelian
VAR 42 kl 42 kl VAR 42 kl VAR 42 kl 42 kl VAR 42 kl

3 Peningkatan Imunisasi Jumlah/Frekuensi kegiatan Pertemuan Pertemuan Pertemuan Pertemuan Pertemuan Pertemuan
peningkatan imunisasi Review 275,395,000 Review 553,250,500 Review 663,900,600 Review 879,792,768 Review program 980,559,611 Review 1,176,671,533
program 1 kl program 1 kl program 1 kl program 1 kl 1 kl program 1 kl

Kunjungan Kunjungan 24 Kunjungan 24 Kunjungan 24 Kunjungan 24 kl Kunjungan 24


24 kl kl kl kl kl

4 Peningkatan Survellance Jumlah kegiatan Perjalanan Dinas


Epidemiologi dan dalam rangka Penanggulangan 30 kl 18,000,000 44 kl 40,000,000 53 kl 48,000,000 79 kl 71,440,000 92 kl 82,870,400 133 kl 119,444,480
Penanggulangan Wabah KLB

5 Penanggulangan HIV / AIDS jumlah penyelenggaraan kegiatan Honor KPAD Honor KPAD 12 Honor KPAD Honor KPAD Honor KPAD 12 Honor KPAD
Penanggulangan HIV/AIDS oleh 12 bln 104,800,000 bln 135,000,000 12 bln 162,000,000 12 bln 218,759,174 bln 233,760,642 12 bln 290,766,302
Tim KPAD
ATK 1 pkt ATK 1 pkt ATK 1 pkt ATK 1 pkt ATK 1 pkt ATK 1 pkt

Cetakan 1 Cetakan 1 pkt Cetakan 1 pkt Cetakan 1 pkt Cetakan 1 pkt Cetakan 1 pkt
pkt

Sosialisasi 23 Sosialisasi 23 kl Sosialisasi 23 Sosialisasi 23 Sosialisasi 23 kl Sosialisasi 23


kl kl kl kl

Rakor 2 kl Rakor 2 kl Rakor 2 kl Rakor 2 kl Rakor 2 kl Rakor 2 kl

Mobile VCT Mobile VCT 8 kl Mobile VCT 8 Mobile VCT 8 Mobile VCT 8 kl Mobile VCT 8
8 kl kl kl kl

Makan Makan Minum Makan Makan Makan Minum 1 Makan Minum


Minum 1 pt 1 pt Minum 1 pt Minum 1 pt pt 1 pt

Perdis 42 kl Perdis 42 kl Perdis 42 kl Perdis 42 kl Perdis 42 kl Perdis 42 kl

XII. Program pengadaan, % kunjungan rawat jalan


peningkatan dan perbaikan 57 15 8,355,700,000 15 10,290,000,000 15 10,774,729,771 15 16,627,015,019 15 19,583,803,797 15 24,159,331,693 15
sarana dan prasarana
puskesmas/ puskemas % kunjungan rawat inap
0,9% 1,5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
pembantu dan jaringannya
Rasio Fasilitas Kesehatan per 1:1,28 1:1,25 1:1,2 1:1,15 1:1,1 1:1,05 1:1 1:1
desa (1:1)***
1 Pembangunan Puskesmas Jumlah Puskemas yang dibangun
4 Unit 2,300,000,000 2 Unit 2,800,000,000 3 Unit 2,024,729,771 4 Unit 2,175,000,000 2 Unit 1,350,000,000 5 Unit 3,750,000,000 5 Unit

2 Rehabilitasi Sedang /Berat Jumlah rehabilitasi Sedang/Berat


Puskesmas Puskesmas 3 Unit 1,680,000,000 1 Unit 875,000,000 2 Unit 1,680,000,000 2 Unit 2,025,000,000 3 Unit 2,025,000,000 5 Unit 3,750,000,000 5 Unit

3 Pembangunan Rehab Rumah Jumlah Pembangunan Rumah


Dinas Dokter/Para Medis Dinas Dokter/Para Medis 5 Unit 1,000,000,000 15 Unit 3,150,000,000 5 Unit 1,000,000,000 10 Unit 2,000,000,000 10 Unit 2,200,000,000 10 Unit

4 Monitoring , Evaluasi dan Jumlah Kegiatan Monitoring,


Pelaporan Evaluasi dan pelaporan 1 Paket 15,000,000 1 Paket 15,000,000 1 Paket 20,000,000 1 Paket 25,000,000 1 Paket 25,000,000 1 Paket 50,000,000 1 Paket

5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Jumlah dan jenis sarana dan


Puskesmas prasarana 1 Paket 1,460,700,000 1 Paket 2,000,000,000 1 Paket 3,000,000,000 1 Paket 7,102,015,019 1 Paket 8,283,803,797 1 Paket 9,199,331,693 1 Paket

6 Pengadaan Puskesmas Keliling Jumlah Pengadaan Kendaraan


Pusling Roda 4 10 Unit 2,700,000,000 10 Unit 3,200,000,000 1 Unit 500,000,000 2 Unit 1,100,000,000 2 Unit 1,100,000,000 2 Unit 1,210,000,000 2 Unit

7 Pembangunan/Rehab Puskesmas Jumlah Pembangunan Puskesmas


Pembantu Pembantu 1 Unit 200,000,000 2 Unit 400,000,000 2 Unit 400,000,000 15 Unit 3,200,000,000 15 Unit 4,800,000,000 10 Unit 4,000,000,000 10 Unit

XIII. Program kemitraan peningkatan Cakupan kepesertaan Jaminan


pelayanan kesehatan Kesehatan Nasional sampai 0 96.7 7,140,000,000 97 8,125,844,073 98 9,922,775,877 99 12,689,257,590 100 14,945,793,379 100 18,437,704,104 100
dengan 100%*
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan Kondisi
Kondisi Indikator
Indikator SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kinerja
No. Indikator Kinerja Program Kinerja
dan Program Prioritas pada akhir Penangg
Kode (Outcome) pada awal ung
Pembangunan RPJMD
RPJMD jawab
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. (Tahun
(2015) 2021)
1 Kemitraan Asuransi Kesehatan Jumlah masyarakat miskin yang
Masyarakat mendapat jaminan kesehatan 25.870 jiwa 7,140,000,000 29.441 jiwa 8,125,844,073 35.952 jiwa 9,922,775,877 45.976 jiwa 12,689,257,590 54.151 jiwa 14,945,793,379 66.803 jiwa 18,437,704,104
daerah

XIV. Program pengawasan dan persentase industri rumah tangga


pengendalian kesehatan yang teregisterasi terhadap yang
makanan mendaftar 100 100 19,500,000 100 19,500,000 100 28,710,543 100 34,655,536 100 40,818,343 100 50,355,074 100

1 Pengawasan dan Pengendalian Jumlah Kegiatan Penyuluhan 1 kl 1 kl 1 kl 1 kl 1 kl 1 kl


Keamanan dan Kesehatan Keamanan dan
Makanan Hasil Produksi Rumah KesehatanMakanan Hasil Produksi 15,000,000 15,000,000 21,000,000 25,200,000 29,736,000 37,170,000
Tangga Rumah Tangga

2 Monitoring, Evaluasi dan Jumlah Kegiatan Monitoring, 25 kl 4,500,000 25 kl 4,500,000 25 kl 7,710,543 25 kl 9,455,536 25 kl 11,082,343 25 kl 13,185,074
Pelaporan Evaluasi dan pelaporan
XV. Program peningkatan % pelayanan kesehatan ibu hamil
keselamatan ibu melahirkan dan 89.9 100 512,625,000 100 624,910,075 100 754,756,015 100 911,040,711 100 1,073,051,447 100 1,323,757,432 100
anak
% pelayanan kesehatan ibu
bersalin 92.5 93 93.5 94 94.5 95 95,5 95,5
% pelayanan kesehatan bayi baru
lahir 93.2 94 94.5 95 95.5 96 96,5 96,5

Menurunkan angka kematian ibu


dari 297,8 per 100.000 menjadi
250 per 100.000 kelahiran hidup 297,8 288 278 268 258 250 250 250

1 Pertolongan persalinan bagi ibu Jumlah Kegiatan dalam rangka FGD 19 kl FGD 19 kl FGD 19 kl FGD 19 kl FGD 19 kl FGD 19 kl
dari keluarga kurang mampu Peningkatan Keselamatan Ibu dan 512,625,000 624,910,075 754,756,015 911,040,711 1,073,051,447 1,323,757,432
Anak
OJT 24 kl OJT 24 kl OJT 24 kl OJT 24 kl OJT 24 kl OJT 24 kl

Honor Tim Honor Tim G- Honor Tim G- Honor Tim G- Honor Tim G- Honor Tim G-
G-Gas 12 bln Gas 12 bln Gas 12 bln Gas 12 bln Gas 12 bln Gas 12 bln
AMP 8 kl AMP 8 kl AMP 8 kl AMP 8 kl AMP 8 kl AMP 8 kl

XVI. Program Peningkatan Pelayanan Menurunkan angka kematian bayi 11 10.8 10.6 10.4 10.2 10 10 10
Kesehatan anak Balita dari 11 per 1000 menjadi 10 per 275,000,000 302,500,000 32,750,000 366,025,000 402,627,500
1000 kelahiran hidup,
Cakupan Pelayanan kesehatan 100 100 100 100 100 100 100 100
balita sebesar 100%**

1 Penyuluhan Kesehatan Anak Jumlah kegiatan penyuluhan


Balita kesehatan anak balita 21 PKM 21 PKM 123,500,000 21 PKM 135,850,000 21 PKM 10,000,000 21 PKM 163,020,000 21 PKM 180,952,200

2 Pelatihan dan Pendidikan Jumlah kegiatan pelatihan dan


Perawatan Anak Balita pendidikan perawatan anak balita
1 kl 1 kl 104,500,000 1 kl 114,950,000 1 kl 9,250,000 1 kl 141,388,500 1 kl 156,941,235

3 Monitoring, Evaluasi dan Jumlah Kegiatan Monitoring,


pelaporan Evaluasi dan pelaporan 52 kunj 52 kunj 47,000,000 52 kunj 51,700,000 52 kunj 13,500,000 52 kunj 61,616,500 52 kunj 64,734,065

XVII. Program standarisasi pelayanan Persentase Puskesmas


kesehatan terakreditasi sebesar100%* 0 24 411,880,000 58 416,880,000 77 467,380,000 84 522,930,000 100 584,035,000 100 651,250,500 100

1 Penyusunan standar pelayanan Jumlah Puskesmas yang dilakukan


kesehatan kegiatan akreditasi 0 5 411,880,000 5 412,703,760 7 462,228,211 5 517,695,597 579,819,068 646,528,656

2 Evaluasi dan Pengembangan Jumlah Kegiatan Pengembangan


Standar Pelayanan Kesehatan Standar Pelayanan
Kesehatan/Akreditasi Puskesmas 5 kl 4,176,240 7 kl 5,151,789 5 kl 5,234,403 4,215,932 4,721,844

XVIII. Program peningkatan pelayanan % pelayanan kesehatan pada usia


kesehatan LANSIA lanjut 37 100 45,000,000 100 49,500,000 100 54,450,000 100 59,895,000 100 65,884,500 100 72,472,950 100
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan Kondisi
Kondisi Indikator
Indikator SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kinerja
No. Indikator Kinerja Program Kinerja
dan Program Prioritas pada akhir Penangg
Kode (Outcome) pada awal ung
Pembangunan RPJMD
RPJMD jawab
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. (Tahun
(2015) 2021)
1 Pelayanan Pemeliharaan Jumlah Lansia
Kesehatan 21 PKM 25,000,000 21 PKM 27,500,000 21 PKM 30,250,000 21 PKM 33,275,000 21 PKM 36,602,500 21 PKM 40,262,750
2 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah kegiatan pendidikan dan
Perawat Kesehatan pelatihan perawat kesehatan 1 kl 10,000,000 1 kl 11,000,000 1 kl 12,100,000 1 kl 13,310,000 1 kl 14,641,000 1 kl 16,105,100

3 Monitoring, Evaluasi dan Jumlah Kegiatan Monitoring,


pelaporan Evaluasi dan pelaporan 11 kl 10,000,000 12 kl 11,000,000 13 kl 12,100,000 15 kl 13,310,000 16 kl 14,641,000 18 kl 16,105,100

XIX. Program pengadaan, Jumlah Rumah Sakit Pratama


peningkatan sarana dan yang dimanfaatkan
prasarana rumah sakit/rumah
sakit jiwa/rumah sakit paru- 0 0 200,000,000 1 1,750,000,000 - 6,063,537,832 - 4,079,264,442 - 6,883,988,854 - 9,359,766,789 -
paru/rumah sakit mata

Pembangunan Rumah Sakit Jumlah Rumah Sakit yang


dibangun 1 Unit 1 Unit 1,750,000,000 1 Unit 5,000,000,000 1 Unit 4,079,264,442 5,000,000,000 8,000,000,000

Pengadaan Sarana dan Prasarana Jumlah dan jenis sarana dan


Rumah Sakit prasarana Rumah Sakit 1 Paket 1,063,537,832 1 Paket 1,883,988,854 1 Paket 1,359,766,789 1 Paket

XX. Program pengendalian penyakit % pelayanan kesehatan penderita


tidak menular diabetes melitus 100 100 100 302,500,000 100 332,750,000 100 366,025,001 100 402,627,500 100 442,890,250 100

% kesehatan jiwa pada orang


dengan gangguan jiwa berat 100 100 100 100 100 100 100 100

% pelayanan kesehatan penderita


hipertensi 100 100 100 100 100 100 100 100

% Satuan Pendidikan Dasar yang


menerapkan KTR 0 0 10 20 30 40 50 50

pengawasan Pengendalian persentase kegiatanpengawasan


penyakit tidak menular Pengendalian penyakit tidak
menular terhadap semua kegiatan
yang ada 100 100 100 302,500,000 100 332,750,000 100 366,025,001 100 402,627,500 100 442,890,250 100

TOTAL 33,199,220,721 40,288,692,482 48,660,013,947 58,735,873,310 69,180,897,322 85,344,209,045


Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan Kondisi
Kondisi Indikator
Indikator SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kinerja
No. Indikator Kinerja Program Kinerja
dan Program Prioritas pada akhir Penangg
Kode (Outcome) pada awal ung
Pembangunan RPJMD
RPJMD jawab
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. (Tahun
(2015) 2021)

1 Puskesmas Limboto
I Program Pelayanan Administrasi Terpenuhinya pelayanan administrasi
Perkantoran perkantoran 100% 100% 124,914,000 100% 152,275,088 100% 183,915,324 100% 221,998,028 100% 261,476,027 100% 322,566,859 100%

Penyediaan jasa komunikasi, sumber waktu Penyediaan Jasa Komunikasi,


daya air dan listrik Sumber Daya Air dan Listrik
12 bln 43,224,000 12 bln 52,690,056 12 bln 63,596,898 12 bln 76,761,455 12 bln 90,348,233 12 bln 111,399,371

Penyediaan jasa pemeliharaan dan Jumlah dan jenis kendaraan


perizinan kendaraan dinas/operasional yang disediakan
dinas/operasional jasa pemeliharaan dan perizinan 12 bln 1,250,000 12 bln 1,528,672 12 bln 1,964,399 12 bln 2,383,263 12 bln 2,989,448 12 bln 3,852,907

Penyediaan jasa administrasi Waktu penyediaan jasa administrasi


keuangan keuangan 12 bln 31,800,000 12 bln 38,764,200 12 bln 46,788,389 12 bln 56,473,586 12 bln 66,469,411 12 bln 81,956,783

Penyediaan bahan bacaan dan Waktu bahan bacaan dan peraturan


peraturan perundang-undangan perundang-undangan yang disediakan
12 bln 2,640,000 12 bln 3,218,160 12 bln 3,884,319 12 bln 4,688,373 12 bln 5,518,215 12 bln 6,803,959

Penyediaan makanan dan minuman Jumlah orang yang disediakan


makanan dan minuman 12 bln 2,000,000 12 bln 2,438,000 12 bln 2,942,666 12 bln 3,551,798 12 bln 4,180,466 12 bln 5,154,515

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Jumlah rapat-rapat koordinasi dan


ke luar daerah konsultasi ke luar daerah 12 bln 40,000,000 12 bln 48,760,000 12 bln 58,853,320 12 bln 71,035,957 12 bln 83,609,322 12 bln 103,090,294

Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah rapat-rapat koordinasi dan


Konsultasi Dalam Daerah konsultasi dalam daerah 12 bln 4,000,000 12 bln 4,876,000 12 bln 5,885,332 12 bln 7,103,596 12 bln 8,360,932 12 bln 10,309,029

II Program Peningkatan Sarana dan Terpenuhinya sarana dan prasarana


Prasarana Aparatur aparatur 100% 100% 24,913,038 100% 30,369,975 100% 36,680,352 100% 44,275,624 100% 52,149,176 100% 64,333,225 100%

Pengadaan perlengkapan gedung Jumlah dan jenis perlengkapan


kantor gedung kantor yang diadakan 100% 100% 5,000,000 100% 6,095,000 100% 7,380,457 100% 8,910,651 100% 10,524,602 100% 13,010,125

Pemeliharaan rutin/berkala Waktu pemeliharaan yang disediakan


perlengkapan gedung kantor 100% 100% 19,913,038 100% 24,274,975 100% 29,299,895 100% 35,364,974 100% 41,624,574 100% 51,323,100

III Program peningkatan disiplin Tingkat Kepatuhan Aparatur


aparatur 100% 100% 34,600,000 100% 42,178,763 100% 50,942,810 100% 61,491,360 100% 72,426,394 100% 89,347,978 100%

Pengadaan pakaian dinas beserta Jumlah Pakaian Dinas Beserta


perlengkapannya Perlengkapannya yang diadakan
45 psg 45 psg 13,600,000 45 psg 16,579,763 45 psg 20,044,817 45 psg 24,197,482 45 psg 28,531,500 45 psg 35,225,574

Pengadaan pakaian khusus hari-hari Jumlah pakaian khusus hari-hari


tertentu tertentu yang diadakan 45 psg 45 psg 21,000,000 45 psg 25,599,000 45 psg 30,897,993 45 psg 37,293,878 45 psg 43,894,894 45 psg 54,122,404
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan Kondisi
Kondisi Indikator
Indikator SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kinerja
No. Indikator Kinerja Program Kinerja
dan Program Prioritas pada akhir Penangg
Kode (Outcome) pada awal ung
Pembangunan RPJMD
RPJMD jawab
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. (Tahun
(2015) 2021)
IV Program Upaya Kesehatan Cakupan pelayanan kesehatan pada
Masyarakat usia pendidikan dasar 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan pelayanan kesehatan pada


usia produktif 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Pelayanan kesehatan penderita


hipertensi 100% 100% 2,114,976,000 100% 2,578,249,565 100% 3,114,220,967 100% 3,759,097,863 100% 4,427,971,906 100% 5,462,870,847 100%

Pelayanan kesehatan penderita


Diabetes Melitus 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Upaya kesehatan jiwa pada orang


dengan gangguan jiwa berat
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Peningkatan kesehatan masyarakat % kegiatan kesehatan masyarakat


terhadap seluruh kegiatan kesehatan
yang ada 85% 85% 2,059,390,000 85% 2,501,985,573 85% 3,022,170,329 85% 3,647,992,743 85% 4,297,201,181 85% 5,301,630,541

Peningkatan pelayanan dan % pelayanan dan penanggulanagan


penanggulangan masalah kesehatan masalah kesehatan terhadap masalah
kesehatan yang ada
85% 85% 22,325,000 85% 30,629,900 85% 36,970,289 85% 44,623,139 85% 52,521,435 85% 64,758,929

Penyediaan biaya operasional dan waktu penyediaan biaya operasional


pemeliharaan dan pemeliharaan 12 bln 12 bln 33,261,000 12 bln 45,634,092 12 bln 55,080,349 12 bln 66,481,980 12 bln 78,249,292 12 bln 96,481,377

V Program Promosi Kesehatan dan Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS


pemberdayaan Masyarakat 68 69 72 75 78 80 80 80

Persentase Institusi pendidikan yang


ber-PHBS NA 69 72 75 78 80 80 80
52,880,000 64,460,720 77,804,089 93,909,535 110,531,523 136,285,368
Persentase posyandu purnama dan
mandiri 21.09% 25 32 39 39 53 60 60

Penyuluhan masyarakat pola hidup % jumlah Penyuluhan Masyarakat Pola


sehat Hidup Sehat terhadanp jumlah
keseluruhan jumlah penyuluhan
kesehatan yang ada 65% 65% 52,880,000 65% 64,460,720 65% 77,804,089 65% 93,909,535 65% 110,531,523 65% 136,285,368

VI Program Perbaikan Gizi Masyarakat Persentase balita gizi buruk yang


mendapat penanganan /pelayanan
100 100 100 100 100 100 100 100

Persentase balita kurang gizi (BKG)


4, <17 <17 <17 <17 <17 <17 <17

Menurunkan prevalensi gizi buruk dari 1,2


1,2 % menjadi dibawah 0,9 %. *
1,15 1,10 1,05 1,00 0,95 0,90 0,90
13,225,000 16,121,275 19,458,379 23,486,263 27,643,332 34,084,228
Menurunkan Prevalensi stunting 40
(pendek dan sangat pendek) pada
anak baduta (bawah dua tahun) dari
40,8% menjadi 28%* 38,24 35,68 33,12 30,56 28 28 28

Persentase Bumil Kurang Energi Kronik 13,8


(KEK) <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20

Pemberian tambahan makanan dan % Pemberian tambahan makanan dan


vitamin vitamin terhadap seluruh calon
penerima makanan tambahan dan
vitamin 100% 100% 13,225,000 100% 16,121,275 100% 19,458,379 100% 23,486,263 100% 27,643,332 100% 34,084,228
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan Kondisi
Kondisi Indikator
Indikator SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kinerja
No. Indikator Kinerja Program Kinerja
dan Program Prioritas pada akhir Penangg
Kode (Outcome) pada awal ung
Pembangunan RPJMD
RPJMD jawab
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. (Tahun
(2015) 2021)
VII Program Pengembangan Lingkungan Cakupan Pelayanan higiene sanitasi
Sehat pangan setiap anak di satuan
pendidikan dasar sebesar 100% 100% 100% 17,235,000 100% 21,009,465 100% 25,358,424 100% 30,607,618 100% 36,025,166 100% 44,419,030 100%

Persentase Tempat-Tempat Umum


(TTU) yang memenuhi syarat
kesehatan 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

Jumlah desa/kelurahan yang


melaksanakan STBM 64% 64% 64% 64% 64% 64% 64%

Pengkajian pengembangan % pengkajian pengembangan


lingkungan sehat lingkungan sehat terhadap seluruh
kegiatan pengkajian pengembangan
lingkungan sehat yang ada 90% 17,235,000 90% 21,009,465 90% 25,358,424 90% 30,607,618 90% 36,025,166 90% 44,419,030

VIII Program Pencegahan dan Cakupan Pelayanan kesehatan orang


penanggulangan penyakit Menular dengan TB 100% 100% 96,300,000 100% 117,389,700 100% 141,689,368 100% 171,019,067 100% 201,289,442 100% 248,189,882 100%

Cakupan Pelayanan kesehatan orang


dengan risiko terinfeksi HIV 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Prevalensi Insiden Malaria (API)


< 1% < 1% < 1% < 1% < 1% < 1% < 1% < 1%

Penyemprotan/fogging sarang % daerah fokus penyemprotan/fogging


nyamuk sarang nyamuk terhadap seluruh fokus
yang ada
75% 75% 8,875,000 75% 10,818,625 75% 13,058,080 75% 15,761,103 75% 18,550,818 75% 22,873,159

Pelayanan vaksinasi bagi balita dan % vaksinasi terhadap seluruh sasaran


anak sekolah balita dan anak sekolah yang harus
divaksin 100% 100% 8,475,000 100% 10,331,025 100% 12,469,547 100% 15,050,743 100% 17,714,725 100% 21,842,256

Pelayanan pencegahan dan % Pelayanan pencegahan dan


penanggulangan penyakit menular penanggulangan penyakit menular
terhadap semua penyakit menular
yang harus ditangani 4% 50% 33,650,000 55% 41,019,350 60% 49,510,355 65% 59,758,999 70% 70,336,342 75% 86,724,710 75%

Peningkatan imunisasi % imunisasi lengkap terhadap sasaran


bayi yang harus diimunisasi 95% 95% 36,250,000 95% 44,188,750 95% 53,335,821 95% 64,376,336 95% 75,770,948 95% 93,425,579 95%

Peningkatan survellance Epidemiologi % jumlah penyakit dan masalah


dan penanggulangan wabah kesehatan yang diamati terhadap
keseluruhan penyakit dan masalah
kesehatan yang terlapor 100% 100% 4,500,000 100% 5,485,500 100% 6,620,999 100% 7,991,545 100% 9,406,049 100% 11,597,658 100%

Peningkatam komunikasi, informasi % kegiatan komunikasi, informasi dan


dan edukasi (ide) pencegahan dan edukasi (ide) terhadap kegiatan
pemberantasan penyakit pencegahan dan pemberantasan
penyakit 25% 25% 4,550,000 35% 5,546,450 45% 6,694,565 55% 8,080,340 65% 9,510,560 75% 11,726,521 75%

IX Program Peningkatan pelayanan Menurunkan angka kematian bayi dari


kesehatan anak balita 11 per 1000 menjadi 10 per 1000
kelahiran hidup, 11 10.8 10.6% 10.4% 10.2% 10% 10% 10%
42,250,000 51,502,750 62,163,819 75,031,730 88,312,346 108,889,123
Cakupan Pelayanan kesehatan balita
100 100 100 100 100 100 100 100

Penyuluhan kesehatan anak balita % kegiatan penyuluhan kesehatan


anak balita terhadap seluruh kegiatan
penyuluhan yang ada
100% 42,250,000 100% 51,502,750 100% 62,163,819 100% 75,031,730 100% 88,312,346 100% 108,889,123
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan Kondisi
Kondisi Indikator
Indikator SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kinerja
No. Indikator Kinerja Program Kinerja
dan Program Prioritas pada akhir Penangg
Kode (Outcome) pada awal ung
Pembangunan RPJMD
RPJMD jawab
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. (Tahun
(2015) 2021)
X Program Peningkatan pelayanan Cakupan pelayanan kesehatan pada
kesehatan lansia usia Lanjut 100% 100% 2,300,000 100% 2,803,700 100% 3,384,066 100% 4,084,568 100% 4,807,536 100% 5,927,692 100%

Pelayanan kesehatan % pelayanan kesehatan lansia


terhadap seluruh sasaran lansia 100% 2,300,000 100% 2,803,700 100% 3,384,066 100% 4,084,568 100% 4,807,536 100% 5,927,692

XI program peningkatan keselamatan Penurunan angka kematian ibu per


ibu melahirkan dan anak 100.000 89.9 100 41,730,000 100 50,868,870 100 61,398,726 100 74,108,262 100 87,225,425 100 107,548,949 100

Cakupan pelayanan kesehatan ibu


hamil 92.5 93 93.5 94 94.5 95 95,5 95,5

Cakupan pelayanan kesehatan ibu


bersalin 93.2 94 94.5 95 95.5 96 96,5 96,5

Cakupan pelayanan kesehatan bayi 297,8


baru lahir 288 278 268 258 250 250 250

Perawatan secara berkala bagi ibu Jumlah Kegiatan Dalam rangka


hamil bagi keluarga kurang mampu peningkatan keselamatan ibu dan 100% 100% 41,730,000 100% 50,868,870 100% 61,398,726 100% 74,108,262 100% 87,225,425 100% 107,548,949
anak
JUMLAH 2,565,323,038 3,127,229,872 3,777,016,324 4,559,109,920 5,369,858,274 6,624,463,180

Puskesmas Limboto Barat


I Program Pelayanan Administrasi Terpenuhinya pelayanan administrasi
Perkantoran perkantoran 100% 100,860,000 100% 122,952,314 100% 148,499,764 100% 179,249,093 100% 211,125,031 100% 260,451,938 100%

Penyediaan jasa komunikasi, sumber waktu Penyediaan Jasa Komunikasi,


daya air dan listrik Sumber Daya Air dan Listrik
12 bln 30,360,000 12 bln 37,008,840 12 bln 44,669,670 12 bln 53,916,292 12 bln 63,459,475 12 bln 78,245,533

Penyediaan jasa pemeliharaan dan Jumlah dan jenis kendaraan


perizinan kendaraan dinas/operasional yang disediakan
dinas/operasional jasa pemeliharaan dan perizinan 12 bln 500,000 12 bln 613,474 12 bln 836,785 12 bln 1,019,876 12 bln 1,349,243 12 bln 1,798,392

Penyediaan jasa administrasi Waktu penyediaan jasa administrasi


keuangan keuangan 12 bln 27,000,000 12 bln 32,913,000 12 bln 39,725,991 12 bln 47,949,271 12 bln 56,436,292 12 bln 69,585,948

Penyediaan jasa Kebersihan Kantor waktu penyediaan jasa kebersihan


kantor 12 bln 6,000,000 12 bln 7,314,000 12 bln 8,827,998 12 bln 10,655,394 12 bln 12,541,398 12 bln 15,463,544

Penyediaan makanan dan minuman Jumlah orang yang disediakan


makanan dan minuman 12 bln 2,000,000 12 bln 2,438,000 12 bln 2,942,666 12 bln 3,551,798 12 bln 4,180,466 12 bln 5,154,515

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Jumlah rapat-rapat koordinasi dan


ke luar daerah konsultasi ke luar daerah 12 bln 30,000,000 12 bln 36,570,000 12 bln 44,139,990 12 bln 53,276,968 12 bln 62,706,991 12 bln 77,317,720

Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah rapat-rapat koordinasi dan


Konsultasi Dalam Daerah konsultasi dalam daerah 12 bln 5,000,000 12 bln 6,095,000 12 bln 7,356,665 12 bln 8,879,495 12 bln 10,451,165 12 bln 12,886,287

II Program Peningkatan Sarana dan Terpenuhinya sarana dan prasarana


Prasarana Aparatur aparatur 100% 100% 8,023,125 100% 9,780,506 100% 11,812,732 100% 14,258,753 100% 16,794,393 100% 20,718,208 100%

Pemeliharaan rutin/berkala gedung Waktu pemeliharaan yang disediakan


kantor 12 bln 8,023,125 12 bln 9,780,506 12 bln 11,812,732 12 bln 14,258,753 12 bln 16,794,393 12 bln 20,718,208

III Program peningkatan disiplin Tingkat Kepatuhan Aparatur


aparatur 100% 100% 33,000,000 100% 40,228,300 100% 48,587,073 100% 58,647,829 100% 69,077,196 100% 85,216,279 100%

Pengadaan pakaian dinas beserta Jumlah Pakaian Dinas Beserta


perlengkapannya Perlengkapannya yang diadakan
55 psg 16,500,000 55 psg 20,114,150 55 psg 24,293,537 55 psg 29,323,914 55 psg 34,538,598 55 psg 42,608,140

Pengadaan pakaian khusus hari-hari Jumlah pakaian khusus hari-hari


tertentu tertentu yang diadakan 55 psg 16,500,000 55 psg 20,114,150 55 psg 24,293,537 55 psg 29,323,914 55 psg 34,538,598 55 psg 42,608,140

IV Program Upaya Kesehatan Cakupan pelayanan kesehatan pada


Masyarakat usia pendidikan dasar 100% 100% 1,254,476,000 100% 1,529,262,807 100% 1,847,190,999 100% 2,229,700,101 100% 2,626,475,367 100% 3,240,362,179 100%

Cakupan pelayanan kesehatan pada


usia produktif 100% 100% - 100% 100% 100% 100% 100%

Pelayanan kesehatan penderita


hipertensi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Pelayanan kesehatan penderita


Diabetes Melitus 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Upaya kesehatan jiwa pada orang


dengan gangguan jiwa berat 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan Kondisi
Kondisi Indikator
Indikator SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kinerja
No. Indikator Kinerja Program Kinerja
dan Program Prioritas pada akhir Penangg
Kode (Outcome) pada awal ung
Pembangunan RPJMD
RPJMD jawab
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. (Tahun
(2015) 2021)
Peningkatan kesehatan masyarakat % kegiatan kesehatan masyarakat
terhadap seluruh kegiatan kesehatan
yang ada 85% 85% 1,193,005,000 100% 1,454,329,658 100% 1,756,746,688 100% 2,120,533,818 100% 2,497,986,652 100% 3,081,935,592

Peningkatan pelayanan dan % pelayanan dan penanggulanagan


penanggulangan masalah kesehatan masalah kesehatan terhadap masalah
kesehatan yang ada 85% 85% 24,408,000 100% 29,753,352 100% 35,912,296 100% 43,346,141 100% 51,018,408 100% 62,905,697

Penyediaan biaya operasional dan waktu penyediaan biaya operasional


pemeliharaan dan pemeliharaan 12 bln 12 bln 37,063,000 100% 45,179,797 100% 54,532,015 100% 65,820,142 100% 77,470,307 100% 95,520,889

V Program Promosi Kesehatan dan Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS


pemberdayaan Masyarakat 80% 80% 25,666,000 100% 31,286,854 100% 37,763,233 100% 45,580,222 100% 53,647,921 100% 66,147,887

Persentase Institusi pendidikan yang


ber-PHBS 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

Persentase posyandu purnama dan


mandiri mencapai 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60%

Penyuluhan masyarakat pola hidup % jumlah Penyuluhan Masyarakat Pola


sehat Hidup Sehat terhadanp jumlah
keseluruhan jumlah penyuluhan
kesehatan yang ada 65% 65% 25,666,000 100% 31,286,854 100% 37,763,233 100% 45,580,222 100% 53,647,921 100% 66,147,887

VI Program Perbaikan Gizi Masyarakat Persentase balita gizi buruk yang


mendapat penanganan /pelayanan 100% 100% 40,600,000 100% 49,491,400 100% 59,736,120 100% 72,101,497 100% 84,863,461 100% 104,636,648
sebesar 100%
Persentase balita kurang gizi (BKG)
sebesar < 17% < 17 % < 17 % < 17 % < 17 % < 17 % < 17 % < 17 %

Persentase Bumil Kurang Energi Kronik


(KEK) sebesar <20% < 20% < 20% < 20% < 20% < 20% < 20% < 20%

Pemberian tambahan makanan dan % Pemberian tambahan makanan dan


vitamin vitamin terhadap seluruh calon
penerima makanan tambahan dan
vitamin 100% 100% 40,600,000 100% 49,491,400 100% 59,736,120 100% 72,101,497 100% 84,863,461 100% 104,636,648

VII Program Pengembangan Lingkungan Cakupan Pelayanan higiene sanitasi


Sehat pangan setiap anak di satuan
pendidikan dasar sebesar 100% 100% 100% 10,700,000 100% 13,043,300 100% 15,743,263 100% 19,002,119 100% 22,365,494 100% 27,576,654

Persentase Tempat-Tempat Umum


(TTU) yang memenuhi syarat 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
kesehatan

Jumlah desa/kelurahan yang


melaksanakan STBM 64% 64% 64% 64% 64% 64% 64%

Pengkajian pengembangan % pengkajian pengembangan


lingkungan sehat lingkungan sehat terhadap seluruh
kegiatan pengkajian pengembangan
lingkungan sehat yang ada 90% 10,700,000.00 100% 13,043,300 100% 15,743,263 100% 19,002,119 100% 22,365,494 100% 27,576,654

VIII Program Pencegahan dan Cakupan Pelayanan kesehatan orang


penanggulangan penyakit Menular dengan TB 100% 100% 57,225,000 100% 69,757,275 100% 84,197,031 100% 101,625,816 100% 119,613,586 100% 147,483,551 100%

Cakupan Pelayanan kesehatan orang


dengan risiko terinfeksi HIV 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% < 1%

Prevalensi Insiden Malaria (API)


< 1% < 1% < 1% < 1% < 1% < 1% < 1%

Penyemprotan/fogging sarang % daerah fokus penyemprotan/fogging


nyamuk sarang nyamuk terhadap seluruh fokus
yang ada 75% 75% 15,600,000 100% 19,016,400 100% 22,952,795 100% 27,704,023 100% 32,607,635 100% 40,205,215

Pelayanan vaksinasi bagi balita dan % vaksinasi terhadap seluruh sasaran


anak sekolah balita dan anak sekolah yang harus 100% 100% 6,300,000 100% 7,679,700 100% 9,269,398 100% 11,188,163 100% 13,168,468 100% 16,236,721
divaksin
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan Kondisi
Kondisi Indikator
Indikator SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kinerja
No. Indikator Kinerja Program Kinerja
dan Program Prioritas pada akhir Penangg
Kode (Outcome) pada awal ung
Pembangunan RPJMD
RPJMD jawab
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. (Tahun
(2015) 2021)
Pelayanan pencegahan dan % Pelayanan pencegahan dan
penanggulangan penyaki menular penanggulangan penyakit menular
terhadap semua penyakit menular
yang harus ditangani 4% 50% 1,875,000 55% 2,285,625 60% 2,758,749 65% 3,329,810 70% 3,919,187 75% 4,832,358

Peningkatan imunisasi % imunisasi lengkap terhadap sasaran


bayi yang harus diimunisasi 95% 95% 25,900,000 95% 31,572,100 95% 38,107,525 95% 45,995,782 95% 54,137,036 95% 66,750,965

Peningkatan survellance Epidemiologi % jumlah penyakit dan masalah


dan penanggulangan wabah kesehatan yang diamati terhadap
keseluruhan penyakit dan masalah
kesehatan yang terlapor 100% 100% 7,550,000 100% 9,203,450 100% 11,108,564 100% 13,408,037 100% 15,781,259 100% 19,458,293

IX Program Peningkatan pelayanan Menurunkan angka kematian bayi dari


kesehatan anak balita 11 per 1000 menjadi 10 per 1000 11 10.8 10.6% 10.4% 10.2% 10% 10% 10%
kelahiran hidup,
20,300,000 24,745,700 29,868,060 36,050,748 42,431,731 52,318,324
Cakupan Pelayanan kesehatan balita
100 100 100 100 100 100 100 100

Penyuluhan kesehatan anak balita % kegiatan penyuluhan kesehatan


anak balita terhadap seluruh kegiatan
penyuluhan yang ada 100 100% 20,300,000 100% 24,745,700 100% 29,868,060 100% 36,050,748 100% 42,431,731 100% 52,318,324

X Program Peningkatan pelayanan Cakupan pelayanan kesehatan pada


kesehatan lansia usia Lanjut 100% 100% 3,000,000 100% 3,657,000 100% 4,413,999 100% 5,327,697 100% 6,270,699 100% 7,731,772

Pelayanan kesehatan % pelayanan kesehatan lansia


terhadap seluruh sasaran lansia 100 100% 3,000,000 100% 3,657,000 100% 4,413,999 100% 5,327,697 100% 6,270,699 100% 7,731,772

XI Program Peningkatan Keselamatan % pelayanan kesehatan ibu hamil


Ibu melahirkan dan anak 89.9 100 100 100 100 100 100 100

% pelayanan kesehatan ibu bersalin


92.5 93 93.5 94 94.5 95 95,5 95,5

% pelayanan kesehatan bayi baru lahir 23,425,000 28,555,075 34,465,976 41,600,431 48,963,709 60,372,252
93.2 94 94.5 95 95.5 96 96,5 96,5

Menurunkan angka kematian ibu dari


297,8 per 100.000 menjadi 250 per
100.000 kelahiran hidup 297,8 288 278 268 258 250 250 250

Perawatan secara berkala bagi ibu Jumlah Kegiatan Dalam rangka


hamil bagi keluarga kurang mampu peningkatan keselamatan ibu dan 100% 100% 23,425,000 100% 28,555,075 100% 34,465,976 100% 41,600,432 100% 48,963,709 100% 60,372,253
anak
JUMLAH 1,577,275,125 1,922,760,531 2,322,278,250 2,803,144,306 3,301,628,588 4,073,015,692

Puskesmas Telaga Biru

I Program Pelayanan Administrasi Terpenuhinya pelayanan administrasi


Perkantoran perkantoran 100% 100% 114,200,000 100% 139,214,300 100% 168,140,721 100% 202,957,033 100% 239,048,964 100% 294,899,973 100%

Penyediaan jasa komunikasi, sumber Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi,


daya air dan listrik Sumber Daya Air dan Listrik 12 bln 16,800,000 12 bln 20,479,200 12 bln 24,718,394 12 bln 29,835,102 12 bln 35,115,915 12 bln 43,297,923

Penyediaan jasa pemeliharaan dan Jumlah dan jenis kendaraan


perizinan kendaraan dinas/operasional yang disediakan
dinas/operasional jasa pemeliharaan dan perizinan 12 bln 20,200,000 12 bln 24,628,300 12 bln 29,835,419 12 bln 36,022,533 12 bln 42,567,058 12 bln 52,637,783

Penyediaan jasa administrasi Waktu penyediaan jasa administrasi


keuangan keuangan 12 bln 29,400,000 12 bln 35,838,600 12 bln 43,257,190 12 bln 52,211,429 12 bln 61,452,851 12 bln 75,771,366

Penyediaan jasa Kebersihan Kantor waktu penyediaan jasa kebersihan


kantor 12 bln 6,000,000 12 bln 7,314,000 12 bln 8,827,998 12 bln 10,655,394 12 bln 12,541,398 12 bln 15,463,544

Penyediaan bahan bacaan dan Waktu bahan bacaan dan peraturan


peraturan perundang-undangan perundang-undangan yang disediakan 12 bln 1,800,000 12 bln 2,194,200 12 bln 2,648,399 12 bln 3,196,618 12 bln 3,762,419 12 bln 4,639,063

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Jumlah rapat-rapat koordinasi dan


ke luar daerah konsultasi ke luar daerah 12 bln 30,000,000 12 bln 36,570,000 12 bln 44,139,990 12 bln 53,276,968 12 bln 62,706,991 12 bln 77,317,720

Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah rapat-rapat koordinasi dan


Konsultasi Dalam Daerah konsultasi dalam daerah 12 bln 10,000,000 12 bln 12,190,000 12 bln 14,713,330 12 bln 17,758,989 12 bln 20,902,330 12 bln 25,772,573
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan Kondisi
Kondisi Indikator
Indikator SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kinerja
No. Indikator Kinerja Program Kinerja
dan Program Prioritas pada akhir Penangg
Kode (Outcome) pada awal ung
Pembangunan RPJMD
RPJMD jawab
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. (Tahun
(2015) 2021)
II Program Peningkatan Sarana dan Terpenuhinya sarana dan prasarana
Prasarana Aparatur aparatur 100% 100% 15,220,834 12 bln 18,554,796 12 bln 22,410,175 12 bln 27,050,572 12 bln 31,860,986 100% 39,304,935 100%

Pemeliharaan rutin/berkala gedung Waktu pemeliharaan yang disediakan


kantor 12 bln 15,220,834 12 bln 18,554,796 12 bln 22,410,175 12 bln 27,050,572 12 bln 31,860,986 12 bln 39,304,935 100%

III Program peningkatan disiplin Tingkat Kepatuhan Aparatur


aparatur 100% 100% 37,800,000 100% 46,079,690 100% 55,654,284 100% 67,178,423 100% 79,124,788 100% 97,611,375 100%

Pengadaan pakaian dinas beserta Jumlah Pakaian Dinas Beserta


perlengkapannya Perlengkapannya yang diadakan
63 psg 18,900,000 63 psg 23,039,845 63 psg 27,827,142 63 psg 33,589,212 63 psg 39,562,394 63 psg 48,805,688

Pengadaan pakaian khusus hari-hari Jumlah pakaian khusus hari-hari


tertentu tertentu yang diadakan 63 psg 18,900,000 63 psg 23,039,845 63 psg 27,827,142 63 psg 33,589,212 63 psg 39,562,394 63 psg 48,805,688

IV Program Upaya Kesehatan Cakupan pelayanan kesehatan pada


Masyarakat usia pendidikan dasar 100% 100% 1,034,155,000 100% 1,260,684,232 100% 1,522,840,337 100% 1,838,190,771 100% 2,165,396,406 100% 2,686,941,029 100%

Cakupan pelayanan kesehatan pada


usia produktif 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Pelayanan kesehatan penderita


hipertensi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Pelayanan kesehatan penderita


Diabetes Melitus 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Upaya kesehatan jiwa pada orang


dengan gangguan jiwa berat 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan pelayanan kesehatan pada


usia produktif
Peningkatan kesehatan masyarakat Cakupan pelayanan kepesertaan JKN
85% 85% 946,725,000 85% 1,154,107,062 85% 1,394,201,693 85% 1,682,923,928 85% 1,982,647,331 85% 2,461,611,420 85%

Peningkatan pelayanan dan Jumlah kegiatan perjalanan dinas


penanggulangan masalah kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan
dan penggulangan masalah kesehatan
85% 85% 19,785,000 85% 24,117,915 85% 29,110,323 85% 35,136,160 85% 41,355,261 85% 50,991,036 85%

Penyediaan biaya operasional dan Waktu pemeliharaan biaya


pemeliharaan operasional yang disediakan 12 bln 12 bln 67,645,000 12 bln 82,459,255 12 bln 99,528,321 12 bln 120,130,683 12 bln 141,393,814 12 bln 174,338,573 12 bln

V Program Promosi Kesehatan dan Cakupan Satuan pendidikan dasar


pemberdayaan Masyarakat yang mendapat promosi kesehatan 68 69 55,165,000 72 67,246,135 75 81,166,085 78 97,967,465 80 115,307,706 80 126,838,476 80

Cakupan Institusi Pendidikan dasar


yang ber-PHBS NA 69 72 - 75 - 78 - 80 - 80 80

Cakupan puskesmas yang melakukan


promosi kesehatan untuk
pemberdayaan masyarakat di bidang
kesehatan 21.09% 25 32 - 39 - 39 - 53 - 60 60

Penyuluhan masyarakat pola hidup Jumlah/frekuensi Penyuluhan


sehat Masyarakat Pola Hidup Sehat yang 65% 55,165,000 65% 67,246,135 65% 81,166,085 65% 97,967,465 65% 115,307,706 65% 142,174,401 65%
dilaksanakan
VI Program Perbaikan Gizi Masyarakat Persentase balita gizi buruk yang
mendapat penanganan /pelayanan 100 100 100 100 100 100 100 100

Persentase balita kurang gizi (BKG)


4, <17 <17 <17 <17 <17 <17 <17

Menurunkan prevalensi gizi buruk dari 1,2 1,15 1,10 1,05 1,00 0,95 0,90 0,90
1,2 % menjadi dibawah 0,9 %. *
9,290,000 11,324,510 13,668,684 16,498,101 19,418,265 23,942,721
Menurunkan Prevalensi stunting 40 38,24 35,68 33,12 30,56 28 28 28
(pendek dan sangat pendek) pada
anak baduta (bawah dua tahun) dari
40,8% menjadi 28%*

Persentase Bumil Kurang Energi Kronik 13,8 <20 <20 <20 <20 <20 <20
(KEK) <20

Pemberian tambahan makanan dan Jumlah Bumil KEK dan BKG yang
vitamin mendapatkan PMT dan Vitamin 100% 100% 9,290,000 100% 11,324,510 100% 13,668,684 100% 16,498,101 100% 19,418,265 100% 23,942,721
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan Kondisi
Kondisi Indikator
Indikator SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kinerja
No. Indikator Kinerja Program Kinerja
dan Program Prioritas pada akhir Penangg
Kode (Outcome) pada awal ung
Pembangunan RPJMD
RPJMD jawab
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. (Tahun
(2015) 2021)
VII Program Pengembangan Lingkungan Cakupan Pelayanan higiene sanitasi
Sehat pangan setiap anak di satuan na 100 100 100 100 100 100 100
pendidikan dasar

Persentase Tempat-Tempat Umum


(TTU) yang memenuhi syarat 7,500,000 9,142,500 11,034,998 13,319,242 15,676,748 19,329,430
82,5 84 86.5 87 88.5 90 90 90
kesehatan

Jumlah desa/kelurahan yang 44 48 52 56 60 64 64 64


melaksanakan STBM
Pengkajian pengembangan Jumlah kegiatan workshop dalam
lingkungan sehat rangka Pengkajian Pengembangan
Lingkungan Sehat 90% 7,500,000.00 90% 9,142,500 90% 11,034,998 90% 13,319,242 90% 15,676,748 90% 19,329,430 90%

VIII Program Pencegahan dan cakupan imunisasi dasar lengkap bayi


penanggulangan penyakit Menular usia 0-11 bulan dari 80,49% menjadi 97 100 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100%

Cakupan Pelayanan kesehatan orang


dengan TB sebesar 100% 100% 100 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan Pelayanan kesehatan orang 71,780,000 87,499,820 105,612,283 127,474,025 150,036,928 184,995,532
dengan risiko terinfeksi HIV sebesar 50.00% 100 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100%
Prevalensi Insiden Malaria (API) 0,9 <1
sebesar < 1/1000 penduduk <1 <1 <1 <1 <1 <1

Penyemprotan/fogging sarang Jumlah Logistik dan akomodasi serta


nyamuk kegiatan lainnya dalam rangka
penyemprotan/fogging sarang nyamuk 75% 75% 31,875,000.00 100% 38,855,625 100% 46,898,739 100% 56,606,778 100% 66,626,178 100% 82,150,078

Pelayanan vaksinasi bagi balita dan Jumlah vaksinasi bagi balita dan anak
anak sekolah sekolah yang dilaksanakan 100% 100% 10,400,000.00 100% 12,677,600 100% 15,301,863 100% 18,469,349 100% 21,738,424 100% 26,803,476

Pelayanan pencegahan dan Jumlah Kegiatan Pelayanan


penanggulangan penyaki menular Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Menular 4% 50% 6,000,000.00 55% 7,314,000 60% 8,827,998 65% 10,655,394 70% 12,541,398 75% 15,463,544 75

Peningkatan imunisasi Jumlah/frekuensi kegiatan


peningkatan imunisasi 95% 95% 22,125,000.00 95% 26,970,375 95% 32,553,243 95% 39,291,764 95% 46,246,406 95% 57,021,819

Peningkatan survellance Epidemiologi Jumlah kegiatan Perdis dalam rangka


dan penanggulangan wabah penanggulangan KLB 100% 100% 1,380,000.00 100% 1,682,220 100% 2,030,440 100% 2,450,741 100% 2,884,522 100% 3,556,615

IX Program Peningkatan pelayanan Menurunkan angka kematian bayi dari


kesehatan anak balita 11 per 1000 menjadi 10 per 1000 11 10.8 10.6 10.4 10.2 10% 10% 10%
kelahiran hidup,
30,450,000 37,118,550 44,802,090 54,076,122 63,647,596 78,477,486
Cakupan Pelayanan kesehatan balita
100 100 100 100 100 100 100 100

Penyuluhan kesehatan anak balita Jumlah kegiatan penyuluhan


kesehatan anak balita yang 100% 100% 30,450,000 100% 37,118,550 100% 44,802,090 100% 54,076,122 100% 63,647,596 100% 78,477,486
dilaksanakan
X Program Peningkatan pelayanan Cakupan pelayanan kesehatan pada
kesehatan lansia usia Lanjut 100% 6,600,000 100% 8,045,400 100% 9,710,798 100% 11,720,933 100% 13,795,538 100% 17,009,898

Pelayanan kesehatan Jumlah pelayanan kesehatan pada usia


lanjut yang dilaksanakan 100% 100% 6,600,000.00 100% 8,045,400 100% 9,710,798 100% 11,720,933 100% 13,795,538 100% 17,009,898

XI Program Peningkatan Keselamatan % pelayanan kesehatan ibu hamil


Ibu melahirkan dan anak 89.9 100 100 100 100 100 100 100

% pelayanan kesehatan ibu bersalin


92.5 93 93.5 94 94.5 95 95,5 95,5

% pelayanan kesehatan bayi baru lahir 35,820,000 43,664,580 52,703,148 63,612,700 74,872,148 92,317,358
93.2 94 94.5 95 95.5 96 96,5 96,5

Menurunkan angka kematian ibu dari 297,8


297,8 per 100.000 menjadi 250 per
100.000 kelahiran hidup 288 278 268 258 250 250 250
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan Kondisi
Kondisi Indikator
Indikator SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kinerja
No. Indikator Kinerja Program Kinerja
dan Program Prioritas pada akhir Penangg
Kode (Outcome) pada awal ung
Pembangunan RPJMD
RPJMD jawab
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. (Tahun
(2015) 2021)
Perawatan secara berkala bagi ibu Jumlah Kegiatan Dalam rangka
hamil bagi keluarga kurang mampu peningkatan keselamatan ibu dan 100% 100% 35,820,000 100% 43,664,580 100% 52,703,148 100% 63,612,700 100% 74,872,148 100% 92,317,358
anak

JUMLAH 1,417,980,834 1,728,574,513 2,087,743,601 2,520,045,387 2,968,186,072 3,661,668,213

Puskesmas Telaga

I Program Pelayanan Administrasi Terpenuhinya pelayanan administrasi


Perkantoran perkantoran 100% 100% 149,600,000 100% 182,368,295 100% 220,261,399 100% 265,870,159 100% 313,149,956 100% 386,313,800 100%

Penyediaan jasa komunikasi, sumber waktu Penyediaan Jasa Komunikasi,


daya air dan listrik Sumber Daya Air dan Listrik 12 bln 60,000,000 12 bln 73,140,000 12 bln 88,279,980 12 bln 106,553,936 12 bln 125,413,983 12 bln 154,635,440

Penyediaan jasa pemeliharaan dan Jumlah dan jenis kendaraan


perizinan kendaraan dinas/operasional yang disediakan
dinas/operasional jasa pemeliharaan dan perizinan 12 bln 1,200,000 12 bln 1,468,695 12 bln 1,915,582 12 bln 2,326,758 12 bln 2,959,372 12 bln 3,848,813

Penyediaan jasa administrasi Waktu penyediaan jasa administrasi


keuangan keuangan 12 bln 31,800,000 12 bln 38,764,200 12 bln 46,788,389 12 bln 56,473,586 12 bln 66,469,412 12 bln 81,956,783

Penyediaan jasa Kebersihan Kantor waktu penyediaan jasa kebersihan


kantor 12 bln 9,600,000 12 bln 11,702,400 12 bln 14,124,797 12 bln 17,048,629 12 bln 20,066,237 12 bln 24,741,670

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Jumlah rapat-rapat koordinasi dan


ke luar daerah konsultasi ke luar daerah 12 bln 37,000,000 12 bln 45,103,000 12 bln 54,439,321 12 bln 65,708,260 12 bln 77,338,622 12 bln 95,358,521

Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah rapat-rapat koordinasi dan


Konsultasi Dalam Daerah konsultasi dalam daerah 12 bln 10,000,000 12 bln 12,190,000 12 bln 14,713,330 12 bln 17,758,990 12 bln 20,902,330 12 bln 25,772,573

II Program Peningkatan Sarana dan Terpenuhinya sarana dan prasarana


Prasarana Aparatur aparatur 100% 100% 8,703,950 100% 10,610,458 100% 12,815,135 100% 15,468,720 100% 18,219,529 100% 22,476,310 100%

Pemeliharaan rutin/berkala gedung Waktu pemeliharaan yang disediakan


kantor 12 bln 8,703,950 12 bln 10,610,458 12 bln 12,815,135 12 bln 15,468,720 12 bln 18,219,529 12 bln 22,476,310

III Program peningkatan disiplin Tingkat Kepatuhan Aparatur


aparatur 100% 100% 21,000,000 100% 25,599,828 100% 30,919,047 100% 37,321,346 100% 43,958,216 100% 54,228,541 100%

Pengadaan pakaian dinas beserta Jumlah Pakaian Dinas Beserta


perlengkapannya Perlengkapannya yang diadakan 70 psg 21,000,000 70 psg 25,599,828 70 psg 30,919,047 70 psg 37,321,346 70 psg 43,958,216 70 psg 54,228,541 70 psg

IV Program Upaya Kesehatan Cakupan pelayanan kesehatan pada


Masyarakat usia pendidikan dasar 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan pelayanan kesehatan pada


usia produktif 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Pelayanan kesehatan penderita


hipertensi 100% 100% 1,068,223,832 100% 1,302,212,175 100% 1,572,916,967 100% 1,898,628,382 100% 2,236,457,921 100% 2,759,157,353 100%

Pelayanan kesehatan penderita


Diabetes Melitus 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Upaya kesehatan jiwa pada orang


dengan gangguan jiwa berat 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Peningkatan kesehatan masyarakat % kegiatan kesehatan masyarakat


terhadap seluruh kegiatan kesehatan 85% 85% 1,005,177,000 85% 1,225,358,087 85% 1,480,154,082 85% 1,786,663,580 85% 2,104,675,350 85% 2,596,669,443 85%
yang ada

Peningkatan pelayanan dan % pelayanan dan penanggulanagan


penanggulangan masalah kesehatan masalah kesehatan terhadap masalah
kesehatan yang ada 85% 85% 24,680,000 85% 30,084,920 85% 36,312,498 85% 43,829,186 85% 51,586,951 85% 63,606,711 85%

Penyediaan biaya operasional dan waktu penyediaan biaya operasional


pemeliharaan dan pemeliharaan 12 bln 12 bln 38,366,832 12 bln 46,769,168 12 bln 56,450,386 12 bln 68,135,616 12 bln 80,195,620 12 bln 98,881,199 12 bln

V Program Promosi Kesehatan dan Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS


pemberdayaan Masyarakat 68 69 72 75 78 80 80 80

Persentase Institusi pendidikan yang 35,415,000 43,170,885 52,107,258 62,893,461 74,025,603 91,273,569
ber-PHBS NA 69 72 75 78 80 80 80

Persentase posyandu purnama dan


mandiri 21.09% 25 32 39 39 53 60 60
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan Kondisi
Kondisi Indikator
Indikator SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kinerja
No. Indikator Kinerja Program Kinerja
dan Program Prioritas pada akhir Penangg
Kode (Outcome) pada awal ung
Pembangunan RPJMD
RPJMD jawab
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. (Tahun
(2015) 2021)
Penyuluhan masyarakat pola hidup % jumlah Penyuluhan Masyarakat Pola
sehat Hidup Sehat terhadanp jumlah
keseluruhan jumlah penyuluhan
kesehatan yang ada 65 65% 35,415,000 65% 43,170,885 65% 52,107,258 65% 62,893,461 65% 74,025,603 65% 91,273,569 65%

VI Program Pengembangan Lingkungan Cakupan Pelayanan higiene sanitasi


Sehat pangan setiap anak di satuan
pendidikan dasar na 100 100 100 100 100 100 100

Persentase Tempat-Tempat Umum 7,100,000 8,654,900 10,446,464 12,608,882 14,840,655 18,298,527


(TTU) yang memenuhi syarat 82,5 84 86.5 87 88.5 90 90 90
kesehatan

Jumlah desa/kelurahan yang 44 48 52 56 60 64 64 64


melaksanakan STBM
Pengkajian pengembangan % pengkajian pengembangan
lingkungan sehat lingkungan sehat terhadap seluruh
kegiatan pengkajian pengembangan
lingkungan sehat yang ada 90% 7,100,000 90% 8,654,900 90% 10,446,464 90% 12,608,882 90% 14,840,655 90% 18,298,527 90%

VII Program Pencegahan dan cakupan imunisasi dasar lengkap bayi


penanggulangan penyakit Menular usia 0-11 bulan dari 80,49% menjadi 97 100 46,150,000 100% 56,256,850 100% 67,902,018 100% 81,957,736 100% 96,464,255 100% 118,940,426 100%
100%

Cakupan Pelayanan kesehatan orang


dengan TB sebesar 100% 100% 100 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan Pelayanan kesehatan orang


dengan risiko terinfeksi HIV sebesar 50.00% 100 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100%

Prevalensi Insiden Malaria (API) 0,9 <1


sebesar < 1/1000 penduduk <1 <1 <1 <1 <1 <1

Penyemprotan/fogging sarang % daerah fokus penyemprotan/fogging


nyamuk sarang nyamuk terhadap seluruh fokus
yang ada 75% 75% 16,000,000 75% 19,504,000 75% 23,541,328 75% 28,414,383 75% 33,443,729 75% 41,236,117 75

Pelayanan pencegahan dan % Pelayanan pencegahan dan


penanggulangan penyakit menular penanggulangan penyakit menular
terhadap semua penyakit menular
yang harus ditangani 4% 50% 10,200,000 55% 12,433,800 60% 15,007,597 65% 18,114,169 70% 21,320,377 75% 26,288,025 75

Peningkatan imunisasi % imunisasi lengkap terhadap sasaran


bayi yang harus diimunisasi 95% 95% 11,100,000 95% 13,530,900 95% 16,331,796 95% 19,712,478 95% 23,201,587 95% 28,607,556 95%

Peningkatan survellance Epidemiologi % jumlah penyakit dan masalah


dan penanggulangan wabah kesehatan yang diamati terhadap
keseluruhan penyakit dan masalah
kesehatan yang terlapor 100% 100% 7,200,000 100% 8,776,800 100% 10,593,598 100% 12,786,472 100% 15,049,678 100% 18,556,253 100

Peningkatam komunikasi, informasi % kegiatan komunikasi, informasi dan


dan edukasi (ide) pencegahan dan edukasi (ide) terhadap kegiatan
pemberantasan penyakit pencegahan dan pemberantasan 25% 25% 1,650,000 35% 2,011,350 45% 2,427,699 55% 2,930,233 65% 3,448,885 75% 4,252,475 75
penyakit

VIII Program Peningkatan pelayanan Menurunkan angka kematian bayi dari


kesehatan anak balita 11 per 1000 menjadi 10 per 1000 11 10.8 10.6% 10.4% 10.2% 10% 10% 10%
kelahiran hidup,
8,250,000 10,056,750 12,138,497 14,651,166 17,244,423 21,262,373
Cakupan Pelayanan kesehatan balita
100 100 100 100 100 100 100 100

Penyuluhan kesehatan anak balita % kegiatan penyuluhan kesehatan


anak balita terhadap seluruh kegiatan
penyuluhan yang ada 100% 8,250,000 100% 10,056,750 100% 12,138,497 100% 14,651,166 100% 17,244,423 100% 21,262,373

IX Program Peningkatan pelayanan Cakupan pelayanan kesehatan pada


kesehatan lansia usia Lanjut 100% 1,200,000 100% 1,462,800 100% 1,765,600 100% 2,131,079 100% 2,508,280 100% 3,092,709
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan Kondisi
Kondisi Indikator
Indikator SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kinerja
No. Indikator Kinerja Program Kinerja
dan Program Prioritas pada akhir Penangg
Kode (Outcome) pada awal ung
Pembangunan RPJMD
RPJMD jawab
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. (Tahun
(2015) 2021)
Pelayanan kesehatan % pelayanan kesehatan lansia
terhadap seluruh sasaran lansia 100% 1,200,000 100% 1,462,800 100% 1,765,600 100% 2,131,079 100% 2,508,280 100% 3,092,709

X Program Peningkatan Keselamatan % pelayanan kesehatan ibu hamil


Ibu melahirkan dan anak 89.9 100 100 100 100 100 100 100

% pelayanan kesehatan ibu bersalin


92.5 93 93.5 94 94.5 95 95,5 95,5

% pelayanan kesehatan bayi baru lahir 34,581,168 42,154,442 50,880,414 61,412,659 72,282,699 89,124,569
93.2 94 94.5 95 95.5 96 96,5 96,5

Menurunkan angka kematian ibu dari


297,8 per 100.000 menjadi 250 per
100.000 kelahiran hidup 297,8 288 278 268 258 250 250 250

Perawatan secara berkala bagi ibu Jumlah Kegiatan Dalam rangka


hamil bagi keluarga kurang mampu peningkatan keselamatan ibu dan 100% 34,581,168 100% 42,154,444 100% 50,880,414 100% 61,412,659 100% 72,282,700 100% 89,124,569 100%
anak

JUMLAH 1,380,223,950 1,682,547,383 2,032,152,798 2,452,943,590 2,889,151,535 3,564,168,178

Puskesmas Tilango

I Program Pelayanan Administrasi Terpenuhinya pelayanan administrasi


Perkantoran perkantoran 100% 100% 124,850,000 100% 152,197,070 100% 183,821,094 100% 221,884,287 100% 261,342,059 100% 322,401,591 100%

Penyediaan jasa komunikasi, sumber waktu Penyediaan Jasa Komunikasi,


daya air dan listrik Sumber Daya Air dan Listrik 12 bln 19,800,000 12 bln 24,136,200 12 bln 29,132,393 12 bln 35,162,799 12 bln 41,386,614 12 bln 51,029,695.34 12 bln

Penyediaan jasa pemeliharaan dan Jumlah dan jenis kendaraan


perizinan kendaraan dinas/operasional yang disediakan
dinas/operasional jasa pemeliharaan dan perizinan 12 bln 1,200,000 12 bln 1,467,720 12 bln 1,890,769 12 bln 2,294,384 12 bln 2,884,743 12 bln 3,723,720.42 12 bln

Penyediaan jasa administrasi Waktu penyediaan jasa administrasi


keuangan keuangan 12 bln 30,900,000 12 bln 37,667,100 12 bln 45,464,190 12 bln 54,875,277 12 bln 64,588,201 12 bln 79,637,251.82 12 bln

Penyediaan jasa Kebersihan Kantor waktu penyediaan jasa kebersihan


kantor 12 bln 13,200,000 12 bln 16,090,800 12 bln 19,421,596 12 bln 23,441,866 12 bln 27,591,076 12 bln 34,019,796.89 12 bln

Penyediaan peralatan dan Jumlah dan Jenis peralatan dan


perlengkapan kantor perlengkapan kantor yang disediakan 12 bln 5,750,000 12 bln 7,009,250 12 bln 8,460,165 12 bln 10,211,419 12 bln 12,018,840 12 bln 14,819,229.71 12 bln

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Jumlah rapat-rapat koordinasi dan


ke luar daerah konsultasi ke luar daerah 12 bln 50,000,000 12 bln 60,950,000 12 bln 73,566,650 12 bln 88,794,947 12 bln 104,511,652 12 bln 128,862,867.03 12 bln

Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah rapat-rapat koordinasi dan


Konsultasi Dalam Daerah konsultasi dalam daerah 12 bln 4,000,000 12 bln 4,876,000 12 bln 5,885,332 12 bln 7,103,596 12 bln 8,360,932 12 bln 10,309,029.36 12 bln

II Program Peningkatan Sarana dan Terpenuhinya sarana dan prasarana


Prasarana Aparatur aparatur 100% 100% 12,647,505 100% 15,417,807 100% 18,621,371 100% 22,477,234 100% 26,474,369 100% 32,659,798 100%

Pemeliharaan rutin/berkala gedung Waktu pemeliharaan yang disediakan


kantor 12 bln 12,647,505 12 bln 15,417,807 12 bln 18,621,371 12 bln 22,477,234 12 bln 26,474,369 12 bln 32,659,798 12 bln

III Program peningkatan disiplin Tingkat Kepatuhan Aparatur


aparatur 100% 100% 33,000,000 100% 40,228,300 100% 48,587,073 100% 58,647,829 100% 69,077,196 100% 85,216,279 100%

Pengadaan pakaian dinas beserta Jumlah Pakaian Dinas Beserta


perlengkapannya Perlengkapannya yang diadakan 55 16,500,000 55 20,114,150 55 24,293,537 55 29,323,915 55 34,538,598 55 42,608,140

Pengadaan pakaian khusus hari-hari Jumlah pakaian khusus hari-hari


tertentu tertentu yang diadakan 55 16,500,000 55 20,114,150 55 24,293,537 55 29,323,915 55 34,538,598 55 42,608,140

IV Program Upaya Kesehatan Cakupan pelayanan kesehatan pada


Masyarakat usia pendidikan dasar 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan pelayanan kesehatan pada


usia produktif 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Pelayanan kesehatan penderita


hipertensi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
461,730,000 562,873,036 679,973,414 820,787,966 966,972,484 1,193,096,545
Pelayanan kesehatan penderita
Diabetes Melitus 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Upaya kesehatan jiwa pada orang


dengan gangguan jiwa berat 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan Kondisi
Kondisi Indikator
Indikator SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kinerja
No. Indikator Kinerja Program Kinerja
dan Program Prioritas pada akhir Penangg
Kode (Outcome) pada awal ung
Pembangunan RPJMD
RPJMD jawab
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. (Tahun
(2015) 2021)
Peningkatan kesehatan masyarakat % kegiatan kesehatan masyarakat
terhadap seluruh kegiatan kesehatan 85% 85% 413,535,000 85% 504,123,331 85% 609,062,520 85% 735,198,517 85% 866,233,703 85% 1,068,885,628 85%
yang ada

Peningkatan pelayanan dan % pelayanan dan penanggulanagan


penanggulangan masalah kesehatan masalah kesehatan terhadap masalah
kesehatan yang ada 85% 85% 5,175,000 85% 6,308,325 85% 7,614,148 85% 9,190,277 85% 10,816,956 85% 13,337,307 85%

Penyediaan biaya operasional dan waktu penyediaan biaya operasional


pemeliharaan dan pemeliharaan 12 bln 12 bln 43,020,000 12 bln 52,441,380 12 bln 63,296,746 12 bln 76,399,172 12 bln 89,921,825 12 bln 110,873,611 12 bln

V Program Promosi Kesehatan dan Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS


pemberdayaan Masyarakat 68 69 72 75 78 80 80 80%

Persentase Institusi pendidikan yang


ber-PHBS NA 69 31,356,000 72 38,222,964 75 46,135,118 78 55,685,087 80 65,541,347 80 80,812,481 80%

Persentase posyandu purnama dan


mandiri 21.09% 25 32 39 39 53 60 60%

Penyuluhan masyarakat pola hidup % jumlah Penyuluhan Masyarakat Pola


sehat Hidup Sehat terhadanp jumlah
keseluruhan jumlah penyuluhan
kesehatan yang ada 65 65% 31,356,000.00 65% 38,222,964 65% 46,135,118 65% 55,685,087 65% 65,541,347 65% 80,812,481 65%

VI Program Perbaikan Gizi Masyarakat Persentase balita gizi buruk yang


mendapat penanganan /pelayanan 100 100 100 100 100 100 100 100

Persentase balita kurang gizi (BKG)


4, <17 <17 <17 <17 <17 <17 <17

Menurunkan prevalensi gizi buruk dari 1,2 1,15


1,2 % menjadi dibawah 0,9 %. * 1.1 1.05 1 0.95 0.9 0.9
24,350,000 29,682,650 35,826,959 43,243,139 50,897,175 62,756,216
Menurunkan Prevalensi stunting 40 38,24
(pendek dan sangat pendek) pada
anak baduta (bawah dua tahun) dari
40,8% menjadi 28%* 35,68 33,12 30,56 28 28 28

Persentase Bumil Kurang Energi Kronik 13,8 <20


(KEK) <20 <20 <20 <20 <20 <20

Pemberian tambahan makanan dan % Pemberian tambahan makanan dan


vitamin vitamin terhadap seluruh calon
penerima makanan tambahan dan
vitamin 100 100% 24,350,000.00 100% 29,682,650 100% 35,826,959 100% 43,243,139 100% 50,897,175 100% 62,756,216 100%

VII Program Pengembangan Lingkungan Cakupan Pelayanan higiene sanitasi


Sehat pangan setiap anak di satuan na 100 100 100 100 100 100% 100%
pendidikan dasar
Persentase Tempat-Tempat Umum
(TTU) yang memenuhi syarat 10,749,000 13,103,031 15,815,358 19,089,138 22,467,915 27,702,939
82,5 84 86.5 87 88.5 90 90% 90%
kesehatan

Jumlah desa/kelurahan yang 44 48 52 56 60 64


melaksanakan STBM 64% 64%

Pengkajian pengembangan % pengkajian pengembangan


lingkungan sehat lingkungan sehat terhadap seluruh
kegiatan pengkajian pengembangan
lingkungan sehat yang ada 90 90 10,749,000 90 13,103,031 90 15,815,358 90 19,089,138 90 22,467,915 90 27,702,939 90

VIII Program Pencegahan dan cakupan imunisasi dasar lengkap bayi


penanggulangan penyakit Menular usia 0-11 bulan dari 80,49% menjadi 97 100 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100%

Cakupan Pelayanan kesehatan orang


dengan TB sebesar 100% 100% 100 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan Pelayanan kesehatan orang 45,073,000 54,943,987 66,317,392 80,045,093 94,213,074 116,164,720
dengan risiko terinfeksi HIV sebesar 50% 100 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100%
Prevalensi Insiden Malaria (API) 90 <1
sebesar < 1/1000 penduduk <1 <1 <1 <1 <1 <1
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan Kondisi
Kondisi Indikator
Indikator SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kinerja
No. Indikator Kinerja Program Kinerja
dan Program Prioritas pada akhir Penangg
Kode (Outcome) pada awal ung
Pembangunan RPJMD
RPJMD jawab
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. (Tahun
(2015) 2021)
Penyemprotan/fogging sarang % daerah fokus penyemprotan/fogging
nyamuk sarang nyamuk terhadap seluruh fokus
yang ada 75 75 4,280,000 75 5,217,320 75 6,297,305 75 7,600,847 75 8,946,197 75 11,030,661 75

Pelayanan vaksinasi bagi balita dan % vaksinasi terhadap seluruh sasaran


anak sekolah balita dan anak sekolah yang harus
divaksin 100 100 4,500,000 100 5,485,500 100 6,620,999 100 7,991,545 100 9,406,049 100 11,597,658 100

Pelayanan pencegahan dan % Pelayanan pencegahan dan


penanggulangan penyakit menular penanggulangan penyakit menular
terhadap semua penyakit menular
yang harus ditangani 4 50 15,900,000 55 19,382,100 60 23,394,195 65 28,236,793 70 33,234,705 75 40,978,392 75

Peningkatan imunisasi % imunisasi lengkap terhadap sasaran


bayi yang harus diimunisasi 95 95% 10,350,000 95% 12,616,650 95% 15,228,297 95% 18,380,554 95% 21,633,912 95% 26,674,613 95%

Peningkatan survellance Epidemiologi % jumlah penyakit dan masalah


dan penanggulangan wabah kesehatan yang diamati terhadap
keseluruhan penyakit dan masalah
kesehatan yang terlapor 100 100 3,375,000 100 4,114,125 100 4,965,749 100 5,993,659 100 7,054,537 100 8,698,244 100

Peningkatam komunikasi, informasi % kegiatan komunikasi, informasi dan


dan edukasi (ide) pencegahan dan edukasi (ide) terhadap kegiatan
pemberantasan penyakit pencegahan dan pemberantasan 25 25 6,668,000 35 8,128,292 45 9,810,848 55 11,841,694 65 13,937,674 75 17,185,152 75
penyakit

IX Program Peningkatan pelayanan Menurunkan angka kematian bayi dari


kesehatan anak balita 11 per 1000 menjadi 10 per 1000 11 10.8 10.6% 10.4% 10.2% 10.0% 10% 10%
kelahiran hidup,
18,000,000 21,942,000 26,483,994 31,966,181 37,624,195 46,390,632
Cakupan Pelayanan kesehatan balita
100 100 100 100 100 100 100 100

Penyuluhan kesehatan anak balita % kegiatan penyuluhan kesehatan


anak balita terhadap seluruh kegiatan
penyuluhan yang ada 100 18,000,000.00 100 21,942,000 100 26,483,994 100 31,966,181 100 37,624,195 100 46,390,632 100

X Program Peningkatan pelayanan Cakupan pelayanan kesehatan pada


kesehatan lansia usia Lanjut 100% 2,400,000 2,925,600 100 3,531,199 100 4,262,157 100 5,016,559 100 6,185,418 100

Pelayanan kesehatan % pelayanan kesehatan lansia


terhadap seluruh sasaran lansia 100 2,400,000.00 100 2,925,600 100 3,531,199 100 4,262,157 100 5,016,559 100 6,185,418 100

XI Program Peningkatan Keselamatan % pelayanan kesehatan ibu hamil


Ibu melahirkan dan anak 89.9 100% 100 100 100 100 100 100

% pelayanan kesehatan ibu bersalin


92.5 93% 93.5 94 94.5 95 95,5 95,5

% pelayanan kesehatan bayi baru lahir 19,602,000 23,894,838 28,841,069 34,811,171 40,972,748 50,519,398
93.2 94% 94.5 95 95.5 96 96,5 96,5

Menurunkan angka kematian ibu dari


297,8 per 100.000 menjadi 250 per
100.000 kelahiran hidup 297,8 288 278 268 258 250 250 250

Perawatan secara berkala bagi ibu Jumlah Kegiatan Dalam rangka


hamil bagi keluarga kurang mampu peningkatan keselamatan ibu dan 100 19,602,000.00 100 23,894,838 100 28,841,069 100 34,811,171 100 40,972,748 100 50,519,398 100
anak

JUMLAH 783,757,505 955,431,283 1,153,954,043 1,392,899,281 1,640,599,122 2,023,906,018

Puskesmas Batudaa
I Program Pelayanan Administrasi Terpenuhinya pelayanan administrasi
Perkantoran perkantoran 100% 100% 198,200,000 100% 241,613,610 100% 291,816,907 100% 352,242,417 100% 414,881,827 100% 511,814,139 100%

Penyediaan jasa komunikasi, sumber waktu Penyediaan Jasa Komunikasi,


daya air dan listrik Sumber Daya Air dan Listrik 12 bln 21,600,000 12 bln 26,330,400.00 12 bln 31,780,793 12 bln 38,359,417 12 bln 45,149,034 12 bln 55,668,759
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan Kondisi
Kondisi Indikator
Indikator SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kinerja
No. Indikator Kinerja Program Kinerja
dan Program Prioritas pada akhir Penangg
Kode (Outcome) pada awal ung
Pembangunan RPJMD
RPJMD jawab
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. (Tahun
(2015) 2021)
Penyediaan jasa pemeliharaan dan Jumlah dan jenis kendaraan
perizinan kendaraan dinas/operasional yang disediakan
dinas/operasional jasa pemeliharaan dan perizinan 12 bln 36,300,000 12 bln 44,249,700.00 12 bln 53,409,388 12 bln 64,465,131 12 bln 75,875,459 12 bln 93,554,441

Penyediaan jasa administrasi Waktu penyediaan jasa administrasi


keuangan keuangan 12 bln 40,800,000 12 bln 49,735,200.00 12 bln 60,030,386 12 bln 72,456,676 12 bln 85,281,508 12 bln 105,152,099

Penyediaan barang cetakan dan Jumlah dan Jenis Barang Cetakan dan
penggandaan Penggandaan yang disediakan 12 bln 5,000,000 12 bln 6,095,000.00 12 bln 7,356,665 12 bln 8,879,495 12 bln 10,451,165 12 bln 12,886,287

Penyediaan komponen instalasi Jumlah komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor listrik/penerangan bangunan kantor 12 bln 4,100,000 12 bln 4,997,900.00 12 bln 6,032,465 12 bln 7,281,186 12 bln 8,569,955 12 bln 10,566,755

Penyediaan peralatan dan Jumlah dan Jenis peralatan dan


perlengkapan kantor perlengkapan kantor yang disediakan 12 bln 17,400,000 12 bln 21,210,600.00 12 bln 25,601,194 12 bln 30,900,641 12 bln 36,370,055 12 bln 44,844,278

Penyediaan makanan dan minuman Jumlah orang yang disediakan


makanan dan minuman 12 bln 12,000,000 12 bln 14,635,810.00 12 bln 17,854,703 12 bln 21,570,035 12 bln 25,680,435 12 bln 31,928,822

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Jumlah rapat-rapt koordinasi dan


ke luar daerah konsultasi Ke Luar Daerah 12 bln 40,000,000 12 bln 48,760,000.00 12 bln 58,853,320 12 bln 71,035,957 12 bln 83,609,322 12 bln 103,090,294

Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah rapat-rapt koordinasi dan


Konsultasi Dalam Daerah konsultasi Dalam Daerah 12 bln 21,000,000 12 bln 25,599,000.00 12 bln 30,897,993 12 bln 37,293,878 12 bln 43,894,894 12 bln 54,122,404

II Program Peningkatan Sarana dan Terpenuhinya sarana dan prasarana


Prasarana Aparatur aparatur 100% 100% 15,750,593 100% 19,200,594 100% 23,190,158 100% 27,992,063 100% 32,969,903 100% 40,672,937 100%

Pemeliharaan rutin/berkala gedung Waktu pemeliharaan yang disediakan


kantor 12 bln 15,750,593 12 bln 19,200,594 12 bln 23,190,158 12 bln 27,992,063 12 bln 32,969,903 12 bln 40,672,937

III Program peningkatan disiplin Tingkat Kepatuhan Aparatur


aparatur 100% 100% 23,370,000 100% 28,488,951 100% 34,408,482 100% 41,533,326 100% 48,919,214 100% 60,348,620 100%

Pengadaan pakaian dinas beserta Jumlah Pakaian Dinas Beserta


perlengkapannya Perlengkapannya yang diadakan 28 psg 8,250,000 28 psg 10,057,671 28 psg 12,161,927 28 psg 14,681,734 28 psg 17,314,891 28 psg 21,380,489

Pengadaan pakaian khusus hari-hari Jumlah pakaian khusus hari-hari


tertentu tertentu yang diadakan 50 psg 15,120,000 50 18,431,280 50 22,246,555 50 26,851,592 50 31,604,324 50 38,968,131

IV Program Upaya Kesehatan Cakupan pelayanan kesehatan pada


Masyarakat usia pendidikan dasar 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan pelayanan kesehatan pada


usia produktif 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Pelayanan kesehatan penderita


hipertensi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
544,593,050.00 663,886,251 801,972,865 968,049,148 1,140,417,115 1,407,060,817
Pelayanan kesehatan penderita
Diabetes Melitus 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Upaya kesehatan jiwa pada orang


dengan gangguan jiwa berat 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Peningkatan kesehatan masyarakat % kegiatan kesehatan masyarakat


terhadap seluruh kegiatan kesehatan 85% 85% 491,213,000.00 85% 598,815,970 85% 723,433,036 85% 873,251,574 85% 1,028,840,371 85% 1,269,486,692 85%
yang ada
Peningkatan pelayanan dan % pelayanan dan penanggulanagan
penanggulangan masalah kesehatan masalah kesehatan terhadap masalah
kesehatan yang ada 85% 85% 12,730,000.00 85% 15,517,870 85% 18,730,069 85% 22,607,193 85% 26,608,667 85% 32,808,486 85%

Penyediaan biaya operasional dan waktu penyediaan biaya operasional


pemeliharaan dan pemeliharaan 12 bln 12 bln 40,650,050.00 12 bln 49,552,411 12 bln 59,809,760 12 bln 72,190,380 12 bln 84,968,078 12 bln 104,765,640 12 bln

V Program Promosi Kesehatan dan Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS


pemberdayaan Masyarakat 68 69 72 75 78 80 80 80%

Persentase Institusi pendidikan yang


ber-PHBS NA 69 23,497,950.00 72 28,644,001 75 34,573,309 78 41,729,984 80 49,116,192 80 60,560,264 80%

Persentase posyandu purnama dan


mandiri 21.09% 25 32 39 39 53 60 60%

Penyuluhan masyarakat pola hidup % jumlah Penyuluhan Masyarakat Pola


sehat Hidup Sehat terhadanp jumlah
keseluruhan jumlah penyuluhan
kesehatan yang ada 65% 65% 23,497,950.00 65% 28,644,001 65% 34,573,309 65% 41,729,984 65% 49,116,192 65% 60,560,264 65%
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan Kondisi
Kondisi Indikator
Indikator SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kinerja
No. Indikator Kinerja Program Kinerja
dan Program Prioritas pada akhir Penangg
Kode (Outcome) pada awal ung
Pembangunan RPJMD
RPJMD jawab
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. (Tahun
(2015) 2021)
VI Program Pengembangan Lingkungan Cakupan Pelayanan higiene sanitasi
Sehat pangan setiap anak di satuan na 100 100 100 100 100 100 100
pendidikan dasar

Persentase Tempat-Tempat Umum


(TTU) yang memenuhi syarat 12,000,000.00 14,628,000 17,655,996 21,310,787 25,082,797 30,927,088
82,5 84 87 87 89 90 90 90
kesehatan

Jumlah desa/kelurahan yang 44 48 52 56 60 64 64 64


melaksanakan STBM
Pengkajian pengembangan % pengkajian pengembangan
lingkungan sehat lingkungan sehat terhadap seluruh
kegiatan pengkajian pengembangan
lingkungan sehat yang ada 90 90 12,000,000.00 90 14,628,000 90 17,655,996 90 21,310,787 90 25,082,797 90 30,927,088 90

VII Program Pencegahan dan cakupan imunisasi dasar lengkap bayi


penanggulangan penyakit Menular usia 0-11 bulan dari 80,49% menjadi 97 100 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100%

Cakupan Pelayanan kesehatan orang


dengan TB sebesar 100% 100% 100 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan Pelayanan kesehatan orang 44,250,000.00 53,940,750 65,106,485 78,583,528 92,492,812 114,043,637
dengan risiko terinfeksi HIV sebesar 50.00% 100 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100%
Prevalensi Insiden Malaria (API) 0,9 <1
sebesar < 1/1000 penduduk <1 <1 <1 <1 <1 <1

Penyemprotan/fogging sarang % daerah fokus penyemprotan/fogging


nyamuk sarang nyamuk terhadap seluruh fokus
yang ada 75 75 1,500,000.00 75 1,828,500 75 2,207,000 75 2,663,848 75 3,135,350 75 3,865,886 75

Pelayanan pencegahan dan % Pelayanan pencegahan dan


penanggulangan penyakit menular penanggulangan penyakit menular
terhadap semua penyakit menular
yang harus ditangani 4 50 20,100,000.00 55 24,501,900 60 29,573,793 65 35,695,569 70 42,013,684 75 51,802,873 75

Peningkatan imuniasasi % imunisasi lengkap terhadap sasaran


bayi yang harus diimunisasi 95 95% 16,050,000.00 95% 19,564,950 95% 23,614,895 95% 28,503,178 95% 33,548,240 95% 41,364,980 95%

Peningkatan survellance Epidemiologi % jumlah penyakit dan masalah


dan penanggulangan wabah kesehatan yang diamati terhadap
keseluruhan penyakit dan masalah
kesehatan yang terlapor 100 100 3,000,000.00 100 3,657,000 100 4,413,999 100 5,327,697 100 6,270,699 100 7,731,772 100

Peningkatam komunikasi, informasi % kegiatan komunikasi, informasi dan


dan edukasi (ide) pencegahan dan edukasi (ide) terhadap kegiatan
pemberantasan penyakit pencegahan dan pemberantasan 25 25 3,600,000.00 35 4,388,400 45 5,296,799 55 6,393,236 65 7,524,839 75 9,278,126 75
penyakit

VIII Program Peningkatan pelayanan Menurunkan angka kematian bayi dari


kesehatan anak balita 11 per 1000 menjadi 10 per 1000 11 10.8 10.6% 10.4% 10.2% 10% 10% 10%
kelahiran hidup,
18,600,000.00 22,673,400 27,366,794 33,031,720 38,878,335 47,936,987
Cakupan Pelayanan kesehatan balita
100 100 100 100 100 100 100 100

Penyuluhan kesehatan anak balita % kegiatan penyuluhan kesehatan


anak balita terhadap seluruh kegiatan
penyuluhan yang ada 100 18,600,000.00 100 22,673,400 100 27,366,794 100 33,031,720 100 38,878,335 100 47,936,987 100

IX Program Peningkatan pelayanan Cakupan pelayanan kesehatan pada


kesehatan lansia usia Lanjut 100 20,400,000.00 100 24,867,600 100 30,015,193 100 36,228,338 100 42,640,754 100 52,576,050

Pelayanan kesehatan % pelayanan kesehatan lansia


terhadap seluruh sasaran lansia 100 20,400,000.00 100 24,867,600 100 30,015,193 100 36,228,338 100 42,640,754 100 52,576,050

X Program Peningkatan Keselamatan % pelayanan kesehatan ibu hamil


Ibu melahirkan dan anak 89.9 100% 100 100 100 100 100 100

% pelayanan kesehatan ibu bersalin


92.5 93% 93.5 94 94.5 95 95,5 95,5
30,025,000.00 36,600,475 44,176,773 53,321,365 62,759,247 77,382,152
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan Kondisi
Kondisi Indikator
Indikator SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kinerja
No. Indikator Kinerja Program Kinerja
dan Program Prioritas pada akhir Penangg
Kode (Outcome) pada awal ung
Pembangunan RPJMD
RPJMD jawab
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. (Tahun
(2015) 2021)
% pelayanan kesehatan bayi baru lahir 30,025,000.00 36,600,475 44,176,773 53,321,365 62,759,247 77,382,152
93.2 94% 94.5 95 95.5 96 96,5 96,5

Menurunkan angka kematian ibu dari


297,8 per 100.000 menjadi 250 per
100.000 kelahiran hidup 297,8 288 278 268 258 250 250 250

Perawatan secara berkala bagi ibu Jumlah Kegiatan Dalam rangka


hamil bagi keluarga kurang mampu peningkatan keselamatan ibu dan 100% 30,025,000.00 100% 36,600,475 100% 44,176,773 100% 53,321,365 100% 62,759,247 100% 77,382,152
anak
JUMLAH 930,686,593 1,134,543,631 1,370,282,963 1,654,022,677 1,948,158,196 2,403,322,691

Puskesmas Tibawa

I Program Pelayanan Administrasi Terpenuhinya pelayanan administrasi


Perkantoran perkantoran 100% 100% 135,948,140 100% 165,726,140 100% 200,161,280 100% 241,607,979 100% 284,573,223 100% 351,060,445 100%

Penyediaan jasa komunikasi, sumber Waktu penyediaan jasa Komunikasi,


daya air dan listrik Sumber Daya Air dan Listrik 12 bln 36,000,000 12 bln 43,884,000 12 bln 52,732,291 12 bln 63,647,876 12 bln 74,913,550 12 bln 92,368,407

Penyediaan jasa pemeliharaan dan Jumlah dan Jenis Kendaraan


perizinan kendaraan Dinas/operasional yang disediakan
dinas/operasional jasa pemeliharaan dan perizinan 12 bln 2,000,000 12 bln 2,438,000 12 bln 2,949,980 12 bln 3,560,626 12 bln 4,190,857 12 bln 5,167,326

Penyediaan jasa administrasi Waktu penyediaan Jasa Administrasi


keuangan Keuangan 12 bln 36,600,000 12 bln 44,615,400 12 bln 53,984,634 12 bln 65,159,453 12 bln 76,692,676 12 bln 94,562,070

Penyediaan jasa kebersihan kantor Waktu penyediaan Jasa Kebersihan


Kantor 12 bln 13,200,000 12 bln 16,090,800 12 bln 19,469,868 12 bln 23,500,131 12 bln 27,659,654 12 bln 34,104,353

Penyediaan alat tulis kantor Jumlah dan Jenis alat Tulis Kantor yang
disediakan 12 bln 3,436,409 12 bln 4,194,340 12 bln 5,075,151 12 bln 6,139,020 12 bln 7,426,259 12 bln 9,338,238

Penyediaan barang cetakan dan Jumlah dan Jenis Barang Cetakan dan
penggandaan Penggandaan yang disediakan 12 bln 1,772,474 12 bln 2,160,646 12 bln 2,614,381 12 bln 3,155,558 12 bln 3,714,092 12 bln 4,579,476

Penyediaan komponen instalasi Jumlah komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor listrik/penerangan bangunan kantor 12 bln 1,583,257 12 bln 1,929,990 12 bln 2,335,288 12 bln 2,818,693 12 bln 3,317,602 12 bln 4,090,603

Penyediaan peralatan dan Jumlah dan Jenis peralatan dan


perlengkapan kantor perlengkapan kantor yang disediakan 12 bln 3,916,000 12 bln 4,773,604 12 bln 5,776,061 12 bln 6,971,705 12 bln 8,205,697 12 bln 10,117,625

Penyediaan bahan bacaan dan


peraturan perundang-undangan 12 bln 1,440,000 12 bln 1,755,360 12 bln 2,123,986 12 bln 2,563,651 12 bln 3,017,417 12 bln 3,720,475

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Jumlah rapat-rapt koordinasi dan


ke luar daerah konsultasi Ke Luar Daerah 12 bln 30,000,000 12 bln 36,570,000 12 bln 44,249,700 12 bln 53,409,388 12 bln 62,862,850 12 bln 77,509,894

Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah rapat-rapt koordinasi dan


Konsultasi Dalam Daerah konsultasi Dalam Daerah 12 bln 6,000,000 12 bln 7,314,000 12 bln 8,849,940 12 bln 10,681,878 12 bln 12,572,570 12 bln 15,501,979

II Program Peningkatan Sarana dan Terpenuhinya sarana dan prasarana


Prasarana Aparatur aparatur 100% 100% 8,358,440 100% 10,189,268 100% 12,306,428 100% 14,854,678 100% 17,496,291 100% 21,584,096 100%

Pemeliharaan rutin/berkala gedung Waktu Pemeliharaan rutin/berkala


kantor gedung kantor 12 bln 8,358,440 12 bln 10,189,268 12 bln 12,306,428 12 bln 14,854,678 12 bln 17,496,291 12 bln 21,584,096

III Program peningkatan disiplin Tingkat Kepatuhan Aparatur


aparatur 100% 100% 30,305,000 100% 36,942,989 100% 44,619,129 100% 53,858,256 100% 63,435,892 100% 78,256,950 100%

Pengadaan pakaian dinas beserta Jumlah Pakaian Dinas beserta


perlengkapannya Perlengkapannnya yang diadakan 42 psg 12,705,000 42 psg 15,488,589 42 psg 18,723,668 42 psg 22,602,435 42 psg 26,647,790 42 psg 32,897,221

Pengadaan pakaian khusus hari-hari Jumlah pakaian khusus hari-hari


tertentu tertentu yang diadakan 58 psg 17,600,000 58 psg 21,454,400 58 psg 25,895,461 58 psg 31,255,821 58 psg 36,788,102 58 psg 45,359,729

IV Program Upaya Kesehatan Cakupan pelayanan kesehatan pada


Masyarakat usia pendidikan dasar 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan pelayanan kesehatan pada


usia produktif 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Pelayanan kesehatan penderita


hipertensi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1,305,168,000 1,591,058,420 1,921,828,361 2,319,792,530 2,732,591,512 3,371,273,426
Pelayanan kesehatan penderita
Diabetes Melitus 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan Kondisi
Kondisi Indikator
Indikator SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kinerja
No. Indikator Kinerja Program Kinerja
dan Program Prioritas pada akhir Penangg
Kode (Outcome) pada awal ung
Pembangunan 1,305,168,000 1,591,058,420 1,921,828,361 2,319,792,530 2,732,591,512 3,371,273,426 RPJMD
RPJMD jawab
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. (Tahun
(2015) 2021)
Upaya kesehatan jiwa pada orang
dengan gangguan jiwa berat 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Peningkatan kesehatan masyarakat % kegiatan kesehatan masyarakat


terhadap seluruh kegiatan kesehatan 85% 85% 1,226,838,000 85% 1,495,574,150 85% 1,806,578,847 85% 2,180,686,367 85% 2,568,863,557 85% 3,169,396,859 85%
yang ada

Peningkatan pelayanan dan % pelayanan dan penanggulanagan


penanggulangan masalah kesehatan masalah kesehatan terhadap masalah
kesehatan yang ada 85% 85% 17,000,000.00 85% 20,723,000 85% 25,012,661 85% 30,190,282 85% 35,533,962 85% 43,813,375 85%

Penyediaan biaya operasional dan waktu penyediaan biaya operasional


pemeliharaan dan pemeliharaan 12 bln 12 bln 61,330,000.00 12 bln 74,761,270 12 bln 90,236,853 12 bln 108,915,881 12 bln 128,193,992 12 bln 158,063,193 12 bln

V Program Promosi Kesehatan dan Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS


pemberdayaan Masyarakat 68 69 72 75 78 80 80% 80%

Persentase Institusi pendidikan yang


ber-PHBS NA 69 35,670,000 72 43,481,730 75 52,482,448 78 63,346,315 80 74,558,613 80% 91,930,769 80%

Persentase posyandu purnama dan


mandiri 21.09% 25 32 39 39 53 60% 60%

Penyuluhan masyarakat pola hidup % jumlah Penyuluhan Masyarakat Pola


sehat Hidup Sehat terhadanp jumlah
keseluruhan jumlah penyuluhan
kesehatan yang ada 65 65% 35,670,000 65% 43,481,730 65% 52,482,448 65% 63,346,315 65% 74,558,613 65% 91,930,769 65%

VI Program Perbaikan Gizi Masyarakat Persentase balita gizi buruk yang


mendapat penanganan /pelayanan 100 100 100 100 100 100 100 100

Persentase balita kurang gizi (BKG)


4, <17 <17 <17 <17 <17 <17 <17

Menurunkan prevalensi gizi buruk dari 1,2 1,15


1,2 % menjadi dibawah 0,9 %. * 1.1 1.05 1 0.95 0,90 0.9
16,200,000 19,747,800 23,835,595 28,769,563 33,861,775 41,751,569
Menurunkan Prevalensi stunting 40 38,24
(pendek dan sangat pendek) pada
anak baduta (bawah dua tahun) dari
40,8% menjadi 28%* 35,68 33,12 30,56 28 28 28

Persentase Bumil Kurang Energi Kronik 13,8 <20


(KEK) <20 <20 <20 <20 <20 <20

Pemberian tambahan makanan dan % Pemberian tambahan makanan dan


vitamin vitamin terhadap seluruh calon
penerima makanan tambahan dan
vitamin 100 100% 16,200,000 100% 19,747,800 100 23,835,595 100 28,769,563 100 33,861,775 100 41,751,569

VII Program Pengembangan Lingkungan Cakupan Pelayanan higiene sanitasi


Sehat pangan setiap anak di satuan na 100 100 100 100 100 100 100
pendidikan dasar

Persentase Tempat-Tempat Umum


(TTU) yang memenuhi syarat 15,800,000 19,260,200 23,247,061 28,059,203 33,025,682 40,720,666
82,5 84 86.5 87 88.5 90 90 90
kesehatan

Jumlah desa/kelurahan yang 44 48 52 56 60 64 64 64


melaksanakan STBM
Pengkajian pengembangan % pengkajian pengembangan
lingkungan sehat lingkungan sehat terhadap seluruh
kegiatan pengkajian pengembangan
lingkungan sehat yang ada 90 90 15,800,000 90 19,260,200 90 23,247,061 90 28,059,203 90 33,025,682 90 40,720,666 90

VIII Program Pencegahan dan cakupan imunisasi dasar lengkap bayi


penanggulangan penyakit Menular usia 0-11 bulan dari 80,49% menjadi
100% 97 100 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan Pelayanan kesehatan orang


dengan TB sebesar 100% 100% 100 100% 100% 100% 100% 100% 100%
70,410,000 85,829,790 103,596,557 125,041,044 147,173,308 181,464,689
Cakupan Pelayanan kesehatan orang
dengan risiko terinfeksi HIV sebesar 50.00% 100 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100%
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan Kondisi
Kondisi Indikator
Indikator SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kinerja
No. Indikator Kinerja Program Kinerja
dan Program Prioritas pada akhir Penangg
Kode (Outcome) pada awal 70,410,000 85,829,790 103,596,557 125,041,044 147,173,308 181,464,689 ung
Pembangunan RPJMD
RPJMD jawab
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. (Tahun
(2015) 2021)
Prevalensi Insiden Malaria (API) 0,9 <1
sebesar < 1/1000 penduduk <1 <1 <1 <1 <1 <1

Pelayanan vaksinasi bagi balita dan % vaksinasi terhadap seluruh sasaran


anak sekolah balita dan anak sekolah yang harus
divaksin 100 100 3,550,000 100 4,327,450 100 5,223,232 100 6,304,441 100 7,420,327 100 9,149,264

Pelayanan pencegahan dan % Pelayanan pencegahan dan


penanggulangan penyakit menular penanggulangan penyakit menular
terhadap semua penyakit menular
yang harus ditangani 4% 50 31,544,000 55 38,452,136 60 46,411,728 65 56,018,956 70 65,934,311 75 81,297,006 75

Peningkatan imunisasi % imunisasi lengkap terhadap sasaran


bayi yang harus diimunisasi
95 95 26,250,000 95 31,998,750 95 38,622,491 95 46,617,347 95 54,868,617 95 67,653,005 95

Peningkatan survellance Epidemiologi % jumlah penyakit dan masalah


dan pemberantasan wabah kesehatan yang diamati terhadap
keseluruhan penyakit dan masalah
kesehatan yang terlapor 100 100 3,000,000 100 3,657,000 100 4,413,999 100 5,327,697 100 6,270,699 100 7,731,772

Peningkatam komunikasi, informasi % kegiatan komunikasi, informasi dan


dan edukasi (ide) pencegahan dan edukasi (ide) terhadap kegiatan
pemberantasan penyakit pencegahan dan pemberantasan 25 25 6,066,000 35 7,394,454 45 8,925,106 55 10,772,603 65 12,679,354 75 15,633,643 75
penyakit

IX Program Peningkatan pelayanan Menurunkan angka kematian bayi dari


kesehatan anak balita 11 per 1000 menjadi 10 per 1000 11 10.8 10.6% 10.4% 10.2% 10% 10% 10%
kelahiran hidup,
25,375,000 30,932,125 37,335,075 45,063,435 53,039,663 65,397,905
Cakupan Pelayanan kesehatan balita
100 100 100 100 100 100 100 100

Penyuluhan kesehatan anak balita % kegiatan penyuluhan kesehatan


anak balita terhadap seluruh kegiatan
penyuluhan yang ada 100 25,375,000 100 30,932,125 100 37,335,075 100 45,063,435 100 53,039,663 100 65,397,905

X Program Peningkatan pelayanan Cakupan pelayanan kesehatan pada


kesehatan lansia usia Lanjut 100% 875,000 100% 1,066,625 100% 1,287,416 100% 1,553,912 100% 1,828,954 100% 2,255,100

Pelayanan kesehatan % pelayanan kesehatan lansia


terhadap seluruh sasaran lansia 100 875,000 100 1,066,625 100 1,287,416 100 1,553,912 100 1,828,954 100 2,255,100

XI Program Peningkatan Keselamatan % pelayanan kesehatan ibu hamil


Ibu melahirkan dan anak 89.9 100% 100 100 100 100 100 100

% pelayanan kesehatan ibu bersalin


92.5 93% 93.5 94 94.5 95 95,5 95,5

% pelayanan kesehatan bayi baru lahir 18,310,000 22,319,890 26,940,107 32,516,709 38,272,167 47,189,582
93.2 94% 94.5 95 95.5 96 96,5 96,5

Menurunkan angka kematian ibu dari


297,8 per 100.000 menjadi 250 per
100.000 kelahiran hidup 297,8 288 278 268 258 250 250 250

Perawatan secara berkala bagi ibu Jumlah Kegiatan Dalam rangka


hamil bagi keluarga kurang mampu peningkatan keselamatan ibu dan 100 18,310,000 100 22,319,890 100 26,940,107 100 32,516,709 100 38,272,167 100 47,189,582
anak

JUMLAH 1,662,419,580 2,026,554,977 2,447,639,458 2,954,463,624 3,479,857,080 4,292,885,198

Puskesmas Boliyohuto

I Program Pelayanan Administrasi Terpenuhinya pelayanan administrasi


Perkantoran perkantoran 100% 100% 152,943,000 100% 186,443,544 100% 225,183,417 100% 271,811,362 100% 320,147,686 100% 394,946,468 100%

Penyediaan jasa komunikasi, sumber Waktu penyediaan jasa Komunikasi,


daya air dan listrik Sumber Daya Air dan Listrik 12 bln 56,400,000 12 bln 68,751,600 12 bln 83,038,182 12 bln 100,227,086 12 bln 118,047,462 12 bln 145,623,349
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan Kondisi
Kondisi Indikator
Indikator SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kinerja
No. Indikator Kinerja Program Kinerja
dan Program Prioritas pada akhir Penangg
Kode (Outcome) pada awal ung
Pembangunan RPJMD
RPJMD jawab
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. (Tahun
(2015) 2021)
Penyediaan jasa administrasi Waktu penyediaan Jasa Administrasi
keuangan Keuangan 12 bln 27,600,000 12 bln 33,644,400 12 bln 40,635,706 12 bln 49,047,298 12 bln 57,767,907 12 bln 71,262,490

Penyediaan jasa kebersihan kantor Waktu penyediaan Jasa Kebersihan


Kantor 12 bln 6,943,000 12 bln 8,469,544 12 bln 10,226,420 12 bln 12,358,266 12 bln 14,563,830 12 bln 17,978,223

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Jumlah rapat-rapt koordinasi dan


ke luar daerah konsultasi Ke Luar Daerah 12 bln 40,000,000 12 bln 48,760,000 12 bln 58,892,328 12 bln 71,083,040 12 bln 83,721,604 12 bln 103,278,971

Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah rapat-rapt koordinasi dan


Konsultasi Dalam Daerah konsultasi Dalam Daerah 12 bln 22,000,000 12 bln 26,818,000 12 bln 32,390,780 12 bln 39,095,672 12 bln 46,046,882 12 bln 56,803,434

II Program peningkatan disiplin Terpenuhinya sarana dan prasarana


aparatur aparatur 100% 100% 35,000,000 100% 42,666,379 100% 51,531,744 100% 62,202,243 100% 73,263,693 100% 90,380,902 100%

Pengadaan pakaian dinas beserta Jumlah Pakaian Dinas beserta


perlengkapannya Perlengkapannnya yang diadakan 70 psg 21,000,000 70 psg 25,600,379 70 psg 30,919,430 70 psg 37,306,689 70 psg 43,941,710 70 psg 54,209,304

Pengadaan pakaian khusus hari-hari Jumlah pakaian khusus hari-hari


tertentu tertentu yang diadakan 47 psg 14,000,000 47 psg 17,066,000.00 47 psg 20,612,314.80 47 psg 24,895,553.82 47 psg 29,321,983.28 47 psg 36,171,599

III Program Upaya Kesehatan Cakupan pelayanan kesehatan pada


Masyarakat usia pendidikan dasar 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan pelayanan kesehatan pada


usia produktif 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Pelayanan kesehatan penderita


hipertensi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
607,710,582 740,830,107 894,758,731 1,075,584,142 1,266,865,382 1,562,868,124
Pelayanan kesehatan penderita
Diabetes Melitus 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Upaya kesehatan jiwa pada orang


dengan gangguan jiwa berat 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Peningkatan kesehatan masyarakat % kegiatan kesehatan masyarakat


terhadap seluruh kegiatan kesehatan 85% 85% 525,851,582.00 85% 641,043,986 85% 774,237,054 85% 930,018,061 85% 1,095,417,651 85% 1,351,370,204 85%
yang ada

Penyediaan biaya operasional dan waktu penyediaan biaya operasional


pemeliharaan dan pemeliharaan 12 bln 12 bln 81,859,000.00 12 bln 99,786,121 12 bln 120,521,677 12 bln 145,566,081 12 bln 171,447,731 12 bln 211,497,921 12 bln

IV Program Promosi Kesehatan dan Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS


pemberdayaan Masyarakat 68 69 72 75 78 80 80% 80%

Persentase Institusi pendidikan yang


ber-PHBS NA 69 19,885,000 72 24,239,815 75 29,276,849 78 35,360,578 80 41,647,688 80% 51,376,588 80%

Persentase posyandu purnama dan


mandiri 21.09% 25 32 39 39 53 60% 60%

Penyuluhan masyarakat pola hidup % jumlah Penyuluhan Masyarakat Pola


sehat Hidup Sehat terhadanp jumlah
keseluruhan jumlah penyuluhan
kesehatan yang ada 65 65% 19,885,000.00 65% 24,239,815 65% 29,276,849 65% 35,360,578 65% 41,647,688 65% 51,376,588 65%

V Program Perbaikan Gizi Masyarakat Persentase balita gizi buruk yang


mendapat penanganan /pelayanan 100 100 100 100 100 100 100 100

Persentase balita kurang gizi (BKG)


4, <17 <17 <17 <17 <17 <17 <17

Menurunkan prevalensi gizi buruk dari 1,2 1,15


1,2 % menjadi dibawah 0,9 %. * 1.1 1.05 1 0.95 0.9
4,250,000 5,180,750 6,257,310 7,557,579 8,901,316 10,980,664
Menurunkan Prevalensi stunting 40 38,24
(pendek dan sangat pendek) pada
anak baduta (bawah dua tahun) dari
40,8% menjadi 28%* 35,68 33,12 30,56 28 28 28

Persentase Bumil Kurang Energi Kronik 13,8 <20


(KEK) <20 <20 <20 <20 <20 <20

Pemberian tambahan makanan dan % Pemberian tambahan makanan dan


vitamin vitamin terhadap seluruh calon
penerima makanan tambahan dan
vitamin 100 100% 4,250,000.00 100% 5,180,750 100% 6,257,310 100% 7,557,579 100% 8,901,316 100% 10,980,664
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan Kondisi
Kondisi Indikator
Indikator SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kinerja
No. Indikator Kinerja Program Kinerja
dan Program Prioritas pada akhir Penangg
Kode (Outcome) pada awal ung
Pembangunan RPJMD
RPJMD jawab
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. (Tahun
(2015) 2021)
VI Program Pengembangan Lingkungan Cakupan Pelayanan higiene sanitasi
Sehat pangan setiap anak di satuan na 100 100 100 100 100 100 100
pendidikan dasar

Persentase Tempat-Tempat Umum


(TTU) yang memenuhi syarat 16,450,000 20,052,550 24,219,470 29,252,276 34,453,330 42,501,628
82,5 84 86.5 87 88.5 90 90 90
kesehatan

Jumlah desa/kelurahan yang 44 48 52 56 60 64 64 64


melaksanakan STBM
Pengkajian pengembangan % pengkajian pengembangan
lingkungan sehat lingkungan sehat terhadap seluruh
kegiatan pengkajian pengembangan
lingkungan sehat yang ada 90 90% 7,050,000.00 90% 8,593,950 90% 10,379,773 90% 12,536,690 90% 14,765,713 90% 18,214,984 90%

Penyuluhan menciptakan lingkungan


sehat 9,400,000.00 11,458,600 13,839,697 16,715,586 19,687,617 24,286,645

VII Program Pencegahan dan cakupan imunisasi dasar lengkap bayi


penanggulangan penyakit Menular usia 0-11 bulan dari 80,49% menjadi
100% 97 100 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan Pelayanan kesehatan orang


dengan TB sebesar 100% 100% 100 100% 100% 100% 100% 100% 100%
47,145,000 57,469,755 69,411,970 83,835,777 98,741,779 121,807,858
Cakupan Pelayanan kesehatan orang
dengan risiko terinfeksi HIV sebesar 50.00% 100 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100%

Prevalensi Insiden Malaria (API) 0,9 <1


sebesar < 1/1000 penduduk <1 <1 <1 <1 <1 <1

Pelayanan vaksinasi bagi balita dan % vaksinasi terhadap seluruh sasaran


anak sekolah balita dan anak sekolah yang harus 100% 100% 11,445,000.00 13,951,455 16,850,567 20,352,115 23,970,721 29,570,282
divaksin

Peningkatan imunisasi % imunisasi lengkap terhadap sasaran


bayi yang harus diimunisasi 95% 95% 35,700,000.00 95% 43,518,300 95% 52,561,403 95% 63,483,662 95% 74,771,057 95% 92,237,576 95%

VIII Program Peningkatan pelayanan Menurunkan angka kematian bayi dari


kesehatan anak balita 11 per 1000 menjadi 10 per 1000 11 10.8 10.6% 10.4% 10.2% 10.0% 10% 10%
kelahiran hidup,
27,600,000 33,644,400 40,635,706 49,079,806 57,806,196 71,309,723
Cakupan Pelayanan kesehatan balita
100 100 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Penyuluhan kesehatan anak balita % kegiatan penyuluhan kesehatan


anak balita terhadap seluruh kegiatan
penyuluhan yang ada 100% 27,600,000.00 100% 33,644,400 100% 40,635,706 100% 49,079,806 100% 57,806,196 100% 71,309,723

IX Program Peningkatan pelayanan Cakupan pelayanan kesehatan pada


kesehatan lansia usia Lanjut 100% 15,400,000 100% 18,772,600 100% 22,673,546 100% 27,385,109 100% 32,254,182 100% 39,788,758

Pelayanan pemeliharaan kesehatan % pelayanan kesehatan lansia


terhadap seluruh sasaran lansia 100% 15,400,000.00 100% 18,772,600 100% 22,673,546 100% 27,385,109 100% 32,254,182 100% 39,788,758

X Program Peningkatan Keselamatan % pelayanan kesehatan ibu hamil


Ibu melahirkan dan anak 89.9 100 100 100 100 100 100 100

% pelayanan kesehatan ibu bersalin


92.5 93 93.5 94 94.5 95 95,5 95,5

% pelayanan kesehatan bayi baru lahir 45,910,000 55,964,290 67,593,669 85,898,034 101,170,706 124,804,183
93.2 94 94.5 95 95.5 96 96,5 96,5

Menurunkan angka kematian ibu dari


297,8 per 100.000 menjadi 250 per
100.000 kelahiran hidup 297,8 288 278 268 258 250 250 250

Perawatan secara berkala bagi ibu Jumlah Kegiatan Dalam rangka


hamil bagi keluarga kurang mampu peningkatan keselamatan ibu dan 100% 45,910,000 100% 55,964,290 100% 67,593,669 100% 81,639,634 100% 96,155,161 100% 118,617,006
anak
JUMLAH 972,293,582 1,185,264,190 1,431,542,413 1,727,966,906 2,035,251,958 2,510,764,897
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan Kondisi
Kondisi Indikator
Indikator SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kinerja
No. Indikator Kinerja Program Kinerja
dan Program Prioritas pada akhir Penangg
Kode (Outcome) pada awal ung
Pembangunan RPJMD
RPJMD jawab
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. (Tahun
(2015) 2021)
Puskesmas Talaga Jaya

I Program Pelayanan Administrasi Terpenuhinya pelayanan administrasi


Perkantoran perkantoran 100 100% 88,800,000 100% 108,250,699 100% 130,743,397 100% 157,815,977 100% 185,880,455 100% 229,309,261

Penyediaan jasa komunikasi, sumber Waktu penyediaan jasa Komunikasi,


daya air dan listrik Sumber Daya Air dan Listrik 12 bln 6,000,000.00 12 bln 7,320,000 12 bln 8,835,240 12 bln 10,664,135 12 bln 12,569,814 12 bln 15,617,239

Penyediaan jasa pemeliharaan dan Jumlah dan Jenis Kendaraan


perizinan kendaraan Dinas/operasional yang disediakan
dinas/operasional jasa pemeliharaan dan perizinan 12 bln 600,000.00 12 bln 732,000 12 bln 968,328 12 bln 1,177,468 12 bln 1,386,822 12 bln 1,709,951

Penyediaan jasa administrasi Waktu penyediaan Jasa Administrasi


keuangan Keuangan 12 bln 30,600,000.00 12 bln 37,246,699 12 bln 44,956,766 12 bln 54,262,816 12 bln 63,905,947 12 bln 78,796,033

Penyediaan jasa kebersihan kantor Waktu penyediaan Jasa Kebersihan


Kantor 12 bln 6,600,000.00 12 bln 8,052,000 12 bln 9,718,764 12 bln 11,730,548 12 bln 13,816,240 12 bln 17,035,423

Penyediaan peralatan dan Jumlah dan Jenis Peralatan Kerja yang


perlengkapan kantor diperbaiki 12 bln 1,400,000.00 12 bln 1,708,000 12 bln 2,061,556 12 bln 2,488,298 12 bln 2,930,717 12 bln 3,613,575

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Jumlah rapat-rapt koordinasi dan


ke luar daerah konsultasi Ke Luar Daerah 12 bln 40,000,000.00 12 bln 48,800,000 12 bln 58,901,600 12 bln 71,094,231 12 bln 83,734,786 12 bln 103,244,991

Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah rapat-rapt koordinasi dan


Konsultasi Dalam Daerah konsultasi Dalam Daerah 12 bln 3,600,000.00 12 bln 4,392,000 12 bln 5,301,144 12 bln 6,398,481 12 bln 7,536,131 12 bln 9,292,049

II Program Peningkatan Sarana dan Terpenuhinya sarana dan prasarana


Prasarana Aparatur aparatur 100 100% 3,260,234 100% 3,974,354 100% 4,800,158 100% 5,794,111 100% 6,824,480 100% 8,418,940

Pemeliharaan rutin/berkala gedung Waktu Pemeliharaan rutin/berkala


kantor gedung kantor 12 bln 3,260,234.00 12 bln 3,974,354 12 bln 4,800,158 12 bln 5,794,111 12 bln 6,824,480 12 bln 8,418,940

III Program peningkatan disiplin Tingkat Kepatuhan Aparatur


aparatur 100 100% 23,100,000 100% 28,159,810 100% 34,010,951 100% 41,053,480 100% 48,354,037 100% 59,651,396

Pengadaan pakaian dinas beserta Jumlah Pakaian Dinas beserta


perlengkapannya Perlengkapannnya yang diadakan 39 psg 11,550,000.00 39 psg 14,079,905 39 psg 17,005,476 39 psg 20,526,740 39 psg 24,177,019 39 psg 29,825,698

Pengadaan pakaian khusus hari-hari Jumlah pakaian khusus hari-hari


tertentu tertentu yang diadakan 39 psg 11,550,000.00 39 psg 14,079,905 39 psg 17,005,476 39 psg 20,526,740 39 psg 24,177,019 39 psg 29,825,698

IV Program Upaya Kesehatan Cakupan pelayanan kesehatan pada


Masyarakat usia pendidikan dasar 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan pelayanan kesehatan pada


usia produktif 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Pelayanan kesehatan penderita


hipertensi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
301,319,000 367,324,027 443,645,657 535,392,192 630,607,090 777,949,852
Pelayanan kesehatan penderita
Diabetes Melitus 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Upaya kesehatan jiwa pada orang


dengan gangguan jiwa berat 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Peningkatan kesehatan masyarakat % kegiatan kesehatan masyarakat


terhadap seluruh kegiatan kesehatan 85% 85% 205,329,000.00 85% 250,216,227 85% 301,945,219 85% 364,246,403 85% 429,031,580 85% 529,286,302 85%
yang ada

Peningkatan pelayanan dan % pelayanan dan penanggulanagan


penanggulangan masalah masalah kesehatan terhadap masalah
kesehatan yang ada 85% 85% 14,026,400.00 85% 17,112,208 85% 20,705,772 85% 25,008,431 85% 29,454,930 85% 36,335,602 85%

Penyediaan biaya operasional dan waktu penyediaan biaya operasional


pemeliharaan dan pemeliharaan 12 bln 12 bln 81,963,600.00 12 bln 99,995,592 12 bln 120,994,666 12 bln 146,137,358 12 bln 172,120,580 12 bln 212,327,948 12 bln

V Program Promosi Kesehatan dan Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS


pemberdayaan Masyarakat 68 69 72 75 78 80 80 80

Persentase Institusi pendidikan yang


ber-PHBS NA 69 9,492,000 72 11,570,748 75 13,975,149 78 16,879,185 80 19,880,305 80 24,524,344 80

Persentase posyandu purnama dan


mandiri 21.09% 25 32 39 39 53 60 60

Penyuluhan masyarakat pola hidup % jumlah Penyuluhan Masyarakat Pola


sehat Hidup Sehat terhadanp jumlah
keseluruhan jumlah penyuluhan
kesehatan yang ada 65 65% 9,492,000.00 65% 11,570,748 65% 13,975,149 65% 16,879,185 65% 19,880,305 65% 24,524,344 65%
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan Kondisi
Kondisi Indikator
Indikator SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kinerja
No. Indikator Kinerja Program Kinerja
dan Program Prioritas pada akhir Penangg
Kode (Outcome) pada awal ung
Pembangunan RPJMD
RPJMD jawab
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. (Tahun
(2015) 2021)
VI Program Perbaikan Gizi Masyarakat Persentase balita gizi buruk yang
mendapat penanganan /pelayanan 100 100 100 100 100 100 100 100

Persentase balita kurang gizi (BKG)


4, <17 <17 <17 <17 <17 <17 <17

Menurunkan prevalensi gizi buruk dari 1,2 1,15


1,2 % menjadi dibawah 0,9 %. * 1.1 1.05 1 0.95 0.9
6,925,000 8,441,575 10,195,734 12,314,408 14,503,910 17,892,023
Menurunkan Prevalensi stunting 40 38,24
(pendek dan sangat pendek) pada
anak baduta (bawah dua tahun) dari
40,8% menjadi 28%* 35,68 33,12 30,56 28 28 28

Persentase Bumil Kurang Energi Kronik 13,8 <20


(KEK) <20 <20 <20 <20 <20 <20

Pemberian tambahan makanan dan % Pemberian tambahan makanan dan


vitamin vitamin terhadap seluruh calon
penerima makanan tambahan dan
vitamin 100 100 6,925,000.00 100% 8,441,575 100% 10,195,734 100% 12,314,408 100% 14,503,910 100% 17,892,023

VII Program Pengembangan Lingkungan Cakupan Pelayanan higiene sanitasi


Sehat pangan setiap anak di satuan na 100 100 100 100 100 100 100
pendidikan dasar
Persentase Tempat-Tempat Umum
(TTU) yang memenuhi syarat 9,600,000 11,702,400 14,134,159 17,071,237 20,106,503 24,803,382
82,5 84 86.5 87 88.5 90 90 90
kesehatan
Jumlah desa/kelurahan yang 44 48 52 56 60 64 64 64
melaksanakan STBM
Pengkajian pengembangan % pengkajian pengembangan
lingkungan sehat lingkungan sehat terhadap seluruh
kegiatan pengkajian pengembangan
lingkungan sehat yang ada 90 90 9,600,000.00 90 11,702,400 90 14,134,159 90 17,071,237 90 20,106,503 90 24,803,382 90

VIII Program Pencegahan dan cakupan imunisasi dasar lengkap bayi


penanggulangan penyakit Menular usia 0-11 bulan dari 80,49% menjadi
100% 97 100 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan Pelayanan kesehatan orang


dengan TB sebesar 100% 100% 100 100% 100% 100% 100% 100% 100%
56,350,000 68,690,650 82,964,567 100,204,604 118,020,983 145,590,684
Cakupan Pelayanan kesehatan orang
dengan risiko terinfeksi HIV sebesar 50.00% 100 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100%

Prevalensi Insiden Malaria (API) 0,9 <1


sebesar < 1/1000 penduduk <1 <1 <1 <1 <1 <1

Pelayanan vaksinasi bagi balita dan % vaksinasi terhadap seluruh sasaran


anak sekolah balita dan anak sekolah yang harus 100 100% 3,200,000.00 100% 3,900,800 100% 4,711,386 100% 5,690,412 100% 6,702,168 100% 8,267,794
divaksin

Pelayanan pencegahan dan % Pelayanan pencegahan dan


penanggulangan penyakit menular penanggulangan penyakit menular
terhadap semua penyakit menular
yang harus ditangani 4% 50% 13,500,000.00 55% 16,456,500 60% 19,876,161 65% 24,006,427 70% 28,274,770 75% 34,879,756 75

Peningkatan imunisasi % imunisasi lengkap terhadap sasaran


bayi yang harus diimunisasi 95 95% 30,750,000.00 95% 37,484,250 95% 45,273,477 95% 54,681,306 95% 64,403,642 95% 79,448,333 95%

Peningkatan survellance Epidemiologi % jumlah penyakit dan masalah


dan penanggulangan wabah kesehatan yang diamati terhadap
keseluruhan penyakit dan masalah
kesehatan yang terlapor 100 100% 8,500,000.00 100% 10,361,500 100% 12,514,620 100% 15,115,158 100% 17,802,633 100% 21,961,328
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan Kondisi
Kondisi Indikator
Indikator SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kinerja
No. Indikator Kinerja Program Kinerja
dan Program Prioritas pada akhir Penangg
Kode (Outcome) pada awal ung
Pembangunan RPJMD
RPJMD jawab
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. (Tahun
(2015) 2021)
Peningkatam komunikasi, informasi % kegiatan komunikasi, informasi dan
dan edukasi (ide) pencegahan dan edukasi (ide) terhadap kegiatan
pemberantasan penyakit pencegahan dan pemberantasan 25 25% 400,000.00 35% 487,600 45% 588,923 55% 711,302 65% 837,771 75% 1,033,474 75
penyakit

IX Program Peningkatan pelayanan Menurunkan angka kematian bayi dari


kesehatan anak balita 11 per 1000 menjadi 10 per 1000 11 10.8 10.6% 10.4% 10.2% 10.0% 10% 10%
kelahiran hidup,
9,750,000 11,885,250 14,355,005 17,337,975 20,420,667 25,190,935
Cakupan Pelayanan kesehatan balita
100 100 100 100 100 100 100 100

Penyuluhan kesehatan anak balita % kegiatan penyuluhan kesehatan


anak balita terhadap seluruh kegiatan
penyuluhan yang ada 100% 9,750,000.00 100% 11,885,250 100% 14,355,005 100% 17,337,975 100% 20,420,667 100% 25,190,935

X Program Peningkatan pelayanan Cakupan pelayanan kesehatan pada


kesehatan lansia usia Lanjut 100% 5,000,000 100% 6,095,000 100% 7,361,541 100% 8,891,269 100% 10,472,137 100% 12,918,428

Pelayanan kesehatan % pelayanan kesehatan lansia


terhadap seluruh sasaran lansia 100% 5,000,000.00 100% 6,095,000 100% 7,361,541 100% 8,891,269 100% 10,472,137 100% 12,918,428

XI Program Peningkatan Keselamatan % pelayanan kesehatan ibu hamil


Ibu melahirkan dan anak 89.9 100 100 100 100 100 100 100

% pelayanan kesehatan ibu bersalin


92.5 93 93.5 94 94.5 95 95,5 95,5

% pelayanan kesehatan bayi baru lahir 11,802,000 14,386,638 17,376,181 20,986,952 24,718,432 30,492,658
93.2 94 94.5 95 95.5 96 96,5 96,5

Menurunkan angka kematian ibu dari


297,8 per 100.000 menjadi 250 per
100.000 kelahiran hidup 297,8 288 278 268 258 250 250 250

Perawatan secara berkala bagi ibu Jumlah Kegiatan Dalam rangka


hamil bagi keluarga kurang mampu peningkatan keselamatan ibu dan 11,802,000.00 100% 14,386,638 100% 17,376,181 100% 20,986,952 100% 24,718,432 100% 30,492,658
anak
JUMLAH 525,398,234 640,481,151 773,562,502 933,741,391 1,099,788,998 1,356,741,901

Puskesmas Biluhu
I Program Pelayanan Administrasi Terpenuhinya pelayanan administrasi
Perkantoran perkantoran 100% 100% 87,000,000 100% 106,056,428 100% 128,093,193 100% 154,617,004 100% 182,112,608 100% 224,661,100 100%

Penyediaan jasa komunikasi, sumber Waktu penyediaan jasa Komunikasi,


daya air dan listrik Sumber Daya Air dan Listrik 12 bln 1,800,000 12 bln 2,194,200 12 bln 2,650,155 12 bln 3,200,857 12 bln 3,769,969 12 bln 4,650,634

Penyediaan jasa pemeliharaan dan Jumlah dan Jenis Kendaraan


perizinan kendaraan Dinas/operasional yang disediakan
dinas/operasional jasa pemeliharaan dan perizinan 12 bln 1,000,000 12 bln 1,219,000 12 bln 1,472,308 12 bln 1,778,254 12 bln 2,094,427 12 bln 2,583,686

Penyediaan jasa administrasi Waktu penyediaan Jasa Administrasi


keuangan Keuangan 12 bln 34,200,000 12 bln 41,689,800 12 bln 50,352,940 12 bln 60,816,281 12 bln 71,629,416 12 bln 88,362,048

Penyediaan peralatan dan Jumlah dan Jenis Peralatan Kerja yang


perlengkapan kantor diperbaiki 12 bln 6,000,000 12 bln 7,314,000 12 bln 8,833,849 12 bln 10,669,523 12 bln 12,566,564 12 bln 15,502,114

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Jumlah rapat-rapt koordinasi dan


ke luar daerah konsultasi Ke Luar Daerah 12 bln 37,000,000 12 bln 45,103,000 12 bln 54,475,403 12 bln 65,795,392 12 bln 77,493,813 12 bln 95,596,368

Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah rapat-rapt koordinasi dan


Konsultasi Dalam Daerah konsultasi Dalam Daerah 12 bln 7,000,000 12 bln 8,533,000 12 bln 10,306,157 12 bln 12,447,777 12 bln 14,660,992 12 bln 18,085,799

II Program Peningkatan Sarana dan Terpenuhinya sarana dan prasarana


Prasarana Aparatur aparatur 100% 100% 12,783,847 100% 15,584,013 100% 18,822,112 100% 22,719,542 100% 26,759,767 100% 33,011,875 100%

Pemeliharaan rutin/berkala gedung Waktu pemeliharaan rutin/berkala


kantor gedung kantor 12 bln 12,783,847 12 bln 15,583,509 12 bln 18,821,763 12 bln 22,732,925 12 bln 26,774,839 12 bln 33,029,442

III Program peningkatan disiplin Tingkat Kepatuhan Aparatur


aparatur 100% 100% 15,750,000 100% 19,199,871 100% 23,189,285 100% 27,991,009 100% 32,968,662 100% 40,671,406 100%

Pengadaan pakaian dinas beserta Jumlah Pakaian Dinas beserta


perlengkapannya Perlengkapannnya yang diadakan 26 psg 7,875,000 26 psg 9,599,625 26 psg 11,594,427 26 psg 14,003,749 26 psg 16,493,616 26 psg 20,346,524

Pengadaan pakaian khusus hari-hari Jumlah pakaian khusus hari-hari


tertentu tertentu yang diadakan 26 psg 7,875,000 26 psg 9,599,625 26 psg 11,594,427 26 psg 14,003,749 26 psg 16,493,616 26 psg 20,346,524
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan Kondisi
Kondisi Indikator
Indikator SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kinerja
No. Indikator Kinerja Program Kinerja
dan Program Prioritas pada akhir Penangg
Kode (Outcome) pada awal ung
Pembangunan RPJMD
RPJMD jawab
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. (Tahun
(2015) 2021)
IV Program Upaya Kesehatan Cakupan pelayanan kesehatan pada
Masyarakat usia pendidikan dasar 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan pelayanan kesehatan pada


usia produktif 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Pelayanan kesehatan penderita


hipertensi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
268,456,000.00 327,261,406 395,259,371 477,023,140.92 561,856,423.62 693,133,682.21
Pelayanan kesehatan penderita
Diabetes Melitus 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Upaya kesehatan jiwa pada orang


dengan gangguan jiwa berat 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Peningkatan kesehatan masyarakat % kegiatan kesehatan masyarakat


terhadap seluruh kegiatan kesehatan 85% 85% 173,717,000 100% 211,774,565 100% 255,774,365 100% 308,553,150 100% 363,432,468 100% 448,357,891
yang ada

Peningkatan pelayanan dan % pelayanan dan penanggulanagan


penanggulangan masalah masalah kesehatan terhadap masalah
kesehatan yang ada 85% 85% 15,580,000 100% 18,992,020 100% 22,938,562 100% 27,705,195 100% 32,631,179 100% 40,253,822

Penyediaan biaya operasional dan waktu penyediaan biaya operasional


pemeliharaan dan pemeliharaan 12 bln 12 bln 79,159,000 100% 96,494,821 100% 116,546,445 100% 140,764,796 100% 165,792,777 100% 204,521,969

V Program Promosi Kesehatan dan Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS


pemberdayaan Masyarakat 68 69 72 75 78 80 80 80

Persentase Institusi pendidikan yang


ber-PHBS NA 69 18,500,000 72 22,551,500 75 27,237,702 78 32,897,696 80 38,746,906 80 47,798,184 80

Persentase posyandu purnama dan


mandiri 21.09% 25 32 39 39 53 60 60

Penyuluhan masyarakat pola hidup % jumlah Penyuluhan Masyarakat Pola


sehat Hidup Sehat terhadanp jumlah
keseluruhan jumlah penyuluhan
kesehatan yang ada 65% 65% 20,500,000 100% 24,989,500 100% 30,182,318 100% 36,454,204 100% 42,935,761 100% 52,965,555

VI Program Pengembangan Lingkungan Cakupan Pelayanan higiene sanitasi


Sehat pangan setiap anak di satuan na 100 100 100 100 100 100 100
pendidikan dasar

Persentase Tempat-Tempat Umum


(TTU) yang memenuhi syarat 7,500,000 9,142,500 11,042,312 13,336,904 15,708,205 19,377,642
82,5 84 86.5 87 88.5 90 90 90
kesehatan
Jumlah desa/kelurahan yang 44 48 52 56 60 64 64 64
melaksanakan STBM
Pengkajian pengembangan % pengkajian pengembangan
lingkungan sehat lingkungan sehat terhadap seluruh
kegiatan pengkajian pengembangan
lingkungan sehat yang ada 90% 7,500,000 100% 9,142,500 100% 11,042,312 100% 13,336,904 100% 15,708,205 100% 19,377,642

VII Program Pencegahan dan cakupan imunisasi dasar lengkap bayi


penanggulangan penyakit Menular usia 0-11 bulan dari 80,49% menjadi 97 100 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100%
Cakupan Pelayanan kesehatan orang
dengan TB sebesar 100% 100% 100 100% 100% 100% 100% 100% 100%

17,100,000 20,844,900 25,176,470 30,408,141 35,814,708 44,181,024


Cakupan Pelayanan kesehatan orang
dengan risiko terinfeksi HIV sebesar 50.00% 100 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100%
Prevalensi Insiden Malaria (API) 0,9 <1
sebesar < 1/1000 penduduk <1 <1 <1 <1 <1 <1

Pelayanan vaksinasi bagi balita dan % vaksinasi terhadap seluruh sasaran


anak sekolah balita dan anak sekolah yang harus 100% 100% 4,000,000 100% 4,876,000 100% 5,889,233 100% 7,113,015 100% 8,377,710 100% 10,334,742
divaksin
Pelayanan pencegahan dan % Pelayanan pencegahan dan
penanggulangan penyakit menular penanggulangan penyakit menular
terhadap semua penyakit menular
yang harus ditangani 4% 50% 5,600,000 55% 6,826,400 60% 8,244,926 65% 9,958,222 70% 11,728,793 75% 14,468,639 75
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan Kondisi
Kondisi Indikator
Indikator SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kinerja
No. Indikator Kinerja Program Kinerja
dan Program Prioritas pada akhir Penangg
Kode (Outcome) pada awal ung
Pembangunan RPJMD
RPJMD jawab
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. (Tahun
(2015) 2021)
Peningkatan imunisasi % imunisasi lengkap terhadap sasaran
bayi yang harus diimunisasi 95% 95% 7,500,000 100% 9,142,500 100% 11,042,312 100% 13,336,904 100% 15,708,205 100% 19,377,642

VIII Program Peningkatan pelayanan Menurunkan angka kematian bayi dari


kesehatan anak balita 11 per 1000 menjadi 10 per 1000 11 10.8 6,500,000 10.6% 10.4% 10.2% 10% 10% 10%
kelahiran hidup,
7,923,500 9,570,003 11,558,650 13,613,778 16,793,956
Cakupan Pelayanan kesehatan balita
100 100 100 100 100 100 100 100

Penyuluhan kesehatan anak balita % kegiatan penyuluhan kesehatan


anak balita terhadap seluruh kegiatan
penyuluhan yang ada 100% 6,500,000.00 100% 7,923,500 100% 9,570,003 100% 11,558,650 100% 13,613,778 100% 16,793,956

IX Program Peningkatan pelayanan Cakupan pelayanan kesehatan pada


kesehatan lansia usia Lanjut 100% 100% 3,600,000 100% 4,388,400 100% 5,300,310 100% 6,401,714 100% 7,539,939 100% 9,301,268

Pelayanan kesehatan % pelayanan kesehatan lansia


terhadap seluruh sasaran lansia 100% 3,600,000 100% 4,388,400 100% 5,300,310 100% 6,401,714 100% 7,539,939 100% 9,301,268

X Program Peningkatan Keselamatan % pelayanan kesehatan ibu hamil


Ibu melahirkan dan anak 89.9 100 100 100 100 100 100 100

% pelayanan kesehatan ibu bersalin


92.5 93 93.5 94 94.5 95 95,5 95,5

% pelayanan kesehatan bayi baru lahir 22,000,000 26,818,000 32,390,780 39,121,585 46,077,402 56,841,083
93.2 94 94.5 95 95.5 96 96,5 96,5

Menurunkan angka kematian ibu dari


297,8 per 100.000 menjadi 250 per
100.000 kelahiran hidup 297,8 288 278 268 258 250 250 250

Perawatan secara berkala bagi ibu Jumlah Kegiatan Dalam rangka


hamil bagi keluarga kurang mampu peningkatan keselamatan ibu dan 100% 100% 22,000,000 100% 26,818,000 100% 32,390,780 100% 39,121,585 100% 46,077,402 100% 56,841,083
anak

JUMLAH 459,189,847 559,770,518 676,081,539 816,075,385 961,198,400 1,185,771,222

Puskesmas Batudaa Pantai

I Program Pelayanan Administrasi Terpenuhinya pelayanan administrasi


Perkantoran perkantoran 100% 100% 92,378,411 100% 112,612,923 100% 136,012,019 100% 164,175,554 100% 193,370,958 100% 238,549,833 100%

Penyediaan jasa komunikasi, sumber Waktu penyediaan jasa Komunikasi,


daya air dan listrik Sumber Daya Air dan Listrik 12 bln 3,600,000 12 bln 4,388,400 12 bln 5,300,310 12 bln 6,401,714 12 bln 7,539,939 12 bln 9,301,268

Penyediaan jasa pemeliharaan dan Jumlah dan Jenis Kendaraan


perizinan kendaraan Dinas/operasional yang disediakan
dinas/operasional jasa pemeliharaan dan perizinan 12 bln 22,778,411 12 bln 27,766,883 12 bln 33,536,841 12 bln 40,505,797 12 bln 47,707,728 12 bln 58,852,253

Penyediaan jasa administrasi Waktu penyediaan Jasa Administrasi


keuangan Keuangan 12 bln 27,000,000 12 bln 32,913,000 12 bln 39,752,321 12 bln 48,012,854 12 bln 56,549,539 12 bln 69,759,512

Penyediaan jasa kebersihan kantor Waktu penyediaan Jasa Kebersihan


Kantor 12 bln 6,000,000 12 bln 7,314,000 12 bln 8,833,849 12 bln 10,669,523 12 bln 12,566,564 12 bln 15,502,114

Penyediaan makanan dan minuman Jumlah orang yang disediakan


makanan dan minuman 12 bln 2,500,000 12 bln 3,047,500 12 bln 3,680,771 12 bln 4,445,635 12 bln 5,236,068 12 bln 6,459,214

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Jumlah rapat-rapt koordinasi dan


ke luar daerah konsultasi Ke Luar Daerah 12 bln 20,000,000 12 bln 24,380,000 12 bln 29,446,164 12 bln 35,565,077 12 bln 41,888,548 12 bln 51,673,712

Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah rapat-rapt koordinasi dan


Konsultasi Dalam Daerah konsultasi Dalam Daerah 12 bln 10,500,000 12 bln 12,799,500 12 bln 15,459,236 12 bln 18,671,665 12 bln 21,991,487 12 bln 27,128,699

II Program Peningkatan Sarana dan Terpenuhinya sarana dan prasarana


Prasarana Aparatur aparatur 100% 100% 7,500,000 100% 9,142,796 100% 11,042,516.68 100% 13,329,052 100% 15,699,363 100% 19,367,336 100%

Pemeliharaan rutin/berkala gedung Waktu pemeliharaan rutin/berkala


kantor gedung kantor 12 bln 7,500,000 12 bln 9,142,500 12 bln 11,042,312 12 bln 13,336,904 12 bln 15,708,205 12 bln 19,377,642

III Program peningkatan disiplin Tingkat Kepatuhan Aparatur


aparatur 100% 100% 21,600,000 100% 26,331,251 100% 31,802,448.03 100% 38,387,670 100% 45,214,165 100% 55,777,928 100%

Pengadaan pakaian dinas beserta Jumlah Pakaian Dinas beserta


perlengkapannya Perlengkapannnya yang diadakan 36 psg 10,800,000 36 psg 13,165,200 36 psg 15,900,929 36 psg 19,205,142 36 psg 22,619,816 36 psg 27,903,805

Pengadaan pakaian khusus hari-hari Jumlah pakaian khusus hari-hari


tertentu tertentu yang diadakan 36 psg 10,800,000 36 psg 13,165,200 36 psg 15,900,929 36 psg 19,205,142 36 psg 22,619,816 36 psg 27,903,805
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan Kondisi
Kondisi Indikator
Indikator SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kinerja
No. Indikator Kinerja Program Kinerja
dan Program Prioritas pada akhir Penangg
Kode (Outcome) pada awal ung
Pembangunan RPJMD
RPJMD jawab
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. (Tahun
(2015) 2021)
IV Program Upaya Kesehatan Cakupan pelayanan kesehatan pada
Masyarakat usia pendidikan dasar 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan pelayanan kesehatan pada


usia produktif 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Pelayanan kesehatan penderita


hipertensi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
403,877,000.00 492,347,891.00 594,646,572.80 717,615,917.07 845,237,957.24 1,042,730,028.43
Pelayanan kesehatan penderita
Diabetes Melitus 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Upaya kesehatan jiwa pada orang


dengan gangguan jiwa berat 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Peningkatan kesehatan masyarakat % kegiatan kesehatan masyarakat


terhadap seluruh kegiatan kesehatan 85% 85% 302,599,000.00 85% 368,890,009 85% 445,534,143 85% 537,517,924 85% 633,118,541 85% 781,059,517 85%
yang ada

Peningkatan pelayanan dan % pelayanan dan penanggulanagan


penanggulangan masalah kesehatan masalah kesehatan terhadap masalah
kesehatan yang ada 85% 85% 33,800,000.00 85% 41,202,200 85% 49,764,017 85% 60,104,980 85% 70,791,645 85% 87,328,574 85%

Penyediaan biaya operasional dan waktu penyediaan biaya operasional


pemeliharaan dan pemeliharaan 12 bln 12 bln 67,478,000.00 12 bln 82,255,682 12 bln 99,348,413 12 bln 119,993,013 12 bln 141,327,771 12 bln 174,341,938

V Program Promosi Kesehatan dan Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS


pemberdayaan Masyarakat 68 69 72 75 78 80 80% 80%

Persentase Institusi pendidikan yang


ber-PHBS NA 69 39,493,000 72 48,141,967 75 58,145,868 78 70,228,579 80 82,715,220 80% 102,037,496 80%

Persentase posyandu purnama dan


mandiri 21.09% 25 32 39 39 53 60% 60%

Penyuluhan masyarakat pola hidup % jumlah Penyuluhan Masyarakat Pola


sehat Hidup Sehat terhadanp jumlah
keseluruhan jumlah penyuluhan
kesehatan yang ada 65% 65% 39,493,000 100% 48,141,967 100% 58,145,868 100% 70,228,579 100% 82,715,220 100% 102,037,496

VI Program Perbaikan Gizi Masyarakat Persentase balita gizi buruk yang


mendapat penanganan /pelayanan 100 100 100 100 100 100 100 100

Persentase balita kurang gizi (BKG)


4, <17 <17 <17 <17 <17 <17 <17

Menurunkan prevalensi gizi buruk dari 1,2 1,15


1,2 % menjadi dibawah 0,9 %. * 1.1 1.05 1 0.95 0.9
31,800,000 38,764,200 46,819,401 56,548,472 66,602,791 82,161,202
Menurunkan Prevalensi stunting 40 38,24
(pendek dan sangat pendek) pada
anak baduta (bawah dua tahun) dari
40,8% menjadi 28%* 35,68 33,12 30,56 28 28 28

Persentase Bumil Kurang Energi Kronik 13,8 <20


(KEK) <20 <20 <20 <20 <20 <20

Pemberian tambahan makanan dan % Pemberian tambahan makanan dan


vitamin vitamin terhadap seluruh calon
penerima makanan tambahan dan
vitamin 100% 100% 31,800,000 100% 38,764,200 100% 46,819,401 100% 56,548,472 100% 66,602,791 100% 82,161,202

VII Program Pengembangan Lingkungan Cakupan Pelayanan higiene sanitasi


Sehat pangan setiap anak di satuan na 100 100 100 100 100 100% 100%
pendidikan dasar

Persentase Tempat-Tempat Umum


(TTU) yang memenuhi syarat 9,600,000 11,702,400 14,134,159 17,071,237 20,106,503 24,803,382
82,5 84 86.5 87 88.5 90 90% 90%
kesehatan
Jumlah desa/kelurahan yang 44 48 52 56 60 64
melaksanakan STBM 64% 64%

Pengkajian pengembangan % pengkajian pengembangan


lingkungan sehat lingkungan sehat terhadap seluruh
kegiatan pengkajian pengembangan
lingkungan sehat yang ada 90% 9,600,000 100% 11,702,400 100% 14,134,159 100% 17,071,237 100% 20,106,503 100% 24,803,382
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan Kondisi
Kondisi Indikator
Indikator SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kinerja
No. Indikator Kinerja Program Kinerja
dan Program Prioritas pada akhir Penangg
Kode (Outcome) pada awal ung
Pembangunan RPJMD
RPJMD jawab
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. (Tahun
(2015) 2021)
VIII Program Pencegahan dan cakupan imunisasi dasar lengkap bayi
penanggulangan penyakit Menular usia 0-11 bulan dari 80,49% menjadi 97 100 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100%

Cakupan Pelayanan kesehatan orang


dengan TB sebesar 100% 100% 100 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan Pelayanan kesehatan orang 44,500,000 54,245,500 65,517,715 79,132,296 93,202,018 114,974,010
dengan risiko terinfeksi HIV sebesar 50.00% 100 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100%

Prevalensi Insiden Malaria (API) 0,9 <1


sebesar < 1/1000 penduduk <1 <1 <1 <1 <1 <1

Pelayanan vaksinasi bagi balita dan % vaksinasi terhadap seluruh sasaran


anak sekolah balita dan anak sekolah yang harus
divaksin 100% 100% 5,200,000 100% 6,338,800 100% 7,656,003 100% 9,246,920 100% 10,891,022 100% 13,435,165 100%

Pelayanan pencegahan dan % Pelayanan pencegahan dan


penanggulangan penyakit menular penanggulangan penyakit menular
terhadap semua penyakit menular
yang harus ditangani 4% 50% 12,500,000 50% 15,237,500 50% 18,403,853 50% 22,228,173 50% 26,180,342 50% 32,296,070 50%

Peningkatan Imunisasi % imunisasi lengkap terhadap sasaran


bayi yang harus diimunisasi 95% 95% 26,800,000 95% 32,669,200 95% 39,457,860 95% 47,657,203 95% 56,130,654 95% 69,242,774 95%

IX Program Peningkatan pelayanan Menurunkan angka kematian bayi dari


kesehatan anak balita 11 per 1000 menjadi 10 per 1000 11 10.8 10,400,000 10.6 12,677,600 10.4 15,312,005 10.2 18,493,840 10 21,782,045 10 26,870,330
kelahiran hidup,
Cakupan Pelayanan kesehatan balita
100 100 100 100 100 100 100

Penyuluhan kesehatan anak balita % kegiatan penyuluhan kesehatan


anak balita terhadap seluruh kegiatan
penyuluhan yang ada 100% 10,400,000 100 12,677,600 100 15,312,005 100 18,493,840 100 21,782,045 100 26,870,330

X Program Peningkatan pelayanan Cakupan pelayanan kesehatan pada


kesehatan lansia usia Lanjut 100% 100% 1,300,000 100% 1,584,700 100% 1,914,001 100% 2,311,730 100% 2,722,756 100% 3,358,791

Pelayanan kesehatan % pelayanan kesehatan lansia


terhadap seluruh sasaran lansia 100% 1,300,000 100% 1,584,700 100% 1,914,001 100% 2,311,730 100% 2,722,756 100% 3,358,791

XI Program Peningkatan Keselamatan % pelayanan kesehatan ibu hamil


Ibu melahirkan dan anak 89.9 100 100 100 100 100 100 100

% pelayanan kesehatan ibu bersalin


92.5 93 93.5 94 94.5 95 95,5 95,5

% pelayanan kesehatan bayi baru lahir


93.2 94 12,962,000 94.5 15,800,678 95 19,084,059 95.5 23,049,726 96 27,147,968 96,5 33,489,733 96,5

Menurunkan angka kematian ibu dari


297,8 per 100.000 menjadi 250 per
100.000 kelahiran hidup 297,8 288 278 268 258 250 250 250

Perawatan secara berkala bagi ibu Jumlah Kegiatan Dalam rangka


hamil bagi keluarga kurang mampu peningkatan keselamatan ibu dan 100% 100% 12,962,000 100% 15,800,678 100% 19,084,059 100% 23,049,726 100% 27,147,968 100% 33,489,733
anak

JUMLAH 675,410,411 823,351,906 994,430,764 1,200,344,073 1,413,801,743 1,744,120,071

Puskesmas Tabongo
1 Program Pelayanan Administrasi Terpenuhinya pelayanan administrasi
Perkantoran perkantoran 100% 100% 102,718,479 100% 125,217,874 100% 151,236,069 100% 182,551,994 100% 215,015,289 100% 265,251,109 100%

Penyediaan jasa komunikasi, sumber Waktu penyediaan jasa Komunikasi,


daya air dan listrik Sumber Daya Air dan Listrik 12 bln 30,000,000 12 bln 36,570,000 12 bln 44,169,246 12 bln 53,347,615 12 bln 62,832,821 12 bln 77,510,568

Penyediaan jasa pemeliharaan dan Jumlah dan Jenis Kendaraan


perizinan kendaraan Dinas/operasional yang disediakan
dinas/operasional jasa pemeliharaan dan perizinan 12 bln 1,000,000 12 bln 1,219,000 12 bln 1,485,961 12 bln 1,794,744 12 bln 2,113,849 12 bln 2,607,644

Penyediaan jasa administrasi Waktu penyediaan Jasa Administrasi


keuangan Keuangan 12 bln 28,200,000 12 bln 34,375,800 12 bln 41,904,100 12 bln 50,611,772 12 bln 59,610,545 12 bln 73,535,569
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan Kondisi
Kondisi Indikator
Indikator SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kinerja
No. Indikator Kinerja Program Kinerja
dan Program Prioritas pada akhir Penangg
Kode (Outcome) pada awal ung
Pembangunan RPJMD
RPJMD jawab
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. (Tahun
(2015) 2021)
Penyediaan jasa kebersihan kantor Waktu penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor 12 bln 8,518,479 12 bln 10,384,026 12 bln 12,658,128 12 bln 15,288,486 12 bln 18,006,779 12 bln 22,213,163

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Jumlah rapat-rapt koordinasi dan


ke luar daerah konsultasi Ke Luar Daerah 12 bln 30,000,000 12 bln 36,570,000 12 bln 44,578,830 12 bln 53,842,311 12 bln 63,415,474 12 bln 78,229,328

Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah rapat-rapt koordinasi dan


Konsultasi Dalam Daerah konsultasi Dalam Daerah 12 bln 5,000,000 12 bln 6,095,000 12 bln 7,429,805 12 bln 8,973,718 12 bln 10,569,246 12 bln 13,038,221

II Program Peningkatan Sarana dan Terpenuhinya sarana dan prasarana


Prasarana Aparatur aparatur 100% 100% 10,000,000 100% 12,190,394 100% 14,723,356 100% 17,772,069 100% 20,932,484 100% 25,823,115 100%

Pemeliharaan rutin/berkala gedung Waktu pemeliharaan rutin/berkala


kantor gedung kantor 12 bln 10,000,000 12 bln 12,190,000 12 bln 14,859,610 12 bln 17,947,437 12 bln 21,138,491 12 bln 26,076,443

III Program peningkatan disiplin Tingkat Kepatuhan Aparatur


aparatur 100% 100% 14,100,000 100% 17,188,456 100% 20,759,931 100% 25,058,618 100% 29,514,802 100% 36,410,592 100%

Pengadaan pakaian dinas beserta Jumlah Pakaian Dinas beserta


perlengkapannya Perlengkapannnya yang diadakan 47 psg 14,100,000 47 psg 17,187,900 47 psg 20,952,050 47 psg 25,305,886 47 psg 29,805,273 47 psg 36,767,784

IV Program Upaya Kesehatan Cakupan pelayanan kesehatan pada


Masyarakat usia pendidikan dasar 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan pelayanan kesehatan pada


usia produktif 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Pelayanan kesehatan penderita


hipertensi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
678,815,000.00 827,508,371.00 999,447,720.94 1,206,231,703.89 1,420,744,793.71 1,752,697,797
Pelayanan kesehatan penderita
Diabetes Melitus 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Upaya kesehatan jiwa pada orang


dengan gangguan jiwa berat 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Peningkatan kesehatan masyarakat % kegiatan kesehatan masyarakat


terhadap seluruh kegiatan kesehatan 85% 85% 621,217,000 85% 757,296,409 85% 913,859,339 85% 1,102,858,057 85% 1,298,991,312 85% 1,602,502,702 85%
yang ada

Peningkatan pelayanan dan % pelayanan dan penanggulanagan


penanggulangan masalah masalah kesehatan terhadap masalah
kesehatan yang ada 85% 85% 18,450,000 85% 22,490,550 85% 27,415,980 85% 33,113,021 85% 39,000,516 85% 48,111,037 85%

Penyediaan biaya operasional dan waktu penyediaan biaya operasional


pemeliharaan dan pemeliharaan 12 bln 12 bln 39,148,000 12 bln 47,721,412 12 bln 58,172,401 12 bln 70,260,626 12 bln 82,752,966 12 bln 102,084,058 12 bln

V Program Promosi Kesehatan dan Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS


pemberdayaan Masyarakat 68 69 72 75 78 80 80% 80%

Persentase Institusi pendidikan yang


ber-PHBS NA 69 29,456,000 72 35,906,864 75 43,368,310 78 52,380,245 80 61,693,453 80% 76,105,043 80%

Persentase posyandu purnama dan


mandiri 21.09% 25 32 39 39 53 60% 60%

Penyuluhan masyarakat pola hidup % jumlah Penyuluhan Masyarakat Pola


sehat Hidup Sehat terhadanp jumlah
keseluruhan jumlah penyuluhan
kesehatan yang ada 65% 65% 29,456,000 65% 35,906,864 65% 43,368,310 65% 52,380,245 65% 61,693,453 65% 76,105,043 65%

VI Program Perbaikan Gizi Masyarakat Persentase balita gizi buruk yang


mendapat penanganan /pelayanan 100 100 100 100 100 100 100 100

Persentase balita kurang gizi (BKG)


4, <17 <17 <17 <17 <17 <17 <17

Menurunkan prevalensi gizi buruk dari 1,2 1,15


1,2 % menjadi dibawah 0,9 %. * 1.1 1.05 1 0.95 0.9
9,900,000 12,068,100 14,575,851 17,604,713 20,734,831 25,578,488
Menurunkan Prevalensi stunting 40 38,24
(pendek dan sangat pendek) pada
anak baduta (bawah dua tahun) dari
40,8% menjadi 28%* 35,68 33,12 30,56 28 28 28

Persentase Bumil Kurang Energi Kronik 13,8 <20


(KEK) <20 <20 <20 <20 <20 <20
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan Kondisi
Kondisi Indikator
Indikator SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kinerja
No. Indikator Kinerja Program Kinerja
dan Program Prioritas pada akhir Penangg
Kode (Outcome) pada awal ung
Pembangunan RPJMD
RPJMD jawab
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. (Tahun
(2015) 2021)
Pemberian tambahan makanan dan % Pemberian tambahan makanan dan
vitamin vitamin terhadap seluruh calon
penerima makanan tambahan dan
vitamin 100% 100% 9,900,000.00 100% 12,068,100 100% 14,575,851 100% 17,604,713 100% 20,734,831 100% 25,578,488

VII Program Pengembangan Lingkungan Cakupan Pelayanan higiene sanitasi


Sehat pangan setiap anak di satuan na 100 100 100 100 100 100 100
pendidikan dasar

Persentase Tempat-Tempat Umum


(TTU) yang memenuhi syarat 9,450,000 11,519,550 13,913,312 16,804,499 19,792,339 24,415,829
82,5 84 86.5 87 88.5 90 90 90
kesehatan

Jumlah desa/kelurahan yang 44 48 52 56 60 64 64 64


melaksanakan STBM
Pengkajian pengembangan % pengkajian pengembangan
lingkungan sehat lingkungan sehat terhadap seluruh
kegiatan pengkajian pengembangan
lingkungan sehat yang ada 90% 90% 9,450,000.00 90% 11,519,550 90% 13,913,312 90% 16,804,499 90% 19,792,339 90% 24,415,829 90%

VIII Program Pencegahan dan cakupan imunisasi dasar lengkap bayi


penanggulangan penyakit Menular usia 0-11 bulan dari 80,49% menjadi 97 100 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100%
Cakupan Pelayanan kesehatan orang
dengan TB sebesar 100% 100% 100 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan Pelayanan kesehatan orang 53,200,000 64,850,800 78,326,796 94,603,104 111,423,536 137,452,075
dengan risiko terinfeksi HIV sebesar 50.00% 100 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100%
Prevalensi Insiden Malaria (API) 0,9 <1
sebesar < 1/1000 penduduk <1 <1 <1 <1 <1 <1

Penyemprotan/fogging sarang % daerah fokus penyemprotan/fogging


nyamuk sarang nyamuk terhadap seluruh fokus
yang ada 75% 75% 7,750,000.00 75% 9,447,250 75% 11,410,389 75% 13,781,467 75% 16,231,812 75% 20,023,563 75%

Pelayanan vaksinasi bagi balita dan % vaksinasi terhadap seluruh sasaran


anak sekolah balita dan anak sekolah yang harus 100% 100% 3,900,000.00 100% 4,754,100 100% 5,742,002 100% 6,935,190 100% 8,168,267 100% 10,076,374 100%
divaksin
Pelayanan pencegahan dan % Pelayanan pencegahan dan
penanggulangan penyakit menular penanggulangan penyakit menular
terhadap semua penyakit menular
yang harus ditangani 4% 50% 6,600,000.00 50% 8,045,400 50% 9,717,234 50% 11,736,475 50% 13,823,221 50% 17,052,325 50%

Peningkatan imunisasi % imunisasi lengkap terhadap sasaran


bayi yang harus diimunisasi 95% 95% 25,650,000.00 95% 31,267,350 95% 37,764,705 95% 45,612,211 95% 53,722,062 95% 66,271,536 95%

Peningkatan survellance Epidemiologi % jumlah penyakit dan masalah


dan penanggulangan wabah kesehatan yang diamati terhadap
keseluruhan penyakit dan masalah
kesehatan yang terlapor 100% 100% 7,500,000.00 100% 9,142,500 100% 11,042,312 100% 13,336,904 100% 15,708,205 100% 19,377,642 100%

Peningkatam komunikasi, informasi % kegiatan komunikasi, informasi dan


dan edukasi (ide) pencegahan dan edukasi (ide) terhadap kegiatan
pemberantasan penyakit pencegahan dan pemberantasan 25% 25% 1,800,000.00 25% 2,194,200 25% 2,650,155 25% 3,200,857 25% 3,769,969 25% 4,650,634 25%
penyakit

IX Program Peningkatan pelayanan Menurunkan angka kematian bayi dari


kesehatan anak balita 11 per 1000 menjadi 10 per 1000 11 10.8 10.6% 10.4% 10.2% 10.0% 10% 10%
kelahiran hidup,
26,475,000 32,273,025 38,979,360 47,079,271 55,449,965 68,403,077
Cakupan Pelayanan kesehatan balita
100 100 100 100 100 100 100 100

Penyuluhan kesehatan anak balita % kegiatan penyuluhan kesehatan


anak balita terhadap seluruh kegiatan
penyuluhan yang ada 100% 26,475,000.00 100% 32,273,025 100% 38,979,360 100% 47,079,271 100% 55,449,965 100% 68,403,077
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan Kondisi
Kondisi Indikator
Indikator SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kinerja
No. Indikator Kinerja Program Kinerja
dan Program Prioritas pada akhir Penangg
Kode (Outcome) pada awal ung
Pembangunan RPJMD
RPJMD jawab
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. (Tahun
(2015) 2021)
X Program Peningkatan pelayanan Cakupan pelayanan kesehatan pada
kesehatan lansia usia Lanjut 100% 100% 8,100,000 100% 9,873,900 100% 11,925,696 100% 14,403,856 100% 16,964,862 100% 20,927,853

Pelayanan kesehatan % pelayanan kesehatan lansia


terhadap seluruh sasaran lansia 100% 8,100,000.00 100% 9,873,900 100% 11,925,696 100% 14,403,856 100% 16,964,862 100% 20,927,853

XI Program Peningkatan Keselamatan Penurunan angka kematian ibu per


Ibu melahirkan dan anak 100.000 89.9 100 100 100 100 100 100 100

Cakupan pelayanan kesehatan ibu


hamil 92.5 93 93.5 94 94.5 95 95,5 95,5
19,144,000 23,336,536 28,185,868 34,042,892 40,095,718 49,462,077
Cakupan pelayanan kesehatan ibu
bersalin 93.2 94 94.5 95 95.5 96 96,5 96,5

Cakupan pelayanan kesehatan bayi


baru lahir 297,8 288 278 268 258 250 250 250

Perawatan secara berkala bagi ibu Jumlah Kegiatan Dalam rangka


hamil bagi keluarga kurang mampu peningkatan keselamatan ibu dan 100% 100% 19,144,000.00 23,336,536 100% 28,185,868 100% 34,042,892 100% 40,095,718 100% 49,462,077
anak

JUMLAH 961,358,479 1,171,933,869 1,415,442,271 1,708,532,965 2,012,362,072 2,482,527,056

Puskesmas Dungaliyo
I Program Pelayanan Administrasi Terpenuhinya pelayanan administrasi
Perkantoran perkantoran 100% 118,779,806 100% 144,797,264 100% 174,883,732 100% 211,096,296 100% 248,635,636 100% 306,726,459

Penyediaan jasa komunikasi, sumber Waktu penyediaan jasa Komunikasi,


daya air dan listrik Sumber Daya Air dan Listrik 12 bln 27,600,000.00 12 bln 33,644,400 12 bln 40,635,706 12 bln 49,079,806 12 bln 57,806,196 12 bln 71,309,723

Penyediaan jasa pemeliharaan dan Jumlah dan Jenis Kendaraan


perizinan kendaraan Dinas/operasional yang disediakan
dinas/operasional jasa pemeliharaan dan perizinan 12 bln 1,200,000.00 12 bln 1,462,800 12 bln 1,766,770 12 bln 2,133,905 12 bln 2,513,313 12 bln 3,100,423

Penyediaan jasa administrasi Waktu penyediaan Jasa Administrasi


keuangan Keuangan 12 bln 34,500,000.00 12 bln 42,055,500 12 bln 50,794,633 12 bln 61,349,758 12 bln 72,257,745 12 bln 89,137,154

Penyediaan jasa kebersihan kantor Waktu penyediaan Jasa Kebersihan


Kantor 12 bln 2,479,806.00 12 bln 3,022,884 12 bln 3,651,039 12 bln 4,409,725 12 bln 5,193,774 12 bln 6,407,039

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Jumlah rapat-rapt koordinasi dan


ke luar daerah konsultasi Ke Luar Daerah 12 bln 40,000,000.00 12 bln 48,760,000 12 bln 58,892,328 12 bln 71,130,154 12 bln 83,777,095 12 bln 103,347,425

Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah rapat-rapt koordinasi dan


Konsultasi Dalam Daerah konsultasi Dalam Daerah 12 bln 13,000,000.00 12 bln 15,847,000 12 bln 19,140,007 12 bln 23,117,300 12 bln 27,227,556 12 bln 33,587,913

II Program peningkatan disiplin Terpenuhinya sarana dan prasarana


aparatur aparatur 100% 24,000,000 100% 29,256,946 100% 35,336,053 100% 42,652,967 100% 50,237,961 100% 61,975,476

Pengadaan pakaian dinas beserta Jumlah Pakaian Dinas beserta


perlengkapannya Perlengkapannnya yang diadakan 40 psg 12,000,000.00 40 psg 14,628,000 40 psg 17,667,698 40 psg 21,339,046 40 psg 25,133,129 40 psg 31,004,227

Pengadaan pakaian khusus hari-hari Jumlah pakaian khusus hari-hari


tertentu tertentu yang diadakan 40 psg 12,000,000.00 40 psg 14,628,000 40 psg 17,667,698 40 psg 21,339,046 40 psg 25,133,129 40 psg 31,004,227

III Program Upaya Kesehatan Cakupan pelayanan kesehatan pada


Masyarakat usia pendidikan dasar 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan pelayanan kesehatan pada


usia produktif 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Pelayanan kesehatan penderita


hipertensi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
720,250,000 878,018,581 1,060,453,468 1,279,888,548 1,507,499,119 1,859,719,858
Pelayanan kesehatan penderita
Diabetes Melitus 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Upaya kesehatan jiwa pada orang


dengan gangguan jiwa berat 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Peningkatan kesehatan masyarakat % kegiatan kesehatan masyarakat


terhadap seluruh kegiatan kesehatan 85% 85% 646,660,000 85% 788,312,371 85% 952,106,307 85% 1,149,026,847 85% 1,353,370,208 85% 1,669,586,434 85%
yang ada

Peningkatan pelayanan dan % pelayanan dan penanggulanagan


penanggulangan masalah masalah kesehatan terhadap masalah
kesehatan yang ada 85% 85% 20,150,000.00 85% 24,562,850 85% 29,667,010 85% 35,831,815 85% 42,202,712 85% 52,061,265 85%

Penyediaan biaya operasional dan waktu penyediaan biaya operasional


pemeliharaan dan pemeliharaan 12 bln 12 bln 29,140,000.00 12 bln 35,521,660 12 bln 42,903,061 12 bln 51,818,317 12 bln 61,031,614 12 bln 75,288,599 12 bln
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan Kondisi
Kondisi Indikator
Indikator SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kinerja
No. Indikator Kinerja Program Kinerja
dan Program Prioritas pada akhir Penangg
Kode (Outcome) pada awal ung
Pembangunan RPJMD
RPJMD jawab
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. (Tahun
(2015) 2021)
Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah kegiatan monitoring evaluasi
dan pelaporan 27 kl 24,300,000.00 27 kl 29,621,700 27 kl 35,777,089 27 kl 43,211,568 27 kl 50,894,585 27 kl 62,783,560

IV Program Promosi Kesehatan dan Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS


pemberdayaan Masyarakat 68 69 72 75 78 80 80 80

Persentase Institusi pendidikan yang 37,935,000 46,242,765 55,852,012 67,458,060 79,452,103 98,012,114
ber-PHBS NA 69 72 75 78 80 80 80

Persentase posyandu purnama dan


mandiri 21.09% 25 32 39 39 53 60 60

Pengembangan media promosi dan Jumlah Baliho, Spanduk, Roll Up


informasi sadar hidup sehat Banner, Sticker dan Leaflet yang
diadakan dalam rangka 2,235,000.00 2,724,465 3,290,609 3,974,397 4,681,045 5,774,537
Pengembangan Media

Penyuluhan masyarakat pola hidup % jumlah Penyuluhan Masyarakat Pola


sehat Hidup Sehat terhadanp jumlah
keseluruhan jumlah penyuluhan
kesehatan yang ada 65% 65% 35,700,000.00 65% 43,518,300 65% 52,561,403 65% 63,483,662 65% 74,771,057 65% 92,237,576 65%

V Program Pengembangan Lingkungan Cakupan Pelayanan higiene sanitasi


Sehat pangan setiap anak di satuan na 100 100 100 100 100 100 100
pendidikan dasar

Persentase Tempat-Tempat Umum


(TTU) yang memenuhi syarat 16,900,000 20,601,100 24,882,009 30,052,490 35,395,823 43,664,287
82,5 84 86.5 87 88.5 90 90 90
kesehatan

Jumlah desa/kelurahan yang 44 48 52 56 60 64 64 64


melaksanakan STBM
Pengkajian pengembangan % pengkajian pengembangan
lingkungan sehat lingkungan sehat terhadap seluruh
kegiatan pengkajian pengembangan
lingkungan sehat yang ada 90% 16,900,000.00 20,601,100 24,882,009 30,052,490 35,395,823 43,664,287

VI Program Pencegahan dan cakupan imunisasi dasar lengkap bayi


penanggulangan penyakit Menular usia 0-11 bulan dari 80,49% menjadi
100% 97 100 100 100 100 100 100 100

Cakupan Pelayanan kesehatan orang


dengan TB sebesar 100% 100% 100 100 100 100 100 100 100
17,875,000 21,789,625 26,317,509 31,786,287 37,437,889 46,183,380
Cakupan Pelayanan kesehatan orang
dengan risiko terinfeksi HIV sebesar 50.00% 100 100 100 100 100 100 100
100%

Prevalensi Insiden Malaria (API) 0,9 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
sebesar < 1/1000 penduduk

Penyemprotan/fogging sarang % daerah fokus penyemprotan/fogging


nyamuk sarang nyamuk terhadap seluruh fokus
yang ada 75% 1,600,000.00 75% 1,950,400 75% 2,355,693 75% 2,845,206 75% 3,351,084 75% 4,133,897

Pengadaan alat fogging dan bahan- Jumlah bahan bakar untuk kegiatan
bahan fogging penyemprotan/fogging 584 4,000,000.00 4,876,000 5,889,233 7,113,015 8,377,710 10,334,742

Pelayanan pencegahan dan % Pelayanan pencegahan dan


penanggulangan penyakit menular penanggulangan penyakit menular
terhadap semua penyakit menular
yang harus ditangani 4% 50% 11,750,000.00 50% 14,323,250 50% 17,299,621 50% 20,894,483 50% 24,609,522 50% 30,358,306

Peningkatan survellance Epidemiologi % jumlah penyakit dan masalah


dan penanggulangan wabah kesehatan yang diamati terhadap
keseluruhan penyakit dan masalah
kesehatan yang terlapor 100% 100% 525,000.00 100% 639,975 100% 772,962 100% 933,583 100% 1,099,574 100% 1,356,435
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan Kondisi
Kondisi Indikator
Indikator SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kinerja
No. Indikator Kinerja Program Kinerja
dan Program Prioritas pada akhir Penangg
Kode (Outcome) pada awal ung
Pembangunan RPJMD
RPJMD jawab
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. (Tahun
(2015) 2021)
VII Program Peningkatan pelayanan Menurunkan angka kematian bayi dari
kesehatan anak balita 11 per 1000 menjadi 10 per 1000 11 10.8 10.6 10.4 10.2 10 10 10
kelahiran hidup,
20,800,000 25,355,200 30,624,011 36,987,680 43,564,089 53,740,661
Cakupan Pelayanan kesehatan balita
100 100 100 100 100 100 100 100

Penyuluhan kesehatan anak balita % kegiatan penyuluhan kesehatan


anak balita terhadap seluruh kegiatan 100% 1,650,000.00 2,011,350 2,429,309 2,934,119 3,455,805 4,263,081
penyuluhan yang ada

Immunisasi bagi anak balita 19,150,000.00 23,343,850 28,194,702 34,053,561 40,108,284 49,477,579
VIII Program Peningkatan pelayanan Cakupan pelayanan kesehatan pada
kesehatan lansia usia Lanjut 100% 100% 3,400,000 100% 4,144,600 100% 5,005,848 100% 6,046,063 100% 7,121,053 100% 8,784,531

Pelayanan pemeliharaan kesehatan Jumlah lansia


100% 3,400,000.00 4,144,600 5,005,848 6,046,063 7,121,053 8,784,531

IX Program Peningkatan Keselamatan % pelayanan kesehatan ibu hamil


Ibu melahirkan dan anak 89.9 100 100 100 100 100 100 100

% pelayanan kesehatan ibu bersalin


92.5 93 93.5 94 94.5 95 95,5 95,5

% pelayanan kesehatan bayi baru lahir 41,360,000 50,417,840 60,894,667 73,548,579 86,625,516 106,861,237
93.2 94 94.5 95 95.5 96 96,5 96,5

Menurunkan angka kematian ibu dari 278 268 258 250 250 250
297,8 per 100.000 menjadi 250 per
100.000 kelahiran hidup 297,8 288

Perawatan secara berkala bagi ibu Jumlah Kegiatan Dalam rangka


hamil bagi keluarga kurang mampu peningkatan keselamatan ibu dan 100% 100% 41,360,000.00 50,417,840 60,894,667 73,548,579 86,625,516 106,861,237
anak
JUMLAH 1,001,299,806 1,220,623,921 1,474,249,308 1,779,516,970 2,095,969,189 2,585,668,003

Puskesmas
Molopatodu/Bongomeme
I Program Pelayanan Administrasi Terpenuhinya pelayanan administrasi
Perkantoran perkantoran 100% 100% 96,500,000 100% 117,637,303 100% 142,080,381 100% 171,500,470 100% 201,998,468 100% 249,193,060 100%

Penyediaan jasa komunikasi, sumber Waktu penyediaan jasa Komunikasi,


daya air dan listrik Sumber Daya Air dan Listrik 12 bln 4,800,000 12 bln 5,851,200 12 bln 7,067,079 12 bln 8,535,618 12 bln 10,053,251 12 bln 12,401,691

Penyediaan jasa pemeliharaan dan Jumlah dan Jenis Kendaraan


perizinan kendaraan dinas Dinas/operasional yang disediakan
operasional jasa pemeliharaan dan perizinan 12 bln 3,000,000 12 bln 3,657,000 12 bln 4,416,925 12 bln 5,334,762 12 bln 6,283,282 12 bln 7,751,057

Penyediaan jasa administrasi Waktu penyediaan Jasa Administrasi


keuangan Keuangan 12 bln 28,200,000 12 bln 34,375,800 12 bln 41,519,091 12 bln 50,146,758 12 bln 59,062,852 12 bln 72,859,934

Penyediaan jasa kebersihan kantor Waktu penyediaan Jasa Kebersihan


Kantor 12 bln 6,600,000 12 bln 8,045,400 12 bln 9,717,234 12 bln 11,736,475 12 bln 13,823,221 12 bln 17,052,325

Penyediaan barang cetakan dan Jumlah dan Jenis Barang Cetakan dan
penggandaan Penggandaan yang disediakan 12 bln 2,500,000 12 bln 3,047,500 12 bln 3,680,771 12 bln 4,445,635 12 bln 5,236,068 12 bln 6,459,214

Penyediaan komponen instalasi Jumlah dan jenis komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor listrik/penenrangan bangunan kantor 12 bln 900,000 12 bln 1,097,100 12 bln 1,325,077 12 bln 1,600,428 12 bln 1,884,985 12 bln 2,325,317

Penyediaan peralatan dan Jumlah dan Jenis peralatan dan


perlengkapan kantor perlengkapan kantor yang disediakan 12 bln 7,500,000 12 bln 9,142,500 12 bln 11,042,312 12 bln 13,336,904 12 bln 15,708,205 12 bln 19,377,642

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Jumlah rapat-rapt koordinasi dan


ke luar daerah konsultasi Ke Luar Daerah 12 bln 30,000,000 12 bln 36,570,000 12 bln 44,169,246 12 bln 53,347,615 12 bln 62,832,821 12 bln 77,510,568

Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah rapat-rapt koordinasi dan


Konsultasi Dalam Daerah konsultasi Dalam Daerah 12 bln 13,000,000 12 bln 15,847,000 12 bln 19,140,007 12 bln 23,117,300 12 bln 27,227,556 12 bln 33,587,913

II Program Peningkatan Sarana dan Terpenuhinya sarana dan prasarana


Prasarana Aparatur aparatur 100% 100% 3,798,398 100% 4,630,397 100% 5,592,516 100% 6,750,539 100% 7,950,990 100% 9,808,647 100%

Pemeliharaan rutin/berkala gedung Waktu Pemeliharaan rutin/berkala


kantor gedung kantor 12 bln 3,798,398 12 bln 4,630,247 12 bln 5,592,413 12 bln 6,754,516 12 bln 7,955,469 12 bln 9,813,866

III Program peningkatan disiplin Tingkat Kepatuhan Aparatur


aparatur 100% 100% 28,000,000 100% 34,133,103 100% 41,225,396 100% 49,761,794 100% 58,610,954 100% 72,304,722 100%
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan Kondisi
Kondisi Indikator
Indikator SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kinerja
No. Indikator Kinerja Program Kinerja
dan Program Prioritas pada akhir Penangg
Kode (Outcome) pada awal ung
Pembangunan RPJMD
RPJMD jawab
III Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. (Tahun
(2015) 2021)
Pengadaan pakaian dinas beserta Jumlah Pakaian Dinas beserta
perlengkapannya Perlengkapannnya yang diadakan 53 psg 16,000,000 53 psg 19,504,000 53 psg 23,556,931 53 psg 28,452,062 53 psg 33,510,838 53 psg 41,338,970

Pengadaan pakaian khusus hari-hari Jumlah pakaian khusus hari-hari


tertentu tertentu yang diadakan 40 psg 12,000,000 40 psg 14,628,000 40 psg 17,667,698 40 psg 21,339,046 40 psg 25,133,129 40 psg 31,004,227

IV Program Upaya Kesehatan Cakupan pelayanan kesehatan pada


Masyarakat usia pendidikan dasar 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan pelayanan kesehatan pada


usia produktif 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Pelayanan kesehatan penderita


hipertensi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
645,740,000.00 787,191,605.00 950,752,279.47 1,147,371,862.71 1,351,421,947.70 1,667,184,516.84
Pelayanan kesehatan penderita
Diabetes Melitus 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Upaya kesehatan jiwa pada orang


dengan gangguan jiwa berat 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Peningkatan kesehatan masyarakat % kegiatan kesehatan masyarakat


terhadap seluruh kegiatan kesehatan 85% 85% 559,970,000 85% 682,637,975 85% 824,472,405 85% 994,851,031 85% 1,171,782,912 85% 1,445,581,802 85%
yang ada

Peningkatan pelayanan dan % pelayanan dan penanggulanagan


penanggulangan masalah masalah kesehatan terhadap masalah
kesehatan yang ada 85% 85% 13,695,000 85% 16,694,205 85% 20,163,261 85% 24,353,186 85% 28,683,183 85% 35,383,574 85%

Penyediaan biaya operasional dan waktu penyediaan biaya operasional


pemeliharaan dan pemeliharaan 12 bln 12 bln 72,075,000 12 bln 87,859,425 12 bln 106,116,614 12 bln 128,167,646 12 bln 150,955,853 12 bln 186,219,141 12 bln

V Program Promosi Kesehatan dan Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS


pemberdayaan Masyarakat 68 69 72 75 78 80 80 80

Persentase Institusi pendidikan yang


ber-PHBS NA 69 92,618,000 72 112,901,342 75 136,362,241 78 164,698,315 80 193,981,675 80 239,295,794 80

Persentase posyandu purnama dan


mandiri 21.09% 25 32 39 39 53 60 60

Penyuluhan masyarakat pola hidup % jumlah Penyuluhan Masyarakat Pola


sehat Hidup Sehat terhadanp jumlah
keseluruhan jumlah penyuluhan
kesehatan yang ada 65% 65% 92,618,000 65% 112,901,342 65% 136,362,241 65% 164,698,315 65% 193,981,675 65% 239,295,794

VI Program Perbaikan Gizi Masyarakat Persentase balita gizi buruk yang


mendapat penanganan /pelayanan 100 100 100 100 100 100 100 100

Persentase balita kurang gizi (BKG)


4, <17 <17 <17 <17 <17 <17 <17

Menurunkan prevalensi gizi buruk dari 1,2 1,15 1,10 1,05 1,00 0,95 0,90 0,90
1,2 % menjadi dibawah 0,9 %. *
8,100,000 9,873,900 11,925,696 14,403,856 16,964,862 20,927,853
Menurunkan Prevalensi stunting 40 38,24 35,68 33,12 30,56 28 28 28
(pendek dan sangat pendek) pada
anak baduta (bawah dua tahun) dari
40,8% menjadi 28%*

Persentase Bumil Kurang Energi Kronik 13,8 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20
(KEK)
Pemberian tambahan makanan dan % Pemberian tambahan makanan dan
vitamin vitamin terhadap seluruh calon
penerima makanan tambahan dan
vitamin 100% 100% 8,100,000.00 100% 9,873,900.00 100% 11,925,696.42 100% 14,403,856.14 100% 16,964,861.76 100% 20,927,853.46

VII Program Pengembangan Lingkungan Cakupan Pelayanan higiene sanitasi


Sehat pangan setiap anak di satuan
pendidikan dasar na 100 100 100 100 100 100 100

Persentase Tempat-Tempat Umum 16,434,000 20,033,046 24,195,913 29,223,824 34,419,820 42,460,289


(TTU) yang memenuhi syarat 82,5 84 86.5 87 88.5 90 90 90
kesehatan
VII Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan Kondisi
Kondisi Indikator
Indikator SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kinerja
No. Indikator Kinerja Program Kinerja
dan Program Prioritas pada akhir Penangg
Kode (Outcome) pada awal ung
Pembangunan 16,434,000 20,033,046 24,195,913 29,223,824 34,419,820 42,460,289 RPJMD
RPJMD jawab
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. (Tahun
(2015) 2021)
Jumlah desa/kelurahan yang 44 48 52 56 60 64 64 64
melaksanakan STBM
Pengkajian pengembangan % pengkajian pengembangan
lingkungan sehat lingkungan sehat terhadap seluruh
kegiatan pengkajian pengembangan
lingkungan sehat yang ada 90% 16,434,000.00 90% 20,033,046.00 90% 24,195,912.96 90% 29,223,823.67 90% 34,419,819.52 90% 42,460,289.36 90%

VIII Program Pencegahan dan cakupan imunisasi dasar lengkap bayi


penanggulangan penyakit Menular usia 0-11 bulan dari 80,49% menjadi 97 100 100 100 100 100 100 100
100%

Cakupan Pelayanan kesehatan orang


dengan TB sebesar 100% 100% 100 100 100 100 100 100 100
60,050,000 73,200,950 88,412,107 106,784,143 125,770,364 155,150,321
Cakupan Pelayanan kesehatan orang
dengan risiko terinfeksi HIV sebesar 50.00% 100 100 100 100 100 100 100
100%
Prevalensi Insiden Malaria (API) 0,9 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
sebesar < 1/1000 penduduk

Pelayanan vaksinasi bagi balita dan % vaksinasi terhadap seluruh sasaran


anak sekolah balita dan anak sekolah yang harus
divaksin 100% 100% 8,100,000.00 100% 9,873,900.00 100% 11,925,696.42 100% 14,403,856.14 100% 16,964,861.76 100% 20,927,853.46

Pelayanan pencegahan dan % Pelayanan pencegahan dan


penanggulangan penyakit menular penanggulangan penyakit menular
terhadap semua penyakit menular
yang harus ditangani 4% 50% 16,700,000.00 50% 20,357,300.00 50% 24,587,546.94 50% 29,696,839.19 50% 34,976,937.20 50% 43,147,549.73

Peningkatan imuniasasi % imunisasi lengkap terhadap sasaran


bayi yang harus diimunisasi 95% 95% 29,150,000.00 95% 35,533,850.00 95% 42,917,784.03 95% 51,836,099.55 95% 61,052,558.05 95% 75,314,435.61

Peningkatan survellance Epidemiologi % jumlah penyakit dan masalah


dan penanggulangan wabah kesehatan yang diamati terhadap
keseluruhan penyakit dan masalah
kesehatan yang terlapor 100% 100% 3,000,000.00 100% 3,657,000.00 100% 4,416,924.60 100% 5,334,761.53 100% 6,283,282.13 100% 7,751,056.84

Peningkatam komunikasi, informasi % kegiatan komunikasi, informasi dan


dan edukasi (ide) pencegahan dan edukasi (ide) terhadap kegiatan
pemberantasan penyakit pencegahan dan pemberantasan 25% 25% 3,100,000 25% 3,778,900 25% 4,564,155 25% 5,512,587 25% 6,492,725 25% 8,009,425
penyakit

IX Program Peningkatan pelayanan Menurunkan angka kematian bayi dari


kesehatan anak balita 11 per 1000 menjadi 10 per 1000
kelahiran hidup, 11.0% 10.8 10.6% 10.4% 10.2% 10% 10% 10%
20,150,000 24,562,850 29,667,010 35,831,815 42,202,712 52,061,265
Cakupan Pelayanan kesehatan balita
100 100 100 100 100 100 100 100

Penyuluhan kesehatan anak balita % kegiatan penyuluhan kesehatan


anak balita terhadap seluruh kegiatan
penyuluhan yang ada 100% 20,150,000 24,562,850 29,667,010 35,831,815 42,202,712 52,061,265

X Program Peningkatan pelayanan Cakupan pelayanan kesehatan pada


kesehatan lansia usia Lanjut 100% 100% 6,000,000 100% 7,314,000 100% 8,833,849 100% 10,669,523 100% 12,566,564 100% 15,502,114

Pelayanan kesehatan % pelayanan kesehatan lansia


terhadap seluruh sasaran lansia 100% 6,000,000 7,314,000 8,833,849 10,669,523 12,566,564 15,502,114

XI Program Peningkatan Keselamatan % pelayanan kesehatan ibu hamil


Ibu melahirkan dan anak 89.9 100 100 100 100 100 100 100

% pelayanan kesehatan ibu bersalin


92.5 93 93.5 94 94.5 95 95,5 95,5

% pelayanan kesehatan bayi baru lahir 27,568,000 33,605,392 40,588,592 49,022,902 57,739,174 71,227,045
93.2 94 94.5 95 95.5 96 96,5 96,5
XI
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan Kondisi
Kondisi Indikator
Indikator SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kinerja
No. Indikator Kinerja Program Kinerja
dan Program Prioritas pada akhir Penangg
Kode (Outcome) pada awal ung
Pembangunan RPJMD
RPJMD jawab
Target 27,568,000
Rp. Target 33,605,392
Rp. Target 40,588,592
Rp. Target 49,022,902
Rp. Target 57,739,174
Rp. Target 71,227,045
Rp. (Tahun
(2015) 2021)
Menurunkan angka kematian ibu dari 297,8 278 268 258 250 250 250
297,8 per 100.000 menjadi 250 per
100.000 kelahiran hidup 288

Perawatan secara berkala bagi ibu Jumlah Kegiatan Dalam rangka


hamil bagi keluarga kurang mampu peningkatan keselamatan ibu dan 100% 100% 27,568,000 33,605,392 40,588,592 49,022,902 57,739,174 71,227,045
anak

JUMLAH 1,004,958,398 1,225,083,888 1,479,635,982 1,786,019,044 2,103,627,530 2,595,115,627

Puskesmas Buhu

I Program Pelayanan Administrasi Terpenuhinya pelayanan administrasi


Perkantoran perkantoran 100% 100% 76,600,000 100% 93,378,418 100% 112,780,904 100% 136,134,052 100% 160,342,825 100% 197,805,061 100% 100%

Penyediaan jasa komunikasi, sumber Waktu penyediaan jasa Komunikasi,


daya air dan listrik Sumber Daya Air dan Listrik 12 bln 9,000,000 12 bln 10,971,000 12 bln 13,250,774 12 bln 16,004,285 12 bln 18,849,846 12 bln 23,253,171

Penyediaan jasa pemeliharaan dan Jumlah dan Jenis Kendaraan


perizinan kendaraan Dinas/operasional yang disediakan
dinas/operasional jasa pemeliharaan dan perizinan 12 bln 1,000,000 12 bln 1,219,000 12 bln 1,472,308 12 bln 1,778,254 12 bln 2,094,427 12 bln 2,583,686

Penyediaan jasa administrasi Waktu penyediaan Jasa Administrasi


keuangan Keuangan 12 bln 30,600,000 12 bln 37,301,400 12 bln 45,052,631 12 bln 54,414,568 12 bln 64,089,478 12 bln 79,060,780

Penyediaan jasa kebersihan kantor Waktu penyediaan Jasa Kebersihan


Kantor 12 bln 6,000,000 12 bln 7,314,000 12 bln 8,833,849 12 bln 10,669,523 12 bln 12,566,564 12 bln 15,502,114

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Jumlah rapat-rapt koordinasi dan


ke luar daerah konsultasi Ke Luar Daerah 12 bln 25,000,000 12 bln 30,475,000 12 bln 36,807,705 12 bln 44,456,346 12 bln 52,360,684 12 bln 64,592,140

Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah rapat-rapt koordinasi dan


Konsultasi Dalam Daerah konsultasi Dalam Daerah 12 bln 5,000,000 12 bln 6,095,000 12 bln 7,361,541 12 bln 8,891,269 12 bln 10,472,137 12 bln 12,918,428

II Program Peningkatan Sarana dan Terpenuhinya sarana dan prasarana


Prasarana Aparatur aparatur 100% 100% 10,874,672 100% 13,256,654 100% 16,011,166 100% 19,326,543 100% 22,763,389 100% 28,081,791 100% 100%

Pemeliharaan rutin/berkala gedung Waktu Pemeliharaan rutin/berkala


kantor gedung kantor 12 bln 10,874,672 12 bln 13,256,225 12 bln 16,010,869 12 bln 19,337,927 12 bln 22,776,211 12 bln 28,096,734

III Program peningkatan disiplin Tingkat Kepatuhan Aparatur


aparatur 100% 100% 26,400,000 100% 32,182,640 100% 38,869,659 100% 46,918,263 100% 55,261,757 100% 68,173,024 100% 100%

Pengadaan pakaian dinas beserta Jumlah Pakaian Dinas beserta


perlengkapannya Perlengkapannnya yang diadakan 55 psg 16,500,000 55 psg 20,113,500 55 psg 24,293,085 55 psg 29,341,188 55 psg 34,558,052 55 psg 42,630,813

Pengadaan pakaian khusus hari-hari Jumlah pakaian khusus hari-hari


tertentu tertentu yang diadakan 33 psg 9,900,000 33 psg 12,068,100 33 psg 14,575,851 33 psg 17,604,713 33 psg 20,734,831 33 psg 25,578,488

IV Program Upaya Kesehatan Cakupan pelayanan kesehatan pada


Masyarakat usia pendidikan dasar 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan pelayanan kesehatan pada


usia produktif 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Pelayanan kesehatan penderita


hipertensi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
532,141,000.00 645,962,502.10 780,180,479.00 941,606,613.00 1,109,059,061.00 1,368,186,966.00
Pelayanan kesehatan penderita
Diabetes Melitus 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Upaya kesehatan jiwa pada orang


dengan gangguan jiwa berat 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Peningkatan kesehatan masyarakat % kegiatan kesehatan masyarakat


terhadap seluruh kegiatan kesehatan
yang ada 85% 85% 461,780,000.00 85% 560,192,443 85% 676,587,402 85% 816,486,895 85% 961,693,056 85% 1,186,396,263 85%

Peningkatan pelayanan dan % pelayanan dan penanggulanagan


penanggulangan masalah masalah kesehatan terhadap masalah
kesehatan yang ada 85% 85% 8,750,000.00 85% 10,666,250 85% 12,882,697 85% 15,559,721 85% 18,326,240 85% 22,607,249 85%

Penyediaan biaya operasional dan waktu penyediaan biaya operasional


pemeliharaan dan pemeliharaan 12 bln 12 bln 61,611,000.00 12 bln 75,103,809 12 bln 90,710,381 12 bln 109,559,998 12 bln 129,039,765 12 bln 159,183,454 12 bln

V Program Promosi Kesehatan dan Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS


pemberdayaan Masyarakat 68 69 72 75 78 80 80 80

Persentase Institusi pendidikan yang


ber-PHBS NA 69 11,570,000 72 14,103,830 75 17,034,606 78 20,574,397 80 24,232,525 80 29,893,243 80
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan Kondisi
Kondisi Indikator
Indikator SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kinerja
No. Indikator Kinerja Program Kinerja
V dan Program Prioritas pada akhir Penangg
Kode (Outcome) pada awal ung
Pembangunan RPJMD
RPJMD jawab
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. (Tahun
(2015) 11,570,000 14,103,830 17,034,606 20,574,397 24,232,525 29,893,243 2021)
Persentase posyandu purnama dan
mandiri 21.09% 25 32 39 39 53 60 60

Pengembangan media promosi dan Jumlah Baliho yang diadakan dalam


informasi sadar hidup sehat rangka Pengembangan Media
12 2,000,000 71 11,665,830 85 14,089,989 103 17,017,889 121 20,043,670 150 24,725,871

Penyuluhan masyarakat pola hidup % jumlah Penyuluhan Masyarakat Pola


sehat Hidup Sehat terhadanp jumlah
keseluruhan jumlah penyuluhan
kesehatan yang ada 65% 65% 9,570,000 65% 11,665,830 65% 14,089,989 65% 17,017,889 65% 20,043,670 65% 24,725,871 65%

VI Program Perbaikan Gizi Masyarakat Persentase balita gizi buruk yang


mendapat penanganan /pelayanan 100 100 100 100 100 100 100 100

Persentase balita kurang gizi (BKG)


4, <17 <17 <17 <17 <17 <17 <17

Menurunkan prevalensi gizi buruk dari 1,2 1,15 1,10 1,05 1,00 0,95 0,90 0,90
1,2 % menjadi dibawah 0,9 %. *
11,500,000 14,018,500 16,931,544 20,449,919 24,085,915 29,712,385
Menurunkan Prevalensi stunting 40 38,24 35,68 33,12 30,56 28 28 28
(pendek dan sangat pendek) pada
anak baduta (bawah dua tahun) dari
40,8% menjadi 28%*

Persentase Bumil Kurang Energi Kronik 13,8 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20
(KEK)
Pemberian tambahan makanan dan % Pemberian tambahan makanan dan
vitamin vitamin terhadap seluruh calon
penerima makanan tambahan dan
vitamin 100% 100% 11,500,000 100% 14,018,500 100% 16,931,544 100% 20,449,919 100% 24,085,915 100% 29,712,385 100

VII Program Pengembangan Lingkungan Cakupan Pelayanan higiene sanitasi


Sehat pangan setiap anak di satuan na 100 100 100 100 100 100 100
pendidikan dasar
Persentase Tempat-Tempat Umum
(TTU) yang memenuhi syarat 4,950,000 8,776,800 10,600,619 12,803,428 15,079,877 18,602,536
82,5 84 86.5 87 88.5 90 90 90
kesehatan
Jumlah desa/kelurahan yang 44 48 52 56 60 64 64 64
melaksanakan STBM
Pengkajian pengembangan % pengkajian pengembangan
lingkungan sehat lingkungan sehat terhadap seluruh
kegiatan pengkajian pengembangan
lingkungan sehat yang ada 90% 2,250,000 100% 2,742,750 100% 3,312,693 100% 4,001,071 100% 4,712,462 100% 5,813,293

Penyuluhan menciptakan lingkungan


sehat 100% 2,700,000 100% 6,034,050 100% 7,287,926 100% 8,802,357 100% 10,367,416 100% 12,789,244

VIII Program Pencegahan dan cakupan imunisasi dasar lengkap bayi


penanggulangan penyakit Menular usia 0-11 bulan dari 80,49% menjadi 97 100 100 100 100 100 100 100
100%

Cakupan Pelayanan kesehatan orang


dengan TB sebesar 100% 100% 100 100 100 100 100 100 100

Cakupan Pelayanan kesehatan orang 65,475,000 79,814,025 96,399,379 116,431,170 137,132,633 169,166,815
dengan risiko terinfeksi HIV sebesar 50.00% 100 100 100 100 100 100 100
100%

Prevalensi Insiden Malaria (API) 0,9 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
sebesar < 1/1000 penduduk
VIII

Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan Kondisi


Kondisi Indikator
Indikator SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kinerja
No. Indikator Kinerja Program Kinerja
dan Program Prioritas pada akhir Penangg
Kode (Outcome) pada awal ung
Pembangunan RPJMD
RPJMD jawab
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. (Tahun
(2015) 2021)
Pelayanan pencegahan dan % Pelayanan pencegahan dan
penanggulangan penyakit menular penanggulangan penyakit menular
terhadap semua penyakit menular
yang harus ditangani 4% 50% 7,875,000.00 50% 9,599,625 50% 11,594,427 50% 14,003,749 50% 16,493,616 50% 20,346,524

Peningkatan imuniasasi % imunisasi lengkap terhadap sasaran


bayi yang harus diimunisasi 95% 95% 57,600,000 95% 70,214,400 95% 84,804,952 95% 102,427,421 95% 120,639,017 95% 148,820,291

IX Program Peningkatan pelayanan Cakupan pelayanan kesehatan pada


kesehatan lansia usia Lanjut 100% 100% 3,600,000 100% 4,388,400 100% 5,300,310 100% 6,401,714 100% 7,539,939 100% 9,301,268

Pelayanan kesehatan % pelayanan kesehatan lansia


terhadap seluruh sasaran lansia 100% 3,600,000 100% 4,388,400 100% 5,300,310 100% 6,401,714 100% 7,539,939 100% 9,301,268

X Program Peningkatan Keselamatan % pelayanan kesehatan ibu hamil


Ibu melahirkan dan anak 89.9 100 100 100 100 100 100 100

% pelayanan kesehatan ibu bersalin


92.5 93 93.5 94 94.5 95 95,5 95,5

% pelayanan kesehatan bayi baru lahir


93.2 94 14,660,000 94.5 17,870,540 95 21,584,038 95.5 26,069,201 96 30,704,305 96,5 37,876,831 96,5

Menurunkan angka kematian ibu dari 297,8 278 268 258 250 250 250
297,8 per 100.000 menjadi 250 per
100.000 kelahiran hidup 288

Perawatan secara berkala bagi ibu Jumlah Kegiatan Dalam rangka


hamil bagi keluarga kurang mampu peningkatan keselamatan ibu dan 100% 100% 14,660,000 100% 17,870,540 100% 21,584,038 100% 26,069,201 100% 30,704,305 100% 37,876,831
anak

JUMLAH 757,770,672 923,752,310 1,115,692,704 1,346,715,301 1,586,202,226 1,956,799,919

Puskesmas Pulubala
I Program Pelayanan Administrasi Terpenuhinya pelayanan administrasi
Perkantoran perkantoran 100% 100% 99,300,000 100% 121,050,613 100% 146,202,921 100% 176,476,650 100% 207,859,563 100% 256,423,532 100%

Penyediaan jasa komunikasi, sumber Waktu penyediaan jasa Komunikasi,


daya air dan listrik Sumber Daya Air dan Listrik 12 bln 9,600,000 12 bln 11,702,400 12 bln 14,134,159 12 bln 17,071,237 12 bln 20,106,503 12 bln 24,803,382

Penyediaan jasa pemeliharaan dan Jumlah dan Jenis Kendaraan


perizinan kendaraan Dinas/operasional yang disediakan
dinas/operasional jasa pemeliharaan dan perizinan 12 bln 1,100,000 12 bln 1,340,900 12 bln 1,619,539 12 bln 1,956,079 12 bln 2,303,870 12 bln 2,842,054

Penyediaan jasa administrasi Waktu penyediaan Jasa Administrasi


keuangan Keuangan 12 bln 26,400,000 12 bln 32,181,600 12 bln 38,868,936 12 bln 46,945,901 12 bln 55,292,883 12 bln 68,209,300

Penyediaan jasa perbaikan peralatan Jumlah dan Jenis Peralatan Kerja yang
kerja diperbaiki 12 bln 1,000,000 12 bln 1,219,000 12 bln 1,472,308 12 bln 1,778,254 12 bln 2,094,427 12 bln 2,583,686

Penyediaan peralatan dan Jumlah dan Jenis peralatan dan


perlengkapan kantor perlengkapan kantor yang disediakan 12 bln 10,000,000 12 bln 12,190,000 12 bln 14,723,082 12 bln 17,782,538 12 bln 20,944,274 12 bln 25,836,856

Penyediaan bahan bacaan dan


peraturan 12 bln 1,200,000 12 bln 1,462,800 12 bln 1,766,770 12 bln 2,133,905 12 bln 2,513,313 12 bln 3,100,423

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Jumlah rapat-rapt koordinasi dan


ke luar daerah konsultasi Ke Luar Daerah 12 bln 30,000,000 12 bln 36,570,000 12 bln 44,169,246 12 bln 53,347,615 12 bln 62,832,821 12 bln 77,510,568

Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah rapat-rapt koordinasi dan


Konsultasi Dalam Daerah konsultasi Dalam Daerah 12 bln 20,000,000 12 bln 24,380,000 12 bln 29,446,164 12 bln 35,565,077 12 bln 41,888,548 12 bln 51,673,712

II Program Peningkatan Sarana dan Terpenuhinya sarana dan prasarana


Prasarana Aparatur aparatur 100% 100% 14,088,262 100% 17,174,147 100% 20,742,649 100% 25,037,757 100% 29,490,232 100% 36,380,281 100%

Pemeliharaan rutin/berkala gedung Waktu Pemeliharaan rutin/berkala


kantor gedung kantor 12 bln 14,088,262 12 bln 17,173,591 12 bln 20,742,264 12 bln 25,052,506 12 bln 29,506,842 12 bln 36,399,640

III Program peningkatan disiplin Tingkat Kepatuhan Aparatur


aparatur 100% 100% 21,000,000 100% 25,599,828 100% 30,919,047 100% 37,321,346 100% 43,958,216 100% 54,228,541 100%

Pengadaan pakaian dinas beserta Jumlah Pakaian Dinas beserta


perlengkapannya Perlengkapannnya yang diadakan 35 psg 10,500,000.00 35 psg 12,799,500 35 psg 15,459,236 35 psg 18,671,665 35 psg 21,991,487 35 psg 27,128,699

Pengadaan pakaian khusus hari-hari Jumlah pakaian khusus hari-hari


tertentu tertentu yang diadakan 35 psg 10,500,000.00 35 psg 12,799,500 35 psg 15,459,236 35 psg 18,671,665 35 psg 21,991,487 35 psg 27,128,699
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan Kondisi
Kondisi Indikator
Indikator SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kinerja
No. Indikator Kinerja Program Kinerja
dan Program Prioritas pada akhir Penangg
Kode (Outcome) pada awal ung
Pembangunan RPJMD
RPJMD jawab
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. (Tahun
(2015) 2021)
IV Program Upaya Kesehatan Cakupan pelayanan kesehatan pada
Masyarakat usia pendidikan dasar 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan pelayanan kesehatan pada


usia produktif 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Pelayanan kesehatan penderita


hipertensi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1,098,732,500.00 1,339,405,777.00 1,617,708,178.17 1,952,474,101.59 2,299,693,733.89 2,837,005,839.35
Pelayanan kesehatan penderita
Diabetes Melitus 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Upaya kesehatan jiwa pada orang


dengan gangguan jiwa berat 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Peningkatan kesehatan masyarakat % kegiatan kesehatan masyarakat


terhadap seluruh kegiatan kesehatan 85% 85% 998,256,000.00 85% 1,216,924,924 85% 1,469,775,803 85% 1,773,801,379 85% 2,089,253,002 85% 2,577,406,152 85%
yang ada

Peningkatan pelayanan dan % pelayanan dan penanggulanagan


penanggulangan masalah kesehatan masalah kesehatan terhadap masalah
kesehatan yang ada 85% 85% 19,515,000.00 85% 23,788,785 85% 28,732,095 85% 34,702,624 85% 40,872,750 85% 50,420,625 85%

Penyediaan biaya operasional dan waktu penyediaan biaya operasional


pemeliharaan dan pemeliharaan 12 bln 12 bln 80,961,500.00 12 bln 98,692,069 12 bln 119,200,280 12 bln 143,970,099 12 bln 169,567,982 12 bln 209,179,063 12 bln

V Program Promosi Kesehatan dan Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS


pemberdayaan Masyarakat 68 69 72 75 78 80 80 80

Persentase Institusi pendidikan yang


ber-PHBS NA 69 46,965,000 72 57,250,335 75 69,146,955 78 83,515,692 80 98,364,782 80 121,342,795 80

Persentase posyandu purnama dan


mandiri 21.09% 25 32 39 39 53 60 60

Penyuluhan masyarakat pola hidup % jumlah Penyuluhan Masyarakat Pola


sehat Hidup Sehat terhadanp jumlah
keseluruhan jumlah penyuluhan
kesehatan yang ada 65% 65% 46,965,000 65% 57,250,335 65% 69,146,955 65% 83,515,692 65% 98,364,782 65% 121,342,795 65%

VI Program Perbaikan Gizi Masyarakat Persentase balita gizi buruk yang


mendapat penanganan /pelayanan 100 100 100 100 100 100 100 100

Persentase balita kurang gizi (BKG)


4, <17 <17 <17 <17 <17 <17 <17

Menurunkan prevalensi gizi buruk dari 1,2 1,15 1,10 1,05 1,00 0,95 0,90 0,90
1,2 % menjadi dibawah 0,9 %. *
31,762,500 38,718,488 46,764,189 56,481,788 66,524,250 82,064,314
Menurunkan Prevalensi stunting 40 38,24 35,68 33,12 30,56 28 28 28
(pendek dan sangat pendek) pada
anak baduta (bawah dua tahun) dari
40,8% menjadi 28%*

Persentase Bumil Kurang Energi Kronik 13,8 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20
(KEK)
Pemberian tambahan makanan dan % Pemberian tambahan makanan dan
vitamin vitamin terhadap seluruh calon
penerima makanan tambahan dan
vitamin 100% 100% 31,762,500.00 100% 38,718,488 100% 46,764,189 100% 56,481,788 100% 66,524,250 100% 82,064,314

VII Program Pengembangan Lingkungan Cakupan Pelayanan higiene sanitasi


Sehat pangan setiap anak di satuan na 100 100 100 100 100 100 100
pendidikan dasar

Persentase Tempat-Tempat Umum


(TTU) yang memenuhi syarat 12,050,000 14,688,950 17,741,314 21,427,959 25,237,850 31,133,412
82,5 84 86.5 87 88.5 90 90 90
kesehatan
Jumlah desa/kelurahan yang 44 48 52 56 60 64 64 64
melaksanakan STBM
Pengkajian pengembangan % pengkajian pengembangan
lingkungan sehat lingkungan sehat terhadap seluruh
kegiatan pengkajian pengembangan
lingkungan sehat yang ada 90% 12,050,000 90% 14,688,950 90% 17,741,314 90% 21,427,959 90% 25,237,850 90% 31,133,412 90%
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan Kondisi
Kondisi Indikator
Indikator SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kinerja
No. Indikator Kinerja Program Kinerja
dan Program Prioritas pada akhir Penangg
Kode (Outcome) pada awal ung
Pembangunan RPJMD
RPJMD jawab
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. (Tahun
(2015) 2021)
VIII Program Pencegahan dan cakupan imunisasi dasar lengkap bayi
penanggulangan penyakit Menular usia 0-11 bulan dari 80,49% menjadi 97 100 100 100 100 100 100 100
100%

Cakupan Pelayanan kesehatan orang


dengan TB sebesar 100% 100% 100 100 100 100 100 100 100
61,060,000 74,432,140 89,899,139 108,580,180 127,885,736 157,759,844
Cakupan Pelayanan kesehatan orang
dengan risiko terinfeksi HIV sebesar 50.00% 100 100 100 100 100 100 100
100%
Prevalensi Insiden Malaria (API) 0,9 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
sebesar < 1/1000 penduduk

Pelayanan vaksinasi bagi balita dan % vaksinasi terhadap seluruh sasaran


anak sekolah balita dan anak sekolah yang harus
divaksin 100% 100% 4,500,000.00 100% 5,485,500 100% 6,625,387 100% 8,002,142 100% 9,424,923 100% 11,626,585 100%

Pelayanan pencegahan dan % Pelayanan pencegahan dan


penanggulangan penyakit menular penanggulangan penyakit menular
terhadap semua penyakit menular
yang harus ditangani 4% 50% 28,660,000.00 50% 34,936,540 50% 42,196,353 50% 50,964,755 50% 60,026,289 50% 74,048,430 50%

Peningkatan imunisasi % imunisasi lengkap terhadap sasaran


bayi yang harus diimunisasi 95% 95% 27,900,000.00 95% 34,010,100 95% 41,077,399 95% 49,613,282 95% 58,434,524 95% 72,084,829 95%

IX Program Peningkatan pelayanan Cakupan pelayanan kesehatan pada


kesehatan lansia usia Lanjut 100% 100% 1,400,000 100% 1,706,600 100% 2,061,231 100% 2,489,555 100% 2,932,198 100% 3,617,160

Pelayanan kesehatan % pelayanan kesehatan lansia


terhadap seluruh sasaran lansia 100% 1,400,000.00 1,706,600 100% 2,061,231 100% 2,489,555 100% 2,932,198 100% 3,617,160

X Program Peningkatan Keselamatan % pelayanan kesehatan ibu hamil


Ibu melahirkan dan anak 89.9 100 100 100 100 100 100 100

% pelayanan kesehatan ibu bersalin


92.5 93 93.5 94 94.5 95 95,5 95,5

% pelayanan kesehatan bayi baru lahir 38,690,000 47,163,110 56,963,604 68,800,641 81,033,394 99,962,796
93.2 94 94.5 95 95.5 96 96,5 96,5

Menurunkan angka kematian ibu dari


297,8 per 100.000 menjadi 250 per
100.000 kelahiran hidup 297,8 288 278 268 258 250 250 250

Perawatan secara berkala bagi ibu Jumlah Kegiatan Dalam rangka


hamil bagi keluarga peningkatan keselamatan ibu dan 100% 100% 38,690,000 47,163,110 100% 56,963,604 100% 68,800,641 100% 81,033,395 100% 99,962,796
anak
JUMLAH 1,425,048,262 1,737,189,987 2,098,149,227 2,532,605,669 2,982,979,954 3,679,918,514

Puskesmas Bilato
I Program Pelayanan Administrasi Terpenuhinya pelayanan administrasi
Perkantoran perkantoran 100% 100% 75,500,000 100% 92,037,475 100% 111,161,335 100% 134,179,124 100% 158,040,252 100% 194,964,518 1

Penyediaan jasa komunikasi, sumber Waktu penyediaan jasa Komunikasi,


daya air dan listrik Sumber Daya Air dan Listrik 12 bln 4,800,000 12 bln 5,851,200 12 bln 7,067,079 12 bln 8,535,618 12 bln 10,053,251 12 bln 12,401,691

Penyediaan jasa pemeliharaan dan Jumlah dan Jenis Kendaraan


perizinan kendaraan Dinas/operasional yang disediakan
dinas/operasional jasa pemeliharaan dan perizinan 12 bln 1,000,000 12 bln 1,219,000 12 bln 1,472,308 12 bln 1,778,254 12 bln 2,094,427 12 bln 2,583,686

Penyediaan jasa administrasi Waktu penyediaan Jasa Administrasi


keuangan Keuangan 12 bln 28,200,000 12 bln 34,375,800 12 bln 41,519,091 12 bln 50,146,758 12 bln 59,062,852 12 bln 72,859,934

Penyediaan jasa kebersihan kantor Waktu penyediaan Jasa Kebersihan


Kantor 12 bln 6,000,000 12 bln 7,314,000 12 bln 8,833,849 12 bln 10,669,523 12 bln 12,566,564 12 bln 15,502,114

Penyediaan makanan dan minuman Jumlah orang yang disediakan


makanan dan minuman 12 bln 3,000,000 12 bln 3,657,000 12 bln 4,416,925 12 bln 5,334,762 12 bln 6,283,282 12 bln 7,751,057

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Jumlah rapat-rapt koordinasi dan


ke luar daerah konsultasi Ke Luar Daerah 12 bln 22,000,000 12 bln 26,818,000 12 bln 32,390,780 12 bln 39,121,585 12 bln 46,077,402 12 bln 56,841,083

Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah rapat-rapt koordinasi dan


Konsultasi Dalam Daerah konsultasi Dalam Daerah 12 bln 10,500,000 12 bln 12,799,500 12 bln 15,459,236 12 bln 18,671,665 12 bln 21,991,487 12 bln 27,128,699
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan Kondisi
Kondisi Indikator
Indikator SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kinerja
No. Indikator Kinerja Program Kinerja
dan Program Prioritas pada akhir Penangg
Kode (Outcome) pada awal ung
Pembangunan RPJMD
RPJMD jawab
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. (Tahun
(2015) 2021)
II Program Peningkatan Sarana dan Terpenuhinya sarana dan prasarana
Prasarana Aparatur aparatur 100% 100% 15,170,732 100% 18,493,720 100% 22,336,408 100% 26,961,530 100% 31,756,110 100% 39,175,556 1

Pemeliharaan rutin/berkala gedung Waktu Pemeliharaan rutin/berkala


kantor gedung kantor 12 bln 15,170,732 12 bln 18,493,122 12 bln 22,335,993 12 bln 26,977,412 12 bln 31,773,996 12 bln 39,196,402

III Program peningkatan disiplin Tingkat Kepatuhan Aparatur


aparatur 100% 100% 16,000,000 100% 19,504,630 100% 23,557,369 100% 28,435,311 100% 33,491,974 100% 41,316,984 1

Pengadaan pakaian dinas beserta Jumlah Pakaian Dinas beserta


perlengkapannya Perlengkapannnya yang diadakan 33 psg 10,000,000 33 psg 12,190,000 33 psg 14,723,082 33 psg 17,782,538 33 psg 20,944,274 33 psg 25,836,856

Pengadaan pakaian khusus hari-hari Jumlah pakaian khusus hari-hari


tertentu tertentu yang diadakan 20 psg 6,000,000 20 psg 7,314,000 20 psg 8,833,849 20 psg 10,669,523 20 psg 12,566,564 20 psg 15,502,114

IV Program Upaya Kesehatan Cakupan pelayanan kesehatan pada


Masyarakat usia pendidikan dasar 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan pelayanan kesehatan pada


usia produktif 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Pelayanan kesehatan penderita


hipertensi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
252,147,000 307,384,514 371,250,121 447,921,197 527,585,336 650,864,571
Pelayanan kesehatan penderita
Diabetes Melitus 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Upaya kesehatan jiwa pada orang


dengan gangguan jiwa berat 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Peningkatan kesehatan masyarakat % kegiatan kesehatan masyarakat


terhadap seluruh kegiatan kesehatan 85% 85% 188,731,000 85% 230,080,410 85% 277,882,224 85% 335,151,452 85% 394,765,129 85% 487,017,564 85%
yang ada

Peningkatan pelayanan dan % pelayanan dan penanggulanagan


penanggulangan masalah KESEHATAN masalah kesehatan terhadap masalah
kesehatan yang ada 85% 85% 13,030,000 85% 15,883,570 85% 19,184,176 85% 23,170,648 85% 27,290,389 85% 33,665,424 85%

Penyediaan biaya operasional dan waktu penyediaan biaya operasional


pemeliharaan dan pemeliharaan 12 bln 12 bln 50,386,000 12 bln 61,420,534 12 bln 74,183,721 12 bln 89,599,098 12 bln 105,529,818 12 bln 130,181,583 12 bln

V Program Promosi Kesehatan dan Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS


pemberdayaan Masyarakat 68 69 72 75 78 80 80 80

Persentase Institusi pendidikan yang


ber-PHBS NA 69 37,090,000 72 45,212,710 75 54,607,911 78 65,955,435 80 77,682,311 80 95,828,899 80

Persentase posyandu purnama dan


mandiri 21.09% 25 32 39 39 53 60 60

Penyuluhan masyarakat pola hidup % jumlah Penyuluhan Masyarakat Pola


sehat Hidup Sehat terhadanp jumlah
keseluruhan jumlah penyuluhan
kesehatan yang ada 65% 65% 37,090,000 100% 45,212,710 100% 54,607,911 100% 65,955,435 100% 77,682,311 100% 95,828,899 100%

VI Program Perbaikan Gizi Masyarakat Persentase balita gizi buruk yang


mendapat penanganan /pelayanan 100 100 100 100 100 100 100 100

Persentase balita kurang gizi (BKG)


4, <17 <17 <17 <17 <17 <17 <17

Menurunkan prevalensi gizi buruk dari 1,2 1,15 1,10 1,05 1,00 0,95 0,90 0,90
1,2 % menjadi dibawah 0,9 %. *
3,600,000 4,388,400 5,300,310 6,401,714 7,539,939 9,301,268
Menurunkan Prevalensi stunting 40 38,24 35,68 33,12 30,56 28 28 28
(pendek dan sangat pendek) pada
anak baduta (bawah dua tahun) dari
40,8% menjadi 28%*

Persentase Bumil Kurang Energi Kronik 13,8 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20
(KEK)
Pemberian tambahan makanan dan % Pemberian tambahan makanan dan
vitamin vitamin terhadap seluruh calon
penerima makanan tambahan dan
vitamin 100% 100% 3,600,000 100% 4,388,400 100% 5,300,310 100% 6,401,714 100% 7,539,939 100% 9,301,268 100%
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan Kondisi
Kondisi Indikator
Indikator SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kinerja
No. Indikator Kinerja Program Kinerja
dan Program Prioritas pada akhir Penangg
Kode (Outcome) pada awal ung
Pembangunan RPJMD
RPJMD jawab
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. (Tahun
(2015) 2021)
VII Program Pengembangan Lingkungan Cakupan Pelayanan higiene sanitasi
Sehat pangan setiap anak di satuan na 100 100 100 100 100 100 100
pendidikan dasar

Persentase Tempat-Tempat Umum


(TTU) yang memenuhi syarat 12,600,000 15,359,400 18,551,083 22,405,998 26,389,785 32,554,439
82,5 84 86.5 87 88.5 90 90 90
kesehatan

Jumlah desa/kelurahan yang 44 48 52 56 60 64 64 64


melaksanakan STBM
Pengkajian pengembangan % pengkajian pengembangan
lingkungan sehat lingkungan sehat terhadap seluruh
kegiatan pengkajian pengembangan
lingkungan sehat yang ada 90% 12,600,000 100% 15,359,400 100% 18,551,083 100% 22,405,998 100% 26,389,785 100% 32,554,439 100%

VIII Program Pencegahan dan cakupan imunisasi dasar lengkap bayi


penanggulangan penyakit Menular usia 0-11 bulan dari 80,49% menjadi
100% 97 100 100 100 100 100 100 100

Cakupan Pelayanan kesehatan orang


dengan TB sebesar 100% 100% 100 100 100 100 100 100 100
37,140,000 45,273,660 54,681,527 66,044,348 77,787,033 95,958,084
Cakupan Pelayanan kesehatan orang
dengan risiko terinfeksi HIV sebesar 50.00% 100 100 100 100 100 100 100
100%

Prevalensi Insiden Malaria (API) 0,9 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
sebesar < 1/1000 penduduk

Pelayanan vaksinasi bagi balita dan % vaksinasi terhadap seluruh sasaran


anak sekolah balita dan anak sekolah yang harus
divaksin 100% 100% 8,600,000.00 100% 10,483,400 100% 12,661,851 100% 15,292,983 100% 18,012,075 100% 22,219,696 100%

Pelayanan pencegahan dan % Pelayanan pencegahan dan


penanggulangan penyakit menular penanggulangan penyakit menular
terhadap semua penyakit menular
yang harus ditangani 4% 50% 5,940,000.00 100% 7,240,860 100% 8,745,511 100% 10,562,828 100% 12,440,899 100% 15,347,093 100%

Peningkatan imunisasi % imunisasi lengkap terhadap sasaran


bayi yang harus diimunisasi 95% 95% 22,600,000.00 100% 27,549,400 100% 33,274,165 100% 40,188,537 100% 47,334,059 100% 58,391,295 100%

IX Program Peningkatan pelayanan Menurunkan angka kematian bayi dari


kesehatan anak balita 11 per 1000 menjadi 10 per 1000 11 10.8 10.6 10.4 10.2 10 10 10
kelahiran hidup,
35,750,000 43,579,250 52,635,018 63,572,575 74,875,779 92,366,761
Cakupan Pelayanan kesehatan balita
100 100 100 100 100 100 100 100

Penyuluhan kesehatan anak balita % kegiatan penyuluhan kesehatan


anak balita terhadap seluruh kegiatan
penyuluhan yang ada 100% 35,750,000 100% 43,579,250 100% 52,635,018 100% 63,572,575 100% 74,875,779 100% 92,366,761 100%

X Program Peningkatan pelayanan Cakupan pelayanan kesehatan pada


kesehatan lansia usia Lanjut 100% 100% 12,375,000 100% 15,085,125 100% 18,219,814 100% 22,005,891 100% 25,918,539 100% 31,973,109

Pelayanan kesehatan % pelayanan kesehatan lansia


terhadap seluruh sasaran lansia 100% 12,375,000 100% 15,085,125 100% 18,219,814 100% 22,005,891 100% 25,918,539 100% 31,973,109 100%

XI Program Peningkatan Keselamatan % pelayanan kesehatan ibu hamil


Ibu melahirkan dan anak 89.9 100 100 100 100 100 100 100

% pelayanan kesehatan ibu bersalin


92.5 93 93.5 94 94.5 95 95,5 95,5

% pelayanan kesehatan bayi baru lahir 48,858,000 59,557,902 71,934,034 86,881,926 102,329,533 126,233,712
93.2 94 94.5 95 95.5 96 96,5 96,5

Menurunkan angka kematian ibu dari


297,8 per 100.000 menjadi 250 per
100.000 kelahiran hidup 297,8 288 278 268 258 250 250 250
XI

Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan Kondisi


Kondisi Indikator
Indikator SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kinerja
No. Indikator Kinerja Program Kinerja
dan Program Prioritas pada akhir Penangg
Kode (Outcome) pada awal ung
Pembangunan RPJMD
RPJMD jawab
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. (Tahun
(2015) 2021)
Perawatan secara berkala bagi ibu Jumlah Kegiatan Dalam rangka
hamil bagi keluarga kurang mampu peningkatan keselamatan ibu dan 100% 100% 48,858,000 100% 59,557,902 100% 71,934,034 100% 86,881,926 100% 102,329,533 100% 126,233,712 100%
anak

JUMLAH 546,230,732 665,876,787 804,234,929 970,765,051 1,143,396,590 1,410,537,900

Puskesmas Tolangohula
Program Pelayanan Administrasi Terpenuhinya pelayanan administrasi
Perkantoran perkantoran 100% 131,187,762 100% 159,923,051 100% 193,152,407 100% 233,147,802 100% 274,608,569 100% 338,767,666

Penyediaan jasa komunikasi, sumber Waktu penyediaan jasa Komunikasi,


daya air dan listrik Sumber Daya Air dan Listrik 12 bln 10,800,000.00 12 bln 13,165,200 12 bln 15,900,929 12 bln 19,205,142 12 bln 22,619,816 12 bln 27,903,805

Penyediaan jasa pemeliharaan dan Jumlah dan Jenis Kendaraan


perizinan kendaraan Dinas/operasional yang disediakan
dinas/operasional jasa pemeliharaan dan perizinan 12 bln 22,928,000.00 12 bln 27,949,232 12 bln 33,757,082 12 bln 40,771,804 12 bln 48,021,031 12 bln 59,238,744

Penyediaan jasa administrasi Waktu penyediaan Jasa Administrasi


keuangan Keuangan 12 bln 29,400,000.00 12 bln 35,838,600 12 bln 43,285,861 12 bln 52,280,663 12 bln 61,576,165 12 bln 75,960,357

Penyediaan jasa kebersihan kantor Waktu penyediaan Jasa Kebersihan


Kantor 12 bln 14,000,000.00 12 bln 17,066,000 12 bln 20,612,315 12 bln 24,895,554 12 bln 29,321,983 12 bln 36,171,599

Penyediaan peralatan dan Jumlah dan Jenis peralatan dan


perlengkapan kantor perlengkapan kantor yang disediakan 12 bln 16,609,762.00 12 bln 20,247,300 12 bln 24,454,689 12 bln 29,536,373 12 bln 34,787,940 12 bln 42,914,403

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Jumlah rapat-rapt koordinasi dan


ke luar daerah konsultasi Ke Luar Daerah 12 bln 24,150,000.00 12 bln 29,438,850 12 bln 35,556,243 12 bln 42,944,830 12 bln 50,580,421 12 bln 62,396,008

Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah rapat-rapt koordinasi dan


Konsultasi Dalam Daerah konsultasi Dalam Daerah 12 bln 13,300,000.00 12 bln 16,212,700 12 bln 19,581,699 12 bln 23,650,776 12 bln 27,855,884 12 bln 34,363,019

Program Peningkatan Sarana dan Terpenuhinya sarana dan prasarana


Prasarana Aparatur aparatur 100% 100% 2,000,000 100% 2,438,079 100% 2,944,671 100% 3,554,414 100% 4,186,497 100% 5,164,623

Pemeliharaan rutin/berkala gedung Waktu Pemeliharaan rutin/berkala


kantor gedung kantor 12 bln 2,000,000.00 12 bln 2,438,000 12 bln 2,944,616 12 bln 3,556,508 12 bln 4,188,855 12 bln 5,167,371

Program peningkatan disiplin Tingkat Kepatuhan Aparatur


aparatur 100% 23,750,000 100% 28,952,186 100% 34,967,969 100% 42,208,665 100% 49,714,649 100% 61,329,898

Pengadaan pakaian dinas beserta Jumlah Pakaian Dinas beserta


perlengkapannya Perlengkapannnya yang diadakan 46 psg 13,750,000.00 46 psg 16,761,250 46 psg 20,244,238 46 psg 24,450,990 46 psg 28,798,376 46 psg 35,525,677

Pengadaan pakaian khusus hari-hari Jumlah pakaian khusus hari-hari


tertentu tertentu yang diadakan 46 psg 10,000,000.00 46 psg 12,190,000 46 psg 14,723,082 46 psg 17,782,538 46 psg 20,944,274 46 psg 25,836,856

Program Upaya Kesehatan Cakupan pelayanan kesehatan pada


Masyarakat usia pendidikan dasar 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan pelayanan kesehatan pada


usia produktif 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Pelayanan kesehatan penderita


hipertensi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
692,015,000 843,601,121 1,018,883,544 1,229,652,833 1,448,332,874 1,786,734,428
Pelayanan kesehatan penderita
Diabetes Melitus 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Upaya kesehatan jiwa pada orang


dengan gangguan jiwa berat 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Peningkatan kesehatan masyarakat % kegiatan kesehatan masyarakat


terhadap seluruh kegiatan kesehatan 85% 85% 569,975,000.00 85% 694,834,361 85% 839,203,051 85% 1,012,634,734 85% 1,192,728,957 85% 1,471,421,436 85%
yang ada
Peningkatan pelayanan dan % pelayanan dan penanggulanagan
penanggulangan masalah masalah kesehatan terhadap masalah
kesehatan yang ada 85% 85% 24,450,000.00 85% 29,804,550 85% 35,997,935 85% 43,478,306 85% 51,208,749 85% 63,171,113 85%

Penyediaan biaya operasional dan waktu penyediaan biaya operasional


pemeliharaan dan pemeliharaan 12 bln 12 bln 97,590,000.00 12 bln 118,962,210 12 bln 143,682,557 12 bln 173,539,793 12 bln 204,395,168 12 bln 252,141,879 12 bln

Program Promosi Kesehatan dan Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS


pemberdayaan Masyarakat 68 69 72 75 78 80 80 80

Persentase Institusi pendidikan yang


ber-PHBS NA 69 31,040,000 72 37,837,760 75 45,700,447 78 55,196,999 80 65,011,026 80 80,197,601 80

Persentase posyandu purnama dan


mandiri 21.09% 25 32 39 39 53 60 60
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan Kondisi
Kondisi Indikator
Indikator SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kinerja
No. Indikator Kinerja Program Kinerja
dan Program Prioritas pada akhir Penangg
Kode (Outcome) pada awal ung
Pembangunan RPJMD
RPJMD jawab
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. (Tahun
(2015) 2021)
Penyuluhan masyarakat pola hidup % jumlah Penyuluhan Masyarakat Pola
sehat Hidup Sehat terhadanp jumlah
keseluruhan jumlah penyuluhan
kesehatan yang ada 65% 65% 31,040,000 65% 37,837,760 65% 45,700,447 65% 55,196,999 65% 65,011,026 65% 80,197,601 65%

Program Perbaikan Gizi Masyarakat Persentase balita gizi buruk yang


mendapat penanganan /pelayanan 100 100 100 100 100 100 100 100

Persentase balita kurang gizi (BKG)


4, <17 <17 <17 <17 <17 <17 <17

Menurunkan prevalensi gizi buruk dari 1,2 1,15 1,10 1,05 1,00 0,95 0,90 0,90
1,2 % menjadi dibawah 0,9 %. *
6,609,000 8,056,371 9,730,485 11,752,480 13,842,071 17,075,578
Menurunkan Prevalensi stunting 40 38,24 35,68 33,12 30,56 28 28 28
(pendek dan sangat pendek) pada
anak baduta (bawah dua tahun) dari
40,8% menjadi 28%*

Persentase Bumil Kurang Energi Kronik 13,8 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20
(KEK)
Pemberian tambahan makanan dan % Pemberian tambahan makanan dan
vitamin vitamin terhadap seluruh calon
penerima makanan tambahan dan
vitamin 100% 100% 6,609,000 100% 8,056,371 100% 9,730,485 100% 11,752,480 100% 13,842,071 100% 17,075,578

Program Pengembangan Lingkungan Cakupan Pelayanan higiene sanitasi


Sehat pangan setiap anak di satuan na 100 100 100 100 100 100 100
pendidikan dasar

Persentase Tempat-Tempat Umum


(TTU) yang memenuhi syarat 14,200,000 17,309,800 20,906,776 25,251,205 29,740,869 36,688,336
82,5 84 86.5 87 88.5 90 90 90
kesehatan

Jumlah desa/kelurahan yang 44 48 52 56 60 64 64 64


melaksanakan STBM
Pengkajian pengembangan % pengkajian pengembangan
lingkungan sehat lingkungan sehat terhadap seluruh
kegiatan pengkajian pengembangan
lingkungan sehat yang ada 90% 14,200,000 100% 17,309,800 100% 20,906,776 100% 25,251,205 100% 29,740,869 100% 36,688,336

Program Pencegahan dan cakupan imunisasi dasar lengkap bayi


penanggulangan penyakit Menular usia 0-11 bulan dari 80,49% menjadi 97 100 100 100 100 100 100 100
100%

Cakupan Pelayanan kesehatan orang


dengan TB sebesar 100% 100% 100 100 100 100 100 100 100

Cakupan Pelayanan kesehatan orang 45,700,000 55,708,300 67,284,485 81,266,201 95,715,331 118,074,433
dengan risiko terinfeksi HIV sebesar 50.00% 100 100 100 100 100 100 100
100%

Prevalensi Insiden Malaria (API) 0,9 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
sebesar < 1/1000 penduduk

Pelayanan vaksinasi bagi balita dan % vaksinasi terhadap seluruh sasaran


anak sekolah balita dan anak sekolah yang harus 100% 100% 5,750,000.00 100% 7,009,250 100% 8,465,772 100% 10,224,960 100% 12,042,957 100% 14,856,192
divaksin
Pelayanan pencegahan dan % Pelayanan pencegahan dan
penanggulangan penyakit menular penanggulangan penyakit menular
terhadap semua penyakit menular
yang harus ditangani 4% 50% 4,450,000.00 100% 5,424,550 100% 6,551,771 100% 7,913,230 100% 9,320,202 100% 11,497,401

Peningkatan imunisasi % imunisasi lengkap terhadap sasaran


bayi yang harus diimunisasi 95% 95% 35,500,000.00 100% 43,274,500 100% 52,266,941 100% 63,128,011 100% 74,352,172 100% 91,720,839

Program Peningkatan pelayanan Menurunkan angka kematian bayi dari


kesehatan anak balita 11 per 1000 menjadi 10 per 1000 11 10.8 10.6 10.4 10.2 10 10 10
kelahiran hidup,
30,175,000 36,783,325 44,426,900 53,658,810 63,199,346 77,962,713
Cakupan Pelayanan kesehatan balita
100 100 100 100 100 100 100 100
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan Kondisi
Kondisi Indikator
Indikator SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kinerja
No. Indikator Kinerja Program Kinerja
dan Program Prioritas pada akhir Penangg
Kode (Outcome) pada awal ung
Pembangunan RPJMD
RPJMD jawab
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. (Tahun
(2015) 2021)
Penyuluhan kesehatan anak balita % kegiatan penyuluhan kesehatan
anak balita terhadap seluruh kegiatan
penyuluhan yang ada 100% 30,175,000 100% 36,783,325 100% 44,426,900 100% 53,658,810 100% 63,199,346 100% 77,962,713

Program Peningkatan pelayanan Cakupan pelayanan kesehatan pada


kesehatan lansia usia Lanjut 100% 100% 3,600,000 100% 4,388,400 100% 5,300,310 100% 6,401,714 100% 7,539,939 100% 9,301,268

Pelayanan kesehatan % pelayanan kesehatan lansia


terhadap seluruh sasaran lansia 100% 3,600,000 100% 4,388,400 100% 5,300,310 100% 6,401,714 100% 7,539,939 100% 9,301,268

Program Peningkatan Keselamatan % pelayanan kesehatan ibu hamil


Ibu melahirkan dan anak 89.9 100 100 100 100 100 100 100

% pelayanan kesehatan ibu bersalin


92.5 93 93.5 94 94.5 95 95,5 95,5

% pelayanan kesehatan bayi baru lahir


93.2 94 60,701,000 94.5 73,994,519 95 89,370,580 95.5 107,941,787 96 127,133,836 96,5 156,832,300 96,5

Menurunkan angka kematian ibu dari


297,8 per 100.000 menjadi 250 per
100.000 kelahiran hidup 297,8 288 278 268 258 250 250 250

Perawatan secara berkala bagi ibu Jumlah Kegiatan Dalam rangka


hamil bagi keluarga kurang mampu peningkatan keselamatan ibu dan 100% 100% 60,701,000 100% 73,994,519 100% 89,370,580 100% 107,941,787 100% 127,133,836 100% 156,832,300
anak

JUMLAH 1,040,977,762 1,268,992,912 1,532,668,573 1,850,032,908 2,179,025,006 2,688,128,846

Puskesmas Asparaga
I Program Pelayanan Administrasi Terpenuhinya pelayanan administrasi
Perkantoran perkantoran 100% 100% 91,300,000 100% 111,298,298 100% 134,424,236 100% 162,258,994 100% 191,113,576 100% 235,765,040 100%

Penyediaan jasa komunikasi, sumber Waktu penyediaan jasa Komunikasi,


daya air dan listrik Sumber Daya Air dan Listrik 12 bln 7,800,000 12 bln 9,508,200 12 bln 11,484,004 12 bln 13,870,380 12 bln 16,336,534 12 bln 20,152,748

Penyediaan jasa pemeliharaan dan Jumlah dan Jenis Kendaraan


perizinan kendaraan Dinas/operasional yang disediakan
dinas/operasional jasa pemeliharaan dan perizinan 12 bln 1,400,000 12 bln 1,706,600 12 bln 2,061,231 12 bln 2,489,555 12 bln 2,932,198 12 bln 3,617,160

Penyediaan jasa administrasi Waktu penyediaan Jasa Administrasi


keuangan Keuangan 12 bln 27,000,000 12 bln 32,913,000 12 bln 39,752,321 12 bln 48,012,854 12 bln 56,549,539 12 bln 69,759,512

Penyediaan jasa kebersihan kantor Waktu penyediaan Jasa Kebersihan


Kantor 12 bln 6,600,000 12 bln 8,045,400 12 bln 9,717,234 12 bln 11,736,475 12 bln 13,823,221 12 bln 17,052,325

Penyediaan peralatan dan Jumlah dan Jenis peralatan dan


perlengkapan kantor perlengkapan kantor yang disediakan 12 bln 1,500,000 12 bln 1,828,500 12 bln 2,208,462 12 bln 2,667,381 12 bln 3,141,641 12 bln 3,875,528

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Jumlah rapat-rapt koordinasi dan


ke luar daerah konsultasi Ke Luar Daerah 12 bln 40,000,000 12 bln 48,760,000 12 bln 58,892,328 12 bln 71,130,154 12 bln 83,777,095 12 bln 103,347,425

Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah rapat-rapt koordinasi dan


Konsultasi Dalam Daerah konsultasi Dalam Daerah 12 bln 7,000,000 12 bln 8,533,000 12 bln 10,306,157 12 bln 12,447,777 12 bln 14,660,992 12 bln 18,085,799

II Program Peningkatan Sarana dan Terpenuhinya sarana dan prasarana


Prasarana Aparatur aparatur 100% 100% 11,098,103 100% 13,529,025 100% 16,340,132 100% 19,723,626 100% 23,231,086 100% 28,658,759 100%

Pemeliharaan rutin/berkala gedung Waktu Pemeliharaan rutin/berkala


kantor gedung kantor 12 bln 11,098,103 12 bln 13,528,588 12 bln 16,339,828 12 bln 19,735,244 12 bln 23,244,171 12 bln 28,674,009

III Program peningkatan disiplin Tingkat Kepatuhan Aparatur


aparatur 100% 100% 19,200,000 100% 23,405,557 100% 28,268,843 100% 34,122,373 100% 40,190,369 100% 49,580,381 100%

Pengadaan pakaian dinas beserta Jumlah Pakaian Dinas beserta


perlengkapannya Perlengkapannnya yang diadakan 32 psg 9,600,000 32 psg 11,702,400 32 psg 14,134,159 32 psg 17,071,237 32 psg 20,106,503 32 psg 24,803,382

Pengadaan pakaian khusus hari-hari Jumlah pakaian khusus hari-hari


tertentu tertentu yang diadakan 32 psg 9,600,000 32 psg 11,702,400 32 psg 14,134,159 32 psg 17,071,237 32 psg 20,106,503 32 psg 24,803,382

IV Program Upaya Kesehatan Cakupan pelayanan kesehatan pada


Masyarakat usia pendidikan dasar 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan pelayanan kesehatan pada


usia produktif 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Pelayanan kesehatan penderita


hipertensi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
331,259,000.00 403,824,898.10 487,729,349.57 588,526,548.47 693,194,235.02 855,165,528.16
Pelayanan kesehatan penderita
Diabetes Melitus 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
IV Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan Kondisi
Kondisi Indikator
Indikator SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kinerja
No. Indikator Kinerja Program Kinerja
dan Program Prioritas pada akhir Penangg
Kode (Outcome) pada awal ung
Pembangunan 331,259,000.00 403,824,898.10 487,729,349.57 588,526,548.47 693,194,235.02 855,165,528.16 RPJMD
RPJMD jawab
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. (Tahun
(2015) 2021)
Upaya kesehatan jiwa pada orang
dengan gangguan jiwa berat 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Peningkatan kesehatan masyarakat % kegiatan kesehatan masyarakat


terhadap seluruh kegiatan kesehatan 85% 85% 254,644,000 85% 310,431,213 85% 374,928,457 85% 452,285,630 85% 532,729,682 85% 657,216,455 85%
yang ada

Peningkatan pelayanan dan % pelayanan dan penanggulanagan


penanggulangan masalah masalah kesehatan terhadap masalah
kesehatan yang ada 85% 85% 17,745,000 85% 21,631,155 85% 26,126,109 85% 31,555,114 85% 37,165,614 85% 45,847,501 85%

Penyediaan biaya operasional dan waktu penyediaan biaya operasional


pemeliharaan dan pemeliharaan 12 bln 12 bln 58,870,000 12 bln 71,762,530 12 bln 86,674,784 12 bln 104,685,804 12 bln 123,298,940 12 bln 152,101,572

V Program Promosi Kesehatan dan Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS


pemberdayaan Masyarakat 68 69 72 75 78 80 80 80

Persentase Institusi pendidikan yang


ber-PHBS NA 69 31,630,000 72 38,556,970 75 46,569,108 78 56,246,169 80 66,246,738 80 81,721,976 80

Persentase posyandu purnama dan


mandiri 21.09% 25 32 39 39 53 60 60

Penyuluhan masyarakat pola hidup % jumlah Penyuluhan Masyarakat Pola


sehat Hidup Sehat terhadanp jumlah
keseluruhan jumlah penyuluhan
kesehatan yang ada 65% 65% 31,630,000 100% 38,556,970 100% 46,569,108 100% 56,246,169 100% 66,246,738 100% 81,721,976

VI Program Perbaikan Gizi Masyarakat Persentase balita gizi buruk yang


mendapat penanganan /pelayanan 100 100 100 100 100 100 100 100

Persentase balita kurang gizi (BKG)


4, <17 <17 <17 <17 <17 <17 <17

Menurunkan prevalensi gizi buruk dari


1,2 % menjadi dibawah 0,9 %. * 1,2 1,15 1,10 1,05 1,00 0,95 0,90 0,90

Menurunkan Prevalensi stunting 9,600,000 11,702,400 14,134,159 17,071,237 20,106,503 24,803,382


(pendek dan sangat pendek) pada
anak baduta (bawah dua tahun) dari
40,8% menjadi 28%* 40 38,24 35,68 33,12 30,56 28 28 28

Persentase Bumil Kurang Energi Kronik


(KEK) 13,8 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20

Pemberian tambahan makanan dan % Pemberian tambahan makanan dan


vitamin vitamin terhadap seluruh calon
penerima makanan tambahan dan
vitamin 100% 100% 9,600,000 100% 11,702,400 100% 14,134,159 100% 17,071,237 100% 20,106,503 100% 24,803,382

VII Program Pengembangan Lingkungan Cakupan Pelayanan higiene sanitasi


Sehat pangan setiap anak di satuan na 100 100 100 100 100 100 100
pendidikan dasar
Persentase Tempat-Tempat Umum
(TTU) yang memenuhi syarat 14,200,000 17,309,800 20,906,776 25,251,205 29,740,869 36,688,336
82,5 84 86.5 87 88.5 90 90 90
kesehatan

Jumlah desa/kelurahan yang 44 48 52 56 60 64 64 64


melaksanakan STBM
Pengkajian pengembangan % pengkajian pengembangan
lingkungan sehat lingkungan sehat terhadap seluruh
kegiatan pengkajian pengembangan
lingkungan sehat yang ada 90% 14,200,000 100% 17,309,800 100% 20,906,776 100% 25,251,205 100% 29,740,869 100% 36,688,336

VIII Program Pencegahan dan cakupan imunisasi dasar lengkap bayi


penanggulangan penyakit Menular usia 0-11 bulan dari 80,49% menjadi 97 100 100 100 100 100 100 100
100%
Cakupan Pelayanan kesehatan orang
dengan TB sebesar 100% 100% 100 100 100 100 100 100 100

91,200,000 111,172,800 134,274,508 162,176,751 191,011,777 235,632,128


Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan Kondisi
Kondisi Indikator
VIII Program Indikator SKPD
BidangPencegahan dan
Urusan Pemerintahan Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kinerja
No. Indikator Kinerja Program Kinerja
penanggulangan penyakit
dan Program Menular
Prioritas pada akhir Penangg
Kode (Outcome) pada awal ung
Pembangunan RPJMD
RPJMD jawab
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. (Tahun
(2015) 2021)
Cakupan Pelayanan kesehatan orang 91,200,000 111,172,800 134,274,508 162,176,751 191,011,777 235,632,128
dengan risiko terinfeksi HIV sebesar 50.00% 100 100 100 100 100 100 100
100%

Prevalensi Insiden Malaria (API) 0,9 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
sebesar < 1/1000 penduduk

Pelayanan vaksinasi bagi balita dan % vaksinasi terhadap seluruh sasaran


anak sekolah balita dan anak sekolah yang harus 100% 100% 13,900,000.00 16,944,100 20,465,084 24,717,728 29,112,541 35,913,230
divaksin
Peningkatan imuniasasi % Pelayanan pencegahan dan
penanggulangan penyakit menular
terhadap semua penyakit menular
yang harus ditangani 4% 50% 63,650,000.00 77,589,350 93,712,417 113,185,857 133,310,303 164,451,589

Peningkatan survellance Epidemiologi % imunisasi lengkap terhadap sasaran


dan penanggulangan wabah bayi yang harus diimunisasi 95% 95% 7,650,000.00 9,325,350 11,263,158 13,603,642 16,022,369 19,765,195

Peningkatam komunikasi, informasi % jumlah penyakit dan masalah


dan edukasi (ide) pencegahan dan kesehatan yang diamati terhadap
pemberantasan penyakit keseluruhan penyakit dan masalah
kesehatan yang terlapor 100% 100% 6,000,000.00 7,314,000 8,833,849 10,669,523 12,566,564 15,502,114

IX Program Peningkatan pelayanan Menurunkan angka kematian bayi dari


kesehatan anak balita 11 per 1000 menjadi 10 per 1000 11 10.8 10.6 10.4 10.2 10 10 10
kelahiran hidup,
3,000,000 3,657,000 4,416,925 5,334,762 6,283,282 7,751,057
Cakupan Pelayanan kesehatan balita
100 100 100 100 100 100 100 100

Penyuluhan kesehatan anak balita % kegiatan penyuluhan kesehatan


anak balita terhadap seluruh kegiatan
penyuluhan yang ada 100% 3,000,000 3,657,000 4,416,925 5,334,762 6,283,282 7,751,057

X Program Peningkatan pelayanan Cakupan pelayanan kesehatan pada


kesehatan lansia usia Lanjut 100% 100% 3,150,000 100% 3,839,850 100% 4,637,771 100% 5,601,500 100% 6,597,446 100% 8,138,610

Pelayanan kesehatan % pelayanan kesehatan lansia


terhadap seluruh sasaran lansia 100% 3,150,000 3,839,850 4,637,771 5,601,500 6,597,446 8,138,610

XI Program Peningkatan Keselamatan % pelayanan kesehatan ibu hamil


Ibu melahirkan dan anak 89.9 100 100 100 100 100 100 100

% pelayanan kesehatan ibu bersalin


92.5 93 93.5 94 94.5 95 95,5 95,5

% pelayanan kesehatan bayi baru lahir


93.2 94 27,989,000 94.5 34,118,591 95 41,208,434 95.5 49,771,547 96 58,620,928 96,5 72,314,776 96,5

Menurunkan angka kematian ibu dari


297,8 per 100.000 menjadi 250 per
100.000 kelahiran hidup 297,8 288 278 268 258 250 250 250

Perawatan secara berkala bagi ibu Jumlah Kegiatan Dalam rangka


hamil bagi keluarga kurang mampu peningkatan keselamatan ibu dan 100% 100% 27,989,000 100% 34,118,591 100% 41,208,434 100% 49,771,547 100% 58,620,928 100% 72,314,777
anak

JUMLAH 633,626,103 772,415,188 932,910,241 1,126,084,711 1,326,336,809 1,636,219,971

Puskesmas Pilohayanga
I Program Pelayanan Administrasi Terpenuhinya pelayanan administrasi
Perkantoran perkantoran 100% 100% 89,400,000 100% 108,982,123 100% 131,626,799 100% 158,882,301 100% 187,136,404 100% 230,858,648 1

Penyediaan jasa komunikasi, sumber Waktu penyediaan jasa Komunikasi,


daya air dan listrik Sumber Daya Air dan Listrik 12 bln 12,000,000 12 bln 14,628,000 12 bln 17,667,698 12 bln 21,339,046 12 bln 25,133,129 12 bln 31,004,227

Penyediaan jasa pemeliharaan dan Jumlah dan Jenis Kendaraan


perizinan kendaraan Dinas/operasional yang disediakan
dinas/operasional jasa pemeliharaan dan perizinan 12 bln 700,000 12 bln 853,300 12 bln 1,030,616 12 bln 1,244,778 12 bln 1,466,099 12 bln 1,808,580

Penyediaan jasa administrasi Waktu penyediaan Jasa Administrasi


keuangan Keuangan 12 bln 26,700,000 12 bln 32,547,300 12 bln 39,310,629 12 bln 47,479,378 12 bln 55,921,211 12 bln 68,984,406
I

Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan Kondisi


Kondisi Indikator
Indikator SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kinerja
No. Indikator Kinerja Program Kinerja
dan Program Prioritas pada akhir Penangg
Kode (Outcome) pada awal ung
Pembangunan RPJMD
RPJMD jawab
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. (Tahun
(2015) 2021)
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Jumlah rapat-rapt koordinasi dan
ke luar daerah konsultasi Ke Luar Daerah 12 bln 40,000,000 12 bln 48,760,000 12 bln 58,892,328 12 bln 71,130,154 12 bln 83,777,095 12 bln 103,347,425

Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah rapat-rapt koordinasi dan


Konsultasi Dalam Daerah konsultasi Dalam Daerah 12 bln 10,000,000 12 bln 12,190,000 12 bln 14,723,082 12 bln 17,782,538 12 bln 20,944,274 12 bln 25,836,856

II Program Peningkatan Sarana dan Terpenuhinya sarana dan prasarana


Prasarana Aparatur aparatur 100% 100% 7,694,038 100% 9,379,336 100% 11,328,206 100% 13,673,898 100% 16,105,533 100% 19,868,403 1

Pemeliharaan rutin/berkala gedung Waktu Pemeliharaan rutin/berkala


kantor gedung kantor 7,694,038.00 100% 9,379,032 100% 11,327,995 100% 13,681,953 100% 16,114,604 100% 19,878,975

III Program peningkatan disiplin Tingkat Kepatuhan Aparatur


aparatur 100% 100% 18,000,000 100% 21,942,709 100% 26,502,040 100% 31,989,725 100% 37,678,471 100% 46,481,607 1

Pengadaan pakaian dinas beserta Jumlah Pakaian Dinas beserta


perlengkapannya Perlengkapannnya yang diadakan
30 psg 9,000,000.00 30 psg 10,971,000 30 psg 13,250,774 30 psg 16,004,285 30 psg 18,849,846 30 psg 23,253,171

Pengadaan pakaian khusus hari-hari Jumlah pakaian khusus hari-hari


tertentu tertentu yang diadakan 30 psg 9,000,000.00 30 psg 10,971,000 30 psg 13,250,774 30 psg 16,004,285 30 psg 18,849,846 30 psg 23,253,171

IV Program Upaya Kesehatan Cakupan pelayanan kesehatan pada


Masyarakat usia pendidikan dasar 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1

Cakupan pelayanan kesehatan pada


usia produktif 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Pelayanan kesehatan penderita


hipertensi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
223,474,000 272,428,331 329,031,992 397,034,179 467,645,401 576,914,930
Pelayanan kesehatan penderita
Diabetes Melitus 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Upaya kesehatan jiwa pada orang


dengan gangguan jiwa berat 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Peningkatan kesehatan masyarakat % kegiatan kesehatan masyarakat


terhadap seluruh kegiatan kesehatan 85% 85% 147,542,000.00 100% 179,867,223 100% 217,236,686 100% 262,007,808 100% 308,611,341 100% 380,730,514
yang ada

Peningkatan pelayanan dan % pelayanan dan penanggulanagan


penanggulangan masalah masalah kesehatan terhadap masalah
kesehatan yang ada 85% 85% 9,075,000.00 100% 11,062,425 100% 13,361,197 100% 16,137,654 100% 19,006,928 100% 23,446,947

Penyediaan biaya operasional dan waktu penyediaan biaya operasional


pemeliharaan dan pemeliharaan 12 bln 12 bln 66,857,000.00 100% 81,498,683 100% 98,434,109 100% 118,888,717 100% 140,027,131 100% 172,737,469

V Program Promosi Kesehatan dan Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS


pemberdayaan Masyarakat 68 69 72 75 78 80 80 80

Persentase Institusi pendidikan yang


ber-PHBS NA 69 17,775,000 72 21,667,725 75 26,170,278 78 31,608,462 80 37,228,447 80 45,925,012 80

Persentase posyandu purnama dan


mandiri 21.09% 25 32 39 39 53 60 60

Penyuluhan masyarakat pola hidup % jumlah Penyuluhan Masyarakat Pola


sehat Hidup Sehat terhadanp jumlah
keseluruhan jumlah penyuluhan
kesehatan yang ada 65% 65% 17,775,000 65% 21,667,725 65% 26,170,278 65% 31,608,462 65% 37,228,447 65% 45,925,012 65%

VI Program Perbaikan Gizi Masyarakat Persentase balita gizi buruk yang


mendapat penanganan /pelayanan 100 100 100 100 100 100 100 100

Persentase balita kurang gizi (BKG)


4, <17 <17 <17 <17 <17 <17 <17

Menurunkan prevalensi gizi buruk dari 1,2 1,15 1,10 1,05 1,00 0,95 0,95 0,95
1,2 % menjadi dibawah 0,9 %. *
18,000,000 21,942,000 26,501,548 32,008,569 37,699,693 46,506,341
Menurunkan Prevalensi stunting 40 38,24 35,68 33,12 30,56 28 28 28
(pendek dan sangat pendek) pada
anak baduta (bawah dua tahun) dari
40,8% menjadi 28%*

Persentase Bumil Kurang Energi Kronik 13,8 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20
(KEK)
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan Kondisi
Kondisi Indikator
Indikator SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kinerja
No. Indikator Kinerja Program Kinerja
dan Program Prioritas pada akhir Penangg
Kode (Outcome) pada awal ung
Pembangunan RPJMD
RPJMD jawab
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. (Tahun
(2015) 2021)
Pemberian tambahan makanan dan % Pemberian tambahan makanan dan
vitamin vitamin terhadap seluruh calon
penerima makanan tambahan dan
vitamin 100% 100% 18,000,000 100% 21,942,000 100% 26,501,548 100% 32,008,569 100% 37,699,693 100% 46,506,341

VII Program Pengembangan Lingkungan Cakupan Pelayanan higiene sanitasi


Sehat pangan setiap anak di satuan na 100 100 100 100 100 100 100
pendidikan dasar

Persentase Tempat-Tempat Umum


(TTU) yang memenuhi syarat 15,450,000 18,833,550 22,747,162 27,474,022 32,358,903 39,917,943
82,5 84 86.5 87 88.5 90 90 90
kesehatan

Jumlah desa/kelurahan yang 44 48 52 56 60 64 64 64


melaksanakan STBM
Pengkajian pengembangan % pengkajian pengembangan
lingkungan sehat lingkungan sehat terhadap seluruh
kegiatan pengkajian pengembangan
lingkungan sehat yang ada 90% 15,450,000 100% 18,833,550 100% 22,747,162 100% 27,474,022 100% 32,358,903 100% 39,917,943

VIII Program Pencegahan dan cakupan imunisasi dasar lengkap bayi


penanggulangan penyakit Menular usia 0-11 bulan dari 80,49% menjadi 97 100 100 100 100 100 100 100
100%
Cakupan Pelayanan kesehatan orang
dengan TB sebesar 100% 100% 100 100 100 100 100 100 100

Cakupan Pelayanan kesehatan orang 37,850,000 46,139,150 55,726,865 67,306,908 79,274,076 97,792,500
dengan risiko terinfeksi HIV sebesar 50.00% 100 100 100 100 100 100 100
100%
Prevalensi Insiden Malaria (API) <1 <1 <1 <1 <1 <1
sebesar < 1/1000 penduduk 0,9 <1

Pelayanan vaksinasi bagi balita dan % vaksinasi terhadap seluruh sasaran


anak sekolah balita dan anak sekolah yang harus 100% 100% 2,400,000.00 100% 2,925,600 100% 3,533,540 100% 4,267,809 100% 5,026,626 100% 6,200,845
divaksin
Pelayanan pencegahan dan % Pelayanan pencegahan dan
penanggulangan penyakit menular penanggulangan penyakit menular
terhadap semua penyakit menular
yang harus ditangani 4% 50% 15,050,000.00 100% 18,345,950 100% 22,158,238 100% 26,762,720 100% 31,521,132 100% 38,884,468

Peningkatan imuniasasi % imunisasi lengkap terhadap sasaran


bayi yang harus diimunisasi 95% 95% 20,400,000.00 100% 24,867,600 100% 30,035,087 100% 36,276,378 100% 42,726,318 100% 52,707,187

IX Program Peningkatan pelayanan Menurunkan angka kematian bayi dari


kesehatan anak balita 11 per 1000 menjadi 10 per 1000 11 10.8 10.6 10.4 10.2 10 10 10
kelahiran hidup,
20,100,000 24,501,900 29,593,395 35,742,902 42,097,990 51,932,081
Cakupan Pelayanan kesehatan balita
100 100 100 100 100 100 100 100

Penyuluhan kesehatan anak balita % kegiatan penyuluhan kesehatan


anak balita terhadap seluruh kegiatan
penyuluhan yang ada 100% 20,100,000 100% 24,501,900 100% 29,593,395 100% 35,742,902 100% 42,097,990 100% 51,932,081

X Program Peningkatan Keselamatan % pelayanan kesehatan ibu hamil


Ibu melahirkan dan anak 89.9 100 100 100 100 100 100 100

% pelayanan kesehatan ibu bersalin


92.5 93 93.5 94 94.5 95 95,5 95,5

% pelayanan kesehatan bayi baru lahir


93.2 94 10,575,000 94.5 12,890,925 95 15,569,659 95.5 18,805,034 96 22,148,570 96,5 27,322,475 96,5

Menurunkan angka kematian ibu dari


297,8 per 100.000 menjadi 250 per
100.000 kelahiran hidup 297,8 288 278 268 258 250 250 250

Perawatan secara berkala bagi ibu Jumlah Kegiatan Dalam rangka


hamil bagi keluarga kurang mampu peningkatan keselamatan ibu dan 100% 100% 10,575,000 100% 12,890,925 100% 15,569,659 100% 18,805,034 100% 22,148,570 100% 27,322,475
anak
JUMLAH 458,318,038 558,707,749 674,797,944 814,526,000 959,373,487 1,183,519,940
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan Kondisi
Kondisi Indikator
Indikator SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kinerja
No. Indikator Kinerja Program Kinerja
dan Program Prioritas pada akhir Penangg
Kode (Outcome) pada awal ung
Pembangunan RPJMD
RPJMD jawab
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. (Tahun
(2015) 2021)
Puskesmas Mootilango
I Program Pelayanan Administrasi Terpenuhinya pelayanan administrasi
Perkantoran perkantoran 100% 100% 97,800,000 100% 119,222,054 100% 143,994,417 100% 173,810,839 100% 204,719,691 100% 252,550,065 100%

Penyediaan jasa komunikasi, sumber Waktu penyediaan jasa Komunikasi,


daya air dan listrik Sumber Daya Air dan Listrik 12 bln 10,200,000 12 bln 12,433,800 12 bln 15,017,544 12 bln 18,138,189 12 bln 21,363,159 12 bln 26,353,593

Penyediaan jasa pemeliharaan dan Jumlah dan Jenis Kendaraan


perizinan kendaraan dinas/operasioal Dinas/operasional yang disediakan
jasa pemeliharaan dan perizinan 12 bln 1,000,000 12 bln 1,219,000 12 bln 1,472,308 12 bln 1,778,254 12 bln 2,094,427 12 bln 2,583,686

Penyediaan jasa administrasi Waktu penyediaan Jasa Administrasi


keuangan Keuangan 12 bln 30,600,000 12 bln 37,301,400 12 bln 45,052,631 12 bln 54,414,568 12 bln 64,089,478 12 bln 79,060,780

Penyediaan jasa kebersihan kantor Waktu penyediaan Jasa Kebersihan


Kantor 12 bln 6,000,000 12 bln 7,314,000 12 bln 8,833,849 12 bln 10,669,523 12 bln 12,566,564 12 bln 15,502,114

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Jumlah rapat-rapt koordinasi dan


ke luar daerah konsultasi Ke Luar Daerah 12 bln 20,000,000 12 bln 24,380,000 12 bln 29,446,164 12 bln 35,565,077 12 bln 41,888,548 12 bln 51,673,712

Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah rapat-rapt koordinasi dan


Konsultasi Dalam Daerah konsultasi Dalam Daerah 12 bln 30,000,000 12 bln 36,570,000 12 bln 44,169,246 12 bln 53,347,615 12 bln 62,832,821 12 bln 77,510,568

II Program Peningkatan Sarana dan Terpenuhinya sarana dan prasarana


Prasarana Aparatur aparatur 100% 100% 14,949,050 100% 18,223,481 100% 22,010,018 100% 26,567,555 100% 31,292,075 100% 38,603,104 100%

Pemeliharaan rutin/berkala gedung Waktu Pemeliharaan rutin/berkala


kantor gedung kantor 12 bln 14,949,050 12 bln 18,222,892 12 bln 22,009,609 12 bln 26,583,206 12 bln 31,309,700 12 bln 38,623,645

III Program peningkatan disiplin Tingkat Kepatuhan Aparatur


aparatur 100% 100% 30,000,000 100% 36,571,182 100% 44,170,067 100% 53,316,208 100% 62,797,451 100% 77,469,345 100%

Pengadaan pakaian dinas beserta Jumlah Pakaian Dinas beserta


perlengkapannya Perlengkapannnya yang diadakan 50 psg 15,000,000 50 psg 18,285,000 50 psg 22,084,623 50 psg 26,673,808 50 psg 31,416,411 50 psg 38,755,284

Pengadaan pakaian khusus hari-hari Jumlah pakaian khusus hari-hari


tertentu tertentu yang diadakan 50 psg 15,000,000 50 psg 18,285,000 50 psg 22,084,623 50 psg 26,673,808 50 psg 31,416,411 50 psg 38,755,284

IV Program Upaya Kesehatan Cakupan pelayanan kesehatan pada


Masyarakat usia pendidikan dasar 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan pelayanan kesehatan pada


usia produktif 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Pelayanan kesehatan penderita


hipertensi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
702,123,000.00 855,924,860.50 1,033,767,084.27 1,247,571,971.35 1,469,440,896.34 1,812,777,537.93
Pelayanan kesehatan penderita
Diabetes Melitus 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Upaya kesehatan jiwa pada orang


dengan gangguan jiwa berat 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Peningkatan kesehatan masyarakat % kegiatan kesehatan masyarakat


terhadap seluruh kegiatan kesehatan 85% 85% 638,527,000 100% 778,401,337 100% 940,134,172 100% 1,134,482,140 100% 1,336,243,693 100% 1,648,465,468
yang ada

Peningkatan pelayanan dan % pelayanan dan penanggulanagan


penanggulangan masalah masalah kesehatan terhadap masalah
kesehatan yang ada 85% 85% 27,250,000 100% 33,217,750 100% 40,120,398 100% 48,457,417 100% 57,073,146 100% 70,405,433

Penyediaan biaya operasional dan waktu penyediaan biaya operasional


pemeliharaan dan pemeliharaan 12 bln 12 bln 36,346,000 100% 44,305,774 100% 53,512,514 100% 64,632,414 100% 76,124,057 100% 93,906,637

V Program Promosi Kesehatan dan Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS


pemberdayaan Masyarakat 68 69 72 75 78 80 80 80

Persentase Institusi pendidikan yang 10,485,000 12,781,215 15,437,151 18,644,992 21,960,071 27,089,944
ber-PHBS NA 69 72 75 78 80 80 80

Persentase posyandu purnama dan


mandiri 21.09% 25 32 39 39 53 60 60

Penyuluhan masyarakat pola hidup % jumlah Penyuluhan Masyarakat Pola


sehat Hidup Sehat terhadanp jumlah
keseluruhan jumlah penyuluhan
kesehatan yang ada 65% 65% 10,485,000 100% 12,781,215 100% 15,437,151 100% 18,644,992 100% 21,960,071 100% 27,089,944

VI Program Perbaikan Gizi Masyarakat Persentase balita gizi buruk yang


mendapat penanganan /pelayanan
100 100 100 100 100 100 100 100

6,000,000 7,314,000 8,833,849 10,669,523 12,566,564 15,502,114


Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan Kondisi
Kondisi Indikator
Indikator SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kinerja
No. Indikator Kinerja Program Kinerja
dan
VI Program ProgramGizi
Perbaikan Prioritas
Masyarakat pada akhir Penangg
Kode (Outcome) pada awal ung
Pembangunan RPJMD
RPJMD jawab
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. (Tahun
(2015) 2021)
Persentase balita kurang gizi (BKG)
4, <17 <17 <17 <17 <17 <17 <17

Menurunkan prevalensi gizi buruk dari 1,2 1,15 1,10 1,05 1,00 0,95 0,90 0,90
1,2 % menjadi dibawah 0,9 %. *
6,000,000 7,314,000 8,833,849 10,669,523 12,566,564 15,502,114
Menurunkan Prevalensi stunting 40 38,24 35,68 33,12 30,56 28 28 28
(pendek dan sangat pendek) pada
anak baduta (bawah dua tahun) dari
40,8% menjadi 28%*

Persentase Bumil Kurang Energi Kronik 13,8 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20
(KEK)

Pemberian tambahan makanan dan % Pemberian tambahan makanan dan


vitamin vitamin terhadap seluruh calon
penerima makanan tambahan dan
vitamin 100% 100% 6,000,000 100% 7,314,000 100% 8,833,849 100% 10,669,523 100% 12,566,564 100% 15,502,114

VII Program Pengembangan Lingkungan Cakupan Pelayanan higiene sanitasi


Sehat pangan setiap anak di satuan
pendidikan dasar na 100 100 100 100 100 100 100

Persentase Tempat-Tempat Umum


(TTU) yang memenuhi syarat 24,000,000 29,256,000 35,335,397 42,678,092 50,266,257 62,008,455
kesehatan 82,5 84 86.5 87 88.5 90 90 90

Jumlah desa/kelurahan yang 44 48 52 56 60 64 64 64


melaksanakan STBM
Pengkajian pengembangan % pengkajian pengembangan
lingkungan sehat lingkungan sehat terhadap seluruh
kegiatan pengkajian pengembangan
lingkungan sehat yang ada 90% 24,000,000 100% 29,256,000 100% 35,335,397 100% 42,678,092 100% 50,266,257 100% 62,008,455

VIII Program Pencegahan dan cakupan imunisasi dasar lengkap bayi


penanggulangan penyakit Menular usia 0-11 bulan dari 80,49% menjadi 97 100 100 100 100 100 100 100
100%
Cakupan Pelayanan kesehatan orang
dengan TB sebesar 100% 100% 100 100 100 100 100 100 100

Cakupan Pelayanan kesehatan orang 56,050,000 68,324,950 82,522,875 99,671,128 117,392,655 144,815,579
dengan risiko terinfeksi HIV sebesar 50.00% 100 100 100 100 100 100 100
100%
Prevalensi Insiden Malaria (API)
sebesar < 1/1000 penduduk 0,9 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

Pelayanan vaksinasi bagi balita dan % vaksinasi terhadap seluruh sasaran


anak sekolah balita dan anak sekolah yang harus 100% 100% 5,100,000.00 100% 6,216,900 100% 7,508,772 100% 9,069,095 100% 10,681,580 100% 13,176,797
divaksin

Pelayanan pencegahan dan % Pelayanan pencegahan dan


penanggulangan penyakit menular penanggulangan penyakit menular
terhadap semua penyakit menular
yang harus ditangani 4% 50% 9,600,000.00 100% 11,702,400 100% 14,134,159 100% 17,071,237 100% 20,106,503 100% 24,803,382

Peningkatan imunisasi % imunisasi lengkap terhadap sasaran


bayi yang harus diimunisasi
95% 95% 35,500,000.00 100% 43,274,500 100% 52,266,941 100% 63,128,011 100% 74,352,172 100% 91,720,839

Peningkatan survellance Epidemiologi % jumlah penyakit dan masalah


dan penanggulangan wabah kesehatan yang diamati terhadap
keseluruhan penyakit dan masalah
kesehatan yang terlapor 100% 100% 2,250,000.00 100% 2,742,750 100% 3,312,693 100% 4,001,071 100% 4,712,462 100% 5,813,293
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan Kondisi
Kondisi Indikator
Indikator SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kinerja
No. Indikator Kinerja Program Kinerja
dan Program Prioritas pada akhir Penangg
Kode (Outcome) pada awal ung
Pembangunan RPJMD
RPJMD jawab
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. (Tahun
(2015) 2021)
Peningkatam komunikasi, informasi % kegiatan komunikasi, informasi dan
dan edukasi (ide) pencegahan dan edukasi (ide) terhadap kegiatan
pemberantasan penyakit pencegahan dan pemberantasan 25% 25% 3,600,000.00 100% 4,388,400 100% 5,300,310 100% 6,401,714 100% 7,539,939 100% 9,301,268
penyakit

IX Program Peningkatan pelayanan Menurunkan angka kematian bayi dari


kesehatan anak balita 11 per 1000 menjadi 10 per 1000 11 10.8 10.6 10.4 10.2 10 10 10
kelahiran hidup,
33,000,000 40,227,000 48,586,171 58,682,377 69,116,103 85,261,625
Cakupan Pelayanan kesehatan balita
100 100 100 100 100 100 100 100

Penyuluhan kesehatan anak balita % kegiatan penyuluhan kesehatan


anak balita terhadap seluruh kegiatan
penyuluhan yang ada 100% 33,000,000 100% 40,227,000 100% 48,586,171 100% 58,682,377 100% 69,116,103 100% 85,261,625

X Program Peningkatan pelayanan Cakupan pelayanan kesehatan pada


kesehatan lansia usia Lanjut 100% 100% 9,750,000 100% 11,885,250 100% 14,355,005 100% 17,337,975 100% 20,420,667 100% 25,190,935

Pelayanan kesehatan % pelayanan kesehatan lansia


terhadap seluruh sasaran lansia 100% 9,750,000 100% 11,885,250 100% 14,355,005 100% 17,337,975 100% 20,420,667 100% 25,190,935

XI Program Peningkatan Keselamatan % pelayanan kesehatan ibu hamil


Ibu melahirkan dan anak 89.9 100 100 100 100 100 100 100

% pelayanan kesehatan ibu bersalin


92.5 93 93.5 94 94.5 95 95,5 95,5

% pelayanan kesehatan bayi baru lahir


93.2 94 95,600,000 94.5 116,536,400 95 140,752,664 95.5 170,001,067 96 200,227,257 96,5 247,000,345 96,5

Menurunkan angka kematian ibu dari


297,8 per 100.000 menjadi 250 per
100.000 kelahiran hidup 297,8 288 278 268 258 250 250 250

Perawatan secara berkala bagi ibu Jumlah Kegiatan Dalam rangka


hamil bagi keluarga kurang mampu peningkatan keselamatan ibu dan 100% 100% 95,600,000 100% 116,536,400 100% 140,752,664 100% 170,001,067 100% 200,227,257 100% 247,000,345
anak

Jumlah 1,079,757,050 1,316,266,393 1,589,764,698 1,918,951,729 2,260,199,687 2,788,269,046


Tabel
Rencana Program dan Kegiatan
Dinas kesehatan Kabupaten Gorontalo Tahun 2017

Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana


No. Bidang Urusan Pemerintahan
target Catatan target
dan Program Prioritas Indikator Kinerja Program (Outcome) Kebutuhan Dana/ Sumber Kebutuhan Dana/
Kode Lokasi capaian Penting capaian
Pembangunan pagu indikatif Pendanaan pagu indikatif
kinerja kinerja
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
DINAS KESEHATAN
Program Pelayanan Dikes Kab. Sedang
I. Adminsitrasi Perkantoran Cakupan layanan adminstrasi perkantoran Gorontalo 100% 5,348,089,629 APBD berjalan 100% 6,150,303,074

Penyediaan Jasa Surat Dikes Kab.


1 menyurat waktu penyediaan Jasa Surat menyurat Gorontalo 12 6,000,000 12 6,900,000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Dikes Kab.
2 Sumber Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik Gorontalo 12 336,010,000 12 386,411,500

3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Waktu penyediaan Jasa Peralatan dan Dikes Kab. 12 28,750,000 12 33,062,500
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor Gorontalo

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Jumlah dan Jenis Kendaraan Dikes Kab.


4 dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional yang disediakan jasa Gorontalo R4 : 11 Unit 488,750,000 R4 : 11 Unit 562,062,500
Dinas/Operasional pemeliharaan dan perizinan

Penyediaan Jasa Administrasi Dikes Kab.


5 Keuangan Waktu penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Gorontalo 12 3,304,180,000 12 3,799,807,000

Penyediaan Jasa Kebersihan Dikes Kab.


6 Kantor Waktu penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 17,250,000 12 19,837,500
Gorontalo

7 Penyediaan Jasa Perbaikan Jumlah dan Jenis Peralatan Kerja yang Dikes Kab. - -
Peralatan Kerja diperbaiki Gorontalo
Jumlah dan Jenis alat Tulis Kantor yang Dikes Kab.
8 Penyediaan Alat Tulis Kantor disediakan Gorontalo 12 63,724,629 12 73,283,324
- -
Dikes Kab. Penggandaa Penggandaa
Gorontalo n : 9000 lb, 11,787,500 n : 9000 lb, 13,555,625
9 Penyediaan Barang Cetakan Jumlah dan Jenis Barang Cetakan dan
dan Penggandaan Penggandaan yang disediakan
- Penjilidan: - Penjilidan:
50bk 11,787,500 50bk 13,555,625
Alat
Pemadam
Scanner 1 Kebakaran,
10 Penyediaan Peralatan dan Jumlah dan Jenis peralatan dan perlengkapan Dikes Kab. Unit, LCD Kursi Tunggu
102,350,000 117,702,500
Perlengkapan Kantor kantor yang disediakan Gorontalo Projector 4 2 set, meja
Unit recepsionist
1 set

11 Penyediaan Makanan dan Jumlah orang yang disediakan makanan dan Dikes Kab. 1917 0rg 115,000,000 2204 org 132,250,000
Minuman minuman Gorontalo

Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah rapat-rapt koordinasi dan konsultasi Dikes Kab.
12 Konsultasi Ke Luar Daerah Ke Luar Daerah Gorontalo 60 kl 747,500,000 69 kl 859,625,000

Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah rapat-rapt koordinasi dan konsultasi Dikes Kab.
13 Konsultasi Dalam Daerah Dalam Daerah Gorontalo 128 kl 115,000,000 147 kl 132,250,000

Program Peningkatan sarana Cakupan layanan sarana dan prasarana Sedang


II. 100% 3,943,592,478 APBD 100% 1,750,000,000
dan prasarana aparatur aparatur dalam kondisi baik berjalan

Pengadaan Kendaraan Jumlah dan Jenis kendaraan Dikes Kab.


1 Dinas/Operasional Dinas/Operasional yang diadakan Gorontalo 2 unit 850,000,000 2 unit 850,000,000

Dikes Kab.
2 Pembangunan Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor yang dibangun 1 unit 1,500,000,000 - -
Gorontalo

Rehabilitasi Sedang/Berat Jumlah dan Jenis Kendaraan Dikes Kab.


3 Kenderaan Dinas Dinas/Operasional yang direhabilitasi Gorontalo 11 unit 500,000,000 5 unit 200,000,000
sedang/berat

AC 4 Unit,
Camera
video
Video Tron 1 Recorder 1
Pengadaan Peralatan Gedung Jumlah dan jenis peralatan Gedung Kantor Dikes Kab. unit, running unit, Audio
4 Kantor yang diadakan Gorontalo Text 1 unit, 393,592,478 System 1 set, 500,000,000
Tenda 1 unit Papan
Informasi
Elektronik 1
Unit

kursi kerja
Dikes Kab. Meja Partisi 100 unit,
5 Pengadaan Mebeleur Jumlah dan Jenis Mebeleur yang diadakan Gorontalo 20 Unit 700,000,000 kursi tamu 1 200,000,000
set
Program Peningkatan Disiplin Sedang
III. Aparatur Tingkat Kepatuhan Aparatur 243 71,161,425 APBD berjalan 100% 85,947,589

Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Pakaian Dinas beserta Dikes Kab.


1 Beserta Perlengkapannya 86 psg 32,330,000 86 psg 39,442,600
Perlengkapannnya yang diadakan Gorontalo
Pengadaan Pakaian Khusus Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang Dikes Kab.
2 Hari-Hari Tertentu diadakan Gorontalo 86 psg 38,831,425 86 psg 46,504,989
Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan Sedang
kompetensinya sebanyak 220 orang*** 44 org 40,000,000 APBD berjalan 44 org 50,000,000
Program Peningkatan Cakupan Bimtek SDM Kesehatan professional
IV. Kapasitas Sumber Daya terhadap kebutuhan sampai dengan 100
Aparatur %*** 100 100

1 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti Dikes Kab. 80% 40,000,000 85% 50,000,000
Formal pendidikan dan pelatihan formal Gorontalo

Persentase ketersediaan obat dan vaksin


terhadap kebutuhan obat sampai dengan
Program Obat dan Perbekalan 100%*** Sedang
V. Kesehatan 91 3,788,426,616 APBD berjalan 92 6,133,057,933

1 Pengadaaan Obat dan Dikes Kab.


Jumlah ketersediaan Obat di Puskesmas 21 PKM 3,393,470,000 21 PKM 5,462,524,268
Perbekalan Kesehatan Gorontalo

Peningkatan Mutu Jumlah Kegiatan Bimtek Peningkatan Mutu Dikes Kab.


2 Penggunaan Obat dan 1 kl 342,792,616 1 kl 598,547,345
Penggunaan Obat dan Perbekalan kesehatan Gorontalo
Perbekalan Kesehatan

3 Monitoring, Evaluasi dan Jumlah Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan 21 PKM 50 kunj 52,164,000 50 kunj 71,986,320
Pelaporan pelaporan yang dilaksanakan

Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia Sedang


pendidikan dasar sebesar 100% 100 2,833,908,000 APBD berjalan 100 2,889,246,400
Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia
produktif sebesar 100%** 100 100
Persentase tersedianya jaringan dan aplikasi
VI. Program Upaya Kesehatan
Masyarakat Sistem Informasi Puskesmas (SIP) yang
diperuntukkan untuk akses pelayanan e-
health sebesar 50%*** 10 20
Jumlah Kegiatan Bimtek dalam rangka
1 Pemeliharaan dan Pemulihan Dikes Kab.
pemeliharaan dan pemulihan kesehatan yang 1 kl 8,960,000 1 kl 9,841,600
Kesehatan Gorontalo
diadakan
Dikes Kab.
2 Revitalisasi Sistem Kesehatan Gorontalo 1 pkt 249,830,000 1 pkt 252,294,300

3 Peningkatan Kesehatan Dikes Kab. 12 bln 2,288,170,000 12 bln 2,328,685,700


Masyarakat Gorontalo

Peningkatan Pelayanan dan Jumlah kegiatan perjalanan dinas dalam Dikes Kab.
4 Penanggulangan Masalah rangka Peningkatan Pelayanan dan Gorontalo 34 kunj 25,200,000 34 kunj 26,892,000
Kesehatan penanggulangan Masalah Kesehatan

5 Penyediaan Biaya Operasional Jumlah lembaga mitra yang disediakan biaya Dikes Kab. 1 lembaga 260,000,000 1 lembaga 269,500,000
dan Pemeliharaan operasioanl dan pemeliharaan Gorontalo

6 Monitoring, Evaluasi dan Jumlah kegiatan pertemuan dalam rangka 21 PKM 3 Kunj 1,748,000 3 kunj 2,032,800
Pelaporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Program Pengawasan Obat Sedang
VII. dan Makanan % Apotik dan toko obat yang diawasi 100 35,839,759 APBD berjalan 100 43,286,665

Peningkatan pemberdayaan Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Dikes Kab.


1 konsumen/masyarakat di Pemberdayaan Konsumen/masyarakat di 1 kl 8,439,759.00 1 kl 9,986,665.00
Gorontalo
bidang obat dan makanan bidang obat dan makanan
Peningkatan Pengawasan Jumlah Kunjungan ke Kecamatan dalam Dikes Kab.
2 Keaman Pangan dan Bahan rangka Pengawasan produk Obat- obat Gorontalo 27 kunj 24,100,000 32 kl 29,100,000
Berbahaya beredar di masyarakat

3 Monitoring, Evaluasi dan Jumlah Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan 21 PKM 4 kl 3,300,000 5 kl 4,200,000
Pelaporan pelaporan yang dilaksanakan
Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS Sedang
mencapai 80% *** 72 371,977,684 APBD berjalan 75 449,268,472
Program Promosi Kesehatan Persentase Institusi pendidikan yang ber-PHBS
VIII. dan Pemberdayaan sampai dengan 80% *** 72 75
masyarakat
Persentase posyandu purnama dan mandiri
mencapai 60% *** 32 39
Pengembangan Media Jumlah Baliho, Spanduk, Roll Up Banner, Baliho 31 bh Baliho 31 bh
Promosi dan Informasi Sadar Sticker dan Leaflet yang diadakan dalam
Hidup Sehat rangka Pengembangan Media Dikes Kab.
Gorontalo 101,927,684 172,095,472

Spanduk 44 Spanduk 44
bh bh
1
Hidup Sehat rangka Pengembangan Media

1
rol up rol up
bunner 42 bunner 42
bh bh
stiker 1000 stiker 1000
lbr lbr
leflet 5000 leflet 5000
lbr lbr
Penyuluhan Masyarakat Pola Jumlah/Frekuensi Penyuluhan Masyarakat Dikes Kab. spot radio 12 spot radio 12
Hidup Sehat Pola Hidup Sehat uang dilaksanakan Gorontalo bln 127,120,000 bln 130,253,000
dialog dialog
interaktif 4 kl interaktif 4 kl

2
Pemutaran Pemutaran
Film 21 kl Film 21 kl
orientasi/ orientasi/
sosialisasi 2 sosialisasi 2
kl kl
Peningkatan Pendidikan Jumlah Kegiatan Pelatihan Tenaga Penyuluh Dikes Kab.
3 Tenaga Penyuluh Kesehatan Kesehatan Gorontalo 2 kl 93,430,000 2 kl 95,620,000

Monitoring, Evaluasi dan Jumlah Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan


4 Pelaporan pelaporan yang dilaksanakan 21 PKM 55 kl 49,500,000 57 kl 51,300,000
Persentase balita gizi buruk yang mendapat
penanganan /pelayanan sebesar 100%** Sedang
100 272,193,214 APBD berjalan 100 328,750,445

Persentase balita kurang gizi (BKG) sebesar <


17%*** <17 <17
Menurunkan prevalensi gizi buruk dari 1,2 % 1,10 1,05
menjadi dibawah 0,9 %. *
IX. Program Perbaikan Gizi
Masyarakat
Menurunkan Prevalensi stunting (pendek dan 35,68 33,12
sangat pendek) pada anak baduta (bawah dua
tahun) dari 40,8% menjadi 28%*

Persentase Bumil Kurang Energi Kronik (KEK) <20 <20


sebesar <20%***

1 Pemberian Tambahan Jumlah Bumil KEK dan BKG yang mendapat 21 PKM 1400 bumil 118,908,214 1400 bumil 139,792,982
Makanan dan Vitamin PMT dan Vitamin
Penanggulangan Kurang Energi Jumlah Kunjungan ke Puskesmas dan
Protein (KEP), Anemia Gizi Desiminasi Informasi dalam rangka
Besi, Gangguan Akibat Kurang Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Dikes Kab.
2 Yodium (GAKY), Kurang Anemina Gizi Besi, Gangguan Akibat Keurang Gorontalo 69 kl 62,320,000 82 kl 74,210,821
Vitamin A, dan Kekurangan Zat Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan
Gizi Mikro Lainnya Kekuaranagn Zat Gizi Mikro lainnya

Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Kegiatan sosialisasi dalam rangka Dikes Kab.


3 Untuk Pencapaian Keluarga Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Gorontalo 4 kl 67,240,000 4 kl 79,130,821
Sadar Gizi Keluarga Sadar Gizi

Monitoring Evaluasi dan Jumlah Kegiatan pertemuan dalam rangka


4 Pelaporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 21 PKM 2 kl 23,725,000 2 kl 35,615,821

Cakupan Pelayanan higiene sanitasi pangan


setiap anak di satuan pendidikan dasar Sedang
sebesar 100% ** 100 426,535,793 APBD berjalan 100 515,162,850

Persentase Tempat-Tempat Umum (TTU) yang


Program Pengembangan memenuhi syarat kesehatan sebesar 90 % ***
X. 86.5 87
Lingkungan Sehat

Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan 52 56


STBM sebesar 60%

Pengkajian Pengembangan Jumlah kegiatan Workshop dalam rangka Dikes Kab.


1 Lingkungan Sehat Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat Gorontalo 2 kl 112,917,793 2 kl 115,253,070

2 Penyuluhan Menciptakan Jumlah Kegiatan Penyuluhan/Bimtek Dikes Kab. 1 kl 13,618,000 1 kl 24,909,779


Lingkungan Sehat Menciptakan Lingkungan Sehat Gorontalo
Sosialisasi Kebijakan Jumlah kegiatan Pemicuan Pembuatan
3 Lingkungan Sehat Jamban Keluarga 21 PKM 21 kl 200,000,000 21 kl 250,000,000
4 Pengawasan Kualitas Air dan Jumlah Kegiatan Pengawasan Kualitas Air dan Pembelian Pembelian
Lingkungan Lingkungan 21 PKM Reagen 1 100,000,000 Reagen 1 125,000,000
Paket Paket
Perdis 30 kl Perdis 30 kl
Sosialisasi 1 Sosialisasi 1
kl kl
cakupan imunisasi dasar lengkap bayi usia 0- Sedang
11 bulan dari 80,49% menjadi 100%*** 100 1,302,833,736 APBD 100 1,563,400,483
berjalan

Program Pencegahan dan


XI. Penanggulangan Penyakit
Menular
Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan
TB sebesar 100% ** 100 100
Program Pencegahan dan Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan
XI. Penanggulangan Penyakit risiko terinfeksi HIV sebesar 100% **
Menular 100 100

Prevalensi Insiden Malaria (API) sebesar < <1 <1


1/1000 penduduk **
1 Penyemprotan/Fogging Sarang Jumlah Logistik dan Akomodasi serta kegiatan
Nyamuk lainnya dalam rangka penyemprotan /fogging Pembelian Pembelian
sarang nyamuk 21 PKM BBM Fogging 119,767,700 BBM Fogging 143,721,240
17.484 ltr 20.981 ltr

Pembelian Pembelian
Batteray & Batteray &
busy busy
Jasa Tenaga Jasa Tenaga
Penyemprot Penyemprot
25 kl 25 kl
pendamping pendamping
an 25 kl an 25 kl
2 Pelayanan Pencegahan dan Jumlah kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Dikes Kab.
Penanggulangan Penyakit Penanggulangan Penyakit Menular 21,657,883 454,815,536 25,989,459 545,778,643
Gorontalo
Menular

Peningkatan Imunisasi Jumlah/Frekuensi kegiatan peningkatan Dikes Kab.


imunisasi 26,345,262 553,250,500 31,614,314 663,900,600
3 Gorontalo

Peningkatan Survellance Jumlah kegiatan Perjalanan Dinas dalam


4 Epidemiologi dan 21 PKM 44 kl 40,000,000 53 kl 48,000,000
rangka Penanggulangan KLB
Penanggulangan Wabah
Penanggulangan HIV / AIDS jumlah penyelenggaraan kegiatan Dikes Kab. Honor KPAD Honor KPAD
Penanggulangan HIV/AIDS oleh Tim KPAD Gorontalo 12 bln 135,000,000 12 bln 162,000,000
ATK 1 pkt ATK 1 pkt
Cetakan 1 Cetakan 1
pkt pkt
Sosialisasi 23 Sosialisasi 23
5 kl kl
Rakor 2 kl Rakor 2 kl
Mobile VCT Mobile VCT
8 kl 8 kl
5

Makan Makan
Minum 1 pt Minum 1 pt
Perdis 42 kl Perdis 42 kl
Sedang
Program pengadaan, % kunjungan rawat jalan 15 10,290,000,000 APBD 15 10,774,729,771
berjalan
peningkatan dan perbaikan
XII. sarana dan prasarana % kunjungan rawat inap 1.5 1.5
puskesmas/ puskemas Rasio Fasilitas Kesehatan per desa (1:1)*** 1:1,2 1:1,15
pembantu dan jaringannya

Biluhu,
1 Pembangunan Puskesmas Jumlah Puskemas yang dibangun Telaga Biru 2 Unit 2,800,000,000 3 Unit 2,024,729,771

Rehabilitasi Sedang /Berat


2 Puskesmas Jumlah rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Tibawa 1 Unit 875,000,000 2 Unit 1,680,000,000

Tibawa,
3 Pembangunan Rehab Rumah Jumlah Pembangunan Rumah Dinas Bongomeme 5 Unit 1,000,000,000 15 Unit 3,150,000,000
Dinas Dokter/Para Medis Dokter/Para Medis , Telaga Biru,
Biluhu

4 Monitoring , Evaluasi dan Jumlah Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan 21 PKM 1 Paket 15,000,000 1 Paket 20,000,000
Pelaporan pelaporan
Pengadaan Sarana dan
5 Prasarana Puskesmas Jumlah dan jenis sarana dan prasarana 21 PKM 1 Paket 2,000,000,000 1 Paket 3,000,000,000

Roda 2 : 10 Roda 4 : 1
6 Pengadaan Puskesmas Keliling Jumlah Pengadaan Kendaraan Pusling Roda 4 10 PKM Unit, Roda 3,200,000,000 Unit, Roda 500,000,000
dan roda 2 2 : 10 unit 2 : 10 unit
Pentadio
Pembangunan/Rehab Barat,
7 Puskesmas Pembantu Jumlah Pembangunan Puskesmas Pembantu Pentadio 2 Unit 400,000,000 2 Unit 400,000,000
Timur
Program kemitraan Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan
Nasional sampai dengan 100%* Sedang
XIII. peningkatan pelayanan 97 8,125,844,073 APBD berjalan 98 9922775877
kesehatan

1 Kemitraan Asuransi Kesehatan Jumlah masyarakat miskin yang mendapat 19 Kec. 29.441 jiwa 8,125,844,073 35.952 jiwa 9,922,775,877
Masyarakat jaminan kesehatan daerah

Program pengawasan dan persentase industri rumah tangga yang Sedang


XIV. pengendalian kesehatan teregisterasi terhadap yang mendaftar 19 Kec. 184 19,500,000 APBD berjalan 194 28,710,543
makanan
Pengawasan dan Pengendalian Jumlah Kegiatan Penyuluhan Keamanan dan 1 kl 1 kl
Keamanan dan Kesehatan
1 Makanan Hasil Produksi KesehatanMakanan Hasil Produksi Rumah 19 Kec. 15,000,000 21,000,000
Tangga
Rumah Tangga
Monitoring, Evaluasi dan Jumlah Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan 25 kl 25 kl
2 Pelaporan pelaporan 19 Kec. 4,500,000 7,710,543

Sedang
% pelayanan kesehatan ibu hamil 100 624,910,075 APBD 100 754,756,015
berjalan

% pelayanan kesehatan ibu bersalin 93.5 94


Program peningkatan
XV. keselamatan ibu melahirkan
dan anak % pelayanan kesehatan bayi baru lahir 94.5 95

Menurunkan angka kematian ibu dari 297,8 288 278


per 100.000 menjadi 250 per 100.000
kelahiran hidup
1 Pertolongan persalinan bagi Jumlah Kegiatan dalam rangka Peningkatan 19 Kec. FGD 19 kl 624,910,075 FGD 19 kl 754,756,015
ibu dari keluarga kurang Keselamatan Ibu dan Anak OJT 24 kl OJT 24 kl
mampu
Honor Tim Honor Tim
G-Gas 12 bln G-Gas 12 bln

AMP 8 kl AMP 8 kl
Menurunkan angka kematian bayi dari 11 per 10.6 10.4
1000 menjadi 10 per 1000 kelahiran hidup, Program
Program Peningkatan 275,000,000 APBD 302,500,000
Baru
XVI. Pelayanan Kesehatan anak
Balita Cakupan Pelayanan kesehatan balita sebesar 100 100
100%**

1 Penyuluhan Kesehatan Anak Jumlah kegiatan penyuluhan kesehatan anak Pusksmas 21 PKM 123,500,000 21 PKM 135,850,000
Balita balita
Pelatihan dan Pendidikan Jumlah kegiatan pelatihan dan pendidikan Kab.
2 Perawatan Anak Balita perawatan anak balita Gorontalo 1 kl 104,500,000 1 kl 114,950,000

Monitoring, Evaluasi dan Jumlah Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan


3 pelaporan pelaporan 21 PKM 52 kunj 47,000,000 52 kunj 51,700,000
Persentase Puskesmas terakreditasi
XVII. Program standarisasi Sedang
sebesar100%* 58 416,880,000 APBD 77 467,380,000
pelayanan kesehatan berjalan
Penyusunan standar Jumlah Puskesmas yang dilakukan kegiatan Dikes Kab.
1 pelayanan kesehatan akreditasi Gorontalo 5 412,703,760 7 462,228,211

Evaluasi dan Pengembangan Jumlah Kegiatan Pengembangan Standar Dikes Kab.


2 Standar Pelayanan Kesehatan Pelayanan Kesehatan/Akreditasi Puskesmas Gorontalo 5 kl 4,176,240 7 kl 5,151,789

Program peningkatan Program


XVIII. pelayanan kesehatan LANSIA % pelayanan kesehatan pada usia lanjut 100 49,500,000 APBD Baru 100 54,450,000

1 Pelayanan Pemeliharaan Dikes Kab.


Jumlah Lansia 21 PKM 27,500,000 21 PKM 30,250,000
Kesehatan Gorontalo
Pendidikan dan Pelatihan Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan
2 Perawat Kesehatan perawat kesehatan 21 PKM 1 kl 11,000,000 1 kl 12,100,000
Monitoring, Evaluasi dan Jumlah Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan
3 pelaporan pelaporan 21 PKM 12 kl 11,000,000 13 kl 12,100,000

Program pengadaan,
peningkatan sarana dan Jumlah Rumah Sakit Pratama yang Sedang
XIX. prasarana rumah sakit/rumah dimanfaatkan 1 1,750,000,000 APBD berjalan - 6,063,537,832
sakit jiwa/rumah sakit paru-
paru/rumah sakit mata

Kec.
Pembangunan Rumah Sakit Jumlah Rumah Sakit yang dibangun 1 Unit 1,750,000,000 1 Unit 5,000,000,000
Boliyohuto
Pengadaan Sarana dan Jumlah dan jenis sarana dan prasarana Rumah Kec.
Prasarana Rumah Sakit Sakit Boliyohuto 1 Paket 1,063,537,832

% pelayanan kesehatan penderita diabetes Program


100 302,500,000 APBD 100 332,750,000
melitus Baru
% kesehatan jiwa pada orang dengan
gangguan jiwa berat 100 100
Program pengendalian
XX. penyakit tidak menular
% pelayanan kesehatan penderita hipertensi 100 100

% Satuan Pendidikan Dasar yang menerapkan 10 20


KTR
persentase kegiatan pengawasan
pengawasan Pengendalian Dikes Kab.
Pengendalian penyakit tidak menular 100 302,500,000 100 332,750,000
penyakit tidak menular Gorontalo
terhadap semua kegiatan yang ada
40,288,692,482 48,660,013,947
1 Puskesmas Limboto
Program Pelayanan Terpenuhinya pelayanan administrasi PKM Sedang
I Administrasi Perkantoran perkantoran Limboto 100% 152,275,088 APBD berjalan 100% 183,915,324
waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Penyediaan jasa komunikasi, Daya Air dan Listrik PKM 12 bln 52,690,056 12 bln 63,596,898
sumber daya air dan listrik Limboto

Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional


Penyediaan jasa pemeliharaan yang disediakan jasa pemeliharaan dan PKM
dan perizinan kendaraan perizinan 12 bln 1,528,672 12 bln 1,964,399
Limboto
dinas/operasional

Penyediaan jasa administrasi Waktu penyediaan jasa administrasi keuangan PKM


keuangan Limboto 12 bln 38,764,200 12 bln 46,788,389

Penyediaan bahan bacaan dan Waktu bahan bacaan dan peraturan PKM
peraturan perundang- 12 bln 3,218,160 12 bln 3,884,319
perundang-undangan yang disediakan Limboto
undangan
Penyediaan makanan dan Jumlah orang yang disediakan makanan dan PKM
minuman minuman Limboto 12 bln 2,438,000 12 bln 2,942,666
Rapat-rapat koordinasi dan Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi PKM
konsultasi ke luar daerah ke luar daerah Limboto 12 bln 48,760,000 12 bln 58,853,320
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
Rapat-Rapat Koordinasi dan dalam daerah PKM
Konsultasi Dalam Daerah Limboto 12 bln 4,876,000 12 bln 5,885,332

Program Peningkatan Sarana PKM Sedang


II dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur Limboto 100% 30,369,975 APBD berjalan 100% 36,680,352

Pengadaan perlengkapan Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor PKM


yang diadakan 100% 6,095,000 100% 7,380,457
gedung kantor Limboto

Pemeliharaan rutin/berkala PKM


Waktu pemeliharaan yang disediakan 100% 24,274,975 100% 29,299,895
perlengkapan gedung kantor Limboto

Program peningkatan disiplin PKM Sedang


III aparatur Tingkat Kepatuhan Aparatur Limboto 100% 42,178,763 APBD berjalan 100% 50,942,810

Pengadaan pakaian dinas Jumlah Pakaian Dinas Beserta PKM


Perlengkapannya yang diadakan 45 psg 16,579,763 45 psg 20,044,817
beserta perlengkapannya Limboto
Pengadaan pakaian khusus Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang PKM
hari-hari tertentu diadakan Limboto 45 psg 25,599,000 45 psg 30,897,993
IV Program Upaya Kesehatan Cakupan pelayanan kesehatan pada usia PKM
Masyarakat pendidikan dasar Limboto 100% 100%

Cakupan pelayanan kesehatan pada usia 100% 100%


produktif
Sedang
Pelayanan kesehatan penderita hipertensi 100% 2,578,249,565 APBD berjalan 100% 3,114,220,967

Pelayanan kesehatan penderita Diabetes


Melitus 100% 100%

Upaya kesehatan jiwa pada orang dengan 100% 100%


gangguan jiwa berat

Peningkatan kesehatan % kegiatan kesehatan masyarakat terhadap Sedang


85% 2,501,985,573 APBD 85% 3,022,170,329
masyarakat seluruh kegiatan kesehatan yang ada berjalan

Peningkatan pelayanan dan % pelayanan dan penanggulanagan masalah


penanggulangan masalah kesehatan terhadap masalah kesehatan yang 85% 30,629,900 85% 36,970,289
kesehatan ada

Penyediaan biaya operasional waktu penyediaan biaya operasional dan 12 bln 45,634,092 12 bln 55,080,349
dan pemeliharaan pemeliharaan

V Program Promosi Kesehatan Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS


dan pemberdayaan Kec. Limboto 72 75
Masyarakat
Persentase Institusi pendidikan yang ber-PHBS Sedang
72 64,460,720 APBD berjalan 75 77,804,089
V Program Promosi Kesehatan
dan pemberdayaan
Masyarakat
Sedang
64,460,720 APBD 77,804,089
berjalan
Persentase posyandu purnama dan mandiri
32 39

% jumlah Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup


Penyuluhan masyarakat pola Sedang
Sehat terhadanp jumlah keseluruhan jumlah Kec. Limboto 65% 64,460,720 APBD 65% 77,804,089
hidup sehat berjalan
penyuluhan kesehatan yang ada

VI Program Perbaikan Gizi Persentase balita gizi buruk yang mendapat


Masyarakat penanganan /pelayanan Kec. Limboto 100 100 19,458,379
Persentase balita kurang gizi (BKG) <17 <17
Menurunkan prevalensi gizi buruk dari 1,2 %
menjadi dibawah 0,9 %. * 1,10 1,05
Sedang
Menurunkan Prevalensi stunting (pendek dan 16,121,275 APBD berjalan
sangat pendek) pada anak baduta (bawah dua
tahun) dari 40,8% menjadi 28%* 35,68 33,12

Persentase Bumil Kurang Energi Kronik (KEK)


<20 <20

% Pemberian tambahan makanan dan vitamin


Pemberian tambahan terhadap seluruh calon penerima makanan Kec. Limboto 100% 16,121,275 100% 19,458,379
makanan dan vitamin tambahan dan vitamin
VII Program Pengembangan Cakupan Pelayanan higiene sanitasi pangan
Lingkungan Sehat setiap anak di satuan pendidikan dasar Kec. Limboto 100% 100%
sebesar 100%
Sedang
Persentase Tempat-Tempat Umum (TTU) yang 21,009,465 APBD berjalan 25,358,424
90% 90%
memenuhi syarat kesehatan
Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan
STBM 64% 64%
% pengkajian pengembangan lingkungan
Pengkajian pengembangan sehat terhadap seluruh kegiatan pengkajian
lingkungan sehat pengembangan lingkungan sehat yang ada Kec. Limboto 90% 21,009,465 90% 25,358,424

Program Pencegahan dan Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan Sedang


VIII penanggulangan penyakit 100% 117,389,700 APBD 100% 141,689,368
TB berjalan
Menular
Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan 100% 100%
risiko terinfeksi HIV
Prevalensi Insiden Malaria (API) < 1% < 1%

Penyemprotan/fogging sarang % daerah fokus penyemprotan/fogging sarang


nyamuk nyamuk terhadap seluruh fokus yang ada Kec. Limboto 75% 10,818,625 75% 13,058,080
Pelayanan vaksinasi bagi balita % vaksinasi terhadap seluruh sasaran balita Kec. Limboto 100% 10,331,025 100% 12,469,547
dan anak sekolah dan anak sekolah yang harus divaksin

Pelayanan pencegahan dan % Pelayanan pencegahan dan


penanggulangan penyakit penanggulangan penyakit menular terhadap Kec. Limboto 55% 41,019,350 60% 49,510,355
menular semua penyakit menular yang harus ditangani

% imunisasi lengkap terhadap sasaran bayi


Peningkatan imunisasi yang harus diimunisasi Kec. Limboto 95% 44,188,750 95% 53,335,821

Peningkatan survellance % jumlah penyakit dan masalah kesehatan


Epidemiologi dan yang diamati terhadap keseluruhan penyakit Kec. Limboto 100% 5,485,500 100% 6,620,999
penanggulangan wabah dan masalah kesehatan yang terlapor

Peningkatam komunikasi, % kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi


informasi dan edukasi (ide)
pencegahan dan (ide) terhadap kegiatan pencegahan dan Kec. Limboto 35% 5,546,450 45% 6,694,565
pemberantasan penyakit pemberantasan penyakit

Menurunkan angka kematian bayi dari 11 per


Program Peningkatan 1000 menjadi 10 per 1000 kelahiran hidup, Program
Kec. Limboto 10.6% APBD baru 10.4% 62,163,819
IX pelayanan kesehatan anak 51,502,750
balita
Cakupan Pelayanan kesehatan balita 100 100
% kegiatan penyuluhan kesehatan anak balita
Penyuluhan kesehatan anak terhadap seluruh kegiatan penyuluhan yang 100% 51,502,750 100% 62,163,819
balita ada
Program Peningkatan Cakupan pelayanan kesehatan pada usia Program
X Kec. Limboto 100% 2,803,700 APBD 100% 3,384,066
pelayanan kesehatan lansia Lanjut baru
% pelayanan kesehatan lansia terhadap
Pelayanan kesehatan seluruh sasaran lansia Kec. Limboto 100% 2,803,700 100% 3,384,066

program peningkatan Sedang


XI keselamatan ibu melahirkan Penurunan angka kematian ibu per 100.000 Kec. Limboto 100 50,868,870 APBD 100 61,398,726
berjalan
dan anak
Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil 93.5 94

Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin 94.5 95

Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir 278 268

Perawatan secara berkala bagi Jumlah Kegiatan Dalam rangka peningkatan


ibu hamil bagi keluarga kurang keselamatan ibu dan anak Kec. Limboto 100% 50,868,870 100% 61,398,726
mampu
JUMLAH 3,127,229,872 3,777,016,324
2 Puskesmas Limboto Barat
PKM
Program Pelayanan Terpenuhinya pelayanan administrasi Sedang
I Limboto 100% 122,952,314 APBD 100% 148,499,764
Administrasi Perkantoran perkantoran berjalan
Barat
waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber PKM
Penyediaan jasa komunikasi, Daya Air dan Listrik Limboto 12 bln 37,008,840 12 bln 44,669,670
sumber daya air dan listrik Barat
Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa pemeliharaan yang disediakan jasa pemeliharaan dan PKM
dan perizinan kendaraan perizinan Limboto 12 bln 613,474 12 bln 836,785
dinas/operasional Barat

PKM
Penyediaan jasa administrasi Waktu penyediaan jasa administrasi keuangan Limboto 12 bln 32,913,000 12 bln 39,725,991
keuangan Barat
PKM
Penyediaan jasa Kebersihan
waktu penyediaan jasa kebersihan kantor Limboto 12 bln 7,314,000 12 bln 8,827,998
Kantor Barat
PKM
Penyediaan makanan dan Jumlah orang yang disediakan makanan dan Limboto 12 bln 2,438,000 12 bln 2,942,666
minuman minuman Barat
PKM
Rapat-rapat koordinasi dan Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Limboto 12 bln 36,570,000 12 bln 44,139,990
konsultasi ke luar daerah ke luar daerah Barat

Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi PKM


Konsultasi Dalam Daerah dalam daerah Limboto 12 bln 6,095,000 12 bln 7,356,665
Barat
PKM
Program Peningkatan Sarana Sedang
II Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur Limboto 100% 9,780,506 APBD 100% 11,812,732
dan Prasarana Aparatur berjalan
Barat
PKM
Pemeliharaan rutin/berkala Waktu pemeliharaan yang disediakan Limboto 12 bln 9,780,506 12 bln 11,812,732
gedung kantor Barat
PKM
Program peningkatan disiplin Sedang
III Tingkat Kepatuhan Aparatur Limboto 100% 40,228,300 APBD 100% 48,587,073
aparatur berjalan
Barat
PKM
Pengadaan pakaian dinas Jumlah Pakaian Dinas Beserta Limboto 55 psg 20,114,150 55 psg 24,293,537
beserta perlengkapannya Perlengkapannya yang diadakan Barat
PKM
Pengadaan pakaian khusus Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang Limboto 55 psg 20,114,150 55 psg 24,293,537
hari-hari tertentu diadakan Barat
PKM
Program Upaya Kesehatan Cakupan pelayanan kesehatan pada usia Sedang
IV Limboto 100% 1,529,262,807 APBD 100% 1,847,190,999
Masyarakat pendidikan dasar berjalan
Barat
Cakupan pelayanan kesehatan pada usia
produktif 100% 100%

Pelayanan kesehatan penderita hipertensi 100% 100%

Pelayanan kesehatan penderita Diabetes


Melitus 100% 100%

Upaya kesehatan jiwa pada orang dengan


gangguan jiwa berat 100% 100%

Peningkatan kesehatan % kegiatan kesehatan masyarakat terhadap


masyarakat seluruh kegiatan kesehatan yang ada 100% 1,454,329,658 100% 1,756,746,688

Peningkatan pelayanan dan % pelayanan dan penanggulanagan masalah


penanggulangan masalah kesehatan terhadap masalah kesehatan yang 100% 29,753,352 100% 35,912,296
kesehatan ada

Penyediaan biaya operasional waktu penyediaan biaya operasional dan


dan pemeliharaan pemeliharaan 100% 45,179,797 100% 54,532,015

Program Promosi Kesehatan Kec. Limboto Sedang


V dan pemberdayaan Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS 100% 31,286,854 APBD 100% 37,763,233
Barat berjalan
Masyarakat

Persentase Institusi pendidikan yang ber-PHBS 80% 80%

Persentase posyandu purnama dan mandiri 60% 60%


mencapai

% jumlah Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup


Penyuluhan masyarakat pola Kec. Limboto
Sehat terhadanp jumlah keseluruhan jumlah 100% 31,286,854 100% 37,763,233
hidup sehat Barat
penyuluhan kesehatan yang ada

Program Perbaikan Gizi Persentase balita gizi buruk yang mendapat Kec. Limboto Sedang
VI Masyarakat penanganan /pelayanan sebesar 100% Barat 100% 49,491,400 APBD berjalan 100% 59,736,120

Persentase balita kurang gizi (BKG) sebesar <


17% < 17 % < 17 %

Persentase Bumil Kurang Energi Kronik (KEK)


< 20% < 20%
sebesar <20%
% Pemberian tambahan makanan dan vitamin Kec. Limboto
Pemberian tambahan terhadap seluruh calon penerima makanan 100% 49,491,400 100% 59,736,120
makanan dan vitamin Barat
tambahan dan vitamin
Cakupan Pelayanan higiene sanitasi pangan
VII Program Pengembangan Kec. Limboto Sedang
setiap anak di satuan pendidikan dasar 100% 13,043,300 APBD 100% 15,743,263
Lingkungan Sehat Barat berjalan
sebesar 100%
Persentase Tempat-Tempat Umum (TTU) yang
memenuhi syarat kesehatan 90% 90%

Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan 64% 64%


STBM
% pengkajian pengembangan lingkungan
Pengkajian pengembangan sehat terhadap seluruh kegiatan pengkajian Kec. Limboto
pengembangan lingkungan sehat yang ada 100% 13,043,300 100% 15,743,263
lingkungan sehat Barat

Program Pencegahan dan Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan Kec. Limboto Sedang
VIII penanggulangan penyakit TB Barat 100% 69,757,275 APBD berjalan 100% 84,197,031
Menular
Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan
risiko terinfeksi HIV
Prevalensi Insiden Malaria (API)

Penyemprotan/fogging sarang % daerah fokus penyemprotan/fogging sarang Kec. Limboto 100% 19,016,400 100% 22,952,795
nyamuk nyamuk terhadap seluruh fokus yang ada Barat

Pelayanan vaksinasi bagi balita % vaksinasi terhadap seluruh sasaran balita Kec. Limboto
dan anak sekolah dan anak sekolah yang harus divaksin Barat 100% 7,679,700 100% 9,269,398

Pelayanan pencegahan dan % Pelayanan pencegahan dan


penanggulangan penyakit menular terhadap Kec.Barat
Limboto
penanggulangan penyaki 55% 2,285,625 60% 2,758,749
menular semua penyakit menular yang harus ditangani

% imunisasi lengkap terhadap sasaran bayi Kec. Limboto


Peningkatan imunisasi yang harus diimunisasi Barat 95% 31,572,100 95% 38,107,525

Peningkatan survellance % jumlah penyakit dan masalah kesehatan Kec. Limboto


Epidemiologi dan yang diamati terhadap keseluruhan penyakit 100% 9,203,450 100% 11,108,564
Barat
penanggulangan wabah dan masalah kesehatan yang terlapor

Program Peningkatan Menurunkan angka kematian bayi dari 11 per Kec. Limboto Program
IX 1000 menjadi 10 per 1000 kelahiran hidup, Barat 10.6% 24,745,700 APBD baru 10.4% 29,868,060
pelayanan kesehatan anak
balita
Cakupan Pelayanan kesehatan balita 100 100
% kegiatan penyuluhan kesehatan anak balita Kec. Limboto
Penyuluhan kesehatan anak
terhadap seluruh kegiatan penyuluhan yang 100% 24,745,700 100% 29,868,060
balita Barat
ada
Program Peningkatan Cakupan pelayanan kesehatan pada usia Kec. Limboto Program
X 100% 3,657,000 APBD 100% 4,413,999
pelayanan kesehatan lansia Lanjut Barat baru

% pelayanan kesehatan lansia terhadap Kec. Limboto


Pelayanan kesehatan 100% 3,657,000 100% 4,413,999
seluruh sasaran lansia Barat

Program Peningkatan Kec. Limboto Sedang


XI Keselamatan Ibu melahirkan % pelayanan kesehatan ibu hamil 100 APBD 100 34,465,976
Barat berjalan
dan anak
% pelayanan kesehatan ibu bersalin 93.5 94
28,555,075
% pelayanan kesehatan bayi baru lahir 94.5 95
Menurunkan angka kematian ibu dari 297,8 278 268
per 100.000 menjadi 250 per 100.000
kelahiran hidup
Perawatan secara berkala bagi Jumlah Kegiatan Dalam rangka peningkatan Kec. Limboto
ibu hamil bagi keluarga kurang keselamatan ibu dan anak 100% 28,555,075 100% 34,465,976
Barat
mampu
JUMLAH 1,922,760,531 2,322,278,250
3 Puskesmas Telaga Biru
Program Pelayanan Terpenuhinya pelayanan administrasi PKM Telaga Sedang
I 100% 139,214,300 APBD 100% 168,140,721
Administrasi Perkantoran perkantoran Biru berjalan

Penyediaan jasa komunikasi, Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber PKM Telaga
12 bln 20,479,200 12 bln 24,718,394
sumber daya air dan listrik Daya Air dan Listrik Biru

Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional


Penyediaan jasa pemeliharaan yang disediakan jasa pemeliharaan dan PKM Telaga
dan perizinan kendaraan perizinan 12 bln 24,628,300 12 bln 29,835,419
Biru
dinas/operasional

Penyediaan jasa administrasi Waktu penyediaan jasa administrasi keuangan PKM Telaga
keuangan Biru 12 bln 35,838,600 12 bln 43,257,190

Penyediaan jasa Kebersihan waktu penyediaan jasa kebersihan kantor PKM Telaga 12 bln 7,314,000 12 bln 8,827,998
Kantor Biru
Penyediaan bahan bacaan dan Waktu bahan bacaan dan peraturan PKM Telaga
peraturan perundang- 12 bln 2,194,200 12 bln 2,648,399
perundang-undangan yang disediakan Biru
undangan
Rapat-rapat koordinasi dan Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi PKM Telaga
konsultasi ke luar daerah ke luar daerah Biru 12 bln 36,570,000 12 bln 44,139,990

Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi PKM Telaga 12 bln 12,190,000 12 bln 14,713,330
Konsultasi Dalam Daerah dalam daerah Biru
Program Peningkatan Sarana PKM Telaga Sedang
II Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur 12 bln 18,554,796 APBD 12 bln 22,410,175
dan Prasarana Aparatur Biru berjalan

Pemeliharaan rutin/berkala PKM Telaga


gedung kantor Waktu pemeliharaan yang disediakan Biru 12 bln 18,554,796 12 bln 22,410,175

Program peningkatan disiplin Tingkat Kepatuhan Aparatur PKM Telaga Sedang


III 100% 46,079,690 APBD 100% 55,654,284
aparatur Biru berjalan
Pengadaan pakaian dinas Jumlah Pakaian Dinas Beserta PKM Telaga
beserta perlengkapannya Perlengkapannya yang diadakan Biru 63 psg 23,039,845 63 psg 27,827,142

Pengadaan pakaian khusus Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang PKM Telaga
hari-hari tertentu diadakan Biru 63 psg 23,039,845 63 psg 27,827,142
IV Program Upaya Kesehatan Cakupan pelayanan kesehatan pada usia PKM Telaga Sedang
Masyarakat pendidikan dasar 100% 1,260,684,232 APBD 100% 1,522,840,337
Biru berjalan
Cakupan pelayanan kesehatan pada usia
produktif 100% 100%

Pelayanan kesehatan penderita hipertensi 100% 100%

Pelayanan kesehatan penderita Diabetes 100% 100%


Melitus
Upaya kesehatan jiwa pada orang dengan
gangguan jiwa berat 100% 100%

Cakupan pelayanan kesehatan pada usia


produktif
Peningkatan kesehatan Cakupan pelayanan kepesertaan JKN PKM Telaga 100% 1,154,107,062 100% 1,394,201,693
masyarakat Biru
Peningkatan pelayanan dan Jumlah kegiatan perjalanan dinas dalam PKM Telaga
penanggulangan masalah rangka peningkatan pelayanan dan 100% 24,117,915 100% 29,110,323
Biru
kesehatan penggulangan masalah kesehatan

Penyediaan biaya operasional Waktu pemeliharaan biaya operasional yang PKM Telaga 100% 82,459,255 100% 99,528,321
dan pemeliharaan disediakan Biru

Program Promosi Kesehatan Cakupan Satuan pendidikan dasar yang Kec. Telaga Sedang
V dan pemberdayaan 72 67,246,135 APBD 75 81,166,085
mendapat promosi kesehatan Biru berjalan
Masyarakat
Cakupan Institusi Pendidikan dasar yang ber- 72 - 75 -
PHBS
Cakupan puskesmas yang melakukan promosi
kesehatan untuk pemberdayaan masyarakat 32 - 39 -
di bidang kesehatan

Penyuluhan masyarakat pola Jumlah/frekuensi Penyuluhan Masyarakat Kec. Telaga 100% 67,246,135 100% 81,166,085
hidup sehat Pola Hidup Sehat yang dilaksanakan Biru
Program Perbaikan Gizi Persentase balita gizi buruk yang mendapat Kec. Telaga Sedang
VI Masyarakat penanganan /pelayanan Biru 100 11,324,510 APBD berjalan 100 13,668,684
Persentase balita kurang gizi (BKG) <17 <17
Menurunkan prevalensi gizi buruk dari 1,2 % 1,10 1,05
menjadi dibawah 0,9 %. *
Menurunkan Prevalensi stunting (pendek dan 35,68 33,12
sangat pendek) pada anak baduta (bawah dua
tahun) dari 40,8% menjadi 28%*

Persentase Bumil Kurang Energi Kronik (KEK) <20


<20

Pemberian tambahan Jumlah Bumil KEK dan BKG yang mendapatkan Kec. Telaga
makanan dan vitamin PMT dan Vitamin Biru 100% 11,324,510 100% 13,668,684

Program Pengembangan Cakupan Pelayanan higiene sanitasi pangan Kec. Telaga Sedang
VII Lingkungan Sehat setiap anak di satuan pendidikan dasar Biru 100 9,142,500 APBD berjalan 100 11,034,998

Persentase Tempat-Tempat Umum (TTU) yang


memenuhi syarat kesehatan 86.5 - 87 -
Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan 52 56
STBM - -

Pengkajian pengembangan Jumlah kegiatan workshop dalam rangka Kec. Telaga 100% 9,142,500 100% 11,034,998
lingkungan sehat Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat Biru

VIII Program Pencegahan dan cakupan imunisasi dasar lengkap bayi usia 0-
penanggulangan penyakit 11 bulan dari 80,49% menjadi 100% Kec. Telaga Sedang
Biru 100% 87,499,820 APBD berjalan 100% 105,612,283
Menular
Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan
TB sebesar 100% 100% 100%
Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan
risiko terinfeksi HIV sebesar 100% 100% 100%

Prevalensi Insiden Malaria (API) sebesar <


1/1000 penduduk <1 <1

Penyemprotan/fogging sarang Jumlah Logistik dan akomodasi serta kegiatan Kec. Telaga
lainnya dalam rangka penyemprotan/fogging 100% 38,855,625 100% 46,898,739
nyamuk Biru
sarang nyamuk
Pelayanan vaksinasi bagi balita Jumlah vaksinasi bagi balita dan anak sekolah Kec. Telaga 100% 12,677,600 100% 15,301,863
dan anak sekolah yang dilaksanakan Biru
Pelayanan pencegahan dan Jumlah Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kec. Telaga
penanggulangan penyaki Penanggulangan Penyakit Menular Biru 100% 7,314,000 100% 8,827,998
menular
Jumlah/frekuensi kegiatan peningkatan Kec. Telaga
Peningkatan imunisasi imunisasi Biru 100% 26,970,375 100% 32,553,243

Peningkatan survellance Jumlah kegiatan Perdis dalam rangka Kec. Telaga


Epidemiologi dan 100% 1,682,220 100% 2,030,440
penanggulangan KLB Biru
penanggulangan wabah
IX Program Peningkatan Menurunkan angka kematian bayi dari 11 per
pelayanan kesehatan anak 1000 menjadi 10 per 1000 kelahiran hidup, Kec. Telaga Program
Biru 10.6 37,118,550 APBD baru 10.4 44,802,090
balita
Cakupan Pelayanan kesehatan balita 100 100
Penyuluhan kesehatan anak Jumlah kegiatan penyuluhan kesehatan anak Kec. Telaga 100% 37,118,550 100% 44,802,090
balita balita yang dilaksanakan Biru
Program Peningkatan Cakupan pelayanan kesehatan pada usia Kec. Telaga Program
X pelayanan kesehatan lansia Lanjut Biru 100% 8,045,400 APBD baru 100% 9,710,798

Jumlah pelayanan kesehatan pada usia lanjut Kec. Telaga


Pelayanan kesehatan 100% 8,045,400 100% 9,710,798
yang dilaksanakan Biru
XI Program Peningkatan Kec. Telaga Sedang
Keselamatan Ibu melahirkan % pelayanan kesehatan ibu hamil 100 43,664,580 APBD 100 52,703,148
Biru berjalan
dan anak
% pelayanan kesehatan ibu bersalin 93.5 94
% pelayanan kesehatan bayi baru lahir 94.5 - 95 -
Menurunkan angka kematian ibu dari 297,8
per 100.000 menjadi 250 per 100.000 278 - 268 -
kelahiran hidup
Perawatan secara berkala bagi Jumlah Kegiatan Dalam rangka peningkatan Kec. Telaga
ibu hamil bagi keluarga kurang keselamatan ibu dan anak Biru 100% 43,664,580 100% 52,703,148
mampu
JUMLAH 1,728,574,513 2,087,743,601
4 Puskesmas Telaga
Program Pelayanan Terpenuhinya pelayanan administrasi Sedang
I Administrasi Perkantoran perkantoran PKM Telaga 100% 182,368,295 APBD berjalan 100% 220,261,399
waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Penyediaan jasa komunikasi, Daya Air dan Listrik
sumber daya air dan listrik PKM Telaga 73,140,000 88,279,980

Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional


Penyediaan jasa pemeliharaan yang disediakan jasa pemeliharaan dan
dan perizinan kendaraan perizinan PKM Telaga 1,468,695 1,915,582
dinas/operasional

Penyediaan jasa administrasi Waktu penyediaan jasa administrasi keuangan


PKM Telaga 38,764,200 46,788,389
keuangan
Penyediaan jasa Kebersihan waktu penyediaan jasa kebersihan kantor
Kantor PKM Telaga 11,702,400 14,124,797
Rapat-rapat koordinasi dan Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
konsultasi ke luar daerah ke luar daerah PKM Telaga 45,103,000 54,439,321

Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi


Konsultasi Dalam Daerah dalam daerah PKM Telaga 12,190,000 14,713,330

Program Peningkatan Sarana Sedang


II dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur PKM Telaga 100% 10,610,458 APBD berjalan 100% 12,815,135

Pemeliharaan rutin/berkala Waktu pemeliharaan yang disediakan 10,610,458 12,815,135


gedung kantor
III Program peningkatan disiplin Sedang
aparatur Tingkat Kepatuhan Aparatur PKM Telaga 100% 25,599,828 APBD berjalan 100% 30,919,047

Pengadaan pakaian dinas Jumlah Pakaian Dinas Beserta


Perlengkapannya yang diadakan 25,599,828 30,919,047
beserta perlengkapannya
IV Program Upaya Kesehatan Cakupan pelayanan kesehatan pada usia Sedang
Masyarakat pendidikan dasar PKM Telaga 100% 1,302,212,175 APBD berjalan 100% 1,572,916,967

Cakupan pelayanan kesehatan pada usia


produktif 100% 100%

Pelayanan kesehatan penderita hipertensi 100% 100%

Pelayanan kesehatan penderita Diabetes


Melitus 100% 100%

Upaya kesehatan jiwa pada orang dengan


gangguan jiwa berat 100% 100%

Peningkatan kesehatan % kegiatan kesehatan masyarakat terhadap


masyarakat seluruh kegiatan kesehatan yang ada PKM Telaga 1,225,358,087 1,480,154,082

Peningkatan pelayanan dan % pelayanan dan penanggulanagan masalah


penanggulangan masalah kesehatan terhadap masalah kesehatan yang PKM Telaga 30,084,920 36,312,498
kesehatan ada
waktu penyediaan biaya operasional dan
Penyediaan biaya operasional pemeliharaan
dan pemeliharaan PKM Telaga 46,769,168 56,450,386

V Program Promosi Kesehatan Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS


Sedang
dan pemberdayaan Kec. Telaga 72 43,170,885 APBD 75 52,107,258
berjalan
Masyarakat
Persentase Institusi pendidikan yang ber-PHBS
72 75
Persentase posyandu purnama dan mandiri
32 39
% jumlah Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup
Penyuluhan masyarakat pola Sehat terhadanp jumlah keseluruhan jumlah Kec. Telaga 43,170,885 52,107,258
hidup sehat penyuluhan kesehatan yang ada

VI Cakupan Pelayanan higiene sanitasi pangan


Program Pengembangan setiap anak di satuan pendidikan dasar Sedang
Kec. Telaga 100 8,654,900 APBD 100 10,446,464
Lingkungan Sehat berjalan

Persentase Tempat-Tempat Umum (TTU) yang


memenuhi syarat kesehatan 86.5 87
Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan 52 56
STBM

% pengkajian pengembangan lingkungan


Pengkajian pengembangan sehat terhadap seluruh kegiatan pengkajian Kec. Telaga 8,654,900 10,446,464
lingkungan sehat pengembangan lingkungan sehat yang ada

VII Program Pencegahan dan cakupan imunisasi dasar lengkap bayi usia 0-
penanggulangan penyakit 11 bulan dari 80,49% menjadi 100% Sedang
Kec. Telaga 100% 56,256,850 APBD berjalan 100% 67,902,018
Menular
Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan
TB sebesar 100% 100% 100%
Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan
risiko terinfeksi HIV sebesar 100% 100% 100%

Prevalensi Insiden Malaria (API) sebesar <


1/1000 penduduk <1 <1

Penyemprotan/fogging sarang % daerah fokus penyemprotan/fogging sarang


nyamuk nyamuk terhadap seluruh fokus yang ada Kec. Telaga 100% 19,504,000 100% 23,541,328

Pelayanan pencegahan dan % Pelayanan pencegahan dan


penanggulangan penyakit penanggulangan penyakit menular terhadap Kec. Telaga 100% 12,433,800 100% 15,007,597
menular semua penyakit menular yang harus ditangani

% imunisasi lengkap terhadap sasaran bayi


Peningkatan imunisasi yang harus diimunisasi Kec. Telaga 100% 13,530,900 100% 16,331,796

Peningkatan survellance % jumlah penyakit dan masalah kesehatan


Epidemiologi dan yang diamati terhadap keseluruhan penyakit Kec. Telaga 100% 8,776,800 100% 10,593,598
penanggulangan wabah dan masalah kesehatan yang terlapor

Peningkatam komunikasi, % kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi


informasi dan edukasi (ide) (ide) terhadap kegiatan pencegahan dan Kec. Telaga 100% 2,011,350 100% 2,427,699
pencegahan dan pemberantasan penyakit
pemberantasan penyakit
VIII Program Peningkatan Menurunkan angka kematian bayi dari 11 per
pelayanan kesehatan anak 1000 menjadi 10 per 1000 kelahiran hidup, Program
Kec. Telaga 10.6% 10,056,750 APBD 10.4% 12,138,497
balita baru

Cakupan Pelayanan kesehatan balita 100 100


% kegiatan penyuluhan kesehatan anak balita
Penyuluhan kesehatan anak terhadap seluruh kegiatan penyuluhan yang Kec. Telaga 100% 10,056,750 100% 12,138,497
balita ada
IX Program Peningkatan Cakupan pelayanan kesehatan pada usia Program
pelayanan kesehatan lansia Lanjut Kec. Telaga 100% 1,462,800 APBD baru 100% 1,765,600

% pelayanan kesehatan lansia terhadap


Pelayanan kesehatan Kec. Telaga 100% 1,462,800 100% 1,765,600
seluruh sasaran lansia
X Program Peningkatan Sedang
Keselamatan Ibu melahirkan % pelayanan kesehatan ibu hamil Kec. Telaga 100 42,154,442 APBD 100 50,880,414
berjalan
dan anak
% pelayanan kesehatan ibu bersalin 93.5 94
% pelayanan kesehatan bayi baru lahir 94.5 95
Menurunkan angka kematian ibu dari 297,8
per 100.000 menjadi 250 per 100.000 278 268
kelahiran hidup
Perawatan secara berkala bagi Jumlah Kegiatan Dalam rangka peningkatan
ibu hamil bagi keluarga kurang keselamatan ibu dan anak Kec. Telaga 100% 42,154,444 100% 50,880,414
mampu
JUMLAH 1,682,547,383 2,032,152,798
5 Puskesmas Tilango
Program Pelayanan Terpenuhinya pelayanan administrasi Sedang
I Administrasi Perkantoran perkantoran PKM Tilango 100% 152,197,070 APBD berjalan 100% 183,821,094
waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Penyediaan jasa komunikasi, Daya Air dan Listrik
sumber daya air dan listrik PKM Tilango 12 bln 24,136,200 12 bln 29,132,393

Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional


Penyediaan jasa pemeliharaan yang disediakan jasa pemeliharaan dan
dan perizinan kendaraan perizinan PKM Tilango 12 bln 1,467,720 12 bln 1,890,769
dinas/operasional

Penyediaan jasa administrasi Waktu penyediaan jasa administrasi keuangan


keuangan PKM Tilango 12 bln 37,667,100 12 bln 45,464,190

Penyediaan jasa Kebersihan waktu penyediaan jasa kebersihan kantor


Kantor PKM Tilango 12 bln 16,090,800 12 bln 19,421,596

Penyediaan peralatan dan Jumlah dan Jenis peralatan dan perlengkapan PKM Tilango 12 bln 7,009,250 12 bln 8,460,165
perlengkapan kantor kantor yang disediakan
Rapat-rapat koordinasi dan Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
konsultasi ke luar daerah ke luar daerah PKM Tilango 12 bln 60,950,000 12 bln 73,566,650
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
Rapat-Rapat Koordinasi dan dalam daerah PKM Tilango 12 bln 4,876,000 12 bln 5,885,332
Konsultasi Dalam Daerah

Program Peningkatan Sarana Sedang


II Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur PKM Tilango 100% 15,417,807 APBD 100% 18,621,371
dan Prasarana Aparatur berjalan

Pemeliharaan rutin/berkala
Waktu pemeliharaan yang disediakan PKM Tilango 12 bln 15,417,807 12 bln 18,621,371
gedung kantor
Program peningkatan disiplin Tingkat Kepatuhan Aparatur Sedang
III PKM Tilango 100% 40,228,300 APBD 100% 48,587,073
aparatur berjalan
Pengadaan pakaian dinas Jumlah Pakaian Dinas Beserta
beserta perlengkapannya Perlengkapannya yang diadakan PKM Tilango 20,114,150 24,293,537

Pengadaan pakaian khusus Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang PKM Tilango 20,114,150 24,293,537
hari-hari tertentu diadakan
Program Upaya Kesehatan Cakupan pelayanan kesehatan pada usia Sedang
IV Masyarakat pendidikan dasar PKM Tilango 100% APBD berjalan 100% 679,973,414

Cakupan pelayanan kesehatan pada usia


produktif 100% 100%

Pelayanan kesehatan penderita hipertensi 100% 562,873,036 100%

Pelayanan kesehatan penderita Diabetes


Melitus 100% 100%

Upaya kesehatan jiwa pada orang dengan


gangguan jiwa berat 100% 100%

Peningkatan kesehatan % kegiatan kesehatan masyarakat terhadap


masyarakat seluruh kegiatan kesehatan yang ada PKM Tilango 100% 504,123,331 100% 609,062,520

Peningkatan pelayanan dan % pelayanan dan penanggulanagan masalah


penanggulangan masalah kesehatan terhadap masalah kesehatan yang PKM Tilango 100% 6,308,325 100% 7,614,148
kesehatan ada
waktu penyediaan biaya operasional dan
Penyediaan biaya operasional pemeliharaan
dan pemeliharaan PKM Tilango 100% 52,441,380 100% 63,296,746

Program Promosi Kesehatan Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS


Sedang
V dan pemberdayaan Kec. Tilango 72 38,222,964 APBD 75 46,135,118
berjalan
Masyarakat
Persentase Institusi pendidikan yang ber-PHBS
72 75
Persentase posyandu purnama dan mandiri
32 39
% jumlah Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup
Penyuluhan masyarakat pola Sehat terhadanp jumlah keseluruhan jumlah Kec. Tilango 100% 38,222,964 100% 46,135,118
hidup sehat penyuluhan kesehatan yang ada

VI Program Perbaikan Gizi Persentase balita gizi buruk yang mendapat Sedang
Masyarakat penanganan /pelayanan Kec. Tilango 100 29,682,650 APBD berjalan 100 35,826,959
Persentase balita kurang gizi (BKG) <17 <17
Menurunkan prevalensi gizi buruk dari 1,2 %
menjadi dibawah 0,9 %. * 1.1 1.05
Menurunkan Prevalensi stunting (pendek dan
sangat pendek) pada anak baduta (bawah dua
tahun) dari 40,8% menjadi 28%* 35,68 33,12

Persentase Bumil Kurang Energi Kronik (KEK)


<20 <20

Pemberian tambahan % Pemberian tambahan makanan dan vitamin


terhadap seluruh calon penerima makanan Kec. Tilango 100% 29,682,650 100% 35,826,959
makanan dan vitamin tambahan dan vitamin
VII Program Pengembangan Cakupan Pelayanan higiene sanitasi pangan
Lingkungan Sehat setiap anak di satuan pendidikan dasar Sedang
Kec. Tilango 100 13,103,031 APBD 100 15,815,358
berjalan

Persentase Tempat-Tempat Umum (TTU) yang


memenuhi syarat kesehatan 86.5 87
Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan 52 56
STBM

% pengkajian pengembangan lingkungan


Pengkajian pengembangan sehat terhadap seluruh kegiatan pengkajian Kec. Tilango 13,103,031 15,815,358
lingkungan sehat pengembangan lingkungan sehat yang ada

cakupan imunisasi dasar lengkap bayi usia 0-


11 bulan dari 80,49% menjadi 100% Sedang
VIII Kec. Tilango 100% 54,943,987 APBD berjalan 100% 66,317,392

Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan


Program Pencegahan dan TB sebesar 100% 100% 100%
penanggulangan penyakit
Menular Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan
risiko terinfeksi HIV sebesar 100% 100% 100%

Prevalensi Insiden Malaria (API) sebesar <


1/1000 penduduk <1 <1

Penyemprotan/fogging sarang % daerah fokus penyemprotan/fogging sarang


Kec. Tilango 100 5,217,320 100 6,297,305
nyamuk nyamuk terhadap seluruh fokus yang ada
Pelayanan vaksinasi bagi balita % vaksinasi terhadap seluruh sasaran balita Kec. Tilango 100 5,485,500 100 6,620,999
dan anak sekolah dan anak sekolah yang harus divaksin

Pelayanan pencegahan dan % Pelayanan pencegahan dan


penanggulangan penyakit penanggulangan penyakit menular terhadap Kec. Tilango 100 19,382,100 100 23,394,195
menular semua penyakit menular yang harus ditangani

% imunisasi lengkap terhadap sasaran bayi


Peningkatan imunisasi yang harus diimunisasi Kec. Tilango 100 12,616,650 100 15,228,297

Peningkatan survellance % jumlah penyakit dan masalah kesehatan


Epidemiologi dan yang diamati terhadap keseluruhan penyakit Kec. Tilango 100 4,114,125 100 4,965,749
penanggulangan wabah dan masalah kesehatan yang terlapor

Peningkatam komunikasi, % kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi


informasi dan edukasi (ide)
pencegahan dan (ide) terhadap kegiatan pencegahan dan Kec. Tilango 100 8,128,292 100 9,810,848
pemberantasan penyakit pemberantasan penyakit

IX Program Peningkatan Menurunkan angka kematian bayi dari 11 per


pelayanan kesehatan anak 1000 menjadi 10 per 1000 kelahiran hidup, Program
Kec. Tilango 10.6% 21,942,000 APBD baru 10.4% 26,483,994
balita
Cakupan Pelayanan kesehatan balita 100 100
% kegiatan penyuluhan kesehatan anak balita
Penyuluhan kesehatan anak terhadap seluruh kegiatan penyuluhan yang Kec. Tilango 100 21,942,000 100 26,483,994
balita ada
Program Peningkatan Cakupan pelayanan kesehatan pada usia Program
X Kec. Tilango 2,925,600 APBD 100 3,531,199
pelayanan kesehatan lansia Lanjut baru
% pelayanan kesehatan lansia terhadap
Pelayanan kesehatan seluruh sasaran lansia Kec. Tilango 100 2,925,600 100 3,531,199

Program Peningkatan Sedang


XI Keselamatan Ibu melahirkan % pelayanan kesehatan ibu hamil Kec. Tilango 100 23,894,838 APBD 100 28,841,069
berjalan
dan anak
% pelayanan kesehatan ibu bersalin 93.5 94
% pelayanan kesehatan bayi baru lahir 94.5 95
Menurunkan angka kematian ibu dari 297,8
per 100.000 menjadi 250 per 100.000 278 268
kelahiran hidup
Perawatan secara berkala bagi Jumlah Kegiatan Dalam rangka peningkatan
ibu hamil bagi keluarga kurang keselamatan ibu dan anak Kec. Tilango 100 23,894,838 100 28,841,069
mampu
JUMLAH 955,431,283 1,153,954,043
6 Puskesmas Batudaa
I Program Pelayanan Terpenuhinya pelayanan administrasi PKM Sedang
Administrasi Perkantoran perkantoran Batudaa 100% 241,613,610 APBD berjalan 100% 291,816,907
waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Penyediaan jasa komunikasi, Daya Air dan Listrik PKM
sumber daya air dan listrik Batudaa 12 bln 26,330,400.00 12 bln 31,780,793

Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional


Penyediaan jasa pemeliharaan yang disediakan jasa pemeliharaan dan PKM
dan perizinan kendaraan perizinan 12 bln 44,249,700.00 12 bln 53,409,388
Batudaa
dinas/operasional

Penyediaan jasa administrasi Waktu penyediaan jasa administrasi keuangan PKM 12 bln 49,735,200.00 12 bln 60,030,386
keuangan Batudaa
Penyediaan barang cetakan Jumlah dan Jenis Barang Cetakan dan PKM
dan penggandaan Penggandaan yang disediakan Batudaa 12 bln 6,095,000.00 12 bln 7,356,665

Penyediaan komponen Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan PKM


instalasi listrik/penerangan 12 bln 4,997,900.00 12 bln 6,032,465
bangunan kantor Batudaa
bangunan kantor

Penyediaan peralatan dan Jumlah dan Jenis peralatan dan perlengkapan PKM
perlengkapan kantor kantor yang disediakan Batudaa 12 bln 21,210,600.00 12 bln 25,601,194

Penyediaan makanan dan Jumlah orang yang disediakan makanan dan PKM 12 bln 14,635,810.00 12 bln 17,854,703
minuman minuman Batudaa
Rapat-rapat koordinasi dan Jumlah rapat-rapt koordinasi dan konsultasi PKM
konsultasi ke luar daerah Ke Luar Daerah Batudaa 12 bln 48,760,000.00 12 bln 58,853,320

Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah rapat-rapt koordinasi dan konsultasi PKM 12 bln 25,599,000.00 12 bln 30,897,993
Konsultasi Dalam Daerah Dalam Daerah Batudaa

Program Peningkatan Sarana PKM Sedang


II dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur Batudaa 100% 19,200,594 APBD berjalan 100% 23,190,158

Pemeliharaan rutin/berkala PKM


Waktu pemeliharaan yang disediakan 19,200,594 23,190,158
gedung kantor Batudaa
Program peningkatan disiplin PKM Sedang
III aparatur Tingkat Kepatuhan Aparatur Batudaa 100% 28,488,951 APBD berjalan 100% 34,408,482

Pengadaan pakaian dinas Jumlah Pakaian Dinas Beserta PKM


beserta perlengkapannya Perlengkapannya yang diadakan Batudaa 10,057,671 12,161,927

Pengadaan pakaian khusus Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang PKM
diadakan 18,431,280 22,246,555
hari-hari tertentu Batudaa
IV Program Upaya Kesehatan Cakupan pelayanan kesehatan pada usia PKM Sedang
Masyarakat pendidikan dasar Batudaa 100% 663,886,251 APBD berjalan 100% 801,972,865

Cakupan pelayanan kesehatan pada usia


produktif 100% 100%
Program Upaya Kesehatan
Masyarakat

Pelayanan kesehatan penderita hipertensi 100% 100%

Pelayanan kesehatan penderita Diabetes


100% 100%
Melitus
Upaya kesehatan jiwa pada orang dengan
gangguan jiwa berat 100% 100%

Peningkatan kesehatan % kegiatan kesehatan masyarakat terhadap PKM 598,815,970 723,433,036


masyarakat seluruh kegiatan kesehatan yang ada Batudaa

Peningkatan pelayanan dan % pelayanan dan penanggulanagan masalah PKM


penanggulangan masalah kesehatan terhadap masalah kesehatan yang 15,517,870 18,730,069
Batudaa
kesehatan ada

Penyediaan biaya operasional waktu penyediaan biaya operasional dan PKM


dan pemeliharaan pemeliharaan Batudaa 49,552,411 59,809,760

V Program Promosi Kesehatan Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS


Sedang
dan pemberdayaan Kec. Batudaa 72 28,644,001 APBD 75 34,573,309
berjalan
Masyarakat
Persentase Institusi pendidikan yang ber-PHBS
72 75
Persentase posyandu purnama dan mandiri
32 39

% jumlah Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup


Penyuluhan masyarakat pola Sehat terhadanp jumlah keseluruhan jumlah Kec. Batudaa 28,644,001 34,573,309
hidup sehat
penyuluhan kesehatan yang ada

VI Cakupan Pelayanan higiene sanitasi pangan


Program Pengembangan setiap anak di satuan pendidikan dasar Sedang
Lingkungan Sehat Kec. Batudaa 100 14,628,000 APBD berjalan 100 17,655,996

Persentase Tempat-Tempat Umum (TTU) yang


memenuhi syarat kesehatan 86.5 87
Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan 52 56
STBM

% pengkajian pengembangan lingkungan


Pengkajian pengembangan sehat terhadap seluruh kegiatan pengkajian Kec. Batudaa 14,628,000 17,655,996
lingkungan sehat pengembangan lingkungan sehat yang ada

VII Program Pencegahan dan cakupan imunisasi dasar lengkap bayi usia 0-
11 bulan dari 80,49% menjadi 100% Sedang
penanggulangan penyakit Kec. Batudaa 100% 53,940,750 APBD 100% 65,106,485
berjalan
Menular
Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan
TB sebesar 100% 100% 100%
Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan
risiko terinfeksi HIV sebesar 100% 100% 100%

Prevalensi Insiden Malaria (API) sebesar <


1/1000 penduduk <1 <1

Penyemprotan/fogging sarang % daerah fokus penyemprotan/fogging sarang


nyamuk nyamuk terhadap seluruh fokus yang ada Kec. Batudaa 1,828,500 2,207,000

Pelayanan pencegahan dan % Pelayanan pencegahan dan


penanggulangan penyakit penanggulangan penyakit menular terhadap Kec. Batudaa 24,501,900 29,573,793
menular semua penyakit menular yang harus ditangani

% imunisasi lengkap terhadap sasaran bayi


Peningkatan imuniasasi Kec. Batudaa 19,564,950 23,614,895
yang harus diimunisasi

Peningkatan survellance % jumlah penyakit dan masalah kesehatan


Epidemiologi dan yang diamati terhadap keseluruhan penyakit Kec. Batudaa 3,657,000 4,413,999
penanggulangan wabah dan masalah kesehatan yang terlapor

Peningkatam komunikasi, % kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi


informasi dan edukasi (ide) (ide) terhadap kegiatan pencegahan dan Kec. Batudaa 4,388,400 5,296,799
pencegahan dan pemberantasan penyakit
pemberantasan penyakit
VIII Program Peningkatan Menurunkan angka kematian bayi dari 11 per
pelayanan kesehatan anak 1000 menjadi 10 per 1000 kelahiran hidup, Program
Kec. Batudaa 10.6% 22,673,400 APBD baru 10.4% 27,366,794
balita
Cakupan Pelayanan kesehatan balita 100 100
% kegiatan penyuluhan kesehatan anak balita
Penyuluhan kesehatan anak terhadap seluruh kegiatan penyuluhan yang Kec. Batudaa 22,673,400 27,366,794
balita ada
IX Program Peningkatan Cakupan pelayanan kesehatan pada usia Program
pelayanan kesehatan lansia Lanjut Kec. Batudaa 24,867,600 APBD baru 30,015,193

% pelayanan kesehatan lansia terhadap


Pelayanan kesehatan Kec. Batudaa 24,867,600 30,015,193
seluruh sasaran lansia
X Program Peningkatan Sedang
Keselamatan Ibu melahirkan % pelayanan kesehatan ibu hamil Kec. Batudaa 100 36,600,475 APBD berjalan 100 44,176,773
dan anak
% pelayanan kesehatan ibu bersalin 93.5 94
% pelayanan kesehatan bayi baru lahir 94.5 95
Menurunkan angka kematian ibu dari 297,8
per 100.000 menjadi 250 per 100.000 278 268
kelahiran hidup
Perawatan secara berkala bagi Jumlah Kegiatan Dalam rangka peningkatan
ibu hamil bagi keluarga kurang keselamatan ibu dan anak Kec. Batudaa 36,600,475 44,176,773
mampu
JUMLAH 1,134,543,631 1,370,282,963
7 Puskesmas Tibawa
I Program Pelayanan Terpenuhinya pelayanan administrasi Sedang
Administrasi Perkantoran perkantoran PKM Tibawa 100% 165,726,140 APBD berjalan 100% 200,161,280

Penyediaan jasa komunikasi, Waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber


sumber daya air dan listrik Daya Air dan Listrik PKM Tibawa 12 bln 43,884,000 12 bln 52,732,291

Penyediaan jasa pemeliharaan Jumlah dan Jenis Kendaraan


dan perizinan kendaraan Dinas/operasional yang disediakan jasa PKM Tibawa 12 bln 2,438,000 12 bln 2,949,980
dinas/operasional pemeliharaan dan perizinan

Penyediaan jasa administrasi Waktu penyediaan Jasa Administrasi Keuangan PKM Tibawa 12 bln 44,615,400 12 bln 53,984,634
keuangan
Penyediaan jasa kebersihan
kantor Waktu penyediaan Jasa Kebersihan Kantor PKM Tibawa 12 bln 16,090,800 12 bln 19,469,868

Jumlah dan Jenis alat Tulis Kantor yang


Penyediaan alat tulis kantor disediakan PKM Tibawa 12 bln 4,194,340 12 bln 5,075,151

Penyediaan barang cetakan Jumlah dan Jenis Barang Cetakan dan PKM Tibawa 12 bln 2,160,646 12 bln 2,614,381
dan penggandaan Penggandaan yang disediakan

Penyediaan komponen Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan


instalasi listrik/penerangan PKM Tibawa 12 bln 1,929,990 12 bln 2,335,288
bangunan kantor
bangunan kantor

Penyediaan peralatan dan Jumlah dan Jenis peralatan dan perlengkapan


perlengkapan kantor kantor yang disediakan PKM Tibawa 12 bln 4,773,604 12 bln 5,776,061

Penyediaan bahan bacaan dan


peraturan perundang- PKM Tibawa 12 bln 1,755,360 12 bln 2,123,986
undangan
Rapat-rapat koordinasi dan Jumlah rapat-rapt koordinasi dan konsultasi PKM Tibawa 12 bln 36,570,000 12 bln 44,249,700
konsultasi ke luar daerah Ke Luar Daerah

Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah rapat-rapt koordinasi dan konsultasi


Konsultasi Dalam Daerah Dalam Daerah PKM Tibawa 12 bln 7,314,000 12 bln 8,849,940

II
Program Peningkatan Sarana Sedang
Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur PKM Tibawa 100% 10,189,268 APBD 100% 12,306,428
dan Prasarana Aparatur berjalan

Pemeliharaan rutin/berkala Waktu Pemeliharaan rutin/berkala gedung


gedung kantor kantor PKM Tibawa 10,189,268 12,306,428
III Program peningkatan disiplin Sedang
aparatur Tingkat Kepatuhan Aparatur PKM Tibawa 100% 36,942,989 APBD berjalan 100% 44,619,129

Pengadaan pakaian dinas Jumlah Pakaian Dinas beserta


PKM Tibawa 15,488,589 18,723,668
beserta perlengkapannya Perlengkapannnya yang diadakan
Pengadaan pakaian khusus Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang
hari-hari tertentu diadakan PKM Tibawa 21,454,400 25,895,461
IV Program Upaya Kesehatan Cakupan pelayanan kesehatan pada usia Sedang
Masyarakat pendidikan dasar PKM Tibawa 100% 1,591,058,420 APBD berjalan 100% 1,921,828,361

Cakupan pelayanan kesehatan pada usia 100% 100%


produktif

Pelayanan kesehatan penderita hipertensi 100% 100%

Pelayanan kesehatan penderita Diabetes


Melitus 100% 100%

Upaya kesehatan jiwa pada orang dengan 100% 100%


gangguan jiwa berat

Peningkatan kesehatan % kegiatan kesehatan masyarakat terhadap


masyarakat seluruh kegiatan kesehatan yang ada PKM Tibawa 1,495,574,150 1,806,578,847

Peningkatan pelayanan dan % pelayanan dan penanggulanagan masalah


penanggulangan masalah kesehatan terhadap masalah kesehatan yang PKM Tibawa 20,723,000 25,012,661
kesehatan ada

Penyediaan biaya operasional waktu penyediaan biaya operasional dan PKM Tibawa 74,761,270 90,236,853
dan pemeliharaan pemeliharaan

V Program Promosi Kesehatan Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS


Sedang
dan pemberdayaan Kec. Tibawa 72 43,481,730 APBD 75 52,482,448
berjalan
Masyarakat
Persentase Institusi pendidikan yang ber-PHBS
72 75
Persentase posyandu purnama dan mandiri
32 39

% jumlah Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup


Penyuluhan masyarakat pola Sehat terhadanp jumlah keseluruhan jumlah Kec. Tibawa 43,481,730 52,482,448
hidup sehat penyuluhan kesehatan yang ada

VI Program Perbaikan Gizi Persentase balita gizi buruk yang mendapat Sedang
Masyarakat penanganan /pelayanan Kec. Tibawa 100 19,747,800 APBD berjalan 100 23,835,595
Persentase balita kurang gizi (BKG) <17 <17
Menurunkan prevalensi gizi buruk dari 1,2 %
menjadi dibawah 0,9 %. * 1.1 1.05
Program Perbaikan Gizi
Masyarakat

Menurunkan Prevalensi stunting (pendek dan


sangat pendek) pada anak baduta (bawah dua
tahun) dari 40,8% menjadi 28%* 35,68 33,12

Persentase Bumil Kurang Energi Kronik (KEK)


<20 <20

% Pemberian tambahan makanan dan vitamin


Pemberian tambahan terhadap seluruh calon penerima makanan Kec. Tibawa 19,747,800 23,835,595
makanan dan vitamin tambahan dan vitamin
VII
Program Pengembangan Cakupan Pelayanan higiene sanitasi pangan Sedang
Lingkungan Sehat setiap anak di satuan pendidikan dasar Kec. Tibawa 100 19,260,200 APBD berjalan 100 23,247,061

Persentase Tempat-Tempat Umum (TTU) yang


memenuhi syarat kesehatan 86.5 87
Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan 52 56
STBM

% pengkajian pengembangan lingkungan


Pengkajian pengembangan sehat terhadap seluruh kegiatan pengkajian Kec. Tibawa 19,260,200 23,247,061
lingkungan sehat pengembangan lingkungan sehat yang ada

cakupan imunisasi dasar lengkap bayi usia 0-


11 bulan dari 80,49% menjadi 100% Sedang
VIII Program Pencegahan dan Kec. Tibawa 100% 85,829,790 APBD 100% 103,596,557
berjalan
penanggulangan penyakit
Menular Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan
TB sebesar 100% 100% 100%
Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan
risiko terinfeksi HIV sebesar 100% 100% 100%

Prevalensi Insiden Malaria (API) sebesar <


1/1000 penduduk <1 <1

Pelayanan vaksinasi bagi balita % vaksinasi terhadap seluruh sasaran balita Kec. Tibawa 4,327,450 5,223,232
dan anak sekolah dan anak sekolah yang harus divaksin

Pelayanan pencegahan dan % Pelayanan pencegahan dan


penanggulangan penyakit penanggulangan penyakit menular terhadap Kec. Tibawa 38,452,136 46,411,728
menular semua penyakit menular yang harus ditangani

% imunisasi lengkap terhadap sasaran bayi


Peningkatan imunisasi Kec. Tibawa 31,998,750 38,622,491
yang harus diimunisasi
Peningkatan survellance % jumlah penyakit dan masalah kesehatan
Epidemiologi dan yang diamati terhadap keseluruhan penyakit Kec. Tibawa 3,657,000 4,413,999
pemberantasan wabah dan masalah kesehatan yang terlapor

Peningkatam komunikasi, % kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi


informasi dan edukasi (ide) (ide) terhadap kegiatan pencegahan dan Kec. Tibawa 7,394,454 8,925,106
pencegahan dan pemberantasan penyakit
pemberantasan penyakit
Program Peningkatan Menurunkan angka kematian bayi dari 11 per
1000 menjadi 10 per 1000 kelahiran hidup, Program
IX pelayanan kesehatan anak Kec. Tibawa 10.6% 30,932,125 APBD 10.4% 37,335,075
baru
balita
Cakupan Pelayanan kesehatan balita 100 100
% kegiatan penyuluhan kesehatan anak balita
Penyuluhan kesehatan anak terhadap seluruh kegiatan penyuluhan yang Kec. Tibawa 30,932,125 37,335,075
balita ada
X Program Peningkatan Cakupan pelayanan kesehatan pada usia Program
pelayanan kesehatan lansia Lanjut Kec. Tibawa 100% 1,066,625 APBD baru 100% 1,287,416

% pelayanan kesehatan lansia terhadap


Pelayanan kesehatan Kec. Tibawa 1,066,625 1,287,416
seluruh sasaran lansia
Program Peningkatan Sedang
Keselamatan Ibu melahirkan % pelayanan kesehatan ibu hamil Kec. Tibawa 100 APBD berjalan 100
dan anak
% pelayanan kesehatan ibu bersalin 93.5 94
22,319,890 26,940,107
% pelayanan kesehatan bayi baru lahir 94.5 95
XI Menurunkan angka kematian ibu dari 297,8
per 100.000 menjadi 250 per 100.000 278 268
kelahiran hidup
Perawatan secara berkala bagi Jumlah Kegiatan Dalam rangka peningkatan
ibu hamil bagi keluarga kurang keselamatan ibu dan anak Kec. Tibawa 22,319,890 26,940,107
mampu
JUMLAH 2,026,554,977 2,447,639,458
8 Puskesmas Boliyohuto
I Program Pelayanan Terpenuhinya pelayanan administrasi PKM Sedang
Administrasi Perkantoran perkantoran Boliyohuto 100% 186,443,544 APBD berjalan 100% 225,183,417

Penyediaan jasa komunikasi, Waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber PKM


sumber daya air dan listrik Daya Air dan Listrik Boliyohuto 12 bln 68,751,600 12 bln 83,038,182

Penyediaan jasa administrasi PKM


Waktu penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Boliyohuto 12 bln 33,644,400 12 bln 40,635,706
keuangan
Penyediaan jasa kebersihan PKM
kantor Waktu penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Boliyohuto 12 bln 8,469,544 12 bln 10,226,420
Rapat-rapat koordinasi dan Jumlah rapat-rapt koordinasi dan konsultasi PKM
konsultasi ke luar daerah Ke Luar Daerah Boliyohuto 12 bln 48,760,000 12 bln 58,892,328

Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah rapat-rapt koordinasi dan konsultasi PKM


Konsultasi Dalam Daerah Dalam Daerah Boliyohuto 12 bln 26,818,000 12 bln 32,390,780

II Program peningkatan disiplin Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur PKM Sedang
100% 42,666,379 APBD 100% 51,531,744
aparatur Boliyohuto berjalan
Pengadaan pakaian dinas Jumlah Pakaian Dinas beserta PKM
beserta perlengkapannya Perlengkapannnya yang diadakan Boliyohuto 25,600,379 30,919,430

Pengadaan pakaian khusus Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang PKM
hari-hari tertentu diadakan Boliyohuto 17,066,000.00 20,612,314.80
III Program Upaya Kesehatan Cakupan pelayanan kesehatan pada usia PKM Sedang
Masyarakat 100% 740,830,107 APBD 100% 894,758,731
pendidikan dasar Boliyohuto berjalan
Cakupan pelayanan kesehatan pada usia
produktif 100% 100%

Pelayanan kesehatan penderita hipertensi 100% 100%

Pelayanan kesehatan penderita Diabetes 100% 100%


Melitus
Upaya kesehatan jiwa pada orang dengan
gangguan jiwa berat 100% 100%

Peningkatan kesehatan % kegiatan kesehatan masyarakat terhadap PKM


masyarakat seluruh kegiatan kesehatan yang ada Boliyohuto 641,043,986 774,237,054

waktu penyediaan biaya operasional dan


Penyediaan biaya operasional pemeliharaan PKM
dan pemeliharaan Boliyohuto 99,786,121 120,521,677

IV Program Promosi Kesehatan Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS


Kec. Sedang
dan pemberdayaan 72 24,239,815 APBD 75 29,276,849
Boliyohuto berjalan
Masyarakat
Persentase Institusi pendidikan yang ber-PHBS
72 75
Persentase posyandu purnama dan mandiri
32 39

Penyuluhan masyarakat pola % jumlah Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Kec.


hidup sehat Sehat terhadanp jumlah keseluruhan jumlah Boliyohuto 24,239,815 29,276,849
penyuluhan kesehatan yang ada

V Program Perbaikan Gizi Persentase balita gizi buruk yang mendapat Kec. Sedang
Masyarakat penanganan /pelayanan 100 5,180,750 APBD 100 6,257,310
Boliyohuto berjalan
Persentase balita kurang gizi (BKG) <17 <17
Program Perbaikan Gizi
Masyarakat

Menurunkan prevalensi gizi buruk dari 1,2 %


menjadi dibawah 0,9 %. * 1.1 1.05
Menurunkan Prevalensi stunting (pendek dan
sangat pendek) pada anak baduta (bawah dua
tahun) dari 40,8% menjadi 28%* 35,68 33,12

Persentase Bumil Kurang Energi Kronik (KEK)


<20 <20

% Pemberian tambahan makanan dan vitamin


Pemberian tambahan Kec.
terhadap seluruh calon penerima makanan 5,180,750 6,257,310
makanan dan vitamin Boliyohuto
tambahan dan vitamin
VI Cakupan Pelayanan higiene sanitasi pangan
Program Pengembangan setiap anak di satuan pendidikan dasar Kec. Sedang
Lingkungan Sehat Boliyohuto 100 20,052,550 APBD berjalan 100 24,219,470

Persentase Tempat-Tempat Umum (TTU) yang


memenuhi syarat kesehatan 86.5 87
Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan 52 56
STBM

% pengkajian pengembangan lingkungan


Pengkajian pengembangan Kec.
sehat terhadap seluruh kegiatan pengkajian 8,593,950 10,379,773
lingkungan sehat Boliyohuto
pengembangan lingkungan sehat yang ada

Penyuluhan menciptakan Kec. 11,458,600 13,839,697


lingkungan sehat Boliyohuto
VII Program Pencegahan dan cakupan imunisasi dasar lengkap bayi usia 0-
penanggulangan penyakit 11 bulan dari 80,49% menjadi 100% Kec. Sedang
100% 57,469,755 APBD 100% 69,411,970
Menular Boliyohuto berjalan

Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan


TB sebesar 100% 100% 100%
Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan
risiko terinfeksi HIV sebesar 100% 100% 100%

Prevalensi Insiden Malaria (API) sebesar <


1/1000 penduduk <1 <1

Pelayanan vaksinasi bagi balita % vaksinasi terhadap seluruh sasaran balita Kec. 13,951,455 16,850,567
dan anak sekolah dan anak sekolah yang harus divaksin Boliyohuto

% imunisasi lengkap terhadap sasaran bayi Kec.


Peningkatan imunisasi yang harus diimunisasi Boliyohuto 43,518,300 52,561,403
VIII Menurunkan angka kematian bayi dari 11 per
Program Peningkatan 1000 menjadi 10 per 1000 kelahiran hidup, Kec. Program
Boliyohuto 10.6% 33,644,400 APBD baru 10.4% 40,635,706
pelayanan kesehatan anak
balita
Program Peningkatan
pelayanan kesehatan anak
balita
Cakupan Pelayanan kesehatan balita 100 100
% kegiatan penyuluhan kesehatan anak balita
Penyuluhan kesehatan anak Kec.
terhadap seluruh kegiatan penyuluhan yang 33,644,400 40,635,706
balita Boliyohuto
ada
IX Program Peningkatan Cakupan pelayanan kesehatan pada usia Kec. Program
pelayanan kesehatan lansia Lanjut Boliyohuto 100% 18,772,600 APBD baru 100% 22,673,546

Pelayanan pemeliharaan % pelayanan kesehatan lansia terhadap Kec. 18,772,600 22,673,546


kesehatan seluruh sasaran lansia Boliyohuto
X Program Peningkatan Kec. Sedang
Keselamatan Ibu melahirkan % pelayanan kesehatan ibu hamil Boliyohuto 100 55,964,290 APBD berjalan 100 67,593,669
dan anak
% pelayanan kesehatan ibu bersalin 93.5 94
% pelayanan kesehatan bayi baru lahir 94.5 95
Menurunkan angka kematian ibu dari 297,8
per 100.000 menjadi 250 per 100.000 278 268
kelahiran hidup
Perawatan secara berkala bagi Jumlah Kegiatan Dalam rangka peningkatan Kec.
ibu hamil bagi keluarga kurang keselamatan ibu dan anak 55,964,290 67,593,669
Boliyohuto
mampu
JUMLAH 1,185,264,190 1,431,542,413
9 Puskesmas Talaga Jaya
Program Pelayanan Terpenuhinya pelayanan administrasi PKM Talaga Sedang
I Administrasi Perkantoran perkantoran Jaya 100% 108,250,699 APBD berjalan 100% 130,743,397

Penyediaan jasa komunikasi, Waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber


sumber daya air dan listrik Daya Air dan Listrik 12 bln 7,320,000 12 bln 8,835,240

Penyediaan jasa pemeliharaan Jumlah dan Jenis Kendaraan


dan perizinan kendaraan Dinas/operasional yang disediakan jasa 12 bln 732,000 12 bln 968,328
dinas/operasional pemeliharaan dan perizinan

Penyediaan jasa administrasi Waktu penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 12 bln 37,246,699 12 bln 44,956,766
keuangan
Penyediaan jasa kebersihan
kantor Waktu penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 bln 8,052,000 12 bln 9,718,764

Penyediaan peralatan dan Jumlah dan Jenis Peralatan Kerja yang


perlengkapan kantor diperbaiki 12 bln 1,708,000 12 bln 2,061,556

Rapat-rapat koordinasi dan Jumlah rapat-rapt koordinasi dan konsultasi 12 bln 48,800,000 12 bln 58,901,600
konsultasi ke luar daerah Ke Luar Daerah

Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah rapat-rapt koordinasi dan konsultasi 12 bln 4,392,000 12 bln 5,301,144
Konsultasi Dalam Daerah Dalam Daerah
II
Program Peningkatan Sarana PKM Talaga Sedang
Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur 100% 3,974,354 APBD 100% 4,800,158
dan Prasarana Aparatur Jaya berjalan

Pemeliharaan rutin/berkala Waktu Pemeliharaan rutin/berkala gedung


gedung kantor kantor 3,974,354 4,800,158
III Program peningkatan disiplin Tingkat Kepatuhan Aparatur PKM Talaga Sedang
100% 28,159,810 APBD 100% 34,010,951
aparatur Jaya berjalan
Pengadaan pakaian dinas Jumlah Pakaian Dinas beserta
beserta perlengkapannya Perlengkapannnya yang diadakan 14,079,905 17,005,476

Pengadaan pakaian khusus Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang


hari-hari tertentu diadakan 14,079,905 17,005,476

Program Upaya Kesehatan Cakupan pelayanan kesehatan pada usia PKM Talaga Sedang
IV 100% 367,324,027 APBD 100% 443,645,657
Masyarakat pendidikan dasar Jaya berjalan
Cakupan pelayanan kesehatan pada usia
produktif 100% 100%

Pelayanan kesehatan penderita hipertensi 100% 100%

Pelayanan kesehatan penderita Diabetes 100% 100%


Melitus
Upaya kesehatan jiwa pada orang dengan
gangguan jiwa berat 100% 100%

Peningkatan kesehatan % kegiatan kesehatan masyarakat terhadap PKM Talaga


masyarakat seluruh kegiatan kesehatan yang ada Jaya 250,216,227 301,945,219

% pelayanan dan penanggulanagan masalah


Peningkatan pelayanan dan PKM Talaga
kesehatan terhadap masalah kesehatan yang 17,112,208 20,705,772
penanggulangan masalah Jaya
ada

Penyediaan biaya operasional waktu penyediaan biaya operasional dan PKM Talaga
dan pemeliharaan pemeliharaan Jaya 99,995,592 120,994,666

V Program Promosi Kesehatan Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS


Kec. Talaga Sedang
dan pemberdayaan 72 11,570,748 APBD 75 13,975,149
Jaya berjalan
Masyarakat
Persentase Institusi pendidikan yang ber-PHBS
72 75
Persentase posyandu purnama dan mandiri
32 39

% jumlah Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup


Penyuluhan masyarakat pola Kec. Talaga
Sehat terhadanp jumlah keseluruhan jumlah 100% 11,570,748 100% 13,975,149
hidup sehat Jaya
penyuluhan kesehatan yang ada
VI Program Perbaikan Gizi Persentase balita gizi buruk yang mendapat Kec. Talaga Sedang
Masyarakat penanganan /pelayanan Jaya 100 8,441,575 APBD berjalan 100 10,195,734
Persentase balita kurang gizi (BKG) <17 <17
Menurunkan prevalensi gizi buruk dari 1,2 %
menjadi dibawah 0,9 %. * 1.1 1.05
Menurunkan Prevalensi stunting (pendek dan
sangat pendek) pada anak baduta (bawah dua
tahun) dari 40,8% menjadi 28%* 35,68 33,12

Persentase Bumil Kurang Energi Kronik (KEK)


<20 <20

% Pemberian tambahan makanan dan vitamin


Pemberian tambahan Kec. Talaga
terhadap seluruh calon penerima makanan 100% 8,441,575 100% 10,195,734
makanan dan vitamin Jaya
tambahan dan vitamin
VII Cakupan Pelayanan higiene sanitasi pangan
Program Pengembangan setiap anak di satuan pendidikan dasar Kec. Talaga Sedang
100 11,702,400 APBD 100 14,134,159
Lingkungan Sehat Jaya berjalan

Persentase Tempat-Tempat Umum (TTU) yang


memenuhi syarat kesehatan 86.5 87
Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan 52 56
STBM

% pengkajian pengembangan lingkungan


Pengkajian pengembangan Kec. Talaga
sehat terhadap seluruh kegiatan pengkajian 100% 11,702,400 100% 14,134,159
lingkungan sehat Jaya
pengembangan lingkungan sehat yang ada

VIII Program Pencegahan dan cakupan imunisasi dasar lengkap bayi usia 0-
penanggulangan penyakit 11 bulan dari 80,49% menjadi 100% Kec. Talaga Sedang
100% 68,690,650 APBD 100% 82,964,567
Menular Jaya berjalan

Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan


TB sebesar 100% 100% 100%
Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan
risiko terinfeksi HIV sebesar 100% 100% 100%

Prevalensi Insiden Malaria (API) sebesar <


1/1000 penduduk <1 <1

Pelayanan vaksinasi bagi balita % vaksinasi terhadap seluruh sasaran balita Kec. Talaga
100% 3,900,800 100% 4,711,386
dan anak sekolah dan anak sekolah yang harus divaksin Jaya

Pelayanan pencegahan dan % Pelayanan pencegahan dan Kec. Talaga


penanggulangan penyakit penanggulangan penyakit menular terhadap 100% 16,456,500 100% 19,876,161
Jaya
menular semua penyakit menular yang harus ditangani
% imunisasi lengkap terhadap sasaran bayi Kec. Talaga
Peningkatan imunisasi yang harus diimunisasi Jaya 100% 37,484,250 100% 45,273,477

Peningkatan survellance % jumlah penyakit dan masalah kesehatan Kec. Talaga


Epidemiologi dan yang diamati terhadap keseluruhan penyakit 100% 10,361,500 100% 12,514,620
Jaya
penanggulangan wabah dan masalah kesehatan yang terlapor

Peningkatam komunikasi, % kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi


informasi dan edukasi (ide) Kec. Talaga
(ide) terhadap kegiatan pencegahan dan 100% 487,600 100% 588,923
pencegahan dan Jaya
pemberantasan penyakit
pemberantasan penyakit
IX Program Peningkatan Menurunkan angka kematian bayi dari 11 per
pelayanan kesehatan anak 1000 menjadi 10 per 1000 kelahiran hidup, Kec. Talaga Program
10.6% 11,885,250 APBD 10.4% 14,355,005
balita Jaya baru

Cakupan Pelayanan kesehatan balita 100 100


% kegiatan penyuluhan kesehatan anak balita
Penyuluhan kesehatan anak Kec. Talaga
terhadap seluruh kegiatan penyuluhan yang 100% 11,885,250 100% 14,355,005
balita Jaya
ada
Program Peningkatan Cakupan pelayanan kesehatan pada usia Kec. Talaga Program
100% 6,095,000 APBD 100% 7,361,541
pelayanan kesehatan lansia Lanjut Jaya baru
X
% pelayanan kesehatan lansia terhadap Kec. Talaga
Pelayanan kesehatan seluruh sasaran lansia Jaya 100% 6,095,000 100% 7,361,541

Program Peningkatan Kec. Talaga Sedang


Keselamatan Ibu melahirkan % pelayanan kesehatan ibu hamil 100 APBD 100
Jaya berjalan
dan anak
% pelayanan kesehatan ibu bersalin 93.5 94
14,386,638 17,376,181
% pelayanan kesehatan bayi baru lahir 94.5 95
XI Menurunkan angka kematian ibu dari 297,8
per 100.000 menjadi 250 per 100.000 278 268
kelahiran hidup
Perawatan secara berkala bagi Jumlah Kegiatan Dalam rangka peningkatan Kec. Talaga
ibu hamil bagi keluarga kurang keselamatan ibu dan anak 100% 14,386,638 100% 17,376,181
Jaya
mampu
JUMLAH 640,481,151 773,562,502
10 Puskesmas Biluhu
I Program Pelayanan Terpenuhinya pelayanan administrasi Sedang
PKM Biluhu 100% 106,056,428 APBD 100% 128,093,193
Administrasi Perkantoran perkantoran berjalan

Penyediaan jasa komunikasi, Waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber


sumber daya air dan listrik Daya Air dan Listrik 100% 2,194,200 100% 2,650,155
Penyediaan jasa pemeliharaan Jumlah dan Jenis Kendaraan
dan perizinan kendaraan Dinas/operasional yang disediakan jasa 1,219,000 1,472,308
dinas/operasional pemeliharaan dan perizinan

Penyediaan jasa administrasi


keuangan Waktu penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 41,689,800 50,352,940

Penyediaan peralatan dan Jumlah dan Jenis Peralatan Kerja yang


7,314,000 8,833,849
perlengkapan kantor diperbaiki
Rapat-rapat koordinasi dan Jumlah rapat-rapt koordinasi dan konsultasi 45,103,000 54,475,403
konsultasi ke luar daerah Ke Luar Daerah

Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah rapat-rapt koordinasi dan konsultasi 8,533,000 10,306,157
Konsultasi Dalam Daerah Dalam Daerah

II
Program Peningkatan Sarana Sedang
Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur PKM Biluhu 100% 15,584,013 APBD 100% 18,822,112
dan Prasarana Aparatur berjalan

Pemeliharaan rutin/berkala Waktu pemeliharaan rutin/berkala gedung


15,583,509 18,821,763
gedung kantor kantor
III Program peningkatan disiplin Tingkat Kepatuhan Aparatur Sedang
PKM Biluhu 100% 19,199,871 APBD 100% 23,189,285
aparatur berjalan
Pengadaan pakaian dinas Jumlah Pakaian Dinas beserta
beserta perlengkapannya Perlengkapannnya yang diadakan 9,599,625 11,594,427

Pengadaan pakaian khusus Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang 9,599,625 11,594,427
hari-hari tertentu diadakan
IV Program Upaya Kesehatan Cakupan pelayanan kesehatan pada usia Sedang
Masyarakat pendidikan dasar PKM Biluhu 100% 327,261,406 APBD berjalan 100% 395,259,371

Cakupan pelayanan kesehatan pada usia


produktif PKM Biluhu 100% 100%

Pelayanan kesehatan penderita hipertensi PKM Biluhu 100% 100%

Pelayanan kesehatan penderita Diabetes


Melitus PKM Biluhu 100% 100%

Upaya kesehatan jiwa pada orang dengan


gangguan jiwa berat PKM Biluhu 100% 100%

Peningkatan kesehatan % kegiatan kesehatan masyarakat terhadap


masyarakat seluruh kegiatan kesehatan yang ada PKM Biluhu 100% 211,774,565 100% 255,774,365

% pelayanan dan penanggulanagan masalah


Peningkatan pelayanan dan kesehatan terhadap masalah kesehatan yang PKM Biluhu 100% 18,992,020 100% 22,938,562
penanggulangan masalah ada
Penyediaan biaya operasional waktu penyediaan biaya operasional dan PKM Biluhu 100% 96,494,821 100% 116,546,445
dan pemeliharaan pemeliharaan

V Program Promosi Kesehatan Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS


Sedang
dan pemberdayaan Kec. Biluhu 72 22,551,500 APBD 75 27,237,702
berjalan
Masyarakat
Persentase Institusi pendidikan yang ber-PHBS
72 75
Persentase posyandu purnama dan mandiri
32 39

% jumlah Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup


Penyuluhan masyarakat pola Sehat terhadanp jumlah keseluruhan jumlah Kec. Biluhu 100% 24,989,500 100% 30,182,318
hidup sehat penyuluhan kesehatan yang ada

VI Cakupan Pelayanan higiene sanitasi pangan


Program Pengembangan setiap anak di satuan pendidikan dasar Sedang
Kec. Biluhu 100 9,142,500 APBD 100 11,042,312
Lingkungan Sehat berjalan

Persentase Tempat-Tempat Umum (TTU) yang


memenuhi syarat kesehatan 86.5 87
Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan 52 56
STBM

% pengkajian pengembangan lingkungan


Pengkajian pengembangan sehat terhadap seluruh kegiatan pengkajian Kec. Biluhu 100% 9,142,500 100% 11,042,312
lingkungan sehat pengembangan lingkungan sehat yang ada

VII Program Pencegahan dan cakupan imunisasi dasar lengkap bayi usia 0-
penanggulangan penyakit 11 bulan dari 80,49% menjadi 100% Sedang
Kec. Biluhu 100% 20,844,900 APBD berjalan 100% 25,176,470
Menular
Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan
TB sebesar 100% 100% 100%
Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan
risiko terinfeksi HIV sebesar 100% 100% 100%

Prevalensi Insiden Malaria (API) sebesar <


1/1000 penduduk <1 <1

Pelayanan vaksinasi bagi balita % vaksinasi terhadap seluruh sasaran balita


dan anak sekolah dan anak sekolah yang harus divaksin Kec. Biluhu 100% 4,876,000 100% 5,889,233

Pelayanan pencegahan dan % Pelayanan pencegahan dan


penanggulangan penyakit penanggulangan penyakit menular terhadap Kec. Biluhu 100% 6,826,400 100% 8,244,926
menular semua penyakit menular yang harus ditangani
% imunisasi lengkap terhadap sasaran bayi
Peningkatan imunisasi yang harus diimunisasi Kec. Biluhu 100% 9,142,500 100% 11,042,312
VIII Program Peningkatan Menurunkan angka kematian bayi dari 11 per
pelayanan kesehatan anak 1000 menjadi 10 per 1000 kelahiran hidup, Program
Kec. Biluhu 10.6% 7,923,500 APBD baru 10.4% 9,570,003
balita
Cakupan Pelayanan kesehatan balita 100 100
% kegiatan penyuluhan kesehatan anak balita
Penyuluhan kesehatan anak terhadap seluruh kegiatan penyuluhan yang Kec. Biluhu 100% 7,923,500 100% 9,570,003
balita ada
IX Program Peningkatan Cakupan pelayanan kesehatan pada usia Program
Kec. Biluhu 100% 4,388,400 APBD 100% 5,300,310
pelayanan kesehatan lansia Lanjut baru
% pelayanan kesehatan lansia terhadap
Pelayanan kesehatan seluruh sasaran lansia Kec. Biluhu 100% 4,388,400 100% 5,300,310
X Program Peningkatan Sedang
Keselamatan Ibu melahirkan % pelayanan kesehatan ibu hamil Kec. Biluhu 100 26,818,000 APBD 100 32,390,780
berjalan
dan anak
% pelayanan kesehatan ibu bersalin 93.5 94
% pelayanan kesehatan bayi baru lahir 94.5 95
Menurunkan angka kematian ibu dari 297,8
per 100.000 menjadi 250 per 100.000 278 268
kelahiran hidup
Perawatan secara berkala bagi Jumlah Kegiatan Dalam rangka peningkatan
ibu hamil bagi keluarga kurang keselamatan ibu dan anak Kec. Biluhu 100% 26,818,000 100% 32,390,780
mampu
JUMLAH 559,770,518 676,081,539
11 Puskesmas Batudaa Pantai
I PKM
Program Pelayanan Terpenuhinya pelayanan administrasi Sedang
Batudaa 100% 112,612,923 APBD 100% 136,012,019
Administrasi Perkantoran perkantoran berjalan
Pantai

Penyediaan jasa komunikasi, Waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber


sumber daya air dan listrik Daya Air dan Listrik 12 bln 4,388,400 12 bln 5,300,310

Penyediaan jasa pemeliharaan Jumlah dan Jenis Kendaraan


dan perizinan kendaraan Dinas/operasional yang disediakan jasa 12 bln 27,766,883 12 bln 33,536,841
dinas/operasional pemeliharaan dan perizinan

Penyediaan jasa administrasi


keuangan Waktu penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 12 bln 32,913,000 12 bln 39,752,321

Penyediaan jasa kebersihan


kantor Waktu penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 bln 7,314,000 12 bln 8,833,849
Penyediaan makanan dan Jumlah orang yang disediakan makanan dan
minuman minuman 12 bln 3,047,500 12 bln 3,680,771

Rapat-rapat koordinasi dan Jumlah rapat-rapt koordinasi dan konsultasi


12 bln 24,380,000 12 bln 29,446,164
konsultasi ke luar daerah Ke Luar Daerah

Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah rapat-rapt koordinasi dan konsultasi


Konsultasi Dalam Daerah Dalam Daerah 12 bln 12,799,500 12 bln 15,459,236

II PKM
Program Peningkatan Sarana Sedang
dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur Batudaa 100% 9,142,796 APBD berjalan 100% 11,042,516.68
Pantai
Pemeliharaan rutin/berkala Waktu pemeliharaan rutin/berkala gedung
gedung kantor kantor 9,142,500 11,042,312
III PKM
Program peningkatan disiplin Sedang
Tingkat Kepatuhan Aparatur Batudaa 100% 26,331,251 APBD 100% 31,802,448.03
aparatur berjalan
Pantai
Pengadaan pakaian dinas Jumlah Pakaian Dinas beserta 13,165,200 15,900,929
beserta perlengkapannya Perlengkapannnya yang diadakan
Pengadaan pakaian khusus Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang
hari-hari tertentu diadakan 13,165,200 15,900,929

PKM
Program Upaya Kesehatan Cakupan pelayanan kesehatan pada usia Sedang
IV Batudaa 100% 492,347,891.00 APBD 100% 594,646,572.80
Masyarakat pendidikan dasar berjalan
Pantai
Cakupan pelayanan kesehatan pada usia 100% 100%
produktif

Pelayanan kesehatan penderita hipertensi 100% 100%

Pelayanan kesehatan penderita Diabetes


Melitus 100% 100%

Upaya kesehatan jiwa pada orang dengan 100% 100%


gangguan jiwa berat
PKM
Peningkatan kesehatan % kegiatan kesehatan masyarakat terhadap Batudaa 368,890,009 445,534,143
masyarakat seluruh kegiatan kesehatan yang ada
Pantai
Peningkatan pelayanan dan % pelayanan dan penanggulanagan masalah PKM
penanggulangan masalah kesehatan terhadap masalah kesehatan yang Batudaa 41,202,200 49,764,017
kesehatan ada Pantai
PKM
Penyediaan biaya operasional waktu penyediaan biaya operasional dan Batudaa 82,255,682 99,348,413
dan pemeliharaan pemeliharaan Pantai
V Program Promosi Kesehatan Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS
dan pemberdayaan Kec. Batudaa Sedang
72 48,141,967 APBD 75 58,145,868
Masyarakat Pantai berjalan
Program Promosi Kesehatan
dan pemberdayaan
Masyarakat
Persentase Institusi pendidikan yang ber-PHBS
72 75
Persentase posyandu purnama dan mandiri
32 39

% jumlah Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup


Penyuluhan masyarakat pola Kec. Batudaa
Sehat terhadanp jumlah keseluruhan jumlah 100% 48,141,967 100% 58,145,868
hidup sehat Pantai
penyuluhan kesehatan yang ada

VI Program Perbaikan Gizi Persentase balita gizi buruk yang mendapat


Masyarakat penanganan /pelayanan Kec. Batudaa Sedang
Pantai 100 38,764,200 APBD berjalan 100 46,819,401

Persentase balita kurang gizi (BKG) <17 <17


Menurunkan prevalensi gizi buruk dari 1,2 %
menjadi dibawah 0,9 %. * 1.1 1.05
Menurunkan Prevalensi stunting (pendek dan
sangat pendek) pada anak baduta (bawah dua
tahun) dari 40,8% menjadi 28%* 35,68 33,12

Persentase Bumil Kurang Energi Kronik (KEK)


<20 <20

% Pemberian tambahan makanan dan vitamin Kec. Batudaa


Pemberian tambahan terhadap seluruh calon penerima makanan 100% 38,764,200 100% 46,819,401
makanan dan vitamin Pantai
tambahan dan vitamin
VII Program Pengembangan Cakupan Pelayanan higiene sanitasi pangan
Lingkungan Sehat setiap anak di satuan pendidikan dasar Kec. Batudaa Sedang
Pantai 100 11,702,400 APBD berjalan 100 14,134,159

Persentase Tempat-Tempat Umum (TTU) yang


memenuhi syarat kesehatan 86.5 87
Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan 52 56
STBM

% pengkajian pengembangan lingkungan


Pengkajian pengembangan Kec. Batudaa
lingkungan sehat sehat terhadap seluruh kegiatan pengkajian Pantai 100% 11,702,400 100% 14,134,159
pengembangan lingkungan sehat yang ada

VIII Program Pencegahan dan cakupan imunisasi dasar lengkap bayi usia 0-
penanggulangan penyakit 11 bulan dari 80,49% menjadi 100% Kec. Batudaa Sedang
Pantai 100% APBD berjalan 100%
Menular
Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan
TB sebesar 100% 100% 100%
54,245,500 65,517,715
Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan
risiko terinfeksi HIV sebesar 100% 100% 100%
54,245,500 65,517,715

Prevalensi Insiden Malaria (API) sebesar <


1/1000 penduduk <1 <1

Pelayanan vaksinasi bagi balita % vaksinasi terhadap seluruh sasaran balita Kec. Batudaa
dan anak sekolah dan anak sekolah yang harus divaksin Pantai 6,338,800 7,656,003

Pelayanan pencegahan dan % Pelayanan pencegahan dan Kec. Batudaa


penanggulangan penyakit penanggulangan penyakit menular terhadap 15,237,500 18,403,853
Pantai
menular semua penyakit menular yang harus ditangani

% imunisasi lengkap terhadap sasaran bayi Kec. Batudaa


Peningkatan Imunisasi yang harus diimunisasi Pantai 32,669,200 39,457,860

IX Program Peningkatan Penurunan angka kematian bayi per 100 Kec. Batudaa
pelayanan kesehatan anak 12,677,600 15,312,005
kelahiran hidup Pantai
balita
% kegiatan penyuluhan kesehatan anak balita Kec. Batudaa
Penyuluhan kesehatan anak terhadap seluruh kegiatan penyuluhan yang 12,677,600 15,312,005
balita Pantai
ada

Program Peningkatan Cakupan pelayanan kesehatan pada usia Kec. Batudaa Program
X 100% 1,584,700 APBD 100% 1,914,001
pelayanan kesehatan lansia Lanjut Pantai baru

% pelayanan kesehatan lansia terhadap Kec. Batudaa


Pelayanan kesehatan 1,584,700 1,914,001
seluruh sasaran lansia Pantai

XI Program Peningkatan
Keselamatan Ibu melahirkan Kec. Batudaa Sedang
% pelayanan kesehatan ibu hamil 100 15,800,678 APBD 100 19,084,059
dan anak Pantai berjalan

% pelayanan kesehatan ibu bersalin 93.5 94


% pelayanan kesehatan bayi baru lahir 94.5 95
Menurunkan angka kematian ibu dari 297,8
per 100.000 menjadi 250 per 100.000 278 268
kelahiran hidup
Perawatan secara berkala bagi Jumlah Kegiatan Dalam rangka peningkatan Kec. Batudaa
ibu hamil bagi keluarga kurang keselamatan ibu dan anak 100% 15,800,678 100% 19,084,059
Pantai
mampu
JUMLAH 823,351,906 994,430,764
12 Puskesmas Tabongo
Program Pelayanan Terpenuhinya pelayanan administrasi PKM Sedang
1 100% 125,217,874 APBD 100% 151,236,069
Administrasi Perkantoran perkantoran Tabongo berjalan
Penyediaan jasa komunikasi, Waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber 12 bln 36,570,000 12 bln 44,169,246
sumber daya air dan listrik Daya Air dan Listrik

Penyediaan jasa pemeliharaan Jumlah dan Jenis Kendaraan


dan perizinan kendaraan Dinas/operasional yang disediakan jasa 12 bln 1,219,000 12 bln 1,485,961
dinas/operasional pemeliharaan dan perizinan

Penyediaan jasa administrasi


keuangan Waktu penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 12 bln 34,375,800 12 bln 41,904,100

Penyediaan jasa kebersihan Waktu penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 bln 10,384,026 12 bln 12,658,128
kantor
Rapat-rapat koordinasi dan Jumlah rapat-rapt koordinasi dan konsultasi
konsultasi ke luar daerah Ke Luar Daerah 12 bln 36,570,000 12 bln 44,578,830

Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah rapat-rapt koordinasi dan konsultasi 12 bln 6,095,000 12 bln 7,429,805
Konsultasi Dalam Daerah Dalam Daerah

Program Peningkatan Sarana PKM Sedang


II dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur Tabongo 100% 12,190,394 APBD berjalan 100% 14,723,356

Pemeliharaan rutin/berkala Waktu pemeliharaan rutin/berkala gedung PKM 12,190,000 14,859,610


gedung kantor kantor Tabongo
Program peningkatan disiplin PKM Sedang
III aparatur Tingkat Kepatuhan Aparatur Tabongo 100% 17,188,456 APBD berjalan 100% 20,759,931

Pengadaan pakaian dinas Jumlah Pakaian Dinas beserta PKM


beserta perlengkapannya Perlengkapannnya yang diadakan Tabongo 17,187,900 20,952,050
IV Program Upaya Kesehatan Cakupan pelayanan kesehatan pada usia PKM Sedang
Masyarakat 100% 827,508,371.00 APBD 100% 999,447,720.94
pendidikan dasar Tabongo berjalan
Cakupan pelayanan kesehatan pada usia
produktif 100% 100%

Pelayanan kesehatan penderita hipertensi 100% 100%

Pelayanan kesehatan penderita Diabetes 100% 100%


Melitus
Upaya kesehatan jiwa pada orang dengan
gangguan jiwa berat 100% 100%

Peningkatan kesehatan % kegiatan kesehatan masyarakat terhadap PKM 757,296,409 913,859,339


masyarakat seluruh kegiatan kesehatan yang ada Tabongo

% pelayanan dan penanggulanagan masalah


Peningkatan pelayanan dan PKM
kesehatan terhadap masalah kesehatan yang 22,490,550 27,415,980
penanggulangan masalah Tabongo
ada
Penyediaan biaya operasional waktu penyediaan biaya operasional dan PKM 47,721,412 58,172,401
dan pemeliharaan pemeliharaan Tabongo

V Program Promosi Kesehatan Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS Sedang


dan pemberdayaan Kec. Tabongo 72 35,906,864 APBD berjalan 75 43,368,310
Masyarakat
Persentase Institusi pendidikan yang ber-PHBS
72 75
Persentase posyandu purnama dan mandiri
32 39

% jumlah Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup


Penyuluhan masyarakat pola Sehat terhadanp jumlah keseluruhan jumlah Kec. Tabongo 35,906,864 100% 43,368,310
hidup sehat penyuluhan kesehatan yang ada

VI Program Perbaikan Gizi Persentase balita gizi buruk yang mendapat Sedang
Masyarakat penanganan /pelayanan Kec. Tabongo 100 12,068,100 APBD berjalan 100 14,575,851
Persentase balita kurang gizi (BKG) <17 <17
Menurunkan prevalensi gizi buruk dari 1,2 %
menjadi dibawah 0,9 %. * 1.1 1.05
Menurunkan Prevalensi stunting (pendek dan
sangat pendek) pada anak baduta (bawah dua
tahun) dari 40,8% menjadi 28%* 35,68 33,12

Persentase Bumil Kurang Energi Kronik (KEK)


<20 <20

% Pemberian tambahan makanan dan vitamin


Pemberian tambahan terhadap seluruh calon penerima makanan Kec. Tabongo 12,068,100 100% 14,575,851
makanan dan vitamin tambahan dan vitamin
VII Program Pengembangan Cakupan Pelayanan higiene sanitasi pangan
Lingkungan Sehat setiap anak di satuan pendidikan dasar Sedang
Kec. Tabongo 100 11,519,550 APBD 100 13,913,312
berjalan

Persentase Tempat-Tempat Umum (TTU) yang


memenuhi syarat kesehatan 86.5 87
Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan 52 56
STBM

% pengkajian pengembangan lingkungan


Pengkajian pengembangan sehat terhadap seluruh kegiatan pengkajian Kec. Tabongo 11,519,550 100% 13,913,312
lingkungan sehat pengembangan lingkungan sehat yang ada

VIII Program Pencegahan dan cakupan imunisasi dasar lengkap bayi usia 0-
penanggulangan penyakit 11 bulan dari 80,49% menjadi 100% Sedang
Kec. Tabongo 100% 64,850,800 APBD 100% 78,326,796
Menular berjalan
Program Pencegahan dan
penanggulangan penyakit
Menular
Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan
TB sebesar 100% 100% 100%
Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan
risiko terinfeksi HIV sebesar 100% 100% 100%

Prevalensi Insiden Malaria (API) sebesar <


1/1000 penduduk <1 <1

Penyemprotan/fogging sarang % daerah fokus penyemprotan/fogging sarang


nyamuk nyamuk terhadap seluruh fokus yang ada Kec. Tabongo 9,447,250 11,410,389

Pelayanan vaksinasi bagi balita % vaksinasi terhadap seluruh sasaran balita Kec. Tabongo 4,754,100 5,742,002
dan anak sekolah dan anak sekolah yang harus divaksin

Pelayanan pencegahan dan % Pelayanan pencegahan dan


penanggulangan penyakit penanggulangan penyakit menular terhadap Kec. Tabongo 8,045,400 9,717,234
menular semua penyakit menular yang harus ditangani

% imunisasi lengkap terhadap sasaran bayi


Peningkatan imunisasi yang harus diimunisasi Kec. Tabongo 31,267,350 37,764,705

Peningkatan survellance % jumlah penyakit dan masalah kesehatan


Epidemiologi dan yang diamati terhadap keseluruhan penyakit Kec. Tabongo 9,142,500 11,042,312
penanggulangan wabah dan masalah kesehatan yang terlapor

Peningkatam komunikasi, % kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi


informasi dan edukasi (ide)
pencegahan dan (ide) terhadap kegiatan pencegahan dan Kec. Tabongo 2,194,200 2,650,155
pemberantasan penyakit pemberantasan penyakit

IX Program Peningkatan Menurunkan angka kematian bayi dari 11 per


pelayanan kesehatan anak 1000 menjadi 10 per 1000 kelahiran hidup, Program
Kec. Tabongo 10.6% 32,273,025 APBD baru 10.4% 38,979,360
balita
Cakupan Pelayanan kesehatan balita 100 100
% kegiatan penyuluhan kesehatan anak balita
Penyuluhan kesehatan anak terhadap seluruh kegiatan penyuluhan yang 32,273,025 100% 38,979,360
balita ada
Program Peningkatan Cakupan pelayanan kesehatan pada usia Program
X Kec. Tabongo 100% 9,873,900 APBD 100% 11,925,696
pelayanan kesehatan lansia Lanjut baru
% pelayanan kesehatan lansia terhadap
Pelayanan kesehatan seluruh sasaran lansia Kec. Tabongo 9,873,900 100% 11,925,696
XI Program Peningkatan Sedang
Keselamatan Ibu melahirkan Penurunan angka kematian ibu per 100.000 Kec. Tabongo 100 23,336,536 APBD berjalan 100 28,185,868
dan anak
Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil 93.5 94
Program Peningkatan
Keselamatan Ibu melahirkan
dan anak

Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin 94.5 95

Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir 278 268

Perawatan secara berkala bagi Jumlah Kegiatan Dalam rangka peningkatan


ibu hamil bagi keluarga kurang keselamatan ibu dan anak Kec. Tabongo 23,336,536 100% 28,185,868
mampu
JUMLAH 1,171,933,869 1,415,442,271
13 Puskesmas Dungaliyo
I Program Pelayanan Terpenuhinya pelayanan administrasi PKM Sedang
Administrasi Perkantoran perkantoran Dungaliyo 100% 144,797,264 APBD berjalan 100% 174,883,732

Penyediaan jasa komunikasi, Waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber 12 bln 33,644,400 12 bln 40,635,706
sumber daya air dan listrik Daya Air dan Listrik

Penyediaan jasa pemeliharaan Jumlah dan Jenis Kendaraan


dan perizinan kendaraan Dinas/operasional yang disediakan jasa 12 bln 1,462,800 12 bln 1,766,770
dinas/operasional pemeliharaan dan perizinan

Penyediaan jasa administrasi


keuangan Waktu penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 12 bln 42,055,500 12 bln 50,794,633

Penyediaan jasa kebersihan Waktu penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 bln 3,022,884 12 bln 3,651,039
kantor
Rapat-rapat koordinasi dan Jumlah rapat-rapt koordinasi dan konsultasi
konsultasi ke luar daerah Ke Luar Daerah 12 bln 48,760,000 12 bln 58,892,328

Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah rapat-rapt koordinasi dan konsultasi 12 bln 15,847,000 12 bln 19,140,007
Konsultasi Dalam Daerah Dalam Daerah

II Program peningkatan disiplin Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur PKM Sedang
100% 29,256,946 APBD 100% 35,336,053
aparatur Dungaliyo berjalan
Pengadaan pakaian dinas Jumlah Pakaian Dinas beserta
beserta perlengkapannya Perlengkapannnya yang diadakan 14,628,000 17,667,698

Pengadaan pakaian khusus Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang


hari-hari tertentu diadakan 14,628,000 17,667,698
III Program Upaya Kesehatan Cakupan pelayanan kesehatan pada usia PKM Sedang
Masyarakat 100% 878,018,581 APBD 100% 1,060,453,468
pendidikan dasar Dungaliyo berjalan
Cakupan pelayanan kesehatan pada usia
produktif 100% 100%

Pelayanan kesehatan penderita hipertensi 100% 100%

Pelayanan kesehatan penderita Diabetes 100% 100%


Melitus
Upaya kesehatan jiwa pada orang dengan
gangguan jiwa berat 100% 100%

Peningkatan kesehatan % kegiatan kesehatan masyarakat terhadap PKM


masyarakat seluruh kegiatan kesehatan yang ada Dungaliyo 788,312,371 952,106,307

% pelayanan dan penanggulanagan masalah


Peningkatan pelayanan dan PKM
kesehatan terhadap masalah kesehatan yang 24,562,850 29,667,010
penanggulangan masalah Dungaliyo
ada

Penyediaan biaya operasional waktu penyediaan biaya operasional dan PKM


dan pemeliharaan pemeliharaan Dungaliyo 35,521,660 42,903,061

Monitoring, evaluasi dan PKM


pelaporan Dungaliyo 29,621,700 35,777,089
IV Program Promosi Kesehatan Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS Kec. Sedang
dan pemberdayaan Dungaliyo 72 46,242,765 APBD berjalan 75 55,852,012
Masyarakat
Persentase Institusi pendidikan yang ber-PHBS
72 75
Persentase posyandu purnama dan mandiri
32 39

Pengembangan media Jumlah media promosi yang kesehatan yang Kec.


promosi dan informasi sadar 2 2,724,465 2 3,290,609
disediakan Dungaliyo
hidup

% jumlah Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup


Penyuluhan masyarakat pola Kec.
Sehat terhadanp jumlah keseluruhan jumlah 100 43,518,300 100 52,561,403
hidup sehat Dungaliyo
penyuluhan kesehatan yang ada

Cakupan Pelayanan higiene sanitasi pangan


Program Pengembangan setiap anak di satuan pendidikan dasar Kec. Sedang
Lingkungan Sehat Dungaliyo 100 APBD berjalan 100

Persentase Tempat-Tempat Umum (TTU) yang 20,601,100 24,882,009


memenuhi syarat kesehatan 86.5 87
V Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan 2 2
STBM

% pengkajian pengembangan lingkungan


Pengkajian pengembangan Kec.
sehat terhadap seluruh kegiatan pengkajian 1 20,601,100 1 24,882,009
lingkungan sehat Dungaliyo
pengembangan lingkungan sehat yang ada

VI Program Pencegahan dan cakupan imunisasi dasar lengkap bayi usia 0-


penanggulangan penyakit 11 bulan dari 80,49% menjadi 100% Kec. Sedang
100 21,789,625 APBD 100 26,317,509
Menular Dungaliyo berjalan

Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan


TB sebesar 100% 100 100
Program Pencegahan dan
penanggulangan penyakit
Menular

Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan


risiko terinfeksi HIV sebesar 100% 100 100

Prevalensi Insiden Malaria (API) sebesar < <1 <1


1/1000 penduduk

Penyemprotan/fogging sarang % daerah fokus penyemprotan/fogging sarang Kec.


nyamuk nyamuk terhadap seluruh fokus yang ada Dungaliyo 100 1,950,400 100 2,355,693

Pengadaan alat fogging dan Kec.


Jumlah Bahan Foging yang diadakan 1 4,876,000 1 5,889,233
bahan-bahan fogging Dungaliyo

Pelayanan pencegahan dan % Pelayanan pencegahan dan Kec.


penanggulangan penyakit penanggulangan penyakit menular terhadap 100 14,323,250 100 17,299,621
Dungaliyo
menular semua penyakit menular yang harus ditangani

Peningkatan survellance % jumlah penyakit dan masalah kesehatan Kec.


Epidemiologi dan yang diamati terhadap keseluruhan penyakit 100 639,975 100 772,962
Dungaliyo
penanggulangan wabah dan masalah kesehatan yang terlapor

VII Program Peningkatan Menurunkan angka kematian bayi dari 11 per


pelayanan kesehatan anak 1000 menjadi 10 per 1000 kelahiran hidup, Kec. Program
10.6 25,355,200 APBD 10.4 30,624,011
balita Dungaliyo baru

Cakupan Pelayanan kesehatan balita 100 100


% kegiatan penyuluhan kesehatan anak balita
Penyuluhan kesehatan anak Kec.
terhadap seluruh kegiatan penyuluhan yang 100 2,011,350 100 2,429,309
balita Dungaliyo
ada
Kec.
Immunisasi bagi anak balita Dungaliyo 23,343,850 28,194,702
VIII Program Peningkatan Cakupan pelayanan kesehatan pada usia Kec. Program
100% 4,144,600 APBD 100% 5,005,848
pelayanan kesehatan lansia Lanjut Dungaliyo baru
Pelayanan pemeliharaan Kec.
kesehatan Jumlah lansia Dungaliyo 4,144,600 5,005,848
IX Program Peningkatan Kec. Sedang
Keselamatan Ibu melahirkan % pelayanan kesehatan ibu hamil 100 50,417,840 APBD 100 60,894,667
Dungaliyo berjalan
dan anak
% pelayanan kesehatan ibu bersalin 93.5 94
% pelayanan kesehatan bayi baru lahir 94.5 95
Menurunkan angka kematian ibu dari 297,8 278 268
per 100.000 menjadi 250 per 100.000
kelahiran hidup
Perawatan secara berkala bagi Jumlah Kegiatan Dalam rangka peningkatan Kec.
ibu hamil bagi keluarga kurang keselamatan ibu dan anak 50,417,840 60,894,667
Dungaliyo
mampu
JUMLAH 1,220,623,921 1,474,249,308
Puskesmas
14 Molopatodu/Bongomeme
I
Program Pelayanan Terpenuhinya pelayanan administrasi PKM Sedang
Administrasi Perkantoran perkantoran Bongomeme 100% 117,637,303 APBD berjalan 100% 142,080,381

Penyediaan jasa komunikasi, Waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber PKM


sumber daya air dan listrik Daya Air dan Listrik Bongomeme 12 bln 5,851,200 12 bln 7,067,079

Penyediaan jasa pemeliharaan Jumlah dan Jenis Kendaraan PKM


dan perizinan kendaraan dinas Dinas/operasional yang disediakan jasa 12 bln 3,657,000 12 bln 4,416,925
Bongomeme
operasional pemeliharaan dan perizinan

Penyediaan jasa administrasi PKM


keuangan Waktu penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Bongomeme 12 bln 34,375,800 12 bln 41,519,091

Penyediaan jasa kebersihan PKM


kantor Waktu penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Bongomeme 12 bln 8,045,400 12 bln 9,717,234

Penyediaan barang cetakan Jumlah dan Jenis Barang Cetakan dan PKM 12 bln 3,047,500 12 bln 3,680,771
dan penggandaan Penggandaan yang disediakan Bongomeme

Penyediaan komponen Jumlah dan jenis komponen instalasi PKM


instalasi listrik/penerangan 12 bln 1,097,100 12 bln 1,325,077
listrik/penenrangan bangunan kantor Bongomeme
bangunan kantor

Penyediaan peralatan dan Jumlah dan Jenis peralatan dan perlengkapan PKM
perlengkapan kantor kantor yang disediakan Bongomeme 12 bln 9,142,500 12 bln 11,042,312

Rapat-rapat koordinasi dan Jumlah rapat-rapt koordinasi dan konsultasi PKM


konsultasi ke luar daerah Ke Luar Daerah Bongomeme 12 bln 36,570,000 12 bln 44,169,246

Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah rapat-rapt koordinasi dan konsultasi PKM


Konsultasi Dalam Daerah Dalam Daerah Bongomeme 12 bln 15,847,000 12 bln 19,140,007

II
Program Peningkatan Sarana PKM Sedang
dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur Bongomeme 100% 4,630,397 APBD berjalan 100% 5,592,516

Pemeliharaan rutin/berkala Waktu Pemeliharaan rutin/berkala gedung PKM


gedung kantor kantor Bongomeme 4,630,247 5,592,413
III Program peningkatan disiplin PKM
aparatur Tingkat Kepatuhan Aparatur Bongomeme 100% 34,133,103 100% 41,225,396

Pengadaan pakaian dinas Jumlah Pakaian Dinas beserta PKM 19,504,000 23,556,931
beserta perlengkapannya Perlengkapannnya yang diadakan Bongomeme
Pengadaan pakaian khusus Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang PKM
hari-hari tertentu diadakan Bongomeme 14,628,000 17,667,698
IV Program Upaya Kesehatan Cakupan pelayanan kesehatan pada usia PKM Sedang
Masyarakat 100% 787,191,605.00 APBD 100% 950,752,279.47
pendidikan dasar Bongomeme berjalan
Cakupan pelayanan kesehatan pada usia
produktif 100% 100%

Pelayanan kesehatan penderita hipertensi 100% 100%

Pelayanan kesehatan penderita Diabetes 100% 100%


Melitus
Upaya kesehatan jiwa pada orang dengan
gangguan jiwa berat 100% 100%

Peningkatan kesehatan % kegiatan kesehatan masyarakat terhadap PKM 682,637,975 824,472,405


masyarakat seluruh kegiatan kesehatan yang ada Bongomeme

% pelayanan dan penanggulanagan masalah


Peningkatan pelayanan dan PKM
kesehatan terhadap masalah kesehatan yang 16,694,205 20,163,261
penanggulangan masalah Bongomeme
ada

Penyediaan biaya operasional waktu penyediaan biaya operasional dan PKM


dan pemeliharaan pemeliharaan Bongomeme 87,859,425 106,116,614

V Program Promosi Kesehatan Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS Kec. Sedang


dan pemberdayaan 72 112,901,342 APBD 75 136,362,241
Bongomeme berjalan
Masyarakat
Persentase Institusi pendidikan yang ber-PHBS
72 75
Persentase posyandu purnama dan mandiri
32 39

% jumlah Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup


Penyuluhan masyarakat pola Kec.
Sehat terhadanp jumlah keseluruhan jumlah 112,901,342 136,362,241
hidup sehat Bongomeme
penyuluhan kesehatan yang ada

VI Program Perbaikan Gizi Persentase balita gizi buruk yang mendapat Kec. Sedang
Masyarakat penanganan /pelayanan 100 9,873,900 APBD 100 11,925,696
Bongomeme berjalan
Persentase balita kurang gizi (BKG) <17 <17
Menurunkan prevalensi gizi buruk dari 1,2 % 1,10 1,05
menjadi dibawah 0,9 %. *
Menurunkan Prevalensi stunting (pendek dan 35,68 33,12
sangat pendek) pada anak baduta (bawah dua
tahun) dari 40,8% menjadi 28%*

Persentase Bumil Kurang Energi Kronik (KEK) <20 <20


% Pemberian tambahan makanan dan vitamin
Pemberian tambahan Kec. Sedang
terhadap seluruh calon penerima makanan 9,873,900.00 APBD 11,925,696.42
makanan dan vitamin Bongomeme berjalan
tambahan dan vitamin
VII Cakupan Pelayanan higiene sanitasi pangan
Program Pengembangan setiap anak di satuan pendidikan dasar Kec. Sedang
100 20,033,046 APBD 100 24,195,913
Lingkungan Sehat Bongomeme berjalan

Persentase Tempat-Tempat Umum (TTU) yang


memenuhi syarat kesehatan 86.5 87
Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan 52 56
STBM

% pengkajian pengembangan lingkungan


Pengkajian pengembangan Kec.
sehat terhadap seluruh kegiatan pengkajian 20,033,046.00 24,195,912.96
lingkungan sehat Bongomeme
pengembangan lingkungan sehat yang ada

VIII Program Pencegahan dan cakupan imunisasi dasar lengkap bayi usia 0-
penanggulangan penyakit 11 bulan dari 80,49% menjadi 100% Kec. Sedang
100 73,200,950 APBD 100 88,412,107
Menular Bongomeme berjalan

Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan


TB sebesar 100% 100 100
Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan
risiko terinfeksi HIV sebesar 100% 100 100

Prevalensi Insiden Malaria (API) sebesar < <1 <1


1/1000 penduduk

Pelayanan vaksinasi bagi balita % vaksinasi terhadap seluruh sasaran balita Kec. 9,873,900.00 11,925,696.42
dan anak sekolah dan anak sekolah yang harus divaksin Bongomeme

Pelayanan pencegahan dan % Pelayanan pencegahan dan Kec.


penanggulangan penyakit penanggulangan penyakit menular terhadap Bongomeme 20,357,300.00 24,587,546.94
menular semua penyakit menular yang harus ditangani

% imunisasi lengkap terhadap sasaran bayi Kec.


Peningkatan imuniasasi yang harus diimunisasi Bongomeme 35,533,850.00 42,917,784.03

Peningkatan survellance % jumlah penyakit dan masalah kesehatan Kec.


Epidemiologi dan yang diamati terhadap keseluruhan penyakit Bongomeme 3,657,000.00 4,416,924.60
penanggulangan wabah dan masalah kesehatan yang terlapor

Peningkatam komunikasi, % kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi


informasi dan edukasi (ide) Kec.
pencegahan dan (ide) terhadap kegiatan pencegahan dan Bongomeme 3,778,900 4,564,155
pemberantasan penyakit pemberantasan penyakit
IX Program Peningkatan Menurunkan angka kematian bayi dari 11 per
pelayanan kesehatan anak 1000 menjadi 10 per 1000 kelahiran hidup, Kec. Program
10.6% 24,562,850 APBD 10.4% 29,667,010
balita Bongomeme baru

Cakupan Pelayanan kesehatan balita 100 100


% kegiatan penyuluhan kesehatan anak balita
Penyuluhan kesehatan anak Kec.
terhadap seluruh kegiatan penyuluhan yang 24,562,850 29,667,010
balita Bongomeme
ada
X Program Peningkatan Cakupan pelayanan kesehatan pada usia Kec. Sedang
pelayanan kesehatan lansia Lanjut Bongomeme 100% 7,314,000 APBD berjalan 100% 8,833,849

% pelayanan kesehatan lansia terhadap Kec.


Pelayanan kesehatan 7,314,000 8,833,849
seluruh sasaran lansia Bongomeme
XI Program Peningkatan Kec. Sedang
Keselamatan Ibu melahirkan % pelayanan kesehatan ibu hamil Bongomeme 100 33,605,392 APBD berjalan 100 40,588,592
dan anak
% pelayanan kesehatan ibu bersalin 93.5 94
% pelayanan kesehatan bayi baru lahir 94.5 95
Menurunkan angka kematian ibu dari 297,8 278 268
per 100.000 menjadi 250 per 100.000
kelahiran hidup
Perawatan secara berkala bagi Jumlah Kegiatan Dalam rangka peningkatan Kec.
ibu hamil bagi keluarga kurang keselamatan ibu dan anak 33,605,392 40,588,592
Bongomeme
mampu
JUMLAH 1,225,083,888 1,479,635,982
15 Puskesmas Buhu
I Program Pelayanan Terpenuhinya pelayanan administrasi Sedang
PKM Buhu 100% 93,378,418 APBD 100% 112,780,904
Administrasi Perkantoran perkantoran berjalan

Penyediaan jasa komunikasi, Waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber


sumber daya air dan listrik Daya Air dan Listrik PKM Buhu 12 bln 10,971,000 12 bln 13,250,774

Penyediaan jasa pemeliharaan Jumlah dan Jenis Kendaraan


dan perizinan kendaraan Dinas/operasional yang disediakan jasa PKM Buhu 12 bln 1,219,000 12 bln 1,472,308
dinas/operasional pemeliharaan dan perizinan

Penyediaan jasa administrasi


keuangan Waktu penyediaan Jasa Administrasi Keuangan PKM Buhu 12 bln 37,301,400 12 bln 45,052,631

Penyediaan jasa kebersihan


kantor Waktu penyediaan Jasa Kebersihan Kantor PKM Buhu 12 bln 7,314,000 12 bln 8,833,849

Rapat-rapat koordinasi dan Jumlah rapat-rapt koordinasi dan konsultasi PKM Buhu 12 bln 30,475,000 12 bln 36,807,705
konsultasi ke luar daerah Ke Luar Daerah

Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah rapat-rapt koordinasi dan konsultasi PKM Buhu 12 bln 6,095,000 12 bln 7,361,541
Konsultasi Dalam Daerah Dalam Daerah
II
Program Peningkatan Sarana Sedang
Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur PKM Buhu 100% 13,256,654 APBD 100% 16,011,166
dan Prasarana Aparatur berjalan

Pemeliharaan rutin/berkala Waktu Pemeliharaan rutin/berkala gedung


gedung kantor kantor PKM Buhu 13,256,225 16,010,869
III Program peningkatan disiplin Tingkat Kepatuhan Aparatur Sedang
PKM Buhu 100% 32,182,640 APBD 100% 38,869,659
aparatur berjalan
Pengadaan pakaian dinas Jumlah Pakaian Dinas beserta
beserta perlengkapannya Perlengkapannnya yang diadakan PKM Buhu 20,113,500 24,293,085

Pengadaan pakaian khusus Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang


hari-hari tertentu diadakan PKM Buhu 12,068,100 14,575,851
IV Program Upaya Kesehatan Cakupan pelayanan kesehatan pada usia Sedang
Masyarakat PKM Buhu 100% 645,962,502.10 APBD 100% 780,180,479.00
pendidikan dasar berjalan
Cakupan pelayanan kesehatan pada usia
produktif 100% 100%

Pelayanan kesehatan penderita hipertensi 100% 100%

Pelayanan kesehatan penderita Diabetes 100% 100%


Melitus
Upaya kesehatan jiwa pada orang dengan
gangguan jiwa berat 100% 100%

Peningkatan kesehatan % kegiatan kesehatan masyarakat terhadap


masyarakat seluruh kegiatan kesehatan yang ada PKM Buhu 560,192,443 676,587,402

% pelayanan dan penanggulanagan masalah


Peningkatan pelayanan dan kesehatan terhadap masalah kesehatan yang PKM Buhu 10,666,250 12,882,697
penanggulangan masalah ada

Penyediaan biaya operasional waktu penyediaan biaya operasional dan


dan pemeliharaan pemeliharaan PKM Buhu 75,103,809 90,710,381

V Program Promosi Kesehatan Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS


Sedang
dan pemberdayaan Kec. Tibawa 72 APBD 75
berjalan
Masyarakat
Persentase Institusi pendidikan yang ber-PHBS 14,103,830 17,034,606
72 75
Persentase posyandu purnama dan mandiri
32 39

% jumlah Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup


Penyuluhan masyarakat pola Sehat terhadanp jumlah keseluruhan jumlah Kec. Tibawa
hidup sehat penyuluhan kesehatan yang ada
VI Program Perbaikan Gizi Persentase balita gizi buruk yang mendapat Sedang
Masyarakat penanganan /pelayanan Kec. Tibawa 100 14,018,500 APBD berjalan 100 16,931,544
Persentase balita kurang gizi (BKG) <17 <17
Menurunkan prevalensi gizi buruk dari 1,2 % 1,10 1,05
menjadi dibawah 0,9 %. *
Menurunkan Prevalensi stunting (pendek dan 35,68 33,12
sangat pendek) pada anak baduta (bawah dua
tahun) dari 40,8% menjadi 28%*

Persentase Bumil Kurang Energi Kronik (KEK) <20 <20

% Pemberian tambahan makanan dan vitamin


Pemberian tambahan terhadap seluruh calon penerima makanan Kec. Tibawa
makanan dan vitamin tambahan dan vitamin
VII Program Pengembangan Cakupan Pelayanan higiene sanitasi pangan
Lingkungan Sehat setiap anak di satuan pendidikan dasar Sedang
Kec. Tibawa 100 8,776,800 APBD 100 10,600,619
berjalan

Persentase Tempat-Tempat Umum (TTU) yang


memenuhi syarat kesehatan 86.5 87
Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan 52 56
STBM

% pengkajian pengembangan lingkungan


Pengkajian pengembangan sehat terhadap seluruh kegiatan pengkajian Kec. Tibawa 100% 2,742,750 100% 3,312,693
lingkungan sehat pengembangan lingkungan sehat yang ada

Penyuluhan menciptakan
lingkungan sehat Kec. Tibawa 100% 6,034,050 100% 7,287,926
VIII Program Pencegahan dan cakupan imunisasi dasar lengkap bayi usia 0-
penanggulangan penyakit 11 bulan dari 80,49% menjadi 100% Sedang
Kec. Tibawa 100 79,814,025 APBD 100 96,399,379
Menular berjalan

Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan


TB sebesar 100% 100 100
Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan
risiko terinfeksi HIV sebesar 100% 100 100

Prevalensi Insiden Malaria (API) sebesar < <1 <1


1/1000 penduduk

Pelayanan pencegahan dan % Pelayanan pencegahan dan


penanggulangan penyakit penanggulangan penyakit menular terhadap Kec. Tibawa 9,599,625 11,594,427
menular semua penyakit menular yang harus ditangani
% imunisasi lengkap terhadap sasaran bayi
Peningkatan imuniasasi yang harus diimunisasi Kec. Tibawa 70,214,400 84,804,952
IX Program Peningkatan Cakupan pelayanan kesehatan pada usia Program
Kec. Tibawa 100% 4,388,400 APBD 100% 5,300,310
pelayanan kesehatan lansia Lanjut Baru
% pelayanan kesehatan lansia terhadap
Pelayanan kesehatan seluruh sasaran lansia Kec. Tibawa 100% 4,388,400 100% 5,300,310
X Program Peningkatan Sedang
Keselamatan Ibu melahirkan % pelayanan kesehatan ibu hamil Kec. Tibawa 100 17,870,540 APBD berjalan 100 21,584,038
dan anak
% pelayanan kesehatan ibu bersalin 93.5 94
% pelayanan kesehatan bayi baru lahir 94.5 95
Menurunkan angka kematian ibu dari 297,8 278 268
per 100.000 menjadi 250 per 100.000
kelahiran hidup
Perawatan secara berkala bagi Jumlah Kegiatan Dalam rangka peningkatan
ibu hamil bagi keluarga kurang keselamatan ibu dan anak Kec. Tibawa 100% 17,870,540 100% 21,584,038
mampu
JUMLAH 923,752,310 1,115,692,704
16 Puskesmas Pulubala
I Program Pelayanan Terpenuhinya pelayanan administrasi PKM Sedang
100% 121,050,613 APBD 100% 146,202,921
Administrasi Perkantoran perkantoran Pulubala berjalan

Penyediaan jasa komunikasi, Waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber PKM


sumber daya air dan listrik Daya Air dan Listrik Pulubala 12 bln 11,702,400 12 bln 14,134,159

Penyediaan jasa pemeliharaan Jumlah dan Jenis Kendaraan PKM


dan perizinan kendaraan Dinas/operasional yang disediakan jasa 12 bln 1,340,900 12 bln 1,619,539
Pulubala
dinas/operasional pemeliharaan dan perizinan

Penyediaan jasa administrasi PKM


keuangan Waktu penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Pulubala 12 bln 32,181,600 12 bln 38,868,936

Penyediaan jasa perbaikan Jumlah dan Jenis Peralatan Kerja yang PKM
12 bln 1,219,000 12 bln 1,472,308
peralatan kerja diperbaiki Pulubala
Penyediaan peralatan dan Jumlah dan Jenis peralatan dan perlengkapan PKM
perlengkapan kantor kantor yang disediakan Pulubala 12 bln 12,190,000 12 bln 14,723,082

Penyediaan bahan bacaan dan PKM


peraturan Pulubala 12 bln 1,462,800 12 bln 1,766,770

Rapat-rapat koordinasi dan Jumlah rapat-rapt koordinasi dan konsultasi PKM 12 bln 36,570,000 12 bln 44,169,246
konsultasi ke luar daerah Ke Luar Daerah Pulubala

Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah rapat-rapt koordinasi dan konsultasi PKM


Konsultasi Dalam Daerah Dalam Daerah Pulubala 12 bln 24,380,000 12 bln 29,446,164
II
Program Peningkatan Sarana PKM Sedang
Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur 100% 17,174,147 APBD 100% 20,742,649
dan Prasarana Aparatur Pulubala berjalan

Pemeliharaan rutin/berkala Waktu Pemeliharaan rutin/berkala gedung PKM


gedung kantor kantor Pulubala 17,173,591 20,742,264
III Program peningkatan disiplin Tingkat Kepatuhan Aparatur PKM Sedang
100% 25,599,828 APBD 100% 30,919,047
aparatur Pulubala berjalan
Pengadaan pakaian dinas Jumlah Pakaian Dinas beserta PKM
beserta perlengkapannya Perlengkapannnya yang diadakan Pulubala 12,799,500 15,459,236

Pengadaan pakaian khusus Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang PKM
hari-hari tertentu diadakan Pulubala 12,799,500 15,459,236
IV Program Upaya Kesehatan Cakupan pelayanan kesehatan pada usia PKM Sedang
Masyarakat 100% 1,339,405,777 APBD 100% 1,617,708,178
pendidikan dasar Pulubala berjalan
Cakupan pelayanan kesehatan pada usia
produktif 100% 100%

Pelayanan kesehatan penderita hipertensi 100% 100%

Pelayanan kesehatan penderita Diabetes 100% 100%


Melitus
Upaya kesehatan jiwa pada orang dengan
gangguan jiwa berat 100% 100%

Peningkatan kesehatan % kegiatan kesehatan masyarakat terhadap PKM


masyarakat seluruh kegiatan kesehatan yang ada Pulubala 1,216,924,924 1,469,775,803

Peningkatan pelayanan dan % pelayanan dan penanggulanagan masalah PKM


penanggulangan masalah kesehatan terhadap masalah kesehatan yang 23,788,785 28,732,095
Pulubala
kesehatan ada

Penyediaan biaya operasional waktu penyediaan biaya operasional dan PKM


dan pemeliharaan pemeliharaan Pulubala 98,692,069 119,200,280

V Program Promosi Kesehatan Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS Kec. Sedang


dan pemberdayaan Pulubala 72 57,250,335 APBD berjalan 75 69,146,955
Masyarakat
Persentase Institusi pendidikan yang ber-PHBS
72 75
Persentase posyandu purnama dan mandiri
32 39

% jumlah Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup


Penyuluhan masyarakat pola Kec.
Sehat terhadanp jumlah keseluruhan jumlah 57,250,335 100% 69,146,955
hidup sehat Pulubala
penyuluhan kesehatan yang ada

VI Program Perbaikan Gizi Persentase balita gizi buruk yang mendapat Kec. Sedang
Masyarakat penanganan /pelayanan Pulubala 100 38,718,488 APBD berjalan 100 46,764,189
Program Perbaikan Gizi
Masyarakat
Persentase balita kurang gizi (BKG) <17 <17
Menurunkan prevalensi gizi buruk dari 1,2 % 1,10 1,05
menjadi dibawah 0,9 %. *
Menurunkan Prevalensi stunting (pendek dan 35,68 33,12
sangat pendek) pada anak baduta (bawah dua
tahun) dari 40,8% menjadi 28%*

Persentase Bumil Kurang Energi Kronik (KEK) <20 <20

% Pemberian tambahan makanan dan vitamin


Pemberian tambahan Kec.
terhadap seluruh calon penerima makanan 38,718,488 100% 46,764,189
makanan dan vitamin Pulubala
tambahan dan vitamin
VII Cakupan Pelayanan higiene sanitasi pangan
Program Pengembangan setiap anak di satuan pendidikan dasar Kec. Sedang
Lingkungan Sehat Pulubala 100 14,688,950 APBD berjalan 100 17,741,314

Persentase Tempat-Tempat Umum (TTU) yang


memenuhi syarat kesehatan 86.5 87
Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan 52 56
STBM

% pengkajian pengembangan lingkungan


Pengkajian pengembangan Kec.
sehat terhadap seluruh kegiatan pengkajian 14,688,950 100% 17,741,314
lingkungan sehat Pulubala
pengembangan lingkungan sehat yang ada

VIII Program Pencegahan dan cakupan imunisasi dasar lengkap bayi usia 0-
penanggulangan penyakit 11 bulan dari 80,49% menjadi 100% Kec. Sedang
Pulubala 100 74,432,140 APBD berjalan 100 89,899,139
Menular
Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan
TB sebesar 100% 100 100
Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan
risiko terinfeksi HIV sebesar 100% 100 100

Prevalensi Insiden Malaria (API) sebesar < <1 <1


1/1000 penduduk

Pelayanan vaksinasi bagi balita % vaksinasi terhadap seluruh sasaran balita Kec.
dan anak sekolah dan anak sekolah yang harus divaksin Pulubala 5,485,500 100% 6,625,387

Pelayanan pencegahan dan % Pelayanan pencegahan dan Kec.


penanggulangan penyakit penanggulangan penyakit menular terhadap 34,936,540 100% 42,196,353
Pulubala
menular semua penyakit menular yang harus ditangani

% imunisasi lengkap terhadap sasaran bayi Kec.


Peningkatan imunisasi yang harus diimunisasi Pulubala 34,010,100 100% 41,077,399
IX Program Peningkatan Cakupan pelayanan kesehatan pada usia Kec. Program
pelayanan kesehatan lansia Lanjut Pulubala 100% 1,706,600 APBD baru 100% 2,061,231

% pelayanan kesehatan lansia terhadap Kec.


Pelayanan kesehatan 1,706,600 100% 2,061,231
seluruh sasaran lansia Pulubala
X Program Peningkatan Kec. Sedang
Keselamatan Ibu melahirkan % pelayanan kesehatan ibu hamil Pulubala 100 47,163,110 APBD berjalan 100 56,963,604
dan anak
% pelayanan kesehatan ibu bersalin 93.5 94
% pelayanan kesehatan bayi baru lahir 94.5 95
Menurunkan angka kematian ibu dari 297,8
per 100.000 menjadi 250 per 100.000 278 268
kelahiran hidup

Perawatan secara berkala bagi Jumlah Kegiatan Dalam rangka peningkatan Kec. 47,163,110 100% 56,963,604
ibu hamil bagi keluarga keselamatan ibu dan anak Pulubala

JUMLAH 1,737,189,987 2,098,149,227


17 Puskesmas Bilato
I Program Pelayanan Terpenuhinya pelayanan administrasi Sedang
Administrasi Perkantoran perkantoran PKM Bilato 100% 92,037,475 APBD berjalan 100% 111,161,335

Penyediaan jasa komunikasi, Waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber


sumber daya air dan listrik Daya Air dan Listrik PKM Bilato 12 bln 5,851,200 12 bln 7,067,079

Penyediaan jasa pemeliharaan Jumlah dan Jenis Kendaraan


dan perizinan kendaraan Dinas/operasional yang disediakan jasa PKM Bilato 12 bln 1,219,000 12 bln 1,472,308
dinas/operasional pemeliharaan dan perizinan

Penyediaan jasa administrasi Waktu penyediaan Jasa Administrasi Keuangan PKM Bilato 12 bln 34,375,800 12 bln 41,519,091
keuangan
Penyediaan jasa kebersihan
kantor Waktu penyediaan Jasa Kebersihan Kantor PKM Bilato 12 bln 7,314,000 12 bln 8,833,849

Penyediaan makanan dan Jumlah orang yang disediakan makanan dan


PKM Bilato 12 bln 3,657,000 12 bln 4,416,925
minuman minuman
Rapat-rapat koordinasi dan Jumlah rapat-rapt koordinasi dan konsultasi
konsultasi ke luar daerah Ke Luar Daerah PKM Bilato 12 bln 26,818,000 12 bln 32,390,780

Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah rapat-rapt koordinasi dan konsultasi PKM Bilato 12 bln 12,799,500 12 bln 15,459,236
Konsultasi Dalam Daerah Dalam Daerah

II
Program Peningkatan Sarana Sedang
Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur PKM Bilato 100% 18,493,720 APBD 100% 22,336,408
dan Prasarana Aparatur berjalan

Pemeliharaan rutin/berkala Waktu Pemeliharaan rutin/berkala gedung PKM Bilato 18,493,122 100% 22,335,993
gedung kantor kantor
III Program peningkatan disiplin Sedang
aparatur Tingkat Kepatuhan Aparatur PKM Bilato 100% 19,504,630 APBD berjalan 100% 23,557,369

Pengadaan pakaian dinas Jumlah Pakaian Dinas beserta


PKM Bilato 12,190,000 100% 14,723,082
beserta perlengkapannya Perlengkapannnya yang diadakan
Pengadaan pakaian khusus Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang
hari-hari tertentu diadakan PKM Bilato 7,314,000 100% 8,833,849
IV Program Upaya Kesehatan Cakupan pelayanan kesehatan pada usia Sedang
Masyarakat pendidikan dasar PKM Bilato 100% 307,384,514 APBD berjalan 100% 371,250,121

Cakupan pelayanan kesehatan pada usia 100% 100%


produktif

Pelayanan kesehatan penderita hipertensi 100% 100%

Pelayanan kesehatan penderita Diabetes


Melitus 100% 100%

Upaya kesehatan jiwa pada orang dengan 100% 100%


gangguan jiwa berat

Peningkatan kesehatan % kegiatan kesehatan masyarakat terhadap


masyarakat seluruh kegiatan kesehatan yang ada PKM Bilato 230,080,410 277,882,224

Peningkatan pelayanan dan % pelayanan dan penanggulanagan masalah


penanggulangan masalah kesehatan terhadap masalah kesehatan yang PKM Bilato 15,883,570 19,184,176
KESEHATAN ada

Penyediaan biaya operasional waktu penyediaan biaya operasional dan PKM Bilato 61,420,534 74,183,721
dan pemeliharaan pemeliharaan

V Program Promosi Kesehatan Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS Sedang


dan pemberdayaan Kec. Bilato 72 45,212,710 APBD berjalan 75 54,607,911
Masyarakat
Persentase Institusi pendidikan yang ber-PHBS
72 75
Persentase posyandu purnama dan mandiri
32 39

% jumlah Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup


Penyuluhan masyarakat pola Sehat terhadanp jumlah keseluruhan jumlah Kec. Bilato 100% 45,212,710 100% 54,607,911
hidup sehat penyuluhan kesehatan yang ada

VI Program Perbaikan Gizi Persentase balita gizi buruk yang mendapat Sedang
Masyarakat penanganan /pelayanan Kec. Bilato 100 4,388,400 APBD berjalan 100 5,300,310
Persentase balita kurang gizi (BKG) <17 <17
Menurunkan prevalensi gizi buruk dari 1,2 % 1,10 1,05
menjadi dibawah 0,9 %. *
Program Perbaikan Gizi
Masyarakat

Menurunkan Prevalensi stunting (pendek dan 35,68 33,12


sangat pendek) pada anak baduta (bawah dua
tahun) dari 40,8% menjadi 28%*

Persentase Bumil Kurang Energi Kronik (KEK) <20 <20

% Pemberian tambahan makanan dan vitamin


Pemberian tambahan terhadap seluruh calon penerima makanan Kec. Bilato 100% 4,388,400 100% 5,300,310
makanan dan vitamin tambahan dan vitamin
VII Program Pengembangan Cakupan Pelayanan higiene sanitasi pangan
Lingkungan Sehat setiap anak di satuan pendidikan dasar Sedang
Kec. Bilato 100 15,359,400 APBD berjalan 100 18,551,083

Persentase Tempat-Tempat Umum (TTU) yang


memenuhi syarat kesehatan 86.5 87
Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan 52 56
STBM

% pengkajian pengembangan lingkungan


Pengkajian pengembangan sehat terhadap seluruh kegiatan pengkajian Kec. Bilato 100% 15,359,400 100% 18,551,083
lingkungan sehat pengembangan lingkungan sehat yang ada

VIII Program Pencegahan dan cakupan imunisasi dasar lengkap bayi usia 0-
penanggulangan penyakit 11 bulan dari 80,49% menjadi 100% Sedang
Kec. Bilato 100 45,273,660 APBD 100 54,681,527
Menular berjalan

Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan


TB sebesar 100% 100 100
Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan
risiko terinfeksi HIV sebesar 100% 100 100

Prevalensi Insiden Malaria (API) sebesar < <1 <1


1/1000 penduduk

Pelayanan vaksinasi bagi balita % vaksinasi terhadap seluruh sasaran balita Kec. Bilato 100% 10,483,400 100% 12,661,851
dan anak sekolah dan anak sekolah yang harus divaksin

Pelayanan pencegahan dan % Pelayanan pencegahan dan


penanggulangan penyakit penanggulangan penyakit menular terhadap Kec. Bilato 100% 7,240,860 100% 8,745,511
menular semua penyakit menular yang harus ditangani

% imunisasi lengkap terhadap sasaran bayi


Peningkatan imunisasi Kec. Bilato 100% 27,549,400 100% 33,274,165
yang harus diimunisasi
IX Program Peningkatan Menurunkan angka kematian bayi dari 11 per
pelayanan kesehatan anak 1000 menjadi 10 per 1000 kelahiran hidup, Program
Kec. Bilato 10.6 43,579,250 APBD baru 10.4 52,635,018
balita
Program Peningkatan
pelayanan kesehatan anak
balita
Cakupan Pelayanan kesehatan balita 100 100
% kegiatan penyuluhan kesehatan anak balita
Penyuluhan kesehatan anak
terhadap seluruh kegiatan penyuluhan yang Kec. Bilato 100% 43,579,250 100% 52,635,018
balita ada
X Program Peningkatan Cakupan pelayanan kesehatan pada usia Program
pelayanan kesehatan lansia Lanjut Kec. Bilato 100% 15,085,125 APBD baru 100% 18,219,814

% pelayanan kesehatan lansia terhadap


Pelayanan kesehatan Kec. Bilato 100% 15,085,125 100% 18,219,814
seluruh sasaran lansia
XI Program Peningkatan Sedang
Keselamatan Ibu melahirkan % pelayanan kesehatan ibu hamil Kec. Bilato 100 59,557,902 APBD berjalan 100 71,934,034
dan anak
% pelayanan kesehatan ibu bersalin 93.5 94
% pelayanan kesehatan bayi baru lahir 94.5 95
Menurunkan angka kematian ibu dari 297,8
per 100.000 menjadi 250 per 100.000 278 268
kelahiran hidup
Perawatan secara berkala bagi Jumlah Kegiatan Dalam rangka peningkatan Sedang
ibu hamil bagi keluarga kurang keselamatan ibu dan anak Kec. Bilato 100% 59,557,902 APBD 100% 71,934,034
berjalan
mampu
JUMLAH 665,876,787 804,234,929
18 Puskesmas Tolangohula
I
Program Pelayanan Terpenuhinya pelayanan administrasi PKM Sedang
100% 159,923,051 APBD 100% 193,152,407
Administrasi Perkantoran perkantoran Tolangohula berjalan

Penyediaan jasa komunikasi, Waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber PKM 12 bln 13,165,200 12 bln 15,900,929
sumber daya air dan listrik Daya Air dan Listrik Tolangohula

Penyediaan jasa pemeliharaan Jumlah dan Jenis Kendaraan PKM


dan perizinan kendaraan Dinas/operasional yang disediakan jasa Tolangohula 12 bln 27,949,232 12 bln 33,757,082
dinas/operasional pemeliharaan dan perizinan

Penyediaan jasa administrasi PKM


keuangan Waktu penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tolangohula 12 bln 35,838,600 12 bln 43,285,861

Penyediaan jasa kebersihan PKM


kantor Waktu penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tolangohula 12 bln 17,066,000 12 bln 20,612,315

Penyediaan peralatan dan Jumlah dan Jenis peralatan dan perlengkapan PKM
perlengkapan kantor kantor yang disediakan Tolangohula 12 bln 20,247,300 12 bln 24,454,689
Rapat-rapat koordinasi dan Jumlah rapat-rapt koordinasi dan konsultasi PKM 12 bln 29,438,850 12 bln 35,556,243
konsultasi ke luar daerah Ke Luar Daerah Tolangohula

Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah rapat-rapt koordinasi dan konsultasi PKM 12 bln 16,212,700 12 bln 19,581,699
Konsultasi Dalam Daerah Dalam Daerah Tolangohula

II
Program Peningkatan Sarana PKM Sedang
dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur Tolangohula 100% 2,438,079 APBD berjalan 100% 2,944,671

Pemeliharaan rutin/berkala Waktu Pemeliharaan rutin/berkala gedung PKM


gedung kantor kantor Tolangohula 2,438,000 2,944,616

III
Program peningkatan disiplin PKM Sedang
aparatur Tingkat Kepatuhan Aparatur Tolangohula 100% 28,952,186 APBD berjalan 100% 34,967,969

Pengadaan pakaian dinas Jumlah Pakaian Dinas beserta PKM


beserta perlengkapannya Perlengkapannnya yang diadakan Tolangohula 16,761,250 20,244,238

Pengadaan pakaian khusus Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang PKM
12,190,000 14,723,082
hari-hari tertentu diadakan Tolangohula

IV Program Upaya Kesehatan


Masyarakat Cakupan pelayanan kesehatan pada usia PKM Sedang
100% 843,601,121 APBD 100% 1,018,883,544
pendidikan dasar Tolangohula berjalan

Cakupan pelayanan kesehatan pada usia


produktif 100% 100%

Pelayanan kesehatan penderita hipertensi 100% 100%

Pelayanan kesehatan penderita Diabetes


Melitus 100% 100%

Upaya kesehatan jiwa pada orang dengan


gangguan jiwa berat 100% 100%

Peningkatan kesehatan % kegiatan kesehatan masyarakat terhadap PKM


masyarakat seluruh kegiatan kesehatan yang ada Tolangohula 694,834,361 839,203,051

% pelayanan dan penanggulanagan masalah


Peningkatan pelayanan dan PKM
kesehatan terhadap masalah kesehatan yang 29,804,550 35,997,935
penanggulangan masalah Tolangohula
ada

Penyediaan biaya operasional waktu penyediaan biaya operasional dan PKM


118,962,210 143,682,557
dan pemeliharaan pemeliharaan Tolangohula
V Program Promosi Kesehatan Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS
dan pemberdayaan Kec. Sedang
72 37,837,760 APBD 75 45,700,447
Masyarakat Tolangohula berjalan

Persentase Institusi pendidikan yang ber-PHBS


72 75
Persentase posyandu purnama dan mandiri
32 39

% jumlah Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup


Penyuluhan masyarakat pola Kec. Sedang
Sehat terhadanp jumlah keseluruhan jumlah 37,837,760 APBD 45,700,447
hidup sehat Tolangohula berjalan
penyuluhan kesehatan yang ada

VI Program Perbaikan Gizi Persentase balita gizi buruk yang mendapat


Masyarakat penanganan /pelayanan Kec. Sedang
Tolangohula 100 8,056,371 APBD berjalan 100 9,730,485

Persentase balita kurang gizi (BKG) <17 <17


Menurunkan prevalensi gizi buruk dari 1,2 % 1,10 1,05
menjadi dibawah 0,9 %. *
Menurunkan Prevalensi stunting (pendek dan 35,68 33,12
sangat pendek) pada anak baduta (bawah dua
tahun) dari 40,8% menjadi 28%*

Persentase Bumil Kurang Energi Kronik (KEK) <20 <20

% Pemberian tambahan makanan dan vitamin


Pemberian tambahan Kec.
terhadap seluruh calon penerima makanan 100% 8,056,371 100% 9,730,485
makanan dan vitamin Tolangohula
tambahan dan vitamin
VII Program Pengembangan Cakupan Pelayanan higiene sanitasi pangan
Lingkungan Sehat setiap anak di satuan pendidikan dasar Kec. Sedang
Tolangohula 100 17,309,800 APBD berjalan 100 20,906,776

Persentase Tempat-Tempat Umum (TTU) yang


memenuhi syarat kesehatan 86.5 87
Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan 52 56
STBM

% pengkajian pengembangan lingkungan


Pengkajian pengembangan Kec.
sehat terhadap seluruh kegiatan pengkajian 100% 17,309,800 100% 20,906,776
lingkungan sehat Tolangohula
pengembangan lingkungan sehat yang ada

VIII Program Pencegahan dan cakupan imunisasi dasar lengkap bayi usia 0-
penanggulangan penyakit 11 bulan dari 80,49% menjadi 100% Kec. Sedang
Tolangohula 100 55,708,300 APBD berjalan 100 67,284,485
Menular
Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan
TB sebesar 100% 100 100
Program Pencegahan dan
penanggulangan penyakit
Menular

Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan


risiko terinfeksi HIV sebesar 100% 100 100

Prevalensi Insiden Malaria (API) sebesar < <1 <1


1/1000 penduduk

Pelayanan vaksinasi bagi balita % vaksinasi terhadap seluruh sasaran balita Kec.
dan anak sekolah dan anak sekolah yang harus divaksin Tolangohula 100% 7,009,250 100% 8,465,772

Pelayanan pencegahan dan % Pelayanan pencegahan dan Kec.


penanggulangan penyakit penanggulangan penyakit menular terhadap Tolangohula 100% 5,424,550 100% 6,551,771
menular semua penyakit menular yang harus ditangani

% imunisasi lengkap terhadap sasaran bayi Kec.


Peningkatan imunisasi yang harus diimunisasi Tolangohula 100% 43,274,500 100% 52,266,941

IX Program Peningkatan Menurunkan angka kematian bayi dari 11 per


pelayanan kesehatan anak 1000 menjadi 10 per 1000 kelahiran hidup, Kec. Program
Tolangohula 10.6 36,783,325 APBD Baru 10.4 44,426,900
balita
Cakupan Pelayanan kesehatan balita 100 100

Penyuluhan kesehatan anak % kegiatan penyuluhan kesehatan anak balita Kec. Program
balita terhadap seluruh kegiatan penyuluhan yang Tolangohula 100% 36,783,325 APBD Baru 100% 44,426,900
ada
X
Program Peningkatan Cakupan pelayanan kesehatan pada usia Kec. Program
100% 4,388,400 APBD 100% 5,300,310
pelayanan kesehatan lansia Lanjut Tolangohula Baru

% pelayanan kesehatan lansia terhadap Kec.


Pelayanan kesehatan 100% 4,388,400 100% 5,300,310
seluruh sasaran lansia Tolangohula

XI Program Peningkatan
Keselamatan Ibu melahirkan Kec. Sedang
% pelayanan kesehatan ibu hamil Tolangohula 100 73,994,519 APBD berjalan 100 89,370,580
dan anak
% pelayanan kesehatan ibu bersalin 93.5 94
% pelayanan kesehatan bayi baru lahir 94.5 95
Menurunkan angka kematian ibu dari 297,8
per 100.000 menjadi 250 per 100.000 278 268
kelahiran hidup
Perawatan secara berkala bagi Jumlah Kegiatan Dalam rangka peningkatan Kec. Sedang
ibu hamil bagi keluarga kurang keselamatan ibu dan anak 100% 73,994,519 APBD 100% 89,370,580
Tolangohula berjalan
mampu
JUMLAH 1,268,992,912 1,532,668,573
19 Puskesmas Asparaga
I Program Pelayanan Terpenuhinya pelayanan administrasi PKM Sedang
Administrasi Perkantoran perkantoran Asparaga 100% 111,298,298 APBD berjalan 100% 134,424,236

Penyediaan jasa komunikasi, Waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber PKM


sumber daya air dan listrik Daya Air dan Listrik Asparaga 12 bln 9,508,200 12 bln 11,484,004

Penyediaan jasa pemeliharaan Jumlah dan Jenis Kendaraan PKM


dan perizinan kendaraan Dinas/operasional yang disediakan jasa 12 bln 1,706,600 12 bln 2,061,231
Asparaga
dinas/operasional pemeliharaan dan perizinan

Penyediaan jasa administrasi PKM


Waktu penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 12 bln 32,913,000 12 bln 39,752,321
keuangan Asparaga
Penyediaan jasa kebersihan PKM
kantor Waktu penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Asparaga 12 bln 8,045,400 12 bln 9,717,234

Penyediaan peralatan dan Jumlah dan Jenis peralatan dan perlengkapan PKM
perlengkapan kantor kantor yang disediakan Asparaga 12 bln 1,828,500 12 bln 2,208,462

Rapat-rapat koordinasi dan Jumlah rapat-rapt koordinasi dan konsultasi PKM 12 bln 48,760,000 12 bln 58,892,328
konsultasi ke luar daerah Ke Luar Daerah Asparaga

Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah rapat-rapt koordinasi dan konsultasi PKM


Konsultasi Dalam Daerah Dalam Daerah Asparaga 12 bln 8,533,000 12 bln 10,306,157

II
Program Peningkatan Sarana PKM Sedang
Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur 100% 13,529,025 APBD 100% 16,340,132
dan Prasarana Aparatur Asparaga berjalan

Pemeliharaan rutin/berkala Waktu Pemeliharaan rutin/berkala gedung PKM


gedung kantor kantor Asparaga 13,528,588 16,339,828
III Program peningkatan disiplin Tingkat Kepatuhan Aparatur PKM Sedang
100% 23,405,557 APBD 100% 28,268,843
aparatur Asparaga berjalan
Pengadaan pakaian dinas Jumlah Pakaian Dinas beserta PKM
beserta perlengkapannya Perlengkapannnya yang diadakan Asparaga 11,702,400 14,134,159

Pengadaan pakaian khusus Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang PKM
hari-hari tertentu diadakan Asparaga 11,702,400 14,134,159
IV Program Upaya Kesehatan Cakupan pelayanan kesehatan pada usia PKM Sedang
Masyarakat 100% 403,824,898.10 APBD 100% 487,729,349.57
pendidikan dasar Asparaga berjalan
Cakupan pelayanan kesehatan pada usia
produktif 100% 100%

Pelayanan kesehatan penderita hipertensi 100% 100%

Pelayanan kesehatan penderita Diabetes 100% 100%


Melitus
Upaya kesehatan jiwa pada orang dengan
gangguan jiwa berat 100% 100%
Peningkatan kesehatan % kegiatan kesehatan masyarakat terhadap PKM 310,431,213 374,928,457
masyarakat seluruh kegiatan kesehatan yang ada Asparaga

% pelayanan dan penanggulanagan masalah


Peningkatan pelayanan dan PKM
kesehatan terhadap masalah kesehatan yang 21,631,155 26,126,109
penanggulangan masalah Asparaga
ada

Penyediaan biaya operasional waktu penyediaan biaya operasional dan PKM


dan pemeliharaan pemeliharaan Asparaga 71,762,530 86,674,784

V Program Promosi Kesehatan Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS Kec. Sedang


dan pemberdayaan 72 38,556,970 APBD 75 46,569,108
Asparaga berjalan
Masyarakat
Persentase Institusi pendidikan yang ber-PHBS
72 75
Persentase posyandu purnama dan mandiri
32 39

Penyuluhan masyarakat pola % jumlah Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Kec.


Sehat terhadanp jumlah keseluruhan jumlah 100% 38,556,970 100% 46,569,108
hidup sehat Asparaga
penyuluhan kesehatan yang ada

VI Program Perbaikan Gizi Persentase balita gizi buruk yang mendapat Kec. Sedang
Masyarakat penanganan /pelayanan 100 11,702,400 APBD 100 14,134,159
Asparaga berjalan
Persentase balita kurang gizi (BKG) <17 <17
Menurunkan prevalensi gizi buruk dari 1,2 %
menjadi dibawah 0,9 %. * 1,10 1,05
Menurunkan Prevalensi stunting (pendek dan
sangat pendek) pada anak baduta (bawah dua
tahun) dari 40,8% menjadi 28%* 35,68 33,12

Persentase Bumil Kurang Energi Kronik (KEK)


<20 <20

% Pemberian tambahan makanan dan vitamin


Pemberian tambahan Kec.
terhadap seluruh calon penerima makanan 100% 11,702,400 100% 14,134,159
makanan dan vitamin Asparaga
tambahan dan vitamin
VII Program Pengembangan Cakupan Pelayanan higiene sanitasi pangan
Lingkungan Sehat setiap anak di satuan pendidikan dasar Kec. Sedang
Asparaga 100 17,309,800 APBD berjalan 100 20,906,776

Persentase Tempat-Tempat Umum (TTU) yang


memenuhi syarat kesehatan 86.5 87
Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan 52 56
STBM
% pengkajian pengembangan lingkungan
Pengkajian pengembangan Kec.
sehat terhadap seluruh kegiatan pengkajian 100% 17,309,800 100% 20,906,776
lingkungan sehat Asparaga
pengembangan lingkungan sehat yang ada

VIII Program Pencegahan dan cakupan imunisasi dasar lengkap bayi usia 0-
penanggulangan penyakit 11 bulan dari 80,49% menjadi 100% Kec. Sedang
100 111,172,800 APBD 100 134,274,508
Menular Asparaga berjalan

Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan


TB sebesar 100% 100 100
Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan
risiko terinfeksi HIV sebesar 100% 100 100

Prevalensi Insiden Malaria (API) sebesar < <1 <1


1/1000 penduduk

Pelayanan vaksinasi bagi balita % vaksinasi terhadap seluruh sasaran balita Kec. 16,944,100 20,465,084
dan anak sekolah dan anak sekolah yang harus divaksin Asparaga

% Pelayanan pencegahan dan Kec.


Peningkatan imuniasasi penanggulangan penyakit menular terhadap 77,589,350 93,712,417
Asparaga
semua penyakit menular yang harus ditangani

Peningkatan survellance % imunisasi lengkap terhadap sasaran bayi Kec.


Epidemiologi dan 9,325,350 11,263,158
yang harus diimunisasi Asparaga
penanggulangan wabah
Peningkatam komunikasi, % jumlah penyakit dan masalah kesehatan
informasi dan edukasi (ide) Kec.
yang diamati terhadap keseluruhan penyakit 7,314,000 8,833,849
pencegahan dan Asparaga
dan masalah kesehatan yang terlapor
pemberantasan penyakit
IX Program Peningkatan Menurunkan angka kematian bayi dari 11 per
pelayanan kesehatan anak 1000 menjadi 10 per 1000 kelahiran hidup, Kec. Program
10.6 3,657,000 APBD 10.4 4,416,925
balita Asparaga Baru

Cakupan Pelayanan kesehatan balita 100 100


% kegiatan penyuluhan kesehatan anak balita
Penyuluhan kesehatan anak Kec.
terhadap seluruh kegiatan penyuluhan yang 3,657,000 4,416,925
balita Asparaga
ada
X Program Peningkatan Cakupan pelayanan kesehatan pada usia Kec. Program
100% 3,839,850 APBD 100% 4,637,771
pelayanan kesehatan lansia Lanjut Asparaga Baru
% pelayanan kesehatan lansia terhadap Kec.
Pelayanan kesehatan seluruh sasaran lansia Asparaga 3,839,850 4,637,771
XI Program Peningkatan Kec. Sedang
Keselamatan Ibu melahirkan % pelayanan kesehatan ibu hamil Asparaga 100 APBD berjalan 100
dan anak
% pelayanan kesehatan ibu bersalin 93.5 94
34,118,591 41,208,434
Program Peningkatan
Keselamatan Ibu melahirkan
dan anak

% pelayanan kesehatan bayi baru lahir 94.5 34,118,591 95 41,208,434


Menurunkan angka kematian ibu dari 297,8
per 100.000 menjadi 250 per 100.000 278 268
kelahiran hidup
Perawatan secara berkala bagi Jumlah Kegiatan Dalam rangka peningkatan Kec.
ibu hamil bagi keluarga kurang keselamatan ibu dan anak 100% 34,118,591 100% 41,208,434
Asparaga
mampu
JUMLAH 772,415,188 932,910,241
20 Puskesmas Pilohayanga
I
Program Pelayanan Terpenuhinya pelayanan administrasi PKM Sedang
100% 108,982,123 APBD 100% 131,626,799
Administrasi Perkantoran perkantoran Pilohayanga berjalan

Penyediaan jasa komunikasi, Waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber PKM


sumber daya air dan listrik Daya Air dan Listrik Pilohayanga 12 bln 14,628,000 12 bln 17,667,698

Penyediaan jasa pemeliharaan Jumlah dan Jenis Kendaraan PKM


dan perizinan kendaraan Dinas/operasional yang disediakan jasa Pilohayanga 12 bln 853,300 12 bln 1,030,616
dinas/operasional pemeliharaan dan perizinan

Penyediaan jasa administrasi PKM


keuangan Waktu penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Pilohayanga 12 bln 32,547,300 12 bln 39,310,629

Rapat-rapat koordinasi dan Jumlah rapat-rapt koordinasi dan konsultasi PKM


konsultasi ke luar daerah Ke Luar Daerah Pilohayanga 12 bln 48,760,000 12 bln 58,892,328

Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah rapat-rapt koordinasi dan konsultasi PKM


Konsultasi Dalam Daerah Dalam Daerah Pilohayanga 12 bln 12,190,000 12 bln 14,723,082

II
Program Peningkatan Sarana PKM Sedang
Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur 100% 9,379,336 APBD 100% 11,328,206
dan Prasarana Aparatur Pilohayanga berjalan

Pemeliharaan rutin/berkala Waktu Pemeliharaan rutin/berkala gedung PKM 100% 9,379,032 100% 11,327,995
gedung kantor kantor Pilohayanga

III
Program peningkatan disiplin Tingkat Kepatuhan Aparatur PKM Sedang
100% 21,942,709 APBD 100% 26,502,040
aparatur Pilohayanga berjalan

Pengadaan pakaian dinas Jumlah Pakaian Dinas beserta PKM


beserta perlengkapannya Perlengkapannnya yang diadakan Pilohayanga 10,971,000 100% 13,250,774
Pengadaan pakaian khusus Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang PKM 10,971,000 100% 13,250,774
hari-hari tertentu diadakan Pilohayanga

Cakupan pelayanan kesehatan pada usia PKM Sedang


IV 100% 272,428,331 APBD 100% 329,031,992
pendidikan dasar Pilohayanga berjalan

Cakupan pelayanan kesehatan pada usia


100% 100%
produktif
Program Upaya Kesehatan
Masyarakat Pelayanan kesehatan penderita hipertensi 100% 100%

Pelayanan kesehatan penderita Diabetes


Melitus 100% 100%

Upaya kesehatan jiwa pada orang dengan 100% 100%


gangguan jiwa berat

Peningkatan kesehatan % kegiatan kesehatan masyarakat terhadap PKM


masyarakat seluruh kegiatan kesehatan yang ada Pilohayanga 100% 179,867,223 100% 217,236,686

Peningkatan pelayanan dan % pelayanan dan penanggulanagan masalah PKM


penanggulangan masalah kesehatan terhadap masalah kesehatan yang Pilohayanga 100% 11,062,425 100% 13,361,197
ada

Penyediaan biaya operasional waktu penyediaan biaya operasional dan PKM 100% 81,498,683 100% 98,434,109
dan pemeliharaan pemeliharaan Pilohayanga

V Program Promosi Kesehatan Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS


dan pemberdayaan Kec. Sedang
72 21,667,725 APBD 75 26,170,278
Masyarakat Pilohayanga berjalan

Persentase Institusi pendidikan yang ber-PHBS


72 75
Persentase posyandu purnama dan mandiri
32 39

% jumlah Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup


Penyuluhan masyarakat pola Kec.
Sehat terhadanp jumlah keseluruhan jumlah
hidup sehat Pilohayanga
penyuluhan kesehatan yang ada

VI Program Perbaikan Gizi Persentase balita gizi buruk yang mendapat


Masyarakat penanganan /pelayanan Kec. Sedang
100 21,942,000 APBD 100 26,501,548
Pilohayanga berjalan

Persentase balita kurang gizi (BKG) <17 <17


Menurunkan prevalensi gizi buruk dari 1,2 % 1,10 1,05
menjadi dibawah 0,9 %. *
Masyarakat

Menurunkan Prevalensi stunting (pendek dan 35,68 33,12


sangat pendek) pada anak baduta (bawah dua
tahun) dari 40,8% menjadi 28%*

Persentase Bumil Kurang Energi Kronik (KEK) <20 <20

% Pemberian tambahan makanan dan vitamin


Pemberian tambahan Kec.
terhadap seluruh calon penerima makanan 100% 21,942,000 100% 26,501,548
makanan dan vitamin Pilohayanga
tambahan dan vitamin
VII Program Pengembangan Cakupan Pelayanan higiene sanitasi pangan
Lingkungan Sehat setiap anak di satuan pendidikan dasar Kec. Sedang
Pilohayanga 100 18,833,550 APBD berjalan 100 22,747,162

Persentase Tempat-Tempat Umum (TTU) yang


memenuhi syarat kesehatan 86.5 87
Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan 52 56
STBM

% pengkajian pengembangan lingkungan


Pengkajian pengembangan Kec.
sehat terhadap seluruh kegiatan pengkajian 100% 18,833,550 100% 22,747,162
lingkungan sehat Pilohayanga
pengembangan lingkungan sehat yang ada

VIII Program Pencegahan dan cakupan imunisasi dasar lengkap bayi usia 0-
penanggulangan penyakit 11 bulan dari 80,49% menjadi 100% Kec. Sedang
100 46,139,150 APBD 100 55,726,865
Menular Pilohayanga berjalan

Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan


TB sebesar 100% 100 100
Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan
risiko terinfeksi HIV sebesar 100% 100 100

Prevalensi Insiden Malaria (API) sebesar < <1 <1


1/1000 penduduk

Pelayanan vaksinasi bagi balita % vaksinasi terhadap seluruh sasaran balita Kec. 100% 2,925,600 100% 3,533,540
dan anak sekolah dan anak sekolah yang harus divaksin Pilohayanga

Pelayanan pencegahan dan % Pelayanan pencegahan dan Kec.


penanggulangan penyakit penanggulangan penyakit menular terhadap Pilohayanga 100% 18,345,950 100% 22,158,238
menular semua penyakit menular yang harus ditangani

% imunisasi lengkap terhadap sasaran bayi Kec.


Peningkatan imuniasasi yang harus diimunisasi Pilohayanga 100% 24,867,600 100% 30,035,087
IX Program Peningkatan Menurunkan angka kematian bayi dari 11 per
pelayanan kesehatan anak 1000 menjadi 10 per 1000 kelahiran hidup, Kec. Program
10.6 24,501,900 APBD 10.4 29,593,395
balita Pilohayanga Baru

Cakupan Pelayanan kesehatan balita 100 100


% kegiatan penyuluhan kesehatan anak balita
Penyuluhan kesehatan anak Kec.
terhadap seluruh kegiatan penyuluhan yang 100% 24,501,900 100% 29,593,395
balita Pilohayanga
ada
X Program Peningkatan
Keselamatan Ibu melahirkan Kec. Sedang
% pelayanan kesehatan ibu hamil 100 12,890,925 APBD 100 15,569,659
dan anak Pilohayanga berjalan

% pelayanan kesehatan ibu bersalin 93.5 94


% pelayanan kesehatan bayi baru lahir 94.5 95
Menurunkan angka kematian ibu dari 297,8
per 100.000 menjadi 250 per 100.000 278 268
kelahiran hidup
Perawatan secara berkala bagi Jumlah Kegiatan Dalam rangka peningkatan Kec.
ibu hamil bagi keluarga kurang keselamatan ibu dan anak 100% 12,890,925 100% 15,569,659
Pilohayanga
mampu
JUMLAH 558,707,749 674,797,944
21 Puskesmas Mootilango
I Program Pelayanan Terpenuhinya pelayanan administrasi PKM Sedang
Administrasi Perkantoran 100% 119,222,054 APBD 100% 143,994,417
perkantoran Mootilango berjalan
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik Waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber PKM
12 bln 12,433,800 12 bln 15,017,544
Daya Air dan Listrik Mootilango

Penyediaan jasa pemeliharaan


dan perizinan kendaraan Jumlah dan Jenis Kendaraan PKM
dinas/operasioal Dinas/operasional yang disediakan jasa 12 bln 1,219,000 12 bln 1,472,308
Mootilango
pemeliharaan dan perizinan

Penyediaan jasa administrasi PKM


keuangan Waktu penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Mootilango 12 bln 37,301,400 12 bln 45,052,631
Penyediaan jasa kebersihan PKM
kantor Waktu penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 bln 7,314,000 12 bln 8,833,849
Mootilango
Rapat-rapat koordinasi dan Jumlah rapat-rapt koordinasi dan konsultasi PKM
konsultasi ke luar daerah Ke Luar Daerah Mootilango 12 bln 24,380,000 12 bln 29,446,164
Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah Jumlah rapat-rapt koordinasi dan konsultasi PKM 12 bln 36,570,000 12 bln 44,169,246
Dalam Daerah Mootilango

II Program Peningkatan Sarana


dan Prasarana Aparatur PKM Sedang
Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur 100% 18,223,481 APBD 100% 22,010,018
Mootilango berjalan
Pemeliharaan rutin/berkala Waktu Pemeliharaan rutin/berkala gedung PKM
gedung kantor kantor Mootilango 18,222,892 22,009,609
III Program peningkatan disiplin PKM Sedang
aparatur Tingkat Kepatuhan Aparatur 100% 36,571,182 APBD 100% 44,170,067
Mootilango berjalan
Pengadaan pakaian dinas Jumlah Pakaian Dinas beserta PKM
beserta perlengkapannya Perlengkapannnya yang diadakan Mootilango 18,285,000 22,084,623
Pengadaan pakaian khusus Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang PKM
hari-hari tertentu diadakan Mootilango 18,285,000 22,084,623
IV Program Upaya Kesehatan Cakupan pelayanan kesehatan pada usia PKM Sedang
Masyarakat 100% 855,924,860.50 APBD 100% 1,033,767,084.27
pendidikan dasar Mootilango berjalan
Cakupan pelayanan kesehatan pada usia
produktif 100% 100%

Pelayanan kesehatan penderita hipertensi 100% 100%

Pelayanan kesehatan penderita Diabetes 100% 100%


Melitus
Upaya kesehatan jiwa pada orang dengan
gangguan jiwa berat 100% 100%

Peningkatan kesehatan % kegiatan kesehatan masyarakat terhadap PKM 100% 778,401,337 100% 940,134,172
masyarakat seluruh kegiatan kesehatan yang ada Mootilango

% pelayanan dan penanggulanagan masalah


Peningkatan pelayanan dan PKM
kesehatan terhadap masalah kesehatan yang 100% 33,217,750 100% 40,120,398
penanggulangan masalah Mootilango
ada

Penyediaan biaya operasional waktu penyediaan biaya operasional dan PKM


dan pemeliharaan pemeliharaan Mootilango 100% 44,305,774 100% 53,512,514

V Program Promosi Kesehatan Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS Kec. Sedang


dan pemberdayaan 72 12,781,215 APBD 75 15,437,151
Mootilango berjalan
Masyarakat
Persentase Institusi pendidikan yang ber-PHBS
72 75
Persentase posyandu purnama dan mandiri
32 39
Penyuluhan masyarakat pola
hidup sehat % jumlah Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Kec. Sedang
Sehat terhadanp jumlah keseluruhan jumlah 100% 12,781,215 APBD 100% 15,437,151
Mootilango berjalan
penyuluhan kesehatan yang ada

VI Program Perbaikan Gizi Persentase balita gizi buruk yang mendapat Kec.
Masyarakat penanganan /pelayanan 100 7,314,000 100 8,833,849
Mootilango
Persentase balita kurang gizi (BKG) <17 <17
Menurunkan prevalensi gizi buruk dari 1,2 % 1,10 1,05
menjadi dibawah 0,9 %. *
Program Perbaikan Gizi
Masyarakat

Menurunkan Prevalensi stunting (pendek dan 35,68 33,12


sangat pendek) pada anak baduta (bawah dua
tahun) dari 40,8% menjadi 28%*

Persentase Bumil Kurang Energi Kronik (KEK) <20 <20

Pemberian tambahan % Pemberian tambahan makanan dan vitamin


makanan dan vitamin Kec.
terhadap seluruh calon penerima makanan 100% 7,314,000 100% 8,833,849
Mootilango
tambahan dan vitamin
VII Program Pengembangan Cakupan Pelayanan higiene sanitasi pangan
Lingkungan Sehat setiap anak di satuan pendidikan dasar Kec. Sedang
Mootilango 100 29,256,000 APBD berjalan 100 35,335,397

Persentase Tempat-Tempat Umum (TTU) yang


memenuhi syarat kesehatan 86.5 87
Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan 52 56
STBM
Pengkajian pengembangan
lingkungan sehat % pengkajian pengembangan lingkungan Kec. Sedang
sehat terhadap seluruh kegiatan pengkajian 100% 29,256,000 APBD 100% 35,335,397
Mootilango berjalan
pengembangan lingkungan sehat yang ada

VIII Program Pencegahan dan cakupan imunisasi dasar lengkap bayi usia 0-
penanggulangan penyakit 11 bulan dari 80,49% menjadi 100% Kec. Sedang
100 68,324,950 APBD 100 82,522,875
Menular Mootilango berjalan

Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan


TB sebesar 100% 100 100
Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan
risiko terinfeksi HIV sebesar 100% 100 100

Prevalensi Insiden Malaria (API) sebesar <


1/1000 penduduk <1 <1
Pelayanan vaksinasi bagi balita
dan anak sekolah % vaksinasi terhadap seluruh sasaran balita Kec. 100% 6,216,900 100% 7,508,772
dan anak sekolah yang harus divaksin Mootilango

Pelayanan pencegahan dan


penanggulangan penyakit % Pelayanan pencegahan dan Kec.
menular penanggulangan penyakit menular terhadap Mootilango 100% 11,702,400 100% 14,134,159
semua penyakit menular yang harus ditangani

Peningkatan imunisasi % imunisasi lengkap terhadap sasaran bayi Kec. 100% 43,274,500 100% 52,266,941
yang harus diimunisasi Mootilango
Peningkatan survellance
Epidemiologi dan % jumlah penyakit dan masalah kesehatan Kec.
penanggulangan wabah yang diamati terhadap keseluruhan penyakit 100% 2,742,750 100% 3,312,693
Mootilango
dan masalah kesehatan yang terlapor

Peningkatam komunikasi,
informasi dan edukasi (ide) % kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi Kec.
pencegahan dan (ide) terhadap kegiatan pencegahan dan 100% 4,388,400 100% 5,300,310
Mootilango
pemberantasan penyakit pemberantasan penyakit

IX Menurunkan angka kematian bayi dari 11 per


Program Peningkatan 1000 menjadi 10 per 1000 kelahiran hidup, Kec. Program
10.6 40,227,000 APBD 10.4 48,586,171
pelayanan kesehatan anak Mootilango Baru
balita
Cakupan Pelayanan kesehatan balita 100 100
Penyuluhan kesehatan anak % kegiatan penyuluhan kesehatan anak balita
balita Kec.
terhadap seluruh kegiatan penyuluhan yang 100% 40,227,000 100% 48,586,171
Mootilango
ada
X Program Peningkatan Cakupan pelayanan kesehatan pada usia Kec. Program
pelayanan kesehatan lansia Lanjut Mootilango 100% 11,885,250 APBD Baru 100% 14,355,005
Pelayanan kesehatan % pelayanan kesehatan lansia terhadap Kec. 100% 11,885,250 100% 14,355,005
seluruh sasaran lansia Mootilango
XI Kec. Sedang
% pelayanan kesehatan ibu hamil Mootilango 100 APBD berjalan 100

Program Peningkatan % pelayanan kesehatan ibu bersalin 93.5 94


Keselamatan Ibu melahirkan % pelayanan kesehatan bayi baru lahir 94.5 116,536,400 95 140,752,664
dan anak
Menurunkan angka kematian ibu dari 297,8
per 100.000 menjadi 250 per 100.000 278 268
kelahiran hidup
Perawatan secara berkala bagi
ibu hamil bagi keluarga kurang Jumlah Kegiatan Dalam rangka peningkatan Kec.
100% 116,536,400 100% 140,752,664
mampu keselamatan ibu dan anak Mootilango

Jumlah 1,316,266,393 1,589,764,698


Total 66,936,045,441 80,844,244,479
NO PROGRAM INDIKATOR

I. Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran Cakupan layanan adminstrasi perkantoran

II. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik

III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat Kepatuhan Aparatur

Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya sebanyak 220 orang***


IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Cakupan Bimtek SDM Kesehatan professional terhadap kebutuhan sampai dengan 100
%***
Persentase ketersediaan obat dan vaksin terhadap kebutuhan obat sampai dengan
V. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
100%***

Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sebesar 100%

Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia produktif sebesar 100%**


VI. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Persentase tersedianya jaringan dan aplikasi Sistem Informasi Puskesmas (SIP) yang
diperuntukkan untuk akses pelayanan e-health sebesar 50%***

VII. Program Pengawasan Obat dan Makanan % Apotik dan toko obat yang diawasi

Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS mencapai 80% ***

VIII. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat Persentase Institusi pendidikan yang ber-PHBS sampai dengan 80% ***

Persentase posyandu purnama dan mandiri mencapai 60% ***

Persentase balita gizi buruk yang mendapat penanganan /pelayanan sebesar 100%**

Persentase balita kurang gizi (BKG) sebesar < 17%***


Menurunkan prevalensi gizi buruk dari 1,2 % menjadi dibawah 0,9 %. *
IX. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Menurunkan Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (bawah
dua tahun) dari 40,8% menjadi 28%*

Persentase Bumil Kurang Energi Kronik (KEK) sebesar <20%***

Cakupan Pelayanan higiene sanitasi pangan setiap anak di satuan pendidikan dasar
sebesar 100% **

X. Program Pengembangan Lingkungan Sehat


NO PROGRAM INDIKATOR

X. Program Pengembangan Lingkungan Sehat Persentase Tempat-Tempat Umum (TTU) yang memenuhi syarat kesehatan sebesar 90 %
***

Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM sebesar 60%


cakupan imunisasi dasar lengkap bayi usia 0-11 bulan dari 80,49% menjadi 100%***
Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan TB sebesar 100% **
XI. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV sebesar 100% **
Prevalensi Insiden Malaria (API) sebesar < 1/1000 penduduk **
% kunjungan rawat jalan
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan
XII. % kunjungan rawat inap
prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
Rasio Fasilitas Kesehatan per desa (1:1)***
XIII. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional sampai dengan 100%*
XIV. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan persentase industri rumah tangga yang teregisterasi terhadap yang mendaftar
% pelayanan kesehatan ibu hamil

% pelayanan kesehatan ibu bersalin


XV. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
% pelayanan kesehatan bayi baru lahir
Menurunkan angka kematian ibu dari 297,8 per 100.000 menjadi 250 per 100.000
kelahiran hidup

Menurunkan angka kematian bayi dari 11 per 1000 menjadi 10 per 1000 kelahiran hidup,
XVI. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan anak Balita
Cakupan Pelayanan kesehatan balita sebesar 100%**
XVII. Program standarisasi pelayanan kesehatan Persentase Puskesmas terakreditasi sebesar100%*
XVIII. Program peningkatan pelayanan kesehatan LANSIA % pelayanan kesehatan pada usia LANSIA
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah
XIX. sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit Jumlah Rumah Sakit Pratama yang dimanfaatkan
mata
% pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
% kesehatan jiwa pada orang dengan gangguan jiwa berat
XX. Program pengendalian penyakit tidak menular
% pelayanan kesehatan penderita hipertensi
XX.
NO Program pengendalian penyakit
PROGRAMtidak menular INDIKATOR

% Satuan Pendidikan Dasar yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok


1

2
3

9
10

11

12

13

14
15
16

17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

34

35
36
37
38

39
40
41
42
43
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2017
DINAS KESEHATAN KABUPATEN GORONTALO

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan


NO Catatan
Target Target Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikator Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Kebutuhan Dana
Capaian Capaian
Program Pelayanan Adminsitrasi Dikes Kab. Cakupan layanan adminstrasi Program Pelayanan Adminsitrasi Dikes Kab. Cakupan layanan adminstrasi
I. Perkantoran Gorontalo perkantoran 100% 5,348,089,629 Perkantoran Gorontalo perkantoran 100% 5,348,089,629

Dikes Kab. waktu penyediaan Jasa Surat Dikes Kab. waktu penyediaan Jasa Surat
1 Penyediaan Jasa Surat menyurat Gorontalo menyurat 12 6,000,000 Penyediaan Jasa Surat menyurat Gorontalo menyurat 12 6,000,000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Dikes Kab. Waktu penyediaan jasa Penyediaan Jasa Komunikasi, Dikes Kab. Waktu penyediaan jasa
2 Sumber Daya Air dan Listrik Gorontalo Komunikasi, Sumber Daya Air dan 12 336,010,000 Sumber Daya Air dan Listrik Gorontalo Komunikasi, Sumber Daya Air dan 12 336,010,000
Listrik Listrik

Penyediaan Jasa Peralatan dan Dikes Kab. Waktu penyediaan Jasa Peralatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Dikes Kab. Waktu penyediaan Jasa Peralatan
3 Perlengkapan Kantor Gorontalo dan Perlengkapan Kantor 12 28,750,000 Perlengkapan Kantor Gorontalo dan Perlengkapan Kantor 12 28,750,000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Jumlah dan Jenis Kendaraan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Jumlah dan Jenis Kendaraan
dan Perizinan Kendaraan Dikes Kab. Dinas/operasional yang R4 : 11 Dikes Kab. Dinas/operasional yang
4 Gorontalo disediakan jasa pemeliharaan dan Unit 488,750,000 dan Perizinan Kendaraan Gorontalo disediakan jasa pemeliharaan dan R4 : 11 Unit 488,750,000
Dinas/Operasional perizinan Dinas/Operasional perizinan
Penyediaan Jasa Administrasi Dikes Kab. Waktu penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Administrasi Dikes Kab. Waktu penyediaan Jasa
5 Keuangan Gorontalo Administrasi Keuangan 12 3,304,180,000 Keuangan Gorontalo Administrasi Keuangan 12 3,304,180,000

Penyediaan Jasa Kebersihan Dikes Kab. Waktu penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Kebersihan Dikes Kab. Waktu penyediaan Jasa
6 Kantor Gorontalo Kebersihan Kantor 12 17,250,000 Kantor Gorontalo Kebersihan Kantor 12 17,250,000

Penyediaan Jasa Perbaikan Dikes Kab. Jumlah dan Jenis Peralatan Kerja Penyediaan Jasa Perbaikan Dikes Kab. Jumlah dan Jenis Peralatan Kerja
7 Peralatan Kerja Gorontalo yang diperbaiki - Peralatan Kerja Gorontalo yang diperbaiki -

Dikes Kab. Jumlah dan Jenis alat Tulis Kantor Dikes Kab. Jumlah dan Jenis alat Tulis Kantor
8 Penyediaan Alat Tulis Kantor Gorontalo yang disediakan 12 63,724,629 Penyediaan Alat Tulis Kantor Gorontalo yang disediakan 12 63,724,629
- -
Dikes Kab. Pengganda Dikes Kab. Penggandaan :
Gorontalo an : 9000 11,787,500 Gorontalo Jumlah dan Jenis Barang Cetakan 9000 lb, 11,787,500
Jumlah dan Jenis Barang Cetakan lb,
Penyediaan Barang Cetakan dan dan Penggandaan yang Penyediaan Barang Cetakan dan dan Penggandaan yang
9 Penggandaan Penggandaan
disediakan - disediakan - Penjilidan:
Penjilidan: 11,787,500 50bk 11,787,500
50bk

Jumlah dan Jenis peralatan dan Scanner 1 Jumlah dan Jenis peralatan dan Scanner 1
Penyediaan Peralatan dan Dikes Kab. perlengkapan kantor yang Unit, LCD Penyediaan Peralatan dan Dikes Kab. perlengkapan kantor yang Unit, LCD
10 Perlengkapan Kantor Gorontalo Projector 4 102,350,000 Perlengkapan Kantor Gorontalo disediakan Projector 4 102,350,000
disediakan
Unit Unit
Penyediaan Makanan dan Dikes Kab. Jumlah orang yang disediakan Penyediaan Makanan dan Dikes Kab. Jumlah orang yang disediakan
11 Minuman Gorontalo makanan dan minuman 1917 0rg 115,000,000 Minuman Gorontalo makanan dan minuman 1917 0rg 115,000,000

Rapat-Rapat Koordinasi dan Dikes Kab. Jumlah rapat-rapt koordinasi dan Rapat-Rapat Koordinasi dan Dikes Kab. Jumlah rapat-rapt koordinasi dan
12 Konsultasi Ke Luar Daerah Gorontalo konsultasi Ke Luar Daerah 60 kl 747,500,000 Konsultasi Ke Luar Daerah Gorontalo konsultasi Ke Luar Daerah 60 kl 747,500,000

Rapat-Rapat Koordinasi dan Dikes Kab. Jumlah rapat-rapt koordinasi dan Rapat-Rapat Koordinasi dan Dikes Kab. Jumlah rapat-rapt koordinasi dan
13 Konsultasi Dalam Daerah Gorontalo konsultasi Dalam Daerah 128 kl 115,000,000 Konsultasi Dalam Daerah Gorontalo konsultasi Dalam Daerah 128 kl 115,000,000

Program Peningkatan sarana Cakupan layanan sarana dan Program Peningkatan sarana Cakupan layanan sarana dan
II. prasarana aparatur dalam 100% 3,943,592,478 prasarana aparatur dalam 100% 3,943,592,478
dan prasarana aparatur kondisi baik dan prasarana aparatur kondisi baik

1 Pengadaan Kendaraan Dikes Kab. Jumlah dan Jenis kendaraan 2 unit 850,000,000 Pengadaan Kendaraan Dikes Kab. Jumlah dan Jenis kendaraan 2 unit 850,000,000
Dinas/Operasional Gorontalo Dinas/Operasional yang diadakan Dinas/Operasional Gorontalo Dinas/Operasional yang diadakan

Dikes Kab. Jumlah Gedung Kantor yang Dikes Kab. Jumlah Gedung Kantor yang
2 Pembangunan Gedung Kantor Gorontalo dibangun 1 unit 1,500,000,000 Pembangunan Gedung Kantor Gorontalo dibangun 1 unit 1,500,000,000

143
Rehabilitasi Sedang/Berat Dikes Kab. Jumlah dan Jenis Kendaraan Rehabilitasi Sedang/Berat Dikes Kab. Jumlah dan Jenis Kendaraan
3 Kenderaan Dinas Gorontalo Dinas/Operasional yang 11 unit 500,000,000 Kenderaan Dinas Gorontalo Dinas/Operasional yang 11 unit 500,000,000
direhabilitasi sedang/berat direhabilitasi sedang/berat

Video Tron
1 unit, Video Tron 1
Pengadaan Peralatan Gedung Dikes Kab. Jumlah dan jenis peralatan running Pengadaan Peralatan Gedung Dikes Kab. Jumlah dan jenis peralatan unit, running
4 Kantor Gorontalo Gedung Kantor yang diadakan Text 1 unit, 393,592,478 Kantor Gorontalo Gedung Kantor yang diadakan Text 1 unit, 393,592,478
Tenda 1 Tenda 1 unit
unit

Meja
5 Pengadaan Mebeleur Dikes Kab. Jumlah dan Jenis Mebeleur yang Partisi 20 700,000,000 Pengadaan Mebeleur Dikes Kab. Jumlah dan Jenis Mebeleur yang Meja Partisi 700,000,000
Gorontalo diadakan Unit Gorontalo diadakan 20 Unit

Program Peningkatan Disiplin Program Peningkatan Disiplin


III. Aparatur Tingkat Kepatuhan Aparatur 243 71,161,425 Aparatur Tingkat Kepatuhan Aparatur 243 71,161,425

Pengadaan Pakaian Dinas Dikes Kab. Jumlah Pakaian Dinas beserta Pengadaan Pakaian Dinas Dikes Kab. Jumlah Pakaian Dinas beserta
1 Beserta Perlengkapannya Gorontalo Perlengkapannnya yang diadakan 86 psg 32,330,000 Beserta Perlengkapannya Gorontalo Perlengkapannnya yang diadakan 86 psg 32,330,000

Pengadaan Pakaian Khusus Hari- Dikes Kab. Jumlah pakaian khusus hari-hari Pengadaan Pakaian Khusus Hari- Dikes Kab. Jumlah pakaian khusus hari-hari
2 Hari Tertentu Gorontalo tertentu yang diadakan 86 psg 38,831,425 Hari Tertentu Gorontalo tertentu yang diadakan 86 psg 38,831,425
Jumlah SDM Kesehatan yang Jumlah SDM Kesehatan yang
ditingkatkan kompetensinya 44 org 40,000,000 ditingkatkan kompetensinya 44 org 40,000,000
sebanyak 220 orang*** sebanyak 220 orang***
Program Peningkatan Kapasitas Program Peningkatan Kapasitas
IV. Sumber Daya Aparatur Cakupan Bimtek SDM Kesehatan Sumber Daya Aparatur Cakupan Bimtek SDM Kesehatan
professional terhadap kebutuhan professional terhadap kebutuhan
sampai dengan 100 %*** 100 sampai dengan 100 %*** 100

Dikes Kab. Jumlah tenaga kesehatan yang Dikes Kab. Jumlah tenaga kesehatan yang
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Gorontalo mengikuti pendidikan dan 80% 40,000,000 Pendidikan dan Pelatihan Formal Gorontalo mengikuti pendidikan dan 80% 40,000,000
pelatihan formal pelatihan formal
Persentase ketersediaan obat dan Persentase ketersediaan obat dan
V. Program Obat dan Perbekalan vaksin terhadap kebutuhan obat 91 3,788,426,616 Program Obat dan Perbekalan vaksin terhadap kebutuhan obat 91 3,788,426,616
Kesehatan sampai dengan 100%*** Kesehatan sampai dengan 100%***

Pengadaaan Obat dan Dikes Kab. Jumlah ketersediaan Obat di Pengadaaan Obat dan Dikes Kab. Jumlah ketersediaan Obat di
1 Perbekalan Kesehatan Gorontalo Puskesmas 21 PKM 3,393,470,000 Perbekalan Kesehatan Gorontalo Puskesmas 21 PKM 3,393,470,000

Peningkatan Mutu Penggunaan Dikes Kab. Jumlah Kegiatan Bimtek Peningkatan Mutu Penggunaan Dikes Kab. Jumlah Kegiatan Bimtek
2 Obat dan Perbekalan Kesehatan Gorontalo Peningkatan Mutu Penggunaan 1 kl 342,792,616 Obat dan Perbekalan Kesehatan Gorontalo Peningkatan Mutu Penggunaan 1 kl 342,792,616
Obat dan Perbekalan kesehatan Obat dan Perbekalan kesehatan

Jumlah Kegiatan Monitoring, Jumlah Kegiatan Monitoring,


Monitoring, Evaluasi dan Monitoring, Evaluasi dan
3 Pelaporan 21 PKM Evaluasi dan pelaporan yang 50 kunj 52,164,000 Pelaporan 21 PKM Evaluasi dan pelaporan yang 50 kunj 52,164,000
dilaksanakan dilaksanakan
Cakupan Pelayanan kesehatan Cakupan Pelayanan kesehatan
pada usia pendidikan dasar 100 2,833,908,000 pada usia pendidikan dasar 100 2,833,908,000
sebesar 100% sebesar 100%
Cakupan Pelayanan kesehatan Cakupan Pelayanan kesehatan
pada usia produktif sebesar 100 pada usia produktif sebesar 100
100%** 100%**
Program Upaya Kesehatan Program Upaya Kesehatan
VI. Masyarakat Masyarakat

144
Program Upaya Kesehatan Program Upaya Kesehatan
VI.
Masyarakat Persentase tersedianya jaringan Masyarakat Persentase tersedianya jaringan
dan aplikasi Sistem Informasi dan aplikasi Sistem Informasi
Puskesmas (SIP) yang Puskesmas (SIP) yang
diperuntukkan untuk akses 10 diperuntukkan untuk akses 10
pelayanan e-health sebesar pelayanan e-health sebesar
50%*** 50%***

Jumlah Kegiatan Bimtek dalam Jumlah Kegiatan Bimtek dalam


Pemeliharaan dan Pemulihan Dikes Kab. rangka pemeliharaan dan Pemeliharaan dan Pemulihan Dikes Kab. rangka pemeliharaan dan
1 Kesehatan Gorontalo pemulihan kesehatan yang 1 kl 8,960,000 Kesehatan Gorontalo pemulihan kesehatan yang 1 kl 8,960,000
diadakan diadakan
Dikes Kab. Dikes Kab.
2 Revitalisasi Sistem Kesehatan Gorontalo 1 pkt 249,830,000 Revitalisasi Sistem Kesehatan Gorontalo 1 pkt 249,830,000

Peningkatan Kesehatan Dikes Kab. Peningkatan Kesehatan Dikes Kab.


3 Masyarakat Gorontalo 12 bln 2,288,170,000 Masyarakat Gorontalo 12 bln 2,288,170,000

Peningkatan Pelayanan dan Jumlah kegiatan perjalanan dinas Peningkatan Pelayanan dan Jumlah kegiatan perjalanan dinas
4 Penanggulangan Masalah Dikes Kab. dalam rangka Peningkatan 34 kunj 25,200,000 Penanggulangan Masalah Dikes Kab. dalam rangka Peningkatan 34 kunj 25,200,000
Kesehatan Gorontalo Pelayanan dan penanggulangan Kesehatan Gorontalo Pelayanan dan penanggulangan
Masalah Kesehatan Masalah Kesehatan

Jumlah lembaga mitra yang Jumlah lembaga mitra yang


Penyediaan Biaya Operasional Dikes Kab. disediakan biaya operasioanl dan Penyediaan Biaya Operasional Dikes Kab. disediakan biaya operasioanl dan
5 dan Pemeliharaan Gorontalo 1 lembaga 260,000,000 dan Pemeliharaan Gorontalo pemeliharaan 1 lembaga 260,000,000
pemeliharaan
Jumlah kegiatan pertemuan Jumlah kegiatan pertemuan
Monitoring, Evaluasi dan Monitoring, Evaluasi dan
6 Pelaporan 21 PKM dalam rangka Monitoring, 3 Kunj 1,748,000 Pelaporan 21 PKM dalam rangka Monitoring, 3 Kunj 1,748,000
Evaluasi dan Pelaporan Evaluasi dan Pelaporan
Program Pengawasan Obat dan % Apotik dan toko obat yang Program Pengawasan Obat dan % Apotik dan toko obat yang
VII. 100 35,839,759 100 35,839,759
Makanan diawasi Makanan diawasi

Peningkatan pemberdayaan Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peningkatan pemberdayaan Jumlah Kegiatan Sosialisasi
1 konsumen/masyarakat di bidang Dikes Kab. Peningkatan Pemberdayaan 1 kl 8,439,759.00 konsumen/masyarakat di bidang Dikes Kab. Peningkatan Pemberdayaan 1 kl 8,439,759.00
obat dan makanan Gorontalo Konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan Gorontalo Konsumen/masyarakat di bidang
obat dan makanan obat dan makanan

Peningkatan Pengawasan Jumlah Kunjungan ke Kecamatan Peningkatan Pengawasan Jumlah Kunjungan ke Kecamatan
Dikes Kab. dalam rangka Pengawasan Dikes Kab. dalam rangka Pengawasan
2 Keaman Pangan dan Bahan Gorontalo produk Obat- obat beredar di 27 kunj 24,100,000 Keaman Pangan dan Bahan Gorontalo produk Obat- obat beredar di 27 kunj 24,100,000
Berbahaya masyarakat Berbahaya masyarakat
Jumlah Kegiatan Monitoring, Jumlah Kegiatan Monitoring,
3 Monitoring, Evaluasi dan 21 PKM Evaluasi dan pelaporan yang 4 kl 3,300,000 Monitoring, Evaluasi dan 21 PKM Evaluasi dan pelaporan yang 4 kl 3,300,000
Pelaporan dilaksanakan Pelaporan dilaksanakan
Persentase Rumah Tangga Ber- Persentase Rumah Tangga Ber-
PHBS mencapai 80% *** 72 371,977,684 PHBS mencapai 80% *** 72 371,977,684
Persentase Institusi pendidikan Persentase Institusi pendidikan
Program Promosi Kesehatan dan yang ber-PHBS sampai dengan 72 Program Promosi Kesehatan dan yang ber-PHBS sampai dengan 72
VIII. Pemberdayaan masyarakat 80% *** Pemberdayaan masyarakat 80% ***
Persentase posyandu purnama Persentase posyandu purnama
dan mandiri mencapai 60% *** 32 dan mandiri mencapai 60% *** 32

Pengembangan Media Promosi Jumlah Baliho, Spanduk, Roll Up Baliho 31 Pengembangan Media Promosi Jumlah Baliho, Spanduk, Roll Up Baliho 31 bh
dan Informasi Sadar Hidup Sehat Banner, Sticker dan Leaflet yang bh dan Informasi Sadar Hidup Sehat Banner, Sticker dan Leaflet yang
Dikes Kab. diadakan dalam rangka Dikes Kab. diadakan dalam rangka
Gorontalo 101,927,684 Gorontalo Pengembangan Media 101,927,684
Pengembangan Media

Spanduk Spanduk 44 bh
44 bh
1

145
diadakan dalam rangka diadakan dalam rangka
Pengembangan Media Pengembangan Media

1
rol up rol up bunner
bunner 42 42 bh
bh
stiker 1000 stiker 1000 lbr
lbr
leflet 5000 leflet 5000 lbr
lbr
Penyuluhan Masyarakat Pola Dikes Kab. Jumlah/Frekuensi Penyuluhan spot radio Penyuluhan Masyarakat Pola Dikes Kab. Jumlah/Frekuensi Penyuluhan spot radio 12
Hidup Sehat Masyarakat Pola Hidup Sehat 12 bln 127,120,000 Hidup Sehat 127,120,000
Gorontalo Gorontalo Masyarakat Pola Hidup Sehat bln
uang dilaksanakan uang dilaksanakan
dialog dialog
interaktif 4 interaktif 4 kl
kl
2 Pemutaran Pemutaran
Film 21 kl Film 21 kl

orientasi/ orientasi/
sosialisasi sosialisasi 2 kl
2 kl
Peningkatan Pendidikan Tenaga Dikes Kab. Jumlah Kegiatan Pelatihan Tenaga Peningkatan Pendidikan Tenaga Dikes Kab. Jumlah Kegiatan Pelatihan Tenaga
3 Penyuluh Kesehatan Gorontalo Penyuluh Kesehatan 2 kl 93,430,000 Penyuluh Kesehatan Gorontalo Penyuluh Kesehatan 2 kl 93,430,000

Jumlah Kegiatan Monitoring, Jumlah Kegiatan Monitoring,


4 Monitoring, Evaluasi dan 21 PKM Evaluasi dan pelaporan yang 55 kl 49,500,000 Monitoring, Evaluasi dan 21 PKM Evaluasi dan pelaporan yang 55 kl 49,500,000
Pelaporan dilaksanakan Pelaporan dilaksanakan
Persentase balita gizi buruk yang Persentase balita gizi buruk yang
mendapat penanganan 100 272,193,214 mendapat penanganan 100 272,193,214
/pelayanan sebesar 100%** /pelayanan sebesar 100%**
Persentase balita kurang gizi Persentase balita kurang gizi
(BKG) sebesar < 17%*** <17 (BKG) sebesar < 17%*** <17
Menurunkan prevalensi gizi 1,10 Menurunkan prevalensi gizi 1,10
buruk dari 1,2 % menjadi buruk dari 1,2 % menjadi
dibawah 0,9 %. * dibawah 0,9 %. *
IX. Program Perbaikan Gizi Program Perbaikan Gizi
Masyarakat Menurunkan Prevalensi stunting 35,68 Masyarakat Menurunkan Prevalensi stunting 35,68
(pendek dan sangat pendek) (pendek dan sangat pendek)
pada anak baduta (bawah dua pada anak baduta (bawah dua
tahun) dari 40,8% menjadi 28%* tahun) dari 40,8% menjadi 28%*

Persentase Bumil Kurang Energi <20 Persentase Bumil Kurang Energi <20
Kronik (KEK) sebesar <20%*** Kronik (KEK) sebesar <20%***

Pemberian Tambahan Makanan Jumlah Bumil KEK dan BKG yang 1400 Pemberian Tambahan Makanan Jumlah Bumil KEK dan BKG yang
1 dan Vitamin 21 PKM mendapat PMT dan Vitamin bumil 118,908,214 dan Vitamin 21 PKM mendapat PMT dan Vitamin 1400 bumil 118,908,214

Jumlah Kunjungan ke Puskesmas Jumlah Kunjungan ke Puskesmas


Penanggulangan Kurang Energi dan Desiminasi Informasi dalam Penanggulangan Kurang Energi dan Desiminasi Informasi dalam
Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, rangka Penanggulangan Kurang Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, rangka Penanggulangan Kurang
Gangguan Akibat Kurang Yodium Dikes Kab. Energi Protein (KEP), Anemina Gangguan Akibat Kurang Yodium Dikes Kab. Energi Protein (KEP), Anemina
2 (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Gorontalo Gizi Besi, Gangguan Akibat 69 kl 62,320,000 (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Gorontalo Gizi Besi, Gangguan Akibat 69 kl 62,320,000
Kekurangan Zat Gizi Mikro Keurang Yodium (GAKY), Kurang Kekurangan Zat Gizi Mikro Keurang Yodium (GAKY), Kurang
Lainnya Vitamin A dan Kekuaranagn Zat Lainnya Vitamin A dan Kekuaranagn Zat
Gizi Mikro lainnya Gizi Mikro lainnya

146
Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Kegiatan sosialisasi dalam Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Kegiatan sosialisasi dalam
Untuk Pencapaian Keluarga Dikes Kab. rangka Pemberdayaan Dikes Kab. rangka Pemberdayaan
3 Gorontalo Masyarakat Untuk Pencapaian 4 kl 67,240,000 Untuk Pencapaian Keluarga Gorontalo Masyarakat Untuk Pencapaian 4 kl 67,240,000
Sadar Gizi Keluarga Sadar Gizi Sadar Gizi Keluarga Sadar Gizi

Monitoring Evaluasi dan Jumlah Kegiatan pertemuan Monitoring Evaluasi dan Jumlah Kegiatan pertemuan
4 Pelaporan 21 PKM dalam rangka Monitoring, 2 kl 23,725,000 Pelaporan 21 PKM dalam rangka Monitoring, 2 kl 23,725,000
Evaluasi dan Pelaporan Evaluasi dan Pelaporan
Cakupan Pelayanan higiene Cakupan Pelayanan higiene
sanitasi pangan setiap anak di sanitasi pangan setiap anak di
satuan pendidikan dasar sebesar 100 426,535,793 satuan pendidikan dasar sebesar 100 426,535,793
100% ** 100% **

Persentase Tempat-Tempat Persentase Tempat-Tempat


X. Program Pengembangan Umum (TTU) yang memenuhi Program Pengembangan Umum (TTU) yang memenuhi
Lingkungan Sehat syarat kesehatan sebesar 90 % 86.5 Lingkungan Sehat syarat kesehatan sebesar 90 % 86.5
*** ***

Jumlah desa/kelurahan yang 52 Jumlah desa/kelurahan yang 52


melaksanakan STBM sebesar 60% melaksanakan STBM sebesar 60%

Jumlah kegiatan Workshop dalam Jumlah kegiatan Workshop dalam


1 Pengkajian Pengembangan Dikes Kab. rangka Pengkajian 2 kl 112,917,793 Pengkajian Pengembangan Dikes Kab. rangka Pengkajian 2 kl 112,917,793
Lingkungan Sehat Gorontalo Pengembangan Lingkungan Sehat Lingkungan Sehat Gorontalo Pengembangan Lingkungan Sehat

Jumlah Kegiatan Jumlah Kegiatan


Penyuluhan Menciptakan Dikes Kab. Penyuluhan/Bimtek Menciptakan Penyuluhan Menciptakan Dikes Kab. Penyuluhan/Bimtek Menciptakan
2 Lingkungan Sehat Gorontalo 1 kl 13,618,000 Lingkungan Sehat Gorontalo Lingkungan Sehat 1 kl 13,618,000
Lingkungan Sehat

Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Jumlah kegiatan Pemicuan Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Jumlah kegiatan Pemicuan
3 Sehat 21 PKM Pembuatan Jamban Keluarga 21 kl 200,000,000 Sehat 21 PKM Pembuatan Jamban Keluarga 21 kl 200,000,000
Pengawasan Kualitas Air dan Jumlah Kegiatan Pengawasan Pembelian Pengawasan Kualitas Air dan Jumlah Kegiatan Pengawasan Pembelian
Lingkungan 21 PKM Kualitas Air dan Lingkungan Reagen 1 100,000,000 Lingkungan 21 PKM Kualitas Air dan Lingkungan Reagen 1 100,000,000
Paket Paket
4 Perdis 30 kl Perdis 30 kl

Sosialisasi Sosialisasi 1 kl
1 kl
cakupan imunisasi dasar lengkap cakupan imunisasi dasar lengkap
bayi usia 0-11 bulan dari 80,49% 100 1,302,833,736 bayi usia 0-11 bulan dari 80,49% 100 1,302,833,736
menjadi 100%*** menjadi 100%***
Cakupan Pelayanan kesehatan Cakupan Pelayanan kesehatan
orang dengan TB sebesar 100% 100 orang dengan TB sebesar 100% 100
Program Pencegahan dan ** Program Pencegahan dan **
XI. Penanggulangan Penyakit Penanggulangan Penyakit
Menular Cakupan Pelayanan kesehatan Menular Cakupan Pelayanan kesehatan
orang dengan risiko terinfeksi 100 orang dengan risiko terinfeksi 100
HIV sebesar 100% ** HIV sebesar 100% **
Prevalensi Insiden Malaria (API) <1 Prevalensi Insiden Malaria (API) <1
sebesar < 1/1000 penduduk ** sebesar < 1/1000 penduduk **

Penyemprotan/Fogging Sarang Jumlah Logistik dan Akomodasi Pembelian Penyemprotan/Fogging Sarang Jumlah Logistik dan Akomodasi
Nyamuk serta kegiatan lainnya dalam Nyamuk serta kegiatan lainnya dalam Pembelian
BBM BBM Fogging
21 PKM rangka penyemprotan /fogging Fogging 119,767,700 21 PKM rangka penyemprotan /fogging 119,767,700
sarang nyamuk 17.484 ltr sarang nyamuk 17.484 ltr

Pembelian Pembelian
Batteray & Batteray &
1 busy busy

147
rangka penyemprotan /fogging rangka penyemprotan /fogging
sarang nyamuk sarang nyamuk

1
Jasa Jasa Tenaga
Tenaga Penyemprot
Penyempro 25 kl
t 25 kl

pendampin pendampinga
gan 25 kl n 25 kl
Pelayanan Pencegahan dan Dikes Kab. Jumlah kegiatan Pelayanan Bimtek 1 kl Pelayanan Pencegahan dan Dikes Kab. Jumlah kegiatan Pelayanan Bimtek 1 kl
Penanggulangan Penyakit Gorontalo Pencegahan dan Penanggulangan 454,815,536 Penanggulangan Penyakit Gorontalo Pencegahan dan Penanggulangan 454,815,536
Menular Penyakit Menular Menular Penyakit Menular
kunjungan kunjungan 33
2 33 kl kl
Pembelian Pembelian
VAR 42 kl VAR 42 kl

Peningkatan Imunisasi Dikes Kab. Jumlah/Frekuensi kegiatan Peningkatan Imunisasi Dikes Kab. Jumlah/Frekuensi kegiatan
Gorontalo peningkatan imunisasi 553,250,500 Gorontalo peningkatan imunisasi 553,250,500
3

Peningkatan Survellance Jumlah kegiatan Perjalanan Dinas Peningkatan Survellance Jumlah kegiatan Perjalanan Dinas
4 Epidemiologi dan 21 PKM dalam rangka Penanggulangan 44 kl 40,000,000 Epidemiologi dan 21 PKM dalam rangka Penanggulangan 44 kl 40,000,000
Penanggulangan Wabah KLB Penanggulangan Wabah KLB
Penanggulangan HIV / AIDS jumlah penyelenggaraan kegiatan Honor Penanggulangan HIV / AIDS jumlah penyelenggaraan kegiatan Honor KPAD
Dikes Kab. Penanggulangan HIV/AIDS oleh KPAD 12 Dikes Kab. Penanggulangan HIV/AIDS oleh 12 bln
Gorontalo 135,000,000 Gorontalo Tim KPAD 135,000,000
Tim KPAD bln
ATK 1 pkt ATK 1 pkt
Cetakan 1 Cetakan 1 pkt
pkt
Sosialisasi Sosialisasi 23
23 kl kl
5
Rakor 2 kl Rakor 2 kl
Mobile Mobile VCT 8
VCT 8 kl kl
Makan Makan Minum
Minum 1 1 pt
pt
Perdis 42 kl Perdis 42 kl

Program pengadaan, % kunjungan rawat jalan 15 10,290,000,000 Program pengadaan, % kunjungan rawat jalan 15 10,290,000,000
peningkatan dan perbaikan peningkatan dan perbaikan
XII. sarana dan prasarana % kunjungan rawat inap 1.5 sarana dan prasarana % kunjungan rawat inap 1.5
puskesmas/ puskemas puskesmas/ puskemas
pembantu dan jaringannya Rasio Fasilitas Kesehatan per 1:1,2 pembantu dan jaringannya Rasio Fasilitas Kesehatan per 1:1,2
desa (1:1)*** desa (1:1)***
Biluhu, Biluhu,
1 Pembangunan Puskesmas Telaga Biru Jumlah Puskemas yang dibangun 2 Unit 2,800,000,000 Pembangunan Puskesmas Telaga Biru Jumlah Puskemas yang dibangun 2 Unit 2,800,000,000

Rehabilitasi Sedang /Berat Jumlah rehabilitasi Sedang/Berat Rehabilitasi Sedang /Berat Jumlah rehabilitasi Sedang/Berat
2 Puskesmas Tibawa Puskesmas 1 Unit 875,000,000 Puskesmas Tibawa Puskesmas 1 Unit 875,000,000

Tibawa, Tibawa,
3 Pembangunan Rehab Rumah Bongomeme Jumlah Pembangunan Rumah 5 Unit 1,000,000,000 Pembangunan Rehab Rumah Bongomeme Jumlah Pembangunan Rumah 5 Unit 1,000,000,000
Dinas Dokter/Para Medis , Telaga Biru, Dinas Dokter/Para Medis Dinas Dokter/Para Medis , Telaga Biru, Dinas Dokter/Para Medis
Biluhu Biluhu

4 Monitoring , Evaluasi dan 21 PKM Jumlah Kegiatan Monitoring, 1 Paket 15,000,000 Monitoring , Evaluasi dan 21 PKM Jumlah Kegiatan Monitoring, 1 Paket 15,000,000
Pelaporan Evaluasi dan pelaporan Pelaporan Evaluasi dan pelaporan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Jumlah dan jenis sarana dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Jumlah dan jenis sarana dan
5 Puskesmas 21 PKM prasarana 1 Paket 2,000,000,000 Puskesmas 21 PKM prasarana 1 Paket 2,000,000,000

148
Roda 2 : 10 Roda 2 : 10
6 Pengadaan Puskesmas Keliling 10 PKM Jumlah Pengadaan Kendaraan Unit, Roda 3,200,000,000 Pengadaan Puskesmas Keliling 10 PKM Jumlah Pengadaan Kendaraan Unit, Roda 2 : 3,200,000,000
Pusling Roda 4 dan roda 2 2 : 10 unit Pusling Roda 4 dan roda 2 10 unit

Pentadio Pentadio
Pembangunan/Rehab Puskesmas Barat, Jumlah Pembangunan Puskesmas Pembangunan/Rehab Puskesmas Barat, Jumlah Pembangunan Puskesmas
7 Pembantu Pentadio Pembantu 2 Unit 400,000,000 Pembantu Pentadio Pembantu 2 Unit 400,000,000
Timur Timur
Cakupan kepesertaan Jaminan Cakupan kepesertaan Jaminan
Program kemitraan peningkatan Kesehatan Nasional sampai Program kemitraan peningkatan Kesehatan Nasional sampai
XIII. 97 8,125,844,073 97 8,125,844,073
pelayanan kesehatan dengan 100%* pelayanan kesehatan dengan 100%*

Jumlah masyarakat miskin yang Jumlah masyarakat miskin yang


1 Kemitraan Asuransi Kesehatan 19 Kec. mendapat jaminan kesehatan 29.441 8,125,844,073 Kemitraan Asuransi Kesehatan 19 Kec. mendapat jaminan kesehatan 29.441 jiwa 8,125,844,073
Masyarakat daerah jiwa Masyarakat daerah
Program pengawasan dan persentase industri rumah Program pengawasan dan persentase industri rumah
XIV. pengendalian kesehatan 19 Kec. tangga yang teregisterasi 184 19,500,000 pengendalian kesehatan 19 Kec. tangga yang teregisterasi 184 19,500,000
makanan terhadap yang mendaftar makanan terhadap yang mendaftar
Pengawasan dan Pengendalian Jumlah Kegiatan Penyuluhan 1 kl Pengawasan dan Pengendalian Jumlah Kegiatan Penyuluhan 1 kl
Keamanan dan Kesehatan Keamanan dan Keamanan dan Kesehatan Keamanan dan
1 19 Kec. 15,000,000 19 Kec. 15,000,000
Makanan Hasil Produksi Rumah KesehatanMakanan Hasil Makanan Hasil Produksi Rumah KesehatanMakanan Hasil
Tangga Produksi Rumah Tangga Tangga Produksi Rumah Tangga
Monitoring, Evaluasi dan Jumlah Kegiatan Monitoring, 25 kl 25 kl
2 19 Kec. 4,500,000 Monitoring, Evaluasi dan 19 Kec. Jumlah Kegiatan Monitoring, 4,500,000
Pelaporan Evaluasi dan pelaporan Pelaporan Evaluasi dan pelaporan
% pelayanan kesehatan ibu 100 624,910,075 % pelayanan kesehatan ibu 100 624,910,075
hamil hamil
% pelayanan kesehatan ibu % pelayanan kesehatan ibu
bersalin 93.5 bersalin 93.5
Program peningkatan Program peningkatan
keselamatan ibu melahirkan dan % pelayanan kesehatan bayi keselamatan ibu melahirkan dan % pelayanan kesehatan bayi
XV. baru lahir 94.5 baru lahir 94.5
anak anak
288 288
Menurunkan angka kematian ibu Menurunkan angka kematian ibu
dari 297,8 per 100.000 menjadi dari 297,8 per 100.000 menjadi
250 per 100.000 kelahiran hidup 250 per 100.000 kelahiran hidup

Pertolongan persalinan bagi ibu 19 Kec. Jumlah Kegiatan dalam rangka FGD 19 kl 624,910,075 Pertolongan persalinan bagi ibu 19 Kec. Jumlah Kegiatan dalam rangka FGD 19 kl 624,910,075
dari keluarga kurang mampu Peningkatan Keselamatan Ibu dan OJT 24 kl dari keluarga kurang mampu Peningkatan Keselamatan Ibu dan OJT 24 kl
Anak Anak
1 Honor Tim Honor Tim G-
G-Gas 12 Gas 12 bln
bln
AMP 8 kl AMP 8 kl
Menurunkan angka kematian bayi 10.6 Menurunkan angka kematian bayi 10.6
dari 11 per 1000 menjadi 10 per 275,000,000 dari 11 per 1000 menjadi 10 per 275,000,000
Program Peningkatan Pelayanan 1000 kelahiran hidup, Program Peningkatan Pelayanan 1000 kelahiran hidup,
XVI. Kesehatan anak Balita Kesehatan anak Balita
Cakupan Pelayanan kesehatan 100 Cakupan Pelayanan kesehatan 100
balita sebesar 100%** balita sebesar 100%**
Penyuluhan Kesehatan Anak Jumlah kegiatan penyuluhan Penyuluhan Kesehatan Anak Jumlah kegiatan penyuluhan
1 Balita Pusksmas kesehatan anak balita 21 PKM 123,500,000 Balita Pusksmas kesehatan anak balita 21 PKM 123,500,000

Pelatihan dan Pendidikan Kab. Jumlah kegiatan pelatihan dan Pelatihan dan Pendidikan Kab. Jumlah kegiatan pelatihan dan
2 Perawatan Anak Balita Gorontalo pendidikan perawatan anak balita 1 kl 104,500,000 Perawatan Anak Balita Gorontalo pendidikan perawatan anak balita 1 kl 104,500,000

Monitoring, Evaluasi dan Jumlah Kegiatan Monitoring, Monitoring, Evaluasi dan Jumlah Kegiatan Monitoring,
3 pelaporan 21 PKM Evaluasi dan pelaporan 52 kunj 47,000,000 pelaporan 21 PKM Evaluasi dan pelaporan 52 kunj 47,000,000

Program standarisasi pelayanan Persentase Puskesmas Program standarisasi pelayanan Persentase Puskesmas
XVII. kesehatan terakreditasi sebesar100%* 58 416,880,000 kesehatan terakreditasi sebesar100%* 58 416,880,000

149
Penyusunan standar pelayanan Dikes Kab. Jumlah Puskesmas yang dilakukan Penyusunan standar pelayanan Dikes Kab. Jumlah Puskesmas yang dilakukan
1 kesehatan Gorontalo kegiatan akreditasi 5 412,703,760 kesehatan Gorontalo kegiatan akreditasi 5 412,703,760

Jumlah Kegiatan Pengembangan Jumlah Kegiatan Pengembangan


Evaluasi dan Pengembangan Dikes Kab. Evaluasi dan Pengembangan Dikes Kab.
2 Standar Pelayanan Kesehatan Gorontalo Standar Pelayanan 5 kl 4,176,240 Standar Pelayanan Kesehatan Gorontalo Standar Pelayanan 5 kl 4,176,240
Kesehatan/Akreditasi Puskesmas Kesehatan/Akreditasi Puskesmas

XVIII. Program peningkatan pelayanan % pelayanan kesehatan pada 100 49,500,000 Program peningkatan pelayanan % pelayanan kesehatan pada 100 49,500,000
kesehatan LANSIA usia lanjut kesehatan LANSIA usia lanjut

1 Pelayanan Pemeliharaan Dikes Kab. Jumlah Lansia 21 PKM 27,500,000 Pelayanan Pemeliharaan Dikes Kab. Jumlah Lansia 21 PKM 27,500,000
Kesehatan Gorontalo Kesehatan Gorontalo

Pendidikan dan Pelatihan Jumlah kegiatan pendidikan dan Pendidikan dan Pelatihan Jumlah kegiatan pendidikan dan
2 Perawat Kesehatan 21 PKM pelatihan perawat kesehatan 1 kl 11,000,000 Perawat Kesehatan 21 PKM pelatihan perawat kesehatan 1 kl 11,000,000

Monitoring, Evaluasi dan Jumlah Kegiatan Monitoring, Monitoring, Evaluasi dan Jumlah Kegiatan Monitoring,
3 pelaporan 21 PKM Evaluasi dan pelaporan 12 kl 11,000,000 pelaporan 21 PKM Evaluasi dan pelaporan 12 kl 11,000,000

Program pengadaan, Program pengadaan,


peningkatan sarana dan peningkatan sarana dan
XIX. prasarana rumah sakit/rumah Jumlah Rumah Sakit Pratama 1 1,750,000,000 prasarana rumah sakit/rumah Jumlah Rumah Sakit Pratama 1 1,750,000,000
sakit jiwa/rumah sakit paru- yang dimanfaatkan sakit jiwa/rumah sakit paru- yang dimanfaatkan
paru/rumah sakit mata paru/rumah sakit mata
Kec. Jumlah Rumah Sakit yang Kec. Jumlah Rumah Sakit yang
Pembangunan Rumah Sakit Boliyohuto dibangun 1 Unit 1,750,000,000 Pembangunan Rumah Sakit Boliyohuto dibangun 1 Unit 1,750,000,000

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kec. Jumlah dan jenis sarana dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kec. Jumlah dan jenis sarana dan
Rumah Sakit Boliyohuto prasarana Rumah Sakit Rumah Sakit Boliyohuto prasarana Rumah Sakit
% pelayanan kesehatan penderita % pelayanan kesehatan penderita
diabetes melitus 100 302,500,000 diabetes melitus 100 302,500,000

% kesehatan jiwa pada orang % kesehatan jiwa pada orang


dengan gangguan jiwa berat 100 dengan gangguan jiwa berat 100
Program pengendalian penyakit Program pengendalian penyakit
XX. tidak menular tidak menular
% pelayanan kesehatan penderita % pelayanan kesehatan penderita
hipertensi 100 hipertensi 100

% Satuan Pendidikan Dasar yang % Satuan Pendidikan Dasar yang


menerapkan KTR 10 menerapkan KTR 10

persentase kegiatan pengawasan persentase kegiatan pengawasan


pengawasan Pengendalian Dikes Kab. Pengendalian penyakit tidak 100 302,500,000 pengawasan Pengendalian Dikes Kab. Pengendalian penyakit tidak 100 302,500,000
penyakit tidak menular Gorontalo menular terhadap semua penyakit tidak menular Gorontalo menular terhadap semua
kegiatan yang ada kegiatan yang ada

JUMLAH 40,288,692,482 JUMLAH 40,288,692,482

150

You might also like