Professional Documents
Culture Documents
TABEL 8.1 INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan Kondisi
Kondisi Indikator
Indikator SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kinerja
No. Indikator Kinerja Program Kinerja
dan Program Prioritas pada akhir Penangg
Kode (Outcome) pada awal ung
Pembangunan RPJMD
RPJMD jawab
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. (Tahun
(2015) 2021)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1.02. KESEHATAN DIKES
I. Program Pelayanan Adminsitrasi cakupan layanan adminstrasi
Perkantoran perkantoran 94 100% 4,650,512,721 100% 5,348,089,629 100% 6,150,303,074 100% 7,072,848,535 100% 8,133,775,815 100% 9,353,842,187 100%
8 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah dan Jenis alat Tulis Kantor
yang disediakan 12 12 55,412,721 12 63,724,629 12 73,283,324 12 84,275,822 12 96,917,195 12 111,454,775 100%
9 Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah dan Jenis Barang Cetakan - - - - - - Penggandaan : -
Penggandaan dan Penggandaan yang disediakan Penggandaan Penggandaan Penggandaan : Penggandaan Penggandaan 9000 lb, Penggandaan :
: 9000 lb, : 9000 lb, 10,250,000 9000 lb, 11,787,500 : 9000 lb, 27,111,250 : 9000 lb, 31,177,938 35,854,628 9000 lb, 41,232,822 100%
3 Peningkatan Kesehatan
Masyarakat 12 bln 2,288,170,000 12 bln 2,288,170,000 12 bln 2,328,685,700 12 bln 2,745,554,270 12 bln 3,310,109,697 12 bln 4,135,240,001 12 bln
VII. Program Pengawasan Obat dan % Apotik dan toko obat yang
Makanan diawasi 100 100 29,400,000 100 35,839,759 100 43,286,665 100 52,249,884 100 61,541,502 100 75,919,958 100
1 Pengembangan Media Promosi Jumlah Baliho, Spanduk, Roll Up Baliho 31 bh 73,600,000 Baliho 31 bh 101,927,684 Baliho 31 bh 172,095,472 Baliho 31 bh 374,909,700 Baliho 31 bh 303,354,478 Baliho 31 bh 381,664,444
dan Informasi Sadar Hidup Sehat Banner, Sticker dan Leaflet yang
diadakan dalam rangka Spanduk 44 Spanduk 44 bh Spanduk 44 Spanduk 44 Spanduk 44 bh Spanduk 44
Pengembangan Media bh bh bh bh
rol up rol up bunner rol up bunner rol up bunner rol up bunner 42 rol up bunner
bunner 42 42 bh 42 bh 42 bh bh 42 bh
bh
stiker 1000 stiker 1000 lbr stiker 1000 lbr stiker 1000 lbr stiker 1000 lbr stiker 1000 lbr
lbr
leflet 5000 leflet 5000 lbr leflet 5000 lbr leflet 5000 lbr leflet 5000 lbr leflet 5000 lbr
lbr
2 Penyuluhan Masyarakat Pola Jumlah/Frekuensi Penyuluhan spot radio spot radio 12 spot radio 12 spot radio 12 spot radio 12 bln spot radio 12
Hidup Sehat Masyarakat Pola Hidup Sehat uang 12 bln 107,120,000 bln 127,120,000 bln 130,253,000 bln 143,278,300 157,606,130 bln 181,247,049
dilaksanakan
dialog dialog dialog dialog dialog interaktif dialog
interaktif 4 interaktif 4 kl interaktif 4 kl interaktif 4 kl 4 kl interaktif 4 kl
kl
Pemutaran Pemutaran Pemutaran Pemutaran Pemutaran Film Pemutaran
Film 21 kl Film 21 kl Film 21 kl Film 21 kl 21 kl Film 21 kl
orientasi/ orientasi/ orientasi/ orientasi/ orientasi/ orientasi/
sosialisasi 2 sosialisasi 2 kl sosialisasi 2 kl sosialisasi 2 kl sosialisasi 2 kl sosialisasi 2 kl
kl
3 Peningkatan Pendidikan Tenaga Jumlah Kegiatan Pelatihan Tenaga
Penyuluh Kesehatan Penyuluh Kesehatan 2 kl 81,220,000 2 kl 93,430,000 2 kl 95,620,000 2 kl 105,182,000 2 kl 115,700,200 2 kl 139,341,119
Persentase Bumil Kurang Energi 13,8 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20
Kronik (KEK) sebesar <20%***
1 Pemberian Tambahan Makanan Jumlah Bumil KEK dan BKG yang 1400 bumil 100,000,000 1400 bumil 118,908,214 1400 bumil 139,792,982 1400 bumil 288,779,291 1400 bumil 231,680,683 1400 bumil 313,942,615 1400 bumil
dan Vitamin mendapat PMT dan Vitamin
2 Penanggulangan Kurang Energi Jumlah Kunjungan ke Puskesmas
Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, dan Desiminasi Informasi dalam
Gangguan Akibat Kurang Yodium rangka Penanggulangan Kurang
(GAKY), Kurang Vitamin A, dan Energi Protein (KEP), Anemina Gizi
Kekurangan Zat Gizi Mikro Besi, Gangguan Akibat Keurang
Lainnya Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A 58 kl 52,320,000 69 kl 62,320,000 82 kl 74,210,821 91 kl 81,631,903 100 kl 89,795,093 110 kl 98,774,603
dan Kekuaranagn Zat Gizi Mikro
lainnya
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan Kondisi
Kondisi Indikator
Indikator SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kinerja
No. Indikator Kinerja Program Kinerja
dan Program Prioritas pada akhir Penangg
Kode (Outcome) pada awal ung
Pembangunan RPJMD
RPJMD jawab
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. (Tahun
(2015) 2021)
3 Pemberdayaan Masyarakat Untuk Jumlah Kegiatan sosialisasi dalam
Pencapaian Keluarga Sadar Gizi rangka Pemberdayaan Masyarakat
Untuk Pencapaian Keluarga Sadar 4 kl 57,240,000 4 kl 67,240,000 4 kl 79,130,821 4 kl 86,551,903 4 kl 94,715,093 4 kl 103,694,603
Gizi
4 Pengawasan Kualitas Air dan Jumlah Kegiatan Pengawasan Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian
Lingkungan Kualitas Air dan Lingkungan Reagen 1 73,360,000 Reagen 1 Paket 100,000,000 Reagen 1 125,000,000 Reagen 1 231,250,000 Reagen 1 Paket 200,000,000 Reagen 1 250,000,000
Paket Paket Paket Paket
Perdis 30 kl Perdis 30 kl Perdis 30 kl Perdis 30 kl Perdis 30 kl Perdis 30 kl
Jasa Tenaga Jasa Tenaga Jasa Tenaga Jasa Tenaga Jasa Tenaga Jasa Tenaga
Penyemprot Penyemprot 25 Penyemprot Penyemprot Penyemprot 25 Penyemprot
25 kl kl 25 kl 25 kl kl 25 kl
3 Peningkatan Imunisasi Jumlah/Frekuensi kegiatan Pertemuan Pertemuan Pertemuan Pertemuan Pertemuan Pertemuan
peningkatan imunisasi Review 275,395,000 Review 553,250,500 Review 663,900,600 Review 879,792,768 Review program 980,559,611 Review 1,176,671,533
program 1 kl program 1 kl program 1 kl program 1 kl 1 kl program 1 kl
5 Penanggulangan HIV / AIDS jumlah penyelenggaraan kegiatan Honor KPAD Honor KPAD 12 Honor KPAD Honor KPAD Honor KPAD 12 Honor KPAD
Penanggulangan HIV/AIDS oleh 12 bln 104,800,000 bln 135,000,000 12 bln 162,000,000 12 bln 218,759,174 bln 233,760,642 12 bln 290,766,302
Tim KPAD
ATK 1 pkt ATK 1 pkt ATK 1 pkt ATK 1 pkt ATK 1 pkt ATK 1 pkt
Cetakan 1 Cetakan 1 pkt Cetakan 1 pkt Cetakan 1 pkt Cetakan 1 pkt Cetakan 1 pkt
pkt
Mobile VCT Mobile VCT 8 kl Mobile VCT 8 Mobile VCT 8 Mobile VCT 8 kl Mobile VCT 8
8 kl kl kl kl
2 Monitoring, Evaluasi dan Jumlah Kegiatan Monitoring, 25 kl 4,500,000 25 kl 4,500,000 25 kl 7,710,543 25 kl 9,455,536 25 kl 11,082,343 25 kl 13,185,074
Pelaporan Evaluasi dan pelaporan
XV. Program peningkatan % pelayanan kesehatan ibu hamil
keselamatan ibu melahirkan dan 89.9 100 512,625,000 100 624,910,075 100 754,756,015 100 911,040,711 100 1,073,051,447 100 1,323,757,432 100
anak
% pelayanan kesehatan ibu
bersalin 92.5 93 93.5 94 94.5 95 95,5 95,5
% pelayanan kesehatan bayi baru
lahir 93.2 94 94.5 95 95.5 96 96,5 96,5
1 Pertolongan persalinan bagi ibu Jumlah Kegiatan dalam rangka FGD 19 kl FGD 19 kl FGD 19 kl FGD 19 kl FGD 19 kl FGD 19 kl
dari keluarga kurang mampu Peningkatan Keselamatan Ibu dan 512,625,000 624,910,075 754,756,015 911,040,711 1,073,051,447 1,323,757,432
Anak
OJT 24 kl OJT 24 kl OJT 24 kl OJT 24 kl OJT 24 kl OJT 24 kl
Honor Tim Honor Tim G- Honor Tim G- Honor Tim G- Honor Tim G- Honor Tim G-
G-Gas 12 bln Gas 12 bln Gas 12 bln Gas 12 bln Gas 12 bln Gas 12 bln
AMP 8 kl AMP 8 kl AMP 8 kl AMP 8 kl AMP 8 kl AMP 8 kl
XVI. Program Peningkatan Pelayanan Menurunkan angka kematian bayi 11 10.8 10.6 10.4 10.2 10 10 10
Kesehatan anak Balita dari 11 per 1000 menjadi 10 per 275,000,000 302,500,000 32,750,000 366,025,000 402,627,500
1000 kelahiran hidup,
Cakupan Pelayanan kesehatan 100 100 100 100 100 100 100 100
balita sebesar 100%**
1 Puskesmas Limboto
I Program Pelayanan Administrasi Terpenuhinya pelayanan administrasi
Perkantoran perkantoran 100% 100% 124,914,000 100% 152,275,088 100% 183,915,324 100% 221,998,028 100% 261,476,027 100% 322,566,859 100%
% pelayanan kesehatan bayi baru lahir 23,425,000 28,555,075 34,465,976 41,600,431 48,963,709 60,372,252
93.2 94 94.5 95 95.5 96 96,5 96,5
Menurunkan prevalensi gizi buruk dari 1,2 1,15 1,10 1,05 1,00 0,95 0,90 0,90
1,2 % menjadi dibawah 0,9 %. *
9,290,000 11,324,510 13,668,684 16,498,101 19,418,265 23,942,721
Menurunkan Prevalensi stunting 40 38,24 35,68 33,12 30,56 28 28 28
(pendek dan sangat pendek) pada
anak baduta (bawah dua tahun) dari
40,8% menjadi 28%*
Persentase Bumil Kurang Energi Kronik 13,8 <20 <20 <20 <20 <20 <20
(KEK) <20
Pemberian tambahan makanan dan Jumlah Bumil KEK dan BKG yang
vitamin mendapatkan PMT dan Vitamin 100% 100% 9,290,000 100% 11,324,510 100% 13,668,684 100% 16,498,101 100% 19,418,265 100% 23,942,721
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan Kondisi
Kondisi Indikator
Indikator SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kinerja
No. Indikator Kinerja Program Kinerja
dan Program Prioritas pada akhir Penangg
Kode (Outcome) pada awal ung
Pembangunan RPJMD
RPJMD jawab
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. (Tahun
(2015) 2021)
VII Program Pengembangan Lingkungan Cakupan Pelayanan higiene sanitasi
Sehat pangan setiap anak di satuan na 100 100 100 100 100 100 100
pendidikan dasar
Cakupan Pelayanan kesehatan orang 71,780,000 87,499,820 105,612,283 127,474,025 150,036,928 184,995,532
dengan risiko terinfeksi HIV sebesar 50.00% 100 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100%
Prevalensi Insiden Malaria (API) 0,9 <1
sebesar < 1/1000 penduduk <1 <1 <1 <1 <1 <1
Pelayanan vaksinasi bagi balita dan Jumlah vaksinasi bagi balita dan anak
anak sekolah sekolah yang dilaksanakan 100% 100% 10,400,000.00 100% 12,677,600 100% 15,301,863 100% 18,469,349 100% 21,738,424 100% 26,803,476
% pelayanan kesehatan bayi baru lahir 35,820,000 43,664,580 52,703,148 63,612,700 74,872,148 92,317,358
93.2 94 94.5 95 95.5 96 96,5 96,5
Puskesmas Telaga
Persentase Institusi pendidikan yang 35,415,000 43,170,885 52,107,258 62,893,461 74,025,603 91,273,569
ber-PHBS NA 69 72 75 78 80 80 80
% pelayanan kesehatan bayi baru lahir 34,581,168 42,154,442 50,880,414 61,412,659 72,282,699 89,124,569
93.2 94 94.5 95 95.5 96 96,5 96,5
Puskesmas Tilango
Cakupan Pelayanan kesehatan orang 45,073,000 54,943,987 66,317,392 80,045,093 94,213,074 116,164,720
dengan risiko terinfeksi HIV sebesar 50% 100 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100%
Prevalensi Insiden Malaria (API) 90 <1
sebesar < 1/1000 penduduk <1 <1 <1 <1 <1 <1
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan Kondisi
Kondisi Indikator
Indikator SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kinerja
No. Indikator Kinerja Program Kinerja
dan Program Prioritas pada akhir Penangg
Kode (Outcome) pada awal ung
Pembangunan RPJMD
RPJMD jawab
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. (Tahun
(2015) 2021)
Penyemprotan/fogging sarang % daerah fokus penyemprotan/fogging
nyamuk sarang nyamuk terhadap seluruh fokus
yang ada 75 75 4,280,000 75 5,217,320 75 6,297,305 75 7,600,847 75 8,946,197 75 11,030,661 75
% pelayanan kesehatan bayi baru lahir 19,602,000 23,894,838 28,841,069 34,811,171 40,972,748 50,519,398
93.2 94% 94.5 95 95.5 96 96,5 96,5
Puskesmas Batudaa
I Program Pelayanan Administrasi Terpenuhinya pelayanan administrasi
Perkantoran perkantoran 100% 100% 198,200,000 100% 241,613,610 100% 291,816,907 100% 352,242,417 100% 414,881,827 100% 511,814,139 100%
Penyediaan barang cetakan dan Jumlah dan Jenis Barang Cetakan dan
penggandaan Penggandaan yang disediakan 12 bln 5,000,000 12 bln 6,095,000.00 12 bln 7,356,665 12 bln 8,879,495 12 bln 10,451,165 12 bln 12,886,287
Cakupan Pelayanan kesehatan orang 44,250,000.00 53,940,750 65,106,485 78,583,528 92,492,812 114,043,637
dengan risiko terinfeksi HIV sebesar 50.00% 100 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100%
Prevalensi Insiden Malaria (API) 0,9 <1
sebesar < 1/1000 penduduk <1 <1 <1 <1 <1 <1
Puskesmas Tibawa
Penyediaan alat tulis kantor Jumlah dan Jenis alat Tulis Kantor yang
disediakan 12 bln 3,436,409 12 bln 4,194,340 12 bln 5,075,151 12 bln 6,139,020 12 bln 7,426,259 12 bln 9,338,238
Penyediaan barang cetakan dan Jumlah dan Jenis Barang Cetakan dan
penggandaan Penggandaan yang disediakan 12 bln 1,772,474 12 bln 2,160,646 12 bln 2,614,381 12 bln 3,155,558 12 bln 3,714,092 12 bln 4,579,476
% pelayanan kesehatan bayi baru lahir 18,310,000 22,319,890 26,940,107 32,516,709 38,272,167 47,189,582
93.2 94% 94.5 95 95.5 96 96,5 96,5
Puskesmas Boliyohuto
% pelayanan kesehatan bayi baru lahir 45,910,000 55,964,290 67,593,669 85,898,034 101,170,706 124,804,183
93.2 94 94.5 95 95.5 96 96,5 96,5
% pelayanan kesehatan bayi baru lahir 11,802,000 14,386,638 17,376,181 20,986,952 24,718,432 30,492,658
93.2 94 94.5 95 95.5 96 96,5 96,5
Puskesmas Biluhu
I Program Pelayanan Administrasi Terpenuhinya pelayanan administrasi
Perkantoran perkantoran 100% 100% 87,000,000 100% 106,056,428 100% 128,093,193 100% 154,617,004 100% 182,112,608 100% 224,661,100 100%
% pelayanan kesehatan bayi baru lahir 22,000,000 26,818,000 32,390,780 39,121,585 46,077,402 56,841,083
93.2 94 94.5 95 95.5 96 96,5 96,5
Cakupan Pelayanan kesehatan orang 44,500,000 54,245,500 65,517,715 79,132,296 93,202,018 114,974,010
dengan risiko terinfeksi HIV sebesar 50.00% 100 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100%
Puskesmas Tabongo
1 Program Pelayanan Administrasi Terpenuhinya pelayanan administrasi
Perkantoran perkantoran 100% 100% 102,718,479 100% 125,217,874 100% 151,236,069 100% 182,551,994 100% 215,015,289 100% 265,251,109 100%
Cakupan Pelayanan kesehatan orang 53,200,000 64,850,800 78,326,796 94,603,104 111,423,536 137,452,075
dengan risiko terinfeksi HIV sebesar 50.00% 100 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100%
Prevalensi Insiden Malaria (API) 0,9 <1
sebesar < 1/1000 penduduk <1 <1 <1 <1 <1 <1
Puskesmas Dungaliyo
I Program Pelayanan Administrasi Terpenuhinya pelayanan administrasi
Perkantoran perkantoran 100% 118,779,806 100% 144,797,264 100% 174,883,732 100% 211,096,296 100% 248,635,636 100% 306,726,459
Persentase Institusi pendidikan yang 37,935,000 46,242,765 55,852,012 67,458,060 79,452,103 98,012,114
ber-PHBS NA 69 72 75 78 80 80 80
Prevalensi Insiden Malaria (API) 0,9 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
sebesar < 1/1000 penduduk
Pengadaan alat fogging dan bahan- Jumlah bahan bakar untuk kegiatan
bahan fogging penyemprotan/fogging 584 4,000,000.00 4,876,000 5,889,233 7,113,015 8,377,710 10,334,742
Immunisasi bagi anak balita 19,150,000.00 23,343,850 28,194,702 34,053,561 40,108,284 49,477,579
VIII Program Peningkatan pelayanan Cakupan pelayanan kesehatan pada
kesehatan lansia usia Lanjut 100% 100% 3,400,000 100% 4,144,600 100% 5,005,848 100% 6,046,063 100% 7,121,053 100% 8,784,531
% pelayanan kesehatan bayi baru lahir 41,360,000 50,417,840 60,894,667 73,548,579 86,625,516 106,861,237
93.2 94 94.5 95 95.5 96 96,5 96,5
Menurunkan angka kematian ibu dari 278 268 258 250 250 250
297,8 per 100.000 menjadi 250 per
100.000 kelahiran hidup 297,8 288
Puskesmas
Molopatodu/Bongomeme
I Program Pelayanan Administrasi Terpenuhinya pelayanan administrasi
Perkantoran perkantoran 100% 100% 96,500,000 100% 117,637,303 100% 142,080,381 100% 171,500,470 100% 201,998,468 100% 249,193,060 100%
Penyediaan barang cetakan dan Jumlah dan Jenis Barang Cetakan dan
penggandaan Penggandaan yang disediakan 12 bln 2,500,000 12 bln 3,047,500 12 bln 3,680,771 12 bln 4,445,635 12 bln 5,236,068 12 bln 6,459,214
Menurunkan prevalensi gizi buruk dari 1,2 1,15 1,10 1,05 1,00 0,95 0,90 0,90
1,2 % menjadi dibawah 0,9 %. *
8,100,000 9,873,900 11,925,696 14,403,856 16,964,862 20,927,853
Menurunkan Prevalensi stunting 40 38,24 35,68 33,12 30,56 28 28 28
(pendek dan sangat pendek) pada
anak baduta (bawah dua tahun) dari
40,8% menjadi 28%*
Persentase Bumil Kurang Energi Kronik 13,8 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20
(KEK)
Pemberian tambahan makanan dan % Pemberian tambahan makanan dan
vitamin vitamin terhadap seluruh calon
penerima makanan tambahan dan
vitamin 100% 100% 8,100,000.00 100% 9,873,900.00 100% 11,925,696.42 100% 14,403,856.14 100% 16,964,861.76 100% 20,927,853.46
% pelayanan kesehatan bayi baru lahir 27,568,000 33,605,392 40,588,592 49,022,902 57,739,174 71,227,045
93.2 94 94.5 95 95.5 96 96,5 96,5
XI
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan Kondisi
Kondisi Indikator
Indikator SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kinerja
No. Indikator Kinerja Program Kinerja
dan Program Prioritas pada akhir Penangg
Kode (Outcome) pada awal ung
Pembangunan RPJMD
RPJMD jawab
Target 27,568,000
Rp. Target 33,605,392
Rp. Target 40,588,592
Rp. Target 49,022,902
Rp. Target 57,739,174
Rp. Target 71,227,045
Rp. (Tahun
(2015) 2021)
Menurunkan angka kematian ibu dari 297,8 278 268 258 250 250 250
297,8 per 100.000 menjadi 250 per
100.000 kelahiran hidup 288
Puskesmas Buhu
Menurunkan prevalensi gizi buruk dari 1,2 1,15 1,10 1,05 1,00 0,95 0,90 0,90
1,2 % menjadi dibawah 0,9 %. *
11,500,000 14,018,500 16,931,544 20,449,919 24,085,915 29,712,385
Menurunkan Prevalensi stunting 40 38,24 35,68 33,12 30,56 28 28 28
(pendek dan sangat pendek) pada
anak baduta (bawah dua tahun) dari
40,8% menjadi 28%*
Persentase Bumil Kurang Energi Kronik 13,8 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20
(KEK)
Pemberian tambahan makanan dan % Pemberian tambahan makanan dan
vitamin vitamin terhadap seluruh calon
penerima makanan tambahan dan
vitamin 100% 100% 11,500,000 100% 14,018,500 100% 16,931,544 100% 20,449,919 100% 24,085,915 100% 29,712,385 100
Cakupan Pelayanan kesehatan orang 65,475,000 79,814,025 96,399,379 116,431,170 137,132,633 169,166,815
dengan risiko terinfeksi HIV sebesar 50.00% 100 100 100 100 100 100 100
100%
Prevalensi Insiden Malaria (API) 0,9 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
sebesar < 1/1000 penduduk
VIII
Menurunkan angka kematian ibu dari 297,8 278 268 258 250 250 250
297,8 per 100.000 menjadi 250 per
100.000 kelahiran hidup 288
Puskesmas Pulubala
I Program Pelayanan Administrasi Terpenuhinya pelayanan administrasi
Perkantoran perkantoran 100% 100% 99,300,000 100% 121,050,613 100% 146,202,921 100% 176,476,650 100% 207,859,563 100% 256,423,532 100%
Penyediaan jasa perbaikan peralatan Jumlah dan Jenis Peralatan Kerja yang
kerja diperbaiki 12 bln 1,000,000 12 bln 1,219,000 12 bln 1,472,308 12 bln 1,778,254 12 bln 2,094,427 12 bln 2,583,686
Menurunkan prevalensi gizi buruk dari 1,2 1,15 1,10 1,05 1,00 0,95 0,90 0,90
1,2 % menjadi dibawah 0,9 %. *
31,762,500 38,718,488 46,764,189 56,481,788 66,524,250 82,064,314
Menurunkan Prevalensi stunting 40 38,24 35,68 33,12 30,56 28 28 28
(pendek dan sangat pendek) pada
anak baduta (bawah dua tahun) dari
40,8% menjadi 28%*
Persentase Bumil Kurang Energi Kronik 13,8 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20
(KEK)
Pemberian tambahan makanan dan % Pemberian tambahan makanan dan
vitamin vitamin terhadap seluruh calon
penerima makanan tambahan dan
vitamin 100% 100% 31,762,500.00 100% 38,718,488 100% 46,764,189 100% 56,481,788 100% 66,524,250 100% 82,064,314
% pelayanan kesehatan bayi baru lahir 38,690,000 47,163,110 56,963,604 68,800,641 81,033,394 99,962,796
93.2 94 94.5 95 95.5 96 96,5 96,5
Puskesmas Bilato
I Program Pelayanan Administrasi Terpenuhinya pelayanan administrasi
Perkantoran perkantoran 100% 100% 75,500,000 100% 92,037,475 100% 111,161,335 100% 134,179,124 100% 158,040,252 100% 194,964,518 1
Menurunkan prevalensi gizi buruk dari 1,2 1,15 1,10 1,05 1,00 0,95 0,90 0,90
1,2 % menjadi dibawah 0,9 %. *
3,600,000 4,388,400 5,300,310 6,401,714 7,539,939 9,301,268
Menurunkan Prevalensi stunting 40 38,24 35,68 33,12 30,56 28 28 28
(pendek dan sangat pendek) pada
anak baduta (bawah dua tahun) dari
40,8% menjadi 28%*
Persentase Bumil Kurang Energi Kronik 13,8 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20
(KEK)
Pemberian tambahan makanan dan % Pemberian tambahan makanan dan
vitamin vitamin terhadap seluruh calon
penerima makanan tambahan dan
vitamin 100% 100% 3,600,000 100% 4,388,400 100% 5,300,310 100% 6,401,714 100% 7,539,939 100% 9,301,268 100%
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan Kondisi
Kondisi Indikator
Indikator SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kinerja
No. Indikator Kinerja Program Kinerja
dan Program Prioritas pada akhir Penangg
Kode (Outcome) pada awal ung
Pembangunan RPJMD
RPJMD jawab
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. (Tahun
(2015) 2021)
VII Program Pengembangan Lingkungan Cakupan Pelayanan higiene sanitasi
Sehat pangan setiap anak di satuan na 100 100 100 100 100 100 100
pendidikan dasar
Prevalensi Insiden Malaria (API) 0,9 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
sebesar < 1/1000 penduduk
% pelayanan kesehatan bayi baru lahir 48,858,000 59,557,902 71,934,034 86,881,926 102,329,533 126,233,712
93.2 94 94.5 95 95.5 96 96,5 96,5
Puskesmas Tolangohula
Program Pelayanan Administrasi Terpenuhinya pelayanan administrasi
Perkantoran perkantoran 100% 131,187,762 100% 159,923,051 100% 193,152,407 100% 233,147,802 100% 274,608,569 100% 338,767,666
Menurunkan prevalensi gizi buruk dari 1,2 1,15 1,10 1,05 1,00 0,95 0,90 0,90
1,2 % menjadi dibawah 0,9 %. *
6,609,000 8,056,371 9,730,485 11,752,480 13,842,071 17,075,578
Menurunkan Prevalensi stunting 40 38,24 35,68 33,12 30,56 28 28 28
(pendek dan sangat pendek) pada
anak baduta (bawah dua tahun) dari
40,8% menjadi 28%*
Persentase Bumil Kurang Energi Kronik 13,8 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20
(KEK)
Pemberian tambahan makanan dan % Pemberian tambahan makanan dan
vitamin vitamin terhadap seluruh calon
penerima makanan tambahan dan
vitamin 100% 100% 6,609,000 100% 8,056,371 100% 9,730,485 100% 11,752,480 100% 13,842,071 100% 17,075,578
Cakupan Pelayanan kesehatan orang 45,700,000 55,708,300 67,284,485 81,266,201 95,715,331 118,074,433
dengan risiko terinfeksi HIV sebesar 50.00% 100 100 100 100 100 100 100
100%
Prevalensi Insiden Malaria (API) 0,9 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
sebesar < 1/1000 penduduk
Puskesmas Asparaga
I Program Pelayanan Administrasi Terpenuhinya pelayanan administrasi
Perkantoran perkantoran 100% 100% 91,300,000 100% 111,298,298 100% 134,424,236 100% 162,258,994 100% 191,113,576 100% 235,765,040 100%
Prevalensi Insiden Malaria (API) 0,9 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
sebesar < 1/1000 penduduk
Puskesmas Pilohayanga
I Program Pelayanan Administrasi Terpenuhinya pelayanan administrasi
Perkantoran perkantoran 100% 100% 89,400,000 100% 108,982,123 100% 131,626,799 100% 158,882,301 100% 187,136,404 100% 230,858,648 1
Menurunkan prevalensi gizi buruk dari 1,2 1,15 1,10 1,05 1,00 0,95 0,95 0,95
1,2 % menjadi dibawah 0,9 %. *
18,000,000 21,942,000 26,501,548 32,008,569 37,699,693 46,506,341
Menurunkan Prevalensi stunting 40 38,24 35,68 33,12 30,56 28 28 28
(pendek dan sangat pendek) pada
anak baduta (bawah dua tahun) dari
40,8% menjadi 28%*
Persentase Bumil Kurang Energi Kronik 13,8 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20
(KEK)
Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan Kondisi
Kondisi Indikator
Indikator SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kinerja
No. Indikator Kinerja Program Kinerja
dan Program Prioritas pada akhir Penangg
Kode (Outcome) pada awal ung
Pembangunan RPJMD
RPJMD jawab
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. (Tahun
(2015) 2021)
Pemberian tambahan makanan dan % Pemberian tambahan makanan dan
vitamin vitamin terhadap seluruh calon
penerima makanan tambahan dan
vitamin 100% 100% 18,000,000 100% 21,942,000 100% 26,501,548 100% 32,008,569 100% 37,699,693 100% 46,506,341
Cakupan Pelayanan kesehatan orang 37,850,000 46,139,150 55,726,865 67,306,908 79,274,076 97,792,500
dengan risiko terinfeksi HIV sebesar 50.00% 100 100 100 100 100 100 100
100%
Prevalensi Insiden Malaria (API) <1 <1 <1 <1 <1 <1
sebesar < 1/1000 penduduk 0,9 <1
Persentase Institusi pendidikan yang 10,485,000 12,781,215 15,437,151 18,644,992 21,960,071 27,089,944
ber-PHBS NA 69 72 75 78 80 80 80
Menurunkan prevalensi gizi buruk dari 1,2 1,15 1,10 1,05 1,00 0,95 0,90 0,90
1,2 % menjadi dibawah 0,9 %. *
6,000,000 7,314,000 8,833,849 10,669,523 12,566,564 15,502,114
Menurunkan Prevalensi stunting 40 38,24 35,68 33,12 30,56 28 28 28
(pendek dan sangat pendek) pada
anak baduta (bawah dua tahun) dari
40,8% menjadi 28%*
Persentase Bumil Kurang Energi Kronik 13,8 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20
(KEK)
Cakupan Pelayanan kesehatan orang 56,050,000 68,324,950 82,522,875 99,671,128 117,392,655 144,815,579
dengan risiko terinfeksi HIV sebesar 50.00% 100 100 100 100 100 100 100
100%
Prevalensi Insiden Malaria (API)
sebesar < 1/1000 penduduk 0,9 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Penyediaan Jasa Komunikasi, Waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Dikes Kab.
2 Sumber Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik Gorontalo 12 336,010,000 12 386,411,500
3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Waktu penyediaan Jasa Peralatan dan Dikes Kab. 12 28,750,000 12 33,062,500
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor Gorontalo
7 Penyediaan Jasa Perbaikan Jumlah dan Jenis Peralatan Kerja yang Dikes Kab. - -
Peralatan Kerja diperbaiki Gorontalo
Jumlah dan Jenis alat Tulis Kantor yang Dikes Kab.
8 Penyediaan Alat Tulis Kantor disediakan Gorontalo 12 63,724,629 12 73,283,324
- -
Dikes Kab. Penggandaa Penggandaa
Gorontalo n : 9000 lb, 11,787,500 n : 9000 lb, 13,555,625
9 Penyediaan Barang Cetakan Jumlah dan Jenis Barang Cetakan dan
dan Penggandaan Penggandaan yang disediakan
- Penjilidan: - Penjilidan:
50bk 11,787,500 50bk 13,555,625
Alat
Pemadam
Scanner 1 Kebakaran,
10 Penyediaan Peralatan dan Jumlah dan Jenis peralatan dan perlengkapan Dikes Kab. Unit, LCD Kursi Tunggu
102,350,000 117,702,500
Perlengkapan Kantor kantor yang disediakan Gorontalo Projector 4 2 set, meja
Unit recepsionist
1 set
11 Penyediaan Makanan dan Jumlah orang yang disediakan makanan dan Dikes Kab. 1917 0rg 115,000,000 2204 org 132,250,000
Minuman minuman Gorontalo
Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah rapat-rapt koordinasi dan konsultasi Dikes Kab.
12 Konsultasi Ke Luar Daerah Ke Luar Daerah Gorontalo 60 kl 747,500,000 69 kl 859,625,000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah rapat-rapt koordinasi dan konsultasi Dikes Kab.
13 Konsultasi Dalam Daerah Dalam Daerah Gorontalo 128 kl 115,000,000 147 kl 132,250,000
Dikes Kab.
2 Pembangunan Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor yang dibangun 1 unit 1,500,000,000 - -
Gorontalo
AC 4 Unit,
Camera
video
Video Tron 1 Recorder 1
Pengadaan Peralatan Gedung Jumlah dan jenis peralatan Gedung Kantor Dikes Kab. unit, running unit, Audio
4 Kantor yang diadakan Gorontalo Text 1 unit, 393,592,478 System 1 set, 500,000,000
Tenda 1 unit Papan
Informasi
Elektronik 1
Unit
kursi kerja
Dikes Kab. Meja Partisi 100 unit,
5 Pengadaan Mebeleur Jumlah dan Jenis Mebeleur yang diadakan Gorontalo 20 Unit 700,000,000 kursi tamu 1 200,000,000
set
Program Peningkatan Disiplin Sedang
III. Aparatur Tingkat Kepatuhan Aparatur 243 71,161,425 APBD berjalan 100% 85,947,589
1 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti Dikes Kab. 80% 40,000,000 85% 50,000,000
Formal pendidikan dan pelatihan formal Gorontalo
3 Monitoring, Evaluasi dan Jumlah Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan 21 PKM 50 kunj 52,164,000 50 kunj 71,986,320
Pelaporan pelaporan yang dilaksanakan
Peningkatan Pelayanan dan Jumlah kegiatan perjalanan dinas dalam Dikes Kab.
4 Penanggulangan Masalah rangka Peningkatan Pelayanan dan Gorontalo 34 kunj 25,200,000 34 kunj 26,892,000
Kesehatan penanggulangan Masalah Kesehatan
5 Penyediaan Biaya Operasional Jumlah lembaga mitra yang disediakan biaya Dikes Kab. 1 lembaga 260,000,000 1 lembaga 269,500,000
dan Pemeliharaan operasioanl dan pemeliharaan Gorontalo
6 Monitoring, Evaluasi dan Jumlah kegiatan pertemuan dalam rangka 21 PKM 3 Kunj 1,748,000 3 kunj 2,032,800
Pelaporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Program Pengawasan Obat Sedang
VII. dan Makanan % Apotik dan toko obat yang diawasi 100 35,839,759 APBD berjalan 100 43,286,665
3 Monitoring, Evaluasi dan Jumlah Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan 21 PKM 4 kl 3,300,000 5 kl 4,200,000
Pelaporan pelaporan yang dilaksanakan
Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS Sedang
mencapai 80% *** 72 371,977,684 APBD berjalan 75 449,268,472
Program Promosi Kesehatan Persentase Institusi pendidikan yang ber-PHBS
VIII. dan Pemberdayaan sampai dengan 80% *** 72 75
masyarakat
Persentase posyandu purnama dan mandiri
mencapai 60% *** 32 39
Pengembangan Media Jumlah Baliho, Spanduk, Roll Up Banner, Baliho 31 bh Baliho 31 bh
Promosi dan Informasi Sadar Sticker dan Leaflet yang diadakan dalam
Hidup Sehat rangka Pengembangan Media Dikes Kab.
Gorontalo 101,927,684 172,095,472
Spanduk 44 Spanduk 44
bh bh
1
Hidup Sehat rangka Pengembangan Media
1
rol up rol up
bunner 42 bunner 42
bh bh
stiker 1000 stiker 1000
lbr lbr
leflet 5000 leflet 5000
lbr lbr
Penyuluhan Masyarakat Pola Jumlah/Frekuensi Penyuluhan Masyarakat Dikes Kab. spot radio 12 spot radio 12
Hidup Sehat Pola Hidup Sehat uang dilaksanakan Gorontalo bln 127,120,000 bln 130,253,000
dialog dialog
interaktif 4 kl interaktif 4 kl
2
Pemutaran Pemutaran
Film 21 kl Film 21 kl
orientasi/ orientasi/
sosialisasi 2 sosialisasi 2
kl kl
Peningkatan Pendidikan Jumlah Kegiatan Pelatihan Tenaga Penyuluh Dikes Kab.
3 Tenaga Penyuluh Kesehatan Kesehatan Gorontalo 2 kl 93,430,000 2 kl 95,620,000
1 Pemberian Tambahan Jumlah Bumil KEK dan BKG yang mendapat 21 PKM 1400 bumil 118,908,214 1400 bumil 139,792,982
Makanan dan Vitamin PMT dan Vitamin
Penanggulangan Kurang Energi Jumlah Kunjungan ke Puskesmas dan
Protein (KEP), Anemia Gizi Desiminasi Informasi dalam rangka
Besi, Gangguan Akibat Kurang Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Dikes Kab.
2 Yodium (GAKY), Kurang Anemina Gizi Besi, Gangguan Akibat Keurang Gorontalo 69 kl 62,320,000 82 kl 74,210,821
Vitamin A, dan Kekurangan Zat Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan
Gizi Mikro Lainnya Kekuaranagn Zat Gizi Mikro lainnya
Pembelian Pembelian
Batteray & Batteray &
busy busy
Jasa Tenaga Jasa Tenaga
Penyemprot Penyemprot
25 kl 25 kl
pendamping pendamping
an 25 kl an 25 kl
2 Pelayanan Pencegahan dan Jumlah kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Dikes Kab.
Penanggulangan Penyakit Penanggulangan Penyakit Menular 21,657,883 454,815,536 25,989,459 545,778,643
Gorontalo
Menular
Makan Makan
Minum 1 pt Minum 1 pt
Perdis 42 kl Perdis 42 kl
Sedang
Program pengadaan, % kunjungan rawat jalan 15 10,290,000,000 APBD 15 10,774,729,771
berjalan
peningkatan dan perbaikan
XII. sarana dan prasarana % kunjungan rawat inap 1.5 1.5
puskesmas/ puskemas Rasio Fasilitas Kesehatan per desa (1:1)*** 1:1,2 1:1,15
pembantu dan jaringannya
Biluhu,
1 Pembangunan Puskesmas Jumlah Puskemas yang dibangun Telaga Biru 2 Unit 2,800,000,000 3 Unit 2,024,729,771
Tibawa,
3 Pembangunan Rehab Rumah Jumlah Pembangunan Rumah Dinas Bongomeme 5 Unit 1,000,000,000 15 Unit 3,150,000,000
Dinas Dokter/Para Medis Dokter/Para Medis , Telaga Biru,
Biluhu
4 Monitoring , Evaluasi dan Jumlah Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan 21 PKM 1 Paket 15,000,000 1 Paket 20,000,000
Pelaporan pelaporan
Pengadaan Sarana dan
5 Prasarana Puskesmas Jumlah dan jenis sarana dan prasarana 21 PKM 1 Paket 2,000,000,000 1 Paket 3,000,000,000
Roda 2 : 10 Roda 4 : 1
6 Pengadaan Puskesmas Keliling Jumlah Pengadaan Kendaraan Pusling Roda 4 10 PKM Unit, Roda 3,200,000,000 Unit, Roda 500,000,000
dan roda 2 2 : 10 unit 2 : 10 unit
Pentadio
Pembangunan/Rehab Barat,
7 Puskesmas Pembantu Jumlah Pembangunan Puskesmas Pembantu Pentadio 2 Unit 400,000,000 2 Unit 400,000,000
Timur
Program kemitraan Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan
Nasional sampai dengan 100%* Sedang
XIII. peningkatan pelayanan 97 8,125,844,073 APBD berjalan 98 9922775877
kesehatan
1 Kemitraan Asuransi Kesehatan Jumlah masyarakat miskin yang mendapat 19 Kec. 29.441 jiwa 8,125,844,073 35.952 jiwa 9,922,775,877
Masyarakat jaminan kesehatan daerah
Sedang
% pelayanan kesehatan ibu hamil 100 624,910,075 APBD 100 754,756,015
berjalan
AMP 8 kl AMP 8 kl
Menurunkan angka kematian bayi dari 11 per 10.6 10.4
1000 menjadi 10 per 1000 kelahiran hidup, Program
Program Peningkatan 275,000,000 APBD 302,500,000
Baru
XVI. Pelayanan Kesehatan anak
Balita Cakupan Pelayanan kesehatan balita sebesar 100 100
100%**
1 Penyuluhan Kesehatan Anak Jumlah kegiatan penyuluhan kesehatan anak Pusksmas 21 PKM 123,500,000 21 PKM 135,850,000
Balita balita
Pelatihan dan Pendidikan Jumlah kegiatan pelatihan dan pendidikan Kab.
2 Perawatan Anak Balita perawatan anak balita Gorontalo 1 kl 104,500,000 1 kl 114,950,000
Program pengadaan,
peningkatan sarana dan Jumlah Rumah Sakit Pratama yang Sedang
XIX. prasarana rumah sakit/rumah dimanfaatkan 1 1,750,000,000 APBD berjalan - 6,063,537,832
sakit jiwa/rumah sakit paru-
paru/rumah sakit mata
Kec.
Pembangunan Rumah Sakit Jumlah Rumah Sakit yang dibangun 1 Unit 1,750,000,000 1 Unit 5,000,000,000
Boliyohuto
Pengadaan Sarana dan Jumlah dan jenis sarana dan prasarana Rumah Kec.
Prasarana Rumah Sakit Sakit Boliyohuto 1 Paket 1,063,537,832
Penyediaan bahan bacaan dan Waktu bahan bacaan dan peraturan PKM
peraturan perundang- 12 bln 3,218,160 12 bln 3,884,319
perundang-undangan yang disediakan Limboto
undangan
Penyediaan makanan dan Jumlah orang yang disediakan makanan dan PKM
minuman minuman Limboto 12 bln 2,438,000 12 bln 2,942,666
Rapat-rapat koordinasi dan Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi PKM
konsultasi ke luar daerah ke luar daerah Limboto 12 bln 48,760,000 12 bln 58,853,320
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
Rapat-Rapat Koordinasi dan dalam daerah PKM
Konsultasi Dalam Daerah Limboto 12 bln 4,876,000 12 bln 5,885,332
Penyediaan biaya operasional waktu penyediaan biaya operasional dan 12 bln 45,634,092 12 bln 55,080,349
dan pemeliharaan pemeliharaan
PKM
Penyediaan jasa administrasi Waktu penyediaan jasa administrasi keuangan Limboto 12 bln 32,913,000 12 bln 39,725,991
keuangan Barat
PKM
Penyediaan jasa Kebersihan
waktu penyediaan jasa kebersihan kantor Limboto 12 bln 7,314,000 12 bln 8,827,998
Kantor Barat
PKM
Penyediaan makanan dan Jumlah orang yang disediakan makanan dan Limboto 12 bln 2,438,000 12 bln 2,942,666
minuman minuman Barat
PKM
Rapat-rapat koordinasi dan Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Limboto 12 bln 36,570,000 12 bln 44,139,990
konsultasi ke luar daerah ke luar daerah Barat
Program Perbaikan Gizi Persentase balita gizi buruk yang mendapat Kec. Limboto Sedang
VI Masyarakat penanganan /pelayanan sebesar 100% Barat 100% 49,491,400 APBD berjalan 100% 59,736,120
Program Pencegahan dan Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan Kec. Limboto Sedang
VIII penanggulangan penyakit TB Barat 100% 69,757,275 APBD berjalan 100% 84,197,031
Menular
Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan
risiko terinfeksi HIV
Prevalensi Insiden Malaria (API)
Penyemprotan/fogging sarang % daerah fokus penyemprotan/fogging sarang Kec. Limboto 100% 19,016,400 100% 22,952,795
nyamuk nyamuk terhadap seluruh fokus yang ada Barat
Pelayanan vaksinasi bagi balita % vaksinasi terhadap seluruh sasaran balita Kec. Limboto
dan anak sekolah dan anak sekolah yang harus divaksin Barat 100% 7,679,700 100% 9,269,398
Program Peningkatan Menurunkan angka kematian bayi dari 11 per Kec. Limboto Program
IX 1000 menjadi 10 per 1000 kelahiran hidup, Barat 10.6% 24,745,700 APBD baru 10.4% 29,868,060
pelayanan kesehatan anak
balita
Cakupan Pelayanan kesehatan balita 100 100
% kegiatan penyuluhan kesehatan anak balita Kec. Limboto
Penyuluhan kesehatan anak
terhadap seluruh kegiatan penyuluhan yang 100% 24,745,700 100% 29,868,060
balita Barat
ada
Program Peningkatan Cakupan pelayanan kesehatan pada usia Kec. Limboto Program
X 100% 3,657,000 APBD 100% 4,413,999
pelayanan kesehatan lansia Lanjut Barat baru
Penyediaan jasa komunikasi, Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber PKM Telaga
12 bln 20,479,200 12 bln 24,718,394
sumber daya air dan listrik Daya Air dan Listrik Biru
Penyediaan jasa administrasi Waktu penyediaan jasa administrasi keuangan PKM Telaga
keuangan Biru 12 bln 35,838,600 12 bln 43,257,190
Penyediaan jasa Kebersihan waktu penyediaan jasa kebersihan kantor PKM Telaga 12 bln 7,314,000 12 bln 8,827,998
Kantor Biru
Penyediaan bahan bacaan dan Waktu bahan bacaan dan peraturan PKM Telaga
peraturan perundang- 12 bln 2,194,200 12 bln 2,648,399
perundang-undangan yang disediakan Biru
undangan
Rapat-rapat koordinasi dan Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi PKM Telaga
konsultasi ke luar daerah ke luar daerah Biru 12 bln 36,570,000 12 bln 44,139,990
Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi PKM Telaga 12 bln 12,190,000 12 bln 14,713,330
Konsultasi Dalam Daerah dalam daerah Biru
Program Peningkatan Sarana PKM Telaga Sedang
II Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur 12 bln 18,554,796 APBD 12 bln 22,410,175
dan Prasarana Aparatur Biru berjalan
Pengadaan pakaian khusus Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang PKM Telaga
hari-hari tertentu diadakan Biru 63 psg 23,039,845 63 psg 27,827,142
IV Program Upaya Kesehatan Cakupan pelayanan kesehatan pada usia PKM Telaga Sedang
Masyarakat pendidikan dasar 100% 1,260,684,232 APBD 100% 1,522,840,337
Biru berjalan
Cakupan pelayanan kesehatan pada usia
produktif 100% 100%
Penyediaan biaya operasional Waktu pemeliharaan biaya operasional yang PKM Telaga 100% 82,459,255 100% 99,528,321
dan pemeliharaan disediakan Biru
Program Promosi Kesehatan Cakupan Satuan pendidikan dasar yang Kec. Telaga Sedang
V dan pemberdayaan 72 67,246,135 APBD 75 81,166,085
mendapat promosi kesehatan Biru berjalan
Masyarakat
Cakupan Institusi Pendidikan dasar yang ber- 72 - 75 -
PHBS
Cakupan puskesmas yang melakukan promosi
kesehatan untuk pemberdayaan masyarakat 32 - 39 -
di bidang kesehatan
Penyuluhan masyarakat pola Jumlah/frekuensi Penyuluhan Masyarakat Kec. Telaga 100% 67,246,135 100% 81,166,085
hidup sehat Pola Hidup Sehat yang dilaksanakan Biru
Program Perbaikan Gizi Persentase balita gizi buruk yang mendapat Kec. Telaga Sedang
VI Masyarakat penanganan /pelayanan Biru 100 11,324,510 APBD berjalan 100 13,668,684
Persentase balita kurang gizi (BKG) <17 <17
Menurunkan prevalensi gizi buruk dari 1,2 % 1,10 1,05
menjadi dibawah 0,9 %. *
Menurunkan Prevalensi stunting (pendek dan 35,68 33,12
sangat pendek) pada anak baduta (bawah dua
tahun) dari 40,8% menjadi 28%*
Pemberian tambahan Jumlah Bumil KEK dan BKG yang mendapatkan Kec. Telaga
makanan dan vitamin PMT dan Vitamin Biru 100% 11,324,510 100% 13,668,684
Program Pengembangan Cakupan Pelayanan higiene sanitasi pangan Kec. Telaga Sedang
VII Lingkungan Sehat setiap anak di satuan pendidikan dasar Biru 100 9,142,500 APBD berjalan 100 11,034,998
Pengkajian pengembangan Jumlah kegiatan workshop dalam rangka Kec. Telaga 100% 9,142,500 100% 11,034,998
lingkungan sehat Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat Biru
VIII Program Pencegahan dan cakupan imunisasi dasar lengkap bayi usia 0-
penanggulangan penyakit 11 bulan dari 80,49% menjadi 100% Kec. Telaga Sedang
Biru 100% 87,499,820 APBD berjalan 100% 105,612,283
Menular
Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan
TB sebesar 100% 100% 100%
Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan
risiko terinfeksi HIV sebesar 100% 100% 100%
Penyemprotan/fogging sarang Jumlah Logistik dan akomodasi serta kegiatan Kec. Telaga
lainnya dalam rangka penyemprotan/fogging 100% 38,855,625 100% 46,898,739
nyamuk Biru
sarang nyamuk
Pelayanan vaksinasi bagi balita Jumlah vaksinasi bagi balita dan anak sekolah Kec. Telaga 100% 12,677,600 100% 15,301,863
dan anak sekolah yang dilaksanakan Biru
Pelayanan pencegahan dan Jumlah Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kec. Telaga
penanggulangan penyaki Penanggulangan Penyakit Menular Biru 100% 7,314,000 100% 8,827,998
menular
Jumlah/frekuensi kegiatan peningkatan Kec. Telaga
Peningkatan imunisasi imunisasi Biru 100% 26,970,375 100% 32,553,243
VII Program Pencegahan dan cakupan imunisasi dasar lengkap bayi usia 0-
penanggulangan penyakit 11 bulan dari 80,49% menjadi 100% Sedang
Kec. Telaga 100% 56,256,850 APBD berjalan 100% 67,902,018
Menular
Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan
TB sebesar 100% 100% 100%
Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan
risiko terinfeksi HIV sebesar 100% 100% 100%
Penyediaan peralatan dan Jumlah dan Jenis peralatan dan perlengkapan PKM Tilango 12 bln 7,009,250 12 bln 8,460,165
perlengkapan kantor kantor yang disediakan
Rapat-rapat koordinasi dan Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
konsultasi ke luar daerah ke luar daerah PKM Tilango 12 bln 60,950,000 12 bln 73,566,650
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
Rapat-Rapat Koordinasi dan dalam daerah PKM Tilango 12 bln 4,876,000 12 bln 5,885,332
Konsultasi Dalam Daerah
Pemeliharaan rutin/berkala
Waktu pemeliharaan yang disediakan PKM Tilango 12 bln 15,417,807 12 bln 18,621,371
gedung kantor
Program peningkatan disiplin Tingkat Kepatuhan Aparatur Sedang
III PKM Tilango 100% 40,228,300 APBD 100% 48,587,073
aparatur berjalan
Pengadaan pakaian dinas Jumlah Pakaian Dinas Beserta
beserta perlengkapannya Perlengkapannya yang diadakan PKM Tilango 20,114,150 24,293,537
Pengadaan pakaian khusus Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang PKM Tilango 20,114,150 24,293,537
hari-hari tertentu diadakan
Program Upaya Kesehatan Cakupan pelayanan kesehatan pada usia Sedang
IV Masyarakat pendidikan dasar PKM Tilango 100% APBD berjalan 100% 679,973,414
VI Program Perbaikan Gizi Persentase balita gizi buruk yang mendapat Sedang
Masyarakat penanganan /pelayanan Kec. Tilango 100 29,682,650 APBD berjalan 100 35,826,959
Persentase balita kurang gizi (BKG) <17 <17
Menurunkan prevalensi gizi buruk dari 1,2 %
menjadi dibawah 0,9 %. * 1.1 1.05
Menurunkan Prevalensi stunting (pendek dan
sangat pendek) pada anak baduta (bawah dua
tahun) dari 40,8% menjadi 28%* 35,68 33,12
Penyediaan jasa administrasi Waktu penyediaan jasa administrasi keuangan PKM 12 bln 49,735,200.00 12 bln 60,030,386
keuangan Batudaa
Penyediaan barang cetakan Jumlah dan Jenis Barang Cetakan dan PKM
dan penggandaan Penggandaan yang disediakan Batudaa 12 bln 6,095,000.00 12 bln 7,356,665
Penyediaan peralatan dan Jumlah dan Jenis peralatan dan perlengkapan PKM
perlengkapan kantor kantor yang disediakan Batudaa 12 bln 21,210,600.00 12 bln 25,601,194
Penyediaan makanan dan Jumlah orang yang disediakan makanan dan PKM 12 bln 14,635,810.00 12 bln 17,854,703
minuman minuman Batudaa
Rapat-rapat koordinasi dan Jumlah rapat-rapt koordinasi dan konsultasi PKM
konsultasi ke luar daerah Ke Luar Daerah Batudaa 12 bln 48,760,000.00 12 bln 58,853,320
Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah rapat-rapt koordinasi dan konsultasi PKM 12 bln 25,599,000.00 12 bln 30,897,993
Konsultasi Dalam Daerah Dalam Daerah Batudaa
Pengadaan pakaian khusus Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang PKM
diadakan 18,431,280 22,246,555
hari-hari tertentu Batudaa
IV Program Upaya Kesehatan Cakupan pelayanan kesehatan pada usia PKM Sedang
Masyarakat pendidikan dasar Batudaa 100% 663,886,251 APBD berjalan 100% 801,972,865
VII Program Pencegahan dan cakupan imunisasi dasar lengkap bayi usia 0-
11 bulan dari 80,49% menjadi 100% Sedang
penanggulangan penyakit Kec. Batudaa 100% 53,940,750 APBD 100% 65,106,485
berjalan
Menular
Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan
TB sebesar 100% 100% 100%
Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan
risiko terinfeksi HIV sebesar 100% 100% 100%
Penyediaan jasa administrasi Waktu penyediaan Jasa Administrasi Keuangan PKM Tibawa 12 bln 44,615,400 12 bln 53,984,634
keuangan
Penyediaan jasa kebersihan
kantor Waktu penyediaan Jasa Kebersihan Kantor PKM Tibawa 12 bln 16,090,800 12 bln 19,469,868
Penyediaan barang cetakan Jumlah dan Jenis Barang Cetakan dan PKM Tibawa 12 bln 2,160,646 12 bln 2,614,381
dan penggandaan Penggandaan yang disediakan
II
Program Peningkatan Sarana Sedang
Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur PKM Tibawa 100% 10,189,268 APBD 100% 12,306,428
dan Prasarana Aparatur berjalan
Penyediaan biaya operasional waktu penyediaan biaya operasional dan PKM Tibawa 74,761,270 90,236,853
dan pemeliharaan pemeliharaan
VI Program Perbaikan Gizi Persentase balita gizi buruk yang mendapat Sedang
Masyarakat penanganan /pelayanan Kec. Tibawa 100 19,747,800 APBD berjalan 100 23,835,595
Persentase balita kurang gizi (BKG) <17 <17
Menurunkan prevalensi gizi buruk dari 1,2 %
menjadi dibawah 0,9 %. * 1.1 1.05
Program Perbaikan Gizi
Masyarakat
Pelayanan vaksinasi bagi balita % vaksinasi terhadap seluruh sasaran balita Kec. Tibawa 4,327,450 5,223,232
dan anak sekolah dan anak sekolah yang harus divaksin
II Program peningkatan disiplin Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur PKM Sedang
100% 42,666,379 APBD 100% 51,531,744
aparatur Boliyohuto berjalan
Pengadaan pakaian dinas Jumlah Pakaian Dinas beserta PKM
beserta perlengkapannya Perlengkapannnya yang diadakan Boliyohuto 25,600,379 30,919,430
Pengadaan pakaian khusus Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang PKM
hari-hari tertentu diadakan Boliyohuto 17,066,000.00 20,612,314.80
III Program Upaya Kesehatan Cakupan pelayanan kesehatan pada usia PKM Sedang
Masyarakat 100% 740,830,107 APBD 100% 894,758,731
pendidikan dasar Boliyohuto berjalan
Cakupan pelayanan kesehatan pada usia
produktif 100% 100%
V Program Perbaikan Gizi Persentase balita gizi buruk yang mendapat Kec. Sedang
Masyarakat penanganan /pelayanan 100 5,180,750 APBD 100 6,257,310
Boliyohuto berjalan
Persentase balita kurang gizi (BKG) <17 <17
Program Perbaikan Gizi
Masyarakat
Pelayanan vaksinasi bagi balita % vaksinasi terhadap seluruh sasaran balita Kec. 13,951,455 16,850,567
dan anak sekolah dan anak sekolah yang harus divaksin Boliyohuto
Penyediaan jasa administrasi Waktu penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 12 bln 37,246,699 12 bln 44,956,766
keuangan
Penyediaan jasa kebersihan
kantor Waktu penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 bln 8,052,000 12 bln 9,718,764
Rapat-rapat koordinasi dan Jumlah rapat-rapt koordinasi dan konsultasi 12 bln 48,800,000 12 bln 58,901,600
konsultasi ke luar daerah Ke Luar Daerah
Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah rapat-rapt koordinasi dan konsultasi 12 bln 4,392,000 12 bln 5,301,144
Konsultasi Dalam Daerah Dalam Daerah
II
Program Peningkatan Sarana PKM Talaga Sedang
Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur 100% 3,974,354 APBD 100% 4,800,158
dan Prasarana Aparatur Jaya berjalan
Program Upaya Kesehatan Cakupan pelayanan kesehatan pada usia PKM Talaga Sedang
IV 100% 367,324,027 APBD 100% 443,645,657
Masyarakat pendidikan dasar Jaya berjalan
Cakupan pelayanan kesehatan pada usia
produktif 100% 100%
Penyediaan biaya operasional waktu penyediaan biaya operasional dan PKM Talaga
dan pemeliharaan pemeliharaan Jaya 99,995,592 120,994,666
VIII Program Pencegahan dan cakupan imunisasi dasar lengkap bayi usia 0-
penanggulangan penyakit 11 bulan dari 80,49% menjadi 100% Kec. Talaga Sedang
100% 68,690,650 APBD 100% 82,964,567
Menular Jaya berjalan
Pelayanan vaksinasi bagi balita % vaksinasi terhadap seluruh sasaran balita Kec. Talaga
100% 3,900,800 100% 4,711,386
dan anak sekolah dan anak sekolah yang harus divaksin Jaya
Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah rapat-rapt koordinasi dan konsultasi 8,533,000 10,306,157
Konsultasi Dalam Daerah Dalam Daerah
II
Program Peningkatan Sarana Sedang
Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur PKM Biluhu 100% 15,584,013 APBD 100% 18,822,112
dan Prasarana Aparatur berjalan
Pengadaan pakaian khusus Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang 9,599,625 11,594,427
hari-hari tertentu diadakan
IV Program Upaya Kesehatan Cakupan pelayanan kesehatan pada usia Sedang
Masyarakat pendidikan dasar PKM Biluhu 100% 327,261,406 APBD berjalan 100% 395,259,371
VII Program Pencegahan dan cakupan imunisasi dasar lengkap bayi usia 0-
penanggulangan penyakit 11 bulan dari 80,49% menjadi 100% Sedang
Kec. Biluhu 100% 20,844,900 APBD berjalan 100% 25,176,470
Menular
Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan
TB sebesar 100% 100% 100%
Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan
risiko terinfeksi HIV sebesar 100% 100% 100%
II PKM
Program Peningkatan Sarana Sedang
dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur Batudaa 100% 9,142,796 APBD berjalan 100% 11,042,516.68
Pantai
Pemeliharaan rutin/berkala Waktu pemeliharaan rutin/berkala gedung
gedung kantor kantor 9,142,500 11,042,312
III PKM
Program peningkatan disiplin Sedang
Tingkat Kepatuhan Aparatur Batudaa 100% 26,331,251 APBD 100% 31,802,448.03
aparatur berjalan
Pantai
Pengadaan pakaian dinas Jumlah Pakaian Dinas beserta 13,165,200 15,900,929
beserta perlengkapannya Perlengkapannnya yang diadakan
Pengadaan pakaian khusus Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang
hari-hari tertentu diadakan 13,165,200 15,900,929
PKM
Program Upaya Kesehatan Cakupan pelayanan kesehatan pada usia Sedang
IV Batudaa 100% 492,347,891.00 APBD 100% 594,646,572.80
Masyarakat pendidikan dasar berjalan
Pantai
Cakupan pelayanan kesehatan pada usia 100% 100%
produktif
VIII Program Pencegahan dan cakupan imunisasi dasar lengkap bayi usia 0-
penanggulangan penyakit 11 bulan dari 80,49% menjadi 100% Kec. Batudaa Sedang
Pantai 100% APBD berjalan 100%
Menular
Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan
TB sebesar 100% 100% 100%
54,245,500 65,517,715
Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan
risiko terinfeksi HIV sebesar 100% 100% 100%
54,245,500 65,517,715
Pelayanan vaksinasi bagi balita % vaksinasi terhadap seluruh sasaran balita Kec. Batudaa
dan anak sekolah dan anak sekolah yang harus divaksin Pantai 6,338,800 7,656,003
IX Program Peningkatan Penurunan angka kematian bayi per 100 Kec. Batudaa
pelayanan kesehatan anak 12,677,600 15,312,005
kelahiran hidup Pantai
balita
% kegiatan penyuluhan kesehatan anak balita Kec. Batudaa
Penyuluhan kesehatan anak terhadap seluruh kegiatan penyuluhan yang 12,677,600 15,312,005
balita Pantai
ada
Program Peningkatan Cakupan pelayanan kesehatan pada usia Kec. Batudaa Program
X 100% 1,584,700 APBD 100% 1,914,001
pelayanan kesehatan lansia Lanjut Pantai baru
XI Program Peningkatan
Keselamatan Ibu melahirkan Kec. Batudaa Sedang
% pelayanan kesehatan ibu hamil 100 15,800,678 APBD 100 19,084,059
dan anak Pantai berjalan
Penyediaan jasa kebersihan Waktu penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 bln 10,384,026 12 bln 12,658,128
kantor
Rapat-rapat koordinasi dan Jumlah rapat-rapt koordinasi dan konsultasi
konsultasi ke luar daerah Ke Luar Daerah 12 bln 36,570,000 12 bln 44,578,830
Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah rapat-rapt koordinasi dan konsultasi 12 bln 6,095,000 12 bln 7,429,805
Konsultasi Dalam Daerah Dalam Daerah
VI Program Perbaikan Gizi Persentase balita gizi buruk yang mendapat Sedang
Masyarakat penanganan /pelayanan Kec. Tabongo 100 12,068,100 APBD berjalan 100 14,575,851
Persentase balita kurang gizi (BKG) <17 <17
Menurunkan prevalensi gizi buruk dari 1,2 %
menjadi dibawah 0,9 %. * 1.1 1.05
Menurunkan Prevalensi stunting (pendek dan
sangat pendek) pada anak baduta (bawah dua
tahun) dari 40,8% menjadi 28%* 35,68 33,12
VIII Program Pencegahan dan cakupan imunisasi dasar lengkap bayi usia 0-
penanggulangan penyakit 11 bulan dari 80,49% menjadi 100% Sedang
Kec. Tabongo 100% 64,850,800 APBD 100% 78,326,796
Menular berjalan
Program Pencegahan dan
penanggulangan penyakit
Menular
Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan
TB sebesar 100% 100% 100%
Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan
risiko terinfeksi HIV sebesar 100% 100% 100%
Pelayanan vaksinasi bagi balita % vaksinasi terhadap seluruh sasaran balita Kec. Tabongo 4,754,100 5,742,002
dan anak sekolah dan anak sekolah yang harus divaksin
Penyediaan jasa komunikasi, Waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber 12 bln 33,644,400 12 bln 40,635,706
sumber daya air dan listrik Daya Air dan Listrik
Penyediaan jasa kebersihan Waktu penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 bln 3,022,884 12 bln 3,651,039
kantor
Rapat-rapat koordinasi dan Jumlah rapat-rapt koordinasi dan konsultasi
konsultasi ke luar daerah Ke Luar Daerah 12 bln 48,760,000 12 bln 58,892,328
Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah rapat-rapt koordinasi dan konsultasi 12 bln 15,847,000 12 bln 19,140,007
Konsultasi Dalam Daerah Dalam Daerah
II Program peningkatan disiplin Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur PKM Sedang
100% 29,256,946 APBD 100% 35,336,053
aparatur Dungaliyo berjalan
Pengadaan pakaian dinas Jumlah Pakaian Dinas beserta
beserta perlengkapannya Perlengkapannnya yang diadakan 14,628,000 17,667,698
Penyediaan barang cetakan Jumlah dan Jenis Barang Cetakan dan PKM 12 bln 3,047,500 12 bln 3,680,771
dan penggandaan Penggandaan yang disediakan Bongomeme
Penyediaan peralatan dan Jumlah dan Jenis peralatan dan perlengkapan PKM
perlengkapan kantor kantor yang disediakan Bongomeme 12 bln 9,142,500 12 bln 11,042,312
II
Program Peningkatan Sarana PKM Sedang
dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur Bongomeme 100% 4,630,397 APBD berjalan 100% 5,592,516
Pengadaan pakaian dinas Jumlah Pakaian Dinas beserta PKM 19,504,000 23,556,931
beserta perlengkapannya Perlengkapannnya yang diadakan Bongomeme
Pengadaan pakaian khusus Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang PKM
hari-hari tertentu diadakan Bongomeme 14,628,000 17,667,698
IV Program Upaya Kesehatan Cakupan pelayanan kesehatan pada usia PKM Sedang
Masyarakat 100% 787,191,605.00 APBD 100% 950,752,279.47
pendidikan dasar Bongomeme berjalan
Cakupan pelayanan kesehatan pada usia
produktif 100% 100%
VI Program Perbaikan Gizi Persentase balita gizi buruk yang mendapat Kec. Sedang
Masyarakat penanganan /pelayanan 100 9,873,900 APBD 100 11,925,696
Bongomeme berjalan
Persentase balita kurang gizi (BKG) <17 <17
Menurunkan prevalensi gizi buruk dari 1,2 % 1,10 1,05
menjadi dibawah 0,9 %. *
Menurunkan Prevalensi stunting (pendek dan 35,68 33,12
sangat pendek) pada anak baduta (bawah dua
tahun) dari 40,8% menjadi 28%*
VIII Program Pencegahan dan cakupan imunisasi dasar lengkap bayi usia 0-
penanggulangan penyakit 11 bulan dari 80,49% menjadi 100% Kec. Sedang
100 73,200,950 APBD 100 88,412,107
Menular Bongomeme berjalan
Pelayanan vaksinasi bagi balita % vaksinasi terhadap seluruh sasaran balita Kec. 9,873,900.00 11,925,696.42
dan anak sekolah dan anak sekolah yang harus divaksin Bongomeme
Rapat-rapat koordinasi dan Jumlah rapat-rapt koordinasi dan konsultasi PKM Buhu 12 bln 30,475,000 12 bln 36,807,705
konsultasi ke luar daerah Ke Luar Daerah
Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah rapat-rapt koordinasi dan konsultasi PKM Buhu 12 bln 6,095,000 12 bln 7,361,541
Konsultasi Dalam Daerah Dalam Daerah
II
Program Peningkatan Sarana Sedang
Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur PKM Buhu 100% 13,256,654 APBD 100% 16,011,166
dan Prasarana Aparatur berjalan
Penyuluhan menciptakan
lingkungan sehat Kec. Tibawa 100% 6,034,050 100% 7,287,926
VIII Program Pencegahan dan cakupan imunisasi dasar lengkap bayi usia 0-
penanggulangan penyakit 11 bulan dari 80,49% menjadi 100% Sedang
Kec. Tibawa 100 79,814,025 APBD 100 96,399,379
Menular berjalan
Penyediaan jasa perbaikan Jumlah dan Jenis Peralatan Kerja yang PKM
12 bln 1,219,000 12 bln 1,472,308
peralatan kerja diperbaiki Pulubala
Penyediaan peralatan dan Jumlah dan Jenis peralatan dan perlengkapan PKM
perlengkapan kantor kantor yang disediakan Pulubala 12 bln 12,190,000 12 bln 14,723,082
Rapat-rapat koordinasi dan Jumlah rapat-rapt koordinasi dan konsultasi PKM 12 bln 36,570,000 12 bln 44,169,246
konsultasi ke luar daerah Ke Luar Daerah Pulubala
Pengadaan pakaian khusus Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang PKM
hari-hari tertentu diadakan Pulubala 12,799,500 15,459,236
IV Program Upaya Kesehatan Cakupan pelayanan kesehatan pada usia PKM Sedang
Masyarakat 100% 1,339,405,777 APBD 100% 1,617,708,178
pendidikan dasar Pulubala berjalan
Cakupan pelayanan kesehatan pada usia
produktif 100% 100%
VI Program Perbaikan Gizi Persentase balita gizi buruk yang mendapat Kec. Sedang
Masyarakat penanganan /pelayanan Pulubala 100 38,718,488 APBD berjalan 100 46,764,189
Program Perbaikan Gizi
Masyarakat
Persentase balita kurang gizi (BKG) <17 <17
Menurunkan prevalensi gizi buruk dari 1,2 % 1,10 1,05
menjadi dibawah 0,9 %. *
Menurunkan Prevalensi stunting (pendek dan 35,68 33,12
sangat pendek) pada anak baduta (bawah dua
tahun) dari 40,8% menjadi 28%*
VIII Program Pencegahan dan cakupan imunisasi dasar lengkap bayi usia 0-
penanggulangan penyakit 11 bulan dari 80,49% menjadi 100% Kec. Sedang
Pulubala 100 74,432,140 APBD berjalan 100 89,899,139
Menular
Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan
TB sebesar 100% 100 100
Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan
risiko terinfeksi HIV sebesar 100% 100 100
Pelayanan vaksinasi bagi balita % vaksinasi terhadap seluruh sasaran balita Kec.
dan anak sekolah dan anak sekolah yang harus divaksin Pulubala 5,485,500 100% 6,625,387
Perawatan secara berkala bagi Jumlah Kegiatan Dalam rangka peningkatan Kec. 47,163,110 100% 56,963,604
ibu hamil bagi keluarga keselamatan ibu dan anak Pulubala
Penyediaan jasa administrasi Waktu penyediaan Jasa Administrasi Keuangan PKM Bilato 12 bln 34,375,800 12 bln 41,519,091
keuangan
Penyediaan jasa kebersihan
kantor Waktu penyediaan Jasa Kebersihan Kantor PKM Bilato 12 bln 7,314,000 12 bln 8,833,849
Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah rapat-rapt koordinasi dan konsultasi PKM Bilato 12 bln 12,799,500 12 bln 15,459,236
Konsultasi Dalam Daerah Dalam Daerah
II
Program Peningkatan Sarana Sedang
Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur PKM Bilato 100% 18,493,720 APBD 100% 22,336,408
dan Prasarana Aparatur berjalan
Pemeliharaan rutin/berkala Waktu Pemeliharaan rutin/berkala gedung PKM Bilato 18,493,122 100% 22,335,993
gedung kantor kantor
III Program peningkatan disiplin Sedang
aparatur Tingkat Kepatuhan Aparatur PKM Bilato 100% 19,504,630 APBD berjalan 100% 23,557,369
Penyediaan biaya operasional waktu penyediaan biaya operasional dan PKM Bilato 61,420,534 74,183,721
dan pemeliharaan pemeliharaan
VI Program Perbaikan Gizi Persentase balita gizi buruk yang mendapat Sedang
Masyarakat penanganan /pelayanan Kec. Bilato 100 4,388,400 APBD berjalan 100 5,300,310
Persentase balita kurang gizi (BKG) <17 <17
Menurunkan prevalensi gizi buruk dari 1,2 % 1,10 1,05
menjadi dibawah 0,9 %. *
Program Perbaikan Gizi
Masyarakat
VIII Program Pencegahan dan cakupan imunisasi dasar lengkap bayi usia 0-
penanggulangan penyakit 11 bulan dari 80,49% menjadi 100% Sedang
Kec. Bilato 100 45,273,660 APBD 100 54,681,527
Menular berjalan
Pelayanan vaksinasi bagi balita % vaksinasi terhadap seluruh sasaran balita Kec. Bilato 100% 10,483,400 100% 12,661,851
dan anak sekolah dan anak sekolah yang harus divaksin
Penyediaan jasa komunikasi, Waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber PKM 12 bln 13,165,200 12 bln 15,900,929
sumber daya air dan listrik Daya Air dan Listrik Tolangohula
Penyediaan peralatan dan Jumlah dan Jenis peralatan dan perlengkapan PKM
perlengkapan kantor kantor yang disediakan Tolangohula 12 bln 20,247,300 12 bln 24,454,689
Rapat-rapat koordinasi dan Jumlah rapat-rapt koordinasi dan konsultasi PKM 12 bln 29,438,850 12 bln 35,556,243
konsultasi ke luar daerah Ke Luar Daerah Tolangohula
Rapat-Rapat Koordinasi dan Jumlah rapat-rapt koordinasi dan konsultasi PKM 12 bln 16,212,700 12 bln 19,581,699
Konsultasi Dalam Daerah Dalam Daerah Tolangohula
II
Program Peningkatan Sarana PKM Sedang
dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur Tolangohula 100% 2,438,079 APBD berjalan 100% 2,944,671
III
Program peningkatan disiplin PKM Sedang
aparatur Tingkat Kepatuhan Aparatur Tolangohula 100% 28,952,186 APBD berjalan 100% 34,967,969
Pengadaan pakaian khusus Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang PKM
12,190,000 14,723,082
hari-hari tertentu diadakan Tolangohula
VIII Program Pencegahan dan cakupan imunisasi dasar lengkap bayi usia 0-
penanggulangan penyakit 11 bulan dari 80,49% menjadi 100% Kec. Sedang
Tolangohula 100 55,708,300 APBD berjalan 100 67,284,485
Menular
Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan
TB sebesar 100% 100 100
Program Pencegahan dan
penanggulangan penyakit
Menular
Pelayanan vaksinasi bagi balita % vaksinasi terhadap seluruh sasaran balita Kec.
dan anak sekolah dan anak sekolah yang harus divaksin Tolangohula 100% 7,009,250 100% 8,465,772
Penyuluhan kesehatan anak % kegiatan penyuluhan kesehatan anak balita Kec. Program
balita terhadap seluruh kegiatan penyuluhan yang Tolangohula 100% 36,783,325 APBD Baru 100% 44,426,900
ada
X
Program Peningkatan Cakupan pelayanan kesehatan pada usia Kec. Program
100% 4,388,400 APBD 100% 5,300,310
pelayanan kesehatan lansia Lanjut Tolangohula Baru
XI Program Peningkatan
Keselamatan Ibu melahirkan Kec. Sedang
% pelayanan kesehatan ibu hamil Tolangohula 100 73,994,519 APBD berjalan 100 89,370,580
dan anak
% pelayanan kesehatan ibu bersalin 93.5 94
% pelayanan kesehatan bayi baru lahir 94.5 95
Menurunkan angka kematian ibu dari 297,8
per 100.000 menjadi 250 per 100.000 278 268
kelahiran hidup
Perawatan secara berkala bagi Jumlah Kegiatan Dalam rangka peningkatan Kec. Sedang
ibu hamil bagi keluarga kurang keselamatan ibu dan anak 100% 73,994,519 APBD 100% 89,370,580
Tolangohula berjalan
mampu
JUMLAH 1,268,992,912 1,532,668,573
19 Puskesmas Asparaga
I Program Pelayanan Terpenuhinya pelayanan administrasi PKM Sedang
Administrasi Perkantoran perkantoran Asparaga 100% 111,298,298 APBD berjalan 100% 134,424,236
Penyediaan peralatan dan Jumlah dan Jenis peralatan dan perlengkapan PKM
perlengkapan kantor kantor yang disediakan Asparaga 12 bln 1,828,500 12 bln 2,208,462
Rapat-rapat koordinasi dan Jumlah rapat-rapt koordinasi dan konsultasi PKM 12 bln 48,760,000 12 bln 58,892,328
konsultasi ke luar daerah Ke Luar Daerah Asparaga
II
Program Peningkatan Sarana PKM Sedang
Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur 100% 13,529,025 APBD 100% 16,340,132
dan Prasarana Aparatur Asparaga berjalan
Pengadaan pakaian khusus Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang PKM
hari-hari tertentu diadakan Asparaga 11,702,400 14,134,159
IV Program Upaya Kesehatan Cakupan pelayanan kesehatan pada usia PKM Sedang
Masyarakat 100% 403,824,898.10 APBD 100% 487,729,349.57
pendidikan dasar Asparaga berjalan
Cakupan pelayanan kesehatan pada usia
produktif 100% 100%
VI Program Perbaikan Gizi Persentase balita gizi buruk yang mendapat Kec. Sedang
Masyarakat penanganan /pelayanan 100 11,702,400 APBD 100 14,134,159
Asparaga berjalan
Persentase balita kurang gizi (BKG) <17 <17
Menurunkan prevalensi gizi buruk dari 1,2 %
menjadi dibawah 0,9 %. * 1,10 1,05
Menurunkan Prevalensi stunting (pendek dan
sangat pendek) pada anak baduta (bawah dua
tahun) dari 40,8% menjadi 28%* 35,68 33,12
VIII Program Pencegahan dan cakupan imunisasi dasar lengkap bayi usia 0-
penanggulangan penyakit 11 bulan dari 80,49% menjadi 100% Kec. Sedang
100 111,172,800 APBD 100 134,274,508
Menular Asparaga berjalan
Pelayanan vaksinasi bagi balita % vaksinasi terhadap seluruh sasaran balita Kec. 16,944,100 20,465,084
dan anak sekolah dan anak sekolah yang harus divaksin Asparaga
II
Program Peningkatan Sarana PKM Sedang
Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur 100% 9,379,336 APBD 100% 11,328,206
dan Prasarana Aparatur Pilohayanga berjalan
Pemeliharaan rutin/berkala Waktu Pemeliharaan rutin/berkala gedung PKM 100% 9,379,032 100% 11,327,995
gedung kantor kantor Pilohayanga
III
Program peningkatan disiplin Tingkat Kepatuhan Aparatur PKM Sedang
100% 21,942,709 APBD 100% 26,502,040
aparatur Pilohayanga berjalan
Penyediaan biaya operasional waktu penyediaan biaya operasional dan PKM 100% 81,498,683 100% 98,434,109
dan pemeliharaan pemeliharaan Pilohayanga
VIII Program Pencegahan dan cakupan imunisasi dasar lengkap bayi usia 0-
penanggulangan penyakit 11 bulan dari 80,49% menjadi 100% Kec. Sedang
100 46,139,150 APBD 100 55,726,865
Menular Pilohayanga berjalan
Pelayanan vaksinasi bagi balita % vaksinasi terhadap seluruh sasaran balita Kec. 100% 2,925,600 100% 3,533,540
dan anak sekolah dan anak sekolah yang harus divaksin Pilohayanga
Peningkatan kesehatan % kegiatan kesehatan masyarakat terhadap PKM 100% 778,401,337 100% 940,134,172
masyarakat seluruh kegiatan kesehatan yang ada Mootilango
VI Program Perbaikan Gizi Persentase balita gizi buruk yang mendapat Kec.
Masyarakat penanganan /pelayanan 100 7,314,000 100 8,833,849
Mootilango
Persentase balita kurang gizi (BKG) <17 <17
Menurunkan prevalensi gizi buruk dari 1,2 % 1,10 1,05
menjadi dibawah 0,9 %. *
Program Perbaikan Gizi
Masyarakat
VIII Program Pencegahan dan cakupan imunisasi dasar lengkap bayi usia 0-
penanggulangan penyakit 11 bulan dari 80,49% menjadi 100% Kec. Sedang
100 68,324,950 APBD 100 82,522,875
Menular Mootilango berjalan
Peningkatan imunisasi % imunisasi lengkap terhadap sasaran bayi Kec. 100% 43,274,500 100% 52,266,941
yang harus diimunisasi Mootilango
Peningkatan survellance
Epidemiologi dan % jumlah penyakit dan masalah kesehatan Kec.
penanggulangan wabah yang diamati terhadap keseluruhan penyakit 100% 2,742,750 100% 3,312,693
Mootilango
dan masalah kesehatan yang terlapor
Peningkatam komunikasi,
informasi dan edukasi (ide) % kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi Kec.
pencegahan dan (ide) terhadap kegiatan pencegahan dan 100% 4,388,400 100% 5,300,310
Mootilango
pemberantasan penyakit pemberantasan penyakit
II. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik
VII. Program Pengawasan Obat dan Makanan % Apotik dan toko obat yang diawasi
VIII. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat Persentase Institusi pendidikan yang ber-PHBS sampai dengan 80% ***
Persentase balita gizi buruk yang mendapat penanganan /pelayanan sebesar 100%**
Cakupan Pelayanan higiene sanitasi pangan setiap anak di satuan pendidikan dasar
sebesar 100% **
X. Program Pengembangan Lingkungan Sehat Persentase Tempat-Tempat Umum (TTU) yang memenuhi syarat kesehatan sebesar 90 %
***
Menurunkan angka kematian bayi dari 11 per 1000 menjadi 10 per 1000 kelahiran hidup,
XVI. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan anak Balita
Cakupan Pelayanan kesehatan balita sebesar 100%**
XVII. Program standarisasi pelayanan kesehatan Persentase Puskesmas terakreditasi sebesar100%*
XVIII. Program peningkatan pelayanan kesehatan LANSIA % pelayanan kesehatan pada usia LANSIA
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah
XIX. sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit Jumlah Rumah Sakit Pratama yang dimanfaatkan
mata
% pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
% kesehatan jiwa pada orang dengan gangguan jiwa berat
XX. Program pengendalian penyakit tidak menular
% pelayanan kesehatan penderita hipertensi
XX.
NO Program pengendalian penyakit
PROGRAMtidak menular INDIKATOR
2
3
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2017
DINAS KESEHATAN KABUPATEN GORONTALO
Dikes Kab. waktu penyediaan Jasa Surat Dikes Kab. waktu penyediaan Jasa Surat
1 Penyediaan Jasa Surat menyurat Gorontalo menyurat 12 6,000,000 Penyediaan Jasa Surat menyurat Gorontalo menyurat 12 6,000,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Dikes Kab. Waktu penyediaan jasa Penyediaan Jasa Komunikasi, Dikes Kab. Waktu penyediaan jasa
2 Sumber Daya Air dan Listrik Gorontalo Komunikasi, Sumber Daya Air dan 12 336,010,000 Sumber Daya Air dan Listrik Gorontalo Komunikasi, Sumber Daya Air dan 12 336,010,000
Listrik Listrik
Penyediaan Jasa Peralatan dan Dikes Kab. Waktu penyediaan Jasa Peralatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Dikes Kab. Waktu penyediaan Jasa Peralatan
3 Perlengkapan Kantor Gorontalo dan Perlengkapan Kantor 12 28,750,000 Perlengkapan Kantor Gorontalo dan Perlengkapan Kantor 12 28,750,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Jumlah dan Jenis Kendaraan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Jumlah dan Jenis Kendaraan
dan Perizinan Kendaraan Dikes Kab. Dinas/operasional yang R4 : 11 Dikes Kab. Dinas/operasional yang
4 Gorontalo disediakan jasa pemeliharaan dan Unit 488,750,000 dan Perizinan Kendaraan Gorontalo disediakan jasa pemeliharaan dan R4 : 11 Unit 488,750,000
Dinas/Operasional perizinan Dinas/Operasional perizinan
Penyediaan Jasa Administrasi Dikes Kab. Waktu penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Administrasi Dikes Kab. Waktu penyediaan Jasa
5 Keuangan Gorontalo Administrasi Keuangan 12 3,304,180,000 Keuangan Gorontalo Administrasi Keuangan 12 3,304,180,000
Penyediaan Jasa Kebersihan Dikes Kab. Waktu penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Kebersihan Dikes Kab. Waktu penyediaan Jasa
6 Kantor Gorontalo Kebersihan Kantor 12 17,250,000 Kantor Gorontalo Kebersihan Kantor 12 17,250,000
Penyediaan Jasa Perbaikan Dikes Kab. Jumlah dan Jenis Peralatan Kerja Penyediaan Jasa Perbaikan Dikes Kab. Jumlah dan Jenis Peralatan Kerja
7 Peralatan Kerja Gorontalo yang diperbaiki - Peralatan Kerja Gorontalo yang diperbaiki -
Dikes Kab. Jumlah dan Jenis alat Tulis Kantor Dikes Kab. Jumlah dan Jenis alat Tulis Kantor
8 Penyediaan Alat Tulis Kantor Gorontalo yang disediakan 12 63,724,629 Penyediaan Alat Tulis Kantor Gorontalo yang disediakan 12 63,724,629
- -
Dikes Kab. Pengganda Dikes Kab. Penggandaan :
Gorontalo an : 9000 11,787,500 Gorontalo Jumlah dan Jenis Barang Cetakan 9000 lb, 11,787,500
Jumlah dan Jenis Barang Cetakan lb,
Penyediaan Barang Cetakan dan dan Penggandaan yang Penyediaan Barang Cetakan dan dan Penggandaan yang
9 Penggandaan Penggandaan
disediakan - disediakan - Penjilidan:
Penjilidan: 11,787,500 50bk 11,787,500
50bk
Jumlah dan Jenis peralatan dan Scanner 1 Jumlah dan Jenis peralatan dan Scanner 1
Penyediaan Peralatan dan Dikes Kab. perlengkapan kantor yang Unit, LCD Penyediaan Peralatan dan Dikes Kab. perlengkapan kantor yang Unit, LCD
10 Perlengkapan Kantor Gorontalo Projector 4 102,350,000 Perlengkapan Kantor Gorontalo disediakan Projector 4 102,350,000
disediakan
Unit Unit
Penyediaan Makanan dan Dikes Kab. Jumlah orang yang disediakan Penyediaan Makanan dan Dikes Kab. Jumlah orang yang disediakan
11 Minuman Gorontalo makanan dan minuman 1917 0rg 115,000,000 Minuman Gorontalo makanan dan minuman 1917 0rg 115,000,000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Dikes Kab. Jumlah rapat-rapt koordinasi dan Rapat-Rapat Koordinasi dan Dikes Kab. Jumlah rapat-rapt koordinasi dan
12 Konsultasi Ke Luar Daerah Gorontalo konsultasi Ke Luar Daerah 60 kl 747,500,000 Konsultasi Ke Luar Daerah Gorontalo konsultasi Ke Luar Daerah 60 kl 747,500,000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Dikes Kab. Jumlah rapat-rapt koordinasi dan Rapat-Rapat Koordinasi dan Dikes Kab. Jumlah rapat-rapt koordinasi dan
13 Konsultasi Dalam Daerah Gorontalo konsultasi Dalam Daerah 128 kl 115,000,000 Konsultasi Dalam Daerah Gorontalo konsultasi Dalam Daerah 128 kl 115,000,000
Program Peningkatan sarana Cakupan layanan sarana dan Program Peningkatan sarana Cakupan layanan sarana dan
II. prasarana aparatur dalam 100% 3,943,592,478 prasarana aparatur dalam 100% 3,943,592,478
dan prasarana aparatur kondisi baik dan prasarana aparatur kondisi baik
1 Pengadaan Kendaraan Dikes Kab. Jumlah dan Jenis kendaraan 2 unit 850,000,000 Pengadaan Kendaraan Dikes Kab. Jumlah dan Jenis kendaraan 2 unit 850,000,000
Dinas/Operasional Gorontalo Dinas/Operasional yang diadakan Dinas/Operasional Gorontalo Dinas/Operasional yang diadakan
Dikes Kab. Jumlah Gedung Kantor yang Dikes Kab. Jumlah Gedung Kantor yang
2 Pembangunan Gedung Kantor Gorontalo dibangun 1 unit 1,500,000,000 Pembangunan Gedung Kantor Gorontalo dibangun 1 unit 1,500,000,000
143
Rehabilitasi Sedang/Berat Dikes Kab. Jumlah dan Jenis Kendaraan Rehabilitasi Sedang/Berat Dikes Kab. Jumlah dan Jenis Kendaraan
3 Kenderaan Dinas Gorontalo Dinas/Operasional yang 11 unit 500,000,000 Kenderaan Dinas Gorontalo Dinas/Operasional yang 11 unit 500,000,000
direhabilitasi sedang/berat direhabilitasi sedang/berat
Video Tron
1 unit, Video Tron 1
Pengadaan Peralatan Gedung Dikes Kab. Jumlah dan jenis peralatan running Pengadaan Peralatan Gedung Dikes Kab. Jumlah dan jenis peralatan unit, running
4 Kantor Gorontalo Gedung Kantor yang diadakan Text 1 unit, 393,592,478 Kantor Gorontalo Gedung Kantor yang diadakan Text 1 unit, 393,592,478
Tenda 1 Tenda 1 unit
unit
Meja
5 Pengadaan Mebeleur Dikes Kab. Jumlah dan Jenis Mebeleur yang Partisi 20 700,000,000 Pengadaan Mebeleur Dikes Kab. Jumlah dan Jenis Mebeleur yang Meja Partisi 700,000,000
Gorontalo diadakan Unit Gorontalo diadakan 20 Unit
Pengadaan Pakaian Dinas Dikes Kab. Jumlah Pakaian Dinas beserta Pengadaan Pakaian Dinas Dikes Kab. Jumlah Pakaian Dinas beserta
1 Beserta Perlengkapannya Gorontalo Perlengkapannnya yang diadakan 86 psg 32,330,000 Beserta Perlengkapannya Gorontalo Perlengkapannnya yang diadakan 86 psg 32,330,000
Pengadaan Pakaian Khusus Hari- Dikes Kab. Jumlah pakaian khusus hari-hari Pengadaan Pakaian Khusus Hari- Dikes Kab. Jumlah pakaian khusus hari-hari
2 Hari Tertentu Gorontalo tertentu yang diadakan 86 psg 38,831,425 Hari Tertentu Gorontalo tertentu yang diadakan 86 psg 38,831,425
Jumlah SDM Kesehatan yang Jumlah SDM Kesehatan yang
ditingkatkan kompetensinya 44 org 40,000,000 ditingkatkan kompetensinya 44 org 40,000,000
sebanyak 220 orang*** sebanyak 220 orang***
Program Peningkatan Kapasitas Program Peningkatan Kapasitas
IV. Sumber Daya Aparatur Cakupan Bimtek SDM Kesehatan Sumber Daya Aparatur Cakupan Bimtek SDM Kesehatan
professional terhadap kebutuhan professional terhadap kebutuhan
sampai dengan 100 %*** 100 sampai dengan 100 %*** 100
Dikes Kab. Jumlah tenaga kesehatan yang Dikes Kab. Jumlah tenaga kesehatan yang
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Gorontalo mengikuti pendidikan dan 80% 40,000,000 Pendidikan dan Pelatihan Formal Gorontalo mengikuti pendidikan dan 80% 40,000,000
pelatihan formal pelatihan formal
Persentase ketersediaan obat dan Persentase ketersediaan obat dan
V. Program Obat dan Perbekalan vaksin terhadap kebutuhan obat 91 3,788,426,616 Program Obat dan Perbekalan vaksin terhadap kebutuhan obat 91 3,788,426,616
Kesehatan sampai dengan 100%*** Kesehatan sampai dengan 100%***
Pengadaaan Obat dan Dikes Kab. Jumlah ketersediaan Obat di Pengadaaan Obat dan Dikes Kab. Jumlah ketersediaan Obat di
1 Perbekalan Kesehatan Gorontalo Puskesmas 21 PKM 3,393,470,000 Perbekalan Kesehatan Gorontalo Puskesmas 21 PKM 3,393,470,000
Peningkatan Mutu Penggunaan Dikes Kab. Jumlah Kegiatan Bimtek Peningkatan Mutu Penggunaan Dikes Kab. Jumlah Kegiatan Bimtek
2 Obat dan Perbekalan Kesehatan Gorontalo Peningkatan Mutu Penggunaan 1 kl 342,792,616 Obat dan Perbekalan Kesehatan Gorontalo Peningkatan Mutu Penggunaan 1 kl 342,792,616
Obat dan Perbekalan kesehatan Obat dan Perbekalan kesehatan
144
Program Upaya Kesehatan Program Upaya Kesehatan
VI.
Masyarakat Persentase tersedianya jaringan Masyarakat Persentase tersedianya jaringan
dan aplikasi Sistem Informasi dan aplikasi Sistem Informasi
Puskesmas (SIP) yang Puskesmas (SIP) yang
diperuntukkan untuk akses 10 diperuntukkan untuk akses 10
pelayanan e-health sebesar pelayanan e-health sebesar
50%*** 50%***
Peningkatan Pelayanan dan Jumlah kegiatan perjalanan dinas Peningkatan Pelayanan dan Jumlah kegiatan perjalanan dinas
4 Penanggulangan Masalah Dikes Kab. dalam rangka Peningkatan 34 kunj 25,200,000 Penanggulangan Masalah Dikes Kab. dalam rangka Peningkatan 34 kunj 25,200,000
Kesehatan Gorontalo Pelayanan dan penanggulangan Kesehatan Gorontalo Pelayanan dan penanggulangan
Masalah Kesehatan Masalah Kesehatan
Peningkatan pemberdayaan Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peningkatan pemberdayaan Jumlah Kegiatan Sosialisasi
1 konsumen/masyarakat di bidang Dikes Kab. Peningkatan Pemberdayaan 1 kl 8,439,759.00 konsumen/masyarakat di bidang Dikes Kab. Peningkatan Pemberdayaan 1 kl 8,439,759.00
obat dan makanan Gorontalo Konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan Gorontalo Konsumen/masyarakat di bidang
obat dan makanan obat dan makanan
Peningkatan Pengawasan Jumlah Kunjungan ke Kecamatan Peningkatan Pengawasan Jumlah Kunjungan ke Kecamatan
Dikes Kab. dalam rangka Pengawasan Dikes Kab. dalam rangka Pengawasan
2 Keaman Pangan dan Bahan Gorontalo produk Obat- obat beredar di 27 kunj 24,100,000 Keaman Pangan dan Bahan Gorontalo produk Obat- obat beredar di 27 kunj 24,100,000
Berbahaya masyarakat Berbahaya masyarakat
Jumlah Kegiatan Monitoring, Jumlah Kegiatan Monitoring,
3 Monitoring, Evaluasi dan 21 PKM Evaluasi dan pelaporan yang 4 kl 3,300,000 Monitoring, Evaluasi dan 21 PKM Evaluasi dan pelaporan yang 4 kl 3,300,000
Pelaporan dilaksanakan Pelaporan dilaksanakan
Persentase Rumah Tangga Ber- Persentase Rumah Tangga Ber-
PHBS mencapai 80% *** 72 371,977,684 PHBS mencapai 80% *** 72 371,977,684
Persentase Institusi pendidikan Persentase Institusi pendidikan
Program Promosi Kesehatan dan yang ber-PHBS sampai dengan 72 Program Promosi Kesehatan dan yang ber-PHBS sampai dengan 72
VIII. Pemberdayaan masyarakat 80% *** Pemberdayaan masyarakat 80% ***
Persentase posyandu purnama Persentase posyandu purnama
dan mandiri mencapai 60% *** 32 dan mandiri mencapai 60% *** 32
Pengembangan Media Promosi Jumlah Baliho, Spanduk, Roll Up Baliho 31 Pengembangan Media Promosi Jumlah Baliho, Spanduk, Roll Up Baliho 31 bh
dan Informasi Sadar Hidup Sehat Banner, Sticker dan Leaflet yang bh dan Informasi Sadar Hidup Sehat Banner, Sticker dan Leaflet yang
Dikes Kab. diadakan dalam rangka Dikes Kab. diadakan dalam rangka
Gorontalo 101,927,684 Gorontalo Pengembangan Media 101,927,684
Pengembangan Media
Spanduk Spanduk 44 bh
44 bh
1
145
diadakan dalam rangka diadakan dalam rangka
Pengembangan Media Pengembangan Media
1
rol up rol up bunner
bunner 42 42 bh
bh
stiker 1000 stiker 1000 lbr
lbr
leflet 5000 leflet 5000 lbr
lbr
Penyuluhan Masyarakat Pola Dikes Kab. Jumlah/Frekuensi Penyuluhan spot radio Penyuluhan Masyarakat Pola Dikes Kab. Jumlah/Frekuensi Penyuluhan spot radio 12
Hidup Sehat Masyarakat Pola Hidup Sehat 12 bln 127,120,000 Hidup Sehat 127,120,000
Gorontalo Gorontalo Masyarakat Pola Hidup Sehat bln
uang dilaksanakan uang dilaksanakan
dialog dialog
interaktif 4 interaktif 4 kl
kl
2 Pemutaran Pemutaran
Film 21 kl Film 21 kl
orientasi/ orientasi/
sosialisasi sosialisasi 2 kl
2 kl
Peningkatan Pendidikan Tenaga Dikes Kab. Jumlah Kegiatan Pelatihan Tenaga Peningkatan Pendidikan Tenaga Dikes Kab. Jumlah Kegiatan Pelatihan Tenaga
3 Penyuluh Kesehatan Gorontalo Penyuluh Kesehatan 2 kl 93,430,000 Penyuluh Kesehatan Gorontalo Penyuluh Kesehatan 2 kl 93,430,000
Persentase Bumil Kurang Energi <20 Persentase Bumil Kurang Energi <20
Kronik (KEK) sebesar <20%*** Kronik (KEK) sebesar <20%***
Pemberian Tambahan Makanan Jumlah Bumil KEK dan BKG yang 1400 Pemberian Tambahan Makanan Jumlah Bumil KEK dan BKG yang
1 dan Vitamin 21 PKM mendapat PMT dan Vitamin bumil 118,908,214 dan Vitamin 21 PKM mendapat PMT dan Vitamin 1400 bumil 118,908,214
146
Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Kegiatan sosialisasi dalam Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Kegiatan sosialisasi dalam
Untuk Pencapaian Keluarga Dikes Kab. rangka Pemberdayaan Dikes Kab. rangka Pemberdayaan
3 Gorontalo Masyarakat Untuk Pencapaian 4 kl 67,240,000 Untuk Pencapaian Keluarga Gorontalo Masyarakat Untuk Pencapaian 4 kl 67,240,000
Sadar Gizi Keluarga Sadar Gizi Sadar Gizi Keluarga Sadar Gizi
Monitoring Evaluasi dan Jumlah Kegiatan pertemuan Monitoring Evaluasi dan Jumlah Kegiatan pertemuan
4 Pelaporan 21 PKM dalam rangka Monitoring, 2 kl 23,725,000 Pelaporan 21 PKM dalam rangka Monitoring, 2 kl 23,725,000
Evaluasi dan Pelaporan Evaluasi dan Pelaporan
Cakupan Pelayanan higiene Cakupan Pelayanan higiene
sanitasi pangan setiap anak di sanitasi pangan setiap anak di
satuan pendidikan dasar sebesar 100 426,535,793 satuan pendidikan dasar sebesar 100 426,535,793
100% ** 100% **
Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Jumlah kegiatan Pemicuan Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Jumlah kegiatan Pemicuan
3 Sehat 21 PKM Pembuatan Jamban Keluarga 21 kl 200,000,000 Sehat 21 PKM Pembuatan Jamban Keluarga 21 kl 200,000,000
Pengawasan Kualitas Air dan Jumlah Kegiatan Pengawasan Pembelian Pengawasan Kualitas Air dan Jumlah Kegiatan Pengawasan Pembelian
Lingkungan 21 PKM Kualitas Air dan Lingkungan Reagen 1 100,000,000 Lingkungan 21 PKM Kualitas Air dan Lingkungan Reagen 1 100,000,000
Paket Paket
4 Perdis 30 kl Perdis 30 kl
Sosialisasi Sosialisasi 1 kl
1 kl
cakupan imunisasi dasar lengkap cakupan imunisasi dasar lengkap
bayi usia 0-11 bulan dari 80,49% 100 1,302,833,736 bayi usia 0-11 bulan dari 80,49% 100 1,302,833,736
menjadi 100%*** menjadi 100%***
Cakupan Pelayanan kesehatan Cakupan Pelayanan kesehatan
orang dengan TB sebesar 100% 100 orang dengan TB sebesar 100% 100
Program Pencegahan dan ** Program Pencegahan dan **
XI. Penanggulangan Penyakit Penanggulangan Penyakit
Menular Cakupan Pelayanan kesehatan Menular Cakupan Pelayanan kesehatan
orang dengan risiko terinfeksi 100 orang dengan risiko terinfeksi 100
HIV sebesar 100% ** HIV sebesar 100% **
Prevalensi Insiden Malaria (API) <1 Prevalensi Insiden Malaria (API) <1
sebesar < 1/1000 penduduk ** sebesar < 1/1000 penduduk **
Penyemprotan/Fogging Sarang Jumlah Logistik dan Akomodasi Pembelian Penyemprotan/Fogging Sarang Jumlah Logistik dan Akomodasi
Nyamuk serta kegiatan lainnya dalam Nyamuk serta kegiatan lainnya dalam Pembelian
BBM BBM Fogging
21 PKM rangka penyemprotan /fogging Fogging 119,767,700 21 PKM rangka penyemprotan /fogging 119,767,700
sarang nyamuk 17.484 ltr sarang nyamuk 17.484 ltr
Pembelian Pembelian
Batteray & Batteray &
1 busy busy
147
rangka penyemprotan /fogging rangka penyemprotan /fogging
sarang nyamuk sarang nyamuk
1
Jasa Jasa Tenaga
Tenaga Penyemprot
Penyempro 25 kl
t 25 kl
pendampin pendampinga
gan 25 kl n 25 kl
Pelayanan Pencegahan dan Dikes Kab. Jumlah kegiatan Pelayanan Bimtek 1 kl Pelayanan Pencegahan dan Dikes Kab. Jumlah kegiatan Pelayanan Bimtek 1 kl
Penanggulangan Penyakit Gorontalo Pencegahan dan Penanggulangan 454,815,536 Penanggulangan Penyakit Gorontalo Pencegahan dan Penanggulangan 454,815,536
Menular Penyakit Menular Menular Penyakit Menular
kunjungan kunjungan 33
2 33 kl kl
Pembelian Pembelian
VAR 42 kl VAR 42 kl
Peningkatan Imunisasi Dikes Kab. Jumlah/Frekuensi kegiatan Peningkatan Imunisasi Dikes Kab. Jumlah/Frekuensi kegiatan
Gorontalo peningkatan imunisasi 553,250,500 Gorontalo peningkatan imunisasi 553,250,500
3
Peningkatan Survellance Jumlah kegiatan Perjalanan Dinas Peningkatan Survellance Jumlah kegiatan Perjalanan Dinas
4 Epidemiologi dan 21 PKM dalam rangka Penanggulangan 44 kl 40,000,000 Epidemiologi dan 21 PKM dalam rangka Penanggulangan 44 kl 40,000,000
Penanggulangan Wabah KLB Penanggulangan Wabah KLB
Penanggulangan HIV / AIDS jumlah penyelenggaraan kegiatan Honor Penanggulangan HIV / AIDS jumlah penyelenggaraan kegiatan Honor KPAD
Dikes Kab. Penanggulangan HIV/AIDS oleh KPAD 12 Dikes Kab. Penanggulangan HIV/AIDS oleh 12 bln
Gorontalo 135,000,000 Gorontalo Tim KPAD 135,000,000
Tim KPAD bln
ATK 1 pkt ATK 1 pkt
Cetakan 1 Cetakan 1 pkt
pkt
Sosialisasi Sosialisasi 23
23 kl kl
5
Rakor 2 kl Rakor 2 kl
Mobile Mobile VCT 8
VCT 8 kl kl
Makan Makan Minum
Minum 1 1 pt
pt
Perdis 42 kl Perdis 42 kl
Program pengadaan, % kunjungan rawat jalan 15 10,290,000,000 Program pengadaan, % kunjungan rawat jalan 15 10,290,000,000
peningkatan dan perbaikan peningkatan dan perbaikan
XII. sarana dan prasarana % kunjungan rawat inap 1.5 sarana dan prasarana % kunjungan rawat inap 1.5
puskesmas/ puskemas puskesmas/ puskemas
pembantu dan jaringannya Rasio Fasilitas Kesehatan per 1:1,2 pembantu dan jaringannya Rasio Fasilitas Kesehatan per 1:1,2
desa (1:1)*** desa (1:1)***
Biluhu, Biluhu,
1 Pembangunan Puskesmas Telaga Biru Jumlah Puskemas yang dibangun 2 Unit 2,800,000,000 Pembangunan Puskesmas Telaga Biru Jumlah Puskemas yang dibangun 2 Unit 2,800,000,000
Rehabilitasi Sedang /Berat Jumlah rehabilitasi Sedang/Berat Rehabilitasi Sedang /Berat Jumlah rehabilitasi Sedang/Berat
2 Puskesmas Tibawa Puskesmas 1 Unit 875,000,000 Puskesmas Tibawa Puskesmas 1 Unit 875,000,000
Tibawa, Tibawa,
3 Pembangunan Rehab Rumah Bongomeme Jumlah Pembangunan Rumah 5 Unit 1,000,000,000 Pembangunan Rehab Rumah Bongomeme Jumlah Pembangunan Rumah 5 Unit 1,000,000,000
Dinas Dokter/Para Medis , Telaga Biru, Dinas Dokter/Para Medis Dinas Dokter/Para Medis , Telaga Biru, Dinas Dokter/Para Medis
Biluhu Biluhu
4 Monitoring , Evaluasi dan 21 PKM Jumlah Kegiatan Monitoring, 1 Paket 15,000,000 Monitoring , Evaluasi dan 21 PKM Jumlah Kegiatan Monitoring, 1 Paket 15,000,000
Pelaporan Evaluasi dan pelaporan Pelaporan Evaluasi dan pelaporan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Jumlah dan jenis sarana dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Jumlah dan jenis sarana dan
5 Puskesmas 21 PKM prasarana 1 Paket 2,000,000,000 Puskesmas 21 PKM prasarana 1 Paket 2,000,000,000
148
Roda 2 : 10 Roda 2 : 10
6 Pengadaan Puskesmas Keliling 10 PKM Jumlah Pengadaan Kendaraan Unit, Roda 3,200,000,000 Pengadaan Puskesmas Keliling 10 PKM Jumlah Pengadaan Kendaraan Unit, Roda 2 : 3,200,000,000
Pusling Roda 4 dan roda 2 2 : 10 unit Pusling Roda 4 dan roda 2 10 unit
Pentadio Pentadio
Pembangunan/Rehab Puskesmas Barat, Jumlah Pembangunan Puskesmas Pembangunan/Rehab Puskesmas Barat, Jumlah Pembangunan Puskesmas
7 Pembantu Pentadio Pembantu 2 Unit 400,000,000 Pembantu Pentadio Pembantu 2 Unit 400,000,000
Timur Timur
Cakupan kepesertaan Jaminan Cakupan kepesertaan Jaminan
Program kemitraan peningkatan Kesehatan Nasional sampai Program kemitraan peningkatan Kesehatan Nasional sampai
XIII. 97 8,125,844,073 97 8,125,844,073
pelayanan kesehatan dengan 100%* pelayanan kesehatan dengan 100%*
Pertolongan persalinan bagi ibu 19 Kec. Jumlah Kegiatan dalam rangka FGD 19 kl 624,910,075 Pertolongan persalinan bagi ibu 19 Kec. Jumlah Kegiatan dalam rangka FGD 19 kl 624,910,075
dari keluarga kurang mampu Peningkatan Keselamatan Ibu dan OJT 24 kl dari keluarga kurang mampu Peningkatan Keselamatan Ibu dan OJT 24 kl
Anak Anak
1 Honor Tim Honor Tim G-
G-Gas 12 Gas 12 bln
bln
AMP 8 kl AMP 8 kl
Menurunkan angka kematian bayi 10.6 Menurunkan angka kematian bayi 10.6
dari 11 per 1000 menjadi 10 per 275,000,000 dari 11 per 1000 menjadi 10 per 275,000,000
Program Peningkatan Pelayanan 1000 kelahiran hidup, Program Peningkatan Pelayanan 1000 kelahiran hidup,
XVI. Kesehatan anak Balita Kesehatan anak Balita
Cakupan Pelayanan kesehatan 100 Cakupan Pelayanan kesehatan 100
balita sebesar 100%** balita sebesar 100%**
Penyuluhan Kesehatan Anak Jumlah kegiatan penyuluhan Penyuluhan Kesehatan Anak Jumlah kegiatan penyuluhan
1 Balita Pusksmas kesehatan anak balita 21 PKM 123,500,000 Balita Pusksmas kesehatan anak balita 21 PKM 123,500,000
Pelatihan dan Pendidikan Kab. Jumlah kegiatan pelatihan dan Pelatihan dan Pendidikan Kab. Jumlah kegiatan pelatihan dan
2 Perawatan Anak Balita Gorontalo pendidikan perawatan anak balita 1 kl 104,500,000 Perawatan Anak Balita Gorontalo pendidikan perawatan anak balita 1 kl 104,500,000
Monitoring, Evaluasi dan Jumlah Kegiatan Monitoring, Monitoring, Evaluasi dan Jumlah Kegiatan Monitoring,
3 pelaporan 21 PKM Evaluasi dan pelaporan 52 kunj 47,000,000 pelaporan 21 PKM Evaluasi dan pelaporan 52 kunj 47,000,000
Program standarisasi pelayanan Persentase Puskesmas Program standarisasi pelayanan Persentase Puskesmas
XVII. kesehatan terakreditasi sebesar100%* 58 416,880,000 kesehatan terakreditasi sebesar100%* 58 416,880,000
149
Penyusunan standar pelayanan Dikes Kab. Jumlah Puskesmas yang dilakukan Penyusunan standar pelayanan Dikes Kab. Jumlah Puskesmas yang dilakukan
1 kesehatan Gorontalo kegiatan akreditasi 5 412,703,760 kesehatan Gorontalo kegiatan akreditasi 5 412,703,760
XVIII. Program peningkatan pelayanan % pelayanan kesehatan pada 100 49,500,000 Program peningkatan pelayanan % pelayanan kesehatan pada 100 49,500,000
kesehatan LANSIA usia lanjut kesehatan LANSIA usia lanjut
1 Pelayanan Pemeliharaan Dikes Kab. Jumlah Lansia 21 PKM 27,500,000 Pelayanan Pemeliharaan Dikes Kab. Jumlah Lansia 21 PKM 27,500,000
Kesehatan Gorontalo Kesehatan Gorontalo
Pendidikan dan Pelatihan Jumlah kegiatan pendidikan dan Pendidikan dan Pelatihan Jumlah kegiatan pendidikan dan
2 Perawat Kesehatan 21 PKM pelatihan perawat kesehatan 1 kl 11,000,000 Perawat Kesehatan 21 PKM pelatihan perawat kesehatan 1 kl 11,000,000
Monitoring, Evaluasi dan Jumlah Kegiatan Monitoring, Monitoring, Evaluasi dan Jumlah Kegiatan Monitoring,
3 pelaporan 21 PKM Evaluasi dan pelaporan 12 kl 11,000,000 pelaporan 21 PKM Evaluasi dan pelaporan 12 kl 11,000,000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kec. Jumlah dan jenis sarana dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kec. Jumlah dan jenis sarana dan
Rumah Sakit Boliyohuto prasarana Rumah Sakit Rumah Sakit Boliyohuto prasarana Rumah Sakit
% pelayanan kesehatan penderita % pelayanan kesehatan penderita
diabetes melitus 100 302,500,000 diabetes melitus 100 302,500,000
150