You are on page 1of 2

FORM ASESMEN MANDIRI Kode dokumen : FO – STF – 11

BIDANG OPERASIONAL PERBANKAN Versi : 05

Kualifikasi V : Pengelola Operasional Perbankan dana


Berlaku sejak : 4 Agustus 2014
dan Jasa (Operation Back Office)

FR-APL.02 ASESMEN MANDIRI


Nama Peserta : Tanggal/Waktu :
Nama Asesor : 1. Tempat :

2. ______________________

Pada bagian ini, anda diminta untuk menilai diri sendiri terhadap unit (unit-unit) kompetensi yang akan
diujikan.
1. Pelajari seluruh standar Kriteria Unjuk Kerja (KUK), batasan variabel, panduan penilaian dan aspek
kritis serta yakinkan bahwa anda sudah benar-benar memahami seluruh isinya.
2. Laksanakan penilaian mandiri dengan mempelajari dan menilai kemampuan yang anda miliki secara
obyektif terhadap seluruh daftar pertanyaan yang ada, serta tentukan apakah sudah kompeten (K)
atau belum kompeten (BK).
3. Siapkan bukti-bukti yang anda anggap relevan terhadap unit kompetensi, serta ‘matching’-kan setiap
bukti yang ada terhadap setiap elemen/KUK, konteks variable, pengetahuan dan keterampilan yang
dipersyaratkan serta aspek kritis
4. Asesor dan pemohon sertifikasi menandatangi form asesmen mandiri.
5. Setelah memperoleh dokumen Asesmen Mandiri (APL 02), pemohon sertifikasi melaksanakan
penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada butir 2 di atas dan mengisi daftar pertanyaan dalam
Dokumen Asesmen Mandiri, maka halaman 1 formulir APL 02 ini yang telah ditandatangani
diserahkan kepada LSP Perbankan bersamaan dengan formulir Permohonan Sertfikasi Kompetensi
Perbankan (APL 01) dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung.
6. Dengan menandatangani formulir ini, saya (pemohon sertifikasi) menyatakan bahwa :
6.1. Saya telah mempelajari dan memahami dengan baik atas dokumen Asesmen Mandiri (APL 02)
terhadap 2 (dua) Unit Kompetensi (UK), 6 (enam) Elemen Kompetensi (EK) dan 17 (tujuh
belas) standar Kriteria Unjuk Kerja (KUK) yang akan diujikan.
6.2. Saya Kompeten terhadap seluruh standar Kriteria Unjuk Kerja (KUK) dan siap untuk diuji.
6.3. Asesmen Mandiri ini saya buat dan diisi dengan benar yang dilengkapi dengan bukti-bukti
pendudukung yang sesuai dengan dokumen APL 01 serta saya bersedia membuktikannya
dengan dokumen asli kepada Asesor.
6.4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari terdapat
ketidaksesuaian terhadap data dan pernyataan ini, maka saya bersedia untuk diklarifikasi oleh
LSP Perbankan guna mempertanggungjawabkan pernyataan ini.

Jakarta , .....................................................................
Pemohon sertifikasi :

Nama : ……………………………………………………

Rekomendasi Asesor (diisi Asesor) : Asesor :


 Pemohon sertifikasi telah memenuhi Nama
persyaratan untuk uji kompetensi
 Pemohon sertifikasi belum memenuhi No. Reg.
persyaratan untuk uji kompetensi
Catatan (diisi Asesor) :
Tanda tangan/
Tanggal

Form APL 02 Operational Back Office Hal : 1


FORM ASESMEN MANDIRI Kode dokumen : FO – STF – 11

BIDANG OPERASIONAL PERBANKAN Versi : 05

Kualifikasi V : Pengelola Operasional Perbankan dana


Berlaku sejak : 4 Agustus 2014
dan Jasa (Operation Back Office)

DOKUMEN PENILAIAN MANDIRI


Skema Sertifikasi : Operasional Perbankan (Bank Operation) – Kualifikasi V : Pengelola
Operasional Perbankan dana dan Jasa (Operation Back Office)
Nama Peserta :

KODE UNIT : K.641212.001.01


JUDUL UNIT : Melakukan proses transaksi back office.

Komponen Asesmen Mandiri : Kriteria Unjuk Kerja


Elemen Kompetensi Penilaian Bukti Pendukung
Apakah Anda Dapat (diisi pemohon
melaksanakan/memahami K BK sertifikasi sesuai
Apl 01 bagian 3)
1. Mengidentifikasi 1.1 Pengertian dan ruang lingkup penyelesaian transaksi
kebijakan umum dan back office dijelaskan sesuai dengan Job Description
prosedur back office yang ditetapkan bank
1.2 Transaksi back office dijelaskan sesuai dengan
kebijakan yang ditetapkan oleh bank
1.3 Batasan kewenangan bertransaksi diidentifikasi
berdasarkan pada kebijakan yang ditetapkan oleh
bank.
2. Melakukan validasi 2.1 Dokumen transaksi dan data pendukung diperiksa
terhadap transaksi kelengkapannya sesuai dengan ketentuan yang
nasabah/bank diberlakukan
2.2 Dokumen transaksi dan data pendukung divalidasi
untuk memastikan keabsahannya.
3. Melakukan konfirmasi 3.1 Transaksi yang harus dikonfirmasi diidentifikasi sesuai
atas transaksi nasabah dengan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh bank
tertentu sesuai dengan 3.2 Konfirmasi transaksi yang diharuskan sesuai dengan
ketentuan Bank kebijakan bank dilakukan kepada pihak terkait.
4. Memberikan 4.1 Pengecekan kembali atas penyesuaian dana dilakukan
persetujuan/ penolakan untuk memastikan keabsahan transaksi.
transaksi 4.2 Keputusan persetujuan/penolakan transaksi dana
pihak ketiga ditetapkan sesuai dengan kebijakan dan
limit yang ditetapkan Bank
4.3 Pengesahan atas keputusan transaksi dilakukan
dengan mem posting dengan menggunakan prosedur
(manual atau aplikasi IT) yang digunakan oleh Bank.

KODE UNIT : K.641212.002.01


Judul Unit : Melakukan proses transaksi end of periode

Komponen Asesmen Mandiri : Kriteria Unjuk Kerja


Elemen Kompetensi Penilaian Bukti Pendukung
Apakah Anda Dapat (diisi pemohon
melaksanakan/memahami K BK sertifikasi sesuai
Apl 01 bagian 3)
1. Menyiapkan proses 1.1 Pengertian dan ruang lingkup proses end of periode
penyelesaian transaksi dijelaskan
end of periode bagian dari 1.2 Kebutuhan data dan informasi serta para pihak yang
laporan keuangan terkait dengan transaksi end of periode diidentifikasi.
1.3 Sistem dan prosesdur pelaksanaan proses penyelesaian
transaksi end of periode dipelajari.
2. Melakukan penyelesaian 2.1 Transaksi dalam suatu periode proses penyelesaian
end ofperiode (end of periode) dilakukan
2.2 Laporan end of periode direkonsiliasi dengan pihak
yang terkait dengan asal transaksi.
2.3 Laporan-laporan yang dipersyaratan dalam dalam end
of periode dicetak sesuai dengan aturan bank.
2.4 Laporan end of periode disusun dengan menggunakan
hard copy atau menu dalam aplikasi IT

Form APL 02 Operational Back Office Hal : 2

You might also like