Professional Documents
Culture Documents
PEMERINTAH BATAM
Tahun Anggaran 2019
Urusan Pemerintahan : 1.02.KESEHATAN
Organisasi : 1.02.17. DINAS KESEHATAN KOTA BATAM
Program : 1.02.1.02.17.17. Program Kesehatan Keluarga dan Perbaikan Gizi
: 1.02.1.02.17.17.39.Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bulang Upaya Peningkatan Kesehatan Keluarga ( DAK
Kegiatan
NON FISIK )
Waktu Kegiatan : 1 Tahun
Sumber Dana :
Capaian Program Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup (KH)
1 2 3 4 5
5. BELANJA
5. 2. BELANJA LANSUNG
5. 2. 02 Belanja Barang dan Jasa
5. 2. 02. 03. Belanja Bahan / Peralatan Pakai Habis
5. 2. 02. 03. 003 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
Materai 3000 ( 10 buah x 1 Tahun ) 0 BT 3,000.00
Materai 6000 ( 5 buah x 1 Tahun ) 0 BT 6,000.00
5. 2. 02. 04. Belanja Bahan dan Material
5. 2. 02. 04. 007. Belanja Perlengkapan Peserta
Bahan Pendukung Orientasi natural leader, STBM, penjamah
0 OK 50,000.00
makanan
Bahan dan kaderPembinaan
Pendukung kesling paska pemberdayaan termasuk
verifikasi desa yang melaksanakan STBM, desa SBS dan TTU, TPM 0 OK 5,000.00
yang memenuhi syarat
5. 2. 02. 05. Belanja Jasa Kantor
5. 2. 02. 05. 008. Belanja Propaganda, Promosi, Pameran dan Iklan
Pembuatan Spanduk ( 5 buah ) 0 buah 250,000.00
5. 2. 2. 07 Belanja Cetak, Penggandaan dan Dokumentasi
5. 2. 2. 07 001 Belanja Pencetakan dan Penjilidan
Cetak leaflet, 0 lembar -
Cetak poster, 0 lembar -
Cetak flyer 0 lembar -
Cetak banner 0 lembar -
5. 2. 2. 12 Belanja Konsumsi
5. 2. 2. 12 004 Belanja Konsumsi Acara / Kegiatan
Konsumsi Pertemuan Pendataan sasaran (TERPADU) Validasi data
OK 40,000.00
Konsumsi Pertemuan
hasil cakupan Advokasi, sosialisasi dan koordinasi
imunisasi
Advokasi/sosialisasi/lokakarya dengan lintas program dan lintas OK 40,000.00
sektor terkait program imunisasi
Konsumsi Pertemuan Peningkatan kapasitas kader imunisasi OK 40,000.00
Konsumsi Rapat koordinasi (internal program dengan lintas
OK 40,000.00
program maupun lintas sektor)
5 2. 02. 23. Belanja Transportasi
5. 2. 02. 23. 003. Belanja Transportasi Darat
Kode Rincian Perhitungan
Uraian
Rekening Volume Satuan Harga satuan
1 2
Transportasi Pendataan sasaran (TERPADU) Validasi data hasil 3 4 5
cakupan OK 75,000.00
imunisasi
Transportasi Surveilanssosialisasi
KIPI (Kejadian Ikutan Pasa Imunisasi) . OK 75,000.00
Transportasi Advokasi, dan koordinasi
Transportasi Pelayanan imunisasi
Advokasi/sosialisasi/lokakarya termasuk sweeping imunisasi OK 75,000.00
dan DOFU
dengan lintas program dan lintas sektor terkait program imunisasi OK 75,000.00
(Drop Out Follow
Transportasi Up) sasaran Surveilans KIPI (Kejadian Ikutan
Pendataan
OK 75,000.00
Paska Imunisasi)
Transportasi Pendataan Validasi data hasil cakupan imunisasi OK 75,000.00
Transportasi Pertemuan Peningkatan kapasitas kader imunisasi OK 75,000.00
Transportasi Rapat koordinasi (internal program dengan lintas
OK 75,000.00
program maupun lintas sektor)
Jumlah BELANJA
Target kinerja
141/100000 KH
100 orang
149/100000 KH
Jumlah
(Rp)
6 PAGU
- 150,000,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Jumlah
(Rp)
6 PAGU
-
-
-
-
-
-
-
-
-
di Kusmarjadi, Sp.OG
9660731 199603 1 007
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH BATAM
Tahun Anggaran 2019
Urusan Pemerintahan : 1.02.KESEHATAN
Organisasi : 1.02.17. DINAS KESEHATAN KOTA BATAM
Program : 1.02.1.02.17.17. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit serta Kesehatan Lingkungan
: 1.02.1.02.17.17.026. Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bulang Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit T
Kegiatan
DAK NON FISIK )
Waktu Kegiatan : 1 Tahun
Sumber Dana :
Jumlah BELANJA
Batam, Januari 20
Kepala Dinas Keseha
Kota Batam
Target kinerja
30%
30%
Jumlah
(Rp)
6
60,000.00
60,000.00
60,000.00
60,000.00
60,000.00
30,000.00
30,000.00
Jumlah
(Rp)
60,000.00
Tandatangan
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH BATAM
Tahun Anggaran 2019
Urusan Pemerintahan : 1.02.KESEHATAN
Organisasi : 1.02.17. DINAS KESEHATAN KOTA BATAM
Program : 1.02.1.02.17.17. Program Kesehatan Keluarga dan Perbaikan Gizi
: 1.02.1.02.17.17.39. Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bulang Upaya Perbaikan Gizi Balita ( DAK NON
Kegiatan
FISIK )
Waktu Kegiatan : 1 Tahun
Sumber Dana :
Capaian Program Persentase (prevalensi) kekurangan gizi (under weight) pada anak Balita
1 2 3 4 5
5. BELANJA
5. 2. BELANJA LANSUNG
5. 2. 02 Belanja Barang dan Jasa
5. 2. 02. 03. Belanja Bahan / Peralatan Pakai Habis
5. 2. 02. 03. 003 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
Materai 3000 ( 10 buah x 1 Tahun ) 0 BT 3,000.00
Materai 6000 ( 5 buah x 1 Tahun ) 0 BT 6,000.00
5. 2. 02. 04. Belanja Bahan dan Material
5. 2. 02. 04. 007. Belanja Perlengkapan Peserta
Bahan Pendukung Orientasi natural leader, STBM, penjamah
0 OK 50,000.00
makanan
Bahan dan kaderPembinaan
Pendukung kesling paska pemberdayaan termasuk
verifikasi desa yang melaksanakan STBM, desa SBS dan TTU, TPM 0 OK 5,000.00
yang memenuhi syarat
5. 2. 02. 05. Belanja Jasa Kantor
5. 2. 02. 05. 008. Belanja Propaganda, Promosi, Pameran dan Iklan
Pembuatan Spanduk ( 5 buah ) 0 buah 250,000.00
5. 2. 2. 07 Belanja Cetak, Penggandaan dan Dokumentasi
5. 2. 2. 07 001 Belanja Pencetakan dan Penjilidan
Cetak leaflet, 0 lembar -
Cetak poster, 0 lembar -
Cetak flyer 0 lembar -
Cetak banner 0 lembar -
5. 2. 2. 12 Belanja Konsumsi
5. 2. 2. 12 004 Belanja Konsumsi Acara / Kegiatan
Konsumsi Pertemuan Pendataan sasaran (TERPADU) Validasi data
OK 40,000.00
Konsumsi Pertemuan
hasil cakupan Advokasi, sosialisasi dan koordinasi
imunisasi
Advokasi/sosialisasi/lokakarya dengan lintas program dan lintas OK 40,000.00
sektor terkait program imunisasi
Konsumsi Pertemuan Peningkatan kapasitas kader imunisasi OK 40,000.00
Konsumsi Rapat koordinasi (internal program dengan lintas
OK 40,000.00
program maupun lintas sektor)
5 2. 02. 23. Belanja Transportasi
5. 2. 02. 23. 003. Belanja Transportasi Darat
Kode Rincian Perhitungan
Uraian
Rekening Volume Satuan Harga satuan
1 2
Transportasi Pendataan sasaran (TERPADU) Validasi data hasil 3 4 5
cakupan OK 75,000.00
imunisasi
Transportasi Surveilanssosialisasi
KIPI (Kejadian Ikutan Pasa Imunisasi) . OK 75,000.00
Transportasi Advokasi, dan koordinasi
Transportasi Pelayanan imunisasi
Advokasi/sosialisasi/lokakarya termasuk sweeping imunisasi OK 75,000.00
dan DOFU
dengan lintas program dan lintas sektor terkait program imunisasi OK 75,000.00
(Drop Out Follow
Transportasi Up) sasaran Surveilans KIPI (Kejadian Ikutan
Pendataan
OK 75,000.00
Paska Imunisasi)
Transportasi Pendataan Validasi data hasil cakupan imunisasi OK 75,000.00
Transportasi Pertemuan Peningkatan kapasitas kader imunisasi OK 75,000.00
Transportasi Rapat koordinasi (internal program dengan lintas
OK 75,000.00
program maupun lintas sektor)
Jumlah BELANJA
Target kinerja
4,5%
100 orang
4,6%
Jumlah
(Rp)
6 PAGU
- 50,000,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Jumlah
(Rp)
6 PAGU
-
-
-
-
-
-
-
-
-
di Kusmarjadi, Sp.OG
9660731 199603 1 007
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH BATAM
Tahun Anggaran 2019
Urusan Pemerintahan : 1.02.KESEHATAN
Organisasi : 1.02.17. DINAS KESEHATAN KOTA BATAM
Program : 1.02.1.02.17.17. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit serta Kesehatan Lingkungan
: 1.02.1.02.17.17.39. Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bulang Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Kegiatan
DBD ( DAK NON FISIK )
Waktu Kegiatan : 1 Tahun
Sumber Dana :
1 2 3 4 5
5. BELANJA
5. 2. BELANJA LANSUNG
5. 2. 02 Belanja Barang dan Jasa
5. 2. 02. 03. Belanja Bahan / Peralatan Pakai Habis
5. 2. 02. 03. 003 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
Materai 3000 ( 10 buah x 1 Tahun ) 0 BT 3,000.00
Materai 6000 ( 5 buah x 1 Tahun ) 0 BT 6,000.00
5. 2. 02. 04. Belanja Bahan dan Material
5. 2. 02. 04. 007. Belanja Perlengkapan Peserta
Bahan Pendukung Orientasi natural leader, STBM, penjamah
0 OK 50,000.00
makanan
Bahan dan kaderPembinaan
Pendukung kesling paska pemberdayaan termasuk
verifikasi desa yang melaksanakan STBM, desa SBS dan TTU, TPM 0 OK 5,000.00
yang memenuhi syarat
5. 2. 02. 05. Belanja Jasa Kantor
5. 2. 02. 05. 008. Belanja Propaganda, Promosi, Pameran dan Iklan
Pembuatan Spanduk ( 5 buah ) 0 buah 250,000.00
5. 2. 2. 07 Belanja Cetak, Penggandaan dan Dokumentasi
5. 2. 2. 07 001 Belanja Pencetakan dan Penjilidan
Cetak leaflet, 0 lembar -
Cetak poster, 0 lembar -
Cetak flyer 0 lembar -
Cetak banner 0 lembar -
5. 2. 2. 12 Belanja Konsumsi
5. 2. 2. 12 004 Belanja Konsumsi Acara / Kegiatan
Konsumsi Pertemuan Pendataan sasaran (TERPADU) Validasi data
OK 40,000.00
Konsumsi Pertemuan
hasil cakupan Advokasi, sosialisasi dan koordinasi
imunisasi
Advokasi/sosialisasi/lokakarya dengan lintas program dan lintas OK 40,000.00
sektor terkait program imunisasi
Konsumsi Pertemuan Peningkatan kapasitas kader imunisasi OK 40,000.00
Konsumsi Rapat koordinasi (internal program dengan lintas
OK 40,000.00
program maupun lintas sektor)
5 2. 02. 23. Belanja Transportasi
5. 2. 02. 23. 003. Belanja Transportasi Darat
Kode Rincian Perhitungan
Uraian
Rekening Volume Satuan Harga satuan
1 2
Transportasi Pendataan sasaran (TERPADU) Validasi data hasil 3 4 5
cakupan OK 75,000.00
imunisasi
Transportasi Surveilanssosialisasi
KIPI (Kejadian Ikutan Pasa Imunisasi) . OK 75,000.00
Transportasi Advokasi, dan koordinasi
Transportasi Pelayanan imunisasi
Advokasi/sosialisasi/lokakarya termasuk sweeping imunisasi OK 75,000.00
dan DOFU
dengan lintas program dan lintas sektor terkait program imunisasi OK 75,000.00
(Drop Out Follow
Transportasi Up) sasaran Surveilans KIPI (Kejadian Ikutan
Pendataan
OK 75,000.00
Paska Imunisasi)
Transportasi Pendataan Validasi data hasil cakupan imunisasi OK 75,000.00
Transportasi Pertemuan Peningkatan kapasitas kader imunisasi OK 75,000.00
Transportasi Rapat koordinasi (internal program dengan lintas
OK 75,000.00
program maupun lintas sektor)
Jumlah BELANJA
Target kinerja
50/100 ribu
penduduk
-
100 orang
IR < 53/100ribu
penduduk
Jumlah
(Rp)
6 PAGU
- 50,000,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Jumlah
(Rp)
6 PAGU
-
-
-
-
-
-
-
-
-
di Kusmarjadi, Sp.OG
9660731 199603 1 007
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH BATAM
Tahun Anggaran 2019
Urusan Pemerintahan : 1.02.KESEHATAN
Organisasi : 1.02.17. DINAS KESEHATAN KOTA BATAM
Program : 1.02.1.02.17.17. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit serta Kesehatan Lingkungan
: 1.02.1.02.17.17.39. Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bulang Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Kegiatan
TB ( DAK NON FISIK )
Waktu Kegiatan : 1 Tahun
Sumber Dana :
1 2 3 4 5
5. BELANJA
5. 2. BELANJA LANSUNG
5. 2. 02 Belanja Barang dan Jasa
5. 2. 02. 03. Belanja Bahan / Peralatan Pakai Habis
5. 2. 02. 03. 003 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
Materai 3000 ( 10 buah x 1 Tahun ) 0 BT 3,000.00
Materai 6000 ( 5 buah x 1 Tahun ) 0 BT 6,000.00
5. 2. 02. 04. Belanja Bahan dan Material
5. 2. 02. 04. 007. Belanja Perlengkapan Peserta
Bahan Pendukung Orientasi natural leader, STBM, penjamah
0 OK 50,000.00
makanan dan kaderPembinaan
Bahan Pendukung kesling paska pemberdayaan termasuk
verifikasi desa yang melaksanakan STBM, desa SBS dan TTU, TPM 0 OK 5,000.00
yang memenuhi syarat
5. 2. 02. 05. Belanja Jasa Kantor
5. 2. 02. 05. 008. Belanja Propaganda, Promosi, Pameran dan Iklan
Pembuatan Spanduk ( 5 buah ) 0 buah 250,000.00
5. 2. 2. 07 Belanja Cetak, Penggandaan dan Dokumentasi
5. 2. 2. 07 001 Belanja Pencetakan dan Penjilidan
Cetak leaflet, 0 lembar -
Cetak poster, 0 lembar -
Cetak flyer 0 lembar -
Cetak banner 0 lembar -
5. 2. 2. 12 Belanja Konsumsi
5. 2. 2. 12 004 Belanja Konsumsi Acara / Kegiatan
Konsumsi Pertemuan Pendataan sasaran (TERPADU) Validasi data
OK 40,000.00
Konsumsi Pertemuan
hasil cakupan Advokasi, sosialisasi dan koordinasi
imunisasi
Advokasi/sosialisasi/lokakarya dengan lintas program dan lintas OK 40,000.00
sektor terkait program imunisasi
Konsumsi Pertemuan Peningkatan kapasitas kader imunisasi OK 40,000.00
Konsumsi Rapat koordinasi (internal program dengan lintas
OK 40,000.00
program maupun lintas sektor)
5 2. 02. 23. Belanja Transportasi
5. 2. 02. 23. 003. Belanja Transportasi
Transportasi Darat
Pendataan sasaran (TERPADU) Validasi data hasil
cakupan OK 75,000.00
imunisasi
Transportasi Surveilans KIPI (Kejadian Ikutan Pasa Imunisasi) . OK 75,000.00
Kode Rincian Perhitungan
Uraian
Rekening Volume Satuan Harga satuan
Target kinerja
62%
-
100 orang
58%
Jumlah
(Rp)
6 PAGU
- 50,000,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Jumlah
(Rp)
6 PAGU
-
-
-
-
-
-
-
di Kusmarjadi, Sp.OG
9660731 199603 1 007
Tandatangan
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH BATAM
Tahun Anggaran 2019
Urusan Pemerintahan : 1.02.KESEHATAN
Organisasi : 1.02.17. DINAS KESEHATAN KOTA BATAM
Program : 1.02.1.02.17.17. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit serta Kesehatan Lingkungan
Kegiatan : 1.02.1.02.17.17.18. Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bulang Pelaksanaan Imunisasi ( DAK NON FISIK )
Waktu Kegiatan : 1 Tahun
Sumber Dana :
Keluaran Penemuan Kasus, Penyuluhan, Penyegaran Kader dan Pertemuan, Pengambilan vaksin, Posyandu
Hasi
Persentase usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap
l
Kelompok sasaran kegiatan Puskesmas Bulang dan Jejaringnya
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rincian Perhitungan
Uraian
Rekening Volume Satuan Harga satuan
1 2 3 4 5
5. BELANJA
5. 2. BELANJA LANSUNG
5. 2. 02 Belanja Barang dan Jasa
5. 2. 02. 03. Belanja Bahan / Peralatan Pakai Habis
5. 2. 02. 03. 003 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
Materai 3000 ( 10 buah x 1 Tahun ) 10 BT 3,000.00
Materai 6000 ( 5 buah x 1 Tahun ) 5 BT 6,000.00
5. 2. 02. 04. Belanja Bahan dan Material
5. 2. 02. 04. 007. Belanja Perlengkapan Peserta
1 2 3 4 5
Jumlah BELANJA
Batam, Januari 2
Kepala Dinas Keseha
Kota Batam
K NON FISIK )
Target kinerja
93,5%
1,310,000.00
100 orang
92,5%
Jumlah
(Rp)
6
1,310,000.00
1,310,000.00
1,310,000.00
60,000.00
60,000.00
30,000.00
30,000.00
-
-
1,250,000.00
1,250,000.00
1,250,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Jumlah
(Rp)
1,310,000.00
Tandatangan
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH BATAM
Tahun Anggaran 2019
Urusan Pemerintahan : 1.02.KESEHATAN
Organisasi : 1.02.17. DINAS KESEHATAN KOTA BATAM
Program : 1.02.1.02.17.17. Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan dan Pembinaan Kesehatan Masyarakat
Kegiatan : 1.02.1.02.17.17.026. Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bulang Upaya Penyehatan Lingkungan ( DAK NON FISIK
Waktu Kegiatan : 1 Tahun
Sumber Dana :
Jumlah BELANJA
Batam, Januari 20
Kepala Dinas Keseha
Kota Batam
Target kinerja
6
2,910,000.00
100 orang
Jumlah
(Rp)
6
2,910,000.00
2,910,000.00
2,910,000.00
60,000.00
60,000.00
30,000.00
30,000.00
-
-
1,250,000.00
1,250,000.00
1,250,000.00
1,600,000.00
1,600,000.00
600,000.00
1,000,000.00
-
-
-
-
Jumlah
(Rp)
2,910,000.00
Tandatangan
RENCANA KERJA SATKER DINAS K
KOTA BATAM TAHUN 201
INDIKATOR KINERJA
NO PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN PROGRAM KELUARAN KEGIATAN
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET
1 Program Peningkatan pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Peningkatan Tersedianya administrasi 100% 1.Upah Buruh Non 1.7 org
Pelayanan perkantoran yang PNS 2.ATK 2.55 item
Administrasi menunjang tugas pokok dan 3.Alat Listrik 3.10 item
Perkantoran fungsi perangkat daerah &Elektrik 4.600 bh
Puskesmas Bulang 4.Tersedianya 5.39 item
Materei 6.5 item
5.Peralatan 7.38.600 lt
Kebersihan 8.4 item 9.7
6.Bahan/alat habis org 10.33
pakai 7.BBM item 11, 100
ambulance, gencet, org 12.1 Unit
bout pancung
8.Jasa Kantor
9.Premi BPJS Non
PNS 10.Cetak &
Jilid 11.Uang
Harian Staf
12.Pajak Kendaraan
TOTAL
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
2
Aparatur
2 Peningkatan Sarana Meningkat dan 60% 1. Tersedianya 1. 3 macam
dan Prasarana Terpeliharanya Sarana dan perlatan/kebutuhan 2. 100 kg 3. 3
Aparatur Puskesmas Prasarana Aparatur yang rumah tangga pakai jenis 4. 4
Bulang Mendukung Kelancaran habis 2. jenis 5. 6
Tugas dan Fungsi Daerah Terlaksananya item 6. 2
pemusnahan jenis 7. 4
sampah medis 3. jenis 8. 4
Terpeliharanya jenis 9. 4 unit
perawatan 10. 1 set 11.
kendaran bermotor 5 unit 12. 5
4. Terpeliharanya unit
peralatan mesin
kantor 5.
Pemeliharaan
Gedung dan
Bangunan
Puskesmas 6.
Terlaksananya
pengadaan alat
kantor dan rumah
tangga 7.
Terlaksananya
pengadaan alat
kantor dan rumah
tangga 8.
Terlaksananya
pengaan komputer
9. Terlaksanannya
pengadaan meja
kerja 10.
Terlaksananya
pengadaan sound
sistem 11.
Terlaksananya
pengadaan filling
kabinet 12.
Terlaksananya
pengadaan teralis
pustu polindes
TOTAL
3 Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia kesehatan
11 Operasional Persentase Puskesmas yang 90% Pengadaan obat,
Pelayanan Kesehatan minimal memiliki lima (5) alkes, bahan medis
jenis tenaga kesehatan habis pakai,
TOTAL
5 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan dan Pembinaan Kesehatan Masyarakat
21 Bantuan Operasional Jumlah kecamatan yang 6 Penemuan Kasus,
Kesehatan Puskesmas melaksanakan tatanan Penyuluhan,
Bulang Upaya kawasan sehat Penyegaran Kader
dan Pertemuan
Penyehatan
Lingkungan ( DAK
NON FISIK )
TOTAL
7 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit serta Kesehatan Lingkungan
13 Bantuan Operasional Persentase usia 0-11 bulan 93,5% Penemuan Kasus,
Kesehatan Puskesmas yang mendapat imunisasi Penyuluhan,
Bulang Pelaksanaan dasar lengkap Penyegaran Kader
dan Pertemuan,
Imunisasi ( DAK NON Pengambilan vaksin,
FISIK ) Posyandu
34 Bantuan Operasional Angka keberhasilan 62% Penemuan Kasus,
Kesehatan Puskesmas pengobatan Tb (succes rate) Penyuluhan,
Bulang Upaya Penyegaran Kader
dan Pertemuan,
Pencegahan dan
Pengendalian
56 Penyakit TB ( DAK Insiden rate DBD per IR < Penemuan Kasus,
Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas 100.000 penduduk 50/100ribu Penyuluhan,
Bulang Upaya penduduk Penyegaran Kader
dan Pertemuan,
Pencegahan dan
Pengendalian
83 Penyakit DBD ( DAK Persentase perempuan usia 30% Penemuan Kasus,
Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas 30 - 50 tahun yang terdeteksi Penyuluhan,
Bulang Upaya Upaya dini kanker serviks dan Penyegaran Kader
payudara dan Pertemuan,
pencegahan dan
pengendalian penyakit
tidak menular ( DAK
NON FISIK )
TOTAL
8 Program Kesehatan Keluarga dan Perbaikan Gizi
12 Bantuan Operasional Persentase (prevalensi) 4,5% Pemberian PMT,
Kesehatan Puskesmas kekurangan gizi (under Penjariangn Kurang
Bulang Upaya weight) pada anak Balita Gizi, Penemuan
Kasus, Penyuluhan,
Perbaikan Gizi Balita ( Penyegaran Kader
DAK NON FISIK ) dan Pertemuan
34 Bantuan Operasional Angka Kematian Ibu per 141/100000 Kelas Ibu Hami, Ibu
Kesehatan Puskesmas 100.000 kelahiran hidup (KH) KH Balita, Penjaringan
Bulang Upaya Resti, Penemuan
Kasus, Penyuluhan,
Peningkatan Penyegaran Kader
Kesehatan Keluarga dan Pertemuan
( DAK NON FISIK )
TOTAL
NCANA KERJA SATKER DINAS KESEHATAN
KOTA BATAM TAHUN 2019
Rp 956,402,000.00
-
Meningkat dan 50% Rp 895,146,000.00
Terpeliharanya Sarana
dan Prasarana
Aparatur yang
Mendukung
Kelancaran Tugas dan
Fungsi Daerah
- Rp 895,146,000.00
Rp 50,000,000.00
an Lingkungan
Persentase usia 0-11 92,5% Rp 50,000,000.00
bulan yang mendapat
imunisasi dasar
lengkap
Angka keberhasilan 58% Rp 50,000,000.00
pengobatan Tb (succes
rate)
Rp 300,000,000.00
Rp 300,000,000.00
KET