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AUDITORÍA INTERNA

HERRAMIENTA DE ANÁLISIS Y SEGUIM


QUE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN BASA
CICLOS DE MEJORA CONTINÚA, QUE P
DISPOSICIÓN DE LAS ORGANIZACIO

LA SISTEMÁTICA PARA SU PLANIFICA


EJECUCIÓN DEBE QUEDAR DEFIN
TRAVÉS DE UN PROCEDIMIENT

OBJETIVO CRITERIOS
DE
AUDITORÍA
OBTENER EVIDENCIAS DE AUDITORÍA, REQUISITOS DE LA
CON EL FIN DE EVALUARLAS DE FORMA NORMA DE REFERENCIA.
OBJETIVA , Y DETERMINAR EL GRADO EN EJEMPLO:
EL QUE SE CUMPLEN LOS CRITERIOS DE *ISO 9001.
AUDITORÍA. *OSHAS 18001.
*ISO 14001

REQUISITOS LEGALES
ASOCIADOS Y
REGLAMENTARIOS (DE
OBLIGADO
CUMPLIMIENTO)

REQUISITOS
ESTABLECIDOS EN EL
SISTEMA DE GESTIÓN
DITORÍA INTERNA

NTA DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO


STEMAS DE GESTIÓN BASADOS EN
MEJORA CONTINÚA, QUE PONEN A
CIÓN DE LAS ORGANIZACIONES.

ÁTICA PARA SU PLANIFICACIÓN Y


CIÓN DEBE QUEDAR DEFINIDA A
VÉS DE UN PROCEDIMIENTO

CARACTERÍSTICA ETAPAS
S

SE REALIZA DE FORMA PLANIFICADA,


PROCESO ORGANIZADA Y CON PERIODICIDAD ELABORAR PLAN
SISTEMÁTICO DEFINIDA. DE AUDITORÍA

PROCESO LOS RESPONSABLES NO DEBEN TENER REUNIÓN INICIAL.


INDEPENDIENTE RELACIÓN CON LAS AREAS AUDITADAS.

PROCESO DEBEN EXISTIR EVIDENCIAS DEL


DOCUMENTADO DESARROLLO Y RESULTADOS DE LA
AUDITORÍA
EJECUCIÓN

EQUIPO AUDITOR
CUALIFICADO PARA
EL DESARROLLO RESPONSABLES DE PLANIFICAR,
DE LA AUDITORÍA. EJECUTAR E INFORMAR LOS
EN CASO DE QUE RESULTADOS DE AUDITORÍA.
PARTICIPEN FINALIZACIÓN DE
VARIOS UNO LA AUDITORÍA
ACTUARÁ COMO
JEFE.

DECISIONES Y
RESPONSABILIDAD
DE LA
ORGANIZACIÓN.
PAS

SE PLANIFICA SU DESARROLLO: FECHAS, ALCANCE,


R PLAN AREAS-DEPARTAMENTOS A AUDITAR, AGENDA DE CITAS Y
TORÍA REUNIONES.

INICIAL. SE EXPONEN LOS OBJETIVOS, ALCANCE DEL SISTEMA


DE GESTIÓN Y SE REVISA EL PLAN DE AUDITORÍA.

SE EMPLEAN MÉTODOS PARA OBTENCIÓN DE


EVIDENCIAS PARA DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS APLICABLES:
CIÓN * REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS.
* ENTREVISTAS PERSONALES CON LOS RESPONSABLES.
*VISITAS A LAS INSTALACIONES.

EL EQUIPO AUDITOR ELABORA UN INFORME CON


CIÓN DE HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA, EN CASO DE
TORÍA INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS SE ESTABLECEN
LAS NO CONFORMIDADES CORRESPONDIENTES.

ONES Y DEBE ESTABLECER ACCIONES CORRECTIVAS PARA


ABILIDAD ELIMINAR LAS CAUSAS QUE HAN ORIGINADO LAS NO
LA CONFORMIDADES DETECTADAS EN EL PROCESO DE
ZACIÓN. AUDITORÍA.

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