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FORMATO SNIP-03:

FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS


[La información registrada en el Banco de Proyectos tiene carácter de Declaración Jurada]

Fecha de la última
28/02/2017
actualización:
1. IDENTIFICACIÓN
1.1 Codigo de Proyecto: 2327295 (Antes Codigo Snip 363739)
1.2 Nombre del Proyecto de Inversión Pública: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL
SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE INKACONA Y SAN
JUAN DE TARAY, DISTRITO DE YAURISQUE - PARURO - CUSCO
1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversión Pública:

Función 10 AGROPECUARIA
División Funcional 025 RIEGO
Grupo Funcional 0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Responsable Funcional
AGRICULTURA
(según Anexo SNIP 04)

La formulación y evaluación del presente PIP ha sido encargada por la MUNICIPALIDAD


DISTRITAL DE YAURISQUE mediante convenio tipo Anexo SNIP 12, suscrito el
16/04/2015. (Ver Convenio...)
1.4 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Programa de Inversión
1.5 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Conglomerado Autorizado
1.6 Localizacion Geográfica del Proyecto de Inversión Pública:
Departamento Provincia Distrito Localidad
INCACONA
Y SAN
CUSCO PARURO YAURISQUE
JUAN DE
TARAY

1.7 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública:

Sector: GOBIERNOS LOCALES


Pliego: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO
Nombre: UNIDAD FORMULADORA

Persona Responsable de
ING. VICTOR EDHER SOLIS TAPIA
Formular:
Persona Responsable de
ANTERO HUAMAN VELASCO
la Unidad Formuladora:

1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública:

Sector: GOBIERNOS LOCALES


Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAURISQUE

Persona Responsable de
ING. YORDAN AMERICO BALDOCEDA PONCE
la Unidad Ejecutora:

2 ESTUDIOS
2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversión Pública
Costo
Nivel Fecha Autor Nivel de Calificación
(Nuevos Soles)
PERFIL 26/07/2016 ING. VICTOR EDHER SOLIS TAPIA 39,000 OBSERVADO

2.2 Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL


3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
3.1 Planteamiento del Problema
BAJO RENDIMIENTO DE LOS CULTIVOS EN EL ÁMBITO DEL PROYECTO
3.2 Beneficiarios Directos
3.2.
Número de los Beneficiarios Directos 700 (N° de personas)
1
3.2. Caracteristica de los Beneficiarios
2
EL PROYECTO DE IRRIGACIÓN APROXIMADAMENTE INTEGRA A 560 HABITANTES
QUE CONFORMAN 140 FAMILIAS, CON UN PROMEDIO DE 4 MIEMBROS POR
FAMILIA. DE LOS CUALES EL 53% DE LA POBLACIÓN ESTA CONFORMADA POR
VARONES Y EL 47% POR MUJERES, ADEMAS DE ACUERDO A LAS ENCUESTAS SE
TIENE UNA PEA (POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA) DEL 73%. DEBIDO A LA
ESCASES DE FUENTES DE TRABAJO, BAJA PRODUCTIVIDAD, MERCADOS
REDUCIDOS Y MEJORES POSIBILIDADES DE ESTUDIO, MAS DEL 50% DE LOS
POBLADORES MIGRAN SIN RETORNO A SUS COMUNIDADES.
3.3 Objetivo del Proyecto de Inversión Pública
INCREMENTO DEL RENDIMIENTO DE LOS CULTIVOS EN EL ÁMBITO DEL
PROYECTO
3.4 Análisis de la demanda y oferta
Tramo Longitud IMD Costo por tramo

4 ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA


(Las tres mejores alternativas)
4.1 Descripciones:
(La primera alternativa es la recomendada)

CONSTRUCCIÓN DE 02 SISTEMAS DE RIEGO INDEPENDIENTE +


PROTECCIÓN CONTRA DESLIZAMIENTOS Y/O DERRUMBES DE
Alternativa 1 TALUDES + GESTION AMBIENTAL Y GESTIÓN DE RIESGO +
(Recomendada) CAPACITACIÓN EN RIEGO TECNIFICADO, PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
Y COMERCIALIZACIÓN + CAPACITACIÓN EN TÉCNICAS DE MANEJO
Y CONSERVACIÓN DE SUELOS
Alternativa 2 no presenta
Alternativa 3 no presenta
4.2 Indicadores
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

Monto de la Inversión A Precio de Mercado 6,532,417 0 0


Total
(Nuevos Soles) A Precio Social 4,543,173 0 0
Valor Actual Neto
1,852,161 0 0
Costo Beneficio (Nuevos Soles)
(A Precio Social) Tasa Interna Retorno
15.85 0.00 0.00
(%)
Ratio C/E

Costos / Efectividad Unidad de medida del


ratio C/E (Ejms
Beneficiario, alumno
atendido, etc.)

4.3 Análisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada


LA SOSTENIBILIDAD, SE SUSTENTA EN LA CAPACIDAD QUE TENDRÁ DICHO
PROYECTO PARA CUBRIR TODOS LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO DURANTE TODO SU HORIZONTE DE EVALUACIÓN. LOS
INGRESOS POR CONCEPTO DEL USO DEL AGUA SE INICIARÁN A PARTIR DEL AÑO
04. ESTOS MONTOS ESTÁN DEFINIDOS POR EL PAGO QUE EFECTUARÁN LOS
USUARIOS POR EL SERVICIO OFRECIDO POR EL PROYECTO. EN LA MADURACIÓN
DEL PROYECTO Y BAJO CONDICIONES DE ESCENARIO CONSERVADOR LOS
AGRICULTORES APORTARÁN LA CANTIDAD DE S/. 180.00 HA/AÑO.
4.4 GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE
SOLUCIÓN RECOMENDADA)
4.4.
Peligros identificados en el área del PIP
1
PELIGRO NIVEL
Lluvias intensas MEDIO
Inundaciones MEDIO
Deslizamientos MEDIO

4.4.
Medidas de reducción de riesgos de desastres
2
* VIGILANCIA Y LIMPIEZA DE CAUCE DE RÍOS PARTE ALTA DE LA CUENCA *
REPARACIÓN DE BOCATOMAS * ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y LIMPIEZA DE
MATERIAL DE DERRUMBE * TALLERES CAPACITACIÓN * REFORESTACIÓN DE
ZONAS DE ALTO RIESGO * CAPACITACIÓN EN ORGANIZACIÓN A 02
ORGANIZACIONES DE RIEGO * CAPACITACIÓN EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE SISTEMAS DE RIEGO * CAPACITACIÓN EN ORGANIZACIÓN Y EN MANEJO DE
SISTEMAS DE RIEGO
4.4.
Costos de inversión asociado a las medidas de reducción de riesgos de desastres
3
163213
5 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
(En la Alternativa Recomendada)
5.1 Cronograma de Inversión según Componentes:
COMPONENTES Semestres(Nuevos Soles)
2do 1er 2do Total por
Semestre Semestre Semestre componente
2016 2017 2017
ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 2,563,200 2,039,684 0 4,602,884
EFICIENTE PROTECCIÓN DE LA 54,404 108,809 0 163,213
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO ANTE
PELIGROS
ADECUADA CAPACITACIÓN DE LAS 0 107,810 154,610 262,420
ORGANIZACIONES DE RIEGO + ASISTENCIA
TÉCNICA
EXPEDIENTE TÉCNICO 80,345 0 0 80,345
GASTOS GENERALES 455,860 431,047 97,837 984,744
GASTOS DE SUPERVISIÓN 186,349 190,155 49,500 426,004
GASTOS DE LIQUIDACIÓN 0 0 12,807 12,807
Total por periodo 3,340,158 2,877,505 314,754 6,532,417

5.2 Cronograma de Componentes Físicos:


COMPONENTES Semestres
Unidad 2do 1er 2do Total por
de Semestre Semestre Semestre componente
Medida 2016 2017 2017
ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE glb 56 44 0 100
RIEGO
EFICIENTE PROTECCIÓN DE LA glb 33 67 0 100
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO ANTE
PELIGROS
ADECUADA CAPACITACIÓN DE LAS glb 0 41 59 100
ORGANIZACIONES DE RIEGO +
ASISTENCIA TÉCNICA
EXPEDIENTE TÉCNICO glb 100 0 0 100
GASTOS GENERALES glb 46 44 10 100
GASTOS DE SUPERVISIÓN glb 44 45 12 101
GASTOS DE LIQUIDACIÓN glb 0 0 100 100

5.4 Operación y Mantenimiento:


Años (Nuevos Soles)
COSTOS Octubre
Diciembre 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
2017
Sin Operación 3,810 3,810 3,810 3,810 3,810 3,810 3,810 3,810 3,810 3,810
PIP Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Con Operación 10,725 10,725 10,725 10,725 10,725 10,725 10,725 10,725 10,725 10,725
PIP Mantenimiento 6,113 6,113 6,113 6,113 6,113 6,113 6,113 6,113 6,113 6,113

5.5 Inversiones por reposición:


Años (Nuevos Soles)
Octubre Total por
Diciembre 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 componente
2017
Inversiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
por
reposición

Monto Total de Componentes: 206,480.00


Monto Total del Programa: 6,532,417.00

5.6 Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): CANON Y SOBRECANON, REGALIAS,


RENTA DE ADUANAS Y P
5.9 Modalidad de Ejecución Prevista: ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA
6 MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Medios de
Indicador Supuestos
Verificación
* EL INGRESO
NETO FAMILIAR * INFORMES DE * ESTABILIDAD
CON SEGUIMINETO SOCIAL Y
PROYECTO DE GPSR * ECONÓMICA. *
PROVENIENTES ESTABILIDAD INFORMES DE
DE LA SOCIAL Y EVALUACIÓN
PRODUCCIÓN ECONÓMICA. * EX POST DEL
AGRÍCOLA INFORMES DE PROYECTO *
APROXIMADAM EVALUACIÓN PRODUCTORES
ENTE SERÁ DE EX POST DEL ARTICULADOS
S/. 9,051 PROYECTO * A CADENAS
MEJORAMIENTO DE NUEVOS SOLES PRODUCTORE PRODUCTIVAS.
LA CALIDAD DE VIDA POR AÑO. EL S * REPORTE
DE LOS INCREMENTAL ARTICULADOS ESTADÍSTICO
Fin
AGRICULTORES DEL RESPECTO A A CADENAS DEL INEI *
ÁMBITO DEL LA SITUACIÓN PRODUCTIVAS. DESARROLLO
PROYECTO ACTUAL SERÁ * REPORTE DE
DE S/. 7,173 * EL ESTADÍSTICO CORREDORES
90% DE LAS DEL INEI * ECONÓMICOS.
UPF PERCIBEN DESARROLLO *
UNA MEJORA DE ESTADÍSTICAS
EN SUS CORREDORES DEL MINAG -
NIVELES DE ECONÓMICOS. DRAG *
VIDA AL * DESARROLLO
SEGUNDO AÑO ESTADÍSTICAS DE PLANES DE
DE OPERACIÓN DEL MINAG - IMPLEMENTACI
DEL DRAG ÓN.
PROYECTO.
* * REPORTES
APROVECHAMI DE
* CONDICIONES
ENTO EVALUACIÓN
CLIMATOLÓGIC
INTENSIVO DE POR PARTE DE
AS ESTABLES. *
130.70 HA BAJO GPSR *
PRODUCTORES
POR CONDICIONES
ADOPTAN Y
ASPERSIÓN, AL CLIMATOLÓGIC
APLICAN
SEGUNDO AÑO AS ESTABLES.
CAMBIOS
DEL * FICHA DE
TECNOLÓGICO
INCREMENTO DEL FUNCIONAMIEN SEGUIMIENTO
S EN LA
RENDIMIENTO DE LOS TO DEL DE
PRODUCCIÓN
Propósito CULTIVOS EN EL SISTEMA DE EVALUACIÓN
AGRÍCOLA. *
ÁMBITO DEL RIEGO. * LOS DEL
DEMANDA
PROYECTO AGRICULTORES PROYECTO *
CRECIENTE DE
DEL ÁMBITO ENCUESTAS A
LOS
DEL PROYECTO PRODUCTORE
PRODUCTOS
INCREMENTAN S LÍDERES Y
AGRÍCOLAS DE
LA DIRECTIVOS
LA ZONA EN EL
PRODUCCIÓN DEL
MERCADO
AGRÍCOLA DE PROYECTO. *
LOCAL Y
LA CÉDULA DE EVALUACIONE
REGIONAL.
CULTIVOS DE S Y
802 TN A 3,387 ESTADÍSTICAS
TN AL DEL MINAG. *
SEGUNDO AÑO INFORMES DEL
DE OPERACIÓN ÁREA DE
DEL MONITOREO Y
PROYECTO. * EVALUACIÓN.
INCREMENTO
DE LA
INTENSIDAD DE
SUELO DE 0.89
EN SITUACIÓN
ACTUAL A 1.34
POR AÑO
AGRÍCOLA AL
SEGUNDO AÑO
DE LA
OPERACIÓN
DEL PROYECTO
* * AFOROS EN * FLUJO DE
DISPONIBILIDA LOS CANALES * RECURSOS
D HÍDRICA DE ACTAS DE FINANCIEROS
78 L/S PARA CULMINACIÓN GARANTIZADO
IRRIGAR 130.70 Y ENTREGA DE S POR PARTE
HA CON OBRAS DEL GOBIERNO
APTITUD PARA (PRUEBAS REGIONAL
RIEGO. * EL 95 HIDRÁULICAS) CUSCO PARA
% DE LA * INFORME DE IMPULSAR LA
INFRAESTRUCT LIQUIDACIÓN ACTIVIDAD
01. ADECUADA URA DE RIEGO FÍSICA Y AGROPECUARI
INFRAESTRUCTURA ESTÁ FINANCIERA A. * LAS
DE RIEGO.02. OPERATIVO AL DE OBRA * ACTIVIDADES
EFICIENTE SEGUNDO AÑO CONSTATACIÓ CONSIDERADA
PROTECCIÓN DE LA DE N INSITU DE LA S EN EL
INFRAESTRUCTURA OPERACIÓN. * OPERACIÓN Y PROYECTO SE
DE RIEGO ANTE EFICIENCIA DE MANTENIMIENT IMPLEMENTAN
PELIGROS.03. RIEGO DEL O DE LA EN LOS
Compone ADECUADA PROYECTO INFRAESTRUC PLAZOS
ntes CAPACITACIÓN DE ALCANZA DE TURA DE ESTABLECIDOS
LAS 53% POR EL RIEGO. * Y CON LOS
ORGANIZACIONES DE SISTEMA DE INFORMES DE RECURSOS
RIEGO, ASISTENCIA ASPERSIÓN AL MONITOREO Y PROGRAMADO
TÉCNICA EN QUINTO AÑO EVALUACIÓN * S. *
PRODUCCIÓN DE ESTATUTOS Y PREDISPOSICI
AGRÍCOLA, MANEJO Y OPERACIÓN. * REGLAMENTOS ÓN DE LA
CONSERVACIÓN DE REDUCCIÓN DE DE LA MUNICIPALIDAD
SUELOS. RIESGOS EN ORGANIZACIÓ DISTRITALES
80%, POR N DE DE YAURISQUE
ACCIONES USUARIOS * PARA EL
PREVENTIVAS LIBRO DE COFINANCIAMI
EN EL ACTAS DE LOS ENTO DEL
CONTROL DE COMITÉS Y COSTO DEL
DESLIZAMIENT COMISIÓN DE PROYECTO. *
O, DERRUMBES USUARIOS * APORTE
DE LOS PADRÓN DE REGULAR DE
CANALES, ETC. USUARIOS. * LOS USUARIOS
* EL 80% DE INFORMES CON EL 5% DEL
BENEFICIARIOS TÉCNICOS COSTO
CAPACITADOS MENSUALES * DIRECTO,
EN TEMAS DE FICHAS DE MEDIANTE LA
GESTIÓN CAPACITACIÓN MODALIDAD DE
AMBIENTAL Y * RESOLUCIÓN APORTE
GESTIÓN DE DE LA ALA. * COMUNAL, EN
RIESGO. * AL FICHA DE LA ETAPA
FINALIZAR EL RENDIMIENTO CONSTRUCTIV
SEGUNDO AÑO DE CULTIVOS A DEL
DE MEJORADOS * PROYECTO. *
CAPACITACIÓN VERIFICACION APORTE
SE TIENE 2 ES DE CAMPO * REGULAR DE
COMITÉS Y 01 REPORTE DE LOS USUARIOS
COMISIÓN DE ASISTENCIA A CON EL PAGO
REGANTES LABORES DE DE LA CUOTA
CONSTITUIDAS MANTENIMIENT DE RIEGO,
Y O DE LA PARA LAS
FORTALECIDAS INFRAESTRUC ACTIVIDADES
CON TURA DE DE OPERACIÓN
ADECUADA RIEGO. * Y
CAPACIDAD DE EVALUACIÓN MANTENIMIENT
GESTIÓN. * 140 EX POST DEL O DE LA
FAMILIAS PROYECTO INFRAESTRUCT
BENEFICIARIAS URA DE RIEGO.
APLICAN EL * INVERSIÓN DE
SISTEMA DE LOS
RIEGO POR BENEFICIARIOS
ASPERSIÓN AL PARA LA
SEGUNDO AÑO INSTALACIÓN
DE LA DE CULTIVOS
OPERACIÓN PRENENES Y
DEL ADQUISICIÓN
PROYECTO. * DE EQUIPO
INSTALACIÓN MÓVIL
DE 2 HA DE ASPERSIÓN.
CULTIVOS
PERENES AL
SEGUNDO AÑO
DE OPERACIÓN
DEL
PROYECTO. *
EL 80% DE
PRODUCTORES
APLICAN
EFICAZMENTE
TECNOLOGÍAS
MEJORADAS EN
PRODUCCIÓN
AGRÍCOLA AL
QUINTO AÑO
DEL
PROYECTO. *
EL 80% DE
BENEFICIARIOS
REALIZAN EL
USO RACIONAL
DE LOS
RECURSOS
SUELO, AGUA Y
COBERTURA
VEGETAL. * EL
80% DE
BENEFICIARIOS
APLICAN
ADECUADAMEN
TE PRÁCTICAS
DE MANEJO Y
CONSERVACIÓ
N DE SUELOS.
* * * LOS
CONSTRUCCIÓ DECLARATORI DESEMBOLSOS
N DE 02 AS DE FINANCIEROS
BOCATOMAS VIABILIDAD DE SON
CON TOMA DE LA OPI * OPORTUNOS. *
BARRAJE FIJO RESOLUCIÓN LOS COSTOS
CON ORIFICIO DE EJECUCIÓN DE EJECUCIÓN
LATERAL. * DE OBRA * DE OBRAS NO
ACCIÓN 1.1.
CONSTRUCCIÓ INFORMES SE
CONSTRUCCIÓN DE
N DE 11 KM DE TÉCNICOS INCREMENTAN
02 SISTEMAS DE
CANALES MENSUALES EN MAS DEL
RIEGO
PRINCIPAL. * DE OBRAS. * 30% EN
INDEPENDIENTES.
SISTEMA DE ACTAS DE RELACIÓN AL
ACCIÓN 2.1.
CAPTACIÓN DE CULMINACIÓN COSTO DADO
IMPLEMENTACIÓN DE
UN CAUDAL DE Y ENTREGA DE EN ESTUDIO
LAS MEDIDAS DE
CAPACITACIÓN OBRAS CON EL QUE
REDUCCIÓN DE
DE 48 L/S, (PRUEBAS FUE DADA SU
RIESGOS.ACCIÓN 3.1.
LOCALIZADO HIDRÁULICAS) VIABILIDAD EN
CAPACITACIÓN EN LA
EN LA MARGEN * INFORME EL MARCO DEL
ORGANIZACIÓN Y
DERECHA DEL FINAL Y SNIP * LOS
Actividade GESTIÓN DE
RIO LIQUIDACIÓN BENEFICIARIOS
s SISTEMAS DE
YAURISQUE. * FÍSICO- CUMPLEN CON
RIEGO.ACCIÓN 3.2.
SISTEMA DE FINANCIERO EL PAGO DE LA
CAPACITACIÓN EN
CAPTACIÓN DE DE OBRA * TARIFA DE
RIEGO TECNIFICADO,
UN CAUDAL DE VERIFICACION RIEGO PARA
PRODUCCIÓN
CAPACITACIÓN ES DE CAMPO * LAS ACCIONES
AGRÍCOLA Y
DE 30 L/S, RESOLUCIÓN DE OPERACIÓN
COMERCIALIZACIÓN.A
LOCALIZADO DE Y
CCIÓN 3.3.
EN LA MARGEN RECONOCIMIE MANTENIMIENT
CAPACITACIÓN EN
IZQUIERDA DEL NTO DE LA ALA O. * LOS
TÉCNICAS DE
RIO * FICHAS DE BENEFICIARIOS
MANEJO Y
YAURISQUE * CAPACITACIÓN DEL PROYECTO
CONSERVACIÓN DE
CANAL * LIBROS DE ASISTEN A
SUELOS.
ENTUBADO DE ACTAS DE LOS EVENTOS DE
KM 5.20 KM. USUARIOS * CAPACITACIÓN
DISEÑADO ENTREVISTAS Y PONEN EN
PARA A LOS PRÁCTICA LO
TRANSPORTAR USUARIOS DEL APRENDIDO. *
UN CAUDAL DE PROYECTO * FLUJO DE
48 L/S. 11 INFORMES RECURSOS
MATRICES TÉCNICOS FINANCIEROS
PARA RIEGO MENSUALES * ORIENTADOS A
POR FICHAS DE LA MEJORA DE
ASPERSIÓN * CAPACITACIÓN CAPACIDADES *
CANAL * INFORMES LOS
ENTUBADO DE DEL ÁREA DE BENEFICIARIOS
3.97 KM. MONITOREO Y MUESTRAN
DISEÑADO EVALUACIÓN * INTERÉS EN LA
PARA ENTREVISTAS RENOVACIÓN E
TRANSPORTAR A LOS IMPLEMENTACI
UN CAUDAL DE USUARIOS DEL ÓN DE
30 L/S. 9 PROYECTO * CULTIVOS MÁS
MATRICES INFORMES RENTABLES
PARA RIEGO TÉCNICOS
POR MENSUALES *
ASPERSIÓN * EVALUACIÓN
EL 85 % DE LAS EX POST DEL
FAMILIAS PROYECTO
CAPACITADAS
APLICAN
NUEVAS
TECNOLOGÍAS
EN LAS
ACTIVIDADES
AGRÍCOLAS. *
EL 85 % DE LAS
FAMILIAS
CAPACITADAS
EN OPERACIÓN
Y
MANTENIMIENT
O DE LOS
EQUIPOS
MÓVILES DE
RIEGO. * EL
85% DE LA
FAMILIAS
CAPACITADAS
EN MANEJO DE
CULTIVOS,
SANIDAD
VEGETAL Y
PRODUCCIÓN
DE
PLANTONES. *
LOS
BENEFICIARIOS
DESARROLLAN
ACTIVIDADES
CON LA
FINALIDAD DE
PROTEGER Y
CONSERVAR LA
INFRAESTRUCT
URA DE RIEGO.
* LOS
BENEFICIARIOS
DESARROLLAN
ACTIVIDADES
EN GESTIÓN
DEL MEDIO
AMBIENTE.

7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA


No se han registrado observaciones
8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
Fecha de registro de
Estudio Evaluación Unidad Evaluadora Notas
la evaluación
21/02/2017 10:06 Hrs. PERFIL OBSERVADO OPI MUNICIPALIDAD No se han registrado Notas
DISTRITAL DE SANTIAGO

9 DOCUMENTOS FÍSICOS
9.1 Documentos de la Evaluación
Documento Fecha Tipo Unidad
MEMORANDUM N 51-2016-MDS-GI-DEP 27/07/2016 SALIDA UNIDAD FORMULADORA
OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MEMORANDUM N 51-2016-MDS-GI-DEP 27/07/2016 ENTRADA
SANTIAGO
MEMORANDUM N 053-2016-GP/GPP- OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
04/10/2016 SALIDA
MDS/OPI SANTIAGO

9.2 Documentos Complementarios


No se han registrado Documentos Complementarios
10 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD
No se han registrado datos de la Declaratoria de Viabilidad
11 COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN
PÚBLICA
11.1 La Unidad Formuladora declaró que el presente PIP es de competencia Local y se
ejecutará en su circunscripción territorial.
Asignación de la Viabilidad a cargo de UNIDAD FORMULADORA

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