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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

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CONTENIDO

1. Introduccin 2. Plan de Prevencin y Mitigacin 3. Plan de Contingencias y Emergencias 4. Plan de Capacitacin 5. Plan de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial 6. Plan de Manejo de Desechos 7. Plan de Relaciones Comunitarias 8. Plan de Rehabilitacin de Areas Afectadas 9. Plan de Cierre y Abandono 10. Plan de Monitoreo 11. Plan de Seguimiento 12. Plan de Contingencias para el Manejo de Combustibles Derivados del Petrleo

2 6 10 16 23 31 36 41 44 49 63 67

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1 1.1

INTRODUCCION POLITICA AMBIENTAL

Las actividades de la empresa interacta con el medio ambiente, en vista de que para sus procesos hmedos de tintura, laboratorio de aplicaciones y anlisis qumicos se requieren de un volumen significativo de agua, colorantes, productos qumicos y auxiliares textiles, as como tambin de energa trmica, vapor de agua, lo cual generan impactos en el agua y en la atmsfera. No se podran desarrollar las actividades sin la participacin del medio en el que operamos. Nuestra principal preocupacin es la de preservar este medio ambiente, la que es necesaria para la actividad productiva, comercial y la actividad de la organizacin a largo plazo. Con el fin de minimizar al mximo los impactos ambientales durante las operaciones productivas, la empresa est comprometida a evitar la contaminacin ambiental mediante los siguientes objetivos: Cumplir con todas las leyes, reglamentaciones, ordenanzas y normas ambientales pertinentes. Colaborar activa y positivamente con las Autoridades, Direccin de Proteccin Ambiental del Municipio del Cantn Rumiahui, Asociacin de Industriales Textiles del Ecuador, las Cmaras y otras instituciones para desarrollar normas y prcticas que conduzcan a una Produccin Limpia, a proteger los recursos naturales y el Medio Ambiente, a programas de minimizacin de la contaminacin ambiental. Optimizar los procesos reduciendo al mnimo necesario el consumo de recursos naturales. Reducir al mximo la generacin de residuos y la contaminacin del aire, del agua y del suelo. Aplicar metodologas tcnicas de control de las cargas contaminantes y del manejo de los residuos, bajo el lema de las 3 R, Reducir, Reciclar y Reutilizar, sin perjudicar al medio ambiente, ni atentar contra la seguridad y salud de la comunidad. Introducir nuevas tecnologas para llegar a las metas trazadas en la conservacin de nuestro medio ambiente. Equipos y procesos encaminados a una Produccin Limpia. Concienciar a todo el personal sobre la importancia de tener un Plan de Manejo Ambiental, con su Poltica y la incidencia de un impacto ambiental ocasionado por sus actividades y los requisitos para lograr nuestras metas. Lograr la interaccin de la comunidad en los problemas ambientales, para encontrar soluciones sustentables a largo plazo y que garanticen la calidad de vida y las actividades industriales en la zona a largo plazo.
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Mantener a todo el personal informado de los alcances del Plan de Manejo Ambiental y tener un programa continuo de capacitacin en todo lo referente a la Prevencin y Control de la Contaminacin Ambiental, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. Hacer revisiones peridicamente para garantizar el cumplimiento de esta poltica ambiental y el mejoramiento continuo del Plan de Manejo Ambiental en la empresa. Como prueba de nuestro compromiso, publicaremos esta Poltica de Empresa, con todos los detalles de nuestra actividad dentro del Plan de Manejo Ambiental, en el informe anual de actividades y Memoria Anual de la empresa. Este documento estar a disposicin de todas las partes interesadas interna y externamente en caso de que lo soliciten. 1.2 OBJETIVOS Y METAS

Para establecer los objetivos y metas en todo lo concerniente a implementar, mantener y desarrollar el Plan de Manejo Ambiental de la empresa, el equipo de Medio Ambiente, ser el responsable de tal actividad y lo realizar anualmente, considerando la siguiente documentacin: Poltica Ambiental de la empresa Requisitos legales seccionales y regionales (Sector Textil y del Cantn Rumiahui Registro de los Impactos Ambientales Significativos y actividad especfica Comunicaciones Internas y Externas Sistemas Operacionales y Tecnologa pertinente Plan Anual de Trabajos, Proyectos Ambientales. El Jefe de Planta de la empresa tiene la responsabilidad de identificar y definir las metas necesarias para cumplir con los objetivos pertinentes en cada rea de la empresa, durante el primer trimestre de cada ao. El con los Jefes de Departamentos y Jefes de Secciones deben asegurar el cumplimiento de las metas y objetivos de sus reas, durante el ao operativo. 1.3 PROGRAMA DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

El equipo responsable del Plan de Manejo Ambiental, es el responsable de establecer el programa para lograr los objetivos y metas establecidos en cada una de las reas o departamentos operativos. El Responsable de Medio Ambiente de la empresa aprobar el programa de Gestin Ambiental hasta el 31 de Marzo de cada ao, junto a las metas y objetivos trazados por el Jefe de Planta y Jefes de Departamentos y Secciones.

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El Programa del Plan de Manejo Ambiental indica los objetivos y las metas necesarias para alcanzar cada objetivo, as como determina las responsabilidades y medios necesarios para lograrlos en cada actividad, define finalmente las fechas lmite de cumplimiento. El Jefe de Planta de la empresa, podr aprobar cualquier modificacin del Programa del Plan de Manejo Ambiental, producto de los informes que se originan en las reuniones semanales o ampliadas de grupo ejecutivo de la empresa. Toda modificacin debe estar sustentada tcnicamente y protocolizada en los reportes de las reuniones de produccin. 1.4 ESTRUCTURA

Con el objeto de asegurar la implementacin y mantenimiento del Plan de Manejo Ambiental y poder cumplir los objetivos y las metas propuestas, se asignan las siguientes responsabilidades al personal ejecutivo con la estructura de todo el personal que comprende la empresa y que participa en este Plan de Manejo Ambiental: El Gerente General conjuntamente con Junta General de Accionistas de la empresa son responsables de establecer la poltica ambiental, de proveer los recursos necesarios para la ejecucin e implementacin de los objetivos y metas propuestos. El Gerente General es responsable de la revisin del Plan de Manejo Ambiental, cosa fundamental del mismo. El Responsable de Medio Ambiente le corresponde el control de los impactos ambientales, el Programa del Plan de Manejo Ambiental y de la poltica hacia el exterior. El Gerente General de la empresa cuenta con el apoyo del equipo de Gestin Ambiental, conformado por: 1.5 Jefe de Planta Responsable de Medio Ambiente, Jefes de Departamentos y secciones Gerente Administrativo y de Finanzas Gerente de Desarrollo & Servicio al Cliente Jefe de Recursos Humanos Jefe de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional Jefe de Mantenimiento Jefe de Control de Calidad Supervisores de reas de procesos

RESPONSABILIDADES El Gerente General es responsable de la poltica ambiental de la empresa, delegando su implantacin al Jefe de Planta y al Responsable de la Gestin Ambiental, en coordinacin con los Jefes Operacionales. En caso de ausencia o de enfermedad del Gerente General, ste ser reemplazado por Gerente de Planta y/o Desarrollo & Servicio al Cliente quien reemplace y asuma plenamente todas las responsabilidades en lo referente a la poltica del Manejo del Plan Ambiental.

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Los Jefes de Departamentos son los responsables de establecer las especificaciones de todos los procesos, conjuntamente con los respectivos Jefes o Supervisores de cada una de las secciones operativas, incluido aquellas que generan descargas lquidas, acsticas, emisiones a la atmsfera, desechos en general y de la Planta de Tratamiento de aguas residuales no domsticas. Tiene autoridad sobre todos los Jefes de Lnea de Produccin. Gerente de Desarrollo & Servicio al Cliente es el responsable de proponer nuevos desarrollos de procesos con tecnologas ecolgicas y de Produccin ms Limpia. Promueve la imagen de la empresa, como lder en el sector de mantener una poltica de produccin ms limpia y de prevencin de la contaminacin ambiental. El Gerente Administrativo y de Finanzas tiene la responsabilidad de todo lo concerniente a las actividades comerciales del grupo de empresas. Adems es responsable del control de los gastos y presupuesto en todo lo concerniente a la Gestin Ambiental. El Jefe de Compras (Logstica) y de Ventas depende del Gerente Administrativo y Financiero y mantiene la poltica de seleccin de proveedores de materias primas e insumos, as como de proveedores de servicios, de acuerdo a la Norma ISO 9001-2001. El Jefe de Recursos Humanos es responsable de todas las actividades relacionadas con el personal. Es responsable del cumplimiento y de mantener el Reglamento de la empresa. Planifica y hace cumplir con los planes de Seguridad e Higiene o de Salud Ocupacional. Bajo su mando est el Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional. El Jefe de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional es responsable de la implementacin, de mantener, revisar y actualizar todos los Planes de Contingencia, ambientales y operacionales, as como de capacitar y realizar los entrenamientos correspondientes con todo el personal de la empresa. Es el responsable de iniciar toda actividad en caso de accidentes, de emergencia y en caso extremo de evacuacin. Es la persona de enlace con las autoridades de respuesta a las contingencias, como la Cruz Roja, el Cuerpo de Bomberos, la Institucin Paramdica de Emergencias y la Secretara Nacional de Riesgos (Defensa Civil).

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2 2.1

PLAN DE PREVENCION Y MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES PROGRAMA DE PREVENCION Y REDUCCION DE CONTAMINACION POR EMISIONES A LA ATMOSFERA DE FUENTES FIJAS DE COMBUSTION

2.1.1 CALDEROS ACCIONES OBJETIVOS Optima combustin de los quemadores Reduccin de las concentraciones de CO2, NOx, SO2 y particulado (holln) Reduccin del consumo de combustibles Optima combustin de los quemadores Reduccin de las concentraciones de CO2, NOx, SO2 y particulado (holln) Reduccin del consumo de combustible Evitar la calcinacin de los tubos Optimizacin de la eficiencia del caldero Reduccin del consumo de combustible Optima combustin del quemador Cumplimiento de la Normativa TULAS, Libro VI De la Calidad Ambiental, Anexo 3 Norma de emisiones al aire desde fuentes fijas de combustin Reduccin del consumo de combustible Reduccin de prdida de energa trmica Reduccin de formacin de agua condensada Optimo aprovechamiento de la energa Reduccin de la temperatura ambiental y de las reas con afectacin

Programa de mantenimiento preventivo

Controles y calibracin de los equipos. Control de la desmineralizacin del agua Mantenimiento anual (limpieza de los tubos dentro del mantenimiento anual) Plan de monitoreo peridicamente de las emisiones a la atmsfera de las fuentes fijas de combustin de acuerdo a las regulaciones pertinentes

Aislamiento de la tubera de suministro de vapor

2.1.2 GENERADORES ELECTRICOS DE EMERGENCIA ACCIONES OBJETIVOS Optima combustin de los motores Reduccin de las concentraciones de CO2, NOx, SO2 y particulado (holln) Reduccin del consumo de combustibles Cumplimiento de la Normativa TULAS, Libro VI De la Calidad Ambiental, Anexo 3 Norma de emisiones al aire desde

Programa de mantenimiento preventivo Plan de monitoreo peridicamente de las emisiones a la atmsfera de las fuentes fijas de combustin de acuerdo a las

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regulaciones pertinentes Plan de Mantenimiento anual

fuentes fijas de combustin Optimizacin de la eficiencia de los motores Reduccin del consumo de combustible Optima combustin de los motores

2.2

PROGRAMA DE PREVENCION Y REDUCCION DE CONTAMINACION POR DESCARGAS LIQUIDAS RESIDUALES NO DOMESTICAS

2.2.1 PROCESOS HUMEDOS ACCIONES OBJETIVOS Optimo rendimiento de los colorantes, lo que conduce a menos carga contaminante en el agua de descarga Reduccin de los reprocesos Reduccin del tiempo de proceso Optimo rendimiento de los colorantes, lo que conduce a menos carga contaminante en el agua de descarga Reduccin de reprocesos Optimo rendimiento de los qumicos y auxiliares textiles, lo que conduce a menos carga contaminante en el agua de descarga Carga contaminante de fcil biodegradacin Reduccin de reprocesos Optimo funcionamiento de los equipos Eliminacin de daos y derrames imprevistos de licor de tintura Reduccin de paros imprevistos por daos de equipos y maquinaria Reduccin de reprocesos Optimo funcionamiento de los equipos Control general para determinar posibles defectos y derrames imprevistos de licor de tintura Reduccin de paros imprevistos por daos de maquinaria Reduccin de reprocesos Cumplimiento de la Normativa TULAS, Libro VI De la Calidad Ambiental, Anexo 1 Norma de calidad ambiental y de descargas de efluentes

Optimizacin de recetas y procesos de tintura

Seleccin ptima de los colorantes

Seleccin ptima de los qumicos y auxiliares textiles

Programa de mantenimiento preventivo

Mantenimiento anual

Planta de Tratamiento de descargas lquidas no domsticas.

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Plan de caracterizacin del efluente peridicamente de acuerdo a las regulaciones pertinentes

Tratamiento del agua de los pozos para los procesos hmedos de produccin

Cumplimiento de la Normativa TULAS, Libro VI De la Calidad Ambiental, Anexo 1 Norma de calidad ambiental y de descargas de efluentes Optimo rendimiento de los colorantes y auxiliares textiles en los procesos de tintorera Garanta de la calidad de los artculos que produce la empresa Reduccin en el uso de secuestrantes Reduccin de incrustaciones de las tuberas de los calderos por la dureza del agua

2.2.2 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS NO DOMESTICAS ACCIONES PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES Dosificacin automtica del floculante y coagulante Programa de mantenimiento preventivo Mantenimiento anual Plan de caracterizacin del lodo mnimo una vez al ao de acuerdo a las regulaciones pertinentes Determinar un sitio bajo techo para el secado y almacenamiento temporalmente del lodo hasta su disposicin final Segunda etapa de la PT dependiendo de la necesidad, para el cumplimiento de la norma de calidad ambiental de la descarga lquida no domstica 2.3 OBJETIVOS Optimo funcionamiento del sistema Menos carga contaminante en el agua de descarga Optima aplicacin de los qumicos Optimo funcionamiento de los equipos Optimo funcionamiento de los equipos Determinacin de que el lodo no es un desecho peligroso de una disposicin especfica , de acuerdo a Resolucin No. 0002-DMA-2008 de la Ordenanza Metropolitana 213 del DMQ Cumplir con la normativa y evitar que el lodo se moje en caso de lluvia y contamine el suelo Cumplimiento de la Normativa TULAS, Libro VI De la Calidad Ambiental, Anexo 1 Norma de calidad ambiental y de descargas de efluentes

PROGRAMA DE PREVENCION Y REDUCCION DE LA CONTAMINACION POR EMISIONES A LA ATMOSFERA DE RUIDOS Y VIBRACIONES ACCIONES OBJETIVOS Reduccin del ruido hacia el exterior Reduccin del ruido hacia el exterior

Aislamiento de los equipos ruidosos Correcto anclaje de los equipos y

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maquinaria Programa de mantenimiento preventivo Mantenimiento anual 2.4

Reduccin de las vibraciones Optimo funcionamiento de los equipos Eliminacin de daos, ruidos y vibraciones Optimo funcionamiento de los equipos Eliminacin de daos, ruidos y vibraciones

PROGRAMA DE PREVENCION Y REDUCCION DE CONTAMINACION POR

LA GENERACION DE DESECHOS SOLIDOS NO DOMESTICOS


ACCIONES Optima manipulacin del material Optima manipulacin de las materias primas fibras textiles, hilos, tejidos y de los subproductos en cada etapa Programa de mantenimiento preventivo de toda la maquinaria y equipos Mantenimiento anual Plan de manejo de los desechos slidos, entrega a los gestores ambientales OBJETIVOS Reduccin de desperdicios Reduccin de la generacin de desechos slidos de proceso Reduccin de paros imprevistos, daos y de repuestos Reduccin de paros imprevistos, de daos y repuestos Cumplimiento de la Normativa TULAS, Libro VI De la Calidad Ambiental, Ttulos I y V, y Anexo 6 Norma ambiental ecuatoriana de desechos slidos normales

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PLAN DE CONTINGENCIA Y EMERGENCIA

CONTENIDO 3.1. Introduccin 3.2. Comit para el manejo de contingencias ambientales. 3.2.1. Objetivos 3.2.2. Metas 3.2.3. Miembros del comit y responsabilidades 3.2.4. Identificacin de potenciales riesgos ambientales al entorno 3.2.4.1. Emisiones de gases txicos y/o inflamables 3.2.4.2. Derrames de lquidos txicos y/o inflamables 3.2.4.3. Explosiones e incendios 3.2.4.4. Intoxicaciones 3.2.5. Medidas para la prevencin y control de contingencias ambientales 3.2.5.1. Emisiones de gases txicos y/o inflamables 3.2.5.2. Descargas de lquidos txicos y/o inflamables 3.2.5.3. Explosiones e incendios 3.2.5.4. Intoxicaciones 3.2.5.5. Manejo de productos qumicos 3.3. Manejo de combustibles 3.4. Acciones en caso de contingencias 3.1 INTRODUCCION

La empresa ha desarrollado Planes de Contingencia de acuerdo a las necesidades especficas y de acuerdo a las exigencias de las autoridades ambientales, dando as cumplimiento a una poltica de aseguramiento de materiales, equipos, del medio ambiente y elemento ms importante todos los operarios y empleados. Estos planes consideran situaciones normales y de emergencia, teniendo en cuenta los potenciales riesgos de cada actividad. La respuesta debe ser rpida y efectiva para minimizar los efectos negativos o el dao a personas, equipos y al medio ambiente El Jefe de Planta y el Responsable de Medio Ambiente, en coordinacin con el Jefe de Recursos Humanos deben implementar, revisar, planificar los cursos de capacitacin y los programas de entrenamiento a todo el personal. Es el responsable de iniciar toda accin en caso de presentarse una contingencia ambiental con la colaboracin de los Jefes de Secciones.

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El Plan de Contingencias Ambientales incluye las instrucciones para cada caso, con el objetivo principal de controlar, de mitigar el impacto y finalmente de prevenir para futuros incidentes. Contempla las siguientes situaciones: Derrames de lquidos txicos Emisiones accidentales a la atmsfera Derrames de descargas no controladas al suelo Efectos nocivos al ecosistema (fauna, flora y seres humanos, como consecuencia de escapes imprevistos Explosiones e incendios de combustibles Cada vez que se produzca un incidente de magnitud o situacin de emergencia, el Plan respectivo deber ser revisado y en caso de ser menester corregido, para prevenir futuras contingencias y accidentes. El Jefe de Planta y el Responsable de Medio Ambiente son los responsables de revisar y de hacer las correcciones pertinentes. El Jefe de Planta y el Responsable de Medio Ambiente deben solicitar y mantener actualizados los permisos ambientales, de salud y dems autoridades competentes. El plan se someter a prueba anualmente. 3.2 COMITE PARA EL MANEJO DE CONTINGENCIAS AMBIENTALES

3.2.1 OBJETIVOS Desarrollo de planes y programas de accin con el personal interno de planta y organizaciones externas (Direccin Proteccin Ambiental del Ilustre Municipio del Cantn Rumiahui, Bomberos, Secretara Nacional de Riesgos (Defensa Civil, etc.), que permitan actuar de modo eficiente ante situaciones de riesgo ambiental. 3.2.2 METAS Prevenir situaciones de riesgo ambiental y contar con personal idneo para enfrentar situaciones que pudieran presentarse. 3.2.3 MIEMBROS DEL COMITE Y RESPONSABILIDADES MIEMBROS DEL COMITE Gerente General Jefe de Planta Gerente de Desarrollo & Servicio al Cliente Responsable de la Gestin Ambiental Jefe de Ingeniera Jefe de Recursos Humanos Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional RESPONSABILIDAD Poltica Ambiental de la empresa Plan de Manejo Ambiental Representante legal ante las autoridades ambientales Reglamento Interno Programa de Salud Ocupacional Seguridad Industrial

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Jefes de Secciones Jefe del laboratorio

Jefe de Ingeniera

Programas de capacitacin y entrenamientos Comunicaciones internas y externas Implementos de seguridad y proteccin personal Registros de accidentes y enfermedades laborales Coordinador del Plan de Manejo Ambiental Control de la produccin Control de bodegas y materias primas Control de equipos contra incendios Control de sistemas elctricos y transformador Control y mantenimiento del calderos Planta de Tratamiento de Agua Control y mantenimiento de compresores Control de los sistemas de enfriamiento y de climatizacin Control de los consumos de combustibles y agua subterrnea

3.2.4 IDENTIFICACION DE POTENCIALES RIESGOS AMBIENTALES AL ENTORNO 3.2.4.1 EMISIONES DE GASES TOXICOS Y/O INFLAMABLES - CALDEROS: emanaciones de gases de combustin (CO, CO2, NO2, SO2) por las chimenea a la atmsfera - BODEGA: emanaciones de gases txicos de qumicos - PROCESOS HUMEDOS: emanaciones de gases txicos de qumicos 3.2.4.2 DERRAMES DE LIQUIDOS TOXICOS Y/O INFLAMABLES - CALDERO Y TANQUES DE DIESEL: Bunker y Diesel como combustible - BODEGA DE PRODUCTOS QUIMICOS: derrame de Acido Actico, Sosa Custica, Bencina en forma concentrada 3.2.4.3 EXPLOSIONES E INCENDIOS La empresa debe dispone de un Permiso de Funcionamiento otorgado por el Cuerpo de Bomberos del Cantn Rumiahui para su funcionamiento. 3.2.4.4 INTOXICACIONES BODEGA DE PRODUCTOS QUIMICOS:
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emanaciones de gases de Acidos voltiles emanaciones de qumicos voltiles emanaciones de gases de solventes derivados de los hidrocarburos polvillo voltil de colorantes microdispersos o de muy bajo peso molecular

3.2.5 MEDIDAS PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE CONTINGENCIAS AMBIENTALES 3.2.5.1 EMISIONES DE GASES TOXICOS Y/O INFLAMABLES MEDIDAS PREVENTIVAS Inspeccin de dispositivos de recepcin y transporte interno Manejo con equipo de seguridad industrial Entrenamiento al personal para el manejo de estos productos Duchas cercanas a zonas peligrosas o de mayor riesgo Revisin de hojas de seguridad de los productos MEDIDAS DE CONTROL Revisin de equipos y accesorios Revisin del uso de implementos de seguridad industrial Control espordico al personal Verificacin de funcionamiento Verificacin de la documentacin en el sitio MEDIDAS CORRECTIVAS Reemplazo de equipos y accesorios Capacitacin y entrenamiento al personal Capacitacin y entrenamiento al personal Reparacin o reemplazo de componente defectuoso Actualizacin de la informacin

3.2.5.2 DESCARGAS DE LIQUIDOS TOXICOS Y/O INFLAMABLES MEDIDAS PREVENTIVAS Inspeccin de dispositivos de recepcin y transporte interno Manejo con equipo de seguridad industrial Entrenamiento al personal para el manejo de estos productos Revisin de hojas de seguridad de los productos MEDIDAS DE CONTROL Revisin de equipos y accesorios Revisin del uso de implementos de seguridad industrial Control espordico al personal Verificacin de la documentacin en el sitio MEDIDAS CORRECTIVAS Reemplazo de equipos y accesorios Reemplazo de equipos y accesorios Capacitacin y entrenamiento al personal Actualizacin de la informacin

3.2.5.3 EXPLOSIONES E INCENDIOS


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MEDIDAS PREVENTIVAS Limpieza de zonas de riesgo de forma rutinaria Formacin de brigadas de emergencias Contacto con los Bomberos y revisin de los sistemas internos de extintores Guardiana de seguridad permanente 3.2.5.4 INTOXICACIONES MEDIDAS PREVENTIVAS Revisin de hojas de seguridad de los productos Acondicionamiento del rea de servicio mdico

MEDIDAS DE CONTROL Inspeccin permanente Jornadas de entrenamientos Inspeccin con los bomberos y revisin de los equipos contra incendios Control de actividades y responsabilidad

MEDIDAS CORRECTIVAS Limpiezas externas Cursos a las brigadas Actualizacin de sistemas de emergencia contra incendios Eventual cambio de personal de vigilancia

MEDIDAS INMEDIATAS Accin del servicio mdico interno Reposicin de instrumental o medicamentos bsicos

MEDIDAS MEDIATAS Llevar a la unidad ms cercana para la atencin ms especializada Actualizacin de equipos y medicinas bsicas

3.2.5.5 MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS

LISTADO DE LOS PRODUCTOS QUIMICOS DE MAYOR FRECUENCIA DE USO EN LA EMPRESA PRODUCTO QUIMICO 1. Colorantes dispersos 2. Colorantes cidos 3. Sosa Custica 4. Hidrosulfito de Sodio 5. Suavizantes 6. Sulfato de Aluminio 7. Avivaje 8. Acido Actico 9. Igualante 10. Reductor 11. Dispersante 12. Detergente USO ACTUAL DEL PRODUCTO Tintura del hilo de Polister Proceso de tintura de la Poliamida Proceso de tintura Agente reductor, tintorera Postratamiento de los hilos tinturados Planta de tratamiento de los efluentes Auxiliar de la hilatura Acido orgnico, tintorera Auxiliar de procesos de tintura Auxiliar de procesos de tintorera Auxiliar de procesos de tintorera Auxiliar de procesos de tintura

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13. Antiespumante Auxiliar de procesos de tintura 14. Bunker Combustible para caldero 15. Diesel Combustible 16. Thinner Solvente qumico, mecnica Observaciones: Todos los productos se manejan segn las hojas tcnicas y de seguridad. La mayora se manejan en recipientes y con implementos de seguridad industrial Se respetan las normas de seguridad en lo que se refiere a: - Almacenamiento - Condiciones para realizar mezclas - Medidas para evitar derrames y desperdicios - Optimizacin en el uso y aplicacin de cada producto 3.3 MANEJO DE COMBUSTIBLES TIPO DE COMBUSTIBLE Diesel Bunker Bencina 3.4 UTILIZACION Generadores elctricos de emergencia Mantenimiento mecnico Calderos de generacin de vapor de agua Solvente del laboratorio analtico

ACCIONES EN CASO DE CONTINGENCIAS TIPO DE CONTINGENCIAS COMUNICACION Inmediata al supervisor de mantenimiento Reporte por escrito para investigar el caso y generar acciones correctivas y preventivas En caso de ser de grandes proporciones y hayan afectado al medio ambiente, reportar a la Direccin de Control Ambiental del Municipio del Cantn Rumiahui Inmediata a la brigada contra incendios, de Seguridad Industrial y Jefatura de Planta. En casos de mayor envergadura, comunicar al Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja 131, Secretara Nacional de Riesgos (Defensa Civil), Junta Parroquial, 911

Emisiones de gases txicos Derrame de lquidos txicos Derrame de lquidos inflamables Derrames de combustibles no inflamables

Incendios Explosiones

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PLAN DE CAPACITACION Y/O ENTRENAMIENTO AMBIENTAL

CONTENIDO 4.1. Introduccin 4.2. Objetivo 4.3. Alcance 4.4. Definiciones 4.5. Responsabilidad y autoridad 4.6. Descripcin de la actividad 4.6.1. Identificacin de las necesidades de capacitacin 4.6.2. Planificacin de la capacitacin 4.7. Registro y documentacin de la capacitacin 4.8. Formatos de registros 4.1 INTRODUCCION La empresa ha desarrollado un programa de capacitacin para todos los operarios y empleados y para los contratistas pertinentes, de manera que sea informativo y tengan conciencia del Plan de Manejo Ambiental, de acuerdo como se define en el TULAS y la Ordenanza Municipal del Cantn Rumiahui, la poltica ambiental, objetivos y metas de la empresa, impactos ambientales y los beneficios de un mejor desempeo personal. De esta manera se asegura su implementacin y que se mantenga el sistema. El Jefe de Planta y los Jefes de las Secciones de la empresa son los responsables de identificar las necesidades del personal bajo su mando y responsabilidad. Estas deben ser identificadas y registradas de acuerdo al Procedimiento Operativo de Calidad y de acuerdo a todas y cada una de las funciones, que interactan con el medio ambiente y que sin una capacitacin especial se veran afectadas. En la descripcin de funciones de cada operario hay puntos especficos concernientes al Control y Mitigacin de la Contaminacin Ambiental. El Jefe de Recursos Humanos, con la ayuda del Jefe de Planta y Responsable del Sistema de Gestin Ambiental asegurar que todos los empleados reciban la capacitacin especfica y necesaria para que puedan cumplir a cabalidad con sus funciones en relacin al Plan de Manejo Ambiental. 4.2 OBJETIVO

Identificar las necesidades de capacitacin en todo el contexto de lo que se entiende por Gestin Ambiental, Control y Prevencin de la Contaminacin Ambiental, actores directos
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e indirectos que tengan relacin o puedan tener relacin con aspectos ambientales significativos. Tal capacitacin tendr como fin dotar de destrezas y habilidades para poder manejar, gestionar adecuadamente los aspectos ambientales significativos. 4.3 ALCANCE

Este procedimiento involucra a todo el personal propio o contratado que realicen sus actividades profesionales en las reas productivas. La capacitacin debe cubrir los siguientes campos: Medio Ambiente en general Seguridad Ocupacional Salud Ocupacional Equipos de Proteccin Personal Gestin Ambiental Plan de Contingencias Ambientales Plan de Evacuacin, Cierre Abandono Plan de Emergencias Plan de primeros auxilios Plan de Manejo de Desechos Slidos no domsticos Plan de Manejo de Desechos Peligrosos 4.4 DEFINICIONES

CAPACITACION Toda actividad instructiva, informativa o de complementacin a una base de preparacin acadmica, sea interna o externa y con instructores propios o externos. La capacitacin debe aportar con la eficiencia en el desempeo del personal en todo mbito. ENTRENAMIENTO Toda actividad sea de entrenamiento o ejercicio que realice una persona o grupo, para adiestrarse en el uso o procedimiento sea ste relacionado a las actividades productivas o relacionado a Seguridad Ocupacional, Industrial, control medio ambiental, primeros auxilios, emergencias, catstrofes, evacuaciones, control de incendios, manejo de equipos, etc. 4.5 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

El Jefe de Recursos Humanos es responsable de reunir toda la informacin pertinente, la de planificar cursos de capacitacin interna y externamente del personal de acuerdo a sus necesidades, adems la de planificar y desarrollar cursos de entrenamiento para la Respuesta Inmediata a las Emergencias convencionales y ambientales. La empresa tiene un programa de capacitacin anual, que debe ser complementado con los temas ambientales.
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ACCIONES Identificar las necesidades de capacitacin Planificacin de la capacitacin Aprobacin del plan de capacitacin 4.6 DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

RESPONSABLE Jefe de Planta Jefes de Secciones Responsable de la Gestin Ambiental Jefe de Recursos Humanos Jefe de Planta y el Responsable de Medio Ambiente Jefe de Planta

4.6.1 IDENTIFICACION DE LAS NECESIDADES DE CAPACITACION El Jefe de Planta con los Jefes de Secciones sern quienes identifiquen las necesidades de capacitacin y/o entrenamiento y concienciacin de todo el personal de la empresa que trabaja dentro del rea de actividades productivas, as como los contratistas que laboran en la misma, los cuales manejan aspectos ambientales significativos en base a la competencia identificada. Las necesidades de capacitacin y/o entrenamiento identificados por el Jefe de Planta y los Jefes de Secciones debern ser transmitidas y puestas en consideracin del Responsable de Medio Ambiente y finalmente al Jefe de Recursos Humanos para que sean incluidas en el Programa anual de Capacitacin y Concienciacin. 4.6.2 PLANIFICACION DE CAPACITACION Y DE CONCIENCIACION La Planificacin de Capacitacin y de concienciacin ser desarrollada por el Jefe de Planta y el Responsable de Medio Ambiente. La planificacin deber tomar en consideracin las necesidades de capacitacin y de concienciacin identificadas por los Jefes de Secciones dentro de todo lo que concierne a la Gestin del Plan de Manejo Ambiental. El Plan de capacitacin y de concienciacin deber ser elaborado anualmente, en el que se definirn el curso o elemento de capacitacin, los objetivo, los participantes, la duracin, la fecha planificada, el instructor, el cual se registrar en el formato preestablecido de la empresa. 4.7 REGISTRO Y DOCUMENTACION DE LA CAPACITACION Y/O ENTRENAMIENTO

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Se deben llevar registros de los cursos de capacitacin, as como de los cursos de entrenamiento, registrando todo esto en la Cartilla de Calificacin u Hoja de Vida de cada empleado, en caso de existir. Sobre los controles de Salud Ocupacional se lleva igualmente un registro que es controlado por el Instituto de Seguridad Social IESS. El Procedimiento Operativo de Calidad est relacionado al tema. Luego de haber recibido un evento de capacitacin y/o entrenamiento, o una induccin, el personal capacitado deber llenar y firmar el registro o lista de Asistencia de capacitacin y/o entrenamiento interna. Para el caso de recibir una capacitacin externa se lo evidenciar mediante un certificado de asistencia o aprobacin del curso; esta capacitacin tambin ser registrada en formato indicando que es de origen externo. El responsable de Medio Ambiente deber controlar este proceso y se archivar estos documentos en el archivo de Recursos Humanos. Nota: los registros de los participantes de los cursos de capacitacin y o entrenamientos se encuentran en los archivos de Recursos Humanos.

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FORMATO 1

PLAN DE CAPACITACION ANUAL Ao


No. CURSO O ELEMENTO DE CAPACITACION O ENTRENAMIENTO OBJETIVOS DIRIGIDO A DURACION FECHA PROY. INSTRUCTOR FECHA EJEC.

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FORMATO 2

LISTA DE ASISTENCIA DEL CURSO DE CAPACITACION Y/O ENTRENAMIENTO


TEMA: OBJETIVOS: FECHA: INSTRUCTOR: PARTICIPANTE 01 02 03 04 AREA/OCUPACION CED. CIUD. FIRMA

NOMBRE DEL INSTRUCTOR:

FIRMA:

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FORMATO 3 RESUMEN ANUAL DE CURSOS DE CAPACITACION Y/O ENTRENAMIENTO CURSO 01 02 03 04 05 06 07 08 09 FECHA LUGAR PARTICIPANTES DURACION INSTRUCTOR

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PLAN DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

CONTENIDO 5.1. Objetivo 5.2. Alcance 5.3. Definiciones 5.4. Responsabilidades y autoridad 5.5. Descripcin de la actividad 5.5.1. Identificacin de los peligros y evaluacin de los riesgos 5.5.2. Identificacin de las afectaciones a la salud 5.6. Planificacin del plan de salud ocupacional 5.4. Letreros y sealizacin de alerta, precaucin y peligro 5.5. Listado de centros de emergencia 5.6. Listado de equipos de proteccin personal 5.7. Procedimiento en caso de accidentes o emergencias 5.7.1. Dao de equipos o maquinaria 5.7.2. Accidentes con lesiones y heridos 5.8. Documentacin y registro de accidentes 5.1 OBJETIVO

Identificar los potenciales riesgos que tiene la empresa en todas y cada una de sus actividades y procesos productivas o de manufactura, para minimizar los riesgos y as precautelar la salud e integridad fsica de todo el personal, medio ambiente, propiedad y los bienes o activos de la empresa. Toda actividad tiene ya en s un posible riesgo contra la salud, la cual puede ser afectada inmediatamente o a largo plazo, lo que amerita la identificacin de las potenciales afecciones a la salud humana. Implementar una poltica de concienciacin sobre Seguridad Industrial y Salud Ocupacional en la empresa. 5.2 ALCANCE

Este procedimiento abarca a todo el personal propio o contratado que realice sus actividades profesionales y a todos los procesos o actividades en las reas productivas. El Plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional va directamente relacionado proceso/actividad persona, esto porque los equipos y maquinarias deben ser operados por una persona y porque un impacto de un sitio o rea puede afectar indirectamente a todo el personal que labora en el entorno inmediato. Este plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional tiene relacin directa con los siguientes temas: Medio Ambiente (Aspectos e impactos ambientales) Equipos de Proteccin Personal Gestin Ambiental
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Plan de Contingencias Ambientales Plan de Evacuacin, Cierre y Abandono Plan de Emergencias Plan de Primeros Auxilios La determinacin de los peligros y de los riesgos en los procesos de una empresa son importantes porque: Constituyen el medio para determinar si es necesario ejecutar los controles de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial Suministran las bases para establecer los objetivos para mejoramiento 5.3 DEFINICIONES

SEGURIDAD INDUSTRIAL La Seguridad Industrial son todas aquellas medidas de proteccin, directrices operacionales, instrucciones de trabajo, indicaciones de alerta o preventivas, que aseguran una actividad segura y de proteccin a la fuerza laboral. La Seguridad Industrial precautela adems los equipos, maquinaria, herramientas, lugar de trabajo, medio ambiente y activos en general de la empresa. SALUD OCUPACIONAL La Salud Ocupacional son todas aquellas medidas que precautelan la salud del personal al realizar cualquier actividad que implique un riesgo para su integridad. La salud humana puede ser afectada de manera inmediata, accidental o por influencia a largo plazo. La afectacin inmediata es fcil de controlar y prevenir, por lo general se produce por accidentes, fallas de los equipos y de manera ms frecuente por fallas humanas. Las afectaciones a largo plazo son las que pueden tener consecuencias que afecten la salud de manera permanente y/o progresiva. ACCIDENTE Evento repentino e imprevisto, que puede darse por falla del equipo o mquina, por fuerza mayor de liberacin energtica, por mala operacin de los equipos o maquinaria, etc., con consecuencias de distinto grado de afectacin a la integridad del operario, de la salud, daos de los equipos o activos, daos a la propiedad o al medio ambiente o la combinacin de todos. PELIGRO Es una fuente o situacin con un potencial dao, en trminos de lesin o enfermedad, dao a la propiedad, dao al lugar de trabajo, ambiente o una combinacin de todos stos. RIESGO Riesgo es la combinacin de la probabilidad y consecuencias de un evento especificado que est ocurriendo. MANUAL DE OPERACIONES /CONTROL DE PROCESOS
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Directrices tcnicas para la correcta operacin de los equipos y maquinaria. Se conoce ms frecuentemente como Manual de Operaciones, donde estn las indicaciones del manejo, del equipo, herramienta, maquinaria. Son parte del Manual de Operaciones: Instructivo operacional Calibraciones y ajustes Mantenimiento preventivo Listado de fallas y sus correcciones Esquema del equipo, piezas Lista de centros de mantenimiento Listado de repuestos LESION Dao externo o interno ocasionado por un accidente y que afecte la integridad humana. Esta debe ser atendida por una persona competente y posiblemente especializada, dependiendo de la gravedad. ENFERMEDAD LABORAL Toda aquella afectacin a la salud humana como consecuencia directa e indirecta de los procesos productivos a actividades de una empresa. La contaminacin ambiental es parte de las causas para que se presente una enfermedad asociada a la ocupacin o llamada enfermedad laboral. Se tienen enfermedades leves, pasajeras y otras aguas, persistes y progresivas. EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL Son todos aquellos elementos que protegen a un operador durante sus actividades con un equipo o maquinaria o bien se encuentra dentro de un rea donde existen impactos ambientales significantes o riesgos potenciales de eventos accidentales. 5.4 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD ACCIONES Poltica de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional Elaboracin de un Plan de SSO Identificar los riesgos y peligros Mapa de riesgos Planificacin de la capacitacin sobre Seguridad Industrial y Salud Ocupacional Elementos de Seguridad Personal RESPONSABLE Gerente General Jefe de Planta Doctor de Dispensario Mdico Gerente de Recursos Humanos Jefe de Seguridad Industrial Jefe de Planta Jefes de Areas Productivas Jefe de Seguridad Industrial Jefe de Recursos Humanos Jefe de Seguridad Industrial Jefe de Recursos Humanos

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Registros y controles

Jefe de Seguridad Industrial Jefe de Recursos Humanos

La Seguridad Industrial y Salud Ocupacional estn bajo el control del Ministerio del Trabajo, Ministerio de Salud Pblico y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 5.5 DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

5.5.1.1 IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS Y EVALUACION DE LOS RIESGOS Todos los peligros de Seguridad y Salud Ocupacional deben ser identificados Los riesgos asociados deben ser evaluados (usar el formato de evaluacin de riesgo base y riesgo residual) Los riesgos deben ser clasificados Algunos riesgos triviales pueden ser ignorados Los riesgos base significativos deben ser manejados controlados a travs del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional Cuando el nivel de riesgo residual es significativo, se debe mejorar el control, para que el riesgo se vuelva tolerable Mantener registros Actualizar la evaluacin de riesgo Con la identificacin de los peligros y riesgos operacionales, se dispondr de las medidas de proteccin de cada maquinaria o e quipo, como seran pasamanos, barreras, mallas, restriccin de ingresos, etc.

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MATRIZ PARA DETERMINAR LOS PELIGROS Y EL GRADO DE RIESGO


ACTIVIDAD EQUIPO FUNCION PELIGROS DAOS LESION CONTROL EXISTENTE PERSONAS EXPUESTAS PROBABILIDAD (P) GRAVEDAD (G) GRADO DE RIESGO (P x G) ACCIONES PREVENTIVA MINIMIZAR

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5.5.1.2 IDENTIFICACION DE LAS AFECTACIONES A LA SALUD En el cuadro a continuacin se detalla alguna de las afectaciones ms frecuentes a la salud humana, por las actividades productivas. CUADRO PARA IDENTIFICAR LAS AFECTACIONES A LA SALUD HUMANA ASPECTO / PROCESO / ACTIVIDAD Maquinaria que genere ruido sobre > 85 dB Procesos que generen polvo Manejo de productos qumicos en polvo Manejo de productos qumicos lquidos Manejo de combustibles, solventes qumicos Manejo de productos txicos y peligrosos Equipos/Maquinara que genere calor 5.6 IMPACTO AMBIENTAL Alteracin de la calidad del aire Alteracin de la calidad del aire Alteracin de la calidad del aire y el suelo Alteracin de la calidad del suelo y agua Alteracin de la calidad del suelo, del aire y el agua Alteracin de la calidad del suelo, del aire y el agua Alteracin de la calidad del aire AFECTACION Odos y sistema nervioso Pulmones, ojos, sistema respiratorio Pulmones, ojos, sistema respiratorio Piel, ojos Piel, ojos, sistema respiratorio Piel, ojos, sistema respiratorio Piel

PLANIFICACION DEL PLAN DE SALUD OCUPACIONAL

De acuerdo al flujograma se identifican los ingresos y salidas, de la misma manera se obtiene informacin de la identificacin de los Aspectos e Impactos Ambientales, que servirn para la planificacin de los controles para la Seguridad Ocupacional, de las medidas preventivas para evitar o minimizar los peligros y riesgos operativos y establecer o planificar los controles de Salud Ocupacional y establecer los controles peridicos al personal. 5.6.1 LETREROS O SIGNOS DE ALERTA, PRECAUCION, PELIGRO Regirse de acuerdo a la norma INEN 439, Colores y Signos de Seguridad De acuerdo a la identificacin de los Peligros y los Riesgos se deben colocar de manera obligatoria todos los Smbolos de Seguridad sean stos de actividades como de proteccin a la salud, es decir el uso de los Equipos de Proteccin Personal. 5.6.2 DISPENSARIO MEDICO

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La empresa pone a disposicin de todo el personal el Dispensario Mdico para cualquier consulta o afeccin o caso de emergencia. As mismo debe mantener un mnimo de diferentes medicamentos e instrumental para emergencias o dolencias menores 5.6.3 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL A continuacin alguno de los ms conocidos equipos de proteccin personal: - Casco protector - Botas de seguridad de cuero - Botas de seguridad de goma - Vestimenta de labores - Guantes de goma - Guantes de cuero - Delantal de goma - Cinturn de seguridad - Protectores auditivos - Lentes de proteccin - Mascarillas antipolvo - Mscaras antigases - Mscara de proteccin facial - Lentes de soldador 5.7 PROCEDIMIENTO EN CASO DE ACCIDENTES O EMERGENCIAS

5.7.1 DAO DE EQUIPOS O MAQUINARIA Ante cualquier falla de funcionamiento de un equipo o maquinaria, que pudiese atentar contra la Seguridad Ocupacional o del equipo mismo, el operador debe informar de inmediato a su superior o al Jefe de Mantenimiento. Desconectar el equipo y asegurar que nadie la opere hasta solventar el dao. Poner un letrero de precaucin y de en mantenimiento. Si fuese el caso de una herramienta, sta debe ser cambiada y si no es reparable eliminada. Una herramienta defectuosa conduce a un accidente, se considera un potencial peligro y riesgo no calculado. 5.7.2 ACCIDENTE CON LESIONES Y HERIDOS De manera general al detectar un accidente se proceder de la siguiente manera:

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DAR AVISO AL JEFE EN ESCENA ATENCION AL HERIDO - Retirar al herido del rea de peligro - Imparta al herido los primeros auxilio si est capacitado, sino pida ayuda al brigada de emergencias - Prepare al herido para ser evacuado al dispensario mdico o a un centro de emergencias - Asistencia permanente al herido - Si hay dispensario de la empresa lleve al herido para su atencin INFORMACION DE APOYO Llamar al 911 o la Cruz Roja y proporcionar la siguiente informacin: - Nombre, sexo y edad del herido - Breve descripcin del accidente - Signos vitales del herido - Condiciones del herido - Sitio donde se encuentra el herido - Necesidad de apoyo extra, Bomberos, Empresa Elctrica, Secretara Nacional de Riesgos (Defensa Civil), etc. - Avisar a un familiar cercano

5.8

DOCUMENTACION Y REGISTRO DE ACCIDENTES

Todo accidente debe ser reportado y levantarse un informe, el que debe ser entregado en el Departamento Jefatura de Recursos Humanos o en su defecto al responsable de Seguridad y Salud Ocupacional para su evaluacin, investigacin de las causas y recomendaciones para la prevencin o capacitacin al personal. Se debe llevar un registro estadstico de los accidentes con el fin de establecer instructivos para la prevencin y eliminacin de peligros y riesgos. En caso de requerirse, los accidentes deben ser reportados a la autoridad competente, Ministerio de Relaciones Laborales (Trabajo), Ministerio de Salud Pblica o Instituto de Ecuatoriano de Seguridad Social.

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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS

CONTENIDO 6.1. Introduccin 6.2. Objetivo 6.3. Responsabilidades 6.4. Marco Legal 6.5. Gestin de los desechos slidos no domsticos 6.6. Gestin del lodo de la planta de tratamiento de los efluentes industriales 6.7. Gestin de los desechos slidos y lquidos peligrosos 6.7.1. Identificacin de los desechos slidos y lquidos peligrosos 6.7.2. Gestin de los desechos slidos y lquidos peligrosos 6.8. Registros de los desechos 6.1 INTRODUCCION

Esta instruccin de trabajo trata sobre el control y seguimiento de los desechos slidos no domsticos de las diversas actividades que se desarrollan en la empresa y altera la calidad del suelo y pueden afectar las aguas subterrneas. 6.2 OBJETIVO

Establecer un adecuado manejo de los desechos slidos generados por las actividades industriales realizadas en la empresa ENKADOR S. A., de forma integral, desde la fuente (clasificacin de desechos reciclables y no reciclables) hasta su disposicin final en el Relleno Sanitario Municipal. 6.3 RESPONSABILIDADES

ACCIONES Poltica de la Gestin de los Desechos Programacin del Plan de Manejo Ambiental de los desechos slidos no domsticos Aplicacin del programa en las distintas reas Gestin de los desechos slidos no domsticos Registros y controles

RESPONSABLE Gerente General Jefe de Planta Responsable Gestin Ambiental Jefe de Planta y Responsable del Medio Ambiente, puede delegar esta actividad Jefes de cada seccin Bodeguero, Contabilidad Bodeguero, Contabilidad Responsable de la Gestin Ambiental

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6.4

MARCO LEGAL

Normativa TULAS, Libro VI De la Calidad Ambiental, Ttulos I y V, y Anexo 6 Norma ambiental ecuatoriana de desechos slidos normales y Ttulo V. Reglamento para la prevencin y control de la contaminacin por desechos peligrosos Ordenanza Ambiental del Ilustre Municipio del Cantn Rumiahui. 6.5 GESTION DE LOS DESECHOS SOLIDOS NO DOMESTICOS maneja sus desechos slidos no

Como principio de la Gestin Ambiental la empresa domsticos bajo los siguientes criterios:

Lograr acuerdos con los organismos encargados de la comercializacin o reutilizacin de los productos reciclados. (Microempresa de reciclaje, pequeos artesanos textiles), llamados Gestores Ambientales. Campaa de capacitacin y concienciacin de todo el personal de las empresas. Clasificar los desechos slidos no domsticos y almacenarlos en sitios determinados, eventualmente bajo techo y con cerramiento. Identificar recipientes de almacenamiento para cada tipo de desechos a reciclar. Realizar la separacin de los desechos slidos no domsticos, de acuerdo al tipo.ar. Entregar el material reciclado. Desechos slidos no domsticos reciclables como l plsticos, los restos de fibras, cartones y los envases plsticos se hallan en cantidades atractivas, dando lugar a una Gestin Ambiental, cosa que debe ser llevada bajo control estadstico y con los debidos registros y convenios con los Gestores. Los envases vacos de los qumicos nacionales son retornables y por ende reutilizables. Los provenientes de productos de importacin son aquellos que deben ser controlados y posiblemente desechados o entregados a gestores. Estos recipientes debern ser manejados conforme las recomendaciones de manejo y eliminacin, dependiendo del qumico que hayan contenido. La clasificacin de peligrosidad de los desechos, se muestra en el Listado de Generacin de Desechos Slidos, conforme al Acuerdo de Basilea, al cual est adscrito el Ecuador. Adicionalmente en el Acuerdo ministerial N 14630, se define desecho peligroso Todo aquel desecho, en cualquier estado fsico, que por sus caractersticas corrosivas, txicas, venenosas, reactivas, explosivas, inflamables, biolgicas, infecciosas o irritantes, representan un peligro para el equilibrio ecolgico o ambiental. Los desechos tanto lquidos como slidos generados durante las actividades en general de cada una seccin, deben ser clasificadas de acuerdo al tipo, proveniencia y grado de contaminacin, para poder seguir el Sistema basado en la PREVENCION, REDUCCION, REUTILIZACION y RECICLADO.
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La clasificacin ser: Cartones, cajas, papelera Madera, cajones, cajas Filamentos, hilos Restos metlicos, piezas, estructuras, repuestos usados y obsoletos Recipientes plsticos, botellas, bolsas, folias Sacos de polipropileno Plsticos en general Desechos orgnicos Basura no clasificada Aceites usados Tubos fluorescentes Equipos electrnicos, celulares, etc. La Gestin de los desechos slidos no domsticos ser registrada en el formato correspondiente con la anotacin del tipo de desecho, de la cantidad, fecha de la evacuacin, gestor y destino final. La gestin debe cumplir adems con los siguientes requisitos: Registro interno de la generacin de desechos por seccin productiva de la empresa Control de salida de los desechos, con los datos anteriormente mencionados En lo posible Convenio formal con el Gestor o Gestores de cada tipo de desecho Recomendado Copia de las Autorizaciones o Permisos de las autoridades ambientales y o sanitarias para evacuar los desechos de los gestores, en caso de requerirse. Copia del Certificado como Gestor Ambiental dentro del Distrito Metropolitano de Quito. 6.6 GESTION DEL LODO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LOS EFLUENTES INDUSTRIALES

De acuerdo a lo que determina el Texto Unificado de Legislacin Ambiental Secundaria, Libro VI, Anexo 3 y a la Resolucin No. 0002-DMA-2008 de la Ordenanza Metropolitana 213 del Distrito Metropolitano de Quito, Artculo 11. Norma tcnica de residuos peligrosos (Industriales y domsticos), dentro del cdigo 8.08 Lodos de teido textiles est tipificado como PELIGROSO. Caracterstica de peligrosidad CRETIP: T (Txico) Tratamiento que se debe dar al desecho: trmico por incineracin o caso contrario encapsulamiento.

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Para poder disponer del lodo como desecho no peligroso, sta debe demostrar realizando anlisis qumicos especficos para el tipo de carga contaminante que tenga y de acuerdo a los parmetros determinados en las Tablas 2 y 3, que corresponden a: Tabla 2: Concentracin mxima de contaminantes de acuerdo con la caracterstica de toxicidad (Prueba de lixiviacin) Nota: Parmetros basados en W.H.O. Guidelines for Drinking Water Quality, Vol. 1 Recomendations, Geneve-1984 Tabla 3: Substancias txicas inorgnicas bioacumulativas y persistentes Nota: Asociacin Brasilera de Normas Tcnicas ABNT, Rev. NBR 10.004 Parmetros de anlisis qumico para los lodos de las Plantas de Tratamiento de efluentes de las industrias textiles segn la Tabla 2, Prueba de Lixiviacin son: Cadmio, Cromo, Mercurio, Plomo y Plata; unidad mg/l Tabla 3, Elementos inorgnicos persistentes: Cadmio, Cobre, Cromo, Mercurio, Nquel y Zinc, para estos se debe determinar el porcentaje de humedad residual, ya que los resultados se calculan en base seca; unidad CLT/mg/Kg en base seca Nota: CLT = Carga Lmite Tolerable El lodo debe ser almacenado temporalmente en un lugar adecuado y bajo techo, hasta que se determine su peligrosidad y se lo pueda disponer conforme lo dispone la autoridad y normativa ambiental. La caracterizacin o anlisis qumico del lodo ser al menos una vez al ao, o dependiendo del volumen generado. 6.7 GESTION DE LOS DESECHOS SOLIDOS Y LIQUIDOS PELIGROSOS

6.7.1 IDENTIFICACION DE LOS DESECHOS SOLIDOS Y LIQUIDOS PELIGROSOS AREA - PROCESO TIPO DE DESECHO Tubos o lmparas fluorescentes Equipos celulares Equipos de computacin Equipos electrnicos Pilas Solventes qumicos, reactivos Aceite usado, filtros de aceite, estopas impregnadas de aceite o CANTIDAD ANUAL

Todas las reas de la empresa

Laboratorio Mantenimiento

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Bunker Solventes qumicos usados Regulacin ambiental: Ordenanza Metropolitana No. 213, Normas Tcnicas de Calidad Ambiental. Art. 11. Norma tcnica de residuos peligrosos 6.7.2 GESTION DE LOS DESECHOS SOLIDOS Y LIQUIDOS PELIGROSOS La gestin de los desechos slidos peligrosos identificados se manejarn de acuerdo a la nueva normativa de la Ordenanza Metropolitana 0213, dentro del Instructivo para la aplicacin de la Ordenanza, Captulo 1, De la gestin de los residuos slidos urbanos, domsticos, comerciales, industriales y biolgicos potencialmente peligrosos y de acuerdo al Cuadro 4. Opciones para el manejo de residuos. Servicio especial peligroso DESECHOS PELIGROSOS Tubos fluorescentes Pilas, bateras Equipos, electrnicos, computadoras y celulares Aceite usado MANEJO INTERNO Almacenamiento temporal en caja Envase plstico Caja de cartn o de plstico Almacenamiento con confinamiento OPCIONES RELLENO SANITARIO 1 (celda de seguridad) 2 (celda de seguridad) 2 (celda de seguridad) 1 1 1 GESTOR CALIFICADO

Gestor especializado (Biofactor)

Nota: 1 Primera opcin de disposicin 2 Segunda opcin, en caso de que no exista un gestor calificado, o se justifique tcnicamente que no se puede aplicar la opcin 1 6.8 REGISTRO DE LOS DESECHOS

Los controles y registros sern diarios/semanales/mensual, dependiendo del volumen y de la clase de desechos generados y de la gestin o evacuacin de los mismos. - Registros de la generacin de desechos por secciones, Registros de Desechos. - Registros de evacuacin e los desechos, Planilla de Registro de Evacuacin de los Desechos. - Caracterizacin del lodo, anlisis realizado por un laboratorio acreditado en la OAE - Listado de los gestores ambientales, Registr de Identificacin de los Gestores. - Recomendable Copia de las Autorizaciones o Permisos de los gestores. - Recomendable Convenio con los Gestores Ambientales.
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Anualmente se reporta a la Direccin de Proteccin Ambiental del IMCR. 7 PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS PLAN DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS CONTENIDO 7.1. Objetivo 7.2. Alcance 7.3. Definiciones 7.4. Responsabilidad y Autoridad 7.5. Descripcin de la actividad 7.5.1. Partes interesadas 7.5.2. Procedimiento de comunicacin interna 7.5.3. Procedimiento de comunicacin externa 7.6. Registros y documentacin 7.1 OBJETIVO

Establecer la metodologa para recibir, documentar y responder comunicaciones sobre aspectos relevantes del Plan de Manejo Ambiental, provenientes de las partes interesadas internas y externas de la empresa. 7.2 ALCANCE Este procedimiento aplica a las comunicaciones internas entre los diferentes niveles y funciones de la empresa y externas de partes interesadas, relativos a los procesos productivos y servicio externo a los clientes. 7.3 DEFINICIONES

Parte interesada Individuo o grupo de individuos interesados o afectados de manera positiva o negativa por el desempeo de la empresa en las actividades de fabricacin de colgeno animal y clientes que solicitan el servicio. Comunicacin externa Todo tipo de informacin procedente del mbito externo a la organizacin y en cualquier medio: por ejemplo mensajes escritos, publicaciones de peridicos, emisiones radiales o televisivas, marchas, protestas, etc. Comunicacin interna Todo tipo de informacin o comunicacin encaminada desde la Gerencia General a los medios operativos, o viceversa, relacionados a temas ambientales.
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7.4

RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD ACCIONES RESPONSABLE Gerente General Jefe de Personal Gerente de Desarrollo & Servicio al Cliente Gerente de Desarrollo & Servicio al Cliente Responsable de la Gestin Ambiental Gerencia General Jefe de Personal Asesor Legal y ev. Ambiental

Recibir comunicaciones internas y externas Servicio al cliente, mercadeo, reclamos Gestin Ambiental Evaluar la pertinencia y la forma de dar respuesta a tales comunicaciones internas y externas

El Gerente General es el responsable de la Poltica Ambiental y la que debe contener: Informacin referente al marco legal ambiental pertinente Informacin sobre las inspecciones de las autoridades locales ambientales, Direccin de Control Ambiental del Municipio del Cantn Rumiahui, Ministerio del Medio Ambiente y Comisara Municipal. Informacin sobre premiaciones (Excelencia Ambiental) y multas relacionadas a la Gestin Ambiental de la empresa. Difusin de la Poltica Ambiental y de las Metas y Objetivos Ambientales Comunicacin e informacin de las No Conformidades dentro del Plan de Manejo Ambiental Informacin de los mtodos y tecnologas para la minimizacin de la contaminacin ambiental. El Gerente General es responsable de todas las comunicaciones y podr delegar la responsabilidad de su manejo a cualquier otra persona dentro del grupo ejecutivo. Solo el Gerente General podr ser el interlocutor en todo lo referente a la parte legal frente a la opinin pblica, teniendo apoyo de los asesores legales y del Consultor Ambiental externo de la empresa. El Gerente de Desarrollo & Servicio al Cliente, ser el responsable de recibir y de procesar toda comunicacin de los clientes y enviar una copia para conocimiento del Gerente General, responsable legal de la Poltica Ambiental de la empresa, la cual deber ser registrada y archivada. 7.5 DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

7.5.1 PARTES INTERESADAS Para los fines del Sistema de Gestin Ambiental de la empresa en las actividades de fabricacin de colgeno animal, se considerarn como partes interesadas las siguientes entidades:
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a) Internas: Empleados y trabajadores. b) Externas: Clientes. Proveedores. Contratistas / subcontratistas. Empresas vecinas. Comunidad local. Organizaciones no gubernamentales (ONGs). Organismos de control del Estado. Compaas aseguradoras. Bancos relacionados financieramente con la empresa. Cmaras de Industriales de Pichincha Autoridades ambientales Entidades pblicas en general, etc.

7.5.2 PROCEDIMIENTO DE COMUNICACION INTERNA Las comunicaciones internas sern de carcter recproco y estarn orientadas a: Asegurar el funcionamiento del Plan de Manejo Ambiental, con el cumplimiento de los objetivos y metas Asegurar que todas las observaciones, sugerencias, quejas, etc. hechas en relacin al Plan de Manejo Ambiental y al desempeo del mismo, sean tratadas dentro del grupo ejecutivo y responsable en la toma de decisiones. Las comunicaciones de los empleados a la direccin deben contemplar los siguientes temas: Identificacin clara y concreta del aspecto e impacto ambiental de la persona como tal o de un grupo de empleados en rea bien definida Identificacin de la necesidad de capacitacin que requiera la persona o el grupo que se siente afectado Determinar el incumplimiento de planes y programas preestablecidos en relacin al Plan de Manejo Ambiental (Metas y Objetivos) Comunicacin sobre nuevas tecnologas o mtodos para la optimizacin de procesos y por ende de la minimizacin de la contaminacin ambiental y de la seguridad laboral de la persona o del grupo. La informacin debe llegar a la Jefatura de Planta y al responsable del Plan de Manejo Ambiental, para de esta manera ser procesadas y dado el caso se tomen decisiones. La comunicacin interna respecto a aspectos ambientales significativos, metas, objetivos y poltica ambiental, y otros temas afines se realizarn mediante los siguientes medios: charlas de sensibilizacin, memorando
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correo electrnico. Circulares y otras. Cualquiera de las partes interesadas internas, pueden realizar comunicaciones mediante el sistema informtico o por escrito, en este caso debe stas estar firmada por la persona que la enva. El Departamento Administrativo documentar todas las comunicaciones de partes interesadas internas y le entregar al Representante de la Direccin o su delegado, quien evaluar la pertinencia y la forma de dar respuesta a tales comunicaciones. 7.5.3 PROCEDIMIENTO DE COMUNICACION EXTERNA Las comunicaciones externas tienen como objetivo: Hacer de conocimiento pblico su poltica Ambiental, sus metas y objetivos Informacin a las autoridades locales, regionales, seccionales y a la comunidad sobre cualquier incidente ambiental que pueda afectar de alguna manera al medio ambiente o a la seguridad y salud de los vecinos, para que as puedan tomar las precauciones o medidas preventivas. Contestar a las comunicaciones sobre los temas ambientales que provengan de partes interesadas externas. Las comunicaciones externas podrn ser directas (en persona, cartas u oficios) o indirectas (artculos, entrevistas o comentarios en diarios, revistas, radio u otros medios de comunicacin) Cualquier persona de la organizacin podr recibir comunicaciones de las partes interesadas externas, incluyendo guardias de seguridad. Todas las comunicaciones externas debern ser documentadas en el Informe de Comunicaciones debiendo adjuntarse la evidencia (carta, un artculo de prensa, etc.) El Responsable de Medio Ambiente documentar todas las comunicaciones de partes interesadas externas y le entregar a la Gerencia General, quien evaluar la pertinencia y la forma de dar respuesta a tales comunicaciones. El Asistente de la Gerencia General emitir un informe sobre el manejo de las comunicaciones con partes interesadas externas previa la revisin del sistema. Los medios de comunicacin ms comunes de la Organizacin con las partes interesada externas son: Visitas organizadas a la empresa. E-mail. Charlas en seminarios, congresos y simposios de temas relacionados a la implementacin, manutencin y mejoramiento del SGA. Distribucin de material promocional, como folletos y trpticos. Publicaciones en los medios de comunicacin. Informes y oficios.

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Reuniones con entes gubernamentales, universidades, comunidades organizadas y otros - Eventualmente la Pgina web de la empresa Las polticas en materia ambiental, seguridad y salud ocupacional que posee la empresa, estn disponibles para todas las partes interesadas que visiten la empresa o la solicite expresamente. 7.6 REGISTROS Y DOCUMENTACION

Se llevar un registro de las comunicaciones internas y externas, archivo que reposar en la Jefatura de Relaciones Laborales o de Personal. Aquellas correspondientes a la Gestin Ambiental y al Plan de Manejo Ambiental, las registrar y archivar el Responsable de Medio Ambiente.

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PLAN DE REHABILITACION DE AREAS AFECTADAS

CONTENIDO 8.1. Objetivo 8.2. Alcance 8.3. Definiciones 8.4. Autoridad y responsabilidades 8.5. Descripcin de las actividades 8.6. Compensaciones por daos ambientales 8.7. Alcance de las compensaciones 8.8. Registro y documentacin 8.1 OBJETIVO

Por principio toda persona natural o jurdica que ocasione un dao a terceros sean estas afectaciones a la salud o al medio ambiente, comprendiendo el suelo, el aire, las aguas superficiales y subterrneas, la flora y la fauna, es responsable y debe afrontar con los costos de la remediacin y posibles compensaciones por daos y perjuicios. La empresa si de manera accidental, deliberada o por desconocimiento ocasionare un dao a terceros, por sus actividades, ser responsable del saneamiento y compensaciones a den a lugar. 8.2 ALCANCE

Este procedimiento aplica a todas las actividades de la empresa, que puedan afectar a terceros, comprendindose los vecinos de manera directa y el medio ambiente de manera directa e indirecta. 8.3 DEFINICIONES

Parte interesada Individuo o grupo de individuos interesados o afectados de manera positiva o negativa por el desempeo de la empresa en las actividades de fabricacin de hilos filamentos sintticos textiles y clientes que solicitan el servicio. Afectacin directa Los vecinos directos, que pueden ser afectados por una contingencia ambiental, un incendio, una explosin o cualquier evento de fuerza mayor originado por las actividades de la empresa. Medio Ambiente Un evento fortuito, deliberado o por omisin, que afecte cualquier elemento de la naturaleza, sea el suelo, el aire, las aguas superficiales y subterrneas, la flora y la fauna.
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Todo tipo de informacin o comunicacin encaminada desde la Alta Gerencia a los medios operativos, o viceversa, relacionados a temas ambientales. 8.4 AUTORIDAD Y RESPONSABILIDADES

Ministerio de Ambiente Direccin de Proteccin Ambiental del Ilustre Municipio del Cantn Rumiahui Ministerio Pblico del Ecuador (Polica Metropolitana del Medio Ambiente) Mediacin y Arbitraje de la Cmara de Comercio o Industriales de Pichincha. ACCIONES Reportar inmediatamente a la Direccin de Proteccin Ambiental del IMCR Evaluar los daos y afectaciones, directas y eventualmente Indirectas a los vecinos y al medio ambiente 8.5 DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE Gerente General Responsable del Medio Ambiente Jefe de Planta Gerencia General Responsable del Medio Ambiente Asesor Ambiental

La remediacin ambiental se da cuando se han producido daos al medio ambiente, afectando de manera contundente a los seres humanos, la flora la fauna y los recursos naturales. Los daos deben ser primero evaluados mediante una auditora ambiental y conjuntamente con las autoridades competentes de la Direccin de Proteccin Ambiental del IMCR. Las partes afectadas deben presentar evidencias sobre el infractor y en caso de divergencias se puede pedir la mediacin de Instituciones u Organizaciones competentes en el ramo. 8.6 COMPENSACIONES POR DAOS AMBIENTALES

Luego de la determinacin de las responsabilidades, la empresa infractora deber cubrir todos los costos de remediacin, saneamiento y dems trabajos pertinentes, as como todos aquellos que se deriven o incurran por juicios, demandas, peritajes, etc. Las afectaciones a la salud de las personas, deber determinar un mdico competente, determinado o designado conjuntamente con las partes o por delegacin de la Direccin de Proteccin Ambiental del IMCR, Control o Fiscalizacin Ambiental conjuntamente con la Oficina del Seguro Social, Secretara Nacional de Riesgos. En ltima instancia se tendr la resolucin de la Comisara Metropolitana Ambiental. 8.7 ALCANCE DE LAS COMPENSACIONES

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MAGNITUD DEL DAO

TIPO DE COMPENSACION Reparacin de las reas afectadas de manera tcnica y sustentable. En caso de afectaciones al personal, la empresa le da cobertura por el IESS o individualmente Reparacin de las reas afectadas de manera tcnica y sustentable. Luego de una evaluacin con los afectados, la empresa cubre los daos y afectaciones a la salud. En caso se requieran compensaciones, stas sern evaluadas con las autoridades competentes ambientales o de Mediacin y Arbitraje de la Cmara Industriales de Pichincha.

Daos menores y medianos internamente

Daos hacia el exterior

8.8

REGISTROS Y DOCUMENTACION

Se llevar un registro de cada caso en relaciones a pedidos y/o demandas por compensaciones o rehabilitaciones por daos ambientales. Igualmente se registrarn las acciones y un cronograma de cumplimiento.

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PLAN DE CIERRE, EVACUACION Y ABANDONO

CONTENIDO 9.1. Objetivo 9.2. Alcance 9.3. Definiciones 9.4. Responsabilidades 9.5. Descripcin de las actividades 9.5.1. Plan de Evacuacin 9.5.2. Incendios 9.5.3. Derrames o accidentes con qumicos txicos o peligrosos 9.5.4. Catstrofes naturales 9.6. Plan de abandono 9.1 OBJETIVO

Todo el personal de la empresa en caso de emergencias debe abandonar las reas productivas y en caso extremo la empresa, salvaguardando la integridad en primer lugar de los empleados y obreros de planta y en segundo lugar asegurando la seguridad de la comunidad, de los bienes de la empresa y de terceros. 9.2 ALCANCE

Internamente dentro de la empresa: Areas productivas Toda el rea de la empresa Externamente comunidad vecinal Vecinos con potencial afectacin directa inmediata Sector marginal que puede ser afectado por efectos secundarios o remanentes 9.3 DEFINICIONES

EVACUACION Accin de salir de un sitio o rea, que haya sido declarada de riesgo o peligro de afectacin. ABANDONO Accin cuando una empresa suspende de manera definitiva sus actividades productivas o de cualquier otra ndole. Inactividad definitiva de una industria.

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9.4

RESPONSABILIDADES ACCIONES Poltica del Plan Cierre y Abandono RESPONSABLE Gerente General Junta de Accionistas Gerente General Jefe de Planta Jefes de Areas Responsable del Medio Ambiente

Plan de Evacuacin

9.5

DESCRIPCION DE LAS ACCIONES

9.5.1 PLAN DE EVACUACION Se entiende por evacuacin, la accin de salir de las instalaciones que por fuerza mayor ameriten. La evacuacin resguarda la integridad de las personas que laboran, ante potenciales o existentes peligros que se encuentren fuera de control. Entre las causas ms frecuentes de una evacuacin son: incendios fuera de control derrumbes parciales o totales de las infraestructuras tormenta de granizo que deteriore los techos y las estructuras, con eminente derrumbe explosiones de equipos bajo presin o temperatura derrames de qumicos peligrosos, sean txicos y/o inflamables temblores fuertes y terremotos cada masiva de ceniza por erupcin volcnica amenaza de atentado terrorista o de cualquier otro orden, etc. Las evacuaciones pueden ser parciales o totales, dependiendo del tipo, de la magnitud o focalizacin del problema o riesgo. Se proceder en primera instancia de acuerdo a los Planes de Emergencia, preestablecidos por la empresa y que estn expuestos para conocimiento de todo el personal en todas las reas de la empresa. Siempre bajo las instrucciones de los responsables y con competencia en ese momento y partiendo del Punto de Encuentro o Concentracin 9.5.2 INCENDIO Control Primario Dar aviso al Jefe en escena (Jefe de Planta, Supervisor, Jefes de Secciones) Identificar el tipo de flagelo, origen, material en combustin Activar la sirena de alarma Evaluacin de los riesgos asociados a los equipos, instalaciones, reas de afectacin
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Aviso a la brigada interna de control contra incendios Ubicacin de los equipos de control, mangueras, extintores Alejar al personal no capacitado para el control del incendio, abandonar la zona de peligro Atacar al fuego segn el equipo y personal disponibles Informacin y Apoyo Dependiendo de la magnitud y del riesgo, especialmente si sale del control de la Brigada Contra Incendios: Informacin al Jefe de Planta, al Jefe de Seguridad Industrial, al Jefe de ingeniera y a la Gerencia General y con autorizacin de ellos o delegados se pedir ayuda o se informar al: Cuerpo de Bomberos Cruz Roja 131 911 Comunidad vecinal Secretara Nacional de Riesgos (Defensa Civil) Polica Comunitaria Reporte El Jefe o Supervisor del rea levantar un informe, con los detalles, para que el Jefe de Seguridad Industrial tome las medidas correctivas y preventivas del caso. 9.5.3 DERRAME O ACCIDENTE CON QUIMICOS TOXICOS O PELIGROSOS Control Primario Dar aviso al Jefe en escena (Jefe de Planta, Supervisor, Jefes de Areas) Dar aviso al Jefe de Seguridad Industrial Identificar el tipo de derrame o accidente Evaluacin de la gravedad del incidente, los riesgos asociados al personal, a los equipos, instalaciones, reas de afectacin y medio ambiente Aviso a la brigada interna de control contra contingencias ambientales Neutralizacin del qumico o material contaminante peligrosos, de acuerdo a su naturaleza. Seguir las indicaciones de las Hojas de Seguridad. Alejar al personal no capacitado para el control del incidente Control en la fuente, corte de energa, cierre de llaves o vlvulas Control del esparcimiento del derrame o incremento del dao Informacin y Apoyo Dependiendo de la magnitud y del riesgo del incidente, especialmente si puede atentar a toda la empresa y al exterior: Informacin al Jefe de Planta y Jefe de Seguridad Industrial y con autorizacin de ellos o delegados se pedir ayuda o informar: Cuerpo de Bomberos
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Cruz Roja 131 911 Comunidad vecinal Reporte El Jefe o Supervisor del rea levantar un informe, con los detalles, para que el Responsable de Seguridad Industrial y Medio Ambiente tome las medidas correctivas y preventivas del caso. 9.5.4 CATASTROFES NATURALES (TERREMOTOS, ERUPCIONES VOLCANICAS, INUNDACIONES, HURACANES, ETC.) La Secretara Nacional de Riesgos (Defensa Civil) y las Autoridades Municipales son las encargadas de la elaboracin, de la informacin y de la implementacin de los Planes de Contingencia para las catstrofes naturales, as como las medidas preventivas de control y mitigacin de riesgos. Los representes de las industrias tienen la obligacin de dar a conocer al personal los Planes de Contingencia expedidos por las autoridades civiles y de dar facilidades al personal en caso de eminentes y potenciales riesgos, anunciados por las autoridades o de conocimiento pblico. Esta informacin puede ser entregada mediante folletos informativos o exponiendo en la cartelera. De lo contrario en casos inesperados se procede como en un incendio sin control. 9.6 PLAN DE ABANDONO

Se entiendo por abandono, cuando una empresa se retira de esa locacin o lugar de actividades de manera definitiva. Hay tres razones bsicas para esta accin de abandono: cambio de locacin o lugar de actividades por no ser propietaria del local, en caso de arrendamiento liquidacin de la empresa con desmantelamiento de equipos, maquinarias, instalaciones, etc. y reubicacin de sitio de manera definitiva, las instalaciones pueden quedar o pueden ser desmontadas. Cualquier sea la razn del abandono de la locacin o instalaciones productivas, se deben cumplir con regulaciones legales y de control ambiental normadas dentro del marco legal pertinente, Ordenanzas, Ley Nacional Ambiental o la que aplique al caso. Acciones en el mbito ambiental Saneamiento de todas las reas con afectaciones, especialmente en lo referente a la calidad del suelo y de las aguas subterrneas Levantamiento de instalaciones y construcciones obsoletas, retirando escombros y basura
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Eliminacin de todo tipo de desechos slidos y basura en general. El destino de los desechos ser de acuerdo al tipo y peligrosidad. Realizar compensaciones por daos ecolgicos, en caso de haber afectados directamente, sea persona natural o entidad. Solicitar a las autoridades de Control Ambiental una inspeccin luego de haber desmantelado toda el rea o realizado las reparaciones o saneamientos ambientales del caso. Identificar los pasivos ambientales y presentar un plan de saneamiento a la Autoridad de Control Ambiental o el Plan de Compensaciones por los daos ambientales. Posibles anlisis fsico-qumicos del suelo o aguas subterrneas En caso de haber discrepancias entre los sujetos a saneamiento, los afectados y la Direccin de Proteccin Ambiental del Ilustre Municipio del Cantn Rumiahui, recurrir a las instancias que determina la ley y acudir a los gremios de Mediacin y Arbitraje de las Cmaras de Comercio y/o de Industriales. Finalmente se deber levantar un acta de entrega del estado de la locacin, o de cumplimiento de las acciones de saneamiento realizadas. Pedir una certificacin a la Direccin de Proteccin Ambiental del Ilustre Municipio del Cantn Rumiahui

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10 PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL CONTENIDO 10.1. Introduccin 10.2. Objetivo 10.3 Marco Legal 10.4. Alcance 10.5. Responsabilidades 10.6. Laboratorios 10.7. Monitoreo de las descargas lquidas no domsticas 10.7.1. Normativa 10.7.2. Definicin d los parmetros para los anlisis y la frecuencia de los monitoreos 10.7.3. De la toma de muestras 10.7.4. Equipo bsico para el muestreo 10.8. Evaluacin de los resultados 10.8.1. Formato para la evaluacin y presentacin de resultados 10.9. Registros 10.10. Medicin de las emisiones a la atmsfera 10.10.1. Emisiones a la atmsfera de fuentes fijas de combustin 10.10.2. Normativa 10.10.3. Identificacin de las fuentes fijas de combustin 10.10.3.1. Calderos de generacin de vapor de agua 10.10.3.2. Generadores de energa elctrica 10.10.4. Norma de Calidad Ambiental para las emisiones a la atmsfera de fuentes fijas de combustin 10.10.5. Mediciones y controles 10.10.6. Evaluacin de los resultados 10.10.7. Formato para la evaluacin y presentacin de resultados 10.11. Emisiones a la atmsfera por ruidos 10.11.1. Emisiones de ruidos internos 10.11.1.1. Normativa 10.11.2. Emisiones de ruido hacia el exterior 10.11.2.1. Procesos que generan ruidos hacia el exterior 10.11.2.2. Normativa 10.12. De las relaciones comunitarias 10.1 INTRODUCCION El plan de monitoreo permite tener los mecanismos para realizar los controles de las actividades relacionadas a los aspectos ms relevantes y que implican un potencial riesgo ambiental. 10.2 OBJETIVO
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Establecer un adecuado manejo de los controles o monitoreos de las descargas lquidas no domsticas, de las emisiones a la atmsfera, de la generacin de los desechos no domsticos y de las relaciones comunitarias. Establecer los cumplimientos con la normativa de calidad ambiental para cada unos de los aspectos relevantes y significativos. 10.3 MARCO LEGAL Normativa TULAS, Libro VI De la Calidad Ambiental, Ttulos I y V, y Anexo 6 Norma ambiental ecuatoriana de desechos slidos normales y Ttulo V. Reglamento para la prevencin y control de la contaminacin, Normas de Calidad Ambiental, anexos, y Ordenanza Ambiental del Ilustre Municipio del Cantn Rumiahui. 10.4 ALCANCE El Plan de Monitoreo abarca: Anlisis de las descargas lquidas no domsticas Medicin de las emisiones a la atmsfera de fuentes fijas de combustin Medicin de ruidos internos Medicin de ruidos hacia el exterior en caso de ser necesario Anlisis de los lodos de la planta de tratamiento de los efluentes Relaciones comunitarias en relacin a los controles y cumplimiento de las normativas de calidad ambientales 10.5 RESPONSABILIDADES

ACCIONES Poltica del Plan de Monitoreo Programacin del Plan de Monitoreo y controles reglamentarios Mantenimiento de equipos, calibraciones Registros y controles 10.6 LABORATORIOS

RESPONSABLE Responsable de la Gestin Ambiental Responsable de la Gestin Ambiental Jefes de Servicios y Mantenimiento Bodeguero, Contabilidad Responsable de la Gestin Ambiental

La empresa escoger a los laboratorios para los anlisis de las descargas lquidas, de los lodos de la planta de tratamiento de los efluentes y para las mediciones de las emisiones a la atmsfera, conforme lo que dispone la normativa del TULAS, Libro VI De la Calidad Ambiental, Anexos 1, 2, 3, 5 y 6. Estos laboratorios deberan estar registrados en la Direccin de Proteccin Ambiental del Ilustre Municipio del Cantn Rumiahui. Como referencia tambin se pueden considerar el listado de laboratorios registrados y acreditados en la Secretara de Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito.
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Ver listado en la pgina electrnica correspondiente. Se deber registrar en los informes la siguiente: LABORATORIO: Responsable: Telfono: Fax: Direccin: Certificacin en la OAE: Vigencia hasta: Registro en la DPA del IMCR: Vigencia hasta: 10.7 MONITOREO DE LAS DESCARGAS LIQUIDAS NO DOMESTICAS 10.7.1 NORMATIVA Normativa TULAS, Libro VI De la Calidad Ambiental, Anexo 1 Norma de calidad ambiental y de descargas de efluentes, Decreto Oficial No. 3516 Edicin Especial No. 2 del 31.03.2003. 10.7.2 DEFINICION DE LOS PARAMETROS PARA LOS ANALISIS Y LA FRECUENCIA DE LOS MONITOREOS En concordancia con la regulacin antes mencionada, en lo referente a los autocontroles de las descargas lquidas industriales o no domsticas, se determinaron los parmetros para el anlisis fsico qumico, o caracterizacin del efluente industrial. Los anlisis de los efluentes industriales sern trimestralmente para el control interno y bianualmente estos resultados se reportarn a la autoridad ambiental, Direccin de Proteccin Ambiental del Municipio del Cantn Rumiahui. Para la caracterizacin de los efluentes industriales se consideran como parmetros de control para el tipo de industria, textil, la Tabla D.1: Gua de Parmetros Mnimos por Sector Productivo de acuerdo a la Resolucin No. 0002-DMA-2008, de la Direccin Metropolitana de Quito, segn el SCIIU: 171 Hilado, tejido y acabado de textiles. En caso de exceder un lmite permisible establecido en los anexos, se debe justificar las acciones correctivas tomadas. La empresa al descargar el efluente tratado en la Planta de Tratamiento Primario directamente al ro Santa Clara, aplican los valores mximos permisibles, a un Cauce de Agua Dulce.

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LIMITES MAXIMOS PERMISIBLES POR CUERPO RECEPTOR


PARAMETROS EXPRESADO COMO
UNIDAD

LIMITE MAXIMO PERMISIBLE ALCANTARILLADO CAUCE DE AGUA

pH Caudal Temperatura Aceites y grasas DBO5 DQO Slidos Sedimentables Slidos Suspendidos Cadmio Cobre Cromo Hexavalente Mercurio (total) Nquel Plomo Zinc Tensoactivos

pH AyG

Cd Cu Cr+6 Hg Ni Pb Zn MBAS (2)

l/s C mg/l mg/l mg/l ml/l ml/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

5-9 1.5 veces el caudal (1) < 40 100 250 500 20 220 0,02 1,0 0,5 0,01 2,0 0,5 10 2

5-9 < 35 30 100 250 1,0 100 0,02 1,0 0,5 0,005 2,0 0,2 5,0 0,5

(1) Caudal promedio horario del sistema de alcantarillado. (2) Substancias activas al azul de metileno.

10.7.3 DE LA TOMA DE MUESTRAS La toma de muestras del efluente lo puede realizar una persona capacitada y luego enviarlas de inmediato al laboratorio seleccionado. Se consideraron las normas para la toma de muestras de acuerdo a las metodologas pertinentes al Acuerdo Ministerial 2144, Registro Oficial No. 204, del 05.06.1989 y a las instrucciones del laboratorio seleccionado. Procedimiento a seguirse en el punto de descarga en el vertedero antes de la descarga al canal que va al ro: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Lectura del Potencial Hidrgeno (pH) Lectura de la temperatura en Celcius Determinacin del caudal volumtricamente en lt/seg Toma de la muestra representativa compuesta de 1 litro cada hora, para que despus de 8 horas o un turno sacar la muestra compuesta de 4 litros. Registro de todos los datos medidos y determinados, as como la correcta identificacin del recipiente con la muestra compuesta. Colocacin de la muestra bajo refrigeracin, en una caja trmica. Entrega lo antes posible de la muestra al laboratorio seleccionado. El laboratorio seleccionado procede de acuerdo a las normas pertinentes, en lo referente a conservacin y mtodos de anlisis del manual Standard Methods for

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the Examination of Water and Wastewater y las normas ecuatorianas del INEN; Normativa TULAS, Libro VI De la Calidad Ambiental, Anexo 1 Norma de calidad ambiental y de descargas de efluentes Se recomienda la climatizacin de las alcuotas y de la muestra compuesta hasta la entrega al laboratorio. Los datos medidos en el sitio deben ser entregados al laboratorio para que stos sean registrados en el informe de la caracterizacin y considerados en el Clculo Estadstico de Ponderacin. 10.7.4 EQUIPO BASICO PARA EL MUESTREO A continuacin los dispositivos mnimos necesarios: - recipiente de 2 litros con calibracin volumtrica, - recipiente de 10 litros con divisiones volumtricas, - recipientes plsticos de 1 galn con tapa hermtica, - guantes de goma, - anteojos protectores Los parmetros que se miden en el sitio son: la Temperatura, el Caudal y el Potencial Hidrgeno o valor pH, que deben quedar registrados en un formulario y con firma de responsabilidad. El laboratorio seleccionado puede impartir indicaciones especficas sobre la toma de muestras y su despacho. 10.8 EVALUACION DE LOS RESULTADOS Los resultados de la caracterizacin de los efluentes industriales se comparan con los Lmites Mximos Permisibles, TABLA 12. LMITES DE DESCARGA A UN CUERPO DE AGUA DULCE, (Normativa TULAS, Libro VI De la Calidad Ambiental, Anexo 1 Norma de calidad ambiental y de descargas de efluentes y en concordancia con los parmetros determinados para ese sector productivo (textil) determinados en la Resolucin No. 0002DMA-2008 de la Ordenanza Metropolitana 213. 10.8.1 FORMATO PARA LA EVALUACION Y PRESENTACION DE LOS RESULTADOS
LIMITES MAXIMOS PERMISIBLES POR CUERPO RECEPTOR
PARAMETROS EXPRESADO COMO
UNIDAD

LIMITE MAXIMO PERMISIBLE CAUCE DE AGUA MEDICIONES

pH Caudal Temperatura Aceites y grasas DBO5

pH AyG

5-9 l/s C mg/l mg/l < 35 30 100

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UNIDAD

pH Caudal Temperatura Aceites y grasas DBO5 DQO Slidos Sedimentables Slidos Suspendidos Cadmio Cobre Cromo Hexavalente Mercurio (total) Nquel Plomo Zinc Tensoactivos

pH AyG

5-9 l/s C mg/l mg/l mg/l ml/l ml/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l < 35 30 100 250 1,0 100 0,02 1,0 0,5 0,005 2,0 0,2 5,0 0,5

Cd Cu Cr+6 Hg Ni Pb Zn MBAS (2)

(3) Caudal promedio horario del sistema de alcantarillado. (4) Substancias activas al azul de metileno.

10.9 REGISTROS Anlisis trimensuales de la descarga lquida no domstica en el canal donde fluyen todas las descargas lquidas no domsticas. Control del Potencial Hidrgeno (pH), Temperatura ( C) y del Caudal (lt/seg), con registro en el formulario correspondiente, durante el muestreo in el sitio. Entrega de los informes a la Autoridad Ambiental dos veces al ao, Junio y Enero o como lo establezca la autoridad de control pertinente, DPA del IMCR. 10.10 DE LAS EMISIONES A LA ATMOSFERA Toda alteracin de la calidad del aire se interpreta como contaminacin de la atmsfera y por lo tanto est sujeta a control, as tenemos: Emisiones acsticas o usualmente llamados ruidos Emisiones de gases a la atmsfera provenientes de fuentes fijas de combustin (motores, calderos, mecheros, generadores elctricos, calefacciones, secadores, incineradores, etc.) Emisiones de gases a la atmsfera provenientes de fuentes mviles (vehculos, aviones, barcos, etc.) Partculas sean en forma de polvo o gases

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10.10.1 EMISIONES A LA ATMOSFERA DE FUENTES FIJAS DE COMBUSTION La generacin de gases a la atmsfera de fuentes fijas de combustin alteran la composicin fsica qumica del aire. Este tipo de contaminacin del aire en la Empresa, tiene como origen los Calderos de Generacin de Vapor de Agua y el Generador Elctrico de Emergencia y que son sujetos de control. Las emisiones de gases de combustin corresponden bsicamente a Monxido de Carbono, Dixido de Azufre, Dixido de Nitrgeno y particulado, que de acuerdo a su concentracin, intensidad y duracin pueden afectar desfavorablemente la salud humana, la vida animal o vegetal, los bienes materiales del hombre o de la comunidad o pueden interferir en su bienestar. Los Generadores Elctricos de emergencia son sujetos de control siempre y cuando superen las 60 horas de funcionamiento semestralmente, par lo cual deben llevar un registro 10.10.2 10.10.3 NORMATIVA IDENTIFICACION DE LAS FUENTES FIJAS DE COMBUSTION

La empresa tiene 5 fuentes fijas de combustin: - 2 Calderos de Bunker para la generacin vapor de agua y - 3 Generadores elctricos para generar energa elctrica slo en caso de emergencia. 10.10.3.1 CALDEROS DE GENERACION DE VAPOR DE AGUA

CALDERO No. 1 TIPO DE FUENTE: MARCA : MODELO: AO: SERIE: PROCESO: COMBUSTIBLE: CONSUMO: TIEMPO FUNCIONAMIENTO: POTENCIA DE LA FUENTE: DIAMETRO DE LA CHIMENEA: ALTURA DE LA CHIMENEA: TIPO DE CHIMENEA: PUERTOS DE MUESTREO: LOCALIZACION DE PUERTOS: FRECUENCIA DE LA MEDICION: ACCESO, PLATAFORMA:

CALDERO CLEAVER BROOKS CB 100 500 200 1.999 OL 099396 GENERACION DE VAPOR DE AGUA BUNKER 31,3 gal/h 24 h/da 500 HP 0,64 mt 7,0 mt salida directa de gases 1 a 3,0 mt de la ltima perturbacin 4 anuales tiene acceso y plataforma para el muestreo

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CALDERO No. 2 TIPO DE FUENTE: MARCA : MODELO / TIPO: AO: SERIE: PROCESO: COMBUSTIBLE: CONSUMO: TIEMPO FUNCIONAMIENTO: CAPACIDAD DE LA FUENTE: POTENCIA DE LA FUENTE: DIAMETRO DE LA CHIMENEA: ALTURA DE LA CHIMENEA: TIPO DE CHIMENEA: PUERTOS DE MUESTREO: LOCALIZACION DE PUERTOS: ACCESO, PLATAFORMA: GENERADORES ELECTRICOS

CALDERO NEM, Ned Electrolasch MJ SB 500 N/20-ZO 1974 2954 GENERACION DE VAPOR DE AGUA BUNKER 33,4 gal/h 5 h/da 5.000 Kg/h 350 HP 0,57 mt 20,46 mt salida directa de gases no no tiene puertos de muestreo no tiene acceso y plataforma para el muestreo

10.10.3.2

PLANTAS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

GENERADOR No. 1 TIPO DE FUENTE: MARCA : MODELO: AO: SERIE: PROCESO: COMBUSTIBLE: CONSUMO: TIEMPO FUNCIONAMIENTO: POTENCIA DE LA FUENTE: DIAMETRO DE LA CHIMENEA: ALTURA DE LA CHIMENEA: TIPO DE CHIMENEA: PUERTOS DE MUESTREO: LOCALIZACION DE PUERTOS: ACCESO, PLATAFORMA: HOROMETRO: GENERADOR No. 2 TIPO DE FUENTE: MARCA : MODELO: AO: SERIE: PROCESO: COMBUSTIBLE:

GENERADOR ELECTRICO CATERPILLAR D-399 1.974 175903031 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA DIESEL 34 gal/h Stand by (En Emergencias) 800 kW 0,34 mt 6,0 mt salida indirecta de gases, silenciador 1 a 1,20 de la terraza y 3,2 mt del piso no tiene acceso y plataforma para el muestreo horas/ao

GENERADOR ELECTRICO CATERPILLAR D-3412 1.980 58BH696B GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA DIESEL

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CONSUMO: TIEMPO FUNCIONAMIENTO: POTENCIA DE LA FUENTE: DIAMETRO DE LA CHIMENEA: ALTURA DE LA CHIMENEA: TIPO DE CHIMENEA: PUERTOS DE MUESTREO: LOCALIZACION DE PUERTOS: ACCESO, PLATAFORMA: HOROMETRO: GENERADOR No. 3 TIPO DE FUENTE: MARCA : MODELO: AO: SERIE: PROCESO: COMBUSTIBLE: CONSUMO: TIEMPO FUNCIONAMIENTO: POTENCIA DE LA FUENTE: DIAMETRO DE LA CHIMENEA: ALTURA DE LA CHIMENEA: TIPO DE CHIMENEA: PUERTOS DE MUESTREO: LOCALIZACION DE PUERTOS: FRECUENCIA DE LA MEDICION: ACCESO, PLATAFORMA: HOROMETRO:

12,5gal/h Stand by (En Emergencias) 420 kW 0,23 mt 8 mt salida indirecta de gases, silenciador 1 a 2,6 mt del piso no tiene acceso y plataforma para el muestreo horas/ao

GENERADOR ELECTRICO AVK, STORK-NAITSIKA 8S-W28 1.995 58BH696B GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA DIESEL 103 gal/h 24 h/da 1.800 kW 0,43 mt 12,0 mt salida indirecta de gases, silenciador 1 a 1,0 mt del piso de la terraza 2 anuales tiene acceso por la terraza horas/ao

10.10.4

NORMATIVA

Normativa TULAS, Libro VI De la Calidad Ambiental, Anexo 3 Norma de emisiones al aire desde fuentes fijas de combustin Numeral 4.2. TABLA 1. LMITES
MXIMOS PERMISIBLES DE EMISIONES AL AIRE PARA FUENTES FIJASDE COMBUSTIN. NORMA PARA FUENTES EN OPERACIN ANTES DE ENERO DE 2003

CONTAMINANTE EMITIDO Partculas Totales

xidos de Nitrgeno

COMBUSTIBLE UTILIZADO Slido Lquido [2] Gaseoso Slido Lquido [2] Gaseoso

VALOR 355 355 No Aplicable 1 100 700 500

UNIDADES

[1]

mg/Nm3 mg/Nm3 No Aplicable mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3

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Dixido de Azufre

Slido Lquido [2] Gaseoso

1 650 1 650 No Aplicable

mg/Nm3 mg/Nm3 No Aplicable

Notas: [1] mg/Nm3: miligramos por metro cbico de gas, a condiciones normales, mil trece milibares de presin (1 013 mbar) y temperatura de 0 C, en base seca y corregidos a 7% de oxgeno. [2] combustibles lquidos comprenden los combustibles fsiles lquidos, tales como diesel, kerosene, bnker C, petrleo crudo, naftas. Los valores de emisin mxima permitida, para fuentes fijas de combustin nuevas, son los establecidos en la Tabla 2 de esta norma. TABLA 2. LMITES MXIMOS PERMISIBLES DE EMISIONES AL AIRE PARA FUENTES FIJAS DE COMBUSTIN. NORMA PARA FUENTES EN OPERACIN A PARTIR DE ENERO DE 2003 CONTAMINANTE EMITIDO Partculas Totales COMBUSTIBLE UTILIZADO Slido Lquido [2] Gaseoso Slido Lquido [2] Gaseoso Slido Lquido [2] Gaseoso VALOR 150 150 No Aplicable 850 550 400 1 650 1 650 No Aplicable UNIDADES
[1]

xidos de Nitrgeno

Dixido de Azufre

mg/Nm3 mg/Nm3 No Aplicable mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 No Aplicable

Notas: [1] mg/Nm3: miligramos por metro cbico de gas, a condiciones normales, de mil trece milibares de presin (1.013 mbar) y temperatura de 0 C, en base seca y corregidos al 7 % de oxgeno. [2] combustibles lquidos comprenden los combustibles fsiles lquidos, tales como diesel, kerosene, bnker C, petrleo crudo, naftas. Lmites mximos permisibles de emisiones para generadores elctricos Artculo 4.3.6. Motores de Combustin Interna TABLA 11. LMITES MXIMOS PERMISIBLES DE EMISIONES AL AIRE PARA MOTORES DE
COMBUSTIN INTERNA

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CONTAMINANTE EMITIDO

FUENTES EXISTENTES

FUENTES NUEVAS

UNIDADES
[1]

Partculas Totales xidos de Nitrgeno Dixido de Azufre

350 2 300 1 500

150 2 000 1 500

mg/m3 mg/m3 mg/m3

Notas: [1] mg/m3: miligramos por metro cbico de gas a condiciones normales de 1.013 milibares de presin y temperatura de 0 C, corregidos al 15 % de O2, en base seca. 10.10.5 MEDICIONES Y CONTROLES

Calderos: trimestralmente, 4 mediciones al ao. Generador elctrico: dependiendo de las horas de funcionamiento, que no superen las 60 horas semestrales. 10.10.6 EVALUACION DE LOS RESULTADOS DE LAS EMISIONES A LA ATMOSFERA Los resultados de las mediciones a la atmsfera de fuentes fijas de combustin se comparan con los Lmites Mximos Permisibles de acuerdo a la Normativa TULAS, Libro VI De la Calidad Ambiental, Anexo 3 Norma de emisiones al aire desde fuentes fijas de combustin, Tabla 1. Lmites mximos permisibles de emisiones al aire para fuentes fijas de combustin. Norma para fuentes en operacin antes de Enero de 2003 10.10.7 FORMATO PARA EVALUACION Y PRESENTACION DE RESULTADOS A continuacin el formato para la evaluacin de los resultados de las mediciones a la atmsfera de fuentes fijas de combustin. Caldero para la generacin de vapor de agua, combustible Bunker. VALORES MAXIMOS (mg/Nm3) 355 ND 1.650 700 MEDICIONES (mg/Nm3)

PARAMETRO Partculas Monxido de Carbono (CO) Dixido de Azufre (S2O) Oxidos de Nitrgeno (NOx) Notas:

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[1]

mg/Nm3: miligramos por metro cbico de gas, a condiciones normales, mil trece milibares de presin (1.013 mbar) y temperatura de 0 C, en base seca y corregidos al 7 % de oxgeno. [2] combustibles lquidos comprenden los combustibles fsiles lquidos, tales como diesel, kerosene, bnker C, petrleo crudo, naftas. Generador elctrico, combustible Diesel VALORES MAXIMOS (mg/Nm3) 350 ND 1.500 2.300 NOVIEMBRE (mg/Nm3)

PARAMETRO Partculas Monxido de Carbono (CO) Dixido de Azufre (SO2) Oxidos de Nitrgeno (NOx) Notas:
[1]

mg/m3: miligramos por metro cbico de gas a condiciones normales de 1.013 milibares de presin y temperatura de 0 C, corregidos al 15 % de O2, en base seca. 10.10.8 REGISTROS

Mediciones trimensuales de las emisiones a la atmsfera de los calderos Entrega de los informes a la Autoridad Ambiental dos veces al ao, Junio y Enero o como lo establezca la autoridad de control pertinente, DPA del IMCR. 10.11 EMISIONES A LA ATMOSFERA POR RUIDOS La legislacin ecuatoriana que regula y controla la contaminacin del aire por presiones sonoras o ruidos, establece dos tipos de emisiones acsticas: 1. Externas: que corresponden a todos aquellos ruidos provenientes de la fuente, en este caso de la empresa y que alteran el medio ambiente del entorno. 2. Internas: aquellas que se generan internamente por las actividades propias de las empresas, sean stas originadas por el funcionamiento de equipos, por la circulacin vehicular, por equipos de msica, vibraciones, etc. y que afectan directamente la salud del personal. 10.11.1 EMISIONES DE RUIDOS INTERNOS

Corresponden a los ruidos generados por las actividades operativas de la empresa y estn sujetas de control de acuerdo al Ministerio del Trabajo, Ministerio de Salud Pblica y Seguro Social.
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10.11.1.1

NORMATIVA

Reglamento para la Prevencin y Control de la Contaminacin Ambiental originada por la Emisin de Ruidos, Registro Oficial No. 560 del 12.11.1990, Ttulo I, Ruido Industrial Lmites mximos permisibles para las emisiones acsticas internas Art. 2. Para ruido continuo se establecen los siguientes lmites permisibles as como el tiempo de exposicin bajo el criterio de dao auditivo. TIEMPO MAXIMO NIVEL DE PRESION DE EXPOSICION SONORA (N.P.S.) Horas (dBA) 32 75 16 80 8 85* 4 90 2 95 1 100 1/2 105 1/4 110 1/8 115* * No se permitir ninguna exposicin que sobrepase esta presin sonora sin equipo de proteccin auditiva. ** No se permitir ninguna exposicin que sobrepase esta presin sonora. Art. 3. Para ruido continuo intermitente se establece un nivel de presin sonora equivalente menor o igual a 85 dB/A. Art. 4 Para ruido de impacto o impulso continuo se permitirn los siguientes niveles de presin sonora bajo criterio de dao auditivo. NIVEL DE PRESION SONORA (dB) 120 125 130 De los Niveles de Presin Sonora Permitidos. 10.11.2 10.11.2.1 EMISIONES DE RUIDOS HACIA EL EXTERIOR PROCESOS QUE GENERAN RUIDOS HACIA EL EXTERIOR No. DE IMPACTOS PERMITIDOS 10.000 1.000 100

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AREA, PROCESO, MAQUINA O EQUIPO Calderos Sistemas de refrigeracin y climatizacin Generador Elctrico*

NIVELES DE RUIDO (Decibeles Db) > 70 dB

> 75 dB

> 75 dB

LADO DE AFECTACION Al Oriente: carretera hacia San Fernando, bosque, zona verde Al Oriente: carretera hacia San Fernando, bosque, zona verde Al Oriente: carretera hacia San Fernando, bosque, zona verde

Nota: * slo cuando est funcionando La generacin de ruido hacia el exterior no tiene ninguna afectacin al medio ambiente, ni representa un peligro para la salud humana, al estar orientada hacia zona verde y bosques protectores y no se encuentra ningn asentamiento humano. 10.11.2.2 NORMATIVA

Reglamento para la Prevencin y Control de la Contaminacin Ambiental originada por la Emisin de Ruidos, Registro Oficial No. 560 del 12.11.1990, Ttulo I, Ruido Industrial Niveles mximos de ruido permibles segn uso de suelo fijas.
TABLA N 1. NIVELES MAXIMOS DE RUIDO PERMIBLES SEGUN USO DE SUELO FIJAS TIPO DE ZONA SEGUN EL USO DEL SUELO Zona Hospitalaria y Educativa Zona Residencial Zona Residencial Mixta Zona Comercial Zona Comercial Mixta Zona Industrial NIVEL DE PRESION SONORA EQUIVALENTE: NPS EQ [DB(A)] DE 06H00 A 20H00 DE 20H00 A 06H00 45 35 50 40 55 45 60 50 55 65 70 60

10.12 DE LAS RELACIONES COMUNITARIAS La empresa dentro del Plan de Relaciones Comunitarias establece el dar a conocer el cumplimiento con las regulaciones y normativas de calidad ambiental. Cualquier observacin o reclamo deber ser atendido de manera oportuna y en lo posible con solucin del problema.

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11 PLAN DE SEGUIMIENTO CONTENIDO 11.1. Objetivo 11.2. Alcance 141.3. Definiciones 11.4. Responsabilidades 11.5. Descripcin de la actividad 11.6. Indicadores Tcnico-Ambientales y Ambientales 11.6.1. Indicadores Tcnico-Ambientales 11.6.2 Indicadores Ambientales 11.7. Mtodo para determinar los indicadores tcnico y ambientales 11.7.1. Indicadores Tcnico-Ambientales 11.7.2. Indicadores Ambientales 11.8 Cronograma de cumplimiento 11.9. Registros 11.1 OBJETIVO Establecer la metodologa para poder hacer el seguimiento de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental de la Empresa. El Plan de Seguimiento define las acciones que se deben llevar a cabo dentro de todo lo que contempla Plan de Manejo Ambiental, con el objetivo de establecer el cumplimiento de las actividades propuestas, as como con la normativa de calidad ambiental en cada uno de los aspectos sujetos de evaluacin y control, como prevencin de la contaminacin ambiental y de los daos o impactos que se puedan prestar. 11.2 ALCANCE

El Plan de Seguimiento abarca todos los elementos medio ambientales y en especial los aspectos relevantes que puedan ocasionar daos al medio ambiente y a la salud comunitaria. Se sustenta el Plan de Monitoreo o controles normativos, as como en cada uno de los planes que conforman el Plan de Manejo Ambiental y que inciden en el buen manejo de materias primas, control de la contaminacin ambiental, uso y consumos de agua y energa de manera econmica y controlada. 11.3 11.3 DEFINICIONES Indicadores tcnicos-ambientales: valores tcnicos referenciales de produccin con el consumo de agua y energtico en un perodo determinado. Indicadores ambientales: valor en porcentaje relacionado al cumplimiento de las actividades propuestas en el Cronograma del PMA por cada Plan Especifico.
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11.4 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD ACCIONES Reuniones peridicas mensuales sobre el estado de cumplimiento de las actividades del Cronograma del PMA RESPONSABLE Jefe de Planta Gerente de Servicios y Atencin al Cliente Responsable del Medio Ambiente Jefe de Servicios Jefe de Recursos Humanos Asesor Ambiental Responsable del Medio Ambiente Jefe de Servicios Jefe de Recursos Humanos Responsable del Medio Ambiente Jefe de Servicios Jefe de Recursos Humanos Asesor Ambiental

Determinacin y evaluacin de los Indicadores tcnicos y ambientales Acciones correctivas de los incumplimientos o no conformidades

11.5 DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD Reuniones peridicas (mensuales) de la Gerencia con los responsables de la Gestin Ambiental para evaluar el estado de cumplimiento de las actividades propuestas en el Cronograma del PMA. Determinacin y cuantificacin de los indicadores tcnicos y ambientales. En caso de incumplimientos o retrasos de las actividades propuestas, presentacin de informes, actualizacin de la documentacin habilitante, contratacin de servicios, etc. tomar las acciones correctivas, sealando responsabilidades y nuevos plazos. 11.6 INDICADORES TECNICO-AMBIENTALES Y AMBIENTALES 11.6.1 INDICADORES TECNICOS-AMBIENTALES INDICADORES TECNICO- AMBIENTALES Consumo de agua por tonelada de hilo producido Consumo de materia prima por kg de hilo producido Consumo de energa elctrica por tonelada de hilo producido Consumo de Bunker por tonelada de hilo producido Generacin de residuos slidos por tonelada de hilo producido Generacin de efluentes por tonelada de hilo producido l/kg kg/kg kWh/To gal/To kg/To l/kg

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11.6.2 INDICADORES AMBIENTALES No. Actividades cumplidas/ No. Total de actividades por tema

ACTIVIDADES DEL PLAN O PROGRAMA DEL CRONOGRAMA DEL PMA Programa de prevencin y Reduccin de la Contaminacin producida por descargas lquidas no domsticas, ruidos y vibraciones Programa de Manejo de Residuos, Desechos Slidos no Domsticos Programa de Monitoreo Ambiental ( **** ) Salud Ocupacional Plan de Comunicacin Capacitacin y Educacin

11.7 METODO PARA DETERMINAR LOS INDICADORES TECNICOS Y AMBIENTALES 11.7.1 INDICADORES TECNICO-AMBIENTALES Se basan en los consumos de materias primas, de energa elctrica, consumo de agua y generacin de desechos slidos, relacionando con la produccin de hilo de filamentos en Kilogramos. Se requieren los siguientes datos de consumos. Consumo de energa elctrica: Consumo de agua para los procesos productivos: Volumen de grnulos, Polmeros de Polister y Poliamida: Produccin anual de hilo en Kilogramos: Volumen de desperdicios: Generacin total de desechos slidos no domsticos: Descargas lquidas no domsticas: Consumo de combustible para el caldero Bunker: 11.7.2 INDICADORES AMBIENTALES A basa en el Cronograma del Plan de Manejo Ambiental con las actividades propuestas y en las fechas establecidas. Se determina el nmero total de actividades del Plan de Manejo Ambiental, que corresponde al 100 %, luego se determinan las actividades cumplidas y se evalan de la siguiente manera: Actividad cumplida: 1 punto
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Actividad parcialmente cumplida: 0,5 puntos Actividad no cumplida: 0 puntos Actividad en espera de cumplimiento, por planificacin: 1 punto Total de puntos alcanzados por Plan de Actividades del Plan de Manejo Ambiental en el Cronograma representado en porcentaje, en relacin del total de actividades. 11.8 CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO Cada ao se elaborar o actualizar un Cronograma de Cumplimiento con las actividades o acciones propuestas de controles peridicas de las emisiones a al atmsfera, descargas lquidas no domsticas, ruidos, as como actividades paralelas a las normativas ambientales, como las de relaciones comunitarias, capacitacin, contingencias, etc. 11.9 REGISTROS Informe o acta de las reuniones trimestrales de evaluacin del cumplimiento del PMA y del Cronograma con las actividades propuestas. Determinacin y cuantificacin de los Indicadores tcnicos y ambientales trimestralmente. Los informes de los anlisis de las descargas lquidas, anlisis del lodo de la planta de tratamiento de efluentes, las mediciones de los ruidos hacia el exterior en caso de ser necesarias y la caracterizacin de los desechos slidos no domsticos. Un informe de cada uno de los componentes se entregarn anualmente a la Direccin de Proteccin Ambiental del Ilustre Municipio de Rumiahui. Los informes originales se guardan en las respectivas reas responsables de la Gestin Ambiental directa e indirectamente.

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12 PLAN DE CONTINGENCIAS PARA EL MANEJO DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO CONTENIDO 12.1. Antecedentes 12.2. Alcance de las medidas preventivas 12.3. Estructura del grupo de trabajo para atender emergencias 12.4. Plan de medidas preventivas 12.4.1. Capacitacin 12.4.2. Normativa interna 12.4.3. Derrames menores (goteos) de combustibles 12.4.4. Derrames mayores (rotura de tanque y tubera) 12.4.5. Incendio ajeno al sistema del combustible 12.4.5. Incendio dentro del sistema del combustible 12.4.6. Fugas de gas en el sistema 12.4.7. Inicio de una combustin pequea en el sistema de gas 12.4.8. Peligro de explosin por daos mayores 12.4.9. Depsitos de material absorbente 12.4.10. Eventual desalojo y o tratamiento del material absorbente en el caso de emergencias 12.4.11. Letreros informativos 12.5. Registros de incidentes 12.1 ANTECEDENTES Dentro de las actividades industriales de una empresa manufacturera de materiales textiles, est la generacin de energa trmica, mediante el accionamiento de calderos, los cuales utilizan derivados de los hidrocarburos en la combustin. El tipo de combustible vara de acuerdo al quemador, pudiendo ser Carbn mineral, Bunker, Gas Licuado o Diesel; estos combustibles son potencialmente peligrosos y bajo ciertas circunstancias pueden ser la causa de accidentes, incendios y agentes de contaminacin ambiental. El caso en cuestin, se trata de Diesel y de Bunker. Estos combustibles desde su recepcin son manejados con las debidas precauciones y bajo las ms estrictas normas de seguridad por el personal de las distribuidoras, como por el personal responsable de la empresa. Se cumplen con las normas de Seguridad Industrial y las normas y dems regulaciones para el transporte, manejo y almacenamiento de combustibles peligrosos e inflamables. 12.2 ALCANCE DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Las medidas abarcan: capacitacin especial al personal operativo (informacin),
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letreros con instrucciones en los casos en emergencias preventivos, construcciones de seguridad para los tanques y depsitos de combustibles, depsitos estratgicos de material absorbente para hidrocarburos, equipos par el control de incidentes y dispositivos preventivos de seguridad. 12.3 ESTRUCTURACION DEL GRUPO DE TRABAJO PARA ATENDER LAS EMERGENCIAS La estructuracin del Grupo de Trabajo es sumamente importante, por el grado de responsabilidad que cada persona debe asumir, as como de la preparacin en casos de emergencia, teniendo muy claras las acciones que debe realizar, para evitar daos mayores al personal humano, las instalaciones de la empresa, precautelar la seguridad de la comunidad, vecindario y de los daos al Medio Ambiente. Toda persona desde el Gerente General debe saber como actuar en cada situacin, siendo lderes de grupos humanos. 12.4 PLAN DE MEDIDAS PREVENTIVAS 12.4.1 CAPACITACION A todo el personal responsable del manejo del combustible y de operacin del caldero, se debe informarle detalladamente sobre la normativa en caso de accidentes en el sistema; se sobreentiende, que el personal conoce a fondo sus funciones en todo lo concerniente a la generacin de energa trmica. 12.4.2 NORMATIVA INTERNA El objetivo fundamental de esta normativa es la de prevenir potenciales accidentes y la contaminacin ambiental del suelo y del aire, con esto se est protegiendo a la fuerza laboral (personas), al vecindario tanto humano como construcciones, instalaciones industriales (activos de la empresa) y al medio ambiente en todo su alcance. 12.4.3 DERRAMES MENORES (GOTEOS) DE COMBUSTIBLE El impacto ambiental es al suelo y por ende a las fuentes hdricas subterrneas y al aire, al haber emanaciones y evaporaciones en forma incontroladas. Las acciones que debern tomarse son: informar inmediatamente a la Jefatura de Ingeniera (Departamento de Mantenimiento) en forma verbal y por escrito (corto, claro y preciso). El plazo mximo para su reparacin no debe superar las 12 horas, colocacin de un recipiente (bandeja) apropiado para impedir su esparcimiento y aplicacin de aserrn sobre el derrame para absorber el combustible sobre el piso.
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En caso de contaminacin de la tierra, sta debe ser retirada en su totalidad y sometida a un lavado para eliminar los hidrocarburos (agua y emulsificantes especiales). 12.4.4 DERRAMES MAYORES (ROTURA DE TANQUE Y TUBERIA) Este tipo de accidente puede ser provocado accidentalmente por golpe a las instalaciones y el impacto ambiental es potencialmente grande, dado el volumen que se liberara en un momento y tiempo necesario para su total control. Las acciones que debern tomarse son: informar inmediatamente a la Jefatura de Ingeniera (Departamento de Mantenimiento) en forma verbal y por escrito (corto, claro y preciso). El plazo mximo para su reparacin no debe superar las 12 horas, cerramiento inmediato de todas las vlvulas de paso y de acuerdo a la gravedad, apagar los quemadores del caldero, eventualmente desconectar todos los equipos en el rea, aplicacin de aserrn sobre el derrame para absorber el combustible sobre el piso. En caso de contaminacin de la tierra, sta debe ser retirada en su totalidad y sometida a un lavado para eliminar los hidrocarburos (agua y emulsificantes especiales). La reparacin del dao debe ser tcnica y profesional considerando la causa, para una prevencin futura. En caso de golpe, se debe prever una proteccin definitiva adecuada. 12.4.5 INCENDIO AJENO AL SISTEMA DEL COMBUSTIBLE Cualquier incendio fuera del sistema, es potencialmente peligroso para el sistema de combustible, pudiendo llegar a magnitudes incontrolables. El impacto ambiental es total y por ende debe ser considerado con mucho cuidado. Las acciones que debern tomarse son: evaluacin inmediata del incendio, su peligrosidad y alcance, por el Departamento de Seguridad Industrial y personal de mantenimiento, informacin a la Gerencia para la toma de decisiones de mayor responsabilidad, acciones para el control del incendio e impedir su propagacin (personal capacitado), corte de todos los flujos de energas, elctrica y trmica, evacuacin del personal en eminente peligro y en caso de mayor riesgo, informacin a todo el personal de la empresa y de acuerdo a la magnitud del percance, llamar a los Bomberos, Cruz Roja 131, 911, Secretara Nacional de Riesgos (Defensa Civil) y eventualmente alertar a la comunidad vecina. Nota: de acuerdo al tipo de incendio utilizar los correspondientes extintores y control con agua a alta presin.

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12.4.6 INCENDIO DENTRO DEL SISTEMA DEL COMBUSTIBLE Cualquier conato de incendio dentro del sistema, es potencialmente peligroso para toda la empresa, pudiendo producirse una explosin y llegar a magnitudes incontrolables. El impacto ambiental es total y por ende debe ser considerado con mucho cuidado. Las acciones que debern tomarse son en principio las mismas que en el caso anterior. EN NINGUN CASO UTILIZAR AGUA PARA CONTROLAR PEOR AUN APAGAR UN INCENDIO DONDE ESTEN COMPROMETIDOS ACEITES, GASOLINA, DIESEL, (COMBUSTIBLE A BASE DE HIDROCARBUROS), SEA POR DERRAMES O EMINENTE PELIGRO DE EXPLOSION DE TANQUES O RECIPIENTES DE COMBUSTIBLES. DE DEBEN UTILIZAR EXTINTORES APROPIADOS A BASE DE ESPUMA SECA, BICARBONATO DE SODIO (NaHCO3). La normativa despus de su aprobacin deber entrar a ser parte integral del Reglamento Interno de la Empresa, en la parte concerniente a la Seguridad Industrial y a la que todos los empleados y obreros deben tener acceso y conocimiento. 12.4.7 PELIGRO DE EXPLOSION POR DAOS MAYORES Dada la peligrosidad que podra atentar contra el personal de la empresa, de la comunidad en su entorno, de bienes propios, de terceros y del Medio Ambiente, se debe proceder de acuerdo a los puntos 4.2.3 y 4.2.4. 12.4.8 DEPOSITOS DE MATERIAL ABSORBENTE Llenar envases plsticos con aserrn y colocarlos en los sitios donde se puedan originar derrames de combustibles, (caldero, depsito de abastecimiento y mecnica). Los recipientes deben estar identificados adecuadamente. 12.4.9 EVENTUAL DESALOJO Y O TRATAMIENTO DEL MATERIAL ABSORBENTE EN EL CASO DE EMERGENCIAS Siendo tan slo una eventualidad el desalojo del material absorbente de derivados de Hidrocarburo, caso concreto Diesel y Bunker, se definir el procedimiento a seguirse, de acuerdo a la magnitud y al material utilizado. Aserrn en cantidades pequeas Por lo general derrames pequeos de combustibles o lubricantes, debern ser recogidos con aserrn y eliminados conjuntamente con trapos sucios de mantenimiento en la basura industrial. Si es del caso que se acumule mucho aserrn por el sistema de trabajo, ste deber ser acumulado, para ser incinerado en una combustin controlada lenta (barril metlico).
Telmo Moreno Huras, Consultor Ambiental, 2040 537 y 2041 302, temh@andinanet.net Agosto 2010

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Aserrn en cantidades representativas Esto se presenta al haber derrames por roturas de lneas, tanques, tuberas o envases de combustibles. El aserrn contaminado debe ser acumulado en fundas plsticas y luego incinerado en una combustin lenta y controlada, o bien entregado a una empresa donde lo puedan eliminar en su caldero. De ninguna manera puede ser depositado en la intemperie o entregado al basurero municipal. Arena en pequeas cantidades Esto se da cuando se tienen goteos o escapes dentro de las reas con proteccin de camas de arena, como seran por ejemplo en el Tanque Depsito Intermedio de Combustible y la Base del Caldero. La arena debe ser depositada en recipientes plsticos, en donde se llevar a cabo el lavado qumico con emulsificantes especiales. Todo el lquido del lavado ser conducido al canal recolector de efluentes industriales, para su manejo tcnico. La arena lavada puede ser utilizada nuevamente como material absorbente en la fosa del tanque de combustible. Arena en cantidades representativas Slo se puede dar el caso en la ruptura del tanque de almacenamiento principal, donde el combustible es controlado en la fosa de concreto impermeabilizada. El combustible ser primero retirado de la fosa, dejando slo la arena contaminada, la cual con el mayor cuidado deber ser retirada y depositada en una cama con proteccin de folia de Polietileno de alta resistencia (ver piscinas para Hidrocarburo crudo). De manera tcnica y con supervisin la arena deber ser lavada con emulsificantes especiales. Todo el lquido deber ser conducido al canal recolector de efluentes industriales, para su manejo tcnico. La arena lavada puede ser utilizada nuevamente como material absorbente en la fosa del tanque de combustible. 12.4.10 LETREROS INFORMATIVOS

Colocacin de letreros en todos los sitios de riesgo de acuerdo a la normativa de prevencin de peligros y de identificacin de tuberas especialmente en las reas donde se tienen los calderos, generadores y tanques de combustibles y colocacin de letreros con las instrucciones bsicas en casos de emergencia. Igualmente letreros que es estrictamente PROHIBIDO FUMAR y ACCESO RESTRINGIDO en estas reas y dentro de la planta al manejarse qumicos a base de solventes voltiles y fcilmente inflamables. Seguir las indicaciones de las Normas: - INEN 439 Colores, Seales y Smbolos de Seguridad - INEN 440 Colores de Identificacin de tuberas y - Reglamento de Prevencin de Incendios del Ministerio de Bienestar Social.
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12.5 REGISTROS DE INCIDENTES El Jefe de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional registrar cada incidente que se presente, determinando las causas, las acciones inmediatas, de control y mediatas para la prevencin de futuros incidentes. Elaborar tambin un informe con un cronograma de acciones, donde entre la actualizacin de sistemas de control y de prevencin, adems capacitacin y entrenamientos de simulacros donde participen todo el personal con eventualmente participacin de la comunidad vecina en el rea de influencia directa.

Telmo Moreno Huras, Consultor Ambiental, 2040 537 y 2041 302, temh@andinanet.net Agosto 2010

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