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1.

Plan de Proyecto El presente proyecto ser desarrollado a travs de distintas etapas que inicialmente comprendern la planeacin del mismo y el levantamiento de los requerimientos de informacin del cliente , las mismas que conllevarn a las etapas siguientes de anlisis, diseo ,construccin y puesta en marcha (pruebas, implementacin). La estrategia que se aplicar para la generacin del Data Mart ser Top-down, toda vez que se establecer como paso inicial la definicin de todos los requerimientos de informacin para el rea objeto de estudio. De esta manera el datawarehouse (Data Mart) resultante estar realmente enfocado a las necesidades del cliente, apoyando as la toma de decisiones en forma ms eficiente. Puntualmente los pasos a seguir para implementar el Data Mart en la CMAC Tacna ser: Paso 1: Identificar los temas de anlisis: Esta tarea consistir en definir los temas y sus respectivos indicadores que sern analizados y explotados por los usuarios. Paso 2: Identificar las dimensiones de Informacin: Las dimensiones de Informacin es la forma cmo el usuario podr agrupar la Informacin. Las dimensiones respondern a las preguntas: A Quin, Dnde, Cundo, Qu, Cmo y A quien. Paso 3: Elaboracin del Modelo Multidimensional Bsico: Con ayuda de una herramienta CASE, se disear un modelo multidimensional capaz de soportar cualquiera de las consultas que los usuarios puedan hacer en un futuro al Data Mart. Paso 4: Elaboracin de las especificaciones de carga de datos. Se buscar la informacin en las diferentes fuentes de datos de la organizacin para cargar el modelo multidimensional creado. Paso 5: Creacin de Base de Datos: Se crear la base de datos que contendr la informacin del Data Mart que ser explotada. Paso 6: Construccin de la Arquitectura del Data Mart: Se construir la arquitectura del Data Mart, que para el caso de las herramientas MOLAP sern los cubos de informacin. Paso 7: ETL: Consistir en la extraccin, transformacin y carga de los datos de los sistemas fuentes hacia la base de datos del Data Mart. Paso 8: Determinacin e implementacin de las herramientas de explotacin. El cliente objetivo para este proyecto es el rea de Organizacin, Mtodos y Procesos (OMP) de la Caja Municipal de Ahorro y Crdito de Tacna S.A. , entidad cuyo giro del negocio es la intermediacin financiera clasificada en el Sistema no Bancario del Sistema Financiero Peruano , y que opera con autonoma econmica, administrativa y financiera. El apoyo al proyecto lo brindar la jefatura de OMP a cargo de la seora Kelly Gmez de Infantas.

2. Descripcin del aplicativo Para la gestin de las normativas de la Caja Municipal de Ahorro y Crdito Tacna, se dispone de una aplicacin web desarrollada en la plataforma Java, la misma que para su operatividad utiliza un base de datos transaccional (OLTP) administrada por el SGBD SQL Server 2005 Enterprise Edition.

De manera general, la aplicacin web permite registrar las normativas internas de la CMAC Tacna, visualizarlas y adems modificar el estado de su vigencia .As mismo permite generar un reporte de actividad de usuario, y ventana de avisos y alertas de normativas que han sido modificadas en su contenido. El acceso a la aplicacin se realiza en calidad de usuario del sistema o de administrador del mismo. Al ingresar como usuario del sistema, ste puede visualizar una ventana de avisos y alertas sobre normativas que hayan sido modificadas, mostrndose a su vez otra ventana para la visualizacin de las normativas que pueden ser buscadas por rea funcional . Esta misma ventana permite filtrar la bsqueda de normativas segn se trate de manuales, procedimientos o polticas. La bsqueda tambin se puede realizar por ttulo y por cdigo de documento. El acceso al sistema en calidad de administrador, adems de las funcionalidades anteriores, permite la creacin de nuevas normativas, las cuales aprobacin por parte del directorio o del comit de gerencia segn sea el caso. De igual manera, el administrador del sistema puede generar un reporte de las actividades de los usuarios, crear reas, gerencias y grupos de trabajo pudiendo otorgarles a stos los permisos respectivos. 3. Sistemas actuales A) Para determinar el nmero de normativas internas que fueron creadas, modificadas y dejadas sin efecto en un perodo determinado se viene trabajando de la siguiente manera: Situacin actual: El registro de documentos del rea de OMP se distribuye de la siguiente manera: Documentos Creados: Almacena todas las normativas internas de la CMAC que han sido creadas. Documentos Modificados: Almacena todas las normativas internas de la CMAC que han sido objeto de alguna modificacin. Documentos dejados Sin Efecto: Son las normativas que dejarn de tener incidencia a partir de la fecha de eliminacin.
DOCUMENTOS CREADOS N Documento 1 Reglamento de Crditos Agropecuarios 2 Poltica para el Programa de Rescate Financiero DOCUMENTOS MODIFICADOS

Fecha 10/02/2010 10/06/2010

N Documento
1 Manual de Crditos 2 Manual de Arqueo Mensual Procedimiento de Promocin e Informes 3 de Crditos Procedimiento de Evaluacin del 4 expediente de Crditos Procedimiento de Emisin del Libro de 5 Actas 6 Procedimiento de Desembolso de Crditos 7 Reglamento de Crdito 8 Reglamento de Crdito Prendario

Fecha
03/04/2010 04/04/2010 05/04/2010 10/03/2010 11/03/2010 12/03/2010 15/05/2010 01/04/2010

Fecha
06/05/201 0 06/05/201 0 06/05/201 0 16/04/201 0 16/04/201 0 16/04/201 0 24/06/201 0 18/04/201

DOCUMENTOS DEJADOS SIN EFECTO N Documento Fecha Procedimiento Recepcin y Pago de Planilla de Pagos 05/04/201 1 Masivos por Cuotas de Crdito 0

Cuando la OMP desea saber que procedimientos han sido objetto de modificaciones en un mes determinado, el encargado realiza un filtro en una hoja de cculo Excel para identificar dichas normativas.
DOCUMENTOS MODIFICADOS N Documento Fecha Fecha Procedimiento de Evaluacin del expediente 16/04/2 4 de Crditos 10/03/2010 010 16/04/2 5 Procedimiento de Emisin del Libro de Actas 11/03/2010 010 16/04/2 6 Procedimiento de Desembolso de Crditos 12/03/2010 010

B) Para identificar los permisos por grupo de trabajo/normativas se procede de la siguiente forma: Situacin actual:

REQ 03: Reporte de ingreso usuario/normativa/fecha Normativas que registraron mayor visitas por rea en un perodo determinado Situacin actual: Se solicita al rea de Tecnologa de la Informacin de la CMAC. el reporte de los usuarios que ingresaron al sistema indicando a qu normativas accedieron y en qu fecha. Titulo Manual de Procedimiento para el Usuario en el uso del Norweb CMAC Tacna S.A. Manual de Procedimiento para la Administracin del Norweb CMAC Tacna S. A. Usuario kgomez efgarcia Fecha de Ingreso 01/04/2010 05/04/2010

Situacin actual: Actualmente el rea de OMP, no obtiene esta informacin ni en forma manual, por lo que es prioritario que la explotacin del Data Mart permita obtenerla en forma gil y efectiva. REQ 04: Determinar el porcentaje de los cargos por rea funcional de la organizacin en un perodo determinado. Situacin actual:
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 38 USUARIO PALMA CHAMBILLA JAVIER RICARDO LINARES LOZADA HUGO JIMMY MENDOZA TUERO SONNIA VERONIKA HUAMAN JINEZ MARIA ELENA RAMIREZ MAMANI HERLESS JESUS OROPEZA GALINDO HECTOR GUEVARA ACHATA NADHIA VARIMIA FACTOR CARRILLO DARWIN JOAQUIN VELASQUEZ QUISPE LIDIA MABELL MANRIQUE FERNANDEZ JORGE ALBERTO VARGAS COPARI PAOLA VANESSA ESCOBAR ORDOEZ ZEUDI ANTONELLA ADMINISTRADOR ADMINISTRADOR ANALISTA JUNIOR ANALISTA JUNIOR ANALISTA MASTER ANALISTA MASTER ANALISTA SEMI SENIOR ANALISTA SEMI SENIOR ANALISTA SEMI SENIOR ASISTENTE DE ASESORA LEGAL INTERNA ASISTENTE DE ATENCION DE USUARIOS ASISTENTE DE CAJA Y OPERACIONES CARGO

...

4. Identificacin de los Requerimientos de Anlisis REQ 01: Determinar el nmero de normativas internas que fueron creadas, modificadas y dejadas sin efecto en un perodo determinado. Los indicadores se calcularn de la siguiente manera:
Indicador Hechos Funcin de Sumarizacin Aclaracin Normativas nuevas Normativas nuevas COUNT El indicador Normativas creadas representa la sumatoria de todas las normativas internas que fueron creadas.

Indicador Hechos Funcin de Sumarizacin Aclaracion

Normativas modificadas Normativas modificadas COUNT El indicador Normativas modificadas representa la sumatoria de todas las normativas internas que fueron modificadas.

Indicador Hechos Funcin de Sumarizacin Aclaracion

Normativas sin efecto Normativas sin efecto COUNT El indicador Normativas sin efecto representa la sumatoria de todas las normativas internas que dejaron de tener vigencia.

Justificacin: En funcin de estos indicadores ser posible establecer una relacin entre la magnitud del mismo y el grado de crecimiento econmico que puede estar experimentando la CMAC Tacna. Esto se sustenta en razn que el incremento de publicacin de nuevas normativas tiene una relacin directamente proporcional con el lanzamiento de nuevos productos financieros al mercado ; existiendo similar relacin de proporcionalidad con respecto a la cantidad de normativas que caducan para dar paso a otras nuevas como resultado de la fusin de normativas anteriores. El incremento de la cantidad de normativas dejadas sin efecto tambin puede ser la consecuenica de una etapa de innovacin o reestructuracion de la organizacin. REQ 02: Reporte de permisos por grupo de trabajo/normativas
Los indicadores se calcularn de la siguiente manera:

Indicador Hechos Funcin de Sumarizacin Aclaracion

Restriccin de Lectura Restriccin de Lectura COUNT, GROUP BY El indicador Restriccin de Lectura representa la cantidad de usuarios que no tienen acceso a la lectura de las normativas.

Indicador Hechos Funcin de Sumarizacin Aclaracion

Restriccin de Impresin Restriccin de Impresin COUNT, GROUP BY El indicador Restriccin de Impresin representa la cantidad de usuarios que no tienen acceso a la impresin de las normativas.

Indicador Hechos Funcin de Sumarizacin Aclaracion

Restriccin de Descarga Restriccin de Descarga COUNT, GROUP BY El indicador Restriccin de Descarga representa la cantidad de usuarios que no tienen acceso a la descarga de las normativas.

Justificacin: Permitir identificar que porcentaje de un grupo de trabajo est cumpliendo con lo dispuesto por la gerencia en cuanto a los permisos de accesos a documentos. Esto est vinculado con la seguridad de la Informacin.

REQ 03: Reporte de accesos usuario/normativa/fecha


Los indicadores se calcularn de la siguiente manera:

Indicador Hechos Funcin de Sumarizacin Aclaracion

Accesos de Lectura Accesos de Lectura COUNT El indicador Accesos representa los a de todos los accesos las normativas internas.

Justificacin: Esta informacin permitir controlar a los usuarios en cuanto al uso de las normativas para el cumplimiento de sus funciones y para la toma de decisiones. Siendo el rea de creditos una de las ms sensibles de la organizacin, ser posible indentificar las fechas de acceso a las normativas pertinentes (manual de crditos) por parte de cada analista de crdito, estando as en la posibilidad de hacer las

comparaciones con las fechas del expediente de crditos de un determinado cliente. De esta forma es posible determinar en que condiciones se le otorg el crdito a un determinado cliente. De esta forma los analistas de crditos estarn obligados a ingresar al sistema para otorgar crditos con las ltimas normativas. REQ 04: Normativas que registraron mayor visitas por rea en un perodo determinado
Indicador Hechos Funcin de Sumarizacin Aclaracion Normativas accesadas Normativas accesadas COUNT El indicador Visitas representa el conteo de las visitas a las normativas internas.

Justificacin: Esta informacin permitir determinar por rea en un perodo determinado, el grado de importancia que los trabajadores le otorgan a determinadas normativas. Esto se sustenta en el hecho que segn el rea funcional de la organizacin, stas deben priorizar el acceso (lectura) a las normativas que les sean ms inherentes segn la naturaleza de sus funciones. REQ 05: Determinar el porcentaje de los cargos por rea funcional de la organizacin en un perodo determinado.
Indicador Hechos Funcin de Sumarizacin Aclaracion Proporcin Cargos Proporcin COUNT, GROUP BY El indicador Proporcin representa la proporcin de los cargos por rea funcional de la organizacin.

Justificacin: Esta informacin permitir determinar la cantidad de cargos en un rea determinada, con el objetivo de evaluar el ROF del rea e identificar si existe un punto de equilibrio entre las funciones del rea y el nmero de empleados del rea.

5.

Modelamiento Dimensional

Referencia Proceso de Negocio Mtricas asociadas Dimensiones asociadas Granularidad Periodicidad de carga Dimensiones del Modelo de Datos Lgico

REQ 01 Normativas internas que fueron creadas, modificadas y dejadas sin efecto en un perodo determinado. Cantidad Normativas Nuevas Cantidad Normativas Modificadas Cantidad Normativas sin Efecto Documento, Tipo de Documento, Fecha Cantidad de normativas internas nuevas, modificadas o derogadas en determinado trimestre del ao. Este esquema en estrella debe ser refrescado al finalizar cada perodo trimestral, lapso en el cual se deben de haber emitido nuevas normativas internas en la organizacin. 1. Dim_Documento : Representa a una normativa interna que ha sido promulgada en la organizacin. Contiene informacin del documento con datos tales como el cdigo de la normativa, fecha de registro, ttulo, alertas sobre su condicin de nuevo, modificado o dejado sin efecto. Atributos Asociados Cdigo, cdigo de la normativa Fecha de Registro, fecha de registro de la normativa Ttulo del Documento, nombre de la normativa Alerta de nuevo documento, aviso si es nueva normativa Alerta de documento modificado, aviso si la normativa ha sido alterada. Alerta de documento sin efecto, aviso si la normativa ha sido dejada sin efecto. Estado del documento, indica si se encuentra vigente o no la normativa. Cdigo, cdigo del tipo de normativa Descripcion del tipo de documento, nombre del tipo de normativa

2.- Dim_Fecha : Representa una jerarqua implcita entre los diferentes niveles disponibles: aos, trimestres, meses. Fac Table Condiciones

Modelo Conceputal

CONDICIONES Dim_Documento

Normativas Nuevas Normativas Modifcadas Normativas Sin Efecto

Dim_Fecha

Modelo Dimensional

id_fec anio trim mes

Dim_Documento cod_doc fec_reg_doc tit_doc ale_nue_doc ale_mod_doc ale_sin_efe_doc est_doc cod_tip_doc des_tip_doc

Fact_Condiciones Publicaciones

Dim_Fecha.xlsx

cod_doc id_fec nor_nue nor_mod nor_sef

anio trim mes

Referencia Proceso de Negocio Mtricas asociadas Dimensiones asociadas Granularidad

REQ 02 Permisos por grupos de trabajos a las normativas internas. Porcentaje de Restricciones de Lectura Porcentaje de Restricciones de Impresin Porcentaje de Restricciones de Descarga Documentos, Grupo Porcentaje de Restricciones a los tipos de acceso (visualizacin, impresin y descarga) de las normativas internas por grupo de trabajo en determinado trimestre del ao. Este esquema en estrella debe ser refrescado al finalizar cada perodo trimestral, lapso en el cual se deben de haber emitido nuevos grupos de trabajo en la organizacin. 1. Dim_Documento: Representa a una normativa interna que ha sido registrada en el sistema. Contiene informacin del documento con datos tales como el cdigo de la normativa, titulo, grupo para el qu fue emitida la normativa. Atributos Asociados Cdigo, cdigo de la normativa Ttulo del Documento, nombre de la normativa Cdigo, cdigo del grupo para la que fue emitida la normativa Descripcion del grupo, nombre del grupo Permiso de lectura, permiso para leer la normativa. Permiso de impresin, permiso para imprimir la normativa. Permiso de descarga, permiso para descargar la normativa. 2. Dim_Fecha :

Periodicidad de carga Dimensiones del Modelo de Datos Lgico

Representa una jerarqua implcita entre los diferentes niveles disponibles: aos, trimestres, meses. Fac Table Fact_Restricciones

Modelo Conceptual

Dim_Documento

Restricciones % Restriccin Lectura % Restriccin Descarga % Restriccin Impresin

Dim_Fecha

Modelo Dimensional

Dim_Documento cod_doc tit_doc cod_gru des_gru pms_ver pms_imp pms_dcg

Fact_Restricciones Publicaciones cod_doc id_fec porc_rest_lec porc_rest_desc porc_rest_imp

Dim_Fecha.xlsx id_fec anio trim mes

Referencia Proceso de Negocio Mtricas asociadas Dimensiones asociadas Granularidad Periodicidad de carga

REQ 03 Accesos de los usuarios a las normativas. Cantidad de Accesos

Cantidad de accesos por usuario a las normativas y por tipo de stas en un determinado trimestre ao. Este esquema en estrella debe ser refrescado al finalizar cada perodo trimestral, lapso en el cual se deben de haber registrado nuevos accesos de los usuarios a las normativas

internas. 1.- Dim_Lectura : Representa el acceso de un usuario a la lectura de una determinada normativa en una fecha determinada .Contiene informacin del acceso como el cdigo, nombre y apellido del usuario, el nombre y tipo la normativa, as como la fecha de acceso a lectura. Atributos Asociados Cdigo de lectura, cdigo del acceso a lectura Fecha de lectura, fecha de acceso a lectura. Cdigo del usuario, cdigo del usuario lector Nombre del usuario, nombre del usuario lector Apellido del Usuario, apellido del usuario lector Cdigo del documento, cdigo de la normativa accesada Descripcin del documento, ttulo del documento Cdigo del tipo de documento, codigo del
tipo de documento

Dimensiones del Modelo de Datos Lgico

Descripcin

del

tipo

de

documento,

Nombre del documento Fecha de acceso, fecha de acceso

2.- Dim_Fecha : Representa una jerarqua implcita entre los diferentes niveles disponibles: aos, trimestres, meses. Fac Table Fact_Accesos

Modelo Conceptual

Accesos
Dim_Lectura

Cantidad Accesos

Dim_Fecha

Modelo Dimensional
cod_lec Dim_Lectura fec_lec cod_usu nom_usu ape_usu cod_doc tit_doc cod_tip_doc des_tip_doc

Fact_Accesos Publicaciones

Dim_Fecha.xlsx id_fec anio trim mes

cod_lec id_fec cant_acc

Referencia Proceso de Negocio Mtricas asociadas Dimensiones asociadas Granularidad Periodicidad de carga Dimensiones del Modelo de Datos Lgico

REQ 04 Visitas a las normativas por rea. Cantidad de visitas

Cantidad de visitas a las normativas por rea en un trimestre. Este esquema en estrella debe ser refrescado al finalizar cada perodo trimestral, lapso en el cual se deben de haber registrado nuevas visitas a las normativas internas por rea. 1.- Dim_Lectura : Representa la visita a una determinada normativa por rea en una fecha determinada .Contiene informacin de la visita como el cdigo, cdigo y nombre del

documento, cdigo y nombre del rea, as como la fecha de visita. Atributos Asociados Cdigo de lectura, cdigo del acceso a lectura Fecha de lectura, fecha de acceso a lectura. Cdigo del rea, cdigo del rea Descripcin del rea, nombre del rea Cdigo del documento, cdigo de la normativa accesada Descripcin del documento, ttulo del documento Cdigo del tipo de documento, codigo del
tipo de documento Nombre del documento Fecha de visita, fecha de vista

Descripcin

del

tipo

de

documento,

2.- Dim_Fecha : Representa una jerarqua implcita entre los diferentes niveles disponibles: aos, trimestres, meses. Fac Table Fact_Visitas

Modelo Conceptual

Visitas
Dim_Lectura

Cantidad de Visitas

Dim_Fecha

Modelo Dimensional

Dim_Lectura cod_lec fec_lec cod_are des_are cod_doc tit_doc cod_tip_doc des_tip_doc

Fact_Visitas Publicaciones

Dim_Fecha.xlsx id_fec anio trim mes

cod_lec id_fec cant_vis

Referencia Proceso de Negocio Mtricas asociadas Dimensiones asociadas Granularidad Periodicidad de carga Dimensiones del Modelo de Datos Lgico

REQ 05 Proporcin de cargos por rea funcional. Proporcion Usuario Rol Cantidad de cargos por rea funcional de la organizacin en un determinado semestre del ao. Este esquema en estrella debe ser refrescado al finalizar cada perdo trimestral, lapso en el cual se deben de haber registrado nuevos usuarios con sus respectivos cargos laborales. 1.- Dim_Usuario_Rol : Representa a un usuario del sistema de gestin de normativas. Contiene informacin del usuario con datos tales como el cdigo, nombre, apellidos, cargo. Atributos Asociados Cdigo del rol, cdigo del rol del usuario Cdigo del rea, cdigo del rea funcional Descripcin del rea, nombre del rea funcional Cdigo del usuario, cdigo del usuario Cdigo del grupo, cdigo del cargo Descripcin del grupo, nombre del cargo 2.- Dim_Fecha :

Representa una jerarqua implcita entre los diferentes niveles disponibles: aos, trimestres, meses. Fac Table Fact_Proporcion

Modelo Conceputal

Proporcion Dim_Usuario_Rol

Proporcin Cargos

Dim_Fecha

Modelo Dimensional
Dim_Usuario_Rol cod_rol cod_usu cod_are des_are cod_gru des_gru Fact_Proporcion Publicaciones cod_rol cod_usu id_fec prop_carg Dim_Fecha.xlsx id_fec anio trim mes

Modelo Dimensional
Dim_Documento cod_doc fec_reg_doc tit_doc ale_nue_doc ale_mod_doc ale_sin_efe_doc est_doc cod_tip_doc des_tip_doc cod_gru des_gru pms_ver pms_imp pms_dcg

Dim_Fecha.xlsx id_fec anio trim mes Fact_Normativas cod_doc cod_usu cod_lec id_fec cod_rol nor_nue nor_mod nor_sef porc_rest_lec porc_rest_desc porc_rest_imp cant_acc cant_vis prop_carg

Dim_Lectura cod_lec fec_lec cod_usu nom_usu ape_usu cod_doc tit_doc cod_tip_doc des_tip_doc cod_are des_are

Dim_Usuario_Rol cod_rol cod_usu cod_are des_are cod_gru des_gru

6. Modelo E - R o Diagrama de Archivos del Sistema OLTP Diagrama Entidad-Relacin del sistema transaccional de gestin de normativas de la CMAC Tacna S.A

Diccionario de Datos del sistema Gestin de Normativas de la CMAC Tacna S.A. TABLA DOCUMENTO Descripcin: Tabla que contiene los registros del documento y otros valores utilizados que hacen referencia otras tablas que se usaran al momento de ingresar nuevos datos a la aplicacin.
CAMPO TIPO DATO VALOR NULO DESCRIPCIN

COD_DOC VER_DOC FEC_REG_DOC TXT_DOC COM_DOC FEC_MOD_DOC USE_NAM USE_TIM TIT_DOC ULT_VER_DOC ARC COD_ARE COD_NIV_APR COD_TIP_DOC COD_GRU EST_DOC ALE_NUE_DOC ALE_MOD_DOC ALE_SIN_EFE_DOC COD_ROL FEC_DEJ_SIN_EFE_ DOC

varchar (6) varchar(70) varchar(80) datetime varchar(70) datetime varchar(80) datetime varchar(50) varchar(10)

NOT NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL

varchar(150) varchar(6) varchar(70) varchar(6) varchar(6) varchar(80) varchar(2)

NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL NULL NULL NULL

varchar(2) NULL varchar(2) Int datetime NOT NULL NULL

Cdigo del Documento Versin de documento Fecha de Registro de un Documento Texto del Documento Comentario de un documento Fecha de Modificacin de un Documento Username Usertime Ttulo del documento Ultima versin del Documento Archivo (Direccin del Archivo) Cdigo de rea Cdigo de Nivel de Aprobacin Cdigo del Tipo de documento Cdigo de Grupo Estado del Documento Alerta de Nuevo Documento Alerta de modificacin de Documento Alerta de dejar sin efecto un Documento Cdigo Rol Fecha en que se dej sin Efecto un documento

TABLA GERENCIA Descripcin: Tabla que contiene los registros de la gerencia.

CAMPO

TIPO DATO

VALOR NULO

DESCRIPCIN

COD_GER DES_GER USE_NAM USE_TIM

int varchar(70) varchar(80) datetime

No Si Si Si

Cdigo de Gerencia Descripcin de Gerencia (Nombre) Username Usertime

TABLA AREA Descripcin: Tabla que contiene los registros del rea.
CAMPO TIPO DATO VALOR NULO DESCRIPCIN

COD_ARE DES_ARE USE_NAM USE_TIM COD_GER

varchar(6) varchar(70) varchar(80) datetime int

No Si Si Si No

Cdigo de rea Descripcin de rea (Nombre del rea) Cuenta del Usuario Usertime Cdigo de Gerencia

TABLA GRUPO Descripcin: Tabla que contiene los registros de grupo.


CAMPO TIPO DATO VALOR NULO DESCRIPCIN

COD_GRU DES_GRU USE_NAM USE_TIM PMS_VER PMS_IMP PMS_DCG

varchar(6) varchar(70) varchar(80) datetime varchar(2) varchar(2) varchar(2)

No Si Si Si Si Si Si

Cdigo de Grupo Descripcin de Grupo (Nombre del Grupo) Cuenta del Usuario Usertime Permiso de Ver documento Permiso de Imprimir Documento Permiso de Descargar Documento

NIVEL_APROBACION Descripcin: Contiene los registros de los niveles de aprobacin de los documentos.
CAMPO TIPO DATO VALOR NULO DESCRIPCIN

COD_NIV_APR DES_NIV_APR USE_NAM USE_TIM

varchar(7 0) varchar(8 0) varchar(8 0) datetime

no si si si

Cdigo de Nivel de Aprobacin Descripcin de Nivel de Aprobacin Cuenta del Usuario Usertime

TABLA ROL Descripcin: Contiene los resultados de los permisos que se le darn a los usuarios
CAMPO TIPO DATO VALOR NULO DESCRIPCIN

COD_ROL COD_ARE COD_GRU DES_ROL

int varchar(6) varchar(6) varchar(50 )

No No Si Si

Cdigo Rol Cdigo de rea Cdigo de Grupo Descripcin de Rol

ADM_RC USE_NAM USE_TIM

varchar(50 ) varchar(80 ) datetime

Si Si Si

Administrador RC Cuenta del Usuario Usertime

TABLA TIPO_DOCUMENTO Descripcin: Contiene los registros del tipo de documento


CAMPO TIPO DATO VALOR NULO DESCRIPCIN

COD_TIP_DOC DES_TIP_DOC USE_NAM USE_TIM

varchar(6) varchar(70 ) varchar(80 ) datetime

no si si si

Cdigo de Tipo de Documento Descripcin de Tipo de Documento ( Nombre del tipo de Documento) Cuenta del Usuario Usertime

TABLA USUARIO Descripcin: Contiene los registros del usuario


CAMPO TIPO DATO VALOR NULO DESCRIPCIN
.

COD_USU NOM_USU APE_USU DIR TLF USE_NAM PAS

int varchar(80 ) varchar(10 0) varchar(10 0) varchar(80 ) varchar(80 ) varchar(6)

Cdigo de Usuario Nommbre de Usuario Apellido de Usuario Direccin Telfono Cuenta del usuario Password

TABLA USUARIO_ROL. Descripcin: Contiene la combinacin de usuario por roles asignados.


CAMPO TIPO DATO VALOR NULO DESCRIPCIN

FEC_ASI_USU PER_ESP_USU USE_NAM USE_TIM COD_ROL COD_USU

datetime varchar(5) varchar(80) datetime int int

Si si si si no no

Fecha de asignacin de Usuario Permiso especial de usuario Username Usertime Cdigo de Rol Cdigo de Usuario

Conclusiones Se logro Reduccin de tiempos y costos asociados con la consolidacin de datos provenientes de distintas fuentes.

Se obtuvo Acceso inmediato y flexible a informacin crtica del rea. Se obtuvieron Mejoras en la calidad de los datos: consistencia, precisin y documentacin.

Se logro la Disposicin de una infraestructura flexible, capaz de adaptarse rpidamente a los cambios tcticos y estratgicos de negocio.

Se lograron obtener Decisiones ms rpidas por parte de la jefatura del rea de OMP.

Se logro Incrementar la productividad y reduccin de costos en la disponibilidad de informacin.

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