You are on page 1of 3

INFORME CONTROL INTERNO

Julio 12 a Noviembre 12 de 2011

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 Subsistema de Control Estratgico AVANCES El Control Estratgico, manejando la coherencia de la gestin pblica con los consagrados en la Ley se actualiz el cdigo de tica el cual fue presentado al Comit del Sistema de Control Interno y socializado con todos los funcionaros de nuestra entidad, se utilizan mensaje alusivos al Cdigo en nuestras carteleras; El desarrollo del Talento Humano se ha fortalecido, adicionalmente se adopt el manual de procesos y procedimientos bajo Decreto No. 0146 del 23 de marzo de 2011, Se actualiz el manual de funciones por competencias laborales, se realiz la Evaluacin de Desempeo a los funcionarios de carrera administrativa, se realizaron capacitaciones teniendo en cuenta la opinin y necesidades de las diferentes Secretarias. El Elemento de Estilo de Direccin se ha identificado por ser competente, ntegro y transparente, realizando seguimientos a los acuerdos de gestin, se han presentado cambios favorables en nuestros procesos, cada dependencia cuenta con su plan de accin, el normograma institucional se encuentra actualizado y publicado en nuestra pgina WEB, contamos con el Mapa de riesgo en el cual se hicieron talleres para revisarlos y actualizarlos participando activamente las personas responsables de cada proceso DIFICULTADES Tenemos dificultad en los acuerdos de gestin, ya que las Evaluaciones de Desempeo se empezaron aplicar en ste periodo, incumplimiento en el proceso de induccin, que los funcionarios se adapten al modelo de operacin por procesos, este fue socializado por reas pero an no se tiene una conciencia total. Subsistema de Control de Gestin AVANCES Existen polticas claras de operacin, las cuales se encuentran estipuladas en el Manual de Calidad de la Alcalda de Montera, contamos con un manual de procedimiento teniendo en cuenta el modelo de operacin por procesos, se realizan controles y evaluaciones a los procesos y procedimientos, permitiendo que se disminuyan los riesgos. En relacin con el componente de comunicacin pblica, se actualiz la Pgina WEB institucional de manera permanente, siguiendo los lineamientos del programa Gobierno en Lnea, de igual forma se elaboraron y difundieron revistas, boletines informativos y peridicos para mantener actualizada a la ciudadana DIFICULTADES No existe en la entidad un plan de comunicaciones, Falta de programacin en la compra de suministros (papelera) e implementos para las oficinas, llevando atraso en los diferentes procesos.

INFORME CONTROL INTERNO


Julio 12 a Noviembre 12 de 2011

Subsistema de Control de Evaluacin AVANCES Este subsistema se continua fortaleciendo, a travs de la toma de conciencia de la autoevaluacin por parte de los servidores pblicos, y seguimiento a los planes de mejoramiento como resultado de las evaluaciones independientes (auditoras internas y al sistema de control interno) y las auditorias que se aplican a los procesos y procedimientos. DIFICULTADES Fortalecimiento de los planes de mejoramiento individuales teniendo en cuenta que actualmente se cuenta con un manual actualizado por competencias Estado general del Sistema de Control Interno Se ha dado cumplimiento al Plan de Auditoras programada. Se ha realizado el seguimiento a los Planes de Mejoramiento vigentes con los entes de control y dems Entidades externas. Se promovi la cultura de autocontrol en algunas dependencias de la entidad. Como se puede observar, el Sistema de Control Interno, presente un importante grado de solidez, en cada uno de sus subsistemas, componentes y elementos, se debe reconocer que este cambio es cultural en los Servidores pblicos y que es una labor permanente la bsqueda de la sostenibilidad y madurez del sistema. Los puntos dbiles que se presentan (administracin de riesgos, evaluacin del desempeo, proceso de induccin y reiduccin y planes de mejoramiento individual) se han identificado plenamente y se espera que con la ejecucin del plan de mejoramiento presentado, lograremos consolidar totalmente el Sistema de Control de Interno. Es importe resaltar el compromiso permanente del nivel directivo de la entidad en el logro de estndares de calidad, del mejoramiento continuo, del fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestin Recomendaciones Crear el plan de comunicacin de la entidad. En el plan de capacitacin de la entidad se deben incluir temas de autocontrol, sentido de pertenencia y responsabilidad. Garantizar la ejecucin y desarrollo de las acciones correctivas que surgen de los Planes de Mejoramiento y Planes de Accin. Fortalecer el proceso de induccin y re induccin. Aplicar el Plan de Mejoramiento individual. Contar con el material necesario para el buen funcionamiento de las diferentes dependencias de la Entidad.

INFORME CONTROL INTERNO


Julio 12 a Noviembre 12 de 2011

SANDRA MILENA DEHOYOS OSORIO Jefe de Control Interno ALCALDA DE MONTERA

You might also like